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Norma OHSAS 18001-2007 PDF
Norma OHSAS 18001-2007 PDF
Primera Edicin
(Traduccin de la Norma BS OHSAS 18001:2007)
ANTECEDENTES
La Norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es
un estndar de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional desarrollado por un
consorcio internacional de entidades de normalizacin y de certificacin. El estndar fue publicado en el ao 1999 por BSI (British Standards Institution).
Tras alcanzar un consenso, se decide publicar la nueva versin de OHSAS
18001:2007. Igualmente, se acuerda un calendario de reuniones para la revisin
de OHSAS 18002 (proceso que ya ha comenzado), as como un principio de
acuerdo de elaboracin de una gua -posible OHSAS 18003- para la realizacin
de auditoras a este tipo de sistemas.
OHSAS 18001 expone los elementos estructurales de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para revisar, gestionar y mejorar el control
de los riesgos laborales. El estndar incluye una serie de controles y requerimientos que facilitan a la empresa el cumplimiento de la legislacin aplicable y un proceso de mejora continua.
Esta Norma de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (SG & SO) y la
Gua para la implementacin, ha sido desarrollada como respuesta a la urgente
demanda de los clientes con una norma reconocida en Seguridad y Salud Ocupacional, contra la cual puedan evaluar un sistema de gestin y solicitar que este
sea certificado.
La mayor parte de los comentarios recibidos y analizados por el Grupo de
Proyecto OHSAS continan en la trayectoria de alineamiento con ISO 14001, ILOOSH, ANSI Z10 respecto al mbito aplicacin, definiciones, mejora continua, participacin del empleado, as como en el establecimiento de una correspondencia
entre OHSAS 18001 e ILO-OSH: 2001.
Si comparamos el trabajo realizado, con lo que ha supuesto el desarrollo
de la revisin de las ISO 9000 o ISO 14000, el Grupo de Proyecto OHSAS ha sacado adelante el mismo trabajo con la mitad de personas involucradas en un tiempo rcord. Se tard cuatro aos, aproximadamente, en desarrollar la revisin de la
Norma ISO 9000; El mismo trabajo se ha realizado en slo seis meses declar
Charles Corrie, Secretario del Grupo de Proyecto OHSAS, durante la reunin celebrada en Madrid en octubre de 2006.
Tras la revisin tcnica a la que ha sido sometida la primera edicin OHSAS 18001:1999 se ha publicado la nueva versin, que reemplaza a la anterior.
OHSAS 18001 ha sido desarrollada para poder compatibilizarse con los
sistemas de gestin ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, as como para facilitar la
integracin, por parte de las organizaciones, de los sistemas de gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en trabajo, en el caso de que deseen
hacerlo.
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INTRODUCCIN
Organizaciones de todo tipo estn cada vez ms interesadas en alcanzar y demostrar la salud y seguridad ocupacional (S & SO) el rendimiento mediante el
control de sus riesgos OH & S, de conformidad con su poltica OH & S y los objetivos. Lo hacen en el contexto de la legislacin cada vez ms estricta, el desarrollo
de las polticas econmicas y otras medidas que fomenten las buenas prcticas
S & SO, y una mayor preocupacin por la integracin recae sobre las partes de
OH & S y otras cuestiones.
Muchas organizaciones se han comprometido con la S & SO realizar "revisiones"
o "auditoras" para evaluar su rendimiento S & SO. por sus propios medios, sin
embargo, estas "revisiones" y "auditoras" puede no ser suficiente para proporcionarle a una organizacin con la garanta de que su actuacin no slo cumple, sino
que seguir cumpliendo sus requisitos jurdicos y de poltica. Para ser eficaces,
deben llevarse a cabo dentro de un sistema de gestin estructurado, que est integrado dentro de la organizacin.
La OHSAS normas relativas a S & SO de gestin estn destinadas a proporcionar
a las organizaciones los elementos de un programa eficaz de S & SO, sistema de
gestin que puede ser integrado con otros requisitos de gestin y ayudan a las
organizaciones a lograr S & SO y los objetivos econmicos. Estas normas, al igual
que otras normas internacionales, no estn destinadas a ser usadas para crear
barreras no arancelarias al comercio o para aumentar o cambiar una organizacin
de las obligaciones legales.
Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestin S & SO
que permita a una organizacin elaborar y aplicar una poltica y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la informacin sobre los riesgos OH & S. Es
aplicable a todos los tipos y tamaos de las organizaciones y para dar cabida a
diversas geografas, culturales y las condiciones sociales.
La base de este enfoque se muestra en la Figura 1. El xito del sistema depende
del compromiso de todos los niveles y funciones de la organizacin, y especialmente de los altos directivos. Un sistema de este tipo permite a una organizacin
a desarrollar una poltica OH & S, establecer objetivos y procesos para lograr los
compromisos polticos, tomar las medidas segn sea necesario, para mejorar su
desempeo y demostrar la conformidad del sistema a los requisitos de la presente
Norma OHSAS.
El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover las buenas prcticas S & SO, en equilibrio con las necesidades socioeconmicas. Cabe sealar
que muchos de los requisitos pueden ser abordados simultneamente o revisar
en cualquier momento.
La segunda edicin de esta norma OHSAS se centra en la aclaracin de la primera edicin, y se ha tomado debidamente en consideracin las disposiciones de las
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normas ISO 9001, ISO 14001, ILO-OSH, y otras del sistema de gestin S & SO,
de las normas o publicaciones para mejorar la compatibilidad de estas normas en
beneficio de la comunidad de usuarios.
Existe una importante diferencia entre esta norma OHSAS, que describe los requisitos para que una organizacin S & SO y el sistema de gestin puedan ser
utilizados para la certificacin / registro y / o declaraciones de una organizacin y
su sistema de gestin, y una directriz no certificable que tiene por objeto proporcionar asistencia genrica a una organizacin para el establecimiento, la ejecucin o la mejora de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional. El
sistema de gestin S & SO abarca una amplia gama de temas, incluidos aquellos
con implicaciones estratgicas y competitivas.
Demostracin de xito de la aplicacin de esta norma OHSAS pueden ser utilizados por una organizacin para asegurar a las partes interesadas que se realicen
las oportunas correcciones del sistema de gestin en el lugar.
Estas organizaciones necesitan ms orientacin general sobre una amplia gama
de OH & S sistema de gestin, de las cuestiones se refiere a la OHSAS 18002.
Cualquier referencia a otras normas internacionales es slo para informacin.
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NOTA: Esta norma OHSAS se basa en la metodologa conocida como Plan DoCheck - Act (PDCA). PDCA puede describirse brevemente como sigue:
Plan: establecer los objetivos y los procesos necesarios para lograr resultados de conformidad con la organizacin de la poltica S & SO.
Do: la aplicacin de los procesos.
Check: supervisar y medir los procesos en contra de la poltica S & SO,
objetivos, legales y de otro tipo, e informar los resultados.
Act: tomar medidas para mejorar continuamente el rendimiento S & SO.
Muchas organizaciones gestionan sus operaciones a travs de la aplicacin de un
sistema de los procesos y sus interacciones, lo que puede ser denominado el "enfoque de proceso", las normas ISO 9001 promueve el uso del enfoque de proceso. Desde PDCA puede aplicarse a todos los procesos, las dos metodologas se
consideran compatibles.
Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente;
Sin embargo, no establece requisitos absolutos para S & SO rendimiento ms all
de los compromisos, en la poltica S & SO, para cumplir con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba, A la prevencin de
lesiones y la mala salud y de mejora continua. As, dos organizaciones que llevan
a cabo operaciones similares pero con diferente S & SO rendimiento puede ajustarse a sus necesidades.
Esta norma S & SO no incluye requisitos especficos de otros sistemas de gestin, tales como los de la calidad, del medio ambiente, la seguridad o la gestin
financiera, a pesar de que sus elementos pueden ser alineados o integrados con
los de otros sistemas de gestin. Es posible para una organizacin adaptar su
sistema de gestin existente (s) en orden a establecer sistema de gestin que se
ajuste a los requerimientos de esta norma OHSAS. Se ha sealado, sin embargo,
que la aplicacin de los diversos elementos del sistema de gestin puede diferir
dependiendo de la finalidad y de las partes interesadas que participan.
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestin S & SO, en la medida de
la documentacin y los recursos dedicados a la misma depender de una serie de
factores, tales como el alcance del sistema, el tamao de la organizacin y la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, y la cultura de la organizacin.
Este puede ser el caso en particular para las pequeas y medianas empresas.
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CONTENIDO
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1. ALCANCE
Esta norma de la serie Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
(SG & SO) indica los requisitos para un sistema de administracin de seguridad y
salud ocupacional (S & SO), que permite a una organizacin controlar sus riesgos
S & SO y mejorar su funcionamiento. No establece criterios determinados de
desempeo en S & SO ni precisa especificaciones detalladas para el diseo de un
sistema de administracin.
Esta norma SGS & SO es aplicable a cualquier organizacin que desee:
a) Establecer un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SG S &
SO) con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras
partes interesadas;
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin en S &
SO;
c) Asegurar por s misma su conformidad con la poltica establecida en S & SO;
d) Demostrar tal conformidad con otras normas para:
1). Hacer una autodeterminacin y declaracin.
2). Buscar la confirmacin y conformidad por parte e inters de la organizacin, como tambin de los clientes.
3). Buscar la confirmacin y declaracin por parte de una organizacin externa; o
4). Buscar certificacin/registro del SG&SO por parte de la administracin.
Todos los requisitos de esta norma estn diseados para ser incorporados a
cualquier sistema de gestin S & SO. El alcance de la aplicacin depender de
factores tales como la poltica de S & SO de la organizacin, la naturaleza de sus
actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones.
Esta norma est dirigida a la seguridad y la salud ocupacional y no a la seguridad de los productos y servicios, daos materiales o consecuencias para el medio
ambiente.
2. NORMAS DE REFERENCIA
En la bibliografa se indica otras publicaciones que dan informacin o gua. Es
aconsejable consultar las ediciones ms recientes de tales publicaciones. Especficamente, se recomienda consultar:
RECAI
OHSAS 18002: 2001, Sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional. Directrices para la implementacin del documento OHSAS 18001.
Organizacin Internacional del Trabajo: 2001, Guide to Occupational Healt and
Safety Management Systems (OSH-MS).
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Para los propsitos de esta norma se aplican los siguientes trminos y definiciones:
3.1 Riesgo aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel tal que puede ser tolerable por la organizacin y que tiene respeto a sus obligaciones legales y a su propia poltica (3.16).
3.2 Auditora
Examen sistemtico, independiente y proceso documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditora fijados por la organizacin.
NOTA 1: La independencia no significa necesariamente externa a la organizacin. En
muchos casos, particularmente en organizaciones ms pequeas, la independencia se
puede demostrar por la libertad de la responsabilidad para la actividad que es revisada.
NOTA 2: Para una gua adicional en "evidencia de la auditora ' y" criterios de la
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NOTA 2: La accin correctiva se toma para prevenir la repeticin mientras que la accin
preventiva 3.18 se toma para prevenir ocurrencia.
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3.17 Organizacin
Compaa, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte o combinacin de
ellas, ya sea corporada o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y
administracin.
NOTA: Para organizaciones que cuenten con ms de una unidad operativa, una sola unidad operativa se puede definir como una organizacin.
[ISO 14001:2004, 3.16].
3.19 Procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
NOTA: Los procedimientos se pueden documentar o no.
[ISO 9000:2005, 3.4.5]
3.20 Expediente
Documento (3.5) la indicacin resulta alcanzado o proporcionando la evidencia de
las actividades realizadas.
[ISO 9000:2005, 3.20]
3.21 Riesgo
Combinacin de la probabilidad de una ocurrencia de un acontecimiento o de una
exposicin peligrosa y de la severidad de lesin o de una enfermedad profesional
(3.8) que se pueden causar por el acontecimiento o las exposiciones.
3.22 Evaluacin de riesgo
Proceso de evaluacin del riesgo (s) de (3.21) como resultado de un peligro (s),
teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes alguna, y decidir si
procede o no el riesgo (s) es aceptable.
3.23 Lugar de trabajo
Cualquier sitio fsico en el cual se desarrollan actividades laborales bajo el control
de la organizacin.
NOTA: Cuando se tenga en consideracin lo que constituye el lugar de trabajo, la organizacin (3.1 7) debe considerar los efectos de S & SO del personal, por ejemplo, durante
el viaje o en trnsito (e.j. el conducir, volando, en botes o trenes), trabajando en instalaciones de un cliente, o trabajando en el hogar.
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REQUISITOS GENERALES
La alta gerencia debe definir la poltica de S & SO de la organizacin, que especifiquen claramente los objetivos generales de S & SO y un compromiso para el
mejoramiento continuo del desempeo en S & SO.
La poltica debe:
a) Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en S & SO de la
organizacin.
b) Incluir un compromiso de mejoramiento continuo;
c) Incluir un compromiso para incluir con la legislacin vigente aplicable de S
&SO y con otros requisitos que haya suscrito la organizacin;
d) Proporciona el marco para fijar y repasar los objetivos de S & SO.
e) Estar documentada e implementada y ser mantenida;
f) Ser comunicada a todos los empleados con la intencin de que estos sean
conscientes de sus obligaciones individuales en S &SO;
g) Estar disponible a las partes interesadas; y
h) Ser revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y
apropiada para la organizacin.
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4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
La organizacin debe establecer, aplicar y mantener un procedimiento (s) para la
identificacin de los riesgos en curso, la evaluacin del riesgo y la determinacin
de las medidas de control necesarios.
El procedimiento (s) para identificacin de peligros y evaluacin de riesgos tendr
en cuenta:
a). Actividades rutinarias y no rutinarias;
b). Actividades de todo el personal que tengan acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes);
c). Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos;
d). Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo capaces de
afectar en forma adversa la salud y la seguridad de personas bajo el control de la organizacin dentro del lugar de trabajo;
e). Peligros creados en las cercanas del lugar de trabajo por las actividades
relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin.
NOTA 1: puede ser ms apropiado que tales peligros sean determinados
como un aspecto ambiental.
f). Infraestructura, equipamiento y materiales del lugar de trabajo, ya sea provistos por la organizacin o por otros;
g). Cambios o cambios propuestos en la organizacin, sus actividades, o los
materiales;
h). Modificaciones del SG & SO, incluyendo cambios temporales, y sus impactos en operaciones, procesos, y actividades;
i). Cualquier obligacin legal relacionada con la evaluacin de riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarios (vase tambin la NOTA a 3.12);
j). El diseo de las reas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipo, procedimientos operativos y el trabajo de la organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
La metodologa de la organizacin para la identificacin del peligro y evaluacin de riesgo:
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14
eliminacin;
sustitucin
controles de ingeniera
seales/avisos y/o controles administrativos
equipo protector personal
4.3.2
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4.3.3
Objetivos y programas
16
La identidad de la persona asignada por la alta gerencia, ser puesta a disposicin de todas las personas que trabajan bajo control de la organizacin.
Todos con responsabilidad de la alta direccin demostrarn su compromiso a la
mejora continua del funcionamiento de S & SO.
La organizacin asegurar que las personas en el lugar de trabajo sean responsables respecto de los aspectos S & SO sobre los que tienen control, incluyendo
la adhesin a los requisitos S & SO aplicables a la organizacin.
4.4.2
La organizacin se asegurar de que cualquier persona bajo su control que realiza las tareas que pueden afectar la S & SO, sea competente en base de la educacin, del entrenamiento o de la experiencia apropiada, y conservar expedientes asociados.
La organizacin identificar las necesidades de capacitacin asociada con su
riesgos S & SO y su SGS y SO. Proveer entrenamiento y tomar acciones para
cubrir estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o las acciones
tomadas y retendr los registros asociados.
La organizacin establecer, pondr y mantendr un procedimiento en ejecucin
para personas que trabajan bajo su control que entiendan de:
a). las consecuencias de S & SO, real o potencial, de las actividades del trabajo, su comportamiento, y las ventajas de funcionamiento de S & SO del
personal;
b). sus funciones y responsabilidades e importancia en la realizacin de conformidad a la poltica y a los procedimientos de S & SO y a los requisitos
del sistema de gestin de S & SO, incluyendo requisitos del estado de preparacin ante respuesta y emergencia (vase 4.4.7);
c). las consecuencias potenciales de la salida de procedimientos especificados.
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17
4.4.3
4.4.3.1
Comunicacin
Con respecto a su sistema de los peligros de S&SO y de gestin de S&SO, la organizacin establecer, pondr y mantendr un procedimiento en ejecucin para;
a). comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin;
b). comunicacin con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo;
c). recepcin, documentacin y el responder a las comunicaciones relevantes
de partes externas interesadas.
4.4.3.2
Participacin y consulta
Documentacin
18
4.4.5
Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de S&SO y por este estndar de OHSAS sern controlados. Los expedientes son un tipo especial de documento y sern controlados de acuerdo con los requisitos dados en 4.5.4.
La organizacin deber establecer, implementar y mantener un procedimiento
para:
a). Aprobar documentos con relacin a su adecuacin previa a su emisin.
b). Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobados
nuevamente.
c). Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual
de los documentos.
d). Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
estn disponibles en los puntos de uso.
e). Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.
f). Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la
organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y
operacin del SGS& SO y se controla su distribucin; y
g). Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn
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19
4.4.6
Control operacional
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20
4.5 VERIFICACIN
4.5.1
La organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento en ejecucin para supervisar y para medir el funcionamiento de S & SO sobre una base
regular. Este procedimiento prever:
a). las medidas cualitativas y cuantitativas, se ajustan a las necesidades de la
organizacin;
b). supervisin del grado a el cual se resuelven los objetivos de S & SO de la
organizacin;
c). supervisin de la eficacia de controles (para la salud as como para la seguridad);
d). medidas proactivas del funcionamiento que miden la conformidad con los
programas de S & SO, los controles y los criterios operacionales;
e). las medidas reactivas del funcionamiento que supervisan las enfermedades
profesionales, incidentes (accidentes incluyendo, los tiros errados, etc.), y
la otra evidencia histrica del funcionamiento deficiente de S & SO;
f). grabacin de datos y de resultados de la supervisin y de las medidas suficientes de anlisis, de la accin correctiva subsiguiente y de la accin preventiva.
Si el equipo se requiere para supervisar o medir su funcionamiento, la organizacin establecer y mantendr los procedimientos para la calibracin y el mantenimiento de tal equipo, como apropiado. Los expedientes de la calibracin y las
actividades y los resultados del mantenimiento sern conservados.
4.5.2
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21
cin con la referida al cumplimiento legal referida en 4.5.2.1 o establecer un procedimiento (s) separado.
NOTA: La frecuencia de las evaluaciones peridicas pueden variar dependiendo de los
diferentes requisitos a los que la organizacin ha suscripto.
4.5.3
4.5.3.1
La organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento en ejecucin para registrar, investigar y analizar incidentes para:
a). determinar los deficiencias de S & SO y otros factores que causaban o que
contribuan a la ocurrencia de incidentes;
b). identificar la necesidad de la accin correctiva;
c). identificar las oportunidades para la accin preventiva;
d). identificar las oportunidades para la mejora continua;
e). comunicar los resultados de tales investigaciones. Las investigaciones sern realizadas en una manera oportuna.
Cualquier necesidad identificada de la accin correctiva o las oportunidades para
la accin preventiva ser ocupada de acuerdo con de las partes relevantes de
4.5.3.2.
Los resultados de las investigaciones de incidente sern documentados y mantenidos.
4.5.3.2
La organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento en ejecucin para ocuparse de las no conformidades real y potencial (es) y para tomar
la accin correctiva y la accin preventiva. Los procedimientos definirn los requisitos para:
a). identificando y corrigiendo las no conformidades y tomar acciones para mitigar las consecuencias de S & SO;
b). investigacin de no conformidades, determinando sus causas y tomar
acciones para evitar su repeticin;
c). evaluando la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y
poniendo acciones en ejecucin apropiadas para evitar su ocurrencia;
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22
4.5.5
Auditora Interna
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23
Los programas de auditora sern planificados, establecidos, puestos en ejecucin y mantenidos por la organizacin, basados en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organizacin, y los resultados de auditoras anteriores.
El procedimiento de la auditora (s) ser establecido, puesto en ejecucin y mantenido en la siguiente direccin:
a). las responsabilidades, las competencias, y los requisitos para el planeamiento y las autoridades que lo dirigen, divulgando resultados y conservando expedientes asociados; y
b). la determinacin de los criterios, del alcance, de la frecuencia y de los mtodos de la auditora.
La seleccin de los auditores y la conduccin de las auditoras, deber asegurar
la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora.
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24
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25
ANEXO A
(Informativo)
ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
Introduccin
Introduccin
0
0.1
0.2
0.3
0.4
Objeto
Objeto
Normas de referencia
Trminos y definiciones
Elementos del sistema de gestin en
S & SO
Requisitos generales
Normas de referencia
Trminos y definiciones
Requisitos del sistema de gestin
ambiental
Requisitos generales
1
1.1
1.2
2
Introduccin
Generalidades
Enfoque basado en procesos
Relacin con la Norma ISO
9004
Compatibilidad con otros
sistemas de Gestin
Objeto
Generalidades
Aplicacin
Normas de referencia
Trminos y definiciones
Sistema de Gestin de la
Calidad
4.1
5.5
Requisitos Generales
Responsabilidad, autoridad
y comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Compromiso de la direccin
Poltica de calidad
Mejora continua
Planificacin
3
4
4.1
3
4
4.1
5.5.1
4.2
Poltica de S & SO
4.2
Poltica ambiental
4.3
Planificacin de S &
SO
Identificacin de
peligros, evaluacin
y control de riesgos
4.3
Planificacin
5.1
5.3
8.5
5.4
4.3.1
Aspectos ambientales
5.2
7.2.1
4.3.1
7.2.2
4.3.2
Requisitos legales y
otros
4.3.2
Requisitos legales y
otros
5.2
7.2.1
4.3.3
Objetivos y programa
4.3.3
Objetivos, metas y
programa (s)
5.4.1
5.4.2
4.4
Implementacin y
Operacin
4.4
Implementacin y
operacin
8.5.1
7
Enfoque al cliente
Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
Enfoque al cliente
Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
Objetivos de la calidad
Planificacin del sistema de
gestin de la calidad
Mejora continua
Realizacin del producto
Contina
RECAI
26
OHSAS 18001:2007
4.4.1
ISO 14001:2004
4.4.1
ISO 9001:2000
5.1
5.5.1
5.5.2
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.2
4.4.3
Comunicacin
4.4.4
Documentacin
Control de documentos
Control operacional
4.4.5
Control de documentos
Control operacional
4.4.6
6.1
6.3
6.2.1
6.2.2
5.5.3
7.2.3
4.2.1
4.2.3
7.1
7.2
7.2.2
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.5
RECAI
Compromiso de la direccin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Provisin de recursos
Infraestructura
Generalidades (Recursos
Humanos)
Competencia, toma de conciencia y formacin
Comunicacin interna
Comunicacin con el cliente
Requisitos de la documentacin
Control de documentos
Planificacin de la realizacin del producto.
Procesos relacionados con
el cliente
Revisin de los requisitos
relacionados con el product0
Planificacin del diseo y
desarrollo.
Elementos de entrada para
el diseo y desarrollo.
Resultados del diseo y
desarrollo.
Revisin del diseo y desarrollo.
Verificacin del diseo y
desarrollo.
Validacin del diseo y
desarrollo.
Control de los cambios del
diseo y desarrollo.
Proceso de compras.
Informacin de las compras.
Verificacin de los productos.
Produccin y prestacin del
servicio
Control de la produccin y
de la prestacin del servicio.
Validacin de los procesos
de la produccin y de la
prestacin del servicio.
Preservacin del producto.
Contina..
27
OHSAS 18001:2007
4.4.7
4.5
4.5.1
ISO 14001:2004
4.4.7
4.5.1
4.5
ISO 9001:2000
8.3
Monitoreo y medicin.
7.6
8.1
8.2
8.2.3
8.2.4
4.5.2
Evaluacin del
cumplimiento legal
4.5.2
Evaluacin del
cumplimiento legal
8.4
8.2.3
8.2.4
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
Investigacin de
incidentes, No conformidades, Accin
Correctiva y Preventiva
Investigacin de
incidentes
No Conformidades,
Accin Correctiva y
Preventiva
4.5.3
No Conformidades,
Accin Correctiva y
Preventiva
8.3
Anlisis de datos
Accin Correctiva
Accin Preventiva
Control de registros
4.5.4
Control de registros
4.5.4
Control de registros
8.4
8.5.2
8.5.3
4.2.4
4.5.5
Auditora interna
4.5.5
Auditora interna
8.2.2
Auditora interna
4.6
Revisin por la
gerencia
4.6
Revisin por la
gerencia.
5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
Compromiso de la direccin
Revisin por la direccin
Generalidades.
Informacin para la revisin.
Resultados de la revisin.
Mejora continua
5.6.3
8.5.1
RECAI
28
ANEXO B
(Informativo)
RELACIN ENTRE OHSAS 18001, OHSAS 18002 e ILO-OSH: 2001 DIRECTRICES
RELATIVAS A LOS SIETMAS DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y
LA SALUD EN EL TRABAJO
B.1
INTRODUCCIN
El anexo identifica las diferencias claves entre las Directrices ILO-OSH: 2001 de la Organizacin Internacional del Trabajo y los documentos OHSAS y suministra una evaluacin
comparativa de sus diferentes requisitos.
Debe anotarse que no se identificaron reas con diferencias significativas.
Consecuentemente, aquellas organizaciones que han implementado un sistema de gestin en S&SO que cumple con OHSAS 18001 pueden estar seguras que su sistema de
gestin en S&SO ser compatible con las recomendaciones de las Directrices ILO-OHS.
En B.4 se da una tabla de correlacin entre las clusulas individuales del documento
OHSAS y aquellas de las Directrices ILO-OSH.
B.2
GENERALIDADES
b)
Suministrar una gua a las organizaciones individuales para buscar la integracin de los elementos de S&SO dentro de su poltica global y disposiciones administrativas.
OHSAS 18001 especifica los requisitos para los sistemas de gestin en S&SO, para
hacer organizaciones capaces de controlar riesgos y mejorar su desempeo. OHSAS
18002 da las directrices para implementar la OHSAS 18001. Los documentos OHSAS
son por lo tanto comparables con la seccin 3 de la ILO-OSH Directrices relativas a los
sistemas de gestin de la seguridad y la salud en el trabajo.
B.3
B.3.1 Objeto
El enfoque de las Directrices ILO-OSH es hacia los trabajadores. El enfoque de la serie
de normas OHSAS, es ms amplio, incluye los empleados y otras partes interesadas.
RECAI
29
RECAI
30
B.3.9
B.4
Tabla B.1. Correspondencia entre los numerales de los documentos OHSAS y la Directriz ILO-OSH
Numeral
OHSAS 18001
Numeral
Directriz ILO-OSH
Introduccin
El sistema de gestin de la seguridad y la salud en
el trabajo en la organizacin.
La Organizacin Internacional del Trabajo
Objetivos.
Bibliografa
Glosario
__
Introduccin
3.0
4.1
Prlogo
Objeto
Normas de referencia
Trminos y Definiciones
Elementos del sistema de gestin
en S&SO
Requisitos generales
4.2
Poltica de S&SO
1
2
3
4
_
1.0
--__
3.0
3.1
3.16
RECAI
31
4.3
Planificacin
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
Implementacin y operacin
4.4.1
4.4.2
4.4.4
4.4.5
Control de documentos
3.5
4.4.6
Control operativo
4.4.7
3.10.2
3.10.4
3.10.5
3.10.3
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
Investigacin de incidentes, No
conformidades, Accin Correctiva
y Preventiva
Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y
preventivas
__
3.7
3.8
3.10.1
3.10.2
3.10.5
3.7.2
3.10.1.2
3.8
3.9
3.16
3.8
--
Planificacin e implementacin
Examen inicial
Planificacin, desarrollo y aplicacin del sistema.
Medidas de prevencin y control.
Gestin del cambio.
Contratacin.
Examen inicial.
Prevencin de los peligros.
Planificacin, desarrollo y aplicacin del sistema.
Objetivos en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
Mejora continua.
Planificacin, desarrollo y aplicacin del sistema.
--
3.3
3.8
3.16
3.4
3.2
3.6
3.5
-3.11
__
__
__
__
3.12
3.16
3.15
4.5.4
4.5.5
Auditora interna
3.13
4.6
3.14
3.16
RECAI
3.5
32
BIBLIOGRAFA
RECAI
33