Está en la página 1de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
Repblica.
FELIPE DE JESS CALDERN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio
de la facultad que me confiere el artculo 89, fraccin I de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, y con fundamento en los artculos 13, 14, 17, 18 y 37 de la Ley Orgnica de la Administracin
Pblica Federal he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA1

Captulo I
De la Competencia y Organizacin de la Secretara
ARTCULO 1.- La Secretara de la Funcin Pblica tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le
confieren la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y dems legislacin aplicable, as como
los reglamentos, decretos, acuerdos y rdenes del Presidente de la Repblica.
ARTCULO 2.- Para efectos de este Reglamento se entender por:

I.

Contrataciones pblicas: las acciones y procedimientos que en materia de adquisiciones,


arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma, realicen las
dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, incluidos los fideicomisos
pblicos no considerados entidades paraestatales, la Procuradura General de la Repblica,
la Oficina de la Presidencia de la Repblica, y las entidades federativas con cargo total o
parcial a fondos federales, en trminos de las disposiciones jurdicas aplicables;

II.

Dependencias: las Secretaras de Estado, la Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal, la


Oficina de la Presidencia de la Repblica y los rganos Reguladores Coordinados en
Materia Energtica;

III.

Entidades: los organismos pblicos descentralizados, las empresas de participacin estatal


mayoritaria y los fideicomisos pblicos que tengan el carcter de entidad paraestatal a que
se refieren los artculos 3o., 45, 46 y 47 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica
Federal;

IV.

Fideicomisos pblicos no paraestatales: los fideicomisos pblicos constituidos por la


Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, en su calidad de fideicomitente nica de la
Administracin Pblica Federal Centralizada o alguna entidad de la Administracin Pblica
Paraestatal en trminos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y que no
son considerados entidades paraestatales;

V.

Mandatos y contratos anlogos: los mandatos y contratos anlogos celebrados por las
dependencias y entidades en trminos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables y que involucren recursos pblicos federales;

Expedido por: Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin del 15 de abril de 2009.
Reformado y adicionado por: Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 24 de agosto de 2009 y su
Fe de Erratas aparecido en ese rgano el 3 de septiembre de 2009. Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 3 de agosto de 2011. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 20 de octubre de
2015.
Advertencia: Las caractersticas tipogrficas se uniformaron para la presente edicin. Esta versin integrada del
Reglamento Interior, no sustituye a las respectivas publicaciones de su Decreto de expedicin o aquellos por los
que se reform, publicados en el Diario Oficial de la Federacin.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VI.

Ley Orgnica: la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal;

VII.

Ordenamiento legal en materia de responsabilidades: la Ley Federal de Responsabilidades


Administrativas de los Servidores Pblicos o la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Pblicos, segn corresponda;

VIII.

Procuradura: la Procuradura General de la Repblica;

IX.

Reglamento: el presente Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica;

X.

Secretara: la Secretara de la Funcin Pblica;

XI.

Secretario: el Titular de la Secretara;

XII.

Tecnologas de informacin y comunicaciones: la tecnologa que es utilizada para


almacenar, procesar, convertir, proteger y recuperar informacin (datos, voz, imgenes y
video) a travs de sistemas a los que se puede acceder mediante equipos y dispositivos de
cmputo, susceptibles de interconectarse para transferir e intercambiar informacin, y

XIII.

Unidades de Responsabilidades: Las Unidades de Responsabilidades de las empresas


productivas del estado, las de las empresas productivas subsidiarias de las mismas,
incluyendo a sus delegados.

ARTCULO 3.- Al frente de la Secretara estar el Secretario, quien para el desahogo de los asuntos de
su competencia, se auxiliar de las unidades administrativas y de los servidores pblicos que a
continuacin se indican:
A. Unidades Administrativas:
I.

Subsecretara de Control y Auditora de la Gestin Pblica;

II.

Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas;

III.

Subsecretara de la Funcin Pblica;

IV.

Oficiala Mayor;

V.

Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control;

VI.

Unidad de Asuntos Jurdicos:

VII.

VI.1

Direccin General Adjunta de Legislacin y Consulta;

VI.2

Direccin General Adjunta Jurdico Contenciosa;

VI.3

Direccin General Adjunta de Asuntos Penales;

VI.4

Direccin General Adjunta de Procedimientos y Servicios Legales, y

VI.5

Direccin General Adjunta de Apoyo Jurdico Institucional;

Unidad de Polticas de Transparencia y Cooperacin Internacional;

VII bis. Unidad Especializada en tica y Prevencin de Conflictos de Inters;


VIII.

Unidad de Gobierno Digital;


Pgina 2 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IX.

Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal:


IX.1

Direccin General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, y

IX.2

Direccin General de Organizacin y Remuneraciones de la Administracin


Pblica Federal;

X.

Unidad de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica;

XI.

Derogada.

XII.

Unidad de Control y Evaluacin de la Gestin Pblica;

XIII.

Unidad de Auditora Gubernamental:

XIV.

XV.

XIII.1

Direccin General Adjunta de Estrategia, Planeacin y Normatividad;

XIII.2

Direccin General Adjunta de Auditoras Directas A, y

XIII.3

Direccin General Adjunta de Auditoras Directas B;

Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica:


XIV.1

Direccin General Adjunta de Planeacin y Control de Recursos para Auditora


a Obra Pblica, y

XIV.2

Direccin General Adjunta de Auditora a Obra Pblica;

Unidad de Operacin Regional y Contralora Social:


XV.1

XVI.

Direccin General Adjunta de Operacin Regional;

Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas:


XVI.1

Direccin General Adjunta de Normatividad de Obras Pblicas;

XVI.2

Direccin General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones, y

XVI.3

Direccin General Adjunta de Normatividad de Bienes Muebles y de Apoyo en


Contrataciones Pblicas;

XVII.

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas;

XVIII.

Contralora Interna:
XVIII.1

Direccin General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades:


XVIII.1.1

Direccin de Responsabilidades e Inconformidades A, y

XVIII.1.2

Direccin de Responsabilidades e Inconformidades B;

XVIII.2

Direccin General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigaciones;

XVIII.3

Direccin General Adjunta de Auditora, y

XVIII.4

Direccin General Adjunta de Control y Evaluacin;


Pgina 3 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XIX.

Direccin General de Comunicacin Social;

XX.

Direccin General de Auditoras Externas;

XXI.

Direccin General de Denuncias e Investigaciones:


XXI.1

XXI.2

XXII.

Direccin General Adjunta de Investigaciones A:


XXI.1.1

Direccin de Investigaciones A;

XXI.1.2

Direccin de Investigaciones B, y

XXI.1.3

Direccin de Investigaciones C;

Direccin General Adjunta de Investigaciones B:


XXI.2.1

Direccin de Investigaciones D;

XXI.2.2

Direccin de Investigaciones E, y

XXI.2.3

Direccin de Investigaciones F;

Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial:


XXII.1

XXII.2

XXII.3

Direccin General Adjunta de Responsabilidades:


XXII.1.1

Direccin de Responsabilidades A;

XXII.1.2

Direccin de Responsabilidades B;

XXII.1.3

Direccin de Responsabilidades C;

XXII.1.4

Direccin de Responsabilidades D;

XXII.1.5

Direccin de Responsabilidades E;

XXII.1.6

Direccin de Responsabilidades F, y

XXII.1.7

Direccin de Responsabilidades G;

Direccin General Adjunta de Verificacin Patrimonial:


XXII.2.1

Direccin de Verificacin Patrimonial A;

XXII.2.2

Direccin de Verificacin Patrimonial B;

XXII.2.3

Direccin de Verificacin Patrimonial C;

XXII.2.4

Direccin de Verificacin Patrimonial D, y

XXII.2.5

Direcciones Contables de Verificacin Patrimonial;

Direccin General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Pblicos


Sancionados:
XXII.3.1

Direccin de Registro Patrimonial, y


Pgina 4 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XXIII.

Direccin de Registro de Servidores Pblicos Sancionados;

XXII.4

Direccin de Asesora y Consulta;

Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas:


XXIII.1

XXIII.2

XXIII.3

XXIII.4
XXIV.

XXII.3.2

Direccin General Adjunta de Inconformidades:


XXIII.1.1

Direccin de Inconformidades A;

XXIII.1.2

Direccin de Inconformidades B;

XXIII.1.3

Direccin de Inconformidades C;

XXIII.1.4

Direccin de Inconformidades D, y

XXIII.1.5

Direccin de Inconformidades E;

Direccin General Adjunta de Sanciones:


XXIII.2.1

Direccin de Sanciones A;

XXIII.2.2

Direccin de Sanciones B, y

XXIII.2.3

Direccin de Sanciones C;

Direccin General Adjunta de Conciliaciones:


XXIII.3.1

Direccin de Conciliaciones A, y

XXIII.3.2

Direccin de Conciliaciones B;

Notificadores A, B, C, D, E y F;

Direccin General de Informacin e Integracin:


XXIV.1

Direccin General Adjunta de Evolucin Patrimonial:


XXIV.1.1

Direccin de Evolucin Patrimonial A, y

XXIV.1.2

Direccin de Evolucin Patrimonial B;

XXV.

Direccin General de Programacin y Presupuesto;

XXVI.

Direccin General de Recursos Humanos;

XXVII.

Direccin General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y

XXVIII.

Direccin General de Tecnologas de Informacin;

B. Instituto de Administracin y Avalos de Bienes Nacionales;


C. Delegados, Subdelegados y Comisarios Pblicos;
D. Titulares de rganos Internos de Control y los de sus reas de Auditora, de Quejas y de
Responsabilidades.
Pgina 5 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Para los efectos de lo previsto por las fracciones XI y XII del artculo 37 de la Ley Orgnica, la
Secretara contar con los titulares de los rganos internos de control en las dependencias, entidades
y en la Procuradura General de la Repblica y con los titulares de las reas de auditora, de quejas y
de responsabilidades de dichos rganos, quienes tendrn el carcter de autoridad, as como con los
delegados, subdelegados y comisarios pblicos quienes tendrn las atribuciones a que se refieren los
artculos 76 a 81 de este Reglamento, y
E. Titulares de las Unidades de Responsabilidades, los de sus reas de Quejas, Denuncias e
Investigaciones y de Responsabilidades, as como delegados de dichas Unidades y titulares de las
reas de dichas delegaciones.
La Secretara contar, asimismo, con las unidades subalternas que se establezcan por acuerdo de su
Titular, las que debern contenerse y especificarse en el Manual de Organizacin General de la
Dependencia.
ARTCULO 4.- La Secretara conducir sus actividades en forma programada y con base en las polticas
que establezca el Presidente de la Repblica, para el logro de los objetivos y prioridades de la planeacin
nacional del desarrollo y de los programas a su cargo.
La Secretara se coordinar con la Auditora Superior de la Federacin de la Cmara de Diputados para
el establecimiento de los procedimientos que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas
responsabilidades.

Captulo II
De las facultades del Secretario
ARTCULO 5.- Corresponder originalmente al Secretario la representacin de la Secretara, as como el
trmite y resolucin de los asuntos de su competencia. Para la mejor distribucin y desarrollo del trabajo,
el Secretario podr delegar las facultades que as lo permitan a servidores pblicos subalternos, sin
perjuicio de su ejercicio directo. Al efecto, expedir los acuerdos delegatorios relativos, mismos que
debern ser publicados en el Diario Oficial de la Federacin.
ARTCULO 6.- El Secretario tiene las facultades indelegables siguientes:
I.

Emitir las disposiciones, reglas y bases de carcter general, normas y lineamientos para el
ejercicio de las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretara, entre otras, en las
materias de control y evaluacin de la gestin gubernamental, auditoras, desarrollo
administrativo armnico, coordinado e integral, gobierno abierto, servicio profesional de
carrera, responsabilidades administrativas de los servidores pblicos, integridad, tica y
prevencin de conflictos de inters, planeacin y administracin de recursos humanos,
adquisiciones, arrendamientos, desincorporacin de activos, obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas;

I bis.

Fijar, dirigir y controlar las polticas competencia de la Secretara, de conformidad con los
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y las rdenes del
Presidente de la Repblica;

II.

Someter al acuerdo del Presidente de la Repblica los asuntos encomendados a la


Secretara que as lo ameriten;

III.

Desempear las comisiones y funciones que el Presidente de la Repblica le confiera y


mantenerlo informado sobre el cumplimiento de las mismas;

IV.

Someter a la consideracin y aprobacin del Presidente de la Repblica los programas


especiales a cargo de la Secretara previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, as como
encomendar a las unidades administrativas competentes de la Secretara la ejecucin y
Pgina 6 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

acciones de los mismos, con la participacin que corresponda, en su caso, a las


dependencias, las entidades y la Procuradura;
V.

Ordenar el control, vigilancia y fiscalizacin de las polticas que establezca el Presidente de


la Repblica, as como realizar su evaluacin;

VI.

Proponer al Titular del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, as
como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y rdenes sobre los asuntos
competencia de la Secretara;

VII.

Dar cuenta al Congreso de la Unin del estado que guardan los asuntos competencia de la
Secretara e informar en los casos en que se discuta una ley o se estudie un asunto
concerniente a sus actividades, cuando sea requerido para ello por cualquiera de las
Cmaras que lo integran;

VIII.

Establecer los lineamientos y polticas que orienten la colaboracin que la Secretara deba
prestar a la Auditora Superior de la Federacin de la Cmara de Diputados, para el mejor
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

IX.

Refrendar para su validez y observancia constitucionales los reglamentos, decretos,


acuerdos y rdenes expedidos por el Presidente de la Repblica, cuando se refieran a
asuntos de la competencia de la Secretara;

X.

Representar al Presidente de la Repblica en las controversias constitucionales y acciones


de inconstitucionalidad a que se refiere el artculo 105 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artculo 105 de
la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine
el titular del Ejecutivo Federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 86 del presente Reglamento;

XI.

Aprobar la organizacin y funcionamiento de la Contralora Interna de la Secretara,


atribuyndole otras facultades que no estn comprendidas en este Reglamento y que sean
necesarias para su cometido legal, informando al Presidente de la Repblica sobre las
medidas que se hubieran adoptado al respecto;

XII.

Aprobar la organizacin y funcionamiento de la Secretara y adscribir orgnicamente sus


unidades administrativas, as como encomendarles funciones adicionales y que sean
necesarias para el despacho de los asuntos de la competencia de la Secretara;

XIII.

Expedir el Manual de Organizacin General de la Secretara y disponer su publicacin en el


Diario Oficial de la Federacin, as como aprobar y expedir los dems manuales de
procedimientos y de servicios al pblico para el mejor funcionamiento de la Secretara;

XIV.

Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretara y presentarlo a la Secretara


de Hacienda y Crdito Pblico, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIV bis. Impulsar la coordinacin interinstitucional del Gobierno Federal para el seguimiento de
polticas establecidas para lograr un gobierno abierto;
XV.

Suscribir los convenios o contratos que la Secretara celebre con los poderes legislativo y
judicial, rganos constitucionales autnomos, gobiernos de las entidades federativas,
rganos poltico administrativos del Distrito Federal y municipios;

XVI.

Expedir las normas relativas a los informes, datos y cooperacin tcnica que deba darse
entre las dependencias y definir conjuntamente con la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico y la coordinadora de sector correspondiente, las normas sobre la informacin que
deban proporcionar sus entidades paraestatales;
Pgina 7 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XVII.

Formular sugerencias a las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y de Seguros y


Fianzas, a fin de que el control y la fiscalizacin de las entidades financieras de carcter
paraestatal se ejerzan de manera coordinada, conforme a las atribuciones de cada
autoridad;

XVIII.

Designar y remover a los delegados y subdelegados de la Secretara en las dependencias y


en la Procuradura, a los comisarios pblicos en las entidades y a los titulares de los rganos
internos de control y a los de las reas de responsabilidades, auditora y quejas de dichos
rganos en las dependencias y las entidades, as como en la Procuradura;

XIX.

Informar peridicamente al Presidente de la Repblica sobre el resultado de la evaluacin de


las dependencias, las entidades y la Procuradura, que hayan sido objeto de fiscalizacin,
as como sobre la ejecucin y avances de los Programas a cargo de la Secretara que
deriven del Plan Nacional de Desarrollo;

XX.

Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas


por el propio Secretario, as como los dems que legalmente le correspondan;

XXI.

Acordar las bases para los nombramientos del personal de la Secretara y ordenar al Oficial
Mayor su expedicin, as como resolver las propuestas que los servidores pblicos hagan
para la creacin de plazas y designacin o remocin del personal de gabinete de apoyo o de
confianza que no est sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administracin Pblica Federal;

XXII.

Establecer las comisiones internas que sean necesarias para el buen funcionamiento de la
Secretara, as como designar a los integrantes de las mismas y a quien deba presidirlas;

XXIII.

Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretacin o aplicacin de este
Reglamento y sobre los casos no previstos en el mismo, y

XXIV.

Las dems que con tal carcter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y
reglamentarias o le encomiende el Presidente de la Repblica.

Captulo III
De las facultades de los Subsecretarios
ARTCULO 7.- Al frente de cada Subsecretara habr un Subsecretario, a quien corresponder el
ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Acordar con el Secretario los asuntos relevantes de las unidades administrativas que les
sean adscritas;

I bis.

Asesorar al Secretario en su intervencin en el Comit Coordinador del Sistema Nacional


Anticorrupcin;

II.

Desempear las funciones y comisiones que el Secretario les delegue o encomiende y


mantenerlo informado sobre el cumplimiento de las mismas;

III.

Someter a la aprobacin del Secretario los proyectos de disposiciones, bases y reglas de


carcter general, normas, lineamientos y polticas que se elaboren en el rea de su
responsabilidad;

IV.

Vigilar que se d cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones


reglamentarias o administrativas en el despacho de los asuntos de su competencia;
Pgina 8 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

V.

Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de integracin e


interrelacin para el ptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la
Secretara;

VI.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las unidades
administrativas adscritas a su respectiva Subsecretara, conforme a las instrucciones del
Secretario;

VII.

Proponer al Secretario los lineamientos para la formulacin de los programas de trabajo de


los rganos internos de control en el mbito de su competencia, previa opinin de la
Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control, as como verificar su
cumplimiento;

VIII.

Formular los proyectos de programas y de presupuesto que les correspondan, as como


verificar su correcta y oportuna ejecucin por parte de las unidades administrativas que se
les adscriban;

IX.

Dictar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de las unidades


administrativas que se les adscriban y proponer al Secretario la expedicin de los acuerdos
delegatorios que convengan para el idneo y expedito despacho de los asuntos a su cargo;

X.

Acordar con las unidades administrativas adscritas a la Subsecretara y conceder audiencia


al pblico;

XI.

Participar en foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos relativos a las materias


competencia de las unidades administrativas que les sean adscritas;

XII.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que legal y


reglamentariamente les correspondan, de las que les hayan sido delegadas o de las que les
correspondan por suplencia;

XII bis.

Requerir, conforme a su competencia, a los rganos internos de control de las


dependencias, de las entidades y de la Procuradura, el envo de los expedientes respectivos
a las unidades administrativas bajo su adscripcin, cuando por la naturaleza de los hechos o
de la gravedad del asunto, deba conocer la Secretara;

XII ter.

Suscribir, informando previamente al Secretario, los convenios, bases de colaboracin y


contratos, que celebre a nombre de la Secretara con otras dependencias, entidades, la
Procuradura, as como con personas fsicas y morales de carcter privado, en este ltimo
caso, siempre que no se afecte el presupuesto de la Secretara y proponer al Secretario,
aqullos que resulten necesarios para la coordinacin y colaboracin, en el mbito de sus
atribuciones y de las unidades administrativas que se le adscriban;

XIII.

Proporcionar, siguiendo las instrucciones del Secretario, la informacin, datos y cooperacin


tcnica que les sean requeridos por otras dependencias, entidades o la Procuradura;

XIV.

Resolver los recursos administrativos que conforme a las disposiciones legales y


reglamentarias les correspondan, y

XV.

Las dems que las disposiciones aplicables les confieran, las que les encomiende el
Secretario y las que correspondan a las unidades administrativas que se les adscriban.

ARTCULO 7 BIS.- La Subsecretara de Control y Auditora de la Gestin Pblica tiene las siguientes
atribuciones:
I.

Establecer, en la Administracin Pblica Federal, acciones que propicien el fortalecimiento


de las facultades de control y evaluacin de la gestin gubernamentales y la transparencia,
Pgina 9 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

la prevencin y el combate a la corrupcin, asimismo impulsar y promover estas mismas


acciones en las entidades federativas, mediante la formalizacin de los convenios
respectivos;
II.

Proponer al Secretario la poltica general de auditoras y aprobar el programa anual de


auditoras y visitas de inspeccin y, cuando corresponda, autorizar la atraccin de auditoras
que lleven a cabo los rganos internos de control de las dependencias, de las entidades y de
la Procuradura;

III.

Supervisar y promover la eficacia y la eficiencia de las funciones de auditora y control que


desarrollan los rganos internos de control, a fin de privilegiar la actividad preventiva y de
coadyuvancia para el logro de los objetivos y metas institucionales;

IV.

Proponer al Secretario las polticas y directrices para la designacin, control y evaluacin del
desempeo de las firmas de auditores externos, a efecto de realizar con la eficiencia
necesaria la fiscalizacin externa de calidad en las entidades paraestatales;

V.

Ordenar la realizacin de auditoras financieras, operacionales y al desempeo de la gestin


gubernamental, directas o por conducto de despachos externos y de visitas de inspeccin a
las dependencias, a las entidades y a la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos
no paraestatales, mandatos y contratos anlogos a fin de promover la eficacia en la gestin,
as como para prevenir, detectar e inhibir prcticas de corrupcin y conflictos de inters de
los servidores pblicos federales;

VI.

Dar seguimiento a la fiscalizacin y verificacin de los recursos federales transferidos a las


entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, con la participacin que corresponda a la sociedad civil a travs de los mecanismos
de contralora social;

VII.

Establecer esquemas de medicin y evaluacin de la gestin gubernamental;

VIII.

Informar al Secretario el resultado de la evaluacin efectuada a la gestin de las


dependencias, de las entidades y de la Procuradura, respecto del estado que guarda el
control interno en las mismas;

IX.

Coordinar las acciones de las dependencias y la Procuradura, en el mbito de competencia


de la Secretara, en el diseo de las herramientas que auxilien a la estandarizacin y
homologacin de los datos e informacin de los beneficiarios de programas a cargo del
Gobierno Federal;

X.

Propiciar la adecuacin y actualizacin de las disposiciones que los servidores pblicos


deben observar con motivo de la separacin de su empleo, cargo o comisin;

XI.

Propiciar e incentivar en materia de control institucional:


a)

Acciones que fortalezcan el control de la gestin pblica en reas vulnerables a


la corrupcin, a partir de las propuestas que formulen los Comits de Control y
Desempeo Institucional, los Comits de tica y la Unidad Especializada en
tica y Prevencin de Conflictos de Inters, derivadas de los diagnsticos,
evaluaciones e informes que stos elaboren, incluyendo las propuestas de
modificaciones a la estructura organizacional de la Secretara;

b)

El fortalecimiento de las funciones de los Comits de Control y Desempeo


Institucional en las dependencias, en las entidades y en la Procuradura, y

c)

La participacin activa y constante de los Delegados, Comisarios Pblicos y del


representante de la Unidad de Control y Evaluacin de la Gestin Pblica en las
Pgina 10 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

sesiones de los Comits de Control y Desempeo Institucional en las


dependencias, en las entidades y en la Procuradura, y
XII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 7 TER.- La Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas


tiene las siguientes atribuciones:
I.

Proponer al Secretario las polticas, directrices y criterios en la atencin de investigaciones,


quejas y denuncias en relacin a incumplimientos de las obligaciones de los servidores
pblicos;

II.

Establecer criterios y estndares de actuacin en la aplicacin de sanciones a los servidores


pblicos por incurrir en responsabilidades administrativas;

III.

Establecer medidas y acciones especficas que aseguren el adecuado tratamiento y


resguardo de informacin patrimonial de los servidores pblicos, su cnyuge y dependientes
econmicos;

IV.

Promover, ante las autoridades competentes, la suscripcin de convenios de coordinacin


con las entidades federativas, que permitan coordinar acciones para asegurar el
cumplimiento estricto de las disposiciones que en el mbito federal y estatal corresponden a
las responsabilidades de los servidores pblicos;

V.

Realizar la implementacin y evaluacin de la poltica de contrataciones pblicas que fije el


Secretario;

VI.

Propiciar el fortalecimiento y la actualizacin de la normativa en las materias de


contrataciones pblicas; administracin de bienes muebles y la coordinacin de la funcin
notarial del patrimonio inmobiliario federal;

VII.

Supervisar que la atencin de inconformidades, conciliaciones y sanciones a licitantes,


proveedores, contratistas, notarios pblicos y notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, se
ajusten a criterios y estndares de actuacin;

VIII.

Coordinar el acompaamiento de casos y la asesora que requieran los rganos de


vigilancia y control en el mbito de las atribuciones de las unidades administrativas que le
estn adscritas;

IX.

Suscribir, informando previamente de ello al Secretario, los contratos marco y los convenios
derivados de los mismos que celebre la Secretara de la Funcin Pblica, en trminos de los
artculos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y 14
de su Reglamento;

X.

Autorizar la atraccin de los expedientes que hubieren sido iniciados por los rganos
internos de control, en su caso, por las Unidades de Responsabilidades, de los
procedimientos siguientes:
a)

De investigacin, quejas o denuncias derivados del posible incumplimiento de


los servidores pblicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal
en materia de responsabilidades;

b)

Disciplinarios por el probable incumplimiento a las obligaciones de los


servidores pblicos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as
como de todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos pblicos
federales en trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades;
Pgina 11 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

c)

XI.

Que se instruyan a los licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a


las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma, derivadas de
procedimientos de contratacin o contratos celebrados por las dependencias,
las entidades o la Procuradura, y

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 7 QUATER.- El Subsecretario de la Funcin Pblica, tiene las siguientes atribuciones:


I.

Dar seguimiento al desarrollo, modernizacin y mejora de la gestin, en las dependencias,


las entidades y la Procuradura;

II.

Coordinar acciones tendientes a:


a)

Propiciar la simplificacin continua de la normativa interna que aplican las


dependencias, entidades y la Procuradura;

b)

Proponer modificaciones al marco jurdico de las dependencias, de las


entidades y de la Procuradura, que les permita lograr la eficacia,
descentralizacin, desconcentracin y simplificacin administrativa, y

c)

Contribuir al desempeo de un gobierno ms eficiente;

III.

Dirigir, en el mbito de competencia de la Secretara, la aplicacin de polticas y estrategias


en materia de planeacin, administracin y organizacin de los recursos humanos, de
certificacin de competencias, de remuneraciones y de compatibilidad de empleos, cargos y
comisiones, para el desarrollo integral y la profesionalizacin de la funcin pblica;

IV.

Coordinar acciones y determinar criterios para la aprobacin, registro, actualizacin y


modernizacin de las estructuras orgnicas y ocupacionales de las dependencias, las
entidades y la Procuradura;

V.

Dar seguimiento a la programacin, direccin, coordinacin y evaluacin de la operacin y


funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera e impulsar la revisin selectiva de la
operacin de ste, a travs de auditoras y visitas de inspeccin;

VI.

Proponer al Secretario las polticas, directrices y bases para el Registro nico de Servidores
Pblicos del Gobierno Federal;

VII.

Proponer al Secretario las polticas y estrategia de gobierno digital y gobierno abierto en las
dependencias, las entidades y la Procuradura y establecer mecanismos de coordinacin
que coadyuven al cumplimiento de dicha estrategia;

VIII.

Impulsar la adopcin de la firma electrnica avanzada y de otros medios de identificacin


electrnica, en las dependencias, las entidades y la Procuradura;

IX.

Generar acciones y estrategias que permitan al gobernado el acceso a trmites y servicios


gubernamentales federales, y

X.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

Pgina 12 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Captulo IV
De las facultades del Oficial Mayor
ARTCULO 8.- Al frente de la Oficiala Mayor habr un Oficial Mayor, a quien corresponder el ejercicio
de las siguientes facultades:
I.

Acordar con el Secretario los asuntos relevantes de las unidades administrativas que le sean
adscritas;

II.

Desempear las funciones y comisiones que el Secretario le delegue y encomiende y


mantenerlo informado sobre el cumplimiento de las mismas;

III.

Establecer las normas de administracin interna en las materias de recursos humanos,


materiales, servicios generales, financieros y de tecnologas de informacin y
comunicaciones;

IV.

Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Secretara;

V.

Establecer, de acuerdo con las normas generales aprobadas, las directrices y criterios
tcnicos para el proceso interno de planeacin, programacin, presupuestacin, evaluacin
presupuestal e informtica de la Secretara y vigilar su aplicacin;

VI.

Someter a la consideracin del Secretario el proyecto del presupuesto de la Secretara,


incluyendo el de su rgano desconcentrado, con base en los anteproyectos que sean
presentados por los titulares de las unidades administrativas correspondientes;

VII.

Autorizar las erogaciones de la Secretara, vigilar el ejercicio del presupuesto y llevar su


contabilidad;

VIII.

Analizar la estructura orgnica y ocupacional de la Secretara y aprobar el dictamen de los


cambios que se propongan;

IX.

Someter a la consideracin del Secretario las modificaciones a la estructura orgnica y


ocupacional de la Secretara, as como la actualizacin del Reglamento y de los manuales
de organizacin, de procedimientos y de servicios al pblico;

X.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades


administrativas a su cargo;

XI.

Someter a la consideracin del Secretario los cambios de organizacin de las unidades


administrativas que se le adscriban;

XII.

Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretara los servicios de apoyo


administrativo en materia de diseo de sistemas y equipamiento informtico,
comunicaciones, archivo, seguridad y vigilancia, as como los dems que sean necesarios
para el mejor despacho de los asuntos de la Secretara;

XIII.

Establecer las normas, procedimientos y sistemas internos para la administracin de los


recursos humanos, materiales, financieros y de tecnologas de la informacin y
comunicaciones de la Secretara, de acuerdo con los programas y objetivos de sta;

XIV.

Planear y conducir la poltica de administracin y desarrollo del personal, definir los puestos
tipo y establecer los perfiles y requerimientos de los mismos;

XV.

Conducir las relaciones laborales de la Secretara, expedir el nombramiento del personal,


cambiarlo de adscripcin, determinar la aplicacin de descuentos y retenciones a sus
Pgina 13 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

percepciones, as como suspenderlo o separarlo del servicio pblico, cuando proceda en los
trminos de las disposiciones legales aplicables;
XVI.

Derogada.

XVII.

Suscribir, previa opinin de la Unidad de Asuntos Jurdicos, los convenios y contratos que
afecten el presupuesto de la Secretara y los dems actos de administracin que requieran
ser documentados conforme a los lineamientos que fije el Secretario;

XVIII.

Controlar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, as como la obra pblica que realice
la Secretara;

XIX.

Establecer, dirigir, controlar y evaluar el Programa Interno de Proteccin Civil para el


personal, instalaciones, bienes e informacin de la Secretara, as como emitir las normas
necesarias para su operacin, desarrollo y vigilancia;

XX.

Establecer prcticas administrativas que contribuyan a la modernizacin administrativa, as


como a la mejora y optimizacin de los procesos y servicios de las unidades administrativas
de la Secretara y su rgano desconcentrado, y coordinar su implementacin;

XXI.

Establecer mecanismos para simplificar, desregular y mejorar las disposiciones


administrativas en materia de planeacin, presupuestacin y administracin de recursos
humanos, materiales y financieros de la Secretara;

XXII.

Integrar el programa estratgico institucional con la participacin de las unidades


administrativas y de su rgano desconcentrado, verificando la alineacin de los proyectos y
de las metas e indicadores de la Secretara con los objetivos estratgicos de la misma, as
como someter dicho programa a la aprobacin del Secretario y evaluar sus resultados;

XXIII.

Derogada.

XXIV.

Conducir los trmites ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para el destino de los
recursos provenientes de las retenciones del cinco al millar previsto en el artculo 191 de la
Ley Federal de Derechos, en funcin de las metas y proyectos que se comprometan a
efectuar las diferentes unidades administrativas cuyo objetivo est identificado con el
fortalecimiento del servicio de inspeccin, vigilancia y control de las obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas, y

XXV.

Las dems que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Secretario
y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban.

Captulo V
De las facultades del Coordinador General de rganos de Vigilancia
y Control y de los Titulares de las Unidades
ARTCULO 9.- Al frente de la Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control habr un
Coordinador General, a quien corresponder el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Coordinar a los delegados, subdelegados y comisarios pblicos, as como interrelacionarlos


con el Secretario y las unidades administrativas de la Secretara;

II.

Coordinar a los titulares de los rganos internos de control en las dependencias, las
entidades y la Procuradura, as como titulares de las Unidades de Responsabilidades e
interrelacionarlos con el Secretario por s o a travs de los delegados, subdelegados y
comisarios pblicos;
Pgina 14 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

III.

Dirigir y evaluar, con base en las polticas y prioridades que dicte el Secretario y en los
objetivos que para su cumplimiento establezcan los Subsecretarios, la actuacin y el
desempeo de:
a)

Los Delegados y Comisarios Pblicos Propietarios tanto en lo referente a los


sectores a su cargo, como en el ejercicio de sus funciones;

b)

Los Subdelegados y Comisarios Pblicos Suplentes;

c)

Los titulares de los rganos internos


responsabilidades, auditora y quejas, y

d)

Los titulares de las Unidades de Responsabilidades y los titulares de las reas


de esas Unidades y de sus Delegados y titulares de las reas de dichas
delegaciones, en los trminos que sealen los lineamientos e informacin que
determinen las Unidades Administrativas encargadas de dictar las acciones y
polticas a seguir por dichos rganos y unidades;

de

control

sus

reas

de

III bis.

Requerir informacin a los servidores pblicos sealados en los incisos de la fraccin


anterior, sobre el ejercicio de sus funciones;

IV.

Proponer al Secretario las polticas, lineamientos, modelos y mecanismos para dirigir y


coordinar la actuacin y evaluar el desempeo de los servidores pblicos referidos en los
incisos de la fraccin III de este artculo, previa colaboracin de las unidades administrativas
competentes de la Secretara;

V.

Proponer al Secretario las polticas, lineamientos y mecanismos para el desarrollo


organizacional de los rganos de vigilancia y control;

VI.

Aprobar los programas de trabajo de delegados y comisarios pblicos con base en las
polticas y prioridades que dicte el Secretario;

VII.

Opinar sobre los programas de trabajo de los rganos internos de control y de las Unidades
de Responsabilidades con base en las polticas y prioridades que dicte el Secretario;

VIII.

Administrar el modelo integral de direccin y evaluacin del desempeo de los servidores


pblicos referidos en los incisos de la fraccin III del presente artculo;

IX.

Someter a la consideracin del Secretario la designacin y, en su caso, la remocin de los


servidores pblicos referidos en los incisos de la fraccin III de este artculo y mantener
actualizado el catlogo respectivo;

X.

Promover ante los titulares de las respectivas instituciones, y atendiendo a la disponibilidad


presupuestaria, las necesidades del servicio y a las polticas y prioridades de la Secretara,
el establecimiento o modificacin de las estructuras orgnicas y ocupacionales de:
a)

Los rganos internos de control, y

b)

Las Unidades de Responsabilidades.


Lo anterior, previo acuerdo con el Secretario y con el apoyo de la Unidad de
Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal;

XI.

Opinar sobre la creacin o modificacin a las estructuras de los rganos internos de control y
de las Unidades de Responsabilidades, considerando la disponibilidad presupuestaria,
previo al trmite ante la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin
Pblica Federal;
Pgina 15 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XI bis.

Administrar la informacin relacionada con las estructuras de los rganos y unidades a que
se refiere la fraccin anterior y personal adscrito;

XII.

Entregar los nombramientos a los servidores pblicos referidos en los incisos de la fraccin
III de este artculo y brindarles el apoyo necesario en la toma de posesin de sus cargos, y
notificar dicho nombramiento a los titulares de las instituciones en las que se encuentran
adscritos;

XIII.

Coordinar y verificar la elaboracin de los informes y reportes que deban rendir los
delegados, subdelegados y comisarios pblicos, sobre el desempeo de las dependencias,
las entidades y la Procuradura, conforme al marco jurdico aplicable;

XIII bis. Acordar con los servidores pblicos referidos en los incisos de la fraccin III de este artculo
y recibir de stos las propuestas de modificacin a la normativa, instrumentos de control,
evaluacin de la gestin gubernamental y programas institucionales a cargo de la
Secretara;
XIV.

Promover las adecuaciones y mejoras a la normativa, instrumentos de control y evaluacin y


a los programas institucionales, con el fin de asegurar las polticas y prioridades de la
Secretara;

XV.

Determinar, con el apoyo de otras unidades administrativas competentes de la Secretara,


las necesidades de capacitacin de los servidores pblicos referidos en los incisos de la
fraccin III de este artculo, as como coordinar y promover dicha capacitacin;

XV bis. Coordinar reuniones peridicas entre los servidores pblicos referidos en los incisos de la
fraccin III de este artculo y los dems servidores pblicos de la Secretara, a efecto de que
los mismos compartan criterios, experiencias, mejores prcticas y dems cuestiones que
permitan uniformar y mejorar la forma de atencin de los asuntos a cargo de la Secretara;
XVI.

Dirigir y coordinar la participacin de los delegados, subdelegados, comisarios pblicos y


titulares de los rganos internos de control y de los titulares de las reas que integran dichos
rganos, segn corresponda conforme al mbito de sus respectivas atribuciones, en la
vigilancia y evaluacin de las acciones que se realicen en cumplimiento a los programas que
deriven del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de transparencia, rendicin de cuentas,
combate a la corrupcin y mejora de la gestin gubernamental;

XVII.

Presentar al Secretario propuestas de sectorizacin de los rganos de vigilancia y control en


las dependencias, las entidades y la Procuradura;

XVIII.

Elaborar conjuntamente con las Subsecretaras el programa anual de visitas de inspeccin a


los rganos internos de control y a las Unidades de Responsabilidades para constatar la
debida atencin y trmite de los asuntos relativos a las materias de sus respectivas
competencias. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que en trminos de este
Reglamento competen a las unidades administrativas para supervisar las funciones de los
titulares de las citadas unidades administrativas;

XIX.

Realizar las visitas de inspeccin a que se refiere la fraccin anterior, dar seguimiento a las
medidas preventivas y a las correctivas que, en su caso, deriven de las mismas;

XIX bis. Verificar el seguimiento que los rganos internos de control realizan a las observaciones
determinadas en las auditoras o visitas de inspeccin que practiquen las unidades
administrativas competentes de la Secretara a las dependencias, las entidades, la
Procuradura, fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos en que
as se determine;
Pgina 16 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XX.

Integrar el proyecto de lineamientos generales para la formulacin de los programas de


trabajo de los rganos internos de control y de las Unidades de Responsabilidades, para su
expedicin por el Secretario, atendiendo lo dispuesto en la fraccin VII del artculo 7 de este
Reglamento, y

XXI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

El Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control tendr, igualmente, las facultades que el
artculo 48 de este Reglamento confiere a los Directores Generales y se auxiliar de los Directores
Generales Adjuntos, Directores de rea, Subdirectores y Jefes de Departamento, as como del personal
tcnico y administrativo que determine el Secretario y que las necesidades del servicio requieran, siempre
que figuren en el presupuesto de la Secretara.
ARTCULO 10.- Al frente de cada Unidad habr un Titular, a quien correspondern las facultades que el
artculo 48 de este Reglamento confiere a los Directores Generales. Dichos Titulares se auxiliarn por los
servidores pblicos y dems personal que se precisan en el artculo 47 del propio ordenamiento.
ARTCULO 11.- Los Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de rea,
Subdirectores y Jefes de Departamento u homlogos prestarn asesora y consultora a los Directores
Generales, Titulares de Unidad, Oficial Mayor o Subsecretarios, o directamente al Secretario, conforme a
su adscripcin.
ARTCULO 12.- Corresponder a la Unidad de Asuntos Jurdicos el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.

Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretacin y de aplicacin de las


leyes y de otras disposiciones jurdicas que normen el funcionamiento de la Secretara;

II.

Formular, revisar y someter a la consideracin del Secretario los proyectos de iniciativas de


leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y dems disposiciones jurdicas relativas a los
asuntos competencia de la Secretara;

II bis.

Representar al Presidente de la Repblica en todos los trmites establecidos por la Ley de


Amparo, Reglamentaria de los Artculos 103 y 107 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, en aquellos asuntos que corresponda a la Secretara representar al titular
del Ejecutivo Federal, en trminos del segundo prrafo del artculo 9 de la citada Ley;

II ter.

Intervenir en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad en


las que el Secretario represente al Presidente de la Repblica;

III.

Representar legalmente al Secretario y a las unidades administrativas sealadas en el


artculo 3, apartado A, del presente Reglamento en los procedimientos administrativos y
jurisdiccionales en que se requiera su intervencin;

IV.

Asesorar jurdicamente a las unidades administrativas de la Secretara, actuar como rgano


de consulta y realizar los estudios e investigaciones jurdicos que requiera el desarrollo de
las atribuciones de la Secretara;

V.

Compilar y promover la difusin de las normas jurdicas relacionadas con las atribuciones de
la Secretara;

VI.

Supervisar y coordinar la revisin de los aspectos jurdicos de los convenios y contratos en


los que intervenga la Secretara;

VII.

Coordinar criterios para la resolucin de los recursos administrativos de su competencia y la


de aquellos que correspondan a otras unidades administrativas de la Secretara;
Pgina 17 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VIII.

Instruir y resolver los recursos de revocacin y dems recursos administrativos que le


corresponda conocer a la Secretara, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con
excepcin de aquellos que sean de la competencia de otras unidades administrativas;

IX.

Instruir y resolver el recurso de revocacin establecido en la Ley del Servicio Profesional de


Carrera en la Administracin Pblica Federal;

X.

Instruir los recursos de revisin que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las
unidades administrativas de la Secretara y someterlos a consideracin del superior
jerrquico correspondiente, con excepcin de los que deban ser sustanciados por otras
autoridades de la Dependencia, as como proponer a aqul los proyectos de resolucin a
dichos recursos;

XI.

Proponer la declaratoria que corresponda hacer a la Secretara en los trminos del


ordenamiento legal en materia de responsabilidades y presentar las denuncias o querellas
ante el Ministerio Pblico, el Congreso de la Unin o las dependencias respectivas sobre los
hechos delictuosos en que la Nacin resulte ofendida para iniciar los procedimientos
penales, polticos y administrativos a que haya lugar;

XII.

Instrumentar los informes en los juicios de amparo e interponer toda clase de recursos o
medios impugnativos, as como actuar en los juicios en que la Secretara sea parte e
intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas;

XII bis.

Representar al Secretario, a los Subsecretarios y al Oficial Mayor en todos los trmites


dentro de los juicios de amparo en los que acten como autoridades responsables;

XIII.

Coordinar sus acciones con la Procuradura y con las Procuraduras Generales de Justicia
de las entidades federativas, para la investigacin de los probables delitos del orden federal
o comn que se detecten con motivo de las atribuciones de la Secretara, coadyuvando en
representacin de la misma en los procedimientos penales, polticos y administrativos
correspondientes;

XIII bis. Coordinar las acciones necesarias a efecto de promover al interior de la Secretara el
conocimiento y respeto de los derechos humanos, as como fungir como enlace de la
Secretara ante los rganos competentes en la materia de derechos humanos y de
prevencin y erradicacin de la discriminacin, a efecto de:

XIV.

a)

Atender sus requerimientos;

b)

Que se integren y rindan los informes que requieran;

c)

Proponer, al rea que corresponda de la Secretara, la aceptacin de las


propuestas de conciliacin que aqullos propongan, y

d)

Promover la aceptacin y, en su caso, el cumplimiento de las recomendaciones


que aqullos formulen a autoridades de la Secretara, dando seguimiento a las
mismas hasta su conclusin;

Formular y proponer al Secretario acciones de innovacin jurdica para el mejor desempeo


de la Secretara;

XIV bis. Establecer mecanismos de coordinacin que faciliten la atencin de asuntos jurdicos de las
unidades administrativas de la Secretara, de su rgano administrativo desconcentrado y de
los servidores pblicos designados por la Secretara en los rganos internos de control y
Unidades de Responsabilidades, y
Pgina 18 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 13.- La Direccin General Adjunta de Legislacin y Consulta tiene las siguientes atribuciones:
I.

Formular, revisar y opinar los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos,


acuerdos, circulares y dems disposiciones de carcter general que sean de la competencia
de la Secretara;

II.

Tramitar la publicacin en el Diario Oficial de la Federacin de las disposiciones jurdicas de


carcter general o de carcter interno que expida la Secretara, salvo aqullas que con
motivo de sus atribuciones le corresponda a otra unidad administrativa o servidor pblico;

III.

Dirigir las acciones que en materia jurdica lleva a cabo la Secretara, a fin de prevenir y
atender posibles conflictos normativos, as como proponer acciones de innovacin jurdica
para el mejor desempeo de los servidores pblicos de la Secretara;

IV.

Formular los dictmenes y opiniones que se requieran a fin de asesorar y apoyar desde el
punto de vista jurdico a las unidades administrativas de la Secretara y de su rgano
administrativo desconcentrado, a los rganos internos de control, a las Unidades de
Responsabilidades, as como a las dependencias, a las entidades, a la Procuradura, a las
entidades federativas y a los particulares en general, cuando se trate de asuntos que se
relacionen con las atribuciones de la Secretara;

V.

Proponer al Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos los criterios de interpretacin y


aplicacin de las disposiciones jurdicas que regulan el funcionamiento de la Secretara;

VI.

Revisar, desde el punto de vista jurdico, los convenios y contratos y dems actos jurdicos
en los que intervenga la Secretara, as como el cumplimiento de los requisitos jurdicos
fijados a los interesados en celebrar o adherirse a los contratos marco;

VII.

Elaborar un prontuario de disposiciones jurdicas de la Dependencia y proporcionar la


informacin necesaria para la actualizacin del marco jurdico en el Portal de la Secretara, y

VIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.

El Director General Adjunto de Legislacin y Consulta, para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden se auxiliar de los Directores de Legislacin y Normatividad, y de Asesora Jurdica "A", "B"
y "C".
ARTCULO 14.- La Direccin General Adjunta Jurdico Contenciosa tiene las siguientes atribuciones:
I.

Representar legalmente al Secretario y a las unidades administrativas sealadas en el


artculo 3, apartado A del presente Reglamento, en asuntos jurisdiccionales, contenciosoadministrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos
o procedimientos de toda ndole, cuando se requiera la intervencin de stos;

II.

Instrumentar los informes en los juicios de amparo e interponer toda clase de recursos o
medios impugnativos, as como actuar en los juicios en que la Secretara sea parte e
intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas;

III.

Representar al Secretario en los juicios laborales, contestar demandas laborales, formular y


absolver posiciones, desistimientos o allanamientos, acordar conciliaciones y, en general,
todas aquellas promociones que a dichos juicios se refieran;

Pgina 19 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IV.

Substanciar y resolver, con la intervencin que corresponda a las unidades administrativas


de la dependencia, los procedimientos de terminacin anticipada o de rescisin de los
convenios, contratos o contratos marco, segn corresponda, que haya celebrado la
Secretara;

V.

Formular comunicaciones y requerimientos a proveedores y a posibles proveedores, as


como recibir y tramitar las que stos promuevan, en relacin con el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los convenios, contratos o contratos marco, segn
corresponda;

VI.

Determinar los casos en los que se actualice la clusula resolutoria establecida en los
contratos marco que celebre la Secretara;

VII.

Requerir a las unidades administrativas competentes los expedientes, documentos y


dictmenes en que consten los actos o hechos controvertidos, derivados de actos
contractuales celebrados por la Secretara;

VIII.

Coordinar sus acciones con las unidades administrativas de la Secretara, de su rgano


administrativo desconcentrado y con los servidores pblicos designados por la Secretara en
los rganos internos de control y en las Unidades de Responsabilidades, en el mbito de sus
atribuciones;

IX.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus acervos documentales, y

X.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.

El Director General Adjunto Jurdico Contencioso, para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden se auxiliar del Coordinador Jurdico Contencioso y de los Directores Contencioso
Administrativo A y B, de Amparos y de Asuntos Laborales.
ARTCULO 15.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Asuntos Penales el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Presentar ante el Ministerio Pblico competente las denuncias y querellas por hechos
probablemente constitutivos de delito que resulten de la aplicacin de procedimientos,
programas y operativos a cargo de la Secretara y que afecten los intereses de la Federacin
y otorgar el perdn legal en los casos en que sea procedente;

II.

Elaborar la propuesta para formular la Declaratoria que corresponda hacer a la Secretara en


los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

III.

Dictaminar los casos en los que no proceda formular denuncia, querella o propuesta de
Declaratoria, siempre que existan las razones fundadas y motivadas sobre el particular;

IV.

Coadyuvar con el Ministerio Pblico en los procedimientos instruidos por hechos o conductas
que afecten los intereses de la Federacin cuya defensa sea materia de las atribuciones de
la Secretara e intervenir como corresponda en los juicios de amparo que deriven de tales
procedimientos;

V.

Proporcionar, en el mbito de la competencia de la Secretara, asesora jurdica en materia


penal o en cuestiones vinculadas con sta, a:
a)

Las unidades administrativas de la Secretara y a su rgano administrativo


desconcentrado;

Pgina 20 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

b)

A los servidores pblicos designados por la Secretara en los rganos internos de


control y en las Unidades de Responsabilidades;

c)

A las dependencias, a las entidades y a la Procuradura, y

d)

A las entidades federativas e instituciones pblicas, cuando as lo requieran;

V bis.

Requerir a las unidades administrativas o a servidores pblicos de la Secretara, informacin,


documentos, expedientes o dictmenes que, en su caso, solicite el Ministerio Pblico en el
mbito de sus atribuciones;

VI.

Asistir y apoyar jurdicamente las acciones de las unidades administrativas de la Secretara


en los operativos que lleven a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los
servidores pblicos de la Administracin Pblica Federal, as como a la Oficiala Mayor
respecto a las acciones que realice cuando los bienes muebles de la Secretara sean
sustrados o daados;

VI bis.

Coordinar, colaborar y, en su caso, auxiliar a los servidores pblicos designados por la


Secretara en los rganos internos de control y en las Unidades de Responsabilidades, en el
seguimiento de las denuncias o querellas que como resultado del ejercicio de sus
atribuciones formularon ante el Ministerio Pblico;

VII.

Promover la inconformidad en contra de las determinaciones de no ejercicio de la accin


penal, decretadas por la autoridad ministerial; cuando as corresponda, en asuntos
denunciados por la Secretara y que afecten los intereses de la Federacin;

VII bis.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus acervos documentales, y

VIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.

El Director General Adjunto de Asuntos Penales, para el ejercicio de las atribuciones que le corresponden
se auxiliar de los Directores de Asuntos Penales A, B y C.
ARTCULO 16.- La Direccin General Adjunta de Procedimientos y Servicios Legales tiene las siguientes
atribuciones:
I.

Revisar, opinar y, elaborar en coordinacin con las unidades administrativas competentes de


la Secretara, los anteproyectos de normas, polticas, lineamientos, manuales, guas y
dems disposiciones tcnicas de observancia general en materia de servicio profesional de
carrera, de planeacin y administracin de personal y, en su caso, a solicitud de las
unidades administrativas, establecer los criterios de interpretacin de las disposiciones
jurdicas en esas materias y resolver en definitiva cuando se hubieran emitido opiniones
contradictorias en las mismas;

II.

Substanciar y resolver los recursos de revocacin que se interpongan conforme a la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal;

III.

Emitir los acuerdos de admisin de acumulacin y, en general, cualquier otro que requiera la
substanciacin de los recursos administrativos que corresponda conocer a la Unidad de
Asuntos Jurdicos, distinto al sealado en la fraccin anterior;

IV.

Requerir a los promoventes cuando omitan adjuntar a su recurso administrativo el


documento mediante el cual acreditan su personalidad, as como cuando no sealen
domicilio en el Distrito Federal;

Pgina 21 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

V.

Dar vista a los terceros interesados con los recursos interpuestos para que manifiesten lo
que a su derecho convenga;

VI.

Requerir, en su caso, a los promoventes de recursos administrativos, autorizacin para


difundir sus datos personales en los trminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacin Pblica Gubernamental;

VII.

Acordar, cuando as corresponda, las solicitudes de suspensin del acto impugnado en los
recursos administrativos;

VIII.

Proponer al Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos, las acciones para promover al interior
de la Secretara el conocimiento y respeto de los derechos humanos y desarrollar estadstica
sobre el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de los servidores pblicos
de la Secretara;

IX.

Gestionar, integrar, rendir y atender requerimientos de los rganos competentes en materia


de proteccin a los derechos humanos, y de prevencin y erradicacin de la discriminacin,
sobre presuntas irregularidades cometidas por los servidores pblicos de la Secretara y de
aqullos designados por sta en los rganos internos de control, en las Unidades de
Responsabilidades y, cuando as corresponda, en las delegaciones de estas ltimas;

X.

Estudiar, analizar y, en su caso, proponer la aceptacin a las propuestas de conciliacin, as


como promover el cumplimiento a recomendaciones formuladas por los rganos
competentes en materia de proteccin a los derechos humanos, y de prevencin y
erradicacin de la discriminacin, dando seguimiento a las mismas hasta su conclusin;

XI.

Asesorar y orientar a los servidores pblicos de la Secretara, desde el punto de vista


jurdico, en el cumplimiento de las disposiciones de acceso a la informacin y datos
personales;

XII.

Notificar, por s o por conducto de los notificadores a su cargo, las resoluciones,


determinaciones o acuerdos que se dicten en los recursos administrativos, medios de
impugnacin y dems procedimientos legales que correspondan al mbito de atribuciones de
la Secretara;

XIII.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus acervos documentales, as
como acordar, previa solicitud del recurrente y certificacin de los documentos relativos, la
devolucin de los documentos que se hayan acompaado al escrito de interposicin del
recurso, y

XIV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.

El Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales, para el ejercicio de las atribuciones
que le corresponden se auxiliar de los Directores de Polticas y Derechos Humanos, de Asesora y
Servicios Legales, de Procedimientos de Acceso a Informacin, de Gestin y Enlace, de Recursos
Administrativos, y de Medios de Impugnacin.
ARTCULO 16 BIS.- La Direccin General Adjunta de Apoyo Jurdico Institucional tiene las siguientes
atribuciones:
I.

Fungir como conducto institucional, ante la Secretara de Gobernacin, a efecto de atender


los asuntos relacionados con el Congreso de la Unin;

II.

Atender los requerimientos de informacin que formulen las instancias competentes, sobre
los planteamientos, observaciones y comentarios de los senadores y diputados, en relacin
a las atribuciones de la Secretara;
Pgina 22 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

III.

Elaborar, en coordinacin con las distintas unidades administrativas de la Secretara, y a


solicitud de instancias competentes, opiniones y estudios sobre las iniciativas de ley o
decreto, propuestas con punto de acuerdo o dictmenes legislativos, para que se hagan del
conocimiento de senadores y diputados, en relacin a las facultades de la Secretara;

IV.

Establecer, previo acuerdo con el Titular de la Unidad de Asunto Jurdicos, el criterio de la


Secretara cuando las unidades administrativas de la misma emitan opiniones contradictorias
en aspectos jurdicos, relacionados con asuntos que impliquen el seguimiento de
anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos que se proponga presentar al Congreso de
la Unin, as como de aqullos que se encuentren en el Congreso de la Unin y que incidan
en el mbito de competencia de la Secretara;

V.

Dar seguimiento y mantener informado al Secretario y al Titular de la Unidad de Asuntos


Jurdicos, sobre las iniciativas de ley o decreto, propuestas con punto de acuerdo o
dictmenes del Congreso de la Unin y de su Comisin Permanente, y al procedimiento
legislativo, que correspondan al mbito de atribuciones de la Secretara;

VI.

Realizar estudios e investigaciones jurdicos, incluso de derecho comparado, relacionados


con las atribuciones de la Secretara que le encomiende el Titular de la Unidad de Asuntos
Jurdicos, y

VII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomiende el Secretario o el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.

El Director General Adjunto de Apoyo Jurdico Institucional, para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden se auxiliar de los Directores de Seguimiento Legislativo, de Asesora y Apoyo Jurdico y
de Estudios Legislativos y Jurdicos.
ARTCULO 17.- Corresponder a la Unidad de Polticas de Transparencia y Cooperacin Internacional el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Formular y someter a la consideracin del Secretario los proyectos de polticas, estrategias y


criterios que impulsen el establecimiento de acciones en materia de transparencia, rendicin
de cuentas y participacin ciudadana para la prevencin de la corrupcin en las
dependencias, en las entidades y en la Procuradura;

II.

Coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones que realicen las dependencias, las
entidades y la Procuradura en materia de transparencia, rendicin de cuentas y
participacin ciudadana para la prevencin de la corrupcin, en cumplimiento a lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, los programas que de l deriven y las
Convenciones Internacionales Anticorrupcin ratificadas por el Gobierno Mexicano;

III.

Coadyuvar con los sectores privado y social en la implementacin de estrategias, planes o


programas tendientes a propiciar la transparencia en sus relaciones con el Gobierno Federal;

IV.

Proporcionar apoyo y asesora a las unidades administrativas de la Secretara en las


materias competencia de la Unidad, as como coordinar y dar seguimiento a las acciones de
vinculacin que realicen con personas, organismos o instituciones de carcter pblico,
privado y social, que contribuyan al cumplimiento de los programas y metas institucionales;

V.

Promover la realizacin, publicacin y, en su caso, difusin de materiales y programas de


sensibilizacin en materia de transparencia, rendicin de cuentas y participacin ciudadana
para la prevencin de la corrupcin, conforme a la poltica que establezca el Secretario;

VI.

Formular los estudios y diagnsticos que requiera o le encomiende el Secretario en las


materias de su competencia;
Pgina 23 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VII.

Fomentar las relaciones institucionales con grupos de la sociedad y lderes de opinin en las
materias competencia de la Unidad, con el propsito de dar seguimiento a los principales
ndices y encuestas en materia de transparencia y corrupcin, as como contribuir a mejorar
la percepcin en torno a la Secretara;

VIII.

Proponer y, en su caso, implementar, en coordinacin con la Direccin General de


Comunicacin Social, campaas de difusin de la Secretara en materia de transparencia de
la gestin pblica, rendicin de cuentas y participacin ciudadana para la prevencin de la
corrupcin;

IX.

Proponer al Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control el esquema de


participacin de los rganos internos de control en el seguimiento y evaluacin de las
acciones que realicen las dependencias, las entidades y la Procuradura en cumplimiento de
los programas a que se refiere la fraccin II de este artculo;

X.

Elaborar, con la participacin de las unidades administrativas, y someter a la consideracin


del Secretario, la agenda sobre los asuntos de carcter internacional de la Secretara, as
como coordinar y dar seguimiento a dichos asuntos;

XI.

Fungir como enlace de la dependencia ante la Secretara de Relaciones Exteriores y dems


dependencias o entidades, instituciones u organismos internacionales, para la coordinacin
de las acciones sobre asuntos de carcter internacional de la Secretara;

XII.

Formular los informes, relacionados con el mbito de competencia de la Secretara, que


deban presentarse ante las instancias o mecanismos encargados de evaluar el cumplimiento
de los compromisos contrados por el Gobierno Mexicano en las Convenciones
Internacionales Anticorrupcin, as como ante otros foros u organismos internacionales, a
cuyo efecto podr promover las acciones de colaboracin que permitan solicitar a otros
poderes u rdenes de gobierno la informacin correspondiente, y

XIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

Prrafo Derogado.
ARTCULO 17 BIS.- La Unidad Especializada en tica y Prevencin de Conflictos de Inters tiene las
siguientes atribuciones:
I.

Formular y someter a la consideracin del Secretario los proyectos de polticas,


lineamientos, estrategias y dems instrumentos de carcter general, para establecer
acciones en materia de tica e integridad a fin de prevenir conductas contrarias a las
disposiciones que rigen el ejercicio de la funcin pblica, as como conflictos de inters de
los servidores pblicos de la Administracin Pblica Federal, en el ejercicio de sus
funciones;

II.

Ejercer las atribuciones que las disposiciones legales o administrativas confieren a la


Secretara en materia de tica, integridad y prevencin de conflictos de inters, excepto en
los casos en que por disposicin legal o administrativa deban ser ejercidas por el Secretario
o alguna unidad administrativa de la Secretara;

III.

Establecer y administrar un sistema para programar, coordinar, dar seguimiento y evaluar


las acciones que realicen las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de
tica, integridad y prevencin de conflictos de inters, as como para la operacin y
funcionamiento de los Comits de tica, emitir las observaciones que, en su caso, procedan,
as como hacer del conocimiento de la sociedad los resultados de las evaluaciones;
Pgina 24 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IV.

Coordinar registrar y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por


los Comits de tica y de Prevencin de Conflictos de Inters y crear con base en las
mismas un sistema de criterios que sirvan como precedentes aplicables en las materias de
tica, integridad y prevencin de conflictos de inters;

V.

Proponer a la Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control la metodologa de


participacin de los rganos internos de control en el seguimiento de las acciones que
realicen las dependencias, las entidades y la Procuradura en cumplimiento de las materias
competencia de esta Unidad;

VI.

Fungir como rgano de asesora y consulta en materia de tica, integridad y prevencin de


conflictos de inters en el desempeo del servicio pblico;

VII.

Emitir opinin respecto de la posible actualizacin de conflictos de inters a cargo de los


servidores pblicos sujetos a investigacin, cuando as se le solicite por parte de las
unidades administrativas competentes de la Secretara;

VIII.

Investigar, con la intervencin que corresponda a las Unidades Administrativas de la


Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas y otras
unidades administrativas o autoridades que resulten competentes y requerir informacin y
documentacin a las dependencias, a las entidades y a la Procuradura, a efecto de emitir
opinin respecto de la posible actualizacin de conflictos de inters;

IX.

Requerir, a la autoridad competente, la informacin del avance y conclusin de los


procedimientos disciplinarios que se instauren por las autoridades competentes para
sancionar conflictos de inters;

X.

Elaborar recomendaciones a fin de prevenir conflictos de inters en el ejercicio de la funcin


pblica, para lo cual podr apoyarse de las unidades administrativas competentes y de los
rganos internos de control en las dependencias, en las entidades y en la Procuradura;

XI.

Elaborar y promover programas de capacitacin y sensibilizacin en materia de tica,


integridad y prevencin de conflictos de inters y materiales de apoyo en dichas materias
dirigidos a los servidores pblicos federales, a los integrantes de los Comits de tica y
Prevencin de Conflictos de Inters en las dependencias, en las entidades y en la
Procuradura, as como para los servidores pblicos de las entidades federativas, municipios
y dems instituciones pblicas, previo convenio de colaboracin que al efecto se celebre con
dichas autoridades locales e instituciones;

XII.

Promover y coadyuvar con otros poderes, rdenes de gobierno y dems entes pblicos, as
como con los sectores privado y social, previo convenio que al efecto se celebre y en
coordinacin con las unidades administrativas competentes de la Secretara, en la adopcin
de estrategias enfocadas a fortalecer la tica, la integridad y la prevencin de conflictos de
inters;

XIII.

Establecer bases permanentes para reconocer, premiar y estimular acciones, medidas o


conductas ejemplares de reas o personas en materia de tica, integridad y prevencin de
conflictos de inters, para su respectiva aplicacin por parte de los Comits de tica y de
Prevencin de Conflictos de Inters;

XIV.

Formular propuestas para el fortalecimiento del control de la gestin pblica y cultura


organizacional, a partir de las evaluaciones que realice en materia de tica, integridad y
prevencin de conflictos de inters, as como de la operacin y funcionamiento de los
Comits de tica y de Prevencin de Conflictos de Inters, y

XV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
Pgina 25 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 18.- Corresponder a la Unidad de Gobierno Digital el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Definir, instrumentar y dar seguimiento a la estrategia de gobierno digital en el mbito de las


dependencias, las entidades y la Procuradura;

II.

Elaborar y someter a consideracin del Secretario a travs del Subsecretario, las


disposiciones administrativas que deba emitir la Secretara a fin de coordinar en el mbito de
las dependencias, las entidades y la Procuradura el establecimiento de las polticas y
programas en materia de gobierno digital y tecnologas de la informacin y comunicaciones;

III.

Emitir, en el mbito de sus atribuciones, criterios tcnicos, metodologas, guas, instructivos


o dems instrumentos anlogos, as como dirigir y coordinar la formulacin de los estudios
necesarios en materia de gobierno digital;

IV.

Determinar, en coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico con sujecin a


las disposiciones aplicables, las polticas que seguirn las dependencias, las entidades y la
Procuradura para la planeacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto destinado a las
tecnologas de informacin y comunicaciones;

V.

Apoyar a la Secretara de Relaciones Exteriores, cuando sta lo solicite, en materia de


tratados, convenios o acuerdos internacionales que establezcan derechos y obligaciones en
materia de gobierno digital;

VI.

Establecer mecanismos de coordinacin con las dependencias, las entidades, la


Procuradura y las empresas productivas del estado que coadyuven al cumplimiento de la
estrategia en materia de gobierno digital, as como la coordinacin o concertacin de
acciones con los gobiernos estatales y municipales, instituciones pblicas y privadas,
nacionales e internacionales y la sociedad en general con la finalidad de impulsar el uso y
aprovechamiento de las tecnologas de informacin y comunicaciones;

VII.

Coordinar con las dependencias, las entidades y la Procuradura la implementacin de los


proyectos estratgicos de gobierno digital, basados en el aprovechamiento de las
tecnologas de la informacin y comunicaciones para el intercambio de informacin,
soluciones tecnolgicas, estndares y servicios;

VIII.

Establecer soluciones de tecnologas de informacin y comunicaciones as como, en su


caso, de mejores prcticas susceptibles de desarrollarse e implementarse en las
dependencias, las entidades y la Procuradura, a travs de proyectos estratgicos;

VIII bis. Impulsar, promover y fortalecer el gobierno abierto, as como proponer polticas en la
materia;
VIII ter. Promover estrategias y modelos de innovacin en la gestin gubernamental con el uso de
las tecnologas de la informacin y comunicaciones, as como impulsar la creacin de
soluciones, involucrando a la ciudadana;
IX.

Instrumentar y administrar soluciones estratgicas que permitan la operacin de procesos


gubernamentales y servicios digitales, as como la entrega de los mismos a los particulares y
entre las dependencias, las entidades y la Procuradura;

X.

Promover el establecimiento y el uso de soluciones estratgicas a los particulares, como un


medio de consulta o acceso a los procedimientos administrativos y trmites del Gobierno
Federal y, en su caso, para que las dependencias, las entidades y la Procuradura realicen
notificaciones o requerimientos de documentacin e informacin;

Pgina 26 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XI.

Determinar los indicadores y mecanismos de medicin que permitan identificar los avances
en el uso y aprovechamiento de las tecnologas de la informacin y comunicaciones en las
dependencias, las entidades y la Procuradura, con la finalidad de elevar la eficiencia y
eficacia gubernamental;

XII.

Establecer las acciones que se requieran para homologar, implantar y promover los medios
de identificacin electrnica, as como administrar y controlar los certificados de firma
electrnica avanzada emitidos por la Secretara, a travs de la Unidad de Gobierno Digital, a
fin de que los mismos permitan el acceso a los trmites y servicios digitales que ofrecen las
dependencias, las entidades y la Procuradura y, en su caso, los gobiernos de las entidades
federativas y municipios, as como el acceso entre las propias instituciones pblicas en
relacin con sus procesos, salvaguardando la confidencialidad de la informacin que se
reciba por esas vas;

XIII.

Coordinar la estrategia de digitalizacin de trmites y servicios gubernamentales, as como


de los procesos entre las dependencias, las entidades y la Procuradura, de conformidad con
las disposiciones aplicables y de acuerdo con los estndares y principios de interoperabilidad
y mejora continua;

XIV.

Administrar y promover el portal de informacin y servicios digitales del gobierno federal, a


fin de facilitar a la sociedad el acceso a los trmites y servicios que proporcionan las
dependencias, las entidades y la Procuradura;

XV.

Asesorar a las dependencias, las entidades y la Procuradura en la instrumentacin y uso de


tecnologas de la informacin, monitoreo tecnolgico y el desarrollo de actividades de
investigacin de mejores prcticas y de cooperacin tcnica en materia de gobierno digital;

XVI.

Promover el desarrollo de una cultura tecnolgica que facilite la incorporacin de la


tecnologa de la informacin y comunicaciones en procesos claves de gobierno y que
permita el adecuado uso de los servicios de gobierno digital que se pongan a disposicin de
la sociedad, y

XVII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 19.- Corresponder a la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin


Pblica Federal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Promover y coordinar la implantacin de polticas y estrategias en materia de planeacin,


prospectiva, administracin y organizacin de los recursos humanos de las dependencias,
de las entidades y de la Procuradura para la profesionalizacin de la funcin pblica;

II.

Someter a consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, las normas,


lineamientos, criterios de carcter general y dems disposiciones que en materia del Servicio
Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal y en materia de planeacin,
administracin, desarrollo y organizacin de los recursos humanos de las dependencias, las
entidades y la Procuradura corresponde emitir a la Secretara;

III.

Interpretar, para efectos administrativos, y previa opinin o a propuesta de las unidades


administrativas competentes, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin
Pblica Federal y su Reglamento, as como las disposiciones que en materia de recursos
humanos corresponden a la Secretara en trminos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y de los ordenamientos jurdicos que regulen
las remuneraciones de los servidores pblicos federales;

IV.

Programar, dirigir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la operacin y funcionamiento del


Servicio Profesional de Carrera en las dependencias;
Pgina 27 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

V.

Actuar como Secretario Tcnico del Consejo Consultivo del Sistema de Servicio Profesional
de Carrera;

VI.

Aprobar, previa opinin de la Direccin General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional


de Carrera, las propuestas de puestos de libre designacin que formulen los Comits
Tcnicos de Profesionalizacin;

VII.

Aprobar las estructuras orgnicas y ocupacionales de las dependencias, las entidades y la


Procuradura, incluidas las correspondientes a los Gabinetes de Apoyo, as como sus
respectivas modificaciones, previo dictamen presupuestario favorable de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico y anlisis organizacional que realice la Direccin General de
Organizacin y Remuneraciones de la Administracin Pblica Federal;

VIII.

Emitir criterios tcnicos, metodologas, guas, instructivos, o dems instrumentos anlogos


que se requieran en las materias competencia de la Unidad;

IX.

Coordinar, con las unidades administrativas competentes de la Secretara, las acciones que
correspondan para que los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y
la Procuradura verifiquen el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeacin,
administracin, desarrollo, organizacin y remuneraciones de los recursos humanos, as
como del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal;

X.

Someter a consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, el proyecto de Programa


para el Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal, as como dar
seguimiento a los programas operativos anuales que deriven del mismo, en trminos del
Reglamento de la Ley de la materia;

XI.

Emitir, previamente a su expedicin, la opinin de la Secretara sobre los proyectos de


normas y dems disposiciones administrativas en materia de control presupuestario de los
servicios personales que formule la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico;

XII.

Aprobar, previa opinin de la Direccin General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional


de Carrera, la constitucin o desaparicin de los Comits Tcnicos de Profesionalizacin y
Seleccin a que se refiere la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin
Pblica Federal, as como las reglas, actos de carcter general y propuestas de polticas y
programas especficos que emitan los mismos;

XIII.

Emitir dictamen organizacional a las propuestas de estructuras orgnicas y ocupacionales de


las dependencias, las entidades y la Procuradura que deriven de los proyectos de
reglamentos, decretos o acuerdos que se pretendan someter a la consideracin del
Presidente de la Repblica y que impliquen la creacin o modificacin de dichas estructuras,
previo anlisis que de los mismos realice la Direccin General de Organizacin y
Remuneraciones de la Administracin Pblica Federal;

XIV.

Participar, en coordinacin con las unidades administrativas competentes de la Secretara,


en el diseo de los sistemas para el registro de informacin de los recursos humanos y
organizacin de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como administrar la
informacin contenida en dichos sistemas;

XV.

Autorizar, cuando corresponda, la correccin de datos contenidos en los registros de


informacin a que se refiere la fraccin anterior, as como resolver sobre la correccin de
datos personales, en trminos de las disposiciones aplicables;

XVI.

Emitir, cuando corresponda y previa opinin de la Direccin General de Organizacin y


Remuneraciones de la Administracin Pblica Federal, la autorizacin que compete a la
Pgina 28 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Secretara para la contratacin de servicios profesionales por honorarios, en trminos de las


disposiciones aplicables;
XVI bis. Autorizar, conforme a las disposiciones que emita la Secretara, a las unidades
administrativas de las dependencias, de las entidades y de la Procuradura, para que estas
puedan evaluar, as como certificar las capacidades y competencias del personal de la
Administracin Pblica Federal, en las materias que estn relacionadas con el mbito de sus
atribuciones, y
XVII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 20.- Corresponder a la Direccin General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de


Carrera el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Disear y elaborar, en coordinacin con la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la


Administracin Pblica Federal, las polticas, normas, lineamientos, criterios de carcter
general y dems disposiciones en materia de contratacin, capacitacin, evaluacin, baja o
retiro de personal; estmulos, reconocimientos y, en general, las relativas a la planeacin,
administracin y desarrollo de los recursos humanos de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, as como en materia del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin
Pblica Federal;

II.

Definir, en coordinacin con las unidades administrativas competentes de la Secretara, la


operacin integral de los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera en la
Administracin Pblica Federal, en trminos de las disposiciones jurdicas en la materia;

III.

Proponer a la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal


la emisin de criterios tcnicos, metodologas, guas, instructivos o dems instrumentos
anlogos que se requieran en materia de planeacin, administracin y desarrollo de recursos
humanos, as como del Servicio Profesional de Carrera;

IV.

Dictar, en coordinacin con la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin


Pblica Federal, las medidas correctivas que se requieran para el adecuado funcionamiento
y operacin del Servicio Profesional de Carrera;

V.

Participar, en coordinacin con las unidades administrativas competentes de la Secretara,


en la elaboracin del proyecto de Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la
Administracin Pblica Federal;

VI.

Emitir opinin sobre las propuestas de constitucin o desaparicin de los Comits Tcnicos
de Profesionalizacin y Seleccin que formulen las dependencias a la Unidad de Poltica de
Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal, as como a las reglas, actos de
carcter general y propuestas de polticas y programas especficos que se emitan por dichos
Comits;

VII.

Autorizar el intercambio de servidores pblicos de carrera a que se refiere el artculo 41 de la


Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal;

VIII.

Realizar o encomendar investigaciones, estudios o anlisis que sean necesarios en materia


de planeacin, administracin y desarrollo de recursos humanos, as como del Servicio
Profesional de Carrera, y proporcionar la asesora y orientacin que le sea requerida por las
dependencias, las entidades, la Procuradura y las unidades administrativas de la Secretara,
en el mbito de su competencia;

IX.

Ejercer, de manera coordinada con la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la


Administracin Pblica Federal, las atribuciones que la Ley del Servicio Profesional de
Pgina 29 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Carrera en la Administracin Pblica Federal y su Reglamento determinan para la Secretara


y que no estn conferidas a otra unidad administrativa;
X.

Llevar y coordinar el registro del personal civil de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, as como el de las personas contratadas de manera temporal o eventual, e
instrumentar las acciones que deriven de las bases o convenios de colaboracin que la
Secretara celebre con las unidades de administracin de los poderes Legislativo y Judicial,
entes autnomos, y otras instituciones pblicas, en trminos de las disposiciones aplicables;
as como establecer los mecanismos para asegurar la calidad de la informacin contenida en
dicho registro y expedir copias certificadas de la informacin registrada en el mismo;

XI.

Participar, con las unidades administrativas competentes de la Secretara, en el diseo de


los sistemas requeridos para el registro de informacin en las materias de su competencia, y

XII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 21.- Derogado.


ARTCULO 22.- Corresponder a la Direccin General de Organizacin y Remuneraciones de la
Administracin Pblica Federal el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Disear y elaborar, en coordinacin con la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la


Administracin Pblica Federal, las polticas, normas, lineamientos, criterios de carcter
general y dems disposiciones en materia de compatibilidad de empleos, cargos o
comisiones, tabuladores de sueldos, remuneraciones, apoyos institucionales, ayudas al
personal y prestaciones de los recursos humanos de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, as como las relacionadas con la aprobacin, registro y modificacin de
estructuras organizacionales de las mismas;

II.

Proponer a la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal


la emisin de criterios tcnicos, metodologas, guas, instructivos o dems instrumentos
anlogos que se requieran en las materias a que se refiere la fraccin anterior;

III.

Realizar o encomendar investigaciones, estudios o anlisis que sean necesarios en materia


de prospectiva organizacional u otros que requiera para el ejercicio de sus atribuciones, as
como proporcionar la asesora y orientacin que le sea requerida por las unidades
administrativas de la Secretara, las dependencias, las entidades o la Procuradura;

IV.

Realizar el anlisis organizacional a las estructuras orgnicas y ocupacionales de las


dependencias, las entidades y la Procuradura, incluidas las correspondientes a los
Gabinetes de Apoyo, as como a sus respectivas modificaciones, para su aprobacin por
parte de la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal;

V.

Emitir opinin a la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica


Federal, para autorizar la contratacin de servicios profesionales por honorarios, en trminos
de las disposiciones aplicables;

VI.

Registrar las estructuras ocupacionales, organizacionales, salariales y tabuladores de las


dependencias, las entidades y la Procuradura, as como el inventario de plazas o plantillas,
incluidas las plazas del personal eventual y los contratos de prestacin de servicios
profesionales por honorarios, en trminos de las disposiciones jurdicas aplicables;

VII.

Analizar desde el punto de vista organizacional, los proyectos de reglamentos, decretos o


acuerdos que se pretendan someter a la consideracin del Presidente de la Repblica y que
impliquen la creacin o modificacin de estructuras orgnicas y ocupacionales de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, para el efecto de que la Unidad de Poltica
Pgina 30 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal emita el dictamen


correspondiente;
VIII.

Dictaminar, en coordinacin con la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la


Administracin Pblica Federal, las solicitudes de compatibilidad de empleos, cargos o
comisiones que en trminos de las disposiciones jurdicas resulten del mbito de
competencia de la Secretara, as como disear y elaborar las metodologas y herramientas
que permitan a las dependencias, las entidades y la Procuradura elaborar los dictmenes de
compatibilidad de empleos que les correspondan;

IX.

Aprobar, en coordinacin con la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la


Administracin Pblica Federal, los sistemas de valuacin de puestos de las dependencias,
las entidades y la Procuradura, de conformidad con las disposiciones aplicables, as como
efectuar el registro correspondiente;

X.

Llevar y coordinar los registros a su cargo conforme al mbito de sus atribuciones, as como
establecer los mecanismos para asegurar la calidad de la informacin contenida en dichos
registros y expedir copias certificadas de la informacin registrada en los mismos;

XI.

Participar, con las unidades administrativas competentes de la Secretara, en el diseo de


los sistemas requeridos para el registro de informacin en las materias de su competencia;

XII.

Proponer a la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal


la opinin sobre los proyectos normativos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en
materia de control presupuestario de los servicios personales de las dependencias, de las
entidades y de la Procuradura;

XIII.

Proponer a la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal


de esta Secretara, la emisin de criterios tcnicos, guas, instructivos o dems instrumentos
anlogos que se requieran en materia de contratos de servicios profesionales por
honorarios, y

XIV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 23.- Corresponder a la Unidad de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica el ejercicio de


las siguientes atribuciones:
I.

Promover el desarrollo, modernizacin y mejora de la gestin de las dependencias, las


entidades y la Procuradura, la realizacin de programas para el mejoramiento de la gestin
administrativa y la simplificacin y automatizacin de procesos, trmites y servicios, as
como darles seguimiento por s o a travs de los rganos internos de control;

II.

Disear, para aprobacin de la superioridad, polticas y estrategias en materias de


desarrollo, modernizacin y mejora de la gestin de las dependencias, las entidades y la
Procuradura;

III.

Emitir, en el mbito de sus atribuciones, manuales, criterios, metodologas, guas,


instructivos o instrumentos anlogos que sean necesarios para coordinar la operacin de las
polticas y estrategias de desarrollo, modernizacin y mejora de la gestin;

IV.

Coordinar la implantacin, seguimiento y difusin de las polticas, modelos y estndares en


materias de modernizacin, mejora y desarrollo de la gestin pblica con las dependencias,
las entidades y la Procuradura;

V.

Establecer mecanismos de coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara


en materia de desarrollo, modernizacin y mejora de la gestin pblica;
Pgina 31 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VI.

Determinar, previa opinin de la Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control,


las acciones que en materia de modernizacin, mejora y desarrollo de la gestin pblica
deban llevar a cabo los rganos internos de control dentro de sus programas de trabajo;

VII.

Proponer las acciones de capacitacin que en materia de modernizacin de la gestin


pblica se requieran incluir en el Programa Anual de Capacitacin de la Secretara y de los
rganos internos de control;

VIII.

Coordinar sus acciones con las dependencias y entidades que resulten competentes para el
establecimiento de estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de objetivos comunes
en materia de modernizacin, mejora y desarrollo de la gestin;

IX.

Disear, promover y coordinar la implantacin de polticas y estrategias de calidad


regulatoria interna en las dependencias, las entidades y la Procuradura;

X.

Requerir a las dependencias, a las entidades y la Procuradura, la informacin que en


materia de desarrollo, modernizacin y mejora de la gestin resulte necesaria para el
cumplimiento de sus atribuciones;

XI.

Prestar asesora, por s o con el apoyo de los rganos internos de control, a las
dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de desarrollo, modernizacin y
mejora de la gestin, a fin de contribuir al logro de resultados que impacten el
funcionamiento de las mismas;

XII.

Realizar o encomendar investigaciones, estudios y anlisis en las materias competencia


de la Unidad;

XIII.

Proponer a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico el mejoramiento y simplificacin de


las disposiciones normativas en materia de ejercicio y control presupuestario;

XIV.

Coadyuvar con las instancias competentes, en la determinacin de mecanismos susceptibles


de incorporarse en las polticas y estrategias de desarrollo, modernizacin y mejora de la
gestin que, en su caso, se estime puedan apoyar la implementacin de la poltica de
transparencia y rendicin de cuentas de la Administracin Pblica Federal;

XV.

Coordinar el anlisis de la informacin que en materia de evaluacin de la gestin


gubernamental se genere, con la colaboracin de la Unidad de Control y Evaluacin de la
Gestin Pblica, as como formular, en su caso, recomendaciones a las dependencias, a las
entidades y a la Procuradura;

XVI.

Proponer a las unidades administrativas competentes, la realizacin de auditoras y visitas


de inspeccin, respecto de las estrategias de desarrollo, modernizacin y mejora de la
gestin, en las dependencias, en las entidades y en la Procuradura, y

XVII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 24.- Derogado.


ARTCULO 25.- La Unidad de Control y Evaluacin de la Gestin Pblica, tiene las siguientes
atribuciones:
I.

Establecer, organizar y coordinar el sistema de control y evaluacin de la gestin


gubernamental a cuyo efecto realizar las acciones que en dichas materias le encomiende el
Secretario, as como disear y proponer a su superior jerrquico, proyectos de polticas y
Pgina 32 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

estrategias que permitan el fortalecimiento del control interno en las dependencias, en las
entidades y en la Procuradura;
II.

Establecer sistemas de seguimiento y evaluacin de la observancia de las disposiciones


legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de planeacin, programacin
y presupuesto; administracin de recursos humanos, financieros y materiales y de
adquisicin de bienes, contratacin de arrendamientos, servicios y de obras pblicas, lo
anterior con la participacin que corresponda a otras unidades administrativas de la
Secretara;

III.

Proponer al Secretario, en el mbito de su competencia, la emisin de normas, lineamientos,


polticas, estrategias, instrumentos y procedimientos, de carcter general, que rijan el
funcionamiento del sistema de control y evaluacin de la gestin gubernamental en las
dependencias, en las entidades y en la Procuradura;

IV.

Establecer criterios, metodologas o modelos en materia de control y evaluacin de la


gestin gubernamental;

V.

Administrar la informacin que en materia de control y evaluacin se genere; realizar el


anlisis de la misma y formular las recomendaciones respectivas, as como proporcionar a
las unidades administrativas competentes de la Secretara la informacin correspondiente;

V bis.

Integrar y actualizar el registro nico de los beneficiarios de donativos en dinero otorgados


por la Federacin, as como proponer al Secretario, a travs del Subsecretario, la emisin de
las disposiciones generales para que las dependencias, las entidades y la Procuradura
proporcionen la informacin relacionada con las instituciones beneficiarias y el cumplimiento
de stas a los contratos correspondientes;

V ter.

Disear, en el mbito de competencia de la Secretara, las herramientas que auxilien a la


estandarizacin y homologacin de los datos e informacin de los beneficiarios de
programas a cargo del Gobierno Federal, propiciando el eficiente ejercicio de los recursos
pblicos, con el objetivo de vigilar y transparentar la entrega, manejo, operacin y control de
servicios, subsidios y transferencias otorgados con recursos pblicos federales;

VI.

Llevar a cabo las investigaciones, estudios y anlisis necesarios en las materias de su


competencia;

VII.

Encauzar las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales en materia
de control y evaluacin de la gestin gubernamental;

VIII.

Formular e integrar, previamente a su expedicin, la opinin de la Secretara sobre los


proyectos de normas de control en materia de programacin y presupuestacin, de recursos
materiales y financieros, as como sobre los proyectos de normas en materia de contratacin
de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico;

IX.

Llevar el control y dar seguimiento a la determinacin y atencin de las observaciones y


acciones de mejora derivadas de las auditoras y revisiones de control que realicen las
diversas instancias fiscalizadoras, as como del registro de las recuperaciones, ahorros,
reduccin de costos, generacin de ingresos adicionales u otros logros derivados de la
intervencin de los rganos internos de control;

X.

Proporcionar apoyo y asesora jurdicos en materia de control y evaluacin de la gestin


gubernamental a los delegados, subdelegados y comisarios pblicos, a las unidades
administrativas y a los rganos internos de control de las dependencias, de las entidades y
de la Procuradura, cuando stas lo soliciten;
Pgina 33 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XI.

Formular y someter a la consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario y previa


opinin de las unidades administrativas competentes, los lineamientos generales para la
elaboracin y presentacin de los informes y reportes que en materia de auditora y control
deban registrar los rganos internos de control en el sistema de informacin que al efecto se
establezca;

XII.

Coordinar con las dems unidades administrativas de la Secretara y los rganos internos de
control, los procedimientos que les permitan proporcionar la informacin y documentacin
para atender los requerimientos de la Auditora Superior de la Federacin de la Cmara de
Diputados, as como coadyuvar con dicho ente fiscalizador para el adecuado cumplimiento
de sus respectivas atribuciones;

XIII.

Fungir como enlace operativo con la Auditora Superior de la Federacin, para el


seguimiento de los compromisos asumidos por la Secretara y el propio rgano superior de
fiscalizacin en los convenios de colaboracin que suscriban;

XIV.

Coordinar con la participacin de las unidades administrativas competentes de la Secretara,


la integracin de las opiniones sobre los asuntos a tratar en la Comisin Intersecretarial de
Gasto Pblico, Financiamiento y Desincorporacin;

XV.

Disear y operar los mecanismos de control y seguimiento a proyectos y programas


especficos que le sean encomendados por la superioridad;

XVI.

Proponer al Secretario, a travs del Subsecretario, las etapas mnimas que debern
contemplarse en la metodologa de administracin de riesgos que adopten las
dependencias, las entidades y la Procuradura;

XVII.

Solicitar a las dependencias, a las entidades y a la Procuradura la informacin que resulte


necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;

XVIII.

Integrar los informes derivados de las evaluaciones realizadas sobre la gestin de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como realizar el anlisis de las mismas
para llevar a cabo la evaluacin que compete a la Secretara y difundir sus resultados;

XIX.

Promover y coordinar, en el mbito de competencia de la Secretara, con la participacin de


las unidades administrativas que correspondan, las acciones de concertacin que se realicen
con las dependencias, las entidades y la Procuradura, en relacin con los indicadores de
gestin;

XX.

Establecer criterios de evaluacin, as como metodologas o modelos en esa materia que


permitan la operacin del sistema de control y evaluacin de la gestin gubernamental, y

XXI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 26.- Corresponder a la Unidad de Auditora Gubernamental el ejercicio de las siguientes


atribuciones:
I.

Proponer al superior jerrquico un programa anual de auditoras y visitas de inspeccin a las


dependencias, las entidades y la Procuradura, a los fideicomisos pblicos no paraestatales,
mandatos y contratos anlogos;

II.

Ordenar y realizar en forma directa auditoras y visitas de inspeccin a las dependencias, las
entidades y la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no paraestatales,
mandatos y contratos anlogos, a fin de promover la eficacia en su gestin, propiciar la
consecucin de los objetivos contenidos en sus programas, as como detectar e inhibir
prcticas de corrupcin, y a efecto de:
Pgina 34 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

1.

Verificar que sus actos se ajusten a lo establecido en las disposiciones legales


aplicables;

2.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o


administrativas en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratacin y
remuneraciones al personal; contratacin de adquisiciones, arrendamientos,
servicios; conservacin, uso, destino, afectacin, enajenacin, almacenamiento
y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y dems activos y recursos
materiales, as como en materia de sistemas y equipos informticos,
tecnolgicos y de comunicacin, exceptuando las verificaciones que competan
a otros rganos de la Secretara;

3.

Verificar y evaluar los sistemas y equipos informticos y de comunicaciones, as


como la calidad, fiabilidad y seguridad de la informacin almacenada y
procesada en los mismos, para opinar acerca del grado de eficiencia, eficacia y
economa con que estn siendo usados o administrados sus recursos de
tecnologa informtica;

4.

Verificar que su informacin financiera refleje en forma razonable su situacin


conforme a las normas contables, en trminos de las disposiciones aplicables;

5.

Proponer las acciones necesarias para el logro eficaz, eficiente y econmico de


sus metas y objetivos, as como para el mejoramiento de su control interno, y

6.

Verificar que sus operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de
planeacin, programacin y presupuestacin;

III.

Coordinar acciones con las unidades administrativas de la Secretara, con la finalidad de que
stas y los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura
coadyuven en la realizacin de auditoras o visitas de inspeccin especficas, as como
determinar su participacin en las investigaciones que realicen la Direccin General de
Informacin e Integracin y la Direccin General de Denuncias e Investigaciones;

IV.

Dar seguimiento de forma directa o a travs de los rganos internos de control, a las
observaciones determinadas en las auditoras o visitas de inspeccin que practique a las
dependencias, a las entidades, a la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no
paraestatales, mandatos y contratos anlogos en los casos en que as lo determine;

V.

Analizar el contenido de los informes derivados de la prctica de auditoras y visitas de


inspeccin que se realicen y, conforme a sus resultados, proponer a las autoridades
competentes las acciones pertinentes;

VI.

Dar vista a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura de las auditoras y visitas de inspeccin que se hayan practicado, si de las
mismas se detectan presuntas responsabilidades de los servidores pblicos o, en su caso,
integrar los expedientes y constancias relativos y remitirlos a la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial para la imposicin y aplicacin de las sanciones
correspondientes;

VII.

Comunicar a la Contralora Interna de la Secretara, los hechos de que tenga conocimiento


con motivo de las auditoras y visitas de inspeccin que realice, y de las que puedan
desprenderse presuntas responsabilidades de servidores pblicos de la propia Secretara o
de los titulares de los rganos internos de control o de sus reas de auditora,
responsabilidades o quejas;

Pgina 35 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VIII.

Hacer del conocimiento de la Contralora Interna y del rea jurdica de la Secretara cuando
se trate de servidores pblicos de la misma o del titular del rgano interno de control en la
dependencia o entidad respectiva o en la Procuradura, los hechos de que tenga
conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores pblicos
adscritos a aqullas;

IX.

Ordenar y realizar en forma directa y en coordinacin con la Unidad de Operacin Regional y


Contralora Social, auditoras a fondos federales en programas coordinados con estados y
municipios, as como con el Distrito Federal, incluyendo a sus rganos polticoadministrativos, a cuyo efecto podr auxiliarse con los servicios tcnicos que presten
personas fsicas o morales independientes;

X.

Proponer las acciones de capacitacin que en materia de auditora se requieran incluir en el


Programa Anual de Capacitacin de la Secretara;

XI.

Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentacin a la que tenga acceso
con motivo de las auditoras y visitas de inspeccin que se practiquen y que obren en los
archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en los de los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos que sean objeto de
revisin;

XII.

Requerir informacin y documentacin a las dependencias, las entidades y la Procuradura;


los rganos internos de control y a los fideicomitentes, administradores o coordinadores de
los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos. Asimismo,
solicitar los datos e informes que requiera a proveedores y contratistas, en los trminos de
las disposiciones legales aplicables;

XIII.

Proponer al superior jerrquico para acuerdo y firma del Subsecretario, la atraccin de


auditoras que lleven a cabo los rganos internos de control de las dependencias, de las
entidades y de la Procuradura;

XIV.

Elaborar y someter a la consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, las normas
y dems disposiciones que en materia de auditora deban observar las unidades
administrativas de la Secretara y los rganos internos de control;

XV.

Emitir guas en materia de auditora, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades
correspondientes;

XVI.

Designar al jefe de grupo y al personal comisionado para efectuar auditoras y visitas de


inspeccin. El jefe de grupo tendr las atribuciones a que se refieren las fracciones XI y XII
de este artculo con referencia a los asuntos que le sean encomendados;

XVI bis. Coordinar, los trabajos para formular los proyectos de normas, criterios y procedimientos en
materia de auditora pblica que expida la Secretara y que deban observar los rganos
internos de control, as como supervisar la aplicacin de las mismas, y orientar la planeacin
y ejecucin de las auditoras que stos practiquen;
XVII.

Establecer, en el mbito de sus atribuciones, criterios de interpretacin de las normas que en


materia de auditora pblica emita la Secretara;

XVIII.

Participar, en coordinacin con las unidades administrativas competentes, en la orientacin


de los programas anuales de auditora y control de los rganos internos de control de las
dependencias, las entidades y la Procuradura;

XVIII bis. Opinar sobre la adicin, cancelacin o reprogramacin de las auditoras registradas por los
rganos internos de control de las dependencias, de las entidades y de la Procuradura, en
sus programas anuales, en trminos de las disposiciones aplicables;
Pgina 36 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XIX.

Proporcionar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, asesora y capacitacin en materia de
auditora pblica, as como para la elaboracin de informes e integracin de expedientes de
presunta responsabilidad;

XX.

Encomendar a servidores pblicos de la Unidad la emisin de los dictmenes contables que


requieran la Unidad de Asuntos Jurdicos o la Direccin General de Responsabilidades y
Situacin Patrimonial;

XXI.

Formular, previamente a su expedicin, la opinin de la Secretara sobre los proyectos de


normas de contabilidad que formule la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, y

XXII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 27.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Estrategia, Planeacin y Normatividad


el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Proponer al Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental las auditoras y visitas de


inspeccin a realizar a las dependencias, las entidades y la Procuradura, a los fideicomisos
pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos, as como la orientacin de
aqullas a cargo de los rganos internos de control;

II.

Integrar el programa anual de auditoras y visitas de inspeccin a las dependencias, las


entidades y la Procuradura, a los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y
contratos anlogos, en coordinacin con las dems Direcciones Generales Adjuntas de la
Unidad;

III.

Establecer los criterios y formatos para la integracin de informacin estadstica, as como


proporcionar los resultados y evaluaciones de las actividades de la Unidad de Auditora
Gubernamental que solicite su titular, la Oficiala Mayor o la Contralora Interna;

IV.

Formular los proyectos de normas y procedimientos que en materia de auditora expida la


Secretara, as como elaborar los programas, guas e instructivos que orienten y faciliten el
desarrollo de las auditoras que realicen la Unidad de Auditora Gubernamental y los rganos
internos de control;

V.

Promover que los programas anuales de auditora y control de los rganos internos de
control incluyan auditoras enfocadas hacia las reas o procesos sustantivos, as como a los
objetivos y metas institucionales;

VI.

Orientar las auditoras que realicen la Unidad de Auditora Gubernamental y los rganos
internos de control, con base en el resultado del anlisis que la propia Unidad efecte a la
informacin generada por las diversas instancias de fiscalizacin, as como en el anlisis e
interpretacin que en su caso se realice a estados financieros, y a lo establecido en las
disposiciones jurdicas aplicables;

VII.

Coadyuvar con la Unidad de Auditora Gubernamental en la asesora y capacitacin que sta


proporcione a las reas de auditora interna de los rganos internos de control de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, en materia de auditora pblica, as como en
la elaboracin de informes e integracin de expedientes de presunta responsabilidad;

VIII.

Requerir a los rganos internos de control la informacin y documentacin necesaria para el


cumplimiento de las funciones que le corresponden, y

Pgina 37 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental.

ARTCULO 28.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Auditoras Directas A, el ejercicio de


las siguientes atribuciones:
I.

Ordenar la prctica de auditoras y visitas de inspeccin a las dependencias, las entidades y


la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos
anlogos, incluidas las auditoras especializadas en materia financiera y de tecnologas de la
informacin y comunicaciones. Para tal efecto, podr apoyarse del personal de las dems
Direcciones Generales Adjuntas de la Unidad, de otras unidades administrativas de la
Secretara o de los rganos internos de control, previa comisin que al efecto les otorgue;

II.

Dar seguimiento de forma directa o a travs de los rganos internos de control, a las
observaciones derivadas de las auditoras o visitas de inspeccin que practique a las
dependencias, a las entidades, a la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no
paraestatales, mandatos y contratos anlogos, en los casos en que as se determine, hasta
su total solventacin y resolucin;

III.

Asesorar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la prctica de
las auditoras financieras y de tecnologas de informacin y comunicaciones que realicen;

IV.

Presentar al Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental, previo a su firma, los informes


de resultados de las auditoras y visitas de inspeccin que lleve a cabo, a fin de que se
emitan las recomendaciones procedentes o se turnen a las autoridades competentes,
cuando resulten presuntas responsabilidades;

V.

Requerir informacin y documentacin a las dependencias, las entidades y la Procuradura,


a los rganos internos de control y a los fideicomitentes, administradores o coordinadores de
los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos. Asimismo,
solicitar los datos e informes que requiera a proveedores y contratistas en los trminos de las
disposiciones legales aplicables;

VI.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tengan acceso con
motivo de la prctica de las visitas de inspeccin y auditoras que realicen y que obren en los
archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en los de los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos, y rganos internos
de control que sean objeto de revisin;

VII.

Proponer al superior jerrquico la atraccin de auditoras que lleven a cabo los rganos
internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura;

VIII.

Designar al jefe de grupo y al personal comisionado para practicar auditoras y visitas de


inspeccin. El jefe de grupo tendr las atribuciones a que se refieren las fracciones V y VI de
este artculo con referencia a los asuntos que le sean encomendados;

IX.

Asesorar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la elaboracin
de informes e integracin de expedientes de presunta responsabilidad, administrativa y
penal, y

X.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental.

Pgina 38 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 29.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Auditoras Directas B, el ejercicio de


las siguientes atribuciones:
I.

Ordenar la prctica de auditoras y visitas de inspeccin a las dependencias, las entidades y


la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos
anlogos. Para tal efecto, podr apoyarse del personal de las dems Direcciones Generales
Adjuntas de la Unidad, de otras unidades administrativas de la Secretara o de los rganos
internos de control, previa comisin que al efecto les otorgue;

I bis.

Ordenar en forma directa y en coordinacin con la Unidad de Operacin Regional y


Contralora Social, la prctica de auditoras a fondos federales en programas coordinados
con los estados y municipios, as como con el Distrito Federal, incluyendo a sus rganos
poltico-administrativos, a cuyo efecto podr auxiliarse con los servicios tcnicos que presten
personas fsicas o morales independientes;

II.

Presentar al Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental, previo a su firma, los informes


de resultados de las auditoras y visitas de inspeccin que lleve a cabo, a fin de que se
emitan las recomendaciones procedentes o se turnen a las autoridades competentes,
cuando resulten presuntas responsabilidades;

III.

Dar seguimiento de forma directa o a travs de los rganos internos de control, a las
observaciones derivadas de las auditoras o visitas de inspeccin que practique a las
dependencias, a las entidades, a la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no
paraestatales, mandatos y contratos anlogos, en los casos en que as se determine, hasta
su total solventacin y resolucin;

IV.

Orientar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la prctica de
auditoras y, cuando corresponda, proponer su atraccin por la Secretara, para ser
realizadas por la Unidad;

V.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tengan acceso con
motivo de la prctica de las visitas de inspeccin y auditoras que realicen y que obren en los
archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en los de los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos que sean objeto de
revisin;

VI.

Requerir informacin y documentacin a las dependencias, las entidades y la Procuradura;


a los rganos internos de control y a los fideicomitentes, administradores o coordinadores de
los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos. Asimismo,
solicitar los datos e informes que requieran a proveedores y contratistas en los trminos de
las disposiciones legales aplicables;

VII.

Asesorar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la elaboracin
de informes e integracin de expedientes de presunta responsabilidad, administrativa y
penal;

VIII.

Designar al jefe de grupo y al personal comisionado para practicar auditoras y visitas de


inspeccin. El jefe de grupo tendr las atribuciones a que se refieren las fracciones V y VI de
este artculo con referencia a los asuntos que le sean encomendados, y

IX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental.

Pgina 39 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 30.- Corresponder a la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Coordinar la elaboracin y someter a consideracin del superior jerrquico el programa anual


de auditoras y visitas de inspeccin, incluido el seguimiento a las observaciones
determinadas en las mismas respecto de las obras pblicas y servicios relacionados con las
mismas, as como de los contratos de prestacin de servicios a que se refieren las
fracciones VI y IX del artculo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico, y a los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitacin
pblica para el otorgamiento de permisos y concesiones de carcter federal o su prrroga,
en los casos en que stos impliquen la realizacin de obras;

II.

Ordenar y realizar en forma directa, o a travs de especialistas externos, auditoras, visitas


de inspeccin y verificaciones de calidad a las obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas que lleven a cabo las dependencias, las entidades, la Procuradura, los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos, as como a los
contratos de prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artculo 3 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y a los actos y
procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento
de permisos y concesiones de carcter federal o su prrroga, en los casos en que stos
impliquen la realizacin de obras, a fin de garantizar la eficacia en la realizacin de las obras
pblicas y a efecto de:

III.

1.

Verificar que sus actos en relacin con las obras, servicios, procedimientos y
dems actos relacionados con el otorgamiento de concesiones o permisos, se
ajusten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

2.

Coadyuvar con las autoridades competentes, en el seguimiento de las obras


que deriven del otorgamiento de concesiones o permisos;

3.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurdicas aplicables, exceptuando


las verificaciones que competan a otras unidades administrativas de la
Secretara;

4.

Comprobar que la informacin presupuestaria y financiera relativa a las obras y


servicios refleje en forma razonable su situacin, en trminos de las
disposiciones aplicables;

5.

Proponer las acciones necesarias para la correccin de situaciones irregulares


o anmalas o para el mejoramiento de las obras y servicios, y

6.

Verificar que la aplicacin de los recursos federales en las obras y servicios sea
congruente con los procesos aprobados de planeacin, programacin y
presupuestacin;

Supervisar que los rganos internos de control de las dependencias, las entidades, la
Procuradura, y de aqullas que funjan como fideicomitentes, administradores o
coordinadores de los fideicomisos pblicos no paraestatales, en las auditoras que realicen
a obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, as como a los contratos de
prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artculo 3 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y a los actos y procedimientos
relativos a concurso o convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento de permisos y
concesiones de carcter federal o su prrroga, en los casos en que stos impliquen la
realizacin de obras, cumplan con las Normas Generales de Auditora Pblica y dems
disposiciones, polticas y procedimientos establecidos por la Secretara y verificar en estas
instancias de control y de manera selectiva que:
Pgina 40 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

1.

Las auditoras en esa materia se efecten con cuidado y diligencia razonable;

2.

La documentacin que sustente las auditoras sea idnea, suficiente y


relevante, y

3.

Los informes y documentos de auditora se elaboren conforme a la metodologa


y tcnica aplicables;

IV.

Aprobar el contenido de los informes derivados de la prctica de auditoras, visitas de


inspeccin, seguimientos y verificacin de calidad que se realicen y, conforme a sus
resultados, proponer a las autoridades competentes las acciones pertinentes;

V.

Dar vista a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura o a las unidades administrativas competentes de la Secretara del resultado de
las auditoras y visitas de inspeccin que se hayan practicado, si de los mismos se detectan
presuntas responsabilidades de los servidores pblicos o infracciones de los licitantes,
contratistas y proveedores, y remitirles los expedientes y constancias relativos para la
imposicin y aplicacin de las sanciones correspondientes;

VI.

Comunicar a la Contralora Interna de la Secretara, los hechos de que tenga conocimiento


con motivo de las auditoras, visitas de inspeccin y verificaciones que realice, y de los que
puedan desprenderse presuntas responsabilidades de servidores pblicos de la propia
Secretara o de los titulares de los rganos internos de control o de sus reas de auditora,
responsabilidades o quejas;

VII.

Hacer del conocimiento del rea jurdica de la Secretara los hechos de que tenga
conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores pblicos;

VIII.

Ordenar y realizar en coordinacin con la Unidad de Operacin Regional y Contralora


Social, auditoras a fondos federales en programas coordinados con estados y municipios,
as como con el Distrito Federal, incluyendo a sus rganos poltico-administrativos cuya
aplicacin implique la ejecucin de obras pblicas o prestacin de servicios relacionados con
las mismas para contribuir a que stos cumplan con los requerimientos de calidad, tiempo y
costo determinados;

IX.

Coordinar acciones con la Unidad de Auditora Gubernamental y la Coordinacin General de


rganos de Vigilancia y Control, con la finalidad de que dicha Unidad y los rganos internos
de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura coadyuven en la realizacin
de auditoras y visitas de inspeccin especficas;

X.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tenga acceso con
motivo de la prctica de las auditoras, visitas de inspeccin y seguimientos que se realicen y
que obren en los archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en
los de los fideicomisos pblicos no paraestatales que sean objeto de revisin;

XI.

Requerir a las dependencias, las entidades, la Procuradura, los rganos internos de control
y a los fideicomisos pblicos no paraestatales la informacin y documentacin relacionada
con las materias de su competencia necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, as
como a licitantes, proveedores y contratistas, en trminos de las disposiciones legales
aplicables;

XII.

Proponer al superior jerrquico para acuerdo y firma del Subsecretario, la atraccin de


auditoras que lleven a cabo los rganos internos de control de las dependencias, de las
entidades y de la Procuradura en las materias a que se refiere este artculo;

Pgina 41 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XIII.

Emitir las guas de auditora a obra pblica y servicios relacionados con la misma, as como
a los contratos de prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artculo
3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y a los actos y
procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento
de permisos y concesiones de carcter federal o su prrroga, en los casos en que stos
impliquen la realizacin de obras, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades de
auditora en esas materias;

XIV.

Administrar el sistema para la elaboracin, control y seguimiento de la bitcora de obra


pblica por medios remotos de comunicacin electrnica de acuerdo a la normatividad
aplicable; as como autorizar el uso de la bitcora convencional para los casos de excepcin
previstos en el Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas;

XV.

Designar a especialistas externos para practicar en las dependencias, las entidades, la


Procuradura, y los fideicomisos pblicos no paraestatales, auditoras, visitas de inspeccin y
verificaciones de calidad a la obra pblica y servicios relacionados con la misma, as como
para coadyuvar con la Unidad en el desarrollo de sus funciones, con recursos provenientes
del cinco al millar previsto en el artculo 191 de la Ley Federal de Derechos;

XVI.

Designar al jefe de grupo y al personal comisionado a cada auditora as como al de los


especialistas externos, para efectuar auditoras, visitas de inspeccin y seguimientos. El jefe
de grupo tendr las atribuciones a que se refieren las fracciones X y XI de este artculo con
referencia a los asuntos que le sean encomendados;

XVII.

Apoyar a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades, la Procuradura
y las que funjan como fideicomitentes, administradores o coordinadores de los fideicomisos
pblicos no paraestatales, cuando as lo requieran, en la solventacin de observaciones
determinadas en auditoras y visitas de inspeccin practicadas en las materias a que se
refiere este artculo;

XVIII.

Verificar, por s o con el apoyo de especialistas externos, la total solventacin y resolucin de


las observaciones determinadas en las auditoras y visitas de inspeccin que se practiquen a
las dependencias, las entidades, la Procuradura y los fideicomisos pblicos no
paraestatales, en las materias a que se refiere este artculo;

XIX.

Promover la capacitacin y certificacin tcnica en materia de control y auditora a obra


pblica del personal auditor de la Secretara y de los rganos internos de control de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como de los especialistas externos;

XX.

Disear los contenidos de los cursos, foros o conferencias que en materia de auditora y
control de obra pblica resulten necesarios para actualizar o fortalecer los conocimientos del
personal auditor de la Secretara y de los rganos internos de control de las dependencias,
las entidades y la Procuradura, as como de los especialistas externos;

XXI.

Realizar eventos en materia de obra pblica orientados a la actualizacin y fortalecimiento


de la capacidad tcnica de los servidores pblicos y los especialistas externos, a nivel
nacional e internacional, as como mesas de trabajo con organismos intermedios que
agrupan profesionales del ramo de la construccin, a fin de concertar acciones sobre temas
de inters general en materia de obra pblica, con objeto de mejorar el control de las
auditoras que se practiquen;

XXII.

Integrar una base de datos que contenga informacin sobre especificaciones tcnicas y de
calidad, catlogos de conceptos, costos y, en su caso, precios unitarios que deben reunir los
proyectos de las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen con
recursos federales, y
Pgina 42 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XXIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 31.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Planeacin y Control de Recursos para
Auditora a Obra Pblica, con referencia a los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Elaborar e integrar en coordinacin con la Direccin General Adjunta de Auditora a Obra


Pblica, el programa anual de auditoras y visitas de inspeccin, con respecto a:
a)

Las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas;

b)

Los contratos de prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX


del artculo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico, y

c)

Los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitacin


pblica para el otorgamiento de permisos y concesiones de carcter federal o
su prrroga, en los casos en que stos impliquen la realizacin de obras.
En la elaboracin e integracin de dicho programa se deber hacer mencin de
las actividades que desempean las reas administrativas de la Unidad de
Control y Auditora a Obra Pblica e incluir el seguimiento a las observaciones
determinadas en las auditoras y visitas de inspeccin, as como informar al
Titular de dicha Unidad sobre los avances del programa;

II.

Participar en la integracin de la base de datos que contenga informacin sobre


especificaciones tcnicas y de calidad, catlogos de conceptos, costos y, en su caso, precios
unitarios que deben reunir los proyectos de las obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas que se realicen con recursos federales;

III.

Elaborar en coordinacin con las unidades administrativas competentes la documentacin y


requisitos para la contratacin y designacin de especialistas externos para practicar en las
dependencias, las entidades, la Procuradura y los fideicomisos pblicos no paraestatales,
auditoras, visitas de inspeccin y verificaciones de calidad a la obra pblica y servicios
relacionados con la misma, as como para coadyuvar con la Unidad de Control y Auditora a
Obra Pblica en el desarrollo de sus funciones, con recursos provenientes del cinco al millar
previsto en el artculo 191 de la Ley Federal de Derechos;

IV.

Establecer los criterios y formatos para la integracin de informacin estadstica, as como


proporcionar los resultados y evaluaciones de las actividades de la Unidad, que solicite su
Titular, la Oficiala Mayor o la Contralora Interna;

V.

Formular conjuntamente con la Direccin General Adjunta de Auditora a Obra Pblica, los
programas, guas e instructivos que orienten y faciliten la planeacin, programacin, inicio,
desarrollo y conclusin de las auditoras, visitas de inspeccin y verificaciones de calidad en
las materias competencia de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica;

VI.

Participar en el diseo del sistema para la elaboracin, control y seguimiento de la bitcora


de obra pblica por medios remotos de comunicacin electrnica y administrar la informacin
contenida en el mismo, as como proponer al Titular de la Unidad de Control y Auditora a
Obra Pblica la autorizacin para su uso, e igualmente para el uso de la bitcora
convencional en los casos de excepcin previstos en el Reglamento de la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Pgina 43 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VII.

Promover la capacitacin y certificacin tcnica en materia de control y auditora a obra


pblica del personal auditor de la Secretara y de los rganos internos de control de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como de los especialistas externos;

VIII.

Integrar los requerimientos de capacitacin del personal de auditores de la Unidad y


participar, en coordinacin con la Direccin General de Recursos Humanos, en la
implementacin de sta;

IX.

Presentar al Titular de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica el resultado de la


evaluacin que realice sobre el desempeo de los especialistas externos contratados para la
prctica de auditoras, visitas de inspeccin, seguimientos y verificacin de calidad en las
materias competencia de la Unidad y para la supervisin al trabajo de los rganos internos
de control, a cuyo efecto solicitar, cuando as corresponda, la opinin de la Direccin
General Adjunta de Auditora a Obra Pblica;

X.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y

XI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Titular de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica.

ARTCULO 32.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Auditora a Obra Pblica el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
I.

Ordenar y realizar en forma directa, o a travs de especialistas externos, auditoras, visitas


de inspeccin y verificaciones de calidad a las obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas que lleven a cabo las dependencias, las entidades, la Procuradura y los
fideicomisos pblicos no paraestatales, as como a los contratos de prestacin de servicios a
que se refieren las fracciones VI y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Pblico, y a los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o
licitacin pblica para el otorgamiento de permisos y concesiones de carcter federal o su
prrroga, en los casos en que stos impliquen la realizacin de obras; y comisionar al
personal que habr de realizarlas.
Para tal efecto, podr coordinarse con las unidades administrativas de la Secretara o con
los rganos internos de control, as como solicitarles, en su caso y previa comisin que al
efecto otorgue, el apoyo de su personal y el de las otras reas adscritas a la Unidad;

II.

Coadyuvar con las autoridades competentes, en el seguimiento de las obras que deriven del
otorgamiento de concesiones o permisos;

III.

Supervisar que los rganos internos de control de las dependencias, las entidades, la
Procuradura, y de aqullas que funjan como fideicomitentes, administradores o
coordinadores de los fideicomisos pblicos no paraestatales, en las auditoras que realicen a
obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, as como a los contratos de
prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artculo 3 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y a los actos y procedimientos
relativos a concurso o convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento de permisos y
concesiones de carcter federal o su prrroga, en los casos en que stos impliquen la
realizacin de obras, cumplan con las Normas Generales de Auditora Pblica y dems
disposiciones, polticas y procedimientos establecidos por la Secretara y verificar en estas
instancias de control y de manera selectiva que:
1.

Las auditoras en esa materia se efecten con cuidado y diligencia razonable;

2.

La documentacin que sustente las auditoras sea idnea, suficiente y


relevante, y
Pgina 44 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

3.

Los informes y documentos de auditora se elaboren conforme a la normativa,


metodologa y tcnicas aplicables;

IV.

Presentar para la aprobacin del Titular de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica,
los informes derivados de la prctica de auditoras, visitas de inspeccin, seguimientos y
verificacin de calidad que se realicen, as como suscribir y turnar a las autoridades
competentes los informes de resultados;

V.

Emitir los dictmenes tcnicos y contables que soliciten la Unidad de Asuntos Jurdicos y la
Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial;

VI.

Dar vista a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura o a las unidades administrativas competentes de la Secretara, de las
auditoras y visitas de inspeccin que se hayan practicado, si de las mismas se detectan
presuntas responsabilidades de los servidores pblicos o infracciones de los licitantes,
contratistas y proveedores, e integrar los expedientes y constancias relativos, con referencia
a los asuntos que le sean encomendados;

VII.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tenga acceso con
motivo de la prctica de las auditoras, visitas de inspeccin y seguimientos que se realicen y
que obren en los archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en
los de los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos que sean
objeto de revisin;

VIII.

Requerir a las dependencias, las entidades, la Procuradura, los rganos internos de control
y a los fideicomisos pblicos no paraestatales la informacin y documentacin relacionada
con las materias de su competencia necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, as
como a licitantes, proveedores y contratistas, en trminos de las disposiciones legales
aplicables;

IX.

Apoyar a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades, la


Procuradura, y de las que funjan como fideicomitentes, administradores o coordinadores de
los fideicomisos pblicos no paraestatales, cuando as lo requieran, en la solventacin de
observaciones determinadas en auditoras practicadas en las materias a que se refiere este
artculo, con referencia a los asuntos que le sean encomendados;

X.

Verificar, por s o con el apoyo de especialistas externos, la total solventacin y resolucin de


las observaciones determinadas en las auditoras y visitas de inspeccin que se practiquen
a las dependencias, las entidades, la Procuradura y en aqullas que funjan como
fideicomitentes, administradores o coordinadores de los fideicomisos pblicos no
paraestatales, en las materias a que se refiere este artculo, con referencia a los asuntos que
le sean encomendados;

XI.

Llevar el control de los asuntos que se turnen a la Unidad de Asuntos Jurdicos, Direccin
General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial y a los rganos internos de control de
las dependencias, las entidades, la Procuradura y las que funjan como fideicomitentes,
administradores o coordinadores de los fideicomisos pblicos no paraestatales;

XII.

Revisar y evaluar los resultados de los informes de resultados emitidos por los especialistas
externos, a que se refiere el artculo 30 de este Reglamento y proponer, en su caso, a las
autoridades competentes las acciones pertinentes;

XIII.

Elaborar, en coordinacin con la Direccin General Adjunta de Planeacin y Control de


Recursos para Auditora a Obra Pblica, las guas de auditora a obra pblica y servicios
relacionados con la misma, as como a los contratos de prestacin de servicios a que se
refieren las fracciones VI y IX del artculo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Pgina 45 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Servicios del Sector Pblico, y a los actos y procedimientos relativos a concurso o


convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento de permisos y concesiones de carcter
federal o su prrroga, en los casos en que stos impliquen la realizacin de obras, para
orientar y facilitar el desarrollo de las actividades de auditora en esas materias;
XIV.

Designar al jefe de grupo y al personal comisionado a cada auditora, as como al de los


especialistas externos, para efectuar auditoras, visitas de inspeccin y seguimientos. El jefe
de grupo tendr las atribuciones a que se refieren las fracciones VII y VIII de este artculo
con referencia a los asuntos que le sean encomendados, y

XV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica.

ARTCULO 33.- Corresponder a la Unidad de Operacin Regional y Contralora Social el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Verificar y evaluar la aplicacin de fondos federales transferidos a los estados y municipios,


al Distrito Federal y sus rganos poltico-administrativos, a cuyo efecto podr ordenar y
realizar auditoras y revisiones.
Para la realizacin de las auditoras y revisiones sealadas podr apoyarse en las unidades
de Auditora Gubernamental y de Control y Auditora a Obra Pblica, en los rganos internos
de control de las dependencias y las entidades responsables de los programas objeto de
coordinacin con las entidades federativas, y de los servicios tcnicos que en esta materia
presten personas fsicas o morales independientes, realizando la designacin respectiva y el
control, seguimiento y evaluacin de su actuacin.
Asimismo, se podr auxiliar de los rganos de control de las entidades federativas, previo
acuerdo que se suscriba con los gobiernos respectivos;

II.

Establecer los sistemas de control y seguimiento de las auditoras y revisiones que se


realicen a los recursos federales transferidos a los estados y municipios, el Distrito Federal y
sus rganos poltico-administrativos;

III.

Apoyar a los gobiernos locales en la implementacin de las acciones que realicen para
fortalecer sus sistemas de control y evaluacin, as como para impulsar la mejora y
modernizacin de las administraciones pblicas estatales y municipales;

IV.

Solicitar informacin a las dependencias y a las entidades, que hayan transferido recursos
federales a otros rdenes de gobierno, para llevar a cabo las auditoras y revisiones
correspondientes;

V.

Proponer a la dependencia o entidad que haya transferido recursos federales para la


ejecucin de programas y proyectos por instituciones de otros rdenes de gobierno, la
correccin, suspensin o cancelacin de los mismos, con base en los resultados de las
auditoras que realice;

VI.

Elaborar y someter a la consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, las


disposiciones administrativas que en materia de contralora social corresponda emitir a la
Secretara, as como asesorar a las dependencias, a las entidades y a otros ejecutores de
recursos federales en las acciones que en esa materia realicen;

VII.

Asesorar a los gobiernos locales en la implantacin de acciones en materia de contralora


social en programas realizados con sus propios recursos;

Pgina 46 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VIII.

Establecer, coordinar y promover las estrategias para la implantacin de la contralora social


en programas y recursos federales, as como dar seguimiento a su operacin y evaluar el
impacto de su aplicacin;

IX.

Promover la realizacin de acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil e


instituciones acadmicas en materia de contralora social;

X.

Designar al jefe de grupo y al personal comisionado a cada auditora. El jefe de grupo podr
expedir copias certificadas de los documentos a los que tenga acceso con motivo de dichas
acciones y que obren en los archivos de las instituciones de los gobiernos de las entidades
federativas, municipios u rganos poltico-administrativos que sean objeto de revisin, as
como solicitar a stas la documentacin e informacin que requiera, y a los proveedores y
contratistas los datos e informes que resulten necesarios, en los trminos de las
disposiciones jurdicas aplicables;

XI.

Emitir los informes de las auditoras y revisiones, y conforme a sus resultados, proponer a
las autoridades competentes las acciones pertinentes;

XII.

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditoras a programas


financiados con recursos federales que sean auditados en los gobiernos de los estados y los
municipios, el Distrito Federal y sus rganos poltico-administrativos, hasta su total
solventacin;

XIII.

Integrar los informes y expedientes de los hallazgos derivados de las auditoras que realice,
que puedan ser constitutivos de presuntas responsabilidades administrativas o penales de
servidores pblicos, y turnarlos a las autoridades competentes para los efectos legales a que
haya lugar;

XIV.

Dar seguimiento a los procedimientos administrativos de responsabilidades que deriven de


las auditoras realizadas a los fondos federales transferidos a los gobiernos de los estados y
los municipios, el Distrito Federal y sus rganos poltico-administrativos;

XV.

Coordinar con los rganos de control de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal,
la participacin de la Direccin General de Auditoras Externas en la realizacin de las
auditoras a programas federales financiados total o parcialmente con recursos provenientes
de organismos financieros internacionales, efectuadas por despachos independientes, as
como dar seguimiento a las observaciones derivadas de dichas auditoras;

XVI.

Promover, en coordinacin con los rganos de control competentes, la atencin de las


recomendaciones que deriven de las revisiones efectuadas a los programas y proyectos
ejecutados con recursos federales, as como la observancia por parte de las instancias
ejecutoras locales a las disposiciones jurdicas y normativas relacionadas con la aplicacin
de dichos recursos;

XVII.

Emitir opinin sobre los proyectos de convenios, acuerdos y dems instrumentos de


coordinacin relacionados con la aplicacin de recursos pblicos federales por parte de los
gobiernos de las entidades federativas, as como sobre los proyectos de disposiciones
normativas que al respecto corresponda emitir a la Secretara;

XVIII.

Fungir como enlace de la Secretara para coordinar las acciones que las unidades
administrativas de sta requieran promover ante los gobiernos de las entidades federativas;

XIX.

Participar, en un mbito de coordinacin, con los gobiernos de las entidades federativas en


el impulso de propuestas de adecuaciones a sus legislaciones en las materias vinculadas
con el mbito de competencia de la Secretara, con el fin de homologarlas con la legislacin
federal, y
Pgina 47 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 33 BIS.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Operacin Regional el ejercicio de


las siguientes atribuciones:
I.

Ordenar y realizar, por s o con el apoyo de las unidades administrativas de la Secretara, de


otras instancias externas de fiscalizacin o de los servicios tcnicos que presten personas
fsicas o morales independientes, las auditoras que le instruya el Titular de la Unidad de
Operacin Regional y Contralora Social a los programas financiados con recursos federales
transferidos a los estados y municipios, al Distrito Federal y sus rganos polticoadministrativos;

II.

Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditoras practicadas a programas


financiados con recursos federales ejecutados por los gobiernos de los estados y los
municipios, el Distrito Federal y sus rganos poltico-administrativos, hasta su total
solventacin;

III.

Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que se tenga acceso
con motivo de las auditoras a fondos federales transferidos a los estados y municipios, al
Distrito Federal y a sus rganos poltico-administrativos y que obren en los archivos de las
instituciones de los gobiernos locales que sean objeto de revisin;

IV.

Requerir informacin y documentacin a las dependencias y entidades, a los rganos


internos de control y a los fideicomitentes, administradores o coordinadores de los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos, de los recursos
federales que hayan transferido para la ejecucin de programas o proyectos a otros rdenes
de gobierno, as como a proveedores y contratistas, en los trminos de las disposiciones
legales aplicables;

V.

Designar al jefe de grupo y al personal comisionado para practicar auditoras. El jefe de


grupo tendr las atribuciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artculo con
referencia a los asuntos que le sean encomendados;

VI.

Presentar al Titular de la Unidad de Operacin Regional y Contralora Social, los informes


derivados de los resultados de las auditoras, a fin de que se emitan las recomendaciones
pertinentes o se turnen a las autoridades competentes para los efectos que procedan;

VII.

Integrar los informes y expedientes de los hallazgos derivados de las auditoras que realice,
que puedan ser constitutivos de presuntas responsabilidades de servidores pblicos, y
presentarlos al Titular de la Unidad de Operacin Regional y Contralora Social, y

VIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Operacin Regional y Contralora
Social.

ARTCULO 34.- Corresponder a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas el ejercicio de


las siguientes atribuciones:
I.

Proponer al Secretario, a travs del Subsecretario, la expedicin de normas de carcter


general respecto de la planeacin, ejecucin, conservacin, mantenimiento y control de las
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma
que contraten las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como de aquellas que
permitan establecer modelos de innovacin o estrategias de contrataciones pblicas;

Pgina 48 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

II.

Proponer al Secretario, a travs del Subsecretario, las normas y procedimientos de carcter


general a que se sujetar el registro, afectacin, disposicin final y baja de los bienes
muebles al servicio de las dependencias y la Procuradura, as como para el manejo de
almacenes, la realizacin de inventarios de dichos bienes y en materia de notariado del
patrimonio inmobiliario federal;

III.

Interpretar para efectos administrativos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios


del Sector Pblico, la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el
Ttulo Quinto de la Ley General de Bienes Nacionales y las disposiciones relativas a los
Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal y a los Notarios Pblicos que atiendan actos
relacionados con dicho patrimonio, as como las dems disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas que regulan esas materias y que sean competencia de la
Secretara; asesorar y dar orientacin a las dems reas de la Secretara, a las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como recibir y procesar la informacin
que las mismas deban remitir a la Secretara;

IV.

Ejercer las atribuciones que los ordenamientos legales citados en la fraccin que antecede
confieren a la Secretara, excepto en los casos en que por disposicin legal o administrativa
deban ser ejercidas por otra unidad administrativa;

V.

Promover y coordinar las acciones para la capacitacin normativa de los servidores pblicos
en materia de contrataciones pblicas, y participar en el proceso de certificacin respectivo,
as como coordinar la capacitacin y certificacin de los servidores pblicos en materia de
registro, afectacin, disposicin final y baja de bienes muebles al servicio de las
dependencias, las entidades y la Procuradura y en materia de almacenes e inventarios;

VI.

Requerir a las unidades administrativas competentes o a los rganos internos de control, la


realizacin de las investigaciones, inspecciones y auditoras tendientes a verificar el
cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, de
la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Ttulo Quinto de la
Ley General de Bienes Nacionales y de las dems disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables;

VII.

Derogada.

VIII.

Nombrar a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal; llevar y hacer pblica la lista de
los mismos, autorizar y revisar sus protocolos especiales, as como habilitar a los notarios
pblicos y a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, de conformidad con la Ley
General de Bienes Nacionales;

IX.

Coordinar la asesora preventiva en los procedimientos de contratacin y, en su caso, en la


ejecucin de contratos que lleven a cabo las dependencias, las entidades y la Procuradura
en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados
con la misma;

X.

Requerir, para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, informacin y documentacin


a las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de contrataciones pblicas,
as como a las entidades federativas informacin relacionada con las contrataciones pblicas
que realicen con cargo total o parcial a fondos federales, en trminos de las disposiciones
aplicables;

XI.

Emitir en el mbito de sus atribuciones, criterios, metodologas, guas orientadoras,


instructivos o dems instrumentos anlogos que se requieran en materia de contrataciones
pblicas; de registro, afectacin, disposicin final y baja de bienes muebles al servicio de las
dependencias y la Procuradura, y de almacenes y realizacin de inventarios de dichos
bienes, as como dirigir y coordinar la formulacin de los estudios jurdicos necesarios en
esas materias;
Pgina 49 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XII.

Opinar, en el mbito de sus atribuciones y previa a su emisin, los criterios y procedimientos


de carcter tcnico que emita la Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas para el uso
de los sistemas de comunicacin electrnica en las contrataciones pblicas;

XIII.

Establecer, con la participacin de la Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas, los


procedimientos y requisitos para la contratacin de adquisiciones, arrendamientos, servicios,
obra pblica y servicios relacionados con la misma financiados con fondos provenientes de
crditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su garanta por organismos
financieros regionales o multilaterales, as como efectuar su difusin;

XIV.

Emitir, en forma conjunta con la Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas, opinin


sobre los criterios que proponga la Secretara de Economa para la aplicacin de las
reservas, mecanismos de transicin u otros supuestos establecidos en los ttulos o captulos
de compras de los tratados comerciales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos con otros pases;

XV.

Participar a solicitud de la Secretara de Economa y de manera conjunta con la Unidad de


Poltica de Contrataciones Pblicas, en las negociaciones de los acuerdos internacionales
que incluyan disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra
pblica y servicios relacionados con la misma;

XVI.

Dar a conocer a las dependencias, las entidades y la Procuradura, conforme a la


informacin proporcionada por la Secretara de Economa, la actualizacin de los umbrales a
que se refieren los tratados comerciales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos con otros pases;

XVII.

Emitir la convocatoria para seleccionar a las personas que podrn fungir como testigos
sociales en los procedimientos de contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas; determinar su registro y,
cuando proceda, cancelar su inscripcin en el padrn pblico de testigos sociales;
designarlos para participar en los procedimientos de contratacin y, en su caso, dejar sin
efectos dicha designacin, as como coordinar las acciones relativas a la evaluacin de su
actuacin, y a la integracin y actualizacin del tabulador que permita determinar el monto
de las contraprestaciones que deban otorgrseles;

XVIII.

Hacer del conocimiento de la Direccin General de Controversias y Sanciones en


Contrataciones Pblicas, con la documentacin correspondiente, las conductas
posiblemente constitutivas de infraccin a las disposiciones jurdicas aplicables de licitantes,
proveedores, contratistas, notarios pblicos y Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal,
que observe con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

XIX.

Recibir las solicitudes de autorizacin para revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactado en los contratos de obra pblica que realicen las dependencias, las
entidades y la Procuradura, derivados de sus modificaciones en monto y plazo, en los casos
que prev la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, as como
determinar la procedencia de ajustarlos, y

XX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

El Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas para el ejercicio de las atribuciones


que le corresponden se auxiliar de los Directores Generales Adjuntos de Normatividad de Obras
Pblicas, de Normatividad de Adquisiciones, de Normatividad de Bienes Muebles y de Apoyo en
Contrataciones Pblicas.

Pgina 50 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 35.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Normatividad de Obras Pblicas el


ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Elaborar y proponer al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas los


proyectos de normas de carcter general en materia de obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas, as como los criterios de interpretacin de la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de las dems disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas que regulan esas materias y que sean competencia de la
Secretara, y atender las consultas que al respecto formulen las dependencias, las entidades
y la Procuradura, as como las entidades federativas;

II.

Elaborar y proponer al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas los


criterios, metodologas, guas, instructivos o dems instrumentos anlogos en materia de
obras pblicas y servicios relacionados con las mismas;

III.

Proporcionar asesora preventiva en los procedimientos de contratacin y, en su caso, en la


ejecucin de contratos que lleven a cabo las dependencias, las entidades y la Procuradura
en materia de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, mediante la asesora
y orientacin que requieran;

IV.

Requerir a las dependencias, las entidades y la Procuradura, la informacin y


documentacin necesaria para llevar a cabo la asesora preventiva en los procedimientos de
contratacin y en la ejecucin de contratos en materia de obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas;

V.

Realizar o dar seguimiento, cuando corresponda, a la elaboracin de estudios jurdicos en


materia de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas;

VI.

Someter al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas la procedencia


de autorizar a las dependencias, a las entidades y a la Procuradura, para que stas puedan
revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactado en los contratos de
obra pblica que realicen, derivados de sus modificaciones en monto y plazo, en los casos
que prev la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y

VII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Pblicas.

El Director General Adjunto de Normatividad de Obras Pblicas para el ejercicio de las atribuciones que
le corresponden, se auxiliar de los Directores de Asesora en Obras Pblicas A y B.
ARTCULO 36.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Elaborar y proponer al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas los


proyectos de normas de carcter general en materia de adquisiciones y arrendamientos de
bienes muebles y de contratacin de servicios, as como los criterios de interpretacin de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y de las dems
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan esas materias y que
sean competencia de la Secretara, y atender las consultas que al respecto formulen las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como las entidades federativas;

II.

Elaborar y proponer al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas los


criterios, metodologas, guas, instructivos o dems instrumentos anlogos en materia de
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de contratacin de servicios;

Pgina 51 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

III.

Proporcionar asesora preventiva en los procedimientos de contratacin y, en su caso, en la


ejecucin de contratos que lleven a cabo las dependencias, las entidades y la Procuradura
en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de contratacin de
servicios, mediante la asesora y orientacin que requieran;

IV.

Requerir a las dependencias, las entidades y la Procuradura, la informacin y


documentacin necesaria para llevar a cabo la asesora preventiva en los procedimientos de
contratacin y en la ejecucin de contratos en materia de adquisiciones y arrendamiento de
bienes muebles y contratacin de servicios;

V.

Realizar o dar seguimiento, cuando corresponda, a la elaboracin de estudios jurdicos en


materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario o el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Pblicas.

El Director General Adjunto de Normatividad de Adquisiciones para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden, se auxiliar de los Directores de Asesora en Adquisiciones A y B.
ARTCULO 37.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Normatividad de Bienes Muebles y de
Apoyo en Contrataciones Pblicas el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Elaborar y proponer al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas los


proyectos de normas y procedimientos de carcter general en materia de registro,
afectacin, disposicin final y baja de los bienes muebles al servicio de las dependencias y la
Procuradura, manejo de almacenes y realizacin de inventarios de dichos bienes, as como
de disposiciones en materia de notariado del patrimonio inmobiliario federal;

II.

Someter a la consideracin del Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones


Pblicas, los criterios de interpretacin del Ttulo Quinto de la Ley General de Bienes
Nacionales y las disposiciones relativas a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal y a
los Notarios Pblicos que atiendan actos relacionados con dicho patrimonio, as como de las
dems disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan esas materias y
que sean competencia de la Secretara, y asesorar en dichas materias a las dependencias,
las entidades y la Procuradura;

III.

Elaborar, opinar o proponer al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones


Pblicas los proyectos de disposiciones y criterios de interpretacin en materia de
contrataciones pblicas de carcter internacional, relacionados con el mbito de
competencia de la Secretara;

IV.

Auxiliar al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas en la emisin de


los criterios, metodologas, guas, instructivos o dems instrumentos anlogos que se
requieran en materia de registro, afectacin, disposicin final y baja de bienes muebles al
servicio de las dependencias y la Procuradura, as como de almacenes y realizacin de
inventarios de dichos bienes;

V.

Realizar o dar seguimiento, cuando corresponda, a la elaboracin de estudios jurdicos en


materia de registro, afectacin, disposicin y baja de bienes muebles al servicio de las
dependencias y la Procuradura; as como de almacenes e inventarios de dichos bienes;

VI.

Someter a la consideracin del Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones


Pblicas los procedimientos y requisitos para las contrataciones pblicas financiadas con
fondos provenientes de crditos externos, as como la opinin sobre los criterios para la
aplicacin de las reservas, mecanismos de transicin u otros supuestos establecidos en los
Pgina 52 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

tratados comerciales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con otros
pases;
VII.

Apoyar al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas en las


negociaciones de los acuerdos internacionales en que participe;

VIII.

Realizar las acciones que permitan dar a conocer a las dependencias, las entidades y la
Procuradura, la actualizacin de los umbrales a que se refieren los tratados comerciales
suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con otros pases;

IX.

Realizar las acciones tendientes a la capacitacin normativa y participar en el proceso de


certificacin de los servidores pblicos de las dependencias, las entidades y la Procuradura
en materia de contrataciones pblicas, as como realizar las acciones para la capacitacin y
certificacin de los servidores pblicos en materia de registro, afectacin, disposicin final y
baja de bienes muebles, almacenes e inventarios, as como las acciones para la
capacitacin de los testigos sociales, o en su caso, llevar a cabo las acciones para que la
capacitacin se realice a travs de instituciones pblicas y privadas de educacin superior,
de carcter acadmico o asociaciones de profesionales;

X.

Presentar al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas las propuestas


de nombramiento de Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, de autorizacin a sus
protocolos especiales, as como de habilitacin a Notarios Pblicos y Notarios del Patrimonio
Inmobiliario Federal;

XI.

Integrar la lista de Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal y realizar las acciones para
hacerla pblica;

XII.

Realizar revisiones o requerir informacin sobre los protocolos especiales de los Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal, para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurdicas
aplicables;

XIII.

Compilar, clasificar y sistematizar las opiniones normativas y criterios de interpretacin


emitidos por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas;

XIV.

Elaborar y someter a consideracin del Titular de la Unidad de Normatividad de


Contrataciones Pblicas, el proyecto de convocatoria para seleccionar a las personas que
podrn fungir como testigos sociales en los procedimientos de contratacin en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras pblica y servicios relacionados con las
mismas, as como recibir y revisar las solicitudes de las personas interesadas para obtener
su registro en el padrn pblico de testigos sociales, a cuyo efecto podr requerirles la
informacin y documentacin necesaria para ello, y proponer su registro;

XV.

Sustanciar el procedimiento para cancelar, cuando proceda, el registro en el padrn pblico


de testigos sociales, as como proponer al Titular de la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Pblicas el proyecto de resolucin correspondiente;

XVI.

Llevar el padrn pblico de testigos sociales en materia de adquisiciones, arrendamientos,


servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma, mantenerlo actualizado y
difundirlo en CompraNet, as como integrar y mantener actualizado el tabulador relativo a las
contraprestaciones que habrn de otorgarse a los testigos sociales;

XVII.

Recibir las solicitudes de las dependencias, las entidades y la Procuradura para la


designacin de testigos sociales en los procedimientos de contratacin y requerirles, en su
caso, la informacin y documentacin necesaria, as como proponer al Titular de la Unidad
de Normatividad de Contrataciones Pblicas el proyecto de designacin correspondiente;

Pgina 53 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XVIII.

Requerir a las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como a los testigos


sociales, la informacin y documentacin sobre el resultado de la intervencin de estos
ltimos en los procedimientos de contratacin en que hubieren participado; realizar, en su
caso, encuestas sobre la actuacin de los testigos sociales y evaluar su desempeo,
debiendo informar del resultado de la misma al Titular de la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Pblicas, y

XIX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario o el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Pblicas.

El Director General Adjunto de Normatividad de Bienes Muebles y de Apoyo en Contrataciones Pblicas,


para el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, se auxiliar de los Directores de Estudios e
Instrumentos Internacionales, de Normatividad de Bienes Muebles y Notariado, y de Testigos Sociales.
ARTCULO 38.- Corresponder a la Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Proponer a la superioridad la poltica de contrataciones pblicas que permita, conforme a los


principios de eficiencia, eficacia, economa, transparencia, imparcialidad y honradez,
asegurar las mejores condiciones para el Estado;

II.

Disear estrategias de contratacin pblica que promuevan el gasto eficiente y transparente


de los recursos pblicos federales;

III.

Promover, en coordinacin con la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas, ante


las instancias competentes los proyectos de modificacin a los ordenamientos jurdicos y a
las disposiciones administrativas que resulten necesarios para la implantacin de la poltica y
estrategias de contratacin pblica;

IV.

Promover en las dependencias, las entidades y la Procuradura la instrumentacin de


modelos de innovacin o estrategias de contratacin pblica que aseguren al Estado las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems
circunstancias pertinentes;

V.

Llevar a cabo acciones que promuevan la contratacin consolidada de bienes o servicios


entre las dependencias, las entidades y la Procuradura que les permita adquirirlos en las
mejores condiciones, as como fungir como asesor de la Secretara en las contrataciones
consolidadas que las dependencias, las entidades y la Procuradura pretendan llevar a cabo,
hasta el acuerdo que las mismas adopten al respecto;

V bis.

Promover y coordinar las acciones necesarias para la celebracin de contratos marco, previa
determinacin de las caractersticas tcnicas y de calidad que acuerde con las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como elaborar el proyecto de contrato
correspondiente;

V ter.

Proponer al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas,


la celebracin de los contratos marco a que se refiere la fraccin precedente y los convenios
que de ellos deriven, as como administrarlos, cuando se estipule que ello corresponde a la
Secretara en los citados instrumentos jurdicos, caso en el cual le corresponder:
a)

Revisar el cumplimiento de los requisitos fijados a los interesados en celebrar o


adherirse al contrato marco, diversos a los de carcter jurdico. Tratndose de
los requisitos de carcter tcnico, se podr auxiliar de las unidades
administrativas de la Secretara o de otras dependencias y entidades y la
Procuradura;
Pgina 54 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

b)

Interpretar los requisitos fijados para incorporarse o adherirse a los contratos


marco;

c)

Fijar la postura de la Secretara sobre la interpretacin de los contratos marco y


los convenios derivados de los mismos, para lo cual podr solicitar la opinin
previa de las unidades administrativas de la Secretara o de otras
dependencias, entidades o la Procuradura;

d)

Verificar que dichos acuerdos de voluntades continan ofreciendo las mejores


condiciones para el Estado y, en su caso, evaluar la necesidad de modificarlos
o darlos por terminados, supuestos en que deber realizar lo conducente para
la suscripcin del correspondiente convenio modificatorio, as como tomar las
acciones correspondientes para que las dependencias, entidades y la
Procuradura no realicen contrataciones al amparo de los mismos en tanto se
determina lo procedente, o comunicar la evaluacin realizada a la Direccin
General Adjunta Jurdico Contenciosa, para que sta proceda a la terminacin
anticipada del contrato marco;

e)

Formular las comunicaciones y requerimientos a los interesados en celebrar o


adherirse a los contratos marco, as como a los posibles proveedores que sean
parte de los mismos, que resulten necesarios para el ejercicio de sus facultades
en materia de contratos marco, y

f)

Realizar todas aqullas que resulten necesarias para la administracin de los


contratos marco y que no se encuentren conferidas a otras unidades
administrativas de la Secretara;

VI.

Elaborar, en coordinacin con la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas, guas


orientadoras para la elaboracin de las polticas, bases y lineamientos; convocatorias;
presentacin de ofertas; catlogos, registro de proveedores y dems documentos e
instrumentos utilizados en las contrataciones pblicas, as como promover su uso;

VII.

Realizar los estudios necesarios para identificar y promover las mejores prcticas en materia
de contrataciones pblicas, as como para determinar los bienes, arrendamientos o servicios
de uso generalizado que, en forma consolidada se podrn adquirir, arrendar o contratar con
objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad;

VIII.

Analizar el comportamiento y evolucin del mercado de bienes y servicios objeto de las


contrataciones pblicas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretara
de Economa;

IX.

Dar seguimiento al comportamiento y evolucin de las contrataciones pblicas de las


dependencias, las entidades y la Procuradura;

X.

Integrar una base de datos de los precios a los que el Estado adquiere bienes y servicios y
ponerla a disposicin para su consulta pblica;

XI.

Evaluar el impacto que tengan o puedan tener las estrategias de contratacin pblica para la
Administracin Pblica Federal, considerando, cuando corresponda, a los agentes
econmicos o la economa en su conjunto, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la Secretara de Economa;

XII.

Derogada.

XIII.

Autorizar a las dependencias, las entidades y la Procuradura para utilizar el sistema


electrnico de informacin pblica gubernamental denominado CompraNet a efecto de que
Pgina 55 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

realicen sus procedimientos de contratacin, as como los casos de excepcin para utilizar
dicho sistema cuando ya cuenten con la autorizacin respectiva;
XIV.

Integrar y administrar el clasificador de bienes, servicios, obras pblicas y servicios


relacionados con las mismas para las contrataciones pblicas, as como llevar y mantener
actualizado el catlogo de bienes muebles a que se refiere el artculo 138 de la Ley General
de Bienes Nacionales;

XV.

Establecer, en coordinacin con las unidades administrativas competentes de la Secretara,


los mecanismos necesarios para que las contrataciones pblicas se realicen mediante la
utilizacin de tecnologas de informacin y comunicacin;

XVI.

Elaborar y someter a la consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, las


disposiciones que se debern observar para la recepcin, emisin, manejo y tratamiento de
la informacin a travs del sistema electrnico de informacin pblica gubernamental
denominado CompraNet, previsto en las leyes que regulan las contrataciones pblicas, as
como emitir los criterios y procedimientos de carcter tcnico que se requieran para el uso
de dichas herramientas;

XVII.

Operar el sistema electrnico de informacin pblica gubernamental denominado


CompraNet, previsto en las leyes que regulan las contrataciones pblicas, y administrar la
informacin contenida en el mismo;

XVIII.

Requerir a las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como a las entidades


federativas informacin relacionada con las contrataciones pblicas que realicen con cargo
total o parcial a fondos federales, en trminos de las disposiciones aplicables;

XIX.

Coadyuvar con la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas y, en su caso, con


otras dependencias conforme al mbito de su competencia, en el establecimiento de
procedimientos y requisitos para la contratacin de adquisiciones, arrendamientos, servicios,
obra pblica y servicios relacionados con la misma financiados con fondos provenientes de
crditos externos, as como en las negociaciones de acuerdos internacionales que incluyan
disposiciones en esas materias;

XX.

Emitir, en coordinacin con la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas, opinin


sobre los criterios que proponga la Secretara de Economa para la aplicacin de las
reservas, mecanismos de transicin u otros supuestos establecidos en los ttulos o captulos
de compras de los tratados comerciales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos con otros pases;

XXI.

Asesorar a las unidades administrativas de la Secretara, a las dependencias, las entidades


y la Procuradura en las materias competencia de la Unidad;

XXII.

Promover la capacitacin tcnica del personal adscrito a las reas encargadas de las
contrataciones pblicas, as como promover y coordinar el proceso de certificacin de los
servidores pblicos en materia de contrataciones pblicas;

XXIII.

Emitir, en coordinacin con la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas, opinin a


los proyectos de reglas que corresponda expedir a la Secretara de Economa, derivadas de
programas que tengan por objeto promover la participacin de las empresas nacionales,
especialmente de las micro, pequeas y medianas en las contrataciones pblicas;

XXIV.

Emitir opinin con respecto a la utilizacin de la modalidad de ofertas subsecuentes de


descuentos para adquirir bienes o servicios que por su complejidad tcnica no satisfaga
alguno de los requisitos establecidos por la Secretara, para efectos de su autorizacin por la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas, y
Pgina 56 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XXV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

El Titular de la Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas podr ejercer por conducto del Director
General Adjunto de Poltica de Contratacin Pblica las atribuciones conferidas en las fracciones II, IV, V,
V bis, V ter incisos a), d), e) y f), VI a IX, XI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV y XXV de este artculo y a travs
del Director General Adjunto de Contrataciones Electrnicas las atribuciones conferidas en las fracciones
IV, VI a X, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII y XXV del presente artculo.
El Director General Adjunto de Poltica de Contratacin Pblica para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden, se auxiliar de los Directores de Diseo y Evaluacin de Poltica de Contratacin Pblica,
de Estudios Econmicos y de Procesos y Enlace. El Director General Adjunto de Contrataciones
Electrnicas para el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, se auxiliar de los Directores de
Administracin de Contrataciones y de Inteligencia de Contrataciones Pblicas.
ARTCULO 39.- Derogado.

CAPTULO VI
De la Contralora Interna
ARTCULO 40.- La Contralora Interna de la Secretara queda adscrita directamente al Secretario y
estar a cargo de un Contralor Interno designado por el Presidente de la Repblica, quien slo ser
responsable administrativamente ante l.
El Contralor Interno tendr adems de las atribuciones que competan a la unidad administrativa a su
cargo en los trminos de este Reglamento, las facultades que especficamente le confieran el Titular del
Ejecutivo Federal y el de la Secretara, as como las facultades conducentes que el artculo 48 de este
Reglamento otorga a los Directores Generales.
Para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliar de los Directores Generales Adjuntos, Directores de
rea, Subdirectores, Jefes de Departamento, homlogos por norma y especficos, as como del personal
tcnico y administrativo que se determine por acuerdo del Secretario, en funcin de las necesidades del
servicio, siempre y cuando se incluyan en el presupuesto.
ARTCULO 41.- Corresponder a la Contralora Interna el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Aplicar las normas fijadas por el Secretario en materia de control; fiscalizacin y evaluacin;
atencin de quejas y denuncias, y responsabilidades e inconformidades;

II.

Verificar que las actuaciones de la Secretara y su rgano desconcentrado se apeguen a las


disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, mediante el ejercicio de
las siguientes acciones:
1.

Programar, ordenar, instruir y realizar auditoras y revisiones a las unidades


administrativas de la Secretara, de su rgano desconcentrado y a los rganos
internos de control de las dependencias, de las entidades y de la Procuradura,
as como a las Unidades de Responsabilidades y dar seguimiento a la atencin
de las recomendaciones y acciones de mejora que realice la propia Contralora
Interna y, en su caso, las determinadas por otras instancias de fiscalizacin;

2.

Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por


inobservancia de la ley por parte de los servidores pblicos de la Secretara y
de su rgano desconcentrado; practicar las investigaciones correspondientes;
acordar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y el cierre de la
instruccin; fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que
Pgina 57 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

correspondan y llevar a cabo, en su caso, las acciones que procedan, a fin de


garantizar el cobro de las sanciones econmicas que hayan sido impuestas;
2.

bis. Analizar el apartado de la declaracin de situacin patrimonial que sobre


posibles conflictos de inters formulen los servidores pblicos para ordenar, en
su caso, la prctica de investigaciones que permitan identificar la existencia o
no de presuntas infracciones;

3.

Presentar por conducto del Contralor Interno o del servidor pblico de la propia
unidad administrativa que expresamente aqul determine, las denuncias o, en
su caso, instar al rea jurdica de la Secretara a que formule las querellas
respectivas en el supuesto de detectar conductas que puedan ser constitutivas
de delito;

4.

Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los programas y proyectos


especiales en que participen las unidades administrativas de la Secretara o su
rgano desconcentrado;

5.

Resolver el recurso de revocacin que hagan valer los servidores pblicos de la


Secretara o de su rgano desconcentrado, respecto de las resoluciones por las
que se impongan sanciones administrativas en su contra, y dar seguimiento al
cumplimiento de las resoluciones dictadas por los rganos jurisdiccionales;

6.

Conocer previamente a la presentacin de una inconformidad, las


irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los
procedimientos de adjudicacin de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
as como respecto de la obra pblica que lleven a cabo la Secretara y su
rgano desconcentrado, a efecto de que las mismas se corrijan cuando as
proceda;

7.

Resolver los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las


resoluciones dictadas por el Director General Adjunto de Responsabilidades e
Inconformidades en las inconformidades que se promuevan en los trminos
previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, as como aqullos otros que le correspondan en trminos de las
disposiciones legales aplicables, y

8.

Recibir las inconformidades que se formulen por actos u omisiones de los


Comits de Profesionalizacin y de Seleccin, as como de cualquier otro
rgano o autoridad facultados para operar en la Secretara y en su rgano
desconcentrado el Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administracin Pblica Federal; supervisar la substanciacin de las mismas, as
como la emisin de las recomendaciones que correspondan para preservar la
observancia de los principios que rigen dicho Sistema;

III.

Derogada.

IV.

Derogada.

V.

Requerir a las unidades administrativas de la Secretara y su rgano desconcentrado, as


como a las dependencias, a las entidades y a la Procuradura, informacin y documentacin
para cumplir con sus atribuciones, as como brindar la asesora que le requieran en el mbito
de su competencia;

VI.

Instruir y participar, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto, en los actos de
entrega-recepcin de los servidores pblicos de la Secretara incluyendo a los de su rgano
Pgina 58 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

desconcentrado y a los titulares de los rganos internos de control de las dependencias, de


las entidades, de la Procuradura y de las Unidades de Responsabilidades, as como dar
seguimiento a la atencin de las recomendaciones y acciones de mejora que realice la
propia Contralora Interna y, en su caso, las determinadas por otras instancias de
fiscalizacin;
VII.

Promover el establecimiento de acciones que coadyuven a mejorar la gestin de las


unidades administrativas de la Secretara o de su rgano desconcentrado, cuando derivado
de la atencin de los asuntos de su competencia as se determine, y

VIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que
competen a las unidades administrativas a su cargo.

ARTCULO 42.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades


el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Ordenar la prctica de investigaciones respecto de la conducta de servidores pblicos de la


Secretara y de su rgano desconcentrado que pueda implicar inobservancia de las
obligaciones previstas por el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, bien de
oficio, por irregularidades detectadas en auditoras o previa denuncia o queja;

II.

Citar al presunto responsable dentro del procedimiento de investigacin a que se refiere la


fraccin anterior para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitar informacin y
documentacin a las unidades administrativas de la Secretara y de su rgano
desconcentrado, as como a las dependencias, las entidades y la Procuradura, relacionada
con los hechos objeto de la investigacin;

III.

Emitir el acuerdo mediante el cual se d por concluida la investigacin por falta de elementos
o de competencia;

IV.

Emitir el acuerdo para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el


ordenamiento legal en materia de responsabilidades, o de abstenerse de iniciar el
procedimiento disciplinario;

V.

Emitir los acuerdos que decidan cualquier trmite dentro del procedimiento administrativo,
inclusive el de cierre de la instruccin y llevar a cabo con el auxilio del personal adscrito a la
propia Direccin General Adjunta, las actuaciones y diligencias que requiera la instruccin de
los procedimientos correspondientes;

VI.

Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulacin de procedimientos administrativos de


responsabilidades que se instruyan a servidores pblicos de la Secretara o del rgano
desconcentrado de la misma;

VII.

Citar a los servidores pblicos considerados como presuntos responsables a la audiencia a


que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

VIII.

Disponer la prctica de investigaciones y citar a otra u otras audiencias cuando no se hayan


agotado las diligencias necesarias para proponer la resolucin respectiva;

IX.

Determinar la suspensin temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o


comisiones en los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, si de
las constancias de autos se desprenden elementos que hagan pertinente esta medida y as
conviene para la continuacin de las investigaciones;

X.

Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan y llevar a cabo, en
su caso, las acciones que procedan en los trminos del ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, a fin de que se lleve a cabo la ejecucin de las sanciones administrativas
Pgina 59 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

y garantizar el cobro de las sanciones econmicas que se impongan a los servidores


pblicos, as como presentar las denuncias o instar cuando corresponda al rea jurdica de
la Secretara a que formule las querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas
que puedan ser constitutivas de delito;
XI.

Instruir, con el apoyo del personal adscrito a las Direcciones de Responsabilidades e


Inconformidades A y B, los recursos de revocacin que interpongan los servidores pblicos
de la Secretara en contra de las resoluciones que los afecten, as como proponer al
Contralor Interno los proyectos de resolucin para dichos recursos;

XI bis.

Recibir las reclamaciones que se presenten ante la Secretara, en trminos del artculo 18 de
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, as como instruir y resolver el
procedimiento de responsabilidad patrimonial correspondiente;

XII.

Conocer previamente a la presentacin de una inconformidad las irregularidades que a juicio


de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicacin de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, as como en los de obra pblica que lleven a cabo
la Secretara y su rgano desconcentrado, a efecto de que las mismas se corrijan cuando as
proceda;

XIII.

Recibir, tramitar y resolver, en los trminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y


Servicios del Sector Pblico y en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, las inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos del
procedimiento de contratacin, realizados por la Secretara y su rgano desconcentrado, as
como realizar las intervenciones de oficio que resulten pertinentes a partir de las
inconformidades de que conozca;

XIV.

Instruir los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones de
inconformidades en los trminos de las leyes mencionadas en la fraccin anterior y someter
los proyectos de resolucin a la consideracin del Contralor Interno;

XV.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos;

XVI.

Proponer, previo acuerdo con el Contralor Interno, el establecimiento de acciones que


coadyuven a mejorar la gestin de las unidades administrativas de la Secretara o de su
rgano desconcentrado, cuando derivado de la atencin de los asuntos de su competencia
as se determine, y

XVII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Contralor Interno.

El Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades, se auxiliar de los Directores de


Responsabilidades e Inconformidades A y B.
ARTCULO 43.- Corresponder a las Direcciones de Responsabilidades e Inconformidades A y B, con
referencia a los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Conocer de las quejas y denuncias que les sean turnadas en contra de servidores pblicos
de la Secretara o de su rgano desconcentrado, as como de las irregularidades detectadas
en las auditoras por presunta violacin a lo dispuesto en el ordenamiento legal en materia
de responsabilidades. Asimismo, formular el acuerdo de radicacin y practicar las
investigaciones y dems diligencias que se requieran;

II.

Solicitar informacin y documentacin a las unidades administrativas de la Secretara y de su


rgano desconcentrado, as como a las dependencias, las entidades y la Procuradura
relacionada con los hechos objeto de la investigacin;
Pgina 60 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

III.

Formular y proponer los acuerdos siguientes:


a)

Mediante el cual se d por concluido el procedimiento de investigacin por falta


de elementos o de competencia;

b)

Para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el ordenamiento


legal en materia de responsabilidades o,

c)

Para abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario;

IV.

Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que
se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, incluidas las
correspondientes al desahogo de pruebas, as como las que deriven de las comparecencias
que hagan los presuntos responsables en el procedimiento de investigacin; emitir,
asimismo, los acuerdos y llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la
instruccin del procedimiento, con excepcin de aquellos que sean competencia de la
Direccin General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades;

V.

Elaborar los proyectos de resolucin para la imposicin de sanciones administrativas a


servidores pblicos de la Secretara o de su rgano desconcentrado por incumplimiento de
sus obligaciones administrativas;

VI.

Auxiliar al Contralor Interno en el desahogo de los asuntos a que se refiere el artculo 41,
fraccin II, numerales 5, 6 y 7 de este Reglamento, llevando a cabo las actuaciones
necesarias para su trmite;

VII.

Auxiliar al Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades en el desahogo


de los asuntos a los que se refiere el artculo 42, fracciones XII y XIII, de este Reglamento,
llevando a cabo las actuaciones necesarias y dictando los acuerdos de trmite que requiera
la instruccin del procedimiento, as como formular los proyectos de resolucin de las
inconformidades que presenten los particulares y someterlos a la consideracin del Contralor
Interno o del Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades, segn
corresponda;

VIII.

Realizar las actuaciones que requiera la instruccin de las reclamaciones que se presenten
ante la Secretara, en trminos del artculo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, y proponer el proyecto de resolucin correspondiente, y

IX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que le
encomiende el Contralor Interno y el Director General Adjunto de Responsabilidades e
Inconformidades.

ARTCULO 44.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigaciones


el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Recibir las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de los
servidores pblicos de la Secretara o de su rgano desconcentrado y ordenar la prctica de
las investigaciones, actuaciones y dems diligencias que se requieran;

II.

Emitir, cuando proceda, el acuerdo de inicio del procedimiento de investigacin de las quejas
y denuncias que le sean encomendadas, as como los acuerdos de acumulacin de
procedimientos, de incompetencia y aquellos que den por concluido dicho procedimiento;

III.

Solicitar informacin y documentacin a las unidades administrativas de la Secretara y de su


rgano desconcentrado, as como a las dependencias, las entidades y la Procuradura,
relacionadas con los hechos objeto de investigacin, as como la informacin o la
Pgina 61 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

comparecencia de personas y servidores pblicos relacionados con la investigacin de que


se trate, levantando las actas administrativas a que haya lugar;
IV.

Citar a los quejosos o denunciantes, cuando as lo considere conveniente, para que


ratifiquen su queja o denuncia, as como emitir los acuerdos y llevar a cabo las actuaciones y
diligencias que requiera la instruccin del procedimiento de investigacin de las quejas y
denuncias que le hayan sido turnadas;

V.

Acordar, cuando corresponda, la remisin a la Direccin General Adjunta de


Responsabilidades e Inconformidades, de los expedientes respectivos cuando de las
investigaciones realizadas se presuma que existe responsabilidad administrativa atribuible a
servidores pblicos de la Secretara o de su rgano desconcentrado;

VI.

Derogada.

VII.

Disear y llevar a cabo programas y operativos especficos tendientes a verificar el


cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores pblicos de la Secretara y de
su rgano desconcentrado, y en caso de detectar conductas que puedan constituir
responsabilidad administrativa o penal turnar el expediente respectivo a la Direccin General
Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades;

VIII.

Recibir las inconformidades que se formulen por actos u omisiones de los Comits de
Profesionalizacin y de Seleccin, as como de cualquier otro rgano o autoridad facultados
para operar en la Secretara y en su rgano desconcentrado el Sistema del Servicio
Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal, as como substanciarlas en
trminos de las disposiciones jurdicas aplicables y emitir las recomendaciones y medidas
que correspondan para preservar la observancia de los principios que rigen dicho Sistema;

IX.

Realizar la valoracin de la determinacin preliminar que formule la Direccin General de


Recursos Humanos de la Secretara sobre el incumplimiento reiterado e injustificado de
obligaciones de los servidores pblicos de carrera, en trminos de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal;

X.

Promover, previo acuerdo con el Contralor Interno, el establecimiento de acciones que


coadyuven al mejoramiento de la gestin en las unidades administrativas de la Secretara o
de su rgano desconcentrado, cuando derivado de la atencin de las quejas, denuncias y
peticiones sobre trmites o servicios que as se determinen;

XI.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos, y

XII.

Las dems que las disposiciones aplicables le confieran y las que le encomiende el Contralor
Interno.

El Director General Adjunto de Quejas, Denuncias e Investigaciones se auxiliar de los Subdirectores de


Quejas y Denuncias A, B, C y D, respectivamente, quienes tendrn, con referencia a los asuntos a que se
refieren las fracciones I a V de este artculo que les sean encomendados, facultades para sustanciar los
procedimientos de investigacin de quejas y denuncias; la prctica de las actuaciones y dems
diligencias pertinentes, as como las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y
las que le encomienden el Contralor Interno y el Director General Adjunto de Quejas, Denuncias e
Investigaciones.
ARTCULO 45.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Auditora el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.

Integrar el Programa Anual de Trabajo de su competencia y someterlo a la consideracin y


aprobacin del Contralor Interno;
Pgina 62 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

II.

Ordenar y realizar las auditoras o revisiones contenidas en el Programa Anual de Trabajo y


aqullas que le instruya el Contralor Interno a las unidades administrativas de la Secretara y
a su rgano desconcentrado, as como a los rganos interno de control de las dependencias,
de las entidades y de la Procuradura; suscribir el informe correspondiente y comunicar el
resultado de dichas auditoras o revisiones al propio Contralor y a los responsables de las
reas auditadas;

III.

Verificar que las actividades de las unidades administrativas de la Secretara, las de su


rgano desconcentrado y las de los rganos internos de control de las dependencias, las
entidades y la Procuradura se realicen con apego a las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables;

IV.

Realizar el seguimiento a las recomendaciones y acciones de mejora derivadas de las


auditoras y revisiones practicadas a las unidades administrativas de la Secretara o a su
rgano desconcentrado, a los rganos internos de control de las dependencias, de las
entidades y de la Procuradura y, en su caso, a las determinadas por otras instancias de
fiscalizacin y comunicar el resultado a las unidades auditadas;

V.

Solicitar informacin y documentacin relacionada con las auditoras y revisiones de control


que realice a las unidades administrativas de la Secretara y de su rgano desconcentrado, a
los rganos internos de control, as como a las dependencias, las entidades y la
Procuradura;

VI.

Participar en los actos de entrega-recepcin de los servidores pblicos de la Secretara y de


su rgano desconcentrado, de los titulares de los rganos internos de control en las
dependencias, las entidades y la Procuradura y en los de los titulares de las reas de
auditora, quejas y responsabilidades de dichos rganos, de conformidad con las
disposiciones jurdicas aplicables;

VII.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos;

VIII.

Auxiliar al Contralor Interno en la atencin de los asuntos de su competencia, y

IX.

Las dems que las disposiciones aplicables le confieran y las que le encomiende el Contralor
Interno.

ARTCULO 46.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Control y Evaluacin el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Proponer al Contralor Interno las revisiones que en materia de evaluacin y control se deban
integrar al Programa Anual de Trabajo;

II.

Realizar las revisiones de control a las unidades administrativas de la Secretara o de su


rgano desconcentrado y a los rganos internos de control de las dependencias, las
entidades y la Procuradura, as como las revisiones de evaluacin y de apoyo a los
programas de gobierno aplicables a las unidades administrativas sealadas;

III.

Proponer, previo acuerdo con el Contralor Interno, el establecimiento de acciones que


coadyuven a mejorar la gestin en la Secretara, su rgano desconcentrado y los rganos
internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura conforme a las
lneas estratgicas implementadas por la Secretara;

IV.

Dar seguimiento y apoyar el cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de las


revisiones de control, as como de las revisiones de evaluacin que realice a los programas
Pgina 63 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

de gobierno aplicables a las unidades administrativas de la Secretara o de su rgano


desconcentrado;
V.

Impulsar y dar seguimiento a los programas y estrategias de desarrollo administrativo


integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica en la Secretara, su rgano
desconcentrado y los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, as como elaborar y presentar los reportes peridicos de resultados de las
acciones derivadas de dichos programas y estrategias;

VI.

Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido en la


Secretara y su rgano desconcentrado informando peridicamente a las instancias
competentes de la propia Secretara el estado que guarda;

VII.

Solicitar informacin y documentacin relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones, a las


unidades administrativas de la Secretara y de su rgano desconcentrado, a los rganos
internos de control, as como a las dependencias, las entidades y la Procuradura;

VIII.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos, y

IX.

Las dems que las disposiciones aplicables le confieran y las que le encomiende
el Contralor Interno.

CAPTULO VII
De las Direcciones Generales
ARTCULO 47.- Al frente de cada Direccin General, habr un Director General, quien se auxiliar por los
Directores Generales Adjuntos, Directores de rea, Subdirectores y Jefes de Departamento, as como el
personal tcnico y administrativo que determine el Secretario y que las necesidades del servicio
requieran, siempre que figuren en el presupuesto de la Secretara.
ARTCULO 48.- Corresponder a los Directores Generales el ejercicio de las siguientes atribuciones
respecto de la Direccin General de su cargo:
I.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y


acciones encomendados a sus unidades administrativas;

II.

Acordar con su superior inmediato la resolucin de los asuntos relevantes;

III.

Formular dictmenes, opiniones e informes en los asuntos que sean propios de su


competencia;

IV.

Intervenir en la designacin, desarrollo, capacitacin, promocin y adscripcin del personal a


su cargo, as como en la contratacin del servicio externo que sea necesario;

V.

Autorizar conforme a las necesidades del servicio o, cuando corresponda, emitir su visto
bueno en trminos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica
Federal para el otorgamiento de licencias al personal a su cargo, y participar, directamente o
a travs de un representante, en los casos de sanciones, remocin y cese del personal de su
responsabilidad;

VI.

Elaborar proyectos sobre la creacin, modificacin, organizacin, fusin o desaparicin de


reas administrativas;

VII.

Asesorar tcnicamente en asuntos de su especialidad a los servidores pblicos de la


Secretara;
Pgina 64 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VIII.

Coordinar sus acciones con los titulares de otras unidades administrativas o servidores
pblicos, cuando as lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretara;

IX.

Formular el respectivo anteproyecto del presupuesto, conforme a las normas establecidas


por la Oficiala Mayor;

X.

Realizar o encomendar investigaciones, estudios y anlisis para promover y apoyar los


asuntos que sean propios de su competencia;

XI.

Formular, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficiala Mayor, los proyectos de
manuales de organizacin, procedimientos y servicios correspondientes;

XII.

Acordar con los Directores Generales Adjuntos, Directores de rea, Subdirectores, Jefes de
Departamento o cualquier otro servidor pblico subalterno, as como conceder audiencia al
pblico;

XIII.

Administrar la informacin generada por los sistemas informticos que utilice en el ejercicio
de sus funciones;

XIV.

Proporcionar la informacin, datos o cooperacin tcnica que les sea requerida internamente
o por otras dependencias, las entidades y la Procuradura, de acuerdo con las polticas y
normas que establezca el Secretario y de acuerdo a lo previsto por la normativa aplicable;

XIV bis. Atender y, en su caso, proporcionar la informacin que les sea requerida por la Unidad
encargada de atender las solicitudes de acceso a la informacin de la Secretara, en
trminos de la normatividad aplicable en materia de acceso a la informacin y de datos
personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa;
XV.

Expedir copias certificadas de documentos que obren en sus archivos y de la informacin


que sea solicitada en trminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica Gubernamental, que resulte de su competencia;

XV bis. Evaluar y, en su caso, certificar las capacidades o competencias del personal de la


Administracin Pblica Federal, conforme a los criterios y disposiciones que resulten
aplicables, en las materias relacionadas con el mbito de sus atribuciones, y
XVI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, las que
correspondan a las unidades o reas administrativas a su cargo y aqullas que les
encomiende su superior jerrquico.

ARTCULO 49.- Corresponder a la Direccin General de Comunicacin Social el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Elaborar, coordinar y aplicar la estrategia y los programas de comunicacin social de la


Secretara, de conformidad con las polticas y lineamientos que establezca la Secretara de
Gobernacin;

II.

Observar y ejecutar la poltica de comunicacin social que determine el Secretario, de


conformidad con las polticas y lineamientos aplicables en la materia;

III.

Coordinar y autorizar el diseo y produccin de materiales de difusin impresos y


electrnicos respecto de las actividades de la Secretara, de conformidad con las
disposiciones jurdicas aplicables;

IV.

Coordinar y atender las relaciones pblicas de la Secretara y de su rgano desconcentrado


con los medios de comunicacin;
Pgina 65 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

V.

Coordinar la realizacin de encuestas y sondeos de opinin respecto a las actividades de la


Secretara, en el mbito de su competencia;

VI.

Difundir los objetivos, programas y acciones de la Secretara;

VII.

Vigilar el uso adecuado de la imagen institucional de la Secretara y de su rgano


desconcentrado;

VII bis.

Incorporar en la pgina de Internet de la Secretara, en coordinacin con las unidades


administrativas, la informacin relacionada con las atribuciones que les corresponden, previa
validacin que las mismas hagan al contenido de la informacin que soliciten incorporar o
actualizar en dicha pgina; con excepcin de aquella informacin que corresponda
incorporar o actualizar a la Unidad de Enlace o a otras unidades administrativas, conforme a
las disposiciones aplicables;

VIII.

Conservar y actualizar el archivo de comunicados, fotografa y de video de las actividades


relevantes de la Secretara;

IX.

Captar, analizar y procesar la informacin que difunden los medios de comunicacin acerca
de la Secretara y proponer, en su caso, acciones preventivas para evitar desinformacin en
la opinin pblica, y

X.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende
el Secretario.

ARTCULO 50.- Corresponder a la Direccin General de Auditoras Externas el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Designar a los auditores externos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as


como a los de los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos.
Para el caso de auditoras externas a proyectos financiados por organismos financieros
internacionales, la designacin se realizar considerando lo establecido en los acuerdos
tcnicos celebrados por la Secretara con dichos organismos;

II.

Determinar los criterios de elegibilidad de las firmas de auditores externos, en funcin de sus
antecedentes profesionales y definir los lineamientos tcnicos y econmicos para designar,
controlar y evaluar la actuacin de los mismos;

III.

Definir los criterios y procedimientos de carcter tcnico para el desarrollo de las auditoras
externas;

IV.

Coordinar el seguimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditora externa, con los
rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura;

V.

Evaluar los resultados de los informes emitidos por firmas de auditores externos y si de los
mismos se desprenden presuntas irregularidades en el cumplimiento de las funciones de los
servidores pblicos o dao patrimonial a la hacienda pblica federal o al patrimonio de
alguna entidad paraestatal, turnarlos a la autoridad competente para los efectos legales que
correspondan;

VI.

Requerir, cuando lo estime conveniente, informacin y documentacin a las dependencias,


las entidades y la Procuradura, as como a sus rganos internos de control y solicitar,
adems, a proveedores y contratistas los datos e informes que requiera;
Pgina 66 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VII.

Informar a su superior jerrquico los resultados de las auditoras practicadas por firmas de
auditores externos;

VIII.

Definir conjuntamente con los organismos financieros internacionales los criterios y


procedimientos de carcter tcnico para el desarrollo de las auditoras externas a proyectos
financiados por los mismos, de conformidad con los acuerdos tcnicos celebrados por la
Secretara con dichos organismos, y

IX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 50 BIS.- Corresponder a la Direccin General de Denuncias e Investigaciones el ejercicio de


las siguientes atribuciones:
I.

Recibir las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las
obligaciones de los servidores pblicos de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, as como de todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos
pblicos federales en trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as
como turnar a los rganos internos de control aqullas que deban tramitarse en esas
instancias;

II.

Someter a consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, los proyectos de normas
y procedimientos relacionados con la atencin de quejas y denuncias materia de su
competencia;

III.

Ordenar y practicar de oficio o a partir de queja o denuncia, las investigaciones que le


correspondan sobre el posible incumplimiento de los servidores pblicos a las obligaciones a
que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, para lo cual podr
solicitar a las unidades administrativas competentes de la Secretara la prctica de visitas de
inspeccin o auditoras, as como los operativos especficos de verificacin que se requieran;
y actuar, igualmente, en las investigaciones que se atraigan para ser conocidas directamente
en la Secretara por acuerdo de su Titular;

III bis.

Analizar a solicitud de la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial o


de los rganos internos de control, el apartado de la declaracin de situacin patrimonial que
sobre posibles conflictos de inters formulen los servidores pblicos para, en su caso,
ordenar la prctica de investigaciones que permitan identificar la existencia o no, de
presuntas infracciones;

IV.

Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante o al quejoso para la ratificacin de la


denuncia o la queja presentada en contra de servidores pblicos por presuntas violaciones al
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, o incluso a otros servidores pblicos
que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de los mismos,
as como solicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que permitan
advertir la presunta responsabilidad del servidor pblico;

V.

Ordenar la prctica de las actuaciones y diligencias que se requieran en el procedimiento de


investigacin;

VI.

Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigacin que realice,
incluidos los de archivo por falta de elementos y de remisin de los expedientes a la
autoridad competente;

VII.

Requerir a las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como a otras instituciones


pblicas federales, estatales o municipales cuando exista convenio para ello, informacin y
documentacin relacionada con los hechos objeto de la investigacin o bien, solicitarla a
personas fsicas y morales de conformidad con las disposiciones aplicables;
Pgina 67 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VIII.

Turnar los expedientes a los rganos internos de control y a la Direccin General de


Responsabilidades y Situacin Patrimonial, cuando de las investigaciones realizadas existan
elementos que permitan establecer la presunta responsabilidad del servidor pblico;

IX.

Turnar, previo conocimiento del Subsecretario, los expedientes a la Unidad de Asuntos


Jurdicos cuando de las investigaciones realizadas se presuma que el servidor pblico
incurri en hechos delictuosos;

X.

Proponer al superior jerrquico la atraccin de los procedimientos de investigacin que


lleven a cabo los rganos internos de control de las dependencias, de las entidades y de la
Procuradura, derivados del posible incumplimiento de los servidores pblicos a las
obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

X bis.

Supervisar y coordinar los procedimientos de investigacin, quejas y denuncias que lleven


los rganos internos de control y las Unidades de Responsabilidades;

XI.

Asesorar, apoyar y dar seguimiento a las actividades que desarrollan los rganos internos de
control en las dependencias, las entidades y la Procuradura, en materia de investigacin de
quejas o denuncias en contra de servidores pblicos por el posible incumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

XII.

Elaborar guas no vinculatorias en materia de quejas y denuncias, para orientar y facilitar el


desarrollo de las actividades correspondientes;

XIII.

Promover la capacitacin en las materias de su competencia del personal de las reas de


quejas de los rganos internos de control de las dependencias, entidades y de la
Procuradura;

XIV.

Derogada.

XV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, as como las que competen a las unidades administrativas a su
cargo.

ARTCULO 50 BIS 1.- Corresponder a las Direcciones Generales Adjuntas de Investigaciones A y B el


ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Atender las quejas y denuncias que le sean turnadas, as como practicar las investigaciones
que correspondan por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores
pblicos a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

II.

Solicitar a las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como a otras instituciones


pblicas federales, estatales o municipales cuando exista convenio para ello, informacin y
documentacin relacionada con los hechos objeto de la investigacin o bien, solicitarla a
personas fsicas y morales de conformidad con las disposiciones aplicables;

III.

Ordenar la remisin de las quejas y denuncias que deban tramitarse en los rganos internos
de control, y

IV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Denuncias e Investigaciones, as como
las que competen a las reas administrativas a su cargo.

ARTCULO 50 BIS 2.- Corresponder a las Direcciones de Investigaciones A, B, C, D, E y F el ejercicio


de las siguientes atribuciones:
Pgina 68 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

I.

Tramitar las quejas y denuncias que se le encomienden, as como practicar las


investigaciones que correspondan por el posible incumplimiento de las obligaciones de los
servidores pblicos a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

II.

Citar, previo acuerdo del superior jerrquico, al denunciante o al quejoso para la ratificacin
de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores pblicos por presuntas
violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades, o incluso a otros
servidores pblicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la
veracidad de los mismos, as como solicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos o
indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor pblico;

III.

Practicar las diligencias necesarias en el procedimiento de investigacin, a fin de integrar


debidamente los expedientes relacionados con el posible incumplimiento de los servidores
pblicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades;

IV.

Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigacin que realice,
incluidos los de archivo por falta de elementos y de remisin de los expedientes a la
autoridad competente;

V.

Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentacin a la que tenga acceso
con motivo de las investigaciones que practiquen y que obren en los archivos de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, el Director General de Denuncias e Investigaciones o el Director
General Adjunto de Investigaciones correspondiente.

ARTCULO 51.- Corresponder a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial el


ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Coordinar la integracin de un padrn de servidores pblicos obligados a presentar


declaracin de situacin patrimonial y de posible conflicto de inters;

II.

Llevar el registro de la situacin patrimonial y de posible conflicto de inters de los


servidores pblicos, recibiendo para ello las declaraciones respectivas;

III.

Tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos disciplinarios derivados de las quejas,


denuncias y auditoras relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de los
servidores pblicos de las dependencias, de las entidades y de la Procuradura, as como de
todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos pblicos federales en trminos
del ordenamiento legal en materia de responsabilidades administrativas; actuar, igualmente,
en los procedimientos que se atraigan por la Secretara, imponiendo las sanciones cuando
de dichos procedimientos se determinen responsabilidades administrativas;

III bis.

Supervisar y coordinar los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas


de los servidores pblicos que lleven los rganos internos de control y las Unidades de
Responsabilidades cuando corresponda;

IV.

Proponer, previa opinin de las unidades administrativas competentes de la Secretara, las


normas y formatos conforme a los cuales los servidores pblicos debern declarar su
situacin patrimonial y su posible conflicto de inters, as como los manuales e instructivos
correspondientes;

V.

Coordinar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los servidores
pblicos en relacin con las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran
Pgina 69 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

el patrimonio de los servidores pblicos de conformidad con la ley de la materia, as como


imponer las sanciones que correspondan;
VI.

Resolver las inconformidades que presenten los servidores pblicos en contra de las
notificaciones que se les practiquen para comunicarles de incongruencias detectadas en las
investigaciones o auditoras realizadas en relacin con su patrimonio;

VII.

Llevar los registros relativos a los servidores pblicos y a los bienes a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como coordinar la recepcin,
seguimiento y control de los obsequios, donativos o beneficios;

VIII.

Derogada.

IX.

Turnar a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la


Procuradura, los expedientes relativos a presuntas responsabilidades administrativas en los
que aqullos deban imponer sanciones disciplinarias en los trminos del ordenamiento legal
en materia de responsabilidades;

X.

Coordinar la realizacin de las acciones que procedan conforme al ordenamiento legal en


materia de responsabilidades administrativas, a fin de apoyar el cobro de las sanciones
econmicas que se impongan;

XI.

Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formule la Tesorera de la


Federacin, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar;

XII.

Asesorar, apoyar, supervisar y dar seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de
responsabilidades;

XIII.

Proponer la celebracin de bases y convenios de coordinacin en materia de


responsabilidades y situacin patrimonial con las dependencias, las entidades, la
Procuradura y los organismos constitucionales autnomos, as como con los poderes
legislativo y judicial y los gobiernos de las entidades federativas, con la participacin que
corresponda a los municipios;

XIV.

Administrar la informacin de los sistemas informticos que se requieran para el control y


seguimiento de los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlaces
institucionales para el intercambio y suministro de informacin conforme a las disposiciones
jurdicas establecidas al efecto;

XV.

Elaborar las normas y dems disposiciones en materia de responsabilidades y situacin


patrimonial, as como emitir criterios en esas materias para efectos internos de la Secretara;

XVI.

Elaborar guas no vinculatorias en materia de responsabilidades y situacin patrimonial, para


orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes;

XVII.

Emitir la declaracin prevista en el ordenamiento legal en materia de responsabilidades,


cuando los servidores pblicos no cumplan con su obligacin de presentar declaracin de
situacin patrimonial, en los trminos del propio ordenamiento;

XVII bis. Hacer al Ministerio Pblico, la declaratoria prevista en el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, cuando el sujeto a la verificacin de la evolucin patrimonial no justifique
la procedencia lcita del incremento sustancial de ste, y
XVIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, as como las que competen a las unidades administrativas a su
cargo.
Pgina 70 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 52.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Responsabilidades el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Determinar la procedencia o improcedencia de iniciar los procedimientos administrativos de


responsabilidad y, en su caso, citar al presunto responsable, en los trminos del
ordenamiento legal en materia de responsabilidades a la audiencia de ley;

II.

Ordenar la prctica de las diligencias de investigacin que se estimen procedentes y citar a


otra u otras audiencias, cuando no se hayan agotado las diligencias necesarias para
proponer la resolucin respectiva, as como acordar el cierre de instruccin del
procedimiento;

III.

Emitir cuando proceda, el acuerdo de determinacin de suspensin temporal de los


presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones en los trminos del
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, si de las constancias de autos se
desprenden elementos que hagan pertinente esta medida y as conviene para la
continuacin de las investigaciones;

IV.

Revisar y someter a consideracin del Director General de Responsabilidades y Situacin


Patrimonial el proyecto de resolucin en el procedimiento administrativo de
responsabilidades, as como proponer a ste la realizacin de acciones para apoyar el cobro
de las sanciones econmicas que lleguen a imponerse;

V.

Coadyuvar con la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial en la


asesora, apoyo, supervisin y seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de
responsabilidades, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial, as como las que competen a las reas administrativas a su cargo.

ARTCULO 53.- Corresponder a las Direcciones de Responsabilidades A, B, C, D, E, F y G, con


referencia a los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Practicar las diligencias que se estime procedentes, a fin de integrar debidamente el


expediente relacionado con presuntas irregularidades cometidas por servidores pblicos, y
expedir el acuerdo de radicacin para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere
el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como someter a consideracin
del Director General Adjunto de Responsabilidades, el acuerdo de procedencia o
improcedencia de los procedimientos administrativos de responsabilidades;

II.

Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulacin de procedimientos administrativos de


responsabilidades de los servidores pblicos, as como el desglose de actuaciones;

III.

Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que
se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como emitir los
acuerdos y llevar a cabo las actuaciones o solicitudes de informacin que requiera la
instruccin del procedimiento, con excepcin de aquellos acuerdos y diligencias que
corresponda llevar a cabo a la Direccin General Adjunta de Responsabilidades;

IV.

Analizar los expedientes y proponer al Director General Adjunto de Responsabilidades el


proyecto de resolucin que corresponda, y

Pgina 71 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

V.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomiende el Secretario, el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Responsabilidades.

Los abogados proyectistas, adscritos a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin


Patrimonial tendrn dentro de sus funciones brindar apoyo a los Directores de Responsabilidades en el
ejercicio de las atribuciones previstas en este artculo, respecto de los asuntos que se les encomienden.
ARTCULO 54.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Verificacin Patrimonial el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
I.

Practicar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los servidores
pblicos en relacin con las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran
su patrimonio de conformidad con el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

II.

Citar, cuando lo estime necesario, al servidor pblico para que realice las aclaraciones
pertinentes respecto de las incongruencias detectadas en su patrimonio, de conformidad con
el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

III.

Emitir, cuando as proceda, el acuerdo mediante el cual se d por concluida, por falta de
elementos, la investigacin que en el mbito de sus atribuciones hubiere practicado;

IV.

Emitir el acuerdo por el cual se determine, en su caso, la improcedencia de instruir el


procedimiento en materia de verificacin patrimonial establecido en el ordenamiento legal en
materia de responsabilidades, cuando exista razn fundada para ello;

V.

Derogada.

VI.

Revisar y someter a consideracin del Director General de Responsabilidades y Situacin


Patrimonial, los proyectos de resolucin de las inconformidades que presenten los servidores
pblicos en contra de las notificaciones que se les practiquen para comunicarles las
incongruencias detectadas en las investigaciones o auditoras realizadas en relacin con su
patrimonio;

VII.

Coadyuvar con la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial en la


asesora, apoyo, supervisin y seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de
responsabilidades, y

VIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial, as como las que competen a las reas administrativas a su cargo.

ARTCULO 55.- Corresponder a las Direcciones de Verificacin Patrimonial A, B, C y D, con referencia


a los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Analizar, desde el punto de vista jurdico, la informacin que se hubiere recabado con
respecto a la situacin patrimonial y el posible conflicto de inters de los servidores pblicos
y sus dependientes econmicos, as como solicitar la informacin que se requiera derivada
de las aclaraciones que se formulen respecto de las incongruencias detectadas en el
patrimonio, e integrar el expediente de evolucin patrimonial, de conformidad con el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

II.

Levantar y suscribir las actas administrativas relativas a las aclaraciones que formule, en su
caso, el servidor pblico respecto de las incongruencias detectadas en su patrimonio, de
conformidad con el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como emitir los
acuerdos y llevar a cabo las diligencias necesarias para la sustanciacin del procedimiento;
Pgina 72 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

III.

Tramitar en trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, la


inconformidad que presenten los servidores pblicos en contra de las notificaciones que se
les practiquen para comunicarles de incongruencias detectadas en las investigaciones
realizadas en relacin con su patrimonio; as como formular y someter a consideracin del
Director General Adjunto de Verificacin Patrimonial, los proyectos de resolucin de dichas
inconformidades;

IV.

Emitir el acuerdo en el que se determine el envo de los expedientes integrados con motivo
de las investigaciones respecto de la evolucin patrimonial de los servidores pblicos a la
Direccin General Adjunta de Responsabilidades, cuando se detecten presuntas
responsabilidades administrativas y, en su caso, a la Unidad de Asuntos Jurdicos cuando se
adviertan irregularidades de carcter penal;

V.

Analizar los expedientes relacionados con las incongruencias detectadas respecto de los
bienes que integran el patrimonio de los servidores pblicos y, en su caso, someter a
consideracin del Director General Adjunto de Verificacin Patrimonial, el acuerdo por el cual
se determine la procedencia o improcedencia de instruir el procedimiento en materia de
verificacin patrimonial establecido en el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Verificacin Patrimonial.

Los abogados proyectistas de verificacin apoyarn a los Directores de Verificacin en el ejercicio de las
atribuciones previstas en este artculo, respecto de los asuntos que se les encomienden.
ARTCULO 56.- Corresponder a las Direcciones Contables de Verificacin Patrimonial, con referencia a
los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Revisar y analizar desde el punto de vista contable-financiero, la informacin que se hubiere


recabado con respecto a la situacin patrimonial de los servidores pblicos y sus
dependientes econmicos;

II.

Formular el anlisis contable-financiero en el procedimiento a que se refiere el ordenamiento


legal en materia de responsabilidades con respecto a incongruencias detectadas en el
patrimonio de los servidores pblicos, y

III.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomiende el Secretario, el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Verificacin Patrimonial.

ARTCULO 57.- Derogado.


ARTCULO 58.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores
Pblicos Sancionados el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Coordinar, vigilar, supervisar el cumplimiento y controlar la recepcin, registro y resguardo


de las declaraciones de situacin patrimonial y de posible conflicto de inters de los
servidores pblicos, as como llevar el padrn de servidores pblicos obligados a presentar
declaracin;

II.

Ordenar las acciones para la deteccin de quienes omitieron o presentaron


extemporneamente la declaracin de situacin patrimonial conforme al ordenamiento legal
en materia de responsabilidades, as como respecto del apartado de posible conflicto de
inters para dar vista a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y
Pgina 73 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

la Procuradura, a la Contralora Interna de la Secretara y, en su caso, a la Direccin


General de Denuncias e Investigaciones o a la Direccin General Adjunta de
Responsabilidades, a efecto de que stos determinen lo conducente;
III.

Recabar, integrar y analizar la informacin de sanciones impuestas que remitan las


dependencias, las entidades, la Procuradura y otras autoridades, para efectos de la
integracin y actualizacin del Registro de Servidores Pblicos Sancionados;

IV.

Proponer al superior jerrquico el establecimiento de programas preventivos y las acciones


en materia de declaracin de situacin patrimonial y de posible conflicto de inters de los
servidores pblicos;

V.

Coordinar con la Procuradura las labores de recepcin de declaraciones que se efecten a


travs del Ministerio Pblico de la Federacin en el interior del pas, en los trminos del
convenio celebrado entre la Secretara y dicha Procuradura;

VI.

Supervisar la recepcin, registro, seguimiento y control de los obsequios, donativos o


beneficios a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como
ordenar su remisin a las instancias que correspondan;

VII.

Coordinar la asesora y capacitacin que se otorgue a los servidores pblicos en materia de


declaracin de situacin patrimonial y de posible conflicto de inters;

VIII.

Coordinar y supervisar el Registro de Servidores Pblicos Sancionados y expedir las


constancias de inhabilitacin o de no inhabilitacin, as como de antecedentes de sancin de
servidores pblicos;

IX.

Verificar el cumplimiento y, en su caso, promover la celebracin o actualizacin de convenios


con otros rdenes de gobierno y organismos constitucionales autnomos, as como con los
Poderes judiciales y legislativos, federales y locales, en materia de inhabilitacin y llevar a
cabo acciones para promover el intercambio de la informacin correspondiente;

X.

Coordinar el funcionamiento, resguardo y custodia de la documentacin integrada a los


registros de los servidores pblicos y ordenar la adopcin de medidas para actualizar y
depurar el archivo correspondiente;

XI.

Ordenar el anlisis de los empleos, cargos o comisiones cuyos titulares deben estar sujetos
a la obligacin de presentar declaracin de situacin patrimonial;

XII.

Proponer al Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial las normas,


manuales e instructivos en materia de declaraciones de situacin patrimonial y de posible
conflicto de inters, as como el diseo de los formatos conforme a los cuales los servidores
pblicos debern presentar declaracin sobre su situacin patrimonial, esto ltimo en
coordinacin con la Direccin General de Informacin e Integracin;

XIII.

Ordenar las acciones necesarias para la deteccin y vista a los rganos internos de control
de las dependencias, las entidades y la Procuradura, respecto de quienes estando
inhabilitados para desempear empleo, cargo o comisin en el servicio pblico, se
encuentren en activo en la Administracin Pblica Federal, y

XIV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial, as como las que competen a las reas administrativas a su cargo.

Pgina 74 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 59.- La Direccin de Registro Patrimonial tiene las siguientes atribuciones:


I.

Realizar las acciones para la recepcin, registro y seguimiento de los obsequios, donativos o
beneficios a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades para su
remisin a las instituciones que correspondan;

II.

Ejecutar los programas preventivos y las acciones en materia de declaracin de situacin


patrimonial y de posible conflicto de inters de los servidores pblicos;

III.

Llevar a cabo las acciones necesarias para que la Procuradura reciba las declaraciones a
travs del Ministerio Pblico de la Federacin en el interior del pas, en los trminos del
convenio celebrado entre la Secretara y dicha Procuradura;

IV.

Brindar capacitacin, asesora y apoyo a los servidores pblicos que lo requieran en materia
de declaracin de situacin patrimonial y de posible conflicto de inters;

V.

Llevar a cabo las acciones para el resguardo y custodia de la documentacin integrada al


registro patrimonial de servidores pblicos y adoptar las medidas para actualizar y depurar el
archivo correspondiente;

VI.

Proponer al Director General Adjunto de Registro Patrimonial y de Servidores Pblicos


Sancionados, el contenido de las normas, manuales, instructivos y formatos conforme a los
cuales los servidores pblicos debern presentar declaracin sobre su situacin patrimonial
y posible conflicto de inters;

VII.

Verificar el cumplimiento de la obligacin de presentar declaracin de situacin patrimonial y


de posible conflicto de inters y realizar las acciones que resulten necesarias para dar vista,
en su caso, a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, a la Contralora Interna de la Secretara y, en su caso, a la Direccin General
de Denuncias e Investigaciones o a la Direccin General Adjunta de Responsabilidades,
conforme al ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

VIII.

Realizar las acciones necesarias para la integracin del Padrn de Servidores Pblicos
obligados a presentar declaracin de situacin patrimonial y efectuar el anlisis de los
empleos, cargos o comisiones cuyos titulares deben presentarla, y

IX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Registro Patrimonial y de Servidores Pblicos Sancionados.

ARTCULO 60.- Corresponder a la Direccin de Registro de Servidores Pblicos Sancionados el


ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Efectuar las acciones para el control y seguimiento de los convenios celebrados por la
Secretara con las entidades federativas, los organismos constitucionales autnomos y con
los Poderes legislativo y judicial, federal y locales, en materia de inhabilitacin de servidores
pblicos;

II.

Operar y mantener actualizado el Registro de Servidores Pblicos Sancionados en la


Administracin Pblica Federal y de los inhabilitados en los gobiernos de las entidades
federativas y municipios, en los organismos constitucionales autnomos, as como en los
Poderes legislativo y judicial, federal o local;

III.

Emitir las constancias de inhabilitacin o de no inhabilitacin y las de antecedentes de


sancin;

Pgina 75 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IV.

Efectuar las acciones necesarias para la deteccin y vista a los rganos internos de control
de las dependencias, las entidades y la Procuradura, respecto de quienes estn
inhabilitados para desempear un empleo, cargo o comisin en el servicio pblico, y se
encuentren en activo en alguna de dichas instituciones;

V.

Llevar a cabo las acciones para la custodia y el resguardo de la documentacin integrada al


registro de servidores pblicos sancionados y adoptar las medidas para actualizar y depurar
el archivo correspondiente, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial o el Director General Adjunto de Registro Patrimonial y de Servidores Pblicos
Sancionados.

ARTCULO 61.- Corresponder a la Direccin de Asesora y Consulta el ejercicio de las siguientes


atribuciones:
I.

Brindar asesora, apoyo tcnico y operativo en materia de responsabilidades a los rganos


internos de control, en coordinacin con las Direcciones Generales Adjuntas de
Responsabilidades; de Verificacin Patrimonial y de Registro Patrimonial y de Servidores
Pblicos Sancionados, as como implementar y llevar a cabo plticas, conferencias, talleres,
mesas redondas y cursos entre dichos rganos, a efecto de impulsar el intercambio de
informacin y unificacin de criterios en materia de responsabilidades;

II.

Proponer al Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial las normas,


criterios y dems disposiciones en materia de responsabilidades, as como guas no
vinculatorias para orientar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
servidores pblicos, con sujecin a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables y en
concordancia con los objetivos, polticas y prioridades de la Secretara;

III.

Participar en la instrumentacin de los proyectos de bases, convenios o acuerdos de


coordinacin en materia de responsabilidades que pretenda celebrar la Secretara con las
dependencias, las entidades, la Procuradura y los organismos constitucionales autnomos,
as como con los gobiernos de las entidades federativas, con la participacin que
corresponda a los municipios involucrados;

IV.

Coordinar la supervisin y seguimiento de las actividades que desarrollen los rganos


internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de
responsabilidades;

V.

Proponer los sistemas que se requieran para que los rganos internos de control registren
los asuntos de su competencia en materia de responsabilidades administrativas, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial.

ARTCULO 62.- Corresponder a la Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones


Pblicas el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Resolver, en los trminos de las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,


arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma, las
inconformidades que formulen los particulares con motivo de:
1.

Los actos realizados por los estados y municipios, el Distrito Federal y sus
rganos poltico-administrativos derivados de procedimientos de contratacin
con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que
Pgina 76 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

celebren con el Ejecutivo Federal, y que contravengan las disposiciones


mencionadas en el presente artculo, salvo en los casos en que la Secretara
tenga celebrado convenio de coordinacin con las propias entidades
federativas, a efecto de que sean stas las que conozcan y resuelvan dichas
inconformidades, y
2.

Los actos realizados por las dependencias, las entidades y la Procuradura,


derivados de procedimientos de contratacin que contravengan las
disposiciones jurdicas citadas, cuando la Secretara determine que ella deba
conocer directamente.
Para los efectos del prrafo anterior, cuando la inconformidad se haya iniciado
en el correspondiente rgano interno de control, solicitar a ste la remisin del
expediente, y se notificar personalmente a quienes tengan inters en el asunto
de su radicacin en la Direccin General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas.

I Bis.

Coordinar los procedimientos de los rganos internos de control de las dependencias, de las
entidades y de la Procuradura en materia de inconformidades, intervenciones de oficio,
conciliaciones o sanciones a licitantes, proveedores y contratistas;

II.

Iniciar el procedimiento de intervencin de oficio, si as lo considera conveniente por


presumir la inobservancia de las disposiciones jurdicas mencionadas en el presente artculo,
as como dictar las resoluciones que pongan fin a dicho procedimiento;

III.

Iniciar y resolver los procedimientos que se instruyan a los licitantes, proveedores y


contratistas por infracciones a las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma, e imponer
cuando proceda las sanciones que correspondan, en los supuestos siguientes:
1.

Por infracciones cometidas en los procedimientos de contratacin o derivados


de contratos celebrados por la Secretara;

2.

Por infracciones derivadas de procedimientos de contratacin o contratos


celebrados por los estados y municipios, el Distrito Federal y sus rganos
poltico-administrativos con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a
los convenios suscritos con el Ejecutivo Federal;

3.

Por infracciones derivadas de procedimientos de contratacin o contratos


celebrados por las dependencias, las entidades o la Procuradura, cuando la
Secretara determine que ella deba conocer directamente.
Cuando el procedimiento de sancin se haya iniciado en el correspondiente
rgano interno de control, solicitar a ste la remisin del expediente, y se
notificar personalmente a quienes tengan inters en el asunto de su radicacin
en la Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones
Pblicas.

4.

Los dems que establezcan las disposiciones jurdicas aplicables.

Derogado.
IV.

Iniciar y resolver los procedimientos que se instruyan a notarios pblicos y a Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal e imponer, cuando proceda, las sanciones que
correspondan, en trminos de la Ley General de Bienes Nacionales;

V.

Supervisar y conducir los procedimientos de conciliacin previstos en la Ley de


Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, la Ley de Obras Pblicas y
Pgina 77 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Pblico Privadas, todas
ellas de carcter federal, con excepcin de aqullos que por acuerdo del Secretario deban
conocer los rganos internos de control, respecto de los cuales la Secretara podr
determinar su atraccin;
V bis.

Derogada.

V ter.

Derogada.

VI.

Solicitar, a las unidades de Auditora Gubernamental o de Control y Auditora a Obra Pblica


o bien, a los titulares de los rganos internos de control, en los casos en que advierta
posibles irregularidades en los procedimientos de contratacin, la verificacin del
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de
contratacin de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pblica;

VII.

Dar vista a los titulares de los rganos internos de control, a la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial, a la Contralora Interna o, en su caso, a la
Direccin General de Denuncias e Investigaciones, a las Unidades de Responsabilidades
con las constancias o los expedientes derivados de los procedimientos de inconformidades,
intervenciones de oficio, conciliaciones o sanciones a licitantes, proveedores y contratistas,
si de los mismos se advierten conductas que puedan constituir responsabilidades
administrativas de los servidores pblicos para efecto de que, en su caso, se inicie el
procedimiento disciplinario respectivo;

VIII.

Informar a la Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara o al titular del rgano interno de


control que corresponda los hechos de que tenga conocimiento y que puedan ser
constitutivos de delitos;

IX.

Asesorar, apoyar, supervisar y dar seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control en materia de inconformidades, intervenciones de oficio, conciliaciones y
sanciones a personas fsicas o morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios relacionados con
las mismas y dems disposiciones en contratacin pblica;

X.

Proponer a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pblicas o a la Unidad de Poltica


de Contrataciones Pblicas, segn corresponda, la instrumentacin de medidas preventivas
y disposiciones de carcter general que propicien la adecuada aplicacin de las leyes en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obra pblica;

XI.

Proponer la emisin de los lineamientos que los rganos internos de control deban observar
para agilizar y perfeccionar la sustanciacin de procedimientos de inconformidades,
intervenciones de oficio, conciliaciones y sanciones a licitantes proveedores y contratistas, y

XI bis

Llevar el registro del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la


Administracin Pblica Federal;

XII.

Hacer del conocimiento de la unidad administrativa competente, con la documentacin


correspondiente, de las sanciones impuestas a notarios pblicos y Notarios del Patrimonio
Inmobiliario Federal, as como a testigos sociales, a efecto que, en ejercicio de sus
atribuciones, haga efectiva las sanciones precisadas;

XIII.

Aplicar las medidas de apremio, previstas en las leyes de la materia, y

XIV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario y las que correspondan a los servidores pblicos a su cargo,
expresadas en los artculos 63 a 69 siguientes.
Pgina 78 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 63.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Inconformidades el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Proponer al Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas los


proyectos de resolucin de los procedimientos de inconformidad e intervenciones de oficio
que se instruyan sobre dichas materias;

II.

Supervisar la debida instruccin de los procedimientos de inconformidad e intervenciones de


oficio que lleven a cabo los Directores de Inconformidades a su cargo;

III.

Acordar, como medida cautelar durante el trmite de una inconformidad o intervencin de


oficio, la suspensin de los actos del procedimiento de contratacin, en trminos de lo
previsto en las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma;

IV.

Emitir acuerdos relacionados con el cumplimiento de las resoluciones que pongan fin a los
procedimientos de inconformidad e intervenciones de oficio, archivando los expedientes
cuando se tengan por cumplimentadas las mismas;

V.

Auxiliar a la Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas en


la asesora, apoyo, supervisin y seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control en materia de inconformidades e intervenciones de oficio;

VI.

Dar vista a la Direccin General Adjunta de Sanciones, con los expedientes o constancias
correspondientes, cuando de los procedimientos administrativos que conozca se desprendan
conductas de particulares posiblemente infractoras a las disposiciones jurdicas en materia
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la
misma;

VII.

Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de inconformidad previstos en ordenamientos legales relacionados con las
contrataciones pblicas que se le encomienden;

VIII.

Aplicar las medidas de apremio, previstas en las leyes de la materia, y

IX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas y las que corresponden a las Direcciones de Inconformidades A, B,
C, D y E.

ARTCULO 64.- Corresponder a las Direcciones de Inconformidades A, B, C, D y E el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Instruir y sustanciar los procedimientos administrativos de inconformidades e intervenciones


de oficio, emitiendo para ello todo tipo de acuerdos o providencias de trmite y llevando a
cabo toda clase de diligencias, requerimientos, cotejos, citaciones, notificaciones y
prevenciones a que haya lugar, con excepcin del acuerdo inicial de las intervenciones de
oficio, el cual deber dictar el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas;

II.

Elaborar los proyectos de resolucin de los procedimientos administrativos que instruyan, en


trminos de la fraccin anterior;

III.

Hacer constar da y hora en que se fijen las notificaciones que conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas deban realizarse por rotuln;
Pgina 79 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IV.

Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de inconformidad previstos en ordenamientos legales relacionados con las
contrataciones pblicas que se le encomienden, y

V.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como las que
les encomiende el Secretario, el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas o el Director General Adjunto de Inconformidades.

ARTCULO 65.- La Direccin General Adjunta de Sanciones tiene las siguientes atribuciones:
I.

Supervisar las investigaciones que se instruyan a los notarios pblicos y a los Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal, por infracciones a las disposiciones de la Ley General de
Bienes Nacionales;

II.

Proponer al Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas los


proyectos de inicio y resolucin de los procedimientos instruidos a los licitantes, proveedores
y contratistas por infracciones a las disposiciones jurdicas que regulan las adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma;

III.

Supervisar las investigaciones que se instruyan a personas fsicas o morales por


infracciones a las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obra pblica, servicios relacionados con la misma y dems disposiciones en
contratacin pblica;

IV.

Proponer al Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas los


proyectos de inicio y resolucin de los procedimientos instruidos a personas fsicas o
morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios relacionados con la misma y dems
disposiciones en contratacin pblica;

V.

Supervisar la debida instruccin y sustanciacin de los procedimientos de sancin referidos


en las fracciones anteriores;

VI.

Auxiliar a la Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas en


la asesora, apoyo, supervisin y seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control en materia de sanciones a personas fsicas o morales por infracciones a
las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra
pblica, servicios relacionados con la misma y dems disposiciones en contratacin pblica;

VII.

Requerir a las dependencias, a las entidades y a la Procuradura, as como a los estados y


municipios, el Distrito Federal, incluyendo a sus rganos poltico-administrativos la
informacin relativa a las rescisiones de contratos de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma que realicen con cargo total o
parcial a fondos federales;

VIII.

Requerir informacin a la autoridad fiscal sobre el cobro de las multas impuestas a personas
fsicas o morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios relacionados con la misma y dems
disposiciones en contratacin pblica, as como a notarios pblicos y Notarios del Patrimonio
Inmobiliario Federal, con sujecin a las disposiciones jurdicas aplicables;

IX.

Atender las consultas que formulen las dependencias, las entidades, la Procuradura, las
entidades federativas y los municipios, en relacin con la vigencia, efecto y alcance de las
inhabilitaciones impuestas a personas fsicas o morales por infracciones a las disposiciones
jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios
relacionados con la misma y dems disposiciones en contratacin pblica;
Pgina 80 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

X.

Aplicar las medidas de apremio, previstas en las leyes de la materia, y

XI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas y las que corresponden a las Direcciones de Sanciones A, B y C.

ARTCULO 66.- Las Direcciones de Sanciones A, B y C tienen las siguientes atribuciones:


I.

Requerir a las dependencias, las entidades, la Procuradura, los estados y los municipios, al
Distrito Federal, incluyendo a sus rganos poltico-administrativos, as como a los
particulares, la informacin y documentacin necesarias para la integracin de los
expedientes de sancin a personas fsicas o morales, notarios pblicos y Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal, a efecto de iniciar, en su caso, los procedimientos
respectivos;

II.

Instruir y llevar a cabo las investigaciones a personas fsicas o morales por infracciones a las
disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica,
servicios relacionados con la misma y dems disposiciones en contratacin pblica;

III.

Instruir y sustanciar los procedimientos administrativos de sancin a personas fsicas o


morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios relacionados con la misma y dems
disposiciones en contratacin pblica; para ello, podr emitir todo tipo de acuerdos de
trmite y llevar a cabo toda clase de diligencias, cotejos, requerimientos, citaciones,
notificaciones y prevenciones a que haya lugar;

IV.

Instruir y sustanciar los procedimientos administrativos de sancin a notarios pblicos y


Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal derivados de infracciones a la Ley General de
Bienes Nacionales, a cuyo efecto podr emitir todo tipo de acuerdos de trmite y llevar a
cabo toda clase de diligencias, cotejos, requerimientos, citaciones, notificaciones y
prevenciones a que haya lugar;

V.

Instruir y llevar a cabo las investigaciones de los procedimientos a los notarios pblicos y a
los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, por infracciones a las disposiciones de la
Ley General de Bienes Nacionales;

VI.

Elaborar los proyectos de inicio y resolucin de los procedimientos administrativos a que se


refieren las fracciones anteriores;

VII.

Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de sancin a licitantes, proveedores y contratistas previstos en
ordenamientos legales relacionados con las contrataciones pblicas que se les
encomienden;

VIII.

Registrar y mantener actualizado el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados


de la Administracin Pblica Federal, sobre los asuntos a cargo de la Direccin General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas, y

IX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como las que
les encomiende el Secretario, el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas o el Director General Adjunto de Sanciones.

ARTCULO 67.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Conciliaciones el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Supervisar la tramitacin de los procedimientos de conciliacin que lleven las Direcciones de


Conciliaciones A y B, as como los Conciliadores A y B en los procedimientos que les
encomiende;

Pgina 81 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

II.

Solicitar a las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como a los estados y


municipios, el Distrito Federal y sus rganos poltico-administrativos la informacin relativa al
cumplimiento de los acuerdos adoptados en las audiencias de conciliacin;

III.

Auxiliar a la Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas en


la asesora, apoyo, supervisin y seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control en materia de conciliaciones;

IV.

Dar vista a la Direccin General Adjunta de Sanciones, con los expedientes o constancias
correspondientes, cuando en los procedimientos de conciliacin se observen conductas de
particulares posiblemente infractoras a las disposiciones jurdicas que regulan las
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma;

V.

Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de conciliacin previstos en los ordenamientos legales relacionados con las
contrataciones pblicas que se le encomienden, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas y las que corresponden a las Direcciones de Conciliaciones A y B.

ARTCULO 68.- Corresponder a las Direcciones de Conciliaciones A y B el ejercicio de las siguientes


atribuciones:
I.

Tramitar los procedimientos de conciliacin en materia de adquisiciones, arrendamientos,


servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma derivados de las solicitudes de
conciliacin que se presenten, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los
contratos o pedidos celebrados por los proveedores o contratistas con:
1.

Los estados y municipios, el Distrito Federal y sus rganos poltico-administrativos,


con cargo total o parcial a fondos federales, y

2.

Las dependencias, las entidades y la Procuradura.

Para efecto de lo anterior, podrn emitir todo tipo de acuerdos, as como presidir y conducir
las sesiones de conciliacin y llevar a cabo las diligencias, cotejos, requerimientos,
citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar;
II.

Ejercer las facultades a que se refiere la fraccin anterior con respecto a los procedimientos
de conciliacin previstos en la Ley de Petrleos Mexicanos o en otros ordenamientos legales
relacionados con las contrataciones pblicas que se les encomienden, y

III.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como aqullas
que les encomiende el Secretario, el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas o el Director General Adjunto de Conciliaciones.

Los Directores de Conciliaciones A y B se auxiliarn de los Conciliadores A y B, respectivamente, quienes


tendrn, con referencia a los asuntos a que se refieren las fracciones I y II de este artculo, facultades
para presidir y conducir las sesiones de conciliacin que el Director General Adjunto de Conciliaciones les
indique y llevar a cabo las diligencias, cotejos, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a
que haya lugar, as como las dems que dichos servidores pblicos les encomienden.
ARTCULO 69.- Corresponder a los Notificadores A, B, C, D, E y F, adscritos a la Direccin General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Practicar las notificaciones, emplazamientos, citaciones y cualquier tipo de diligencia o


trmite, ya sea personal o por instructivo, segn corresponda, para hacer del conocimiento
Pgina 82 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

de los interesados los acuerdos y resoluciones emitidos en los asuntos competencia de la


Direccin General, y
II.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como aqullas
que les encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas.

ARTCULO 70.- Corresponder a la Direccin General de Programacin y Presupuesto el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Difundir a las unidades administrativas de la Secretara y a su rgano desconcentrado, las


polticas, directrices y criterios tcnicos para el proceso interno de programacin,
presupuestacin, as como garantizar dicho proceso y evaluar el ejercicio presupuestal;

II.

Formular el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretara, con la participacin de las


unidades administrativas y del rgano desconcentrado;

III.

Difundir el presupuesto autorizado a las unidades administrativas de la Secretara y a su


rgano desconcentrado, para la ejecucin de sus respectivos programas;

IV.

Integrar el Programa Anual de Inversin de la Secretara y de su rgano desconcentrado, as


como elaborar y someter a la autorizacin del Oficial Mayor el gasto en los programas y
proyectos de inversin pblica;

V.

Controlar y registrar el ejercicio del presupuesto de la Secretara y de su rgano


desconcentrado;

VI.

Gestionar ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, previa aprobacin del Oficial
Mayor, la autorizacin, asignacin y modificaciones al presupuesto de la Secretara y de su
rgano desconcentrado;

VII.

Operar los sistemas y procedimientos internos para la administracin de los recursos


financieros de la Secretara;

VIII.

Coordinar la operacin y actualizacin de la informacin financiera en el Sistema Integral de


Presupuesto y Contabilidad de la Secretara;

IX.

Consolidar la informacin contable y presupuestaria de la Secretara y la de su rgano


desconcentrado;

X.

Formular, en lo que compete a la Secretara, los reportes financieros necesarios para la


integracin de la Cuenta Pblica y el Informe de Avance de Gestin Financiera y atender los
requerimientos de informacin peridica de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico;

XI.

Evaluar el avance financiero en la ejecucin de los programas presupuestarios de la


Secretara y de su rgano desconcentrado, con base en las disposiciones presupuestarias
aplicables;

XII.

Presentar las declaraciones de carcter fiscal y efectuar el entero de las retenciones que la
Secretara deba realizar por concepto de impuestos, derechos, cuotas de seguridad social y
dems contribuciones, en trminos de las disposiciones aplicables, y

XIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 71.- Derogado.


Pgina 83 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

ARTCULO 72.- Corresponder a la Direccin General de Recursos Humanos el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Proponer e instrumentar los procesos y programas para el reclutamiento; seleccin;


capacitacin; desarrollo integral; evaluacin del desempeo; separacin; remuneraciones, y
estmulos y recompensas del personal de la Secretara, de conformidad con las
disposiciones jurdicas aplicables;

II.

Proponer y operar los programas de actividades sociales, culturales y recreativas para el


personal de la Secretara;

III.

Realizar estudios y anlisis sobre valuacin de puestos; polticas de sueldos, salarios,


incentivos, estmulos y prestaciones; capacitacin y su aprovechamiento y, en general, sobre
planeacin y administracin de personal;

IV.

Orientar al personal de la Secretara sobre los derechos y obligaciones establecidos en las


disposiciones jurdicas aplicables;

V.

Tramitar los nombramientos del personal de la Secretara, as como determinar los medios y
formas de identificacin del mismo;

VI.

Auxiliar en la conduccin de la relacin laboral del personal de la Secretara, realizar su


cambio de adscripcin, cuando corresponda determinar y aplicar descuentos y retenciones,
tramitar y dar seguimiento a la recuperacin de salarios y otros conceptos no devengados,
as como suspenderlo o separarlo del servicio pblico, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;

VII.

Participar, con asesora de la Unidad de Asuntos Jurdicos, en el levantamiento de


constancias por incumplimiento de obligaciones del personal de la Secretara; en el trmite y
seguimiento para la imposicin de sanciones, as como tramitar la suspensin o baja del
personal de la misma, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables;

VIII.

Administrar la documentacin e informacin relacionada con el personal de la Secretara y


resguardar los datos personales, en trminos de las disposiciones jurdicas aplicables;

IX.

Integrar, cuando se presuma el incumplimiento de obligaciones del personal de la Secretara,


los expedientes respectivos; y cuando corresponda, formular la propuesta de determinacin
preliminar, y someter al Comit Tcnico de Profesionalizacin el proyecto de determinacin
de separacin o de archivo de la causa;

X.

Tramitar, en coordinacin con las unidades administrativas competentes, el cumplimiento de


las resoluciones, laudos o sentencias en que se ordene la restitucin de derechos al
personal al servicio de la Secretara;

XI.

Establecer los mecanismos de comunicacin interna al personal de la Secretara, para la


divulgacin de las acciones y actividades de la Secretara;

XII.

Fomentar la coordinacin con instituciones de educacin superior para establecer programas


de servicio social y prcticas profesionales, acciones de capacitacin y de educacin
profesional y de postgrado para el personal de la Secretara;

XIII.

Someter a la consideracin del Oficial Mayor, la celebracin de bases, convenios y dems


instrumentos jurdicos que resulten necesarios para la adecuada administracin del personal
y del Servicio Profesional de Carrera en la Secretara;

Pgina 84 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

XIV.

Tramitar la contratacin de servicios profesionales bajo el rgimen de honorarios o de


personal eventual para el cumplimiento de los programas a cargo de la Secretara, de
acuerdo con las disposiciones jurdicas aplicables;

XV.

Analizar y someter a la autorizacin del Oficial Mayor el proyecto de dictamen de las


propuestas de movimientos de estructuras orgnicas, ocupacionales y plantillas de personal
operativo que promuevan las unidades administrativas y el rgano desconcentrado de la
Secretara, as como la contratacin de servicios profesionales bajo el rgimen de honorarios
o de personal eventual;

XVI.

Derogada.

XVII.

Someter a consideracin del Oficial Mayor, los anlisis y recomendaciones sobre la


reorganizacin, fusin y desaparicin de las unidades administrativas de la Secretara;

XVIII.

Integrar, con la participacin de las unidades administrativas de la Secretara, el Manual de


Organizacin General y los manuales de procedimientos especficos y de servicios al pblico
y mantenerlos actualizados, y (sic)

XIX.

Establecer la forma de integracin de los expedientes del personal de la Secretara y


proponer al Oficial Mayor las determinaciones que correspondan en materia de
administracin de personal, para lo cual podr consultar con la Unidad de Asuntos
Jurdicos; (sic)

XX.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 73.- Corresponder a la Direccin General de Recursos Materiales y Servicios Generales el


ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Proporcionar los servicios de apoyo administrativo que requiera la Secretara en materia de


servicios generales, conservacin y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,
adquisiciones y suministros, seguridad y vigilancia, y aseguramiento de bienes patrimoniales;

II.

Someter a consideracin del Oficial Mayor las polticas de recursos materiales y servicios
generales que se estime conveniente instrumentar en la Secretara y, en su caso, de su
rgano desconcentrado;

III.

Llevar a cabo los procedimientos relativos a la adquisicin, arrendamiento y contratacin de


bienes y servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma que requiera la
Secretara y, cuando proceda, su rgano desconcentrado, as como para la disposicin final
de bienes que no resulten tiles, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables;

IV.

Tramitar el registro y la afectacin de los bienes muebles de la Secretara;

V.

Administrar los almacenes y distribuir los bienes e insumos entre las unidades
administrativas de la Secretara que los requieran para su operacin;

VI.

Tramitar, en coordinacin con las unidades administrativas requirentes, los convenios y


contratos que afecten el presupuesto de la Secretara y los dems actos de administracin
que deban ser documentados, y someterlos oportunamente a la firma del Oficial Mayor,
previa revisin de la Unidad de Asuntos Jurdicos;

VII.

Integrar y coordinar la ejecucin del Programa Interno de Proteccin Civil para el personal,
instalaciones, bienes e informacin de la Secretara, conforme a las normas que emita
el Oficial Mayor;
Pgina 85 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

VIII.

Controlar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles de que dispone la


Secretara, con la participacin de las unidades administrativas que los tengan asignados, de
conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables;

IX.

Proporcionar a la Secretara el apoyo administrativo en materia de archivo; operar el sistema


de control de correspondencia, y coordinar los servicios de mensajera que requieran las
unidades administrativas;

X.

Custodiar, ordenar, incrementar y restaurar los acervos documental y bibliogrfico de la


Secretara, as como facilitar su consulta, y

X bis.

Realizar, en coordinacin o con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurdicos, las acciones


necesarias cuando sean sustrados o daados los bienes o inmuebles de la Secretara;

XI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 74.- Corresponder a la Direccin General de Tecnologas de Informacin el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Formular, en coordinacin con las unidades administrativas, el programa estratgico de


tecnologas de informacin de la Secretara, alineado a las estrategias, programas y
proyectos institucionales, as como coordinar su ejecucin, evaluacin y seguimiento;

II.

Someter a consideracin del Oficial Mayor, con sujecin a las polticas y normas tcnicas
que establezca la autoridad competente, el establecimiento de las polticas y lineamientos
que en materia de tecnologas de informacin y de seguridad informtica, debern observar
las unidades administrativas de la Secretara;

III.

Promover la optimizacin y automatizacin de los procesos sustantivos y de apoyo


susceptibles de ser soportados por tecnologas de informacin, de acuerdo al programa
estratgico de tecnologas de informacin, a fin de incrementar permanentemente la
productividad y la eficiencia de las unidades administrativas de la Secretara;

IV.

Dictaminar tcnicamente sobre las solicitudes de adquisicin de bienes o contratacin de


servicios de tecnologas de informacin que requieran las unidades administrativas de la
Secretara;

V.

Analizar las tecnologas de informacin existentes en el mercado y sus tendencias con el


propsito de generar alternativas para su posible adopcin en la Secretara;

VI.

Proporcionar los servicios de infraestructura de tecnologas de informacin y los sistemas


informticos institucionales que requieran las unidades administrativas de la Secretara, para
cumplir con sus funciones;

VI bis. Desarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de los sitios Web de la Secretara, as


como proporcionar a las unidades administrativas responsables de la administracin de la
informacin contenida en dichos sitios, las herramientas tecnolgicas para tal efecto;
VII.

Promover la optimizacin y uso racional de los recursos de tecnologas de informacin en la


Secretara;

VIII.

Administrar las licencias de los programas de cmputo adquiridas por la Secretara;

IX.

Establecer, coordinar y supervisar los mecanismos de seguridad de los sistemas


informticos institucionales y de la infraestructura de tecnologas de informacin de la
Secretara;
Pgina 86 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

X.

Establecer criterios para el diseo y desarrollo de los sistemas informticos que la Secretara
requiera para realizar sus funciones, y

XI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.

ARTCULO 75.- Corresponder a la Direccin General de Informacin e Integracin el ejercicio de las


siguientes atribuciones:
I.

Coadyuvar con la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial y las


dems unidades administrativas de la Secretara que as lo requieran, as como con los
titulares de los rganos internos de control, en la realizacin de las investigaciones que
deban efectuarse para establecer la inobservancia de algn ordenamiento legal que pueda
generar responsabilidades administrativas a los servidores pblicos y, coordinar, orientar y
asesorar a los rganos internos de control sobre las acciones correspondientes en materia
de investigacin;

II.

Formular programas, guas y metodologas para la realizacin de investigaciones


relacionadas con las atribuciones que este artculo establece;

III.

Programar, investigar y ejecutar acciones y operativos especficos tendientes a verificar el


cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores pblicos, en coordinacin con
las unidades administrativas de la Secretara y los titulares de los rganos internos de
control, y en caso de detectar conductas que puedan constituir responsabilidad
administrativa o penal, hacerlas del conocimiento y turnar el expediente respectivo a las
autoridades competentes, as como coadyuvar, con las unidades administrativas que
correspondan, en las actuaciones jurdico-administrativas a que haya lugar y proponer
acciones para prevenir o corregir las irregularidades detectadas;

IV.

Promover y coordinar acciones de capacitacin especializada en materia de investigacin de


conductas de servidores pblicos que puedan constituir responsabilidades administrativas;

V.

Formular los estudios y requerimientos necesarios para llevar a cabo la contratacin de


tecnologa especializada que permita, mediante la aplicacin de tcnicas y metodologas, la
adquisicin, anlisis y preservacin de la informacin que resulte de los procedimientos de
investigacin a cargo de la Secretara;

VI.

Expedir, por conducto del personal comisionado para realizar las investigaciones, copias
certificadas de los documentos originales que tenga a la vista durante el ejercicio de sus
funciones, as como solicitar la informacin, documentacin y apoyo tcnico que requiera
para el cumplimiento de las comisiones que se le hayan encomendado;

VII.

Proponer la celebracin de convenios, bases de colaboracin o acuerdos interinstitucionales


con las dependencias, las entidades, la Procuradura, los gobiernos de las entidades
federativas y los municipios, as como con los dems rganos, entidades o instituciones
autnomas pblicas o privadas, y rganos gubernamentales extranjeros, organizaciones
internacionales y agencias extranjeras en materia de intercambio de informacin y
capacitacin de tcnicas de investigacin;

VIII.

Requerir informacin y solicitar apoyo a las dependencias, las entidades y la Procuradura,


as como a las dems instituciones, rganos autnomos y autoridades estatales y
municipales, en trminos de los convenios o acuerdos que tenga celebrados la Secretara,
para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden;

Pgina 87 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IX.

Proponer al Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial, las


adecuaciones a los formatos conforme a los cuales los servidores pblicos debern
presentar declaracin sobre su situacin patrimonial;

X.

Coordinar y ordenar la realizacin de investigaciones o auditoras en relacin con la situacin


patrimonial de los servidores pblicos;

XI.

Emitir el acuerdo para el envo de los expedientes integrados con motivo de las
investigaciones relacionadas con el anlisis de la situacin patrimonial de los servidores
pblicos a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial, cuando se
detecten incongruencias en su patrimonio;

XII.

Apoyar al Secretario en el desarrollo de las funciones que se deriven de su participacin en


el Consejo de Seguridad Nacional, y proponerle las acciones que se estimen necesarias
para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Secretara en dicho rgano
colegiado, y

XIII.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, as como las que competen a las unidades administrativas a su
cargo.

ARTCULO 75 BIS.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Evolucin Patrimonial el ejercicio


de las siguientes atribuciones:
I.

Practicar y ordenar de oficio las investigaciones derivadas del anlisis de la situacin


patrimonial de los servidores pblicos, a fin de verificar la evolucin de su patrimonio;

II.

Emitir, cuando as proceda, el acuerdo mediante el cual se d por concluida la investigacin


relacionada con el anlisis de la situacin patrimonial de los servidores pblicos por falta de
elementos;

III.

Ordenar el anlisis de las declaraciones de situacin patrimonial que presenten los


servidores pblicos, as como solicitar la informacin que requiera de conformidad con las
disposiciones previstas en el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;

IV.

Integrar el expediente de evolucin patrimonial;

V.

Formular y someter a consideracin del Director General de Informacin e Integracin el


proyecto de acuerdo para remitir a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial, los expedientes integrados con motivo de las investigaciones relacionadas con
el anlisis de situacin patrimonial de los servidores pblicos, cuando se hubieren detectado
incongruencias en su patrimonio, y

VI.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Director General de Informacin e Integracin, as como las
que competen a las reas administrativas a su cargo.

ARTCULO 75 BIS 1.- Corresponder a las Direcciones de Evolucin Patrimonial A y B, con referencia a
los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Analizar las declaraciones de situacin patrimonial que presenten los servidores pblicos en
los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, verificar los datos
manifestados en las mismas y emitir los acuerdos correspondientes, as como llevar a cabo
las actuaciones y diligencias que se requieran;

Pgina 88 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

II.

Solicitar a las dependencias, las entidades, as como a la Procuradura y dems


instituciones, informacin relacionada con el patrimonio de los servidores pblicos y sus
dependientes econmicos;

III.

Revisar la informacin que se hubiere recabado con respecto a la situacin patrimonial de


los servidores pblicos y sus dependientes econmicos, y elaborar el anlisis patrimonial
correspondiente, y

IV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, el Director General de Informacin e Integracin o el Director
General Adjunto de Evolucin Patrimonial.

CAPTULO VIII
De los Delegados, Subdelegados, Comisarios Pblicos y Titulares de los rganos Internos de
Control y de sus respectivas reas de Responsabilidades, Auditora y Quejas
ARTCULO 76.- El Secretario designar para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluacin
gubernamental a los delegados y subdelegados ante las dependencias y a los comisarios pblicos ante
los rganos de gobierno o de vigilancia de las entidades, en los trminos del artculo 37, fraccin XI, de la
Ley Orgnica.
Con el mismo propsito, designar a los titulares de los rganos internos de control en las dependencias,
las entidades y la Procuradura, as como a los de sus reas de auditora, quejas y responsabilidades,
quienes tendrn el carcter de autoridad en los trminos a que se refiere el artculo 37, fraccin XII, de la
Ley Orgnica.
ARTCULO 77.- Corresponder a los delegados el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Representar a la Secretara ante las dependencias, constituyendo el conducto directo ante


stas, a fin de facilitar la evaluacin de su desempeo general y, en su caso, como
coordinadoras de sector;

II.

Analizar la eficiencia con que las dependencias desarrollen los programas que les estn
encomendados y la forma en que se ejerzan los desembolsos de gasto corriente y de
inversin vinculados con ellos, as como en lo referente a sus recursos humanos,
financieros, materiales y de cualquier otro tipo, y sugerir acciones de mejora;

III.

Analizar los riesgos de corrupcin, el nivel de transparencia y de rendicin de cuentas en las


dependencias, rganos desconcentrados y la Procuradura en que sean designados y
sugerir e impulsar acciones de mejora;

IV.

Presentar ante los titulares de las dependencias, rganos desconcentrados y la Procuradura


en que sean designados, un reporte que contenga el anlisis del desempeo de la
institucin, para lo cual les requerirn la informacin necesaria;

V.

Auxiliar al Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control en la coordinacin e


interrelacin de los titulares de los rganos internos de control;

VI.

Requerir a las dependencias, rganos desconcentrados y la Procuradura la informacin


necesaria para el cumplimiento de sus funciones, y

VII.

Participar en la elaboracin de los Programas de Trabajo de los rganos internos de control;

VIII.

Asesorar a los rganos internos de control, en coordinacin con las unidades administrativas
competentes de esta Secretara;
Pgina 89 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IX.

Promover que las dependencias lleven a cabo acciones en materia de tica e integridad, a
fin de prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la funcin
pblica, as como conflictos de inters de los servidores pblicos, y

X.

Desarrollar las dems tareas especficas que les asignen el Secretario o el Coordinador
General de rganos de Vigilancia y Control.

Los delegados sern asistidos por los subdelegados y el personal de apoyo que el Coordinador General
de rganos de Vigilancia y Control determine, conforme a los requerimientos de las dependencias,
rganos desconcentrados o la Procuradura. Los subdelegados ejercern sus funciones conforme a las
instrucciones de los delegados y representarn a la Secretara en ausencia de ellos.
ARTCULO 78.- Los comisarios pblicos sern propietarios y suplentes, constituirn el rgano de
vigilancia de las entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Captulo VI de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y dems disposiciones aplicables y les corresponder el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Representar a la Secretara ante las entidades, participar en sus rganos de gobierno


pudiendo hacerlo tambin ante sus comits y subcomits especializados y grupos de
trabajo;

II.

Analizar los riesgos de corrupcin, el nivel de transparencia y de rendicin de cuentas en las


entidades en que sean designados y promover las correspondientes acciones de mejora;

III.

Auxiliar al Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control en la coordinacin e


interrelacin de los titulares de los rganos internos de control;

IV.

Revisar y opinar los informes de autoevaluacin que formulen las entidades y dar
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas;

V.

Requerir a las entidades la informacin necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

VI.

Participar con visin sectorial en la elaboracin de los Programas de Trabajo de los rganos
internos de control;

VII.

Asesorar a los rganos internos de control, en coordinacin con las unidades administrativas
competentes de esta Secretara;

VIII.

Promover que las entidades lleven a cabo acciones en materia de tica e integridad a fin de
prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la funcin pblica,
as como conflictos de inters de los servidores pblicos, y

IX.

Desarrollar las dems tareas especficas que les asignen el Secretario o el Coordinador
General de rganos de Vigilancia y Control.

ARTCULO 79.- Los titulares de los rganos internos de control tendrn, en el mbito de la dependencia,
de sus rganos desconcentrados o entidad de la Administracin Pblica Federal en la que sean
designados o de la Procuradura, las siguientes facultades:
I.

Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos
y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer
las sanciones respectivas, en los trminos del ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, con excepcin de las que conozca la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial; determinar la suspensin temporal del presunto
responsable de su empleo, cargo o comisin, si as conviene a la conduccin o continuacin
de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su
caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar
Pgina 90 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

en condiciones de promover el cobro de las sanciones econmicas que se lleguen a imponer


a los servidores pblicos con motivo de la infraccin cometida;
II.

Analizar a solicitud de la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial, el


apartado de la declaracin de situacin patrimonial que sobre posibles conflictos de inters
formulen los servidores pblicos para, en su caso, ordenar la prctica de investigaciones que
permitan identificar la existencia o no de presuntas infracciones;

II bis.

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditoras o visitas de inspeccin


que practiquen las unidades competentes de la Secretara a las dependencias, a las
entidades, a la Procuradura y a los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y
contratos anlogos en los casos en que as se determine;

III.

Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las
entidades y la Procuradura, as como la Tesorera de la Federacin, fincando, cuando
proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar
dichas responsabilidades, en los trminos de la Ley del Servicio de Tesorera de la
Federacin y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial;

IV.

Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocacin que
interpongan los servidores pblicos;

V.

Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisin que se hagan
valer en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las reas de
responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y
sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurdicas en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados
con la misma;

VI.

Llevar los procedimientos de conciliacin previstos en las leyes en materia de adquisiciones,


arrendamientos y servicios del sector pblico y de obra pblica y servicios relacionados con
la misma, en los casos en que el Secretario as lo determine, sin perjuicio de que los mismos
podrn ser atrados mediante acuerdo del Titular de la Secretara;

VII.

Realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias
jurisdiccionales, representando al Secretario, as como expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en los archivos del rgano interno de control;

VIII.

Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluacin gubernamental; vigilar el


cumplimiento de las normas de control que expida la Secretara, y aquellas que en la materia
expidan las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como analizar y proponer con
un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el
control interno de las instituciones en las que se encuentren designados;

IX.

Programar, ordenar y realizar auditoras, revisiones y visitas de inspeccin e informar de su


resultado a la Secretara, as como a los responsables de las reas auditadas y a los
titulares de las dependencias, las entidades y la Procuradura, y apoyar, verificar y evaluar
las acciones que promuevan la mejora de su gestin.
Las auditoras, revisiones y visitas de inspeccin sealadas podrn llevarse a cabo por los
propios titulares o por conducto de sus respectivas reas de quejas, auditora interna y
auditora, desarrollo y mejora de la gestin pblica o bien, en coordinacin con las unidades
administrativas de la Secretara u otras instancias externas de fiscalizacin;

Pgina 91 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

X.

Coordinar la formulacin de los proyectos de programas y presupuesto del rgano interno de


control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del
presupuesto;

XI.

Denunciar ante las autoridades competentes, por s o por conducto del servidor pblico del
propio rgano interno de control que el titular de ste determine, los hechos de que tengan
conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al rea jurdica
de las dependencias, las entidades o la Procuradura, la formulacin de las querellas a que
haya lugar, cuando las conductas ilcitas requieran de este requisito de procedibilidad;

XII.

Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la


Procuradura la informacin necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la
asesora que les requieran en el mbito de sus competencias;

XII bis.

Atender y, en su caso, proporcionar la informacin que les sea requerida por la Unidad
encargada de atender las solicitudes de acceso a la informacin de la Secretara, en
trminos de la normatividad aplicable en materia de acceso a la informacin y de datos
personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa;

XIII.

Llevar a cabo programas especficos tendientes a verificar el cumplimiento de las


obligaciones a cargo de los servidores pblicos de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretara, y

XIV.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control.

Los titulares de las Unidades de Responsabilidades tendrn en el mbito de su adscripcin, las


atribuciones a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII, XI, XII, XIII y XIV de este artculo.
Los titulares de los rganos internos de control y de las Unidades de Responsabilidades en el ejercicio de
las facultades que se les otorgan en este artculo, atendern los objetivos, polticas y prioridades que
dicte el Secretario a travs de la Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control o a travs de
los Subsecretarios. Los titulares de las Unidades de Responsabilidades atendern tambin el rgimen
especial aplicable a las empresas productivas del estado.
ARTCULO 80.- Los titulares de las reas de responsabilidades, auditora y quejas de los rganos
internos de control tendrn, en el mbito de la dependencia, de sus rganos desconcentrados o entidad
en la que sean designados o de la Procuradura, sin perjuicio de las que corresponden a los titulares de
dichos rganos, las siguientes facultades:
I.

Titulares de las reas de Responsabilidades:


1.

Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de


investigacin conforme a la Ley, a fin de determinar las responsabilidades a que
haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los trminos del
ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensin
temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisin, si as
conviene para la conduccin o continuacin de las investigaciones, de
conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento;

2.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias


certificadas de los documentos que obren en sus archivos;

3.

Dictar las resoluciones en los recursos de revocacin interpuestos por los


servidores pblicos respecto de la imposicin de sanciones administrativas, as
como realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las
diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario;
Pgina 92 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

4.

Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que
contravengan las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma,
con excepcin de aqullas que deba conocer la Direccin General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas, por acuerdo del
Secretario;

5.

Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si as lo


considera conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones
contenidas en las disposiciones mencionadas en el numeral anterior;

6.

Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos de sancin a


personas fsicas o morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios
relacionados con las mismas y dems disposiciones en contratacin pblica, e
imponer las sanciones correspondientes, e informar a la Direccin General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas sobre el estado que
guarde la tramitacin de los expedientes de sanciones que sustancie, con
excepcin de los asuntos que aqulla conozca;

6. bis.

Registrar y mantener actualizado el Directorio de Proveedores y Contratistas


Sancionados de la Administracin Pblica Federal, sobre los asuntos a su
cargo.

7.

Tramitar los procedimientos de conciliacin en materia de adquisiciones,


arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma
derivados de las solicitudes de conciliacin que presenten los proveedores o
contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados por las
dependencias, las entidades y la Procuradura, en los casos en que por acuerdo
del Secretario as se determine.
Para efecto de lo anterior, podrn emitir todo tipo de acuerdos, as como presidir
y conducir las sesiones de conciliacin y llevar a cabo las diligencias,
requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar;

8.

Instruir los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las


resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, as como en contra
de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes,
proveedores y contratistas en los trminos de las leyes de la materia y
someterlos a la resolucin del titular del rgano interno de control;

9.

Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atencin de


los asuntos en materia de responsabilidades, as como solicitar a las unidades
administrativas la informacin que se requiera, y

10.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que
le encomienden el Secretario y el titular del rgano interno de control
correspondiente;

Los titulares de las reas de responsabilidades de las Unidades de Responsabilidades


tendrn, en el mbito de su adscripcin, las facultades a que se refieren los numerales 1, 2,
3, 9 y 10 de esta fraccin.
II.

Titulares de las reas de Auditora:


a)

De Auditora Interna:
Pgina 93 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

b)

1.

Ordenar y realizar, por s o en coordinacin con las unidades


administrativas de la Secretara u otras instancias externas de
fiscalizacin, las auditoras y visitas de inspeccin que les instruya el
titular del rgano interno de control, as como suscribir el informe
correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditoras y visitas
de inspeccin al titular del rgano interno de control, a la Secretara y
a los responsables de las reas auditadas;

2.

Ordenar y realizar por s o en coordinacin con las unidades


administrativas de la Secretara o con aquellas instancias externas de
fiscalizacin que se determine, las auditoras, revisiones y visitas de
inspeccin que se requieran para determinar si las dependencias, las
entidades y la Procuradura, cumplen con la normatividad, programas
y metas establecidos e informar los resultados a los titulares de las
mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus
objetivos, adems de proponer las medidas preventivas y correctivas
que apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que
tiene asignados, y que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno,
confiable y completo;

3.

Vigilar la aplicacin oportuna de las medidas correctivas y


recomendaciones derivadas de las auditoras o revisiones practicadas,
por s o por las diferentes instancias externas de fiscalizacin;

4.

Requerir a las unidades administrativas de las dependencias, las


entidades y la Procuradura la informacin, documentacin y su
colaboracin para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones;

5.

Proponer al titular del rgano interno de control las intervenciones que


en la materia se deban incorporar al programa anual de trabajo de
dicho rgano;

6.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las


copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y

7.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran


y las que le encomienden el Secretario y el titular del rgano interno
de control correspondiente;

De Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica:


1.

Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la


Secretara, as como elaborar los proyectos de normas
complementarias que se requieran en materia de control;

2.

Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno


establecido, informando peridicamente el estado que guarda;

3.

Efectuar la evaluacin de riesgos que puedan obstaculizar el


cumplimiento de las metas y objetivos de las dependencias, las
entidades y la Procuradura;

4.

Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernizacin y


la mejora de la gestin pblica en las dependencias, las entidades y la
Procuradura, mediante la implementacin e implantacin de acciones,
programas y proyectos en esta materia;
Pgina 94 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

5.

Participar en el proceso de planeacin que desarrolle la institucin en


la que sean designados, para el establecimiento y ejecucin de
compromisos y acciones de mejora de la gestin o para el desarrollo
administrativo integral, conforme a las estrategias que establezca la
Secretara;

6.

Brindar asesora en materia de mejora y modernizacin de la gestin


en las instituciones en que se encuentren designados, en temas
como:
a)

Planeacin estratgica;

b)

Trmites, Servicios y Procesos de Calidad;

c)

Participacin Ciudadana;

d)

Mejora Regulatoria Interna y hacia particulares;

e)

Gobierno Digital;

f)

Recursos Humanos, Servicio Profesional de Carrera y


Racionalizacin de Estructuras;

g)

Austeridad y disciplina del gasto, y

h)

Transparencia y rendicin de cuentas.

Para efectos de este numeral 6, los titulares de las reas de Auditora


para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, realizarn o podrn
encomendar investigaciones, estudios y anlisis, para asesorar a las
instituciones en los temas sealados;
7.

Participar en los Comits Tcnicos de Seleccin de las dependencias


sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administracin Pblica Federal;

8.

Promover en el mbito de las dependencias, las entidades y la


Procuradura el establecimiento de pronunciamientos de carcter
tico, as como de programas orientados a la transparencia y el
combate a la corrupcin e impunidad;

9.

Proponer al titular del rgano interno de control las intervenciones que


en materia de evaluacin y de control se deban integrar al Programa
Anual de Trabajo;

10.

Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de


desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la
gestin pblica, as como elaborar y presentar los reportes peridicos
de resultados de las acciones derivadas de dichos programas o
estrategias;

11.

Dar seguimiento a las acciones que implementen las dependencias,


las entidades y la Procuradura para la mejora de sus procesos, a fin
de apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos estratgicos con un
enfoque preventivo y brindarles asesora en materia de desarrollo
administrativo;
Pgina 95 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

12.

Realizar diagnsticos y opinar sobre el grado de avance y estado que


guardan las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia
de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la
gestin pblica;

13.

Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora


permanente de la gestin institucional y de buen gobierno, al interior
de las dependencias, las entidades y la Procuradura, a fin de
asegurar el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos;

14.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las


copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos;

15.

Requerir a las unidades administrativas de la institucin en la que


sean designados, la informacin que se requiera para la atencin de
los asuntos en las materias de su competencia;

16.

Establecer acciones preventivas y de transformacin institucional a


partir de los resultados de las distintas evaluaciones a los modelos,
programas y dems estrategias establecidas en esta materia por la
Secretara, y

17.

Las dems que las disposiciones legales y administrativas le


confieran, as como las que le encomiende el Secretario y el titular del
rgano interno de control correspondiente.

Cuando en un rgano interno de control no coexistan el Titular del rea de Auditora Interna
y el de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, el servidor pblico que se
desempee como Titular del rea de Auditora ejercer la totalidad de las atribuciones
establecidas en la presente fraccin;
III.

Titulares de las reas de Quejas:


1.

Recibir las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de


las obligaciones de los servidores pblicos;

1. bis.

Recibir las quejas y denuncias que se formulen en contra de personas fsicas o


morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios relacionados
con la misma y dems disposiciones en contratacin pblica;

2.

Practicar de oficio, o a partir de queja o denuncia, las investigaciones por el


posible incumplimiento de los servidores pblicos a las obligaciones a que se
refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepcin
de aqullas que deba llevar a cabo la Direccin General de Denuncias e
Investigaciones, por acuerdo del Secretario, as como informar a dicha unidad
administrativa sobre el estado que guarde la tramitacin de los procedimientos
de investigacin que conozca;

2. bis.

Practicar de oficio o a partir de queja o denuncia, las investigaciones en contra


de personas fsicas o morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios
relacionados con la misma y dems disposiciones en contratacin pblica, con
excepcin de aqullas que deba conocer la Direccin General de Controversias
y Sanciones en Contrataciones Pblicas, as como informar a dicha unidad
administrativa sobre el estado que guarde la tramitacin de los procedimientos
de investigacin que conozca.
Pgina 96 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

Para lo cual, podr emitir todo tipo de acuerdo y llevar a cabo toda clase de
diligencias.
3.

Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante o al quejoso para la


ratificacin de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores
pblicos por presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, o incluso a otros servidores pblicos que puedan tener
conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de los mismos, as
como solicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que
permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor pblico;

4.

Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de


integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que
realice con motivo del incumplimiento de los servidores pblicos a las
obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades;

5.

Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigacin


que realice, incluidos los de archivo por falta de elementos cuando as proceda,
y de remisin al rea de responsabilidades;

6.

Promover la implementacin y seguimiento de mecanismos e instancias de


participacin ciudadana para el cumplimiento de estndares de servicio, as
como en el establecimiento de indicadores para la mejora de trmites y
servicios en las dependencias, las entidades y la Procuradura, conforme a la
metodologa que al efecto se emita;

7.

Asesorar, gestionar, promover y dar seguimiento a las peticiones sobre los


trmites y servicios que presente la ciudadana y recomendar a las
dependencias, las entidades o la Procuradura la implementacin de mejoras
cuando as proceda;

8.

Conocer previamente a la presentacin de una inconformidad, las


irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los
procedimientos de adjudicacin de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
as como respecto de la obra pblica que lleven a cabo las dependencias, las
entidades o la Procuradura, a efecto de que las mismas se corrijan cuando as
proceda;

9.

Supervisar los mecanismos e instancias de atencin y participacin ciudadana y


de aseguramiento de la calidad en trmites y servicios que brindan las
dependencias, las entidades, o la Procuradura conforme a la poltica que emita
la Secretara;

10.

Auxiliar al titular del rgano interno de control en la formulacin de


requerimientos, informacin y dems actos necesarios para la atencin de los
asuntos en la materia, as como solicitar a las unidades administrativas la
informacin que se requiera;

11.

Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra


de los actos relacionados con la operacin del Servicio Profesional de Carrera y
sustanciar su desahogo, conforme a las disposiciones que resulten aplicables;

12.

Realizar la valoracin de la determinacin preliminar que formulen las


dependencias sobre el incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones
Pgina 97 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

de los servidores pblicos de carrera, en trminos de la Ley del Servicio


Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal y su Reglamento;
13.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias


certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y

14.

Las dems que les atribuyan expresamente el Secretario y el titular del rgano
interno de control correspondiente.

Los titulares de las reas de quejas, denuncias e investigaciones de las Unidades de Responsabilidades
tendrn, en el mbito de su adscripcin, las facultades a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5,10, 13
y 14 de esta fraccin.
ARTCULO 81.- En los recintos aeroportuarios, portuarios, puntos fronterizos o de revisin de personas y
mercancas en que ejerzan atribuciones servidores pblicos de diversas dependencias, entidades y de la
Procuradura, se podr contar con un rgano interno de control y las reas de auditora, quejas y
responsabilidades, cuyos titulares, designados en los trminos del artculo 37, fraccin XII, de la Ley
Orgnica, tendrn las siguientes atribuciones:
I.

II.

III.

Titular del rgano Interno de Control:


1.

Programar y ordenar auditoras, inspecciones o visitas;

2.

Investigar presuntas responsabilidades de servidores pblicos y solicitar, en su


caso, su suspensin en el empleo, cargo o comisin, si as conviene a la
conduccin o continuacin del procedimiento;

3.

Sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores, de conformidad con las


disposiciones legales que resulten aplicables;

4.

Realizar la defensa jurdica de sus resoluciones, representando al Secretario;

5.

Llevar el registro de los asuntos de su competencia y expedir las copias


certificadas de los documentos que obren en los archivos del rgano interno de
control, y

6.

Tramitar y resolver los recursos de revocacin correspondientes;

Titular del rea de Responsabilidades:


1.

Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de


investigacin a fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar e
imponer en su caso las sanciones aplicables en los trminos del ordenamiento
legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable;

2.

Realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emita representando al


Secretario, y

3.

Auxiliar al titular del rgano interno de control en los actos necesarios para la
atencin de los asuntos de su competencia;

Titular del rea de Auditora:


1.

Realizar las auditoras o revisiones que le ordene el titular del rgano interno de
control, en los trminos de los programas respectivos;

Pgina 98 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

IV.

2.

Intervenir en la formulacin de requerimientos, dictmenes e informes de


resultados de las auditoras a su cargo, y

3.

Llevar el registro de los asuntos de su competencia y expedir las copias


certificadas de los documentos que obtengan con motivo de las auditoras que
practique, y

Titular del rea de Quejas:


1.

Recibir quejas y denuncias y llevar a cabo las investigaciones conducentes para


efectos de su integracin y darles el trmite que proceda en la Secretara o en
el propio rgano interno de control.

ARTCULO 82.- Para la atencin de los asuntos y la sustanciacin de los procedimientos a su cargo, los
titulares de los rganos internos de control, as como los de las reas de auditora, quejas y
responsabilidades se auxiliarn del personal adscrito a los propios rganos internos de control.
Para la instruccin y sustanciacin de los procedimientos a que se refiere el prrafo anterior, el rgano
interno de control en la Procuradura contar especficamente con Direcciones de Responsabilidades A y
B, Subdirecciones de Responsabilidades A y B, Jefes de Departamento de Proyectos y Jefes de
Departamento de Instruccin, cuyos Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento,
respectivamente, tendrn facultades para iniciar, instruir y substanciar los procedimientos de
responsabilidades, incluidas la citacin, celebracin de audiencia de ley, admisin y desahogo de
pruebas y dems diligencias pertinentes, segn el turno que determine su titular o el del rea de
responsabilidades del mismo.
El incumplimiento de las obligaciones previstas para el personal adscrito a los rganos internos de control
mencionado en los dos prrafos anteriores, dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas de conformidad con las disposiciones aplicables.
La funcin de delegado, comisario pblico y titular del rgano interno de control podr concentrarse en
cualquiera de sus modalidades en un mismo servidor pblico, el que ser, en este caso, el titular del
rgano interno de control, de acuerdo a las necesidades de la Secretara.
La funcin de titular de rea de responsabilidades, auditora y quejas podr concentrarse en un mismo
servidor pblico, el cual contar con las facultades propias de cada una de las reas para efectos del
ejercicio de las atribuciones que les confiere este Reglamento.
El Secretario podr encargar el despacho de los asuntos de un rgano interno de control en una entidad
paraestatal, al titular del rgano interno de control en la dependencia a la cual est sectorizada aqulla o
al titular del rgano interno de control en otra entidad paraestatal del mismo sector. En su caso, los
titulares de las reas de responsabilidades, quejas y auditora del rgano interno de control en la entidad
paraestatal correspondiente, reportarn directamente al respectivo encargado del despacho.
ARTCULO 83.- Derogado.

CAPTULO IX
De las Unidades Subalternas
ARTCULO 84.- Para la mejor atencin y eficiente despacho de sus asuntos, la Secretara podr contar
con las unidades subalternas que sean necesarias.
Para la creacin y fijacin de las funciones de estas unidades, el Secretario expedir los acuerdos
respectivos, los cuales debern integrarse al Manual de Organizacin General de la Secretara.

Pgina 99 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

CAPTULO X
Del rgano Administrativo Desconcentrado
ARTCULO 85.- Para la ms eficaz atencin y eficiente despacho de sus asuntos, la Secretara contar
con el rgano desconcentrado que se denominar Instituto de Administracin y Avalos de Bienes
Nacionales, el cual le estar jerrquicamente subordinado y tendr la organizacin y las atribuciones que
le confiera su Reglamento.
CAPTULO XI
De la Suplencia de los Servidores Pblicos de la Secretara
ARTCULO 86.- Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolucin de los asuntos
correspondientes a la Secretara estarn a cargo de los Subsecretarios de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Pblicas, de Control y Auditora de la Gestin Pblica, de la Funcin
Pblica, del Oficial Mayor o del Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos, en el orden mencionado.
ARTCULO 87.- Las ausencias de los Subsecretarios y Oficial Mayor sern suplidas por el Titular de la
Unidad o el Director General adscrito en el rea de su responsabilidad que stos mismos designen por
escrito.
Las ausencias del titular del Instituto de Administracin y Avalos de Bienes Nacionales sern suplidas
por los servidores pblicos adscritos del rea de su responsabilidad, de acuerdo a la competencia de
cada asunto en particular.
ARTCULO 88.- Las ausencias del Contralor Interno de la Secretara sern suplidas por el servidor
pblico que el mismo designe.
Las ausencias de los titulares de los rganos internos de control en las dependencias, las entidades y la
Procuradura, sern suplidas, en su orden, por los titulares de las reas de responsabilidades, de
auditora interna, de auditora para desarrollo y mejora de la gestin pblica y de quejas.
Las ausencias de los titulares de las reas de responsabilidades, de auditora interna, de auditora para
desarrollo y mejora de la gestin pblica y de quejas, sern suplidas por el titular de rea que designe el
titular del rgano interno de control.
ARTCULO 89.- Durante las ausencias del Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control, de
los Titulares de Unidad, Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de rea,
Subdirectores y Jefes de Departamento, stos sern suplidos por los servidores pblicos de la jerarqua
inmediata inferior que designen los correspondientes Coordinador General de rganos de Vigilancia y
Control, Titulares de Unidad, Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de rea,
Subdirectores y Jefes de Departamento.
ARTCULO 90.- Las ausencias del Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos sern suplidas, por el
Director General Adjunto Jurdico Contencioso, por el Director General Adjunto de Legislacin y Consulta,
por el Director General Adjunto de Asuntos Penales, por el Director General Adjunto de Procedimientos y
Servicios Legales, por el Director General Adjunto de Apoyo Jurdico Institucional, por el Coordinador
Jurdico Contencioso o por el Director de Amparos, en el orden mencionado, todos ellos adscritos a la
Unidad de Asuntos Jurdicos.

Pgina 100 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA


SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA Y SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIN Y AVALOS DE BIENES NACIONALES (Diario Oficial de la Federacin del 15 de
abril de 2009).
PRIMERO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de
la Federacin.
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica publicado en el
Diario Oficial de la Federacin el 27 de mayo de 2005, y se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente ordenamiento.
TERCERO.- Las unidades administrativas con denominacin nueva o distinta que aparecen en el
presente Reglamento y que tienen competencia en asuntos que anteriormente correspondan a otras
unidades, se harn cargo de los mismos, continuarn su substanciacin y dictarn las resoluciones
respectivas.
CUARTO.- Las referencias que se hacen y las atribuciones que se otorgan en reglamentos, decretos,
acuerdos, manuales y dems disposiciones a las unidades administrativas que cambian de denominacin
o desaparecen por virtud del presente ordenamiento, se entendern hechas o conferidas a las unidades
administrativas que correspondan conforme a lo establecido en el mismo.
QUINTO.- Las menciones que en los reglamentos interiores o estatutos orgnicos de las dependencias,
las entidades y la Procuradura se hagan a los artculos 66, 67, 68, 69 y 75 del Reglamento Interior de la
Secretara de la Funcin Pblica que se abroga, se entendern referidas a los artculos 79, 80, 81, 82 y
88, respectivamente, del presente ordenamiento.
SEXTO.- Las modificaciones a la estructura orgnica de la Secretara de la Funcin Pblica que deriven
de la entrada en vigor del presente Decreto sern realizadas mediante movimientos compensados, por lo
que no aumentarn el presupuesto regularizable de la Secretara.
La Secretara en los casos de creacin y/o supresin de puestos deber con sujecin a las disposiciones
jurdicas aplicables determinar lo conducente, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores.
SPTIMO.- Continuarn en vigor los acuerdos que hayan sido expedidos por el Secretario, as como los
dems instrumentos jurdicos que actualmente se encuentren vigentes en lo que no se opongan a las
disposiciones del presente ordenamiento, en tanto no se modifiquen o dejen sin efectos.
OCTAVO.- La Oficiala Mayor de la Secretara de la Funcin Pblica realizar las acciones necesarias
para que los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las unidades o reas que se
modifican o desaparecen, sean transferidos a las unidades administrativas que correspondan, en los
trminos de presente ordenamiento y de conformidad con las normas aplicables y disponibilidad
presupuestaria.
NOVENO.- Los sistemas electrnicos con que cuenta la Secretara seguirn siendo operados por la
unidad administrativa competente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, y hasta en tanto no
se realicen las adecuaciones tecnolgicas y se brinde la capacitacin necesaria para su transferencia a
las unidades administrativas que en virtud del presente ordenamiento estaran facultadas para operar los
mismos.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a catorce de
abril de dos mil nueve.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de la Funcin
Pblica, Salvador Vega Casillas.- Rbrica.
_____________________

Pgina 101 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA


SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA Y EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIN Y AVALOS DE BIENES NACIONALES (Diario Oficial de la Federacin del 24 de
agosto de 2009).

NICO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial


de la Federacin.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico Distrito Federal, a veinte de
agosto de dos mil nueve.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de la Funcin
Pblica, Salvador Vega Casillas.- Rbrica.
_____________________

FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA


SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA Y EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIN Y AVALOS DE BIENES NACIONALES, PUBLICADO EL 24 DE AGOSTO DE
2009 (Diario Oficial de la Federacin del 3 de septiembre de 2009).
_____________________

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN


DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE LA FUNCIN
PBLICA (Diario Oficial de la Federacin del 3 de agosto de 2011).
PRIMERO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de
la Federacin.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
TERCERO.- Las unidades administrativas con denominacin nueva o distinta que aparecen en las
disposiciones del Reglamento que se reforman y adicionan en el presente Decreto y que tienen
competencia en asuntos que anteriormente correspondan a otras unidades, se harn cargo de los
mismos, continuarn su substanciacin y dictarn las resoluciones respectivas.
CUARTO.- Las referencias que se hacen y las atribuciones que se otorgan en reglamentos, decretos,
acuerdos, manuales y dems disposiciones a las unidades administrativas que cambian de denominacin
o desaparecen por virtud del presente Decreto, se entendern hechas o conferidas a las unidades
administrativas que correspondan conforme a lo establecido en el mismo.
QUINTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Presidencia de la Repblica, as como
las dependencias, las entidades y la Procuradura recibirn y darn trmite a las quejas, sugerencias,
reconocimientos y solicitudes que se presenten sobre trmites y servicios en el mbito de sus respectivas
competencias.
SEXTO.- Las modificaciones a la estructura orgnica de la Secretara de la Funcin Pblica que deriven
de la entrada en vigor del presente Decreto sern realizadas mediante movimientos compensados, por lo
que no aumentarn el presupuesto regularizable de la Secretara.
La Secretara en los casos de creacin y/o supresin de puestos deber con sujecin a las disposiciones
jurdicas aplicables determinar lo conducente, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores.
SPTIMO.- La Oficiala Mayor de la Secretara de la Funcin Pblica realizar las acciones necesarias
para que los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las unidades o reas que se
Pgina 102 de 103

REGLAMENTO INTERIOR DE LA

Secretara de la Funcin Pblica

modifican o desaparecen, sean transferidos a las unidades que correspondan, en los trminos del
presente Decreto y de conformidad con las normas aplicables y disponibilidad presupuestaria.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a
veintinueve de julio de dos mil once.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de la
Funcin Pblica, Salvador Vega Casillas.- Rbrica.
_____________________

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN


DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE LA FUNCIN
PBLICA (Diario Oficial de la Federacin del 20 de octubre de 2015).
PRIMERO.- El presente Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Diario Oficial
de la Federacin.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- Las unidades administrativas cuya denominacin se modifica en el presente Decreto y que
asumen competencia en asuntos que anteriormente correspondan a otras unidades, se harn cargo de
dichos asuntos hasta su total substanciacin y dictarn las resoluciones respectivas.
CUARTO.- Las referencias que se hacen y las atribuciones que se otorgan en reglamentos, decretos,
acuerdos, manuales y dems disposiciones normativas a las unidades administrativas que cambian de
denominacin o desaparecen por virtud del presente Decreto, se entendern hechas o conferidas a las
unidades administrativas que correspondan conforme a lo establecido en el mismo.
QUINTO.- Las modificaciones a la estructura orgnica de la Secretara de la Funcin Pblica que deriven
de la entrada en vigor del presente Decreto sern realizadas mediante movimientos compensados, por lo
que no aumentarn el presupuesto regularizable de la Secretara.
La Secretara en los casos de creacin o supresin de puestos deber determinar lo conducente, en
estricto apego a las disposiciones jurdicas en materia laboral que resulten aplicables.
SEXTO.- La Oficiala Mayor de la Secretara de la Funcin Pblica en coordinacin con la Unidad de
Poltica de Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal realizar las acciones necesarias
para que los recursos humanos, financieros, materiales y de tecnologas de informacin asignados a las
unidades o reas que se modifican o desaparecen, sean transferidos a las unidades que correspondan,
en los trminos del presente Decreto y de conformidad con las normas aplicables y disponibilidad
presupuestaria.
SPTIMO.- La Secretara en un plazo de 15 das hbiles, contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, presentar a las autoridades competentes las solicitudes de aprobacin y registro de
su estructura orgnica y ocupacional que deba cambiarse con motivo de las modificaciones aprobadas en
el presente Decreto.
OCTAVO.- Los sistemas electrnicos con que cuenta la Secretara seguirn siendo operados por la
unidad administrativa competente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, y hasta en tanto no
se realicen las adecuaciones tecnolgicas y se brinde la capacitacin necesaria para su transferencia a
las unidades administrativas que en virtud del presente ordenamiento estaran facultadas para operar los
mismos.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a
diecinueve de octubre de dos mil quince.- Enrique Pea Nieto.- Rbrica.- El Secretario de la Funcin
Pblica, Virgilio Andrade Martnez.- Rbrica.
_____________________
Pgina 103 de 103

También podría gustarte