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GESTIN COMERCIAL ORIENTADA A

SERVICIOS
Versin 2015 E.V.

Manual de Usuario

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GestorSOL 2015 E.V. | Licencia de uso

Licencia de uso del programa


El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales:
1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA
DE USO DEL PROGRAMA.
2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia
se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntico, ptico, o electrnico del
presente programa y tambin la distribucin de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA.
4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La nica garanta que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitucin del
soporte magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros
en buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su adquisicin.
SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como
indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, prdidas
econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo.
El programa se vende tal como es, no aceptndose reclamaciones por supuestas especificaciones que el mismo
debera cumplir.
6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.
El desconocimiento de estas CLUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.
Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado,
desinstlelo de forma inmediata.

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GestorSOL 2015 E.V. | Iniciar sesin con el programa

Iniciar la sesin con el programa


La primera pantalla que le aparecer al ejecutar el programa ser la seleccin del usuario:
En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [Supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las
opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesin. En el futuro, y si ha creado otros usuarios, podr elegir
entre los mismos. Puede crear usuarios desde el Botn/Men de Sistema > botn Opciones de GestorSOL > opcin Usuarios.

Recordar usuario seleccionado: Si marca esta opcin, el programa recordar el ltimo usuario que accedi al programa.
Recordar contrasea: En el caso de tener marcada la opcin Recordar usuario seleccionado y Recordar contrasea, el programa
no mostrar ms la pantalla inicial. (Para habilitar esta pantalla nuevamente habra que hacerlo desde Botn/Men de Sistema >
botn Opciones de GestorSOL > opcin Ejecucin > apartado Inicio automtico de sesin.
Usuario en uso
Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta
entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisar que el usuario seleccionado ya est en uso, pero le
permitir continuar.
Varias instancias del programa
La aplicacin le permite abrir tantas instancias del programa, en un mismo ordenador, como desee y trabajar en cada una de ellas
en la misma empresa o en diferentes, as como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.
La nica limitacin existente, es la de la capacidad de su ordenador.

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Usuarios
Existe en la aplicacin la posibilidad de crear los nombres de los diferentes usuarios de la misma. Esto se puede hacer desde el
usuario supervisor, o desde otro usuario que est autorizado para entrar en esta opcin.
Para cada uno de los usuarios creados, podr introducir una clave de acceso, y programar los permisos de entrada en cada una de
las opciones de la aplicacin.
El uso de esta opcin se detalla en el captulo Botn/Men de Sistema > botn Opciones de GestorSOL.

Men Informacin de GestorSOL


Podr acceder a las siguientes opciones:

Ayuda del programa.


Acceso a la informacin de asistencia tcnica de la empresa.
Datos acerca de GestorSOL en la web.
Introduccin de sus datos de Usuario Registrado.
Cmo registrarse?
Acceso automtico a la zona privada de clientes.
Envo de sugerencias.
Envo de incidencias.
Licencia de uso del programa.
Datos de versin de GestorSOL.

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Definicin de pantalla

Botn/Men de Sistema
Este botn le despliega el Men de Sistema, desde el que podr acceder a diferentes opciones como:

ltimas empresas abiertas en el programa.


Abrir una empresa existente.
Creacin de una nueva empresa.
Importacin de datos desde Facturaplus
Archivo de empresas, (duplicar empresa, traspaso de datos, etc.).
Cerrar la sesin con la empresa.
Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.).
Informacin de GestorSOL.
Actualizaciones automticas del software.
Acerca de GestorSOL.
Botn Opciones de GestorSOL.
Botn Salir de GestorSOL.

Botn Opciones de GestorSOL


Desde este botn usted podr acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se aplican a todas
las empresas existentes).
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Podr configurar aqu:


Las ubicaciones de las bases de datos del programa.

Los usuarios que accedern a la aplicacin.


Las opciones de inicio de sesin, (recordar contrasea, etc.).
Las notificaciones a mostrar en el arranque del programa.
La configuracin regional y de idioma.
Las divisas que utilizar durante la gestin.
Los textos ms utilizados en forma de abreviaturas.
Los cdigos postales.
Las entidades bancarias que utilice.
Los diseos de los documentos del programa, (facturas, pedidos, etc.).
Los gestores de correo electrnico.
Algunas opciones de apariencia del programa.
Las impresoras que utilizar con el programa en este equipo.
Las diferentes opciones de impresin.
Configuracin de lectura para Cdigos 1kB.

Barra de accesos rpidos


Esta barra le permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en su trabajo.
Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opcin de men que desee y seleccionar Aadir a la
barra de acceso rpido.
Por omisin aparecern los siguientes iconos:

Icono Nuevo: Acceso rpido a la creacin de nuevos registros en los ficheros ms importantes de GestorSOL as como la
creacin de documentos de compra y venta.
Ejercicio activo: Posibilidad de cambiar de ejercicios de la misma empresa.
Cerrar la sesin con la empresa (Ctrl+Z). Podr cerrar de forma rpida la sesin con la empresa que tiene activa.
Proteger privacidad(Alt+S). Bloquea el programa solicitando la clave configurada para volver a activarlo.
Acerca de GestorSOL. Muestra la informacin de la versin que tiene instalada as como la ruta de instalacin y ubicacin
de los datos.

Men de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.

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Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecucin, pueden
aparecer otras solapas pertenecientes a la opcin activa.

Este men de cintas slo aparecer cuando tenga iniciada la sesin con un usuario, y se mostrar activa cuando est dentro de la
gestin de alguna empresa.
En la parte superior derecha de este men de cintas dispone de un buscador inteligente de opciones, accesible desde
prcticamente cualquier ventana del programa. Puede escribir un texto y el programa localizar todas las opciones del men que
incluyan el texto a buscar, permitiendo una localizacin rpida de opciones.
Junto a esta opcin, se encuentra un icono llamado Pizarra, al pulsarlo aparece una pantalla para que pueda escribir anotaciones
y tenerlas siempre a mano. Esta pizarra es por usuario.
A continuacin, dispone de los iconos de acceso directo para el navegador web, de forma predeterminada, y con un solo clic, se
podr visitar las pginas de Google, Twitter y Facebook, no obstante, es posible configurar el acceso a estos navegadores por
usuario, as como las pginas iniciales de los mismos.
Por ltimo encontrar el icono de ayuda del programa.

Barra de estado
Situada en la parte inferior de la ventana del programa, en ella podr visualizar el Centro de Soporte On-Line, que pone a su
disposicin cientos de preguntas y respuestas detalladas que le ayudarn a resolver gran parte de las dudas que le puedan surgir en
el uso del programa. Su funcionamiento depender del tipo de registro.
Tambin le muestra la informacin de la ruta de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha, y acceso al envo de e-mail a
nuestra empresa y acceso a la web del programa.

Botn Ayuda
Al pulsar este botn o la tecla F11 se accede al mdulo de Ayuda.
En la ayuda se cuenta con una herramienta de Bsqueda por palabras y un ndice de materias.
La vista general muestra las tres partes en que se divide el mdulo.
Cabecera, donde se encuentran las funcionalidades de la ayuda. Pulsando sobre cada una de las opciones se presentan distintas
funcionalidades (contenido, ndice, bsquedas).
Zona de trabajo de las distintas opciones.
Zona de textos de la ayuda. Es donde se van presentando las pginas de la ayuda correspondientes a cada uno de los temas.
El funcionamiento de esta opcin corresponde con la de cualquier ayuda bajo entorno Windows.

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Botn/Men de Sistema
Al pulsar el Botn/Men de Sistema, le aparecer la siguiente ventana. En ella podr optar por las siguientes opciones.

ltimas empresas abiertas


A travs de esta opcin se visualizan las ltimas empresas abiertas en el programa, puede seleccionar cualquiera de ellas para
abrirla directamente.

Abrir una empresa existente


Esta opcin le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botn
Aceptar.
Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntar si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio como
ejercicio por defecto. Si as lo hace, la prxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecer por omisin ser ste
ltimo.
Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este ndice, puede ejecutar la opcin
Botn/Men de Sistema > Archivos de empresas > Chequeo del archivo de empresas.
As mismo, GestorSOL le facilita la entrada a las diez ltimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta opcin.
Esta opcin la encuentras en Ultimas empresas abiertas.
Cada vez que usted inicie una sesin en el programa, se le abrir de forma automtica la ltima empresa utilizada. Para abandonar
esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesin (Ctrl+Z, o seleccione la opcin Cerrar sesin con la empresa que se
encuentra en el Botn/Men de Sistema).

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En la parte inferior de esta ventana, al pulsar en el ejercicio que se muestra junto al nombre de la empresa, se mostrar un breve
resumen de la informacin de la empresa, nmero de clientes, artculos, presupuestos, facturas, etc.
Una vez abierta una empresa, el cdigo, nombre y ejercicio abierto aparecer en la Barra de ttulo (Barra superior de la ventana del
programa).

Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa GestorSOL estn distribuidos en tres solapas.
Algunos de estos datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con
posterioridad.
Datos necesarios
Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa.
Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.

NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa le generar la letra de NIF.
Denominacin social: Aparecer en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en todos los
listados e informes que se emitan.

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Nombre comercial: Recoge, por defecto los datos de la Denominacin Social. En el caso en que tenga un nombre comercial este se
podr definir y podr ser utilizado en los documentos que desee.
Datos generales
Localizacin
Domicilio, C.P., Poblacin, Provincia. Se utilizarn como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes.
Telfono, fax, Mvil.
Acceso y seguridad
Ejercicio por defecto. Es el ao en el que se est creando la empresa, por defecto el ao en curso.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de nmeros y de
letras y en una cantidad mxima de diez caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa cada vez que se pretenda
trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este
espacio.
Impedir fechas fuera del ejercicio. Si marca esta opcin no permitir crear ningn documento o ficha con la fecha de otro ejercicio
diferente al de la empresa. As mismo, el hecho de marcar esta opcin, no le impedir tampoco dar de alta clientes, proveedores...,
en fechas fuera del ejercicio.
Otros datos
Datos Registrales
Registro mercantil, Tomo, Hoja, Folio, Inscripcin. Son los datos necesarios del registro mercantil e imprimibles en los documentos.
Internet
Correos electrnicos, Direccin de la pgina web de la empresa. Son datos informativos que le servirn en algunos procesos del
programa.
Configuraciones
Impuestos aplicables
Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizar en la empresa, as como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de
IRPF.
Cdigo 1kB
Configure el cdigo 1kB. Seleccione la informacin que debe contener dicho Cdigo para la identificacin de la empresa.
Aspecto visual del Cdigo 1kB: Mediante este apartado puede configurar el rea de impresin, proporciones y tamao del punto.

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Propiedades avanzadas: Al pulsar el botn de propiedades del Cdigo 1kB podr configurar los parmetros de seguridad, ratio
vertical, nivel de correccin de errores, rotacin, resolucin y color. Recomendamos dejar las opciones por defecto. Si despus de
realizar alguna modificacin deseas restablecer los valores iniciales, pulsa el botn Restaurar.
Otras configuraciones: Seleccione la denominacin social o el nombre comercial de la empresa para su impresin en el cdigo y
escoja la actividad o actividades a la que se dedique su empresa.
Configuracin de documentos
Active las distintas opciones si desea trabajar en la empresa con el Fichero de abonos y Fichero de devoluciones y los campos que
utilizar en el pie de los documentos de compra y venta: Descuento, Pronto Pago, Portes, Financiacin.

Nueva empresa desde Facturaplus


Este asistente le ayudar a crear una nueva empresa en GestorSOL de forma automtica, utilizando para ello los datos de una
empresa seleccionada de Facturaplus .
El programa le importar los siguientes datos:

Clientes
Proveedores
Agentes comerciales
Formas de pago
Artculos
Familias
Presupuestos
Pedidos de clientes
Facturas
Cobro de facturas
Abonos
Recibos
Remesas
Facturas recibidas
Pago de facturas recibidas

Debe seleccionar la carpeta donde se encuentre instalado el programa Facturaplus.


Puede localizar esta ubicacin consultando las propiedades del icono de acceso al programa Facturaplus.

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Habitualmente se encuentra en la carpeta GRUPOSP del directorio raz de la unidad de disco duro de su equipo.
No es posible importar datos desde archivos de copias de seguridad del programa.
Seleccione la empresa que desea utilizar para la importacin. Tenga en cuenta que GestorSOL le permite utilizar un mismo cdigo
de empresa para todos los ejercicios de la misma. Por lo tanto, puede importar varias empresas de Facturaplus, (de diferentes
aos), a una misma empresa en GestorSOL. Los datos quedarn almacenados de forma independiente, pudindose acceder al
ejercicio que se desee individualmente.
Consigne en esta pantalla el cdigo de empresa y la descripcin para GestorSOL. Si la importacin se ha realizado con xito,
GestorSOL mostrar una pantalla indicndolo.

Archivo de empresas
Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa GestorSOL estn distribuidos en tres solapas.
Algunos de estos datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con
posterioridad.
Datos necesarios
Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa.
Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.

NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa le generar la letra de NIF.

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Denominacin social: Aparecer en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en todos los
listados e informes que se emitan.
Nombre comercial: Recoge, por defecto los datos de la Denominacin Social. En el caso en que tenga un nombre comercial este se
podr definir y podr ser utilizado en los documentos que desee.
Datos generales
Localizacin
Domicilio, C.P., Poblacin, Provincia. Se utilizarn como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes.
Telfono, fax, Mvil.
Acceso y seguridad
Ejercicio por defecto. Es el ao en el que se est creando la empresa, por defecto el ao en curso.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de nmeros y de
letras y en una cantidad mxima de diez caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa cada vez que se pretenda
trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este
espacio.
Impedir fechas fuera del ejercicio. Si marca esta opcin no permitir crear ningn documento o ficha con la fecha de otro ejercicio
diferente al de la empresa. As mismo, el hecho de marcar esta opcin, no le impedir tampoco dar de alta clientes, proveedores...,
en fechas fuera del ejercicio.
Otros datos
Datos Registrales
Registro mercantil, Tomo, Hoja, Folio, Inscripcin. Son los datos necesarios del registro mercantil e imprimibles en los documentos.
Internet
Correos electrnicos, Direccin de la pgina web de la empresa. Son datos informativos que le servirn en algunos procesos del
programa.
Configuraciones
Impuestos aplicables
Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizar en la empresa, as como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de
IRPF.
Cdigo 1kB
Configure el cdigo 1kB. Seleccione la informacin que debe contener dicho Cdigo para la identificacin de la empresa.
Aspecto visual del Cdigo 1kB: Mediante este apartado puede configurar el rea de impresin, proporciones y tamao del punto.

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Propiedades avanzadas: Al pulsar el botn de propiedades del Cdigo 1kB podr configurar los parmetros de seguridad, ratio
vertical, nivel de correccin de errores, rotacin, resolucin y color. Recomendamos dejar las opciones por defecto. Si despus de
realizar alguna modificacin deseas restablecer los valores iniciales, pulsa el botn Restaurar
Otras configuraciones: Seleccione la denominacin social o el nombre comercial de la empresa para su impresin en el cdigo y
escoja la actividad o actividades a la que se dedique su empresa.
Configuracin de documentos
Active las siguientes opciones si desea trabajar en la empresa con el Fichero de abonos y Fichero de devoluciones y los campos que
utilizar en el pie de los documentos de compra y venta: Descuento, Pronto Pago, Portes, Financiacin.

Modificacin de empresa
Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento podr hacer los cambios deseados en cada una de las
solapas de la ficha.
La modificacin que realice solo afectar a la empresa seleccionada en esta opcin.

Cambio de cdigo de empresa


Con este proceso conseguir cambiar el cdigo con el que identifica a las empresas dentro del programa.
Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de seguridad de la empresa.

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Borrado de empresa
Utilizando este proceso del programa, es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa.

Para proceder con la anulacin, teclee la empresa que desea borrar, y seleccione el borrado de todos o de un solo ejercicio.
A continuacin introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente:
KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA
Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos son irrecuperables.

Traspaso de datos de la empresa


Esta opcin permite la copia de los ficheros que desee de la empresa seleccionada a otra empresa existente en el programa.
Debe indicar el cdigo de la empresa origen/destino, el ejercicio correspondiente sabiendo que el elegido como destino se
producir el volcado de datos y cada uno de los ficheros que desea traspasar.
Se podrn definir los lmites de traspaso de los principales ficheros del programa (presupuestos, facturas de series entre fechas,
clientes entre cdigos, etc.).

Listado de empresas
A travs de esta opcin puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa, ordenados
por el cdigo de la empresa o por su denominacin social.

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Duplicar empresa
Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro cdigo de empresa.

Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando cada una de las casillas de ficheros.
Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el programa.

Chequeo del archivo de empresas


Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicacin, restaurar empresas que anteriormente no estaban creadas
en el programa, e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows, puede ocurrir que existan en su disco
duro, empresas que no sean reconocidas por el programa.
En este caso, debe ejecutar esta opcin para volver a generar un ndice de empresas vlido.

Apertura del siguiente ejercicio


Este proceso apertura el siguiente ejercicio dentro de la empresa, es decir, si el ejercicio activo es el 2014, el programa crear el
ejercicio 2015.
El proceso vuelca todos los ficheros maestros del programa, es decir, el fichero de clientes, proveedores, artculos, etc., al nuevo
ao.
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Los movimientos de presupuestos, facturas, recibos, etc., no se traspasan al nuevo ejercicio.

Si activa la opcin Inicializar contadores en el siguiente ejercicio, cada uno de los tipos de documento de GestorSOL comenzar su
numeracin desde cero en el siguiente ejercicio.

Cerrar la sesin con la empresa


Utilizando esta opcin puede cerrar la gestin con el ejercicio seleccionado y la empresa, y volver al Botn/Men de Sistema donde
puede realizar labores de administracin del programa o seleccionar otra empresa u otro ejercicio.
Si cierra el programa antes de cerrar la sesin con la empresa, la prxima vez que lo ejecute, el programa se iniciar con la misma
empresa y el mismo ejercicio con el que fue cerrado.

Seguridad
Copia de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de su ordenador
o red local conteniendo la informacin introducida en cada empresa hasta este momento. Tambin es posible remitir la copia a una
direccin de correo electrnico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.
Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avera de su disco duro), sea
imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la nica forma de recuperar los datos sera a
travs de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones crticas del
programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a travs de un mensaje, que la realice.
En caso de que haya localizado un problema grave en la informacin de la empresa, no haga copias de seguridad en los mismos
dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningn concepto, ya que esto pisara la informacin en buen estado que existiera
previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informtico es la nica arma para
defenderse de posibles desastres.
La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que introduzca en el
programa, ni del nmero de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa.
Datos de la empresa
El proceso de copias de seguridad le solicitar que seleccione una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza
independientemente por cada empresa y ejercicio. Puede optar por incluir los datos genricos del programa, para ello marque la
opcin Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genricos del programa.
Datos genricos del programa

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El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genricos del programa, este
proceso pondr a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de cdigos postales etc.
Todos los archivos existentes dentro de la ubicacin de datos del programa( sin incluir las subcarpetas).
Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del programa as como de los datos genricos del
programa.

Tambin debe indicar en qu lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se podran
hacer las copias:
-

Ruta de copias predefinida, ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Permite ser modificada.
Ubicacin especifica.
Correo electrnico.
Servidor ftp configurado.

Ruta de copias predefinida. Ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Dentro del Botn/Men de Sistema > Botn
Opciones de GestorSOL > opcin Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta
carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicacin genrica de los datos.
Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este mtodo, y elige una carpeta de su ordenador, el proceso le
garantizar la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le averiase su disco duro, posiblemente,
tambin perdiera la copia de seguridad.
Modificar ruta predefinida. Mediante este hiperenlace podr cambiar la ubicacin predeterminada donde se realiza la copia de
seguridad.
Ubicacin especifica. Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos, teniendo en cuenta
que estos, deben entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitir continuar.
Recomendamos encarecidamente que utilice habitualmente un medio que no est fsicamente en el mismo equipo que contiene
los datos, por ejemplo un disco duro externo.
Correo electrnico. Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrnico como datos adjunto.
Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrnico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensin
MDB.
El programa recordar la ltima direccin de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.
Servidor ftp. A travs de esta opcin puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de GestorSOL, realizando el envo a
su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario configurar el acceso de GestorSOL a dicho servidor, (a travs del
botn Configurar servidor FTP), indicando nombre de usuario, contrasea, direccin del servidor y carpeta remota en la que se
almacenarn las copias.
No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opcin el programa le ir haciendo las copias de seguridad sin
solapar las anteriores.
Identificar las copias con la denominacin del programa. Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad con un
identificativo de cada uno de nuestras aplicaciones. As no habr problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras
aplicaciones en un nico dispositivo de almacenamiento.
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Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad comprimida.

Restaurar copia de seguridad


En este proceso podr restaurar una copia realizada con anterioridad en la opcin de Copias de seguridad de este programa.
Restaurando una copia, la informacin de la empresa que restaure quedar exactamente igual a la existente en la misma cuando se
grab la copia.
Antes de proceder con la restauracin de la copia, debe asegurarse que sta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir
un error en la restauracin de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarle la perdida de los datos existentes
actualmente en esa empresa.
Si no est seguro de la fecha de la ltima copia, o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de seguridad previa
en otros dispositivos de almacenamiento o carpetas diferentes a los existentes.

Asistente de copias de seguridad desasistidas


A travs de esta opcin puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente
automtica.
Si el programa est funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutar slo en el ordenador en el que se
configure.
Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuracin deseada:

Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que
desee. Si deshabilita la copia, el programa guardar la ltima configuracin diseada para la prxima vez que la habilite.

Ruta de copia de seguridad. Indique una ruta vlida de su ordenador.

N de das entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos das desea que el programa le genere la copia de
seguridad. Puede elegir desde 1 da hasta 365 das (una vez al ao). No existe un valor mnimo, usted debe de valorar el
riesgo que asume. Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mnimo.

Avisar, s o no: Seleccionando S, se mostrar un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la copia de
seguridad, si elige No, la copia se realizar de modo automtico sin avisarle. En ambos casos no podr trabajar en el
programa hasta que no finalice el proceso de copia.

Sustituir la copia anterior: Si elige S sobrescribir la copia anteriormente realizada. Si elige No, se crear una nueva copia
cada vez que se realice.
Si no sustituye la copia anterior, cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro.

Comprimir la copia: Si elige comprimir, la copia ocupar menos espacio en su disco duro, crendose un solo archivo ZIP
que contiene todos los archivos de su base de datos. Para descomprimir esta copia necesitar un descompresor de
ficheros ZIP.
Si no comprime la copia de seguridad, se le crear en la ubicacin seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos.

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GestorSOL 2015 E.V. | Men de Sistema

Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa, esta se har antes que usted
comience a trabajar con el programa. Si selecciona al salir, el programa comenzar a copiar en el momento que usted
salga por primera vez del programa durante el da de la copia.

Finalizar: Si habilita la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciar las fechas de copias de seguridad anterior,
por lo que la primera copia de seguridad se realizar sin contar el nmero de das programados.

Chequeo de bases de datos


Cualquier instalacin informtica est expuesta a fallos elctricos, averas fsicas o mala utilizacin por parte de usuarios inexpertos.
Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el
correcto funcionamiento de los programas.
GestorSOL incluye esta opcin para chequear y reparar la mayora de los problemas con los que se encontrar durante su
funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la prdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace
imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.

Informacin de GestorSOL
Solicitar asistencia tcnica
Esta opcin muestra las diferentes opciones que existen para contactar con nuestro departamento tcnico, elige la que se ajuste a
su registro de usuario. As mismo podr informarse de nuestros tipos de registros y la manera de hacerse usuario registrado.

GestorSOL en la web
Mediante esta opcin podr acceder a nuestra pgina web y a los e-mails de contacto con nuestra empresa.

Registro de usuario
Puede indicar aqu los datos facilitados por el departamento de atencin al cliente de Software del Sol, S.A., en caso de haber
decidido realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa.

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GestorSOL 2015 E.V. | Men de Sistema

Estos datos sern utilizados en los procesos en los que el programa se los solicite, como pueden ser el envo de sugerencias e
incidencias desde el propio programa, descarga de actualizaciones, acceso a la zona privada de la web etc.
Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles y su uso indebido, puede causar la baja en el registro de usuario de
forma inmediata.
De la misma manera, puede denegar a los usuarios del programa que no sean Supervisor el visionado de la contrasea de Usuario
Registrado.
Si an no es Usuario Registrado, le animamos a que se d de alta como tal, y acceda a todos sus beneficios.

Acceso a la zona restringida


Desde esta opcin, podr acceder directamente a la zona privada de clientes de nuestra pgina web, para ello deber
cumplimentar en el apartado Registro de usuario de este mismo men los datos facilitados por nuestro departamento de
atencin al cliente y que le acreditan como usuario registrado de nuestro programa.
Dentro de la zona restringida de GestorSOL, tendr acceso a contenido exclusivo para usuarios registrados como es:

Zona de preguntas frecuentes (FAQs).


Tendr disponible el Centro de soporte online (CSon), en el que se incluyen cientos de preguntas y respuestas que le
servirn para resolver gran parte de las dudas que le puedan surgir en el uso del programa.
Zona de trucos.
Podr conocer, a travs de nuestro P.A.P. (plan de actualizaciones peridicas) cules sern los principales cambios
llevados a cabo para la prxima versin de GestorSOL antes de que sta sea desarrollada.
Podr visualizar el video explicativo de las novedades aadidas en la nueva versin.
Tendr a su disposicin nuestras Notas tcnicas, stas son pequeos textos explicativos que le evitarn cualquier
problema y duda sobre algunos de los procesos ms comprometidos a ejecutar con nuestro programa.
Podr realizar el envo de sus consultas tcnicas a nuestro departamento tcnico a travs del Formulario de soporte.
Este servicio optimiza el tiempo de respuesta de su consulta.
Podr realizar la descarga de manuales, gua de primeros pasos e instalacin del programa.

Envo de sugerencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las sugerencias que consideren oportunas.

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No cabe duda que es la forma ms directa y acertada de hacer crecer nuestro programa y de estar en contactos con el mercado
real.
Podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario tener en su ordenador, un acceso
a Internet disponible.
La opcin enva la sugerencia a travs de un correo electrnico, para ver las posibles opciones de configuracin de correo
electrnico en GestorSOL dirjase al apartado botn Sistema > botn Opciones de GestorSOL > opcin Correo electrnico.
Debe introducir:
-

Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa.
Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por nuestra empresa.
Titular: Nombre de la empresa registrada
Sugerencia: Describa de la forma ms detallada su sugerencia. Si lo considera necesario, puede ponerse en contacto
telefnico con nosotros para transmitir la sugerencia.

Envo de incidencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las incidencias que se le produzcan en el
programa.

Intente detallarnos de forma clara la incidencia, el lugar del programa donde le ocurre, y en caso de visionarse un mensaje de error,
procure remitirnos tambin el texto del mismo.
Esta opcin requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa. Se utilizar su gestor de correo electrnico para
enviar la incidencia.
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Debe introducir:
-

Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa.
Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por nuestra empresa.
Titular: Nombre de la empresa registrada.
Incidencia: Describa de la forma ms detallada su incidencia. Si lo considera necesario, puede ponerse en contacto
telefnico con nosotros para transmitir la incidencia.

Licencia de uso
Pulsando esta opcin podr ver la Licencia de uso de GestorSOL.

Actualizaciones automticas
Asistente de actualizaciones
A travs de esta opcin podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario tener en
su ordenador, un acceso a Internet disponible.
El proceso es sencillo, a travs de diversos pasos, el programa comprueba si hay alguna revisin disponible del programa, y
descarga el archivo de revisin. Una vez descarga ste, el proceso de descarga le indicar al usuario que debe cerrar el programa
para que ste sea actualizado automticamente.
Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versin del programa que tenga instalado, no nuevas
versiones.
Para actualizar nuevas versiones, ha de darse de alta como usuario registrado.

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GestorSOL 2015 E.V. | Men de Sistema

Bsqueda automtica de actualizaciones


Si activa esta opcin, GestorSOL comprobar en el arranque del programa, y sin intervencin alguna por parte del usuario, si hay
una revisin superior disponible.
En caso de existir alguna revisin, se le notifica al usuario, dndole opcin a descargar este fichero.

Acerca de GestorSOL
Podr ver en esta ventana:

Versin
Revisin
Fecha de revisin
Ruta de la carpeta de instalacin
Ubicacin de la base de datos
Eliminacin de instalaciones anteriores
Eliminacin de actualizaciones anteriores
Informacin de la instalacin
Informacin de contacto
La licencia de Uso para el usuario final
Versin de Windows
Configuracin regional
Panel de control

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Botn opciones de GestorSOL


En esta opcin se rene una serie de opciones para una mejor y ms completa gestin del programa.

Ubicaciones
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generados por el programa. Es posible crear tantas
ubicaciones de archivos como se desee, de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una nica
instalacin del programa.
Esta opcin es til en dos situaciones:
1.

Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y va a acceder a esos datos desde el
programa.
En este caso le recomendamos que modifique la ubicacin existente con la ruta de acceso centralizada en la red.

2.

Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de su oficina, y otra en
el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados.
En este caso debera dejar la ruta que el programa le ofrece por omisin, y crear una ruta nueva para la conexin de la
red.

Al iniciar la aplicacin comprobar si existen diferentes ubicaciones de archivos, y si as fuera, se le mostrar una pantalla al usuario
en la que deber seleccionar la ubicacin de datos que utilizar el programa para la sesin actual.
Descripcin: Indique aqu un texto descriptivo para la ubicacin de archivos, ste se le mostrar en la parte inferior izquierda del
programa una vez haya iniciado la sesin de trabajo.
Ubicacin de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.

Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una red local, en la que cada uno de los ordenadores
donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicacin centralizada de la informacin.
Por defecto, la ubicacin de los archivos se encuentra en la carpeta de instalacin del programa ms la carpeta \Datos\.
Ubicacin de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta quedar
predefinida por defecto.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Ubicacin de descargas automticas: Es posible descargar de forma automtica las ltimas revisiones del programa desde Internet.
Las descargas se guardarn en la ruta que indique, al igual que al arrancar el programa, se revisar esta ruta para ver si existen
revisiones pendientes de instalar.
Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos, y as bastar que un equipo
descargue para que todos accedan a la instalacin al iniciar su ejecucin.
Bloquear ruta de ubicacin: Esta opcin es til para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que al acceder al
programa la ubicacin donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por cualquier tipo de problema
en su red. Si activa esta casilla el programa impedir que el usuario restaure la ubicacin de datos a la ubicacin por defecto.
Verificar rutas. Permite comprobar que todas las rutas definidas en los distintos apartados existan o se pueda acceder a ellas sin
ningn problema de accesibilidad.
Esta opcin slo es accesible por el Supervisor de la instalacin o por los usuarios con un nivel de acceso superior.

Usuarios
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de ellos, una clave
de acceso, diferentes categoras de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes por impresoras y diferentes
configuraciones de aspecto visual para el programa.
Permite poner una imagen prediseada o bien una imagen o fotografa del usuario. Esta imagen tambin puede ser impresa en los
informes.
Permite mantener el fichero de usuarios del programa, su cdigo y nombre del usuario.

Restricciones:
Impedir el acceso a las configuraciones del programa. Si activa esta casilla impedir que el usuario tenga acceso a todas las
configuraciones del programa, configuracin de artculos, documentos de venta, compra, nmeros automticos
No mostrar al usuario informacin sobre mrgenes comerciales al realizar la venta. Activando esta casilla GestorSOL no le mostrar
al usuario informacin sobre el costo y el beneficio de los artculos que forman parte de la venta que est creando.
No mostrar al usuario el botn de rentabilidad en los documentos de ventas. Marcando esta casilla el botn rentabilidad quedara
inactivo para este usuario.
Este fichero solo es accesible por el usuario supervisor y los usuarios con esta categora.
La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la opcin contigua a esta.
El usuario [Supervisor] no se puede ni se debe modificar ni eliminar.
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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Es importante no utilizar esta opcin cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede provocar errores
inesperados en su ejecucin.
Asignar permisos
Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, es susceptible de modificar el nivel de acceso al programa y
a las opciones del programa. Podr, as mismo, copiar los permisos de otro usuario. Los permisos pueden ser Permitido
Consulta o No permitido. As mismo se pueden copiar los permisos de otro usuario.
Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:

Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor


En este tipo de acceso no existe ninguna restriccin dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de
departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalacin.
Todos los permisos de trabajo
Con este tipo de acceso se podr acceder a cualquier parte del programa sin limitacin, excepto en las funciones de administracin
del sistema como son la gestin de usuarios y Ubicacin de archivos.
Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.
Permisos programables
Es la opcin adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa.
La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva su limitacin en cualquier parte del programa. Es decir, que si por
ejemplo deniega el acceso al fichero de clientes, posteriormente no podr acceder a l cuando desee consultarlo en cualquier
proceso.
Ninguno
Si activa esta opcin, el usuario no podr entrar en el programa.
Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones,
ya que si se quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sera eliminarlo del fichero de usuarios.
Cambio de clave de acceso
Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opcin.
Si desea saber cul es el usuario activo, puede verlo en la Barra de estado, en la zona derecha inferior de la pantalla.
Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo
escrito).
En ningn caso la clave se presentar en pantalla. En su lugar, y por cada carcter de la misma, aparecer un signo almohadilla #.
Esto le proteger ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor.
Limpiar panel de ltimas empresas abiertas

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

GestorSOL le indicar en este Botn/Men de Sistema, las diez ltimas empresas que haya abierto en el programa, para que con
slo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar estas opciones del Botn/Men de Sistema,
puede ejecutar esta opcin, siempre y cuando este posicionado en el usuario Supervisor.
Navegador web utilizado
GestorSOL dispone de la posibilidad de acceder y navegar por Internet a travs de un navegador propio del que se podrn abrir
hasta tres instancias simultneas.
De forma predeterminada, y con un solo clic, se podr visitar las pginas de Google, Twitter y Facebook, no obstante, es posible
configurar el acceso a estos navegadores por usuario, as como las pginas iniciales de los mismos.
Los iconos para acceder a estos navegadores se encuentran en la zona superior derecha del programa.
Si desea visualizar el navegador integrado en GestorSOL, seleccione la opcin Navegador integrado, si por el contrario lo que
quiere es visualizar el navegador en una ventana independiente, deber seleccionar la opcin Navegador externo.

Ejecucin
Todas las opciones que se pueden definir en esta pantalla se utilizarn como formas de iniciar la sesin en GestorSOL. As tenemos:
Inicio automtico de sesin. Podr cambiar el modo en que GestorSOL inicia la sesin de trabajo, pudiendo recordar el Usuario y/o
la contrasea.
Avisos desactivados. Todos aquellos mensajes que desactiv con la casilla No volver a mostrar este mensaje pueden
restablecerse con esta opcin.
Revisin ortogrfica en lneas de detalle de documentos. Tendr la opcin de activar o desactivar la revisin ortogrfica en las lneas
de detalle de los documentos de compras y ventas, para ello es necesario que en el equipo se encuentre instalado Microsoft Office
WORD u OpenOffice.org Writer , ya que se utilizara uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica.
Ayudas en ejecucin. Permite mostrar la ventana Qu desea hacer ahora? Y mostrar el panel de ayuda de primeros pasos.
Carpetas predeterminadas. Puede definir la ruta de las carpetas donde guardarn:
-

Las remesas, transferencias y facturas-e generadas.


Los documentos PDF generados.
Las imgenes de artculos.

Estas rutas sern de uso exclusivo de la empresa activa en este momento.

Escaneo de facturas recibidas. Puede configurar el dispositivo a utilizar para el escaneo de facturas recibidas, si desea o no realizar
la apertura de la ventana de propiedades del escner y la carpeta donde se guardarn las imgenes escaneadas.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Notificaciones
Esta opcin permite configurar las notificaciones a mostrar en el arranque del programa, como son:
-

Mostrar ventana de notificaciones automticamente.


Cumpleaos de clientes.
Cumpleaos de personal.
Agenda diaria.
Tareas pendientes.

Configuracin regional y de idioma


Usted puede hacer ajustes bsicos en la configuracin del programa para adaptarlo a su pas o zona de utilizacin.
Puede realizar cambios en:

Pas
Denominacin de la identificacin fiscal y territorial
Configuracin de moneda y contra moneda
Denominacin de campos en pie de documentos
Denominaciones de impuestos
Denominaciones del ciclo de ventas
Denominaciones del ciclo de compras

Divisas
Puede crear en este fichero las diferentes divisas con las que trabaje en su gestin.

Los datos que ha de introducir son los siguientes:


-

Cdigo de la divisa.
Descripcin.

General
Nombre de la moneda, en singular y plural.
Nombre de la fraccin monetaria, en singular y plural.
Smbolo de la moneda.
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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Cambio, se utilizar para el clculo de los importes que se imprimirn en los documentos.
Usar decimales en clculos totales.
Tipo de cambio
Podr indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor es efectivo.
Botn Asignar entre fechas
Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introduccin de datos, se ha aadido una opcin para asignar un determinado cambio
entre un rango de fechas dado.
Desde el fichero de clientes ser posible indicar con qu divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente se
utilizar la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contra moneda la informacin aqu creada.

Abreviaturas
En este archivo es posible crear los textos ms utilizados en el programa para posteriormente conseguir una mayor agilidad de
introduccin de datos.

En cualquier opcin del programa podremos escribir el cdigo de una abreviatura + F3 y automticamente aparecer su texto.

Cdigos Postales
Este fichero nos muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automticamente se
genera un registro en el archivo de cdigos postales, si este no existe previamente.
Botn Importar cdigos postales
Este proceso le permite importar todos los cdigos postales que haya en los ficheros de clientes, proveedores...

Botn Nuevo
Pulse este botn para dar de alta un nuevo cdigo postal. Debe introducir los siguientes datos:
-

Cdigo postal
Poblacin
Provincia

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Entidades bancarias
Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automticamente
se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente.
Botn Nueva
Pulse el botn Nueva para crear una entidad bancaria.Los datos que ha de introducir son los siguientes:
-

Cdigo entidad
Nombre entidad
BIC

Botn Importar
Pulsando el botn Importar podr importar desde el registro de entidades bancarias oficial.
Botn Actualizar
Este proceso le permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes, proveedores...

Diseos de documentos
Cree diferentes diseos de impresin para sus documentos.

Diseos de Impresin
GestorSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, si dichos modelos no satisfacen sus
necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Pasos para crear un modelo:


-

Pulse en el botn Nuevo, en esta ventana le va a permitir coger como plantilla cualquiera de los modelos que trae
GestorSOL.

Debe indicar el nuevo cdigo del modelo, su nombre y pulsar Aceptar


En pantalla ha de aparecer en la lista, el modelo creado.
Seleccinelo y pulse Editar, en pantalla:

En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseador. Formada por los grupos:
Mantenimiento
En este grupo las funciones que existen son:
Icono Guardar y seguir. Guarda y contina con el diseo en pantalla.
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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Icono Guardar y cerrar. Guarda y cierra el diseo.


Mostrar
En este grupo existen las funciones:
Icono Impresora /Tipo de papel
Este botn indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato, se
recomienda que sea lo primero que se configure.
Cdigo del modelo: Indica el cdigo del modelo que estamos modificando.
Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.
Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.
Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.
Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es Tamao personal se podr modificar desde aqu.
Sombreado en lneas de detalle: Esta opcin imprime un sombreado alternativo (gris y blanco) en las lneas de detalle, con el
objetivo de conseguir una rpida visualizacin del documento.
Aadir smbolo % en campos de porcentajes de descuento. Si activa esta casilla, disponible slo para los diseos de los
documentos de salida, el programa aadir automticamente a los campos de porcentaje de descuento incluidos en el diseo del
documento el smbolo del tanto por ciento.
Orientacin: Indique vertical o horizontal.
Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona ms de un
documento por hoja, debe crear el diseo como si fuese el documento que se imprime en la posicin ms alta de la hoja.
Icono Logotipos
Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensajes en documentos, en sus modelos de
documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e Y.

Icono Datos generales


Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posicin X e Y, propiedades de fuente,
condicin para la impresin. Tambin puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitar la identificacin del dato al verlo en
pantalla.

Icono Datos lneas de detalle

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Debe elegir los datos que quiere incluir en las lneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia
desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresin.

Icono Texto adicional


Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variar segn los datos del
documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del texto y la condicin
para la impresin del elemento.

Icono Rectngulo
Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X
e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno, puede ajustar la opcin de imprimir esquinas redondeadas y la
condicin para la impresin del elemento.

Icono Lnea
Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y), el
grosor de la lnea, color de la lnea y una condicin para la impresin del elemento.

Icono Crculo
Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X) y el vrtice inferior derecho (Y), el
grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y una condicin para la impresin del elemento.
Puede ajustar el tamao y la posicin de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratn para agilizar la creacin de un
modelo.
Acciones
En este grupo existen las funciones:
Icono Aadir
Puede aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elemento
Icono Eliminar

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Puede suprimir cualquier elemento mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla
SUPR.
Icono Cambiar fuente
Con esta opcin se puede modificar los tipos de fuente, tamao y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos
generales, lneas de detalle o textos adicionales.

Icono Vista Previa


Este botn nos permite observar cmo quedar por impresora el modelo que estamos modificando.
Icono Importar
Mediante esta opcin, usted puede importar las solapas de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales
(Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Icono Actualizar
Esta opcin nos permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de GestorSOL a los cambios introducidos en los
modelos estndar de una nueva versin del programa.
tiles
En este grupo existen las funciones:
Icono Calculadora
Abre la calculadora integrada en GestorSOL.
Icono Tareas
Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario.
Icono Calendario
Abre el calendario integrado en GestorSOL.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Icono Agenda Diaria


Abre la agenda diaria del usuario.
Icono Agenda
Abre la agenda integrada en GestorSOL.
Icono Alarma
Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.

Botones Exportar e Importar modelos de impresin


Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseos de impresin creados en una instalacin del
programa con otras instalaciones distintas.
Es til, por ejemplo, en el caso de que el programa sea utilizado en estaciones de trabajo diferentes y que no accedan a la misma
carpeta de datos, pudindose crear un diseo de impresin en una de ellas, exportarlo e importarlo en otra instalacin
independiente del programa sin necesidad de volver a crear el diseo de impresin manualmente.
En la exportacin de los modelos debe indicar el directorio donde ser guardada la base de datos que contendr los modelos de
impresin exportados. Al importar los modelos de impresin se debe indicar la base de datos que contiene dichos modelos.
Una vez exportados, se podrn importar de modo selectivo.

Configuracin para impresin de agujas


Se entrega en la aplicacin, junto a los modelos programables por el usuario, un modelo especialmente diseado para impresoras
de agujas.
Su configuracin se encuentra en el icono impresin, a la hora de imprimir los distintos documentos.
Estos modelos tienen la caracterstica importante de ser muy rpidos en impresoras matriciales.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Datos configurables por el usuario


Puerto de impresora: Indique el puerto por el que se imprimir el documento. Puede escribir en este apartado un nombre de
fichero de texto.
Nmero de lneas de cabecera y de pie: Sirve para ajustar el inicio y el final de cada pgina.
Imprimir en papel pre impreso: Marque o desmarque esta opcin para imprimir o no los marcos del diseo del documento.
Imprimir equivalencia en moneda contraria: Marcando esta casilla, se imprimir en el documento, el valor del mismo en la moneda
contraria a la configurada en los datos de la empresa.

Correo electrnico
Ha de indicar en esta ventana si desea utilizar algunos de los siguientes servidores:
El programa de correo electrnico predeterminado en la empresa.
Microsoft Office Outlook (cualquier versin)
Mozilla Thunderbird (cualquier versin)
Configuracin manual: Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefnica, Aol (los correos enviados no se almacenaran en ningn gestor
de correo).
Con esta opcin ha de definir la Informacin del servidor, la Informacin de inicio de sesin y la Firma del mensaje.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Apariencia
A travs de esta opcin, usted puede modificar diversas opciones de diseo de la aplicacin. Como son:
Apariencia
En donde podr seleccionar si adaptarla o no a los temas de Windows.
Si desea mostrar el men clsico de GestorSOL.
Fondo de GestorSOL
Se podrn activar distintos fondo de GestorSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudindose ajustar la
imagen al tamao de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Se podr activar el cuadro resumen con la informacin de los archivos ms usuales actualizados.
Programa Bloqueado
En esta opcin encontrar la contrasea para reanudar el bloqueo del programa.
Rejillas de datos
Podr cambiar el tamao de la fuentes y el alto de la fila de las rejillas de datos para una mejor visualizacin del usuario.
Podr activar o desactivar un sombreado en las lneas de todos los ficheros con un color en concreto.

Configuracin de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su ordenador o sistema de red local.
Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podr por ejemplo seleccionar
diferentes tipos de letras para informes.
Cuando el programa GestorSOL se instala en el ordenador, no se crea ninguna configuracin de impresoras, por lo que es necesario
configurar al menos una impresora.

Con el Botn Hacer predeterminada usted seleccionar la impresora por la que se imprimirn los informes.
Tenga en cuenta que esta seleccin, afecta tambin a la presentacin de los datos en la vista preliminar de los informes.

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La impresora que se seleccionar ser la que est bajo la barra de seleccin.


Datos de la impresora:
-

Nombre de la impresora: Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Si no existe ninguna impresora
instalada en Windows, no podr terminar esta opcin.
Descripcin: Describa en este apartado la configuracin que va a crear. Puede escribir el mismo nombre de la impresora si
no va a crear varias configuraciones con la misma.

Diseo para los informes:


-

Elemento: Puede seleccionar el elemento que desee configurar, la cabecera, el nombre de la empresa, las lneas de
detalle, etc. para los tipos de informes.
Fuente: Puede seleccionar el tipo de letra para las diferentes zonas / tipos de informes. tanto la fuente como el tamao,
negrita cursiva o subrayada.

Opciones de impresin
Puede configurar lo siguiente:
Opciones de impresin
Puede crear un aviso por volumen de impresin. Con esto puede evitar impresiones accidentales o no deseadas. Este aviso saldr
en el momento de la impresin.

Logotipo en informes
Puede incluir un logotipo en todos los informes, solo ha de indicar la Ruta donde se encuentra almacenado y su posicin.
Imagen del usuario en informes
Puede hacer que en los informes aparezca, en la posicin indicada, la imagen que tiene el usuario definida en los usuarios del
programa.
Formato de impresin de informes
Formato del informe. Puede elegir entre el formato estndar o algunos de los cuatro modelos que le proponemos.
Opciones.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

Encabezado del informe.


o
o
o
o
o
o
o
o

Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde.
Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la parte
superior derecha, con el formato que desee.
Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la parte
superior derecha.
Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecer el nombre del usuario que ha emitido el informe en
la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha.
Imprimir el nombre de la empresa. Aparecer el nombre de la empresa en la parte superior izq.
Imprimir el ttulo del informe. Aparecer el ttulo del informe en la parte superior izq.
Imprimir el nmero de pgina. Aparecer el nmero de pgina arriba a la dcha.
Imprimir los lmites del informe. Aparecer los intervalos en el encabezado.

Encabezado de pgina.
o
o
o
o
o

Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde.
Detalle.
Interlineado. Podr elegir entre sencillo, 1,5 lneas y doble.
Imprimir lnea de separacin. Marcando esta casilla le imprimir una lnea de separacin por cada registro.
Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde.

o
o

Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde.
Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la parte
inferior derecha, con el formato que desee.
Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la parte
inferior derecha. Imprimir el nmero de pgina. Aparecer el nmero de pgina abajo a la dcha.

Pie.

Presentacin

Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario. En algunas instalaciones para multiusuario en la que la
impresora por la que se va a emitir el informe est en otro departamento, habitacin, etc., es interesante imprimir una
hoja de cabecera que identifique quin lo ha emitido.

Imprimir una hoja de presentacin del listado. Si los informes que va a imprimir van a ser presentados o van a
encuadernarse, puede ser interesante activar esta opcin, que le imprimir una hoja inicial con el ttulo del listado,
lmites, etc.

Imprimir una segunda numeracin de pgina. Si lo desea, puede activar esta casilla para que el programa le genere una
segunda numeracin que ser secuencial y correlativa. Debe grabar en el campo correspondiente el nmero de pgina
por el que desee que empiece a numerar el programa. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes.

Mrgenes
Puede indicar los mrgenes deseados en la impresin de los informes.
Este margen ha de ser como mnimo, el valor del margen del rea imprimible de su impresora. (Vea el manual de la impresora para
especificarlo.).

Cdigos 1kB
Mediante esta opcin se accede a la configuracin de los dispositivos de entrada para la lectura de los Cdigos 1kB, puede
configurar un lector de cdigos o un escner.
Una vez configurado el dispositivo de entrada, mediante escner, tendremos que configurar la carpeta de origen de los
documentos.

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GestorSOL 2015 E.V. | Opciones de GestorSOL

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Solapa Gestin

Aqu encontrar todas las opciones necesarias para realizar las tareas ms habituales de su gestin diaria.
Desde aqu, podr realizar presupuestos y facturas a sus clientes, registrar las facturas recibidas de sus proveedores, consultar el
estado de cobro o pago de sus facturas, generar remesas y transferencias bancarias, realizar la liquidacin de sus agentes
comerciales etc.
Se encuentra estructurada por tres grupos: Ventas, Compras y Administracin.

Ventas
Compuesto por los iconos Presupuestos, Pedidos de clientes, Facturas, Generacin peridica y Abonos.
Pulsando el botn Configuracin de contadores automticos podr acceder a la configuracin general de la numeracin
automtica de cada uno de estos documentos.

Presupuestos
Presenta un men desplegable compuesto por las opciones: Hoja de Condiciones y Hoja de Presentacin.
Pulse el icono Presupuestos, le mostrar una ventana con todos los presupuestos que actualmente estn creados y encontrar
todas las opciones necesarias para el mantenimiento del fichero.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

En la rejilla de datos, puede realizar una bsqueda de presupuestos por meses o trimestres haciendo un solo clic.
Tambin, puede utilizar la barra superior de ttulos para haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Pulsando el icono de la columna T-Nm., podr visualizar las 3 primeras lneas que contiene el documento seleccionado.

Pulsando el icono de la columna Cliente, podr visualizar la informacin del cliente sin necesidad de entrar en su ficha.

En la barra lateral izquierda, aparecen una serie de filtros que le permitirn elegir qu tipos de presupuestos quiere visualizar en la
ventana. Presupuestos pendientes, aceptados, de hoy, del ltimo mes, de un determinado cliente etc.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Copiar al portapapeles. Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones.
El icono Presupuestos est estructurado en 6 grupos:

Mantenimiento
Emisin
Consultas
Acciones
Portapapeles
Vista
Configuracin

Grupo Mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar los documentos realizados.

Nuevo/Modificar Presupuestos
Al hacer clic en la creacin o modificacin de presupuestos, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de
datos generales, datos de lnea de detalle, totales del documento y otros datos.
Datos generales
En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:
N de presupuesto, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el presupuesto, (por
omisin siempre ser la serie 1). En el icono configuracin de presupuestos se encuentran los contadores automticos de cada
serie. Puede indicar el nmero de presupuesto que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el
nmero correlativo.
Fecha del presupuesto: Indique la fecha del presupuesto con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa
tomar de forma automtica la fecha actual del sistema.
Hora del presupuesto: Hora de creacin del presupuesto con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter, el programa toma de forma
automtica la hora del sistema.
Su Ref.: Este campo es opcional y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento.
Estado: Indica el estado del presupuesto que por omisin ser Pendiente.
Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le ha presupuestado el material o servicio. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo
en el fichero de clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista
actualmente en el programa (cliente no habitual) o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento, pulsando la
tecla de funcin F4 podr ver el estado de cobros del cliente.

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Direccin: Puede indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cul de ellas va a ser dirigida el documento.
Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente
asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.

Detalle
Lneas del presupuesto: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que desea
presupuestar en este documento.
Cdigo: Introduzca el cdigo del artculo o servicio que desea presupuestar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 para la bsqueda
del artculo o F2 para la bsqueda del servicio o pulsar los botones de bsqueda.
Con Ctrl+F4 podr ver los conceptos consumidos por ese cliente. Podr mostrar la ltima venta de cada concepto y algunos filtros
temporales.
Si no introduce ningn cdigo y pulsa la tecla Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo o servicio a
presupuestar sin utilizar el fichero.
Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del concepto que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno,
puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres.
Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer una ventana con las ultimas
condiciones de venta del concepto.
Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del concepto IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el
programa le descompondr el precio sin IVA.
Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este concepto.
Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una
combinacin de estas caractersticas.
Acumular sumatorio: Puede agrupar lneas de un documento e imprimir un acumulado del importe neto de esas lneas.
Si por ejemplo vende ordenadores, teclados, ratones... pues puede hacer un sumatorio del total de ordenadores, total de teclados
y total de ratones.
Costo: puede introducir el precio de costo del concepto si este no existiera.
Botn configuracin de lneas de detalle: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro
de la introduccin de lneas.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle tanto en Microsoft Office WORD como en
OpenOffice.org Writer , ya que se utilizar uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica.
Es posible asignar una imagen en la lnea seleccionada y a su vez, podr ser impresa en el documento. Igualmente puede indicar
una observacin a esta lnea.
Totales
Si necesita aplicar algn tipo de descuento al pie, portes etc. Pulse en el icono de Totales.
Al pulsarlo, nos mostrar los datos vinculados a los totales del documento que se recogern al pie del documento.
Son los siguientes datos:
Porcentajes / importes del pie del presupuesto:

Porcentajes / importes netos.


Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Bases imponibles.
Porcentajes / importes de IVA/IGIC.
Porcentajes / importes de recargo de equivalencia.
Porcentaje / importe de retencin.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del presupuesto.


Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el presupuesto.
Otros datos
Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el presupuesto.
Indicarle asimismo, si quiere imprimir presupuesto o factura proforma, y las hojas de condicin y presentacin.
Puede consultar la trazabilidad del documento, aadir informacin asociada, imgenes, etc.
Rentabilidad
Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre
la base imponible o sobre el importe neto del documento.
Nuevo margen general
Puede aplicar un nuevo margen general al presupuesto.
El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizar dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de
artculos/servicios, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Icono Factura
Pulse este icono para poder generar la factura del presupuesto en creacin.
Generar PDF
Pulse este icono para generar la impresin del documento en PDF.
Enviar
Pulse este icono para enviar el documento por correo electrnico.

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Duplicar
Pulsando este icono, permite duplicar el presupuesto seleccionado. Tambin tendr la posibilidad de poder duplicar un
presupuesto a varios clientes, con estados inicializados o a un ejercicio diferente.

Borrar Presupuesto
Permite borrar los presupuestos seleccionados.
Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar:
-

Documento seleccionado. Borra el presupuesto seleccionado en este momento.


Documentos entre nmeros. Borra los presupuestos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
Documentos entre fechas. Borra los presupuestos que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Grupo Emisin

Emitir
Pulsando este icono, podr realizar la impresin del presupuesto o presupuestos seleccionados. En el desplegable de este mismo
icono, dispone de un acceso rpido al archivo de modelos de presupuestos.

Enviar
Pulsando este icono, podr realizar el envo del presupuesto por correo electrnico. En el desplegable del icono, dispone de un
acceso a la configuracin del correo electrnico.

Emitir .PDF
Pulsando este icono, podr generar un archivo .PDF del presupuesto seleccionado.

Grupo Consultas
Trazabilidad
Pulsando este icono, el programa le informar de la trazabilidad que ha seguido el presupuesto seleccionado, es decir, si de l se ha
ido generando un pedido, una factura, un recibo y una remesa y con qu nmero han sido almacenados. Desde esta misma
ventana, puede visualizar cualquiera de los documentos detallados pulsando el botn Ver documento.

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Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Pedido
Pulsando este icono, podr generar de forma automtica el/los pedidos del presupuesto o de varios presupuestos que haya
seleccionado.

Factura
Pulsando este icono, podr generar de forma automtica la/las facturas del presupuesto o de varios presupuestos que haya
seleccionado.

Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los presupuestos.
Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los
huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.

Grupo Portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vista
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Filtro
Mediante el icono Filtro puede seleccionar los datos que desee que se presenten en la rejilla de datos.
Puede hacer la seleccin por nmero de presupuesto, entre fechas de presupuestos, referencias, importes, por cliente, por agentes
y conteniendo un texto determinado.

Orden AZ / Orden ZA
A travs de estos iconos, podr ordenar de mayor a menor o viceversa la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr aadir ms columnas a la rejilla de datos.

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Grupo Configuracin
Configuracin
Al pulsar en el icono Configuracin le aparecer la siguiente ventana:

Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de presupuestos.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. As mismo podr
indicarle aqu la pgina de condiciones y presentacin.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de presupuestos a
sus necesidades.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que sern visibles en la ventana principal.

Tipos de documentos visibles. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal.

Limitar la consulta principal a los ltimos 100 documentos existentes.

Solapa Impresin

Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.

Opciones:

Totalizar los presupuestos en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado.

Lneas con IVA incluido.

Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado.

Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos.

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir un presupuesto, aparecer la cabecera de su
empresa.

Denominacin de copias:
Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.
Solapa Modelos de Impresin
Permite definir los modelos de impresin predeterminados por serie.

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Hoja de Condiciones
Permite crear Hojas de Condiciones para poder adjuntarlas a un presupuesto.
Puede crear tantas hojas como desee. La longitud mxima por hoja de condicin es de 65.000 caracteres.
Esta Hoja de Condiciones puede ser diseada en cualquier procesador de texto y con la opcin de copiar y pegar, generarla en
GestorSOL.
Tambin puede ser diseada desde el editor que incorpora GestorSOL.
Para crearla, pulse el botn Nuevo, introduzca un nombre al documento y en el apartado Texto del documento, disee la Hoja de
Condiciones del Presupuesto.

Hoja de Presentacin
Permite crear hojas de presentacin para poder adjuntarlas a un presupuesto.
Puede crear tantas hojas como desee. La longitud mxima por hoja de Presentacin es de 65.000 caracteres
Esta Hoja de Presentacin puede ser diseada en cualquier procesador de texto y con la opcin de copiar y pegar, generarla en
GestorSOL.
Tambin puede ser diseada desde el editor que incorpora GestorSOL.
Para crearla, pulse el botn Nuevo, introduzca un nombre al documento y en el apartado Texto del documento, disee la Hoja
de Presentacin del Presupuesto.

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Pedidos de clientes
Usted puede gestionar desde esta opcin los pedidos que realice sus clientes. Al pulsar este icono, le mostrar una ventana con los
pedidos de clientes que actualmente estn creados.

Con la barra superior de iconos ser posible modificar, duplicar, anular o imprimir el pedido seleccionado las veces que desee.
Tambin podr realizar una seleccin de pedidos, consultar la trazabilidad, visualizar los pedidos de forma detallada por cliente y
artculo, generar la factura de forma automtica etc.
En la barra lateral izquierda aparecen una serie de filtros que le permitirn elegir qu tipos de pedidos quiere visualizar en la
ventana. Pendientes, pendientes parcial, enviados, anulados, visualizar los de hoy, todos, de un cliente determinado etc.
En la rejilla de datos, puede realizar una bsqueda de pedidos por meses o trimestres haciendo un solo clic.
Tambin, puede utilizar la barra superior de ttulos para haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Pulsando el icono de la columna T-Nm., podr visualizar las 3 primeras lneas que contiene el documento seleccionado.

Pulsando el icono de la columna Cliente, podr visualizar la informacin del cliente sin necesidad de entrar en su ficha.

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Copiar al portapapeles. Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones.
El icono Pedidos de clientes est estructurado en 6 grupos:

Mantenimiento
Emisin
Consultas
Acciones
Portapapeles
Vista
Configuracin

Grupo Mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar los documentos realizados.

Nuevo/Modificar Pedido de Cliente


Al hacer clic en la creacin o modificacin de pedidos de clientes, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado
de datos generales, lneas de detalle, totales y otros datos.
Datos generales
En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:
N de pedido de cliente, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el pedido, (por
omisin siempre ser la serie 1). En el icono configuracin de pedidos de clientes se encuentran los contadores automticos de
cada serie. Puede indicar el nmero de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el
nmero correlativo.
Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de
forma automtica la fecha actual del sistema.
Hora del pedido: Hora de creacin del pedido con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter, el programa toma de forma
automtica la hora del sistema.
Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por
ejemplo: nmero de presupuesto, etc.
Estado: Indica a priori el estado del pedido, por omisin el estado ser Pendiente.
Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que va a realizarle el pedido. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de
clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el
programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado
de cobros del cliente.
Direcciones: Puede indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cul de ellas va a ser dirigida el documento.
Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente
asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.

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Detalle
Lneas del pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los conceptos que desea
introducir en este documento.
Cdigo: Introduzca el cdigo del artculo o servicio que desea pedir. Puede utilizar las teclas de funcin F1 para buscar el artculo o
F2 para realizar la bsqueda del servicio o pulsar en los botones de bsqueda. Con Ctrl+F4 podr ver los conceptos consumidos por
ese cliente, podr mostrar la ltima venta de cada concepto y algunos filtros temporales.
Si no introduce ningn cdigo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin a pedir sin utilizar el fichero.
Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del concepto que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno,
puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres.
Cantidad: Introduzca la cantidad pedida. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer una ventana con las ultimas
condiciones de venta del concepto determinado.
Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del concepto IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el
programa le descompondr el precio sin IVA.
Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este concepto.
Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una
combinacin de estas caractersticas.
Acumular sumatorio: Puede agrupar lneas de un documento e imprimir un acumulado del importe neto de esas lneas.
Si por ejemplo vende ordenadores, teclados, ratones... pues puede hacer un sumatorio del total de ordenadores, total de teclados
y total de ratones.
Costo: puede introducir el precio de costo del concepto si este no existiera.
Botn configuracin de lneas de detalle: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro
de la introduccin de lneas.

Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle tanto en Microsoft Office WORD como en
OpenOffice.org Writer , ya que se utilizar uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica.

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Es posible asignar una imagen en la lnea seleccionada y a su vez, podr ser impresa en el documento. Igualmente puede indicar
una observacin a esta lnea.
Validar: A travs de esta opcin, puede recoger las lneas de detalle de un presupuesto y aplicarlas al pedido, siempre y cuando el
presupuesto se encuentre en estado pendiente y pertenezca al mismo cliente del pedido. Una vez validadas las lneas, el
presupuesto cambiar a estado aceptado de forma automtica.
Totales
Si necesita aplicar algn tipo de descuento al pie, portes etc. Pulsa en el icono de Totales.
Al pulsarlo, nos mostrar los datos vinculados a los totales del documento que se recogern al pie del documento.
Son los siguientes datos:
Porcentajes / importes del pie del presupuesto:

Porcentajes / importes netos.


Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Bases imponibles
Porcentajes / importes de IVA/IGIC
Porcentajes / importes de recargo de equivalencia
Porcentaje / importe de retencin.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del presupuesto.


Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el pedido.
Otros datos
Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas del pedido, plazo de entrega, portes pagados o debidos, documentacin
asociada etc.
Rentabilidad
Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre
la base imponible o sobre el importe neto del documento.
El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de
artculos/servicios, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Icono Factura
Pulse este icono para poder generar la factura del pedido actual.
Generar PDF
Pulse este icono para generar la impresin del documento en PDF.
Enviar
Pulse este icono para enviar el documento por correo electrnico.

Duplicar
Pulsando este icono, permite duplicar el pedido seleccionado. Tambin tendr la posibilidad de poder duplicar un pedido en estado
inicializado o a un ejercicio diferente.

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Borrar pedidos
Permite borrar el pedido seleccionado.
Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar:
-

Documento seleccionado. Borra el pedido seleccionado en este momento.


Documentos entre nmeros. Borra los pedidos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
Documentos entre fechas. Borra los pedidos que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Grupo Emisin

Emitir
Pulsando este icono, podr realizar la impresin del pedido o pedidos seleccionados. En el desplegable de este mismo icono,
dispone de un acceso rpido al archivo de modelos de presupuestos.

Enviar
Pulsando este icono, podr realizar el envo del pedido por correo electrnico. En el desplegable del icono, dispone de un acceso a
la configuracin del correo electrnico.

Emitir .PDF
Pulsando este icono, podr generar un archivo .PDF del pedido seleccionado.

Grupo Consultas
Compuesto de los iconos: Trazabilidad, Ver detallados por cliente y Ver detallados por artculo.

Trazabilidad
Pulsando este icono, el programa le informar de la trazabilidad que ha seguido el pedido seleccionado, es decir, si proviene de un
presupuesto y si de l se ha ido generando una factura, un recibo y una remesa y con qu nmero han sido almacenados. Desde
esta misma ventana, puede visualizar cualquiera de los documentos detallados pulsando el botn Ver documento.

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Ver detallados por cliente


A travs de esta opcin podr visualizar de forma detallada, todos los conceptos demandados por un cliente determinado. Esta
ventana mostrar la informacin de la fecha del pedido, n de pedido, cdigo y descripcin del concepto solicitado en el pedido, la
cantidad pedida, cantidad servida y la cantidad pendiente de servir.

Ver detallados por artculo


A travs de esta opcin podr visualizar de forma detallada que clientes han solicitado un determinado artculo. Esta ventana
mostrar la informacin de los clientes que han solicitado el artculo, en que nmeros de pedido y fecha del pedido se encuentran,
la cantidad pedida, cantidad servida y la cantidad pendiente de servir.

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Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Factura
Pulsando este icono, podr generar de forma automtica la/las facturas del pedido o de varios pedidos que haya seleccionado.

Cambio de nmero del documento


A travs de esta opcin, usted podr cambiar el n documento del pedido seleccionado.

Recalcular pendiente y servido


A travs de esta opcin podr recalcular las unidades pendientes y servidas de un determinado pedido.

Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los pedidos de clientes.
Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los
huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.

Grupo Portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vista

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Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Filtro
Mediante el icono Filtro puede seleccionar los datos que desee que se presenten en la rejilla de datos.
Puede hacer la seleccin por nmero de pedido, entre fechas de pedidos, referencias, importes, por clientes, por agentes y
conteniendo un texto determinado.

Orden AZ / Orden ZA
A travs de estos iconos, podr ordenar de mayor a menor o viceversa la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr aadir ms columnas a la rejilla de datos.

Grupo Configuracin
Configuracin
Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados:

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Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de pedidos.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de pedidos a sus
necesidades.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal.

Tipos de documentos visibles. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal.

Limitar la consulta principal a los 100 ltimos documentos.

Solapa Impresin

Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.

Opciones:

Totalizar los pedidos en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado.

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir el pedido aparecer la cabecera de la empresa.

Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado.

Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos.

Sustitucin del cdigo interno del artculo por el cdigo de barras (si existe).

Imprimir slo las cantidades pendientes de enviar.

Denominacin de copias:

Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.

Solapa Modelos impresin


Permite definir los modelos de impresin predeterminado por serie.

Facturas
A travs de esta opcin, puede crear las distintas facturas a sus clientes. Tambin podr validar un presupuesto o un pedido de
cliente y convertirlo en Factura.

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Al entrar en el icono de Facturas, GestorSOL le mostrar una ventana con las 100 ltimas facturas que actualmente estn creadas.
Es posible configurar para que le muestre la totalidad de las facturas a travs de la opcin Configuracin de facturas.
Seleccione cualquiera de ellas y con el grupo de iconos, podrs modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas.
En la rejilla de datos, puede realizar una bsqueda de facturas por meses o trimestres haciendo un solo clic.
Tambin puede utilizar la barra superior de ttulos para haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Pulsando el icono de la columna Estado, podr visualizar los movimientos de cobro de dicho documento.

Pulsando el icono de la columna T-Nm., podr visualizar las 3 primeras lneas que contiene el documento seleccionado.

Pulsando el icono de la columna Cliente, podr visualizar la informacin del cliente sin necesidad de entrar en su ficha.

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En la barra lateral izquierda, aparecen una serie de filtros que le permitirn elegir qu tipos de facturas quiere visualizar en la
ventana.

Copiar al portapapeles. Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones.
El icono de Facturas, est compuesto por 6 grupos:

Mantenimiento
Emisin
Consultas
Acciones
Portapapeles
Vista
Configuracin

Grupo Mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar los documentos realizados.

Nueva/Modificar Facturas
Es posible generar de forma automtica un abono en el fichero de facturas emitidas o en el fichero de abonos de una factura
seleccionada, o incluso abonarla en un ejercicio diferente.

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Al hacer clic en la creacin o modificacin de facturas, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos
generales, datos de lnea de detalle, totales del documento y otros datos.
Datos generales
En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento:
N de factura, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para la factura, (por omisin siempre
ser la serie 1). En el botn configuracin de facturas se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el
nmero de factura que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo.
Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de
forma automtica la fecha actual del sistema.
Hora de la factura: Indique la hora de la factura con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma
automtica la hora actual del sistema.
Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por
ejemplo: nmero del presupuesto, nmero de reserva, etc.
Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisin el estado ser Pendiente. En el momento de gestionar el cobro,
el estado de la factura pasar de forma automtica a Cobrado o Cobrado parcial si se entrega solo una parte del importe total
del documento. Los dems estados se controlarn de forma manual.
Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le va a facturar. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de clientes.
Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o
modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado de cobros
del cliente.
Direccin: Seleccione una de las direcciones disponibles. Tambin puede crear direcciones, modificarlas y borrarlas.
Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente
asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.

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Detalle
En este apartado podr introducir los datos del cuerpo del documento.
Lneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos o servicios que
desea vender en este documento.
Cdigo: Introduzca el cdigo del artculo/servicio que desea facturar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el
artculo o servicio dentro del fichero. Mediante la combinacin de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histrico de consumo del cliente,
desde donde tendr la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (concepto, cantidad, precio y descuentos),
podr mostrar la ltima venta de cada concepto y algunos filtros temporales.
Si no introduce ningn cdigo y pulsa la tecla Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del concepto a facturar sin
utilizar el fichero.
Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del concepto que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno,
puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres.
Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana
las condiciones de la ltima factura del concepto seleccionado al cliente.
Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del concepto IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el
programa le descompondr el precio sin IVA.
Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este concepto.
Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
Imprimir: Puede activar la casilla de verificacin si no desea que la lnea activa se imprima en la factura.
Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una
combinacin de estas caractersticas.
Acumular sumatorio: Puede agrupar lneas de un documento e imprimir un acumulado del importe neto de esas lneas.
Si por ejemplo vende ordenadores, teclados, ratones... pues puede hacer un sumatorio del total de ordenadores, total de teclados
y total de ratones.
Costo: puede introducir el precio de costo del concepto si este no existiera.
Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento. En el caso de
que se haya establecido una comisin en la ficha del agente, ser mostrar en esta casilla.
Botn configuracin de lneas de detalle: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro
de la introduccin de lneas.

Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle tanto en Microsoft Office WORD como en
OpenOffice.org Writer , ya que se utilizar uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica.
Es posible asignar una imagen en la lnea seleccionada y a su vez, podr ser impresa en el documento. Igualmente puede indicar
una observacin a esta lnea.
Validar: A travs de esta opcin, puede recoger las lneas de detalle de un presupuesto o un pedido de cliente y aplicarlas a la
factura siempre y cuando el presupuesto y el pedido se encuentren en estado pendiente de enviar o pendiente parcial( en el caso
del pedido) y pertenezcan al mismo cliente. Una vez validadas las lneas, el presupuesto cambiar a estado aceptado y el pedido
cambiar a estado enviado de forma automtica.
Totales
En esta solapa se recogen los datos del pie de la factura. Son los siguientes:
Porcentajes / importes del pie de la factura:

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Porcentajes / importes netos.


Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Bases imponibles.
Porcentajes / importes de IVA/IGIC.
Porcentajes / importes de recargo de equivalencia.
Porcentaje / importe de retencin.
Suplidos.

En el apartado de suplidos, tiene la posibilidad de introducir hasta 6 conceptos para poder identificar a que corresponde el importe
del suplido o suplidos.

Factura acogida a criterio de caja: Si su empresa est acogida al rgimen especial de criterio de caja por omisin aparecer
activada.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura, por omisin recoger la asignada en la ficha del cliente.
Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no seleccionar
ningn banco de cargo se recogern los datos bancarios existentes en la ficha del cliente.
Informacin bancaria. C.C.C. del cliente y nombre del banco. Esta informacin se guarda por cada factura y permanece invariable
aunque se cambie la informacin de la ficha del cliente.
Vencimientos. Puede modificar los vencimientos de la factura que GestorSOL ha calculado automticamente.
Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la factura.
Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indique la serie y nmero de la factura rectificada.
Otros datos
En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material, portes, etc. Estos datos son meramente informativos.
Seguimiento: Puede consultar la trazabilidad de documento: recibo, contabilizacin, impreso, email.
Imagen: Puede seleccionar aqu una imagen que ser impresa en la factura, tambin deber retocar los modelos de impresin que
se entregan con el programa para aadir en stos la impresin de la imagen adjunta al documento.
Rentabilidad
Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre
la base imponible o sobre el importe neto del documento.
El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizar dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de
artculos/servicios, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Estado de cobro
Desde esta opcin, puede consultar el estado de cobro del cliente, y haciendo clic en el botn Nuevo gestionar nuevos cobros.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Es posible llevar a cabo el control de cobro durante diferentes ejercicios, sin necesidad de abrir la sesin con ejercicios anteriores
de la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo.
Cobrar
Pulsando este botn, se abrir la ventana para gestionar el cobro del documento.

Establecer comisin
Puede pulsar este botn para aplicar una comisin general en todas las lneas del documento.
Generar PDF
Pulse este botn para generar la impresin del documento en PDF.
Enviar
Pulse este botn para enviar el documento por correo electrnico.

Duplicar
Pulsando este icono, permite duplicar la factura seleccionada. Tambin tendr la posibilidad de poder duplicar una factura a varios
clientes, con estados inicializados, a un ejercicio diferente o incluso duplicar un bloque de facturas.

Borrar
Pulsando este icono, permite borrar la factura seleccionada.
Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar:
-

Documento seleccionado. Borra la factura seleccionada en este momento.


Documentos entre nmeros. Borra las facturas que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
Documentos entre fechas. Borra las facturas que estn incluidos en el intervalo de fechas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Grupo Emisin

Emitir
Pulsando este icono, podr realizar la impresin de la factura o facturas seleccionadas. En el desplegable de este mismo icono,
dispone de un acceso rpido al archivo de modelos de facturas.

Enviar
Pulsando este icono, podr realizar el envo de la factura por correo electrnico. En el desplegable del icono, dispone de un acceso
a la configuracin del correo electrnico.

Emitir .PDF
Pulsando este icono, podr generar un archivo .PDF de la factura seleccionada.

Factura-e
Pulsando este icono, podr generar la factura-e de la factura seleccionada apta para las administraciones pblicas.

Grupo Consultas
Compuesto por el icono Totalizar y el icono Trazabilidad.

Totalizar

Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las
bases imponibles y las cuotas.

Trazabilidad
Pulsando este icono, el programa le informar de la trazabilidad que ha seguido el documento seleccionado, es decir, si la factura
proviene de un presupuesto o pedido y a su vez, ha generado un recibo o una remesa y con qu nmero han sido almacenados.
Desde esta misma ventana, puede visualizar cualquiera de los documentos detallados pulsando el botn Ver documentos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Cobrar
Pulsando este icono, el programa le permitir realizar el cobro del documento seleccionado o de varios documentos a la vez (Cobro
mltiple). Se mostrar la ventana Apunte de cobro en la cual, debe rellenar la siguiente informacin:
Fecha de cobro: Introduzca la fecha de cobro del documento.
Importe cobrado: Indique el importe cobrado. Podr ser un importe total o parcial. Active la casilla Devolucin si el importe
introducido corresponde a una devolucin.
Concepto: Por omisin aparecer el texto COBRO FACTURA seguido del n de factura al que pertenece este cobro.
Contrapartida: Indique la contrapartida de cobro para su traspaso a contabilidad.
Observaciones: puede anotar cualquier informacin relativa al cobro.

Cobros mltiples
Seleccione varias facturas y pulse el icono Cobrar. El programa generar varios movimientos de cobro en el archivo de cobro. Una
vez realizado, no se permitir modificar el importe pero si eliminar la lnea de cobro a travs de la solapa Gestin > grupo
Administracin > icono Cobros > Archivo de cobros.

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Restablecer costos
Este procedimiento vuelve a grabar el precio de costo actual de los artculos en las lneas de facturas.
Ejecutando este proceso conseguir actualizar los mrgenes de rentabilidad en los informes con los precios actuales.
Una vez ejecutado este proceso, no podr volver a la situacin anterior, por lo que le recomendamos que haga una copia de
seguridad de sus datos si no est completamente convencido de su realizacin.
Existen dos maneras de realizarlo:
-

Restablecer costos en facturas y abonos.


Restablecer costos solo en los artculos que no tengan ningn importe establecido.

Cambio de nmero del documento


A travs de esta opcin, usted podr cambiar el n documento de la factura seleccionada.

Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de facturas.
Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los
huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Generar recibos
Pulse este icono para generar el /los recibos de la factura o facturas seleccionadas. La pantalla que se muestra en la siguiente:

Grupo portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vista
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Filtro
Mediante el icono Filtro puede seleccionar los datos que desee que se presenten en la rejilla de datos.
Puede hacer la seleccin por nmero de factura, entre fechas de facturas, referencias, por importes, por clientes, por agentes y
conteniendo un texto determinado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

Grupo Configuracin
Configuracin
El icono Configuracin, le permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.

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Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de las series para la impresin.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos.

Opciones y bloqueos: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los
documentos contabilizados, cobrados, impresos y anteriores a una fecha dada. Tambin existe la posibilidad de mostrar,
siempre que se realice una nueva factura, la ventana de cambio o cobro de documento. La introduccin de cantidades en
estas ventanas generar de forma automtica el cobro de factura correspondiente.

Certificar documentos enviados por e-mail: Si se activa esta casilla, los documentos enviados por e-mail sern certificados.
Para llevar a cabo esta operacin se debe de tener instalado en el ordenador utilizado un certificado de seguridad,
(emitido por la fbrica nacional de moneda y timbre) y haber indicado en la ficha del cliente al que se dirige el e-mail que
acepta facturacin electrnica.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los tipos de facturas que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la
consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez.

Solapa Impresin

Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.

Opciones:

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa.

Lneas con IVA incluido.

Imprimir factura al crearla.

Unir lneas de un mismo artculo.

Texto A la vista si el vencimiento es igual a la fecha de factura.

Sustituir direccin general por direccin de entrega al imprimir.

Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos.

Series con IVA incluido:


Al seleccionar una serie de una factura, esta al ser impresa no desglosar el IVA.
Denominacin de copias:
Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.
Cdigo 1kB: Seleccione la accin a realizar cuando exista un error en la lectura del cdigo 1kB.

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Solapa Modelos de Impresin


Permite definir los modelos de impresin predeterminado por serie.
Texto para correo electrnico
A travs de esta opcin, podr personalizar el asunto y cuerpo del mensaje para el envo de facturas por correo electrnico.

Generacin peridica
Este proceso factura de forma automtica los conceptos que se han incluido en la ficha del cliente.
Datos solicitados:
Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar.
Rango de tipo de cliente: Indique el rango de tipo de clientes que desea facturar.
Clientes en el estado: Seleccione aqu si quiere realizar la factura a todos los clientes o slo a aquellos que se encuentren en el
estado seleccionado.
Conceptos a facturar: Indique sobre los 12 conceptos posibles todos aquellos que desee facturar. Tambin, es posible facturar solo
los conceptos automticos que estn configurados en el mes de la factura.
Incluir en la facturacin los tipos de conceptos: Indique el tipo o tipo de conceptos que desee incluir en la facturacin automtica.
Tenga en cuenta que puede realizar la facturacin automtica a travs de los conceptos o seleccionando directamente que tipo de
conceptos necesita facturar.

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Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el
programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura.
Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas.
Tipo de IVA: Indique el tipo de IVA que se le aplicar a todas las facturas generadas o que sea recogido del asignado a la ficha del
cliente o servicio.
Tipo de retencin: Seleccione si desea recoger el % de IRPF de la ficha del cliente o quiere introducirlo de forma manual.
% Retencin: Indique el porcentaje de retencin que se le aplicar a todas las facturas generadas.
Tipo de clculo: Indique si el clculo del importe de retencin se realizar sobre la base imponible o sobre la base imponible +
impuestos.

Botn Informe de facturas


Podr imprimir un informe con los datos sobre la generacin que se va a realizar, con subtotal por clientes y totalizado.

Abonos
A travs de esta opcin, puede crear abonos de las facturas emitidas manualmente. Tambin es posible generar un abono de forma
automtica a travs del archivo de facturas, seleccionando la factura y pulsando el botn Nueva, opcin Crear abono en el fichero
de abonos.

Al entrar en abonos, GestorSOL le mostrar una ventana con los 100 ltimos abonos que actualmente estn creados. Es posible
configurar para que le muestre la totalidad de los abonos a travs de la opcin configuracin de abonos.

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Con el grupo de iconos, podr modificar, duplicar, anular o consultar un abono seleccionado. Tambin podr realizar una seleccin
de los abonos que desea consultar, ver los abonos de un determinado cliente o agente, cambiar el nmero de abono de cualquiera
de ellos y comprobar la existencia de huecos en la numeracin etc.
En la rejilla de datos, puede realizar una bsqueda de abonos por meses o trimestres haciendo un solo clic.
Tambin, puede utilizar la barra superior de ttulos para haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Pulsando el icono de la columna T-Nm., podr visualizar las 3 primeras lneas que contiene el documento seleccionado.

Pulsando el icono de la columna Cliente, podr visualizar la informacin del cliente sin necesidad de entrar en su ficha.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

En la barra lateral izquierda, aparecen una serie de filtros que le permitirn elegir qu tipos de abonos quiere visualizar en la
ventana.

Copiar al portapapeles. Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones
El icono de abonos, est compuesto por 6 grupos:

Mantenimiento
Emisin
Consultas
Acciones
Portapapeles
Vista
Configuracin

Grupo Mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar los documentos realizados.

Nuevo/Modificar abonos
Al hacer clic en la creacin o modificacin de abonos, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de datos
generales, datos de lnea de detalle, totales del documento y otros datos.
Datos generales
En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento:
N de abono, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el abono, (por omisin siempre
ser la serie 1). En el botn configuracin de abonos se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el
nmero de abono que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo.
Fecha: Indique la fecha del abono con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma
automtica la fecha actual del sistema.
Hora: Indique la hora con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la hora actual del
sistema.
Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por
ejemplo: nmero de la factura, etc.
Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le va a realizar el abono. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero de
clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el
programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado
de cobros del cliente.
Direccin: Seleccione una de las direcciones disponibles. Tambin puede crear direcciones, modificarlas y borrarlas.
Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el agente
asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.
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Detalle
En esta solapa podr introducir los datos del cuerpo del documento.
Lneas del abono: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos o servicios que le van
a ser devueltos en este documento.
Cdigo: Introduzca el cdigo del artculo o servicio que desea abonar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 para localizar el articulo
y F2 para localizar el servicio dentro del fichero. Mediante la combinacin de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histrico de consumo
del cliente, desde donde tendr la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (concepto, cantidad, precio y
descuentos), podr mostrar la ltima venta de cada concepto y algunos filtros temporales.
Si no introduce ningn cdigo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del concepto a abonar sin utilizar el
fichero.
Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del concepto que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno,
puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres.
Cantidad: Introduzca la cantidad a abonar. Si pulsa la combinacin de teclas CTRL+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana
las condiciones de la ltima factura del concepto seleccionado.
Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del concepto IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el
programa le descompondr el precio sin IVA.
Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este concepto.
Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento. Recoger por
omisin la predeterminada en la ficha del agente.
Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una
combinacin de estas caractersticas.
Acumular sumatorio: Puede agrupar lneas de un documento e imprimir un acumulado del importe neto de esas lneas.
Si por ejemplo vende ordenadores, teclados, ratones... pues puede hacer un sumatorio del total de ordenadores, total de teclados
y total de ratones.
Costo: puede introducir el precio de costo del concepto si este no existiera.
Botn configuracin de lneas de detalle: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro
de la introduccin de lneas de detalle.
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Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle tanto en Microsoft Office WORD como en
OpenOffice.org Writer , ya que se utilizar uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica.
Es posible asignar una observacin o una imagen en la lnea seleccionada.
Totales
En esta solapa se recogen los datos del pie del abono. Son los siguientes:
Porcentajes / importes del pie del abono:

Porcentajes / importes netos.


Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Bases imponibles.
Porcentajes / importes de IVA/IGIC.
Porcentajes / importes de recargo de equivalencia.
Porcentaje / importe de retencin.
Suplidos.

En el apartado de suplidos, tiene la posibilidad de introducir hasta 6 conceptos para poder identificar a que corresponde el importe
del suplido o suplidos.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago del abono. Por omisin se recoger la asignada en la ficha del cliente.
Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no seleccionar
ningn banco de cargo se recogern los datos bancarios existentes en la ficha del cliente.
Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el abono.
Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indique la serie y nmero de la factura rectificada.
Otros datos
En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material, portes, n pedido, informacin asociada etc. Estos
datos son meramente informativos.
Seguimiento: Puede consultar la trazabilidad de documento: contabilizado, impreso o si ha sido enviado por email.
Rentabilidad
Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a calcularla sobre
la base imponible o sobre el importe neto del documento.
El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizar dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de artculos
/servicios sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.
Generar PDF
Pulse este botn para generar la impresin del documento en PDF.
Enviar
Pulse este botn para enviar el documento por correo electrnico.

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Duplicar
Pulsando este icono, permite duplicar un abono seleccionado. Tambin tendr la posibilidad de poder duplicar el abono con
estados inicializados o a un ejercicio diferente.

Borrar
Pulsando este icono, permite borrar un abono seleccionado.
Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar:
-

Documento seleccionado. Borra el abono seleccionado en este momento.


Documentos entre nmeros. Borra los abonos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
Documentos entre fechas. Borra los abonos que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Grupo Emisin

Emitir
Pulsando este icono, podr realizar la impresin del abono o abonos seleccionados. En el desplegable de este mismo icono, dispone
de un acceso rpido al archivo de modelos de abonos.

Enviar
Pulsando este icono, podr realizar el envo del abono por correo electrnico. En el desplegable del icono, dispone de un acceso a
la configuracin del correo electrnico.

Emitir .PDF
Pulsando este icono, podr generar un archivo .PDF del abono seleccionado.

Grupo Consultas
Totalizar
Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar los abonos existentes entre los mismos, desglosando por tipo de IVA las
bases imponibles y las cuotas.

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Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Cambio de nmero del documento


A travs de esta opcin, usted podr cambiar el n documento del abono seleccionado.

Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Abonos.
Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los
huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.

Grupo portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar

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Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vista
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Filtro
Mediante el icono Filtro puede seleccionar los datos que desee que se presenten en la rejilla de datos.
Puede hacer la seleccin por nmero de abonos, entre fechas de abonos, referencias, por importes, por cliente, por agentes y
conteniendo un texto determinado.

Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

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Grupo Configuracin
Configuracin
El icono Configuracin, le permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.

Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de abonos y denominaciones de las series para la impresin.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar el tiempo en la entrada de datos.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los abonos que sern visibles en la ventana principal, as como limitar la consulta
principal a los 100 ltimos documentos.

Solapa Impresin

Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.

Ficha
Opciones:

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir un abono, aparecer la cabecera de su empresa.

Unir lneas de un mismo artculo.

Imprimir abono al crearlo.

Lneas con IVA incluido.

Sustituir direccin general por direccin de entrega al imprimir

Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos.

Series con IVA incluido:


Al seleccionar una serie de un abono, al ser impreso no desglosar el IVA.
Denominacin de copias
Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.

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Compras
Compuesto por los iconos de Facturas recibidas, Devoluciones y Gastos.
Pulsando el botn Configuracin de contadores automticos podr acceder a la configuracin general de la numeracin
automtica de facturas recibidas y devoluciones.

Facturas recibidas
Esta opcin del programa le permite la introduccin de las facturas recibidas de proveedores.
Puede crear, consultar, modificar e imprimir estas facturas siempre que lo desee. Si lo desea, puede duplicar las facturas recibidas
en un ejercicio diferente.
Al acceder a facturas recibidas, le mostrar la ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el programa. Es posible
configurar para que le muestre la totalidad de las facturas a travs de la opcin Configuracin de facturas.

En la barra lateral izquierda, aparecen una serie de filtros que le permitirn elegir qu tipos de facturas recibidas quiere visualizar
en la ventana.

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En la rejilla de datos, puede realizar una bsqueda de facturas recibidas por meses o trimestres haciendo un solo clic.
Tambin, puede utilizar la barra superior de ttulos para haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Pulsando el icono de la columna Estado, podr visualizar los movimientos de pago de dicho documento.

Pulsando el icono de la columna T-Nm., podr visualizar las 3 primeras lneas que contiene el documento seleccionado.

Pulsando el icono de la columna Prov., podr visualizar la informacin del proveedor sin necesidad de entrar en su ficha.

Copiar al portapapeles. Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones.
El icono de Facturas recibidas, est compuesto por 6 grupos:

Mantenimiento

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Emisin
Consultas
Acciones
Portapapeles
Vista
Configuracin

Grupo Mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar los documentos realizados.

Nuevo/Modificar Facturas recibidas


Es posible crear de forma automtica una devolucin de la factura seleccionada o a un ejercicio diferente.

Al hacer clic en la creacin o modificacin de facturas recibidas, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de
datos generales, datos de lnea de detalle, totales del documento y otros datos.

Datos generales
En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento:
N de factura, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para la factura, (por omisin siempre
ser la serie 1). En el botn configuracin de facturas se encuentran los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el
nmero de factura que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo.
Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de
forma automtica la fecha actual del sistema.
Hora de la factura: Indique la hora de la factura con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma
automtica la hora actual del sistema.
Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por
ejemplo: nmero del presupuesto, nmero de reserva, etc.
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Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisin el estado ser Pendiente. En el momento de gestionar el pago,
el estado de la factura pasar de forma automtica a Pagado o Pagado parcial si se entrega solo una parte del importe total del
documento.
Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor de la factura que ha recibido. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el fichero
de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista
actualmente en el programa o modificar los datos del proveedor que se imprimirn en el documento.
Cdigo de factura: Introduzca el n de la factura recibida de su proveedor.
Cdigo de cliente: mostrar el cdigo de cliente que es usted para su proveedor. Por omisin, recoger el cdigo asignado en la
ficha del proveedor.
Detalle
En este apartado podr introducir los datos del cuerpo del documento.
Lneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los conceptos recibidos.
Cdigo: Introduzca el cdigo del artculo/servicio. Puede utilizar las teclas de funcin F1 para localizar el artculo y F2 para localizar
el servicio dentro del fichero. Mediante la combinacin de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histrico de consumo al proveedor,
desde donde tendr la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (concepto, cantidad, precio y descuentos),
podr mostrar la ltima venta de cada concepto y algunos filtros temporales.
Si no introduce ningn cdigo y pulsa la tecla Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del concepto a facturar sin
utilizar el fichero.
Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del concepto que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno,
puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres.
Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer en la lnea inferior de la ventana
las condiciones de la ltima factura.
Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del concepto IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el
programa le descompondr el precio sin IVA. Funcin F4, precios en contramoneda.
Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este concepto.
Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una
combinacin de estas caractersticas.
Acumular sumatorio: Puede agrupar lneas de un documento e imprimir un acumulado del importe neto de esas lneas.
Si por ejemplo compra ordenadores, teclados, ratones... pues puede hacer un sumatorio del total de ordenadores, total de teclados
y total de ratones.
Botn configuracin de lneas de detalle: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro
de la introduccin de artculos.

Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle tanto en Microsoft Office WORD como en
OpenOffice.org Writer , ya que se utilizar uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica.
Es posible asignar una imagen en la lnea seleccionada y a su vez, podr ser impresa en el documento. Igualmente puedes indicar
una observacin a esta lnea.
Totales
En esta solapa se recogen los datos del pie de la factura. Son los siguientes:

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Porcentajes / importes del pie de la factura:

Porcentajes / importes netos.


Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Bases imponibles.
Porcentajes / importes de IVA/IGIC.
Porcentajes / importes de recargo de equivalencia.
Porcentaje / importe de retencin.
Suplidos.

En el apartado de suplidos, tiene la posibilidad de introducir hasta 6 conceptos para poder identificar a que corresponde el importe
del suplido o suplidos.
Factura acogida a criterio de caja: Active esta casilla si la factura en creacin est acogida a criterio de caja.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura, por omisin se recoger de la ficha del proveedor.
Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la factura.
Otros datos
En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material, portes, etc. Estos datos son meramente informativos.
Seguimiento: Puede consultar la trazabilidad de documento: contabilizacin, email, % deducible etc.
Imagen: Puede seleccionar aqu una imagen que ser impresa en la factura, tambin deber retocar los modelos de impresin que
se entregan con el programa para aadir en stos la impresin de la imagen adjunta al documento.
Pagar
Pulsando este icono, se abrir la ventana para gestionar el pago del documento.
Generar PDF
Pulse este botn para generar la impresin del documento en PDF.
Enviar
Pulse este botn para enviar el documento por correo electrnico.

Grupo Emisin

Emitir
Pulsando este icono, podr realizar la impresin de la factura o facturas seleccionadas. En el desplegable de este mismo icono,
dispone de un acceso rpido al archivo de modelos de facturas.

Enviar
Pulsando este icono, podr realizar el envo de la factura recibida por correo electrnico. En el desplegable del icono, dispone de un
acceso a la configuracin del correo electrnico.

Emitir .PDF
Pulsando este icono, podr generar un archivo .PDF de la factura seleccionada.

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Grupo Consultas
Totalizar

Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las
bases imponibles y las cuotas.

Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Pagar
Pulsando este icono, el programa le permitir realizar el pago del documento seleccionado o de varios documentos a la vez (Pago
mltiple). Se mostrar la ventana Apunte de pago en la cual, debe rellenar la siguiente informacin:
Fecha de pago: Introduzca la fecha de pago de la factura.
Importe pagado: Indique el importe pagado. Podr ser un importe total o parcial.
Concepto: Por omisin aparecer el texto PAGO FACTURA seguido del n de factura al que pertenece este pago.
Contrapartida: indique la contrapartida de pago para el traspaso a contabilidad.
Observaciones: puede anotar cualquier informacin relativa a este pago.

Pagos mltiples
Seleccione varias facturas y pulse el icono Pagar. El programa generar varios movimientos de pago en el archivo de pagos. Una vez
realizado, no se permitir modificar el importe pero si eliminar la lnea de pago a travs de la solapa Gestin > grupo
Administracin > icono Pagos > Archivo de pagos.

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Cambio de nmero del documento


A travs de esta opcin, usted podr cambiar el n documento de la factura seleccionada.

Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las facturas.
Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los
huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.

Gastos de agentes
Accediendo a este icono es posible asentar los gastos directos de cada uno de los agentes comerciales que existan en el programa.
Estos gastos se incluyen posteriormente si se desea en la liquidacin del agente comercial.
Se solicitarn los siguientes datos:
Cdigo: Nmero que identifica al registro del gasto.
Fecha: Introduzca la fecha del gasto.
Agente: Introduzca el cdigo del agente.
Concepto: Recoger el concepto del fichero que hemos creado previamente.
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Importe: Importe del gasto.


Observaciones: Podr indicar en este campo cualquier anotacin en relacin a este gasto.

Generar Pagar
A travs de este icono, se gestiona los pagars emitidos por la empresa a los proveedores. Una vez creados, permite consultar,
modificar, anular e imprimir en cualquier momento.

Datos solicitados:
N de pagar: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico
correlativo.
Clave documento: Introduzca aqu el n del documento fsico del pagar (n de cheque, por ejemplo).
Lugar de emisin, Importe del pagar, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.
Proveedor o acreedor: Introduzca el cdigo del proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de
proveedores.
Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagar, este nombre ser el que se imprimir en el
documento.
Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos.
Clusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento.
Estado del pagar: Puede controlar el estado actual de los pagars. El estado inicial es Sin imprimir.
Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagar.
Concepto: Texto explicativo.
Importe: Importe del concepto.

Grupo portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vista
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Filtro
Mediante el icono Filtro puede seleccionar los datos que desee que se presenten en la rejilla de datos.
Puede hacer la seleccin por nmero de factura, entre fechas de facturas, por proveedor y referencias:

Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

Grupo Configuracin
Configuracin
El icono Configuracin, le permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.

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Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de las series para la impresin.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos.

Actualizacin de los precios de venta. Marcando esta opcin, el programa le ofrece la posibilidad de poder actualizar el
precio de venta al grabar una lnea de compra.

Actualizacin de precios de costo. Selecciona si desea no actualizar el precio de costo al grabar la lnea, actualizar con el
ltimo precio de entrada o con el precio medio ponderado. Active la opcin si desea aplicar el descuento en el precio
actualizado y si quiere utilizar precios de costo de artculos por proveedor.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los documentos
contabilizados, pagados y anteriores a una fecha dada.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar las facturas que sern visibles en la ventana principal as como limitar la consulta
principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez.

Solapa Impresin

Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.

Opciones:

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa.

Totalizar las facturas recibidas en la impresin.

Aadir el IVA al totalizar.

Valorar lneas de facturas recibidas.

Devoluciones
En esta opcin puede crear la devolucin de las facturas recibidas manualmente.
Al entrar en esta opcin, GestorSOL le mostrar una ventana con las devoluciones que existan actualmente en el programa. Desde
aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones superior, modificarlas, anularlas, consultarlas o
imprimirlas.
Tambin podr realizar una seleccin de las devoluciones que desea consultar, cambiar el nmero de documento de una
devolucin, comprobar la existencia de huecos en la numeracin etc.
En la rejilla de datos, puede realizar una bsqueda de devoluciones por meses o trimestres haciendo un solo clic.
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Tambin, puede utilizar la barra superior de ttulos haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Pulsando el icono de la columna T-Nm., podr visualizar las 3 primeras lneas que contiene el documento seleccionado.

Pulsando el icono de la columna Prov., podr visualizar la informacin del proveedor sin necesidad de entrar en su ficha.

En la barra lateral izquierda, aparecen una serie de filtros que le permitirn elegir qu tipos de devoluciones quiere visualizar en la
ventana.

Copiar al portapapeles. Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones.
El icono de devoluciones, est compuesto por 6 grupos:

Mantenimiento
Emisin
Consultas
Acciones
Portapapeles
Vista
Configuracin

Grupo Mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar los documentos realizados.

Nuevo/Modificar devoluciones

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Al hacer clic en la creacin o modificacin de una devolucin, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de
datos generales, datos de lnea de detalle, totales del documento y otros datos.
Datos generales
En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento:
N reg. de devolucin, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para registrar la devolucin
de proveedor, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de devoluciones se encuentran los contadores
automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma
automtica el nmero correlativo.
Fecha: Indique la fecha de la devolucin con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma
automtica la fecha actual del sistema.
Su ref.: Es un campo opcional, puede indicar cualquier dato que necesite en relacin con este documento.
Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha devuelto el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo en el
fichero de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista
actualmente en el programa.
Cdigo de cliente: Indica el cdigo de cliente que es usted para su proveedor.
Cdigo de devolucin: Indique el nmero real de la devolucin del proveedor.
Detalle

En este apartado podr rellenar el cuerpo del documento:


Lneas de devolucin: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botn Nueva lnea los artculos o servicios
que va a devolver.
Cdigo: Introduzca el cdigo del concepto. Puede utilizar las teclas de funcin F1 para buscar el articulo o F2 para localizar el
servicio dentro del fichero.
Si no introduce ningn cdigo y pulsa la tecla Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo o servicio.

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Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del concepto que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido ninguno,
puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres.
Cantidad: Introduzca la cantidad.
Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del concepto IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3, el
programa le descompondr el precio sin IVA.
Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este por el proveedor.
Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva, subrayado o una
combinacin de estas caractersticas.
Acumular sumatorio: Puede agrupar lneas de un documento e imprimir un acumulado del importe neto de esas lneas.
Si por ejemplo compra ordenadores, teclados, ratones... pues puede hacer un sumatorio del total de ordenadores, total de teclados
y total de ratones.
Botn configuracin de lneas de detalle: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro
de la introduccin de lneas.

Es posible asignar una imagen en la lnea seleccionada y a su vez, podr ser impresa en el documento. Igualmente puede indicar
una observacin a esta lnea.
Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle tanto en Microsoft Office WORD como en
OpenOffice.org Writer , ya que se utilizar uno de estos programas como base para la correccin ortogrfica.
Totales
En esta solapa se recogen los datos del pie de la devolucin. Son los siguientes:
Porcentajes / importes del pie de la devolucin:

Porcentajes / importes netos.


Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Bases imponibles.
Porcentajes / importes de IVA/IGIC.
Porcentajes / importes de recargo de equivalencia.
Porcentaje / importe de retencin.
Suplidos.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la devolucin.


Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la devolucin.
Documento rectificado. Debe consignar la factura recibida a la que rectifica el documento.
Otros datos
En esta solapa puede indicar datos adicionales de la devolucin.

Duplicar
Pulsando este icono, permite duplicar la devolucin seleccionada. Tambin tendr la posibilidad de poder duplicar este documento
en estados inicializados.

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Borrar
Permite borrar la devolucin seleccionada.
Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar:
-

Documento seleccionado. Borra la devolucin seleccionada en este momento.


Documentos entre nmeros. Borra las devoluciones que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
Documentos entre fechas. Borra las devoluciones que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Grupo Emisin

Emitir
Pulsando este icono, podr realizar la impresin de la devolucin o devoluciones seleccionadas. En el desplegable de este mismo
icono, dispone de un acceso rpido al archivo de modelos de devoluciones.

Enviar
Pulsando este icono, podr realizar el envo de la devolucin por correo electrnico. En el desplegable del icono, dispone de un
acceso a la configuracin del correo electrnico.

Emitir .PDF
Pulsando este icono, podr generar un archivo .PDF de la devolucin seleccionada.

Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Cambio de nmero del documento


A travs de esta opcin, usted podr cambiar el n documento de la devolucin seleccionada.

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Huecos
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las devoluciones.
Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de los
huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.

Grupo Portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vista
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Filtro
Mediante el icono Filtro puede seleccionar los datos que desee que se presenten en la rejilla de datos.
Puede hacer la seleccin por nmero de devolucin, entre fechas de devolucin, proveedores y referencias.

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Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr aadir ms columnas a la rejilla de datos.

Grupo Configuracin
El icono Configuracin, le permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.

Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de devoluciones.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creacin de documentos.

Opciones: Utilizar descuentos en las lneas de documento.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar las devoluciones que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la
consulta principal.

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Solapa Impresin
Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.
Opciones:

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una devolucin aparecer la cabecera de su
empresa.

Totalizar las devoluciones en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado.

Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado.

Valorar las lneas de devoluciones. Marcando esta opcin las lneas de detalle estarn valoradas.

Gastos
Este icono da acceso al archivo de Gastos de la empresa. Al pulsarlo, se mostrar una ventana con todos los registros de gastos que
haya introducido, adems podr visualizar, modificar, borrar, duplicar cualquier gasto.
En la rejilla de datos, puede realizar una bsqueda de gastos por meses o trimestres haciendo un solo clic.
Tambin puede utilizar la barra superior de ttulos para haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

En la barra lateral izquierda, tendr posibilidad de seleccionar que tipo de gasto quiere ver en la ventana que se muestra.

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Copiar al portapapeles. Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones.
Este archivo de Gastos est compuesto por 7 grupos:

Mantenimiento
Impresin
Acciones
Consultas
Portapapeles
Vista
Configuracin

Grupo Mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar los registros.

Nuevo/Modificar registro de Gastos


Al hacer clic en la creacin o modificacin del registro de gastos, le aparecer una ventana en la que deber introducir la siguiente
informacin:

N de registro: Puede indicar el nmero de registro que desee o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica
el nmero correlativo. En el botn configuracin de gastos, se encuentran los contadores automticos.
Tipo de gasto: Indique el tipo de gasto del que se trate.
Fecha de registro/Fecha de expedicin: Indique la fecha del registro con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el
programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema.
Proveedor/Acreedor: Introduzca el cdigo de proveedor/acreedor. Puede utilizar el botn buscar proveedor/acreedor o pulsar la
funcin F1 para localizarlo.
Nombre: Indique el nombre relacionado con el registro del gasto.
Identificacin fiscal: Seleccione el tipo de identificacin, por omisin recoger el de la ficha del proveedor/acreedor.
N de Justificante: Introduzca el n de justificante.

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Descripcin: Denominacin del gasto.


Importe: introduzca el importe del gasto.
Pagos
GestorSOL permite llevar un control de pagos de los gastos introducidos. Pulse el botn nuevo, para crear el pago.
Introduzca los siguientes datos:
-

Fecha de pago: Introduzca la fecha de pago


Pago en efectivo: Active la opcin si la forma de pago es efectivo.
Importe: Indique el importe pagado.
Concepto: Por omisin aparecer el texto PAGO JUSTIFICANTE N seguido del nmero
Contrapartida. Indique la contrapartida de pago para el traspaso a contabilidad.

Grupo Impresin
Listado
Este icono da accesoo al listado de gastos. Podr imprimir un listado teniendo en cuenta unos rangos, filtros, clasificaciones,
ordenaciones y opciones posibles. La pantalla que se muestra es la siguiente.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en

OpenOffice, en la ruta especificada.


Intervalos
Especifique los intervalos que desea incluir en el informe.

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Registros. Introduzca el rango entre nmeros de registros.


Fechas del registro. Rango por fecha de registro.
Fechas de factura. Rango por fecha de factura.
Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
N.I.F. Rango por NIF.
Desde el importe. Indique el importe mnimo y el importe mximo de los registros a incluir.
Tipo de gasto. Seleccione el tipo de gasto que desea incluir en el informe. Por omisin se incluirn todos los tipos de
gastos.

Opciones
-

Imprimir descripcin. Marque si desea imprimir la descripcin del gasto en el listado.


Imprimir en orden inverso. Marque si desea imprimir el listado en orden inverso.

Clasificacin
-

Indique si desea imprimir el listado sin clasificar o clasificado por proveedor o por tipo de gasto.

Ordenacin
-

Indique si desea ordenar el listado por cdigo o fecha de registro.

Grupo Acciones
Renumerar
Este icono le permite renumerar los registros de gastos. La pantalla que se muestra es la siguiente:

A continuacin puede elegir entre las siguientes opciones:

Solo renumerar
Ordenar por fecha y renumerar. Por omisin, aparecer activa la primera opcin.

Grupo Consultas
Resumen de gastos
A travs de esta opcin, es posible visualizar en pantalla el resumen de los registros de gastos. Al pulsar en este icono, le aparecer
la siguiente ventana:

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Seleccione el tipo de gasto a consultar o seleccione todos los tipos de gastos. Tendr disponible dos opciones:

Ver el resumen mensual. Si elige esta opcin, se mostrar la informacin de forma mensual de todos los tipos de gastos o
de un tipo de gasto especfico.
Ver resumen por tipo de gasto. Si elige esta opcin, puede visualizar la informacin de cada tipo de gasto de forma
resumida.

Especifique el rango de fechas a consultar y pulse el botn calcular para poder ver en pantalla el resumen de los datos
seleccionados.
Botones Ejercicio completo, Primer trimestre, Segundo trimestre, Tercer Trimestre y Cuarto Trimestre: Permiten de manera rpida
acceder al resumen del periodo seleccionado sin tener que introducir el rango de fechas.
Botn Copiar al portapapeles: permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder
utilizarlos en otras aplicaciones.

Grupo portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vista
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Filtro
Mediante el icono Filtro puede seleccionar los datos que desee que se presenten en la rejilla de datos.
Puede hacer la seleccin por nmero de registro, entre fechas de registro, por importes, y por proveedor:

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

Grupo Configuracin
Configuracin
Aqu podr realizar la configuracin para el mantenimiento del fichero de gastos.

Compuesto por 3 apartados:


-

Contador automtico de registros. Muestra el prximo nmero automtico que se asignar en el prximo registro que se
cree.

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Vista inicial. Carga de gastos. En este apartado puede seleccionar qu registros quiere que aparezcan en la rejilla de datos
cuando accede al archivo de gastos. Puede seleccionar entre: Todos los gastos, Los ltimos 100, Una seleccin de gastos o
No mostrar gastos.

Mantenimiento. Puede configurar aqu el funcionamiento del programa en el momento de pulsar el botn Aceptar en la
ventana de nuevo registro, indicando si desea grabar y cerrar la ventana o grabar y dejar la ventana abierta para
introducir un nuevo registro.

Administracin
En este grupo encontrar todas las opciones necesarias para llevar a cabo la gestin de cobro y pago de la empresa.

Cobros
Al pulsar sobre el icono desplegable de Cobros se mostrarn las siguientes opciones:

Consultar estado de clientes


Cobros de facturas (F5)
Archivo de cobros
Emitir cartas de pago
Anticipos de clientes
Cheques
Archivo de contrapartidas

Consultar estado de clientes


Desde esta opcin, se puede observar el estado de cobro de nuestros clientes, y haciendo clic en el botn Nuevo gestionar
nuevos cobros.

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Es posible llevar a cabo el control de cobro durante diferentes ejercicios, sin necesidad de abrir la sesin con ejercicios anteriores
de la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo.
Los datos solicitados para consultar este estado de cobro son:
Cliente: Introduzca el cdigo de cliente que desea consultar.
Ejercicio inicial: Indique el ejercicio inicial que desea consultar.
Ejercicio final: Indique el ejercicio final que desea consultar.
Seleccione el documento que desee cobrar, pulse el botn Nuevo para gestionar el cobro y para finalizar, pulse el botn
Aceptar.

Cobros de facturas
A partir de este fichero, puede gestionar el cobro de las facturas existentes en GestorSOL as como la impresin de un listado de
estado de cobros de facturas.
Al acceder a este icono, podr visualizar la ventana Cobros de facturas mostrndole por omisin las facturas pendientes de cobro.
En la barra lateral izquierda, podr seleccionar el estado de facturas que necesite visualizar en esta ventana: facturas pendientes de
cobro, facturas cobradas o ambas a la vez, por forma de pago o localizar los documentos de un determinado cliente.
A travs del icono Filtro, podr aplicar los filtros disponibles a la vista actual de datos. Consulte el estado de cobros limitando entre
nmero de documento, entre fechas, por cliente, por agente y conteniendo un texto determinado.

Puede utilizar la barra superior de ttulos para haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
A travs de los iconos del grupo mantenimiento, puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con
anterioridad. Tambin es posible crear automticamente una devolucin de una lnea de cobro seleccionada,

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por medio del botn Nueva devolucin.

Los datos para introducir un cobro son los siguientes:


-

Cdigo: Indica la serie y nmero de documento.

Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo del cliente grabado con
anterioridad.

Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el importe
de cierre del cobro de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, inserta el importe y cierra el cobro completamente.
Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad.

Devolucin: Active esta casilla de verificacin si el importe indicado pertenece a una devolucin.

Concepto: Descripcin explicativa del cobro

Contrapartida: Indique la contrapartida de cobro para el traspaso a contabilidad. Tambin le servir de ayuda para
conocer si se ha cobrado por caja, si se recibe un taln, transferencia etc.

Observaciones: Puede indicar aqu cualquier tipo de observacin referente a la lnea de cobro.

Icono carta de pago


Podr emitir un documento informando de las facturas pendientes de pago a sus clientes.
Icono Movimientos
A travs de este icono, podrs consultar los movimientos de cobro a una fecha determinada.

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Archivo de cobros
Este archivo almacenar todos los movimientos de cobro y pago que realice en el programa.
Existe la posibilidad de poder realizar cobros mltiples desde el fichero de facturas. Estos se convertirn en registros de
movimientos en este archivo de cobros. Es posible editar y borrar los mismos pero no modificar sus importes.

Emitir cartas de pago


GestorSOL le da la posibilidad de generar cartas de pago para sus clientes. Esta carta recoger la relacin de facturas que el cliente
tiene pendiente de pago as como el importe total a pagar.

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Al acceder a esta opcin, se mostrar la siguiente ventana.

Podr generar la carta de pago:

Seleccionando cobros pendientes de forma manual.


Cobros pendientes limitando por n de factura.
Cobros pendientes limitando entre fechas de factura.
Cobros pendientes de un cliente en concreto y en un rango de fechas establecido.

Anticipos de clientes
Usted puede a travs de esta opcin, registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes.
El programa le solicitar los siguientes datos:
-

Cdigo del anticipo. El programa lo generar automticamente.

Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo.

Cliente. Cliente al que pertenece dicho anticipo.

Importe del anticipo. Importe total del anticipo

Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicar si el anticipo ha sido aplicado a algn documento. Para aplicar un anticipo,
debe utilizar el mecanismo existente en la gestin de cobros.

Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicacin ira cumplimentando esos campos.

Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.

Si lo desea, puede crear un apunte en caja al grabar el anticipo.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Cheques
Este archivo gestiona los cheques recibidos de los clientes. Una vez creados, podr consultar, modificar, anular en cualquier
momento este documento.
El programa le solicitar los siguientes datos:
-

Cdigo: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico
correlativo.

Clave documento: Introduzca aqu el n del documento fsico del cheque.

Lugar de emisin, Importe, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.

Cliente: Introduzca el cdigo del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de clientes.

Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos.

Clusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento.

Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se ha recibido el cheque.

Concepto: Texto explicativo. Pulse el botn Nueva para introducir el concepto.

Importe: Importe del concepto.

Archivo de contrapartidas
A travs de este archivo puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestin de cobros de documentos.

En cada contrapartida deber indicar:


-

Cdigo: Indique el cdigo de la contrapartida, si deja a cero el nmero, el programa utilizar el contador automtico.

Descripcin: Nombre que le desea dar a la contrapartida.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Cuenta contable: Si enlaza la gestin de cobros con nuestro programa ContaSOL, indique la cuenta contable a la que sern
traspasados los cobros de cada contrapartida.

Marque la casilla de verificacin si desea tener en cuenta los cobros de esta contrapartida en el traspaso de datos para el
modelo 347.

Apuntes en control de caja: GestorSOL le da la posibilidad de que al realizar el cobro de una factura, ste quede reflejado
a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opcin solapa Gestin > grupo Administracin > icono Caja).

Deber seleccionar el tipo de movimiento cuyo cobro generar el apunte en caja y la caja a la que ser asociado el
apunte.

Recibos

A travs de este icono, el programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de tres
opciones del programa:
1.

Si en la ficha del cliente se selecciona la opcin Crear recibo al emitir factura, a la vez que se generan las facturas del
cliente, se crearn tambin los recibos.

2.

Puede generar los recibos en las opciones especficas de este men.

3.

Puede generar los recibos desde la ventana de facturas, seleccionando la factura o facturas en cuestin y pulsando el
icono Generar recibos situado en el grupo Acciones.

4.

Puede crear manualmente los recibos a travs de este fichero.

Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrn anularse, modificarse e imprimirse en cualquier momento.
En la ventana que se muestra, es posible limitar en la barra lateral izquierda, que estado de recibos quiere visualizar en la ventana.
Los datos que tiene que introducir al crear un recibo son los siguientes:

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

N del recibo: Se compone del nmero de serie, nmero de recibo y nmero de vencimiento. Si deja a cero el nmero del
recibo, el programa utilizar el contador automtico de su serie al grabar el mismo.

Lugar de expedicin, Importe, fecha de expedicin y de vencimiento.

Conceptos: Puede indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.

Estado del recibo: Indique si el recibo ha sido devuelto o remesado.

Datos del pagador: Puede introducir el cdigo del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios.

Datos bancarios: Puede indicar los datos de la domiciliacin bancaria manualmente, recoger de forma automtica los
datos bancarios del cliente seleccionado o acceder al fichero de cuentas bancarias del cliente para seleccionar una.

Trazabilidad
Si pulsa el icono trazabilidad, podr visualizar a partir de qu documento se ha creado el recibo.
Desde esta misma ventana, puede visualizar cualquiera de los documentos detallados pulsando el botn Ver documento.

Filtro
Al acceder al icono Filtro le dar la posibilidad de visualizar en la ventana aquellos recibos que necesite a partir de una serie de
filtros: Seleccin entre nmeros de recibos, Seleccin entre fechas de recibos y Seleccin por cliente y fecha determinada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

Configuracin

Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados:


Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de recibos.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los recibos que sern visibles en la ventana principal.

Solapa Impresin

Inserte si lo desea una nota al pie para la impresin de los recibos. Tiene la opcin de activar la casilla de verificacin para
imprimir en el recibo la cabecera de la empresa o para imprimir diferentes documentos en una misma hoja.

Solapa creacin de recibos automtica


Son los ajustes que pueden establecerse en el programa para que el proceso de generacin de recibos le encaje de la mejor
manera.

Puede configurar GestorSOL para asegurar la correlacin numrica entre el nmero de factura y el nmero de recibo, si
no activa esta casilla la numeracin de los recibos ser independiente a la numeracin de las facturas emitidas.

Girar clientes no habituales: Si marca esta opcin se girarn en los procesos de generacin de recibos los clientes que no
existan en el fichero de clientes.

Incluir nmero de factura en las lneas de conceptos: Si activa estas casillas, el programa agregar al final del texto de la
lnea de concepto, el nmero de factura.

Forma de pago. Pude recoger la forma de pago de la ficha del cliente o del documento.

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Tipo de factura a girar. Puede crear recibos desde distintas series.

Texto de los conceptos del recibo: Introduzca el texto que desee que se imprima en los conceptos de los recibos.

Generacin entre nmeros de facturas


Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes a partir del rango de facturas introducido.

Se generar tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedicin del recibo ser la fecha de la factura:
-

Rango de facturas: Indique el rango de nmeros de factura que desea girar.

Nmero de recibo: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja
este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de
recibo.

No incluir facturas cobradas: Active la casilla de verificacin si no desea que las facturas ya cobradas generen recibos.

Generacin entre nmeros de facturas (agrupando)


Este proceso realiza la misma funcin anterior pero si existiera ms de una factura de un mismo cliente dentro del rango
seleccionado, se emitir un solo recibo por el importe de todas ellas.

Generacin entre fechas de facturas


Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes a partir del rango de fechas introducido.

Se generar tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedicin del recibo ser la fecha de la factura:
-

Rango de fechas de facturas: Indique el rango de fechas de facturas que desea girar.

Nmero de recibo: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja
este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de
recibo.

No incluir facturas cobradas: Active la casilla de verificacin si no desea que las facturas ya cobradas generen recibos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Generacin entre fechas de facturas (agrupando)


Este proceso realiza la misma funcin anterior pero si existiera ms de una factura de un mismo cliente dentro del rango
seleccionado, se emitir un solo recibo por el importe de todas ellas.

Generacin por forma de cobro de facturas


Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes a partir del rango de una forma de cobro.

Se generar tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedicin del recibo ser la fecha de la factura:
-

Rango de forma de cobro: Indique el rango de las formas de cobro de las facturas que desea girar.

Fecha de factura: Indique el rango de fecha de facturas a girar.

Nmero de recibo: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja
este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de
recibo.

No incluir facturas cobradas: Active la casilla de verificacin si no desea que las facturas ya cobradas generen recibos.

Remesas
A travs de esta opcin, puede generar remesas de cobros de forma manual o a travs de validaciones de facturas o recibos.
En cada remesa puede incluir un nmero ilimitado de documentos. Puede hacer intervalos entre fechas de vencimientos, tanto de
recibos como de facturas.
El cobro de las remesas, generar movimientos de cobros en las facturas.
Una vez creada la remesa, puede emitir un informe de la misma o incluso, generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno
19 o del Cuaderno 58 para remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Internet.
Es estado de la remesa se cambiar de forma automtica a estado Remesada C19 (C19-14, C19-15 C19-44) o Remesada C58.

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A travs de los iconos que se encuentran en el grupo mantenimiento, usted puede crear, modificar, o eliminar una remesa ya
generada.
Pulse el icono Nuevo para crear una nueva remesa e introduce los datos que se solicitan:
-

Nmero de remesa: Es un cdigo que identifica cada remesa. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo
secuencial correlativo.

Tipo de remesa: Seleccione el tipo de remesa a generar. Por omisin aparecer Remesa bancaria SEPA.

Fecha: Fecha de la remesa. Este campo se utilizar como fecha de emisin en la generacin del archivo.

Fecha de cargo: Fecha en la que se har efectiva la remesa.

Banco: Indica el banco donde se ingresar la remesa. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en su ficha como
cuenta del ordenante.

Estado: Seleccione el estado actual de la remesa. Este estado puede ser Pendiente, Girada, Cargada en cuenta,
Remesado C19 (C19-14, C19-15 C19-44) y Remesado C58, estas dos ltimas de carcter automtico.

Cobro: El estado cambiar automticamente cuando se realice el cobro de la remesa.

Traspasada a contabilidad: Al traspasar la remesa a ContaSOL, se activar esta casilla de verificacin de forma
automtica.

Lneas de remesa: Ha de crearse una lnea de remesa por cada cobro incluido en la misma. Cada lnea puede crearse de
forma manual o validando con los botones auxiliares alguna factura o recibo.

Los datos que se incluyen en el registro de una remesa son los siguientes:
-

Cliente: Datos del librado. Podemos recogerlo desde recibos o facturas. Pulse la tecla de funcin F1 para buscar el cliente,
F2 para validar el recibo y F3 para validar una factura.

CCC, IBAN Y BIC: Cdigo de cuenta del cliente. Si el cliente no tuviese ccc y tenga marcada la opcin de no incluir clientes
que no tengan cuenta bancaria, estos no se sumarn a la remesa.

Vencimiento: Fecha de vencimiento del cobro.

Conceptos: Texto explicativo del cobro.

Referencia mandato y Fecha firma: Indique la referencia del mandato y la fecha de la firma si fuera necesario. Por omisin
recoger la de la ficha del cliente.

Tipo de mandato: Seleccione el tipo de mandado para este registro. (Recurrente, nico, Primero, Final).

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Propsito del adeudo: Seleccione el tipo de propsito para este registro.

Concepto: Introduzca la denominacin para este registro.

Importe: Importe de cada uno de los conceptos.

Validar Facturas
Especifique el rango por nmeros de facturas, cliente, forma de pago o fecha de vencimiento de una factura o de varias facturas
para poder generar la remesa.

Activa la casilla de verificacin si no desea que se incluyan facturas cobradas al generar la remesa.
Activa la casilla de verificacin si no desea que se incluyan facturas incluidas en otras remesas.
Activa la casilla de verificacin se desea agrupar las facturas del mismo cliente en una lnea.
Activa la casilla de verificacin si no desea incluir clientes que no tengan datos bancarios en su ficha.

Validar Recibos
Especifique el nmero, clientes o fechas de vencimiento de los recibos a remesar.

Activa la casilla de verificacin si no desea que se incluyan recibos incluidos en otras remesas.
Activa la casilla de verificacin se desea agrupar los recibos del mismo cliente en una lnea.
Activa la casilla de verificacin si no desea incluir clientes que no tengan datos bancarios en su ficha.
Activa la casilla de verificacin si desea incluir los nmeros de recibo en el concepto de la remesa.

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Icono Cobrar
A travs de esta opcin podr generar el cobro de una remesa. Seleccione la remesa y pulsa el icono Cobrar para generar el cobro
de la misma. Indique la fecha de cobro y la contrapartida de cobro. A partir de este momento, se generar un apunte de cobro en
las facturas incluidas en la remesa.
Iconos: C-19, C-19-14, C-19-15, C1-19-44 , C-58
Pulse sobre algunos de estos iconos para generar el archivo conteniendo la remesa del cobro. Este archivo se grabar dentro de la
carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Remesas.

Pulse el botn configuracin y cumplimente los datos necesarios para poder tramitar el archivo.
Solapa configuracin
Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad:

Presentador y Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa.

Sufijo: Cdigo facilitado por el banco.

Solapa concepto de la remesa en SEPA


A travs de esta opcin, puede personalizar el concepto que se mostrar en la lnea de la remesa.

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Una vez configurado, estar listo para poder tramitar el archivo a travs de la pgina del banco o para guardarlo en el dispositivo
que desee.

Icono Contabilizar
Haga clic en este icono si desea realizar el traspaso de la remesa seleccionada a ContaSOL.

Mandatos SEPA
En este archivo se guardan todas las fichas de los mandatos generados a sus clientes.
Los botones de la zona inferior de la ventana le permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podr crear, editar o borrar un
mandato ya creado.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.

A travs del botn + Opciones, podr realizar la impresin de un determinado mandato o una relacin de mandatos.
Ha de elegir entre un diseo Mandato SEPA Core o Mandato SEPA B2B, dependiendo del tipo de mandato generado.
Pulse el botn Nueva para crear un nuevo mandato. Los campos requeridos sern los siguientes:
Ficha

Referencia: introduzca la referencia del mandato. Si pulsa F1, el programa ofrecer automticamente esta referencia
siguiendo el correlativo al ltimo nmero generado.

Fecha de la firma: indique la fecha de firma del mandato.

Descripcin: introduzca una denominacin para el mandato.

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Cliente: introduzca el cliente para este mandato.

Banco: indique su banco.

Tipo de pago: seleccione entre el tipo de pago Recurrente o nico.

Estado: elija entre los estados disponibles. Pendiente, En uso, Finalizado. En el momento de generar la remesa, este
estado cambiar de forma automtica dependiendo del tipo de pago indicado.

Pagos
El icono desplegable de Pagos est compuesto de las siguientes opciones:

Archivo de pagos
Anticipos a proveedores
Pagars
Archivo de contrapartidas

Al pulsar sobre el icono Pagos, abrir la ventana pagos de facturas recibidas. A partir de este fichero, puede gestionar el pago de las
facturas existentes en GestorSOL as como la impresin de un listado de estado de pago de las facturas recibidas.
Esta ventana mostrar por omisin las facturas recibidas pendientes de pago.
En la barra lateral izquierda, podr seleccionar el estado de facturas que necesite visualizar en esta ventana: facturas recibidas
pendientes, facturas recibidas pagadas o ambas a la vez, por forma de pago o de un proveedor determinado.
A travs del icono Filtro, podr aplicar los filtros disponibles a la vista actual de datos. Consulte el estado de pagos limitando entre
nmeros de documento, entre fechas y por proveedor.

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En la barra de ttulos de la rejilla de datos, puedes hacer clic sobre ella y se ordenarn los registros mostrados por la columna
seleccionada.
Con los iconos de mantenimiento, puedes pagar una factura pendiente o modificar un pago realizado con anterioridad.

Los datos para introducir un pago son los siguientes:

Cdigo: Indique la serie y nmero de documento.

Fecha de pago: Introduzca la fecha del pago Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo al proveedor grabado con
anterioridad.

Importe pagado: Introduzca el importe pagado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el importe de
cierre del pago de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, inserta el importe y cierra el pago completamente. Pulsando
la tecla F3, puede localizar un anticipo al proveedor grabado con anterioridad.

Concepto: Descripcin explicativa del cobro

Contrapartida: Indique la contrapartida de pago para el traspaso a contabilidad. Tambin le servir de ayuda para conocer
si se ha pagado por caja, si se enva transferencia etc.

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Archivo de pagos
Este archivo almacenar todos los movimientos de cobro y pago que realice en el programa.

Existe la posibilidad de poder realizar pagos mltiples desde el fichero de facturas recibidas. Estos se convertirn en registros de
movimientos en este archivo de cobros y pagos. Es posible editar y borrar los mismos pero no modificar sus importes.

Anticipos de proveedores
Usted puede a travs de esta opcin, registrar en el programa los anticipos realizados hacia los proveedores.

El programa le solicitar los siguientes datos:


-

Cdigo del anticipo. El programa lo generar automticamente.

Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo.

Proveedor. Proveedor al que pertenece dicho anticipo.

Importe del anticipo. Importe total del anticipo.

Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicar si el anticipo ha sido aplicado a algn documento. Para aplicar un anticipo,
debe utilizar el mecanismo existente en la gestin de pagos.

Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicacin ira cumplimentando esos campos.

Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.

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Active la casilla de verificacin si desea generar un apunte en el archivo de caja tras grabar el anticipo.

Pagars
A travs de esa opcin, puede gestionar los pagars emitidos a sus proveedores. Una vez creados, puede consultar, modificar,
anular e imprimirlos en cualquier momento.

Datos solicitados:

N de pagar: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico
correlativo.

Clave del documento: Introduzca aqu el n del documento fsico del pagar (n de cheque, por ejemplo).

Lugar de emisin, Importe del pagar, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.

Proveedor o acreedor: Introduzca el cdigo del proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de
proveedores.

Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagar, este nombre ser el que se imprimir
en el documento.

Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos.

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Clusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento.

Estado del pagar: Puede controlar el estado actual de los pagars. El estado inicial es Sin imprimir.

Tipo: Indique si pertenece a un cheque o un pagar.

Si traspasa el pagar a ContaSOL, ver activada la casilla de verificacin indicando el traspaso de este pagar a
contabilidad.

Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagar.

Concepto: Texto explicativo.

Importe: Importe del concepto.

Archivo de contrapartidas
A travs de este archivo puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestin de pagos.

En cada contrapartida deber indicar:

Cdigo: Indique el cdigo de la contrapartida, si deja a cero el nmero, el programa utilizar el contador automtico.

Descripcin: Nombre que le desea dar a la contrapartida.

Cuenta contable: Si enlaza la gestin de pagos con nuestro programa ContaSOL, indique la cuenta contable a la que sern
traspasados los pagos de cada contrapartida.

Marque la casilla de verificacin si desea tener en cuenta los pagos de esta contrapartida en el traspaso de datos para el
modelo 347.

Apuntes en control de caja: GestorSOL le da la posibilidad de que al realizar el pago de una factura recibida, ste quede
reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opcin solapa Gestin > grupo Administracin > icono
Caja). Deber seleccionar el tipo de movimiento cuyo pago generar el apunte en caja y la caja a la que ser asociado el
apunte.

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Transferencias
A travs de esta opcin, puede generar transferencias bancarias de forma manual. En cada transferencia puede incluir un nmero
ilimitado de beneficiarios.
Una vez creadas las transferencias, puede emitir un informe de las mismas o generar un archivo con el formato bancario del
Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por Internet.

Al pulsar el botn Nuevo se solicitarn los siguientes datos:


-

Nmero: Es un cdigo que identifica cada transferencia. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo
secuencial correlativo.

Fecha: Fecha de la transferencia.

Fecha de la emisin de las rdenes de pago: Fecha en la que el banco deber de hacer efectivas las transferencias que van
incluidas en el fichero.

Detalle del cargo: Seleccione una de las opciones disponibles. Con relacin y sin relacin.

Gastos: Indique si los gastos relacionados con la transferencia irn por cuenta del ordenante, por cuenta del beneficiario
o compartidos.

Banco de cargo: Indica el banco donde se enviar la transferencia. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en
su ficha como cuenta del ordenante de la transferencia.

Estado: Seleccione el estado actual de la transferencia.

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Descripcin: indique la descripcin que desee para la transferencia. Esta aparecer en la rejilla principal

Lneas de transferencia: Ha de crearse una lnea por cada beneficiario incluido.

Cada lnea debe crearse de forma manual, pudiendo seleccionar un registro del fichero de proveedores o del fichero de
personal de la empresa.

Lnea de transferencia
Informacin del beneficiario:
-

Tipo: Seleccione el tipo de transferencia a generar.(Transferencia SEPA, Otras transferencias SEPA fuera de la unin
europea, y anterior a SEPA)

Referencia: Indique la referencia con la que el banco identificar al beneficiario (generalmente el DNI, NIF). Para el
mismo beneficiario, debe mantenerse igual entre distintas transferencias.

Botones Proveedor / Trabajador / Factura recibida: puede indicar aqu la persona a la que va dirigida la transferencia, o
recoger automticamente en el registro el importe y la informacin del proveedor.

Nombre: Indique el nombre del beneficiario.

Domicilio: Indique el domicilio del beneficiario.

Cdigo postal: Cdigo postal del beneficiario

Entidad, BIC e IBAN: Datos de la cuenta del beneficiario.

Plaza: Plaza del beneficiario.

Provincia: Provincia del beneficiario de la transferencia.

Cuenta contable: Cuenta la que ir el traspaso.

Pas: Pas del beneficiario.

Informacin de la transferencia:

Importe: Importe de la transferencia.

Transferencia de: Seleccione el modo de transferencia.

Concepto: Concepto de la lnea de transferencia (Nmina, pensin, otros conceptos).

Icono C-34-14, C-34.


Use esta opcin para generar el archivo de transferencia bancaria para enviar a su banco.
El fichero de destino se grabar dentro de la carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Transferencias.

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Configuracin
Para presentar el cuaderno 34 a una entidad bancaria, debe cumplimentar estos datos, aparte de los propios del banco que se haya
seleccionado en la transferencia.
Ordenante: NIF, nombre, sufijo, domicilio y plaza del ordenante de las transferencias.

Previsin cobros/pagos

En esta ventana, se puede visualizar de forma rpida y clara la relacin de facturas pendientes de cobro y de pago y la relacin de
cheques y pagars generados dependiendo de los lmites de fechas introducidos en la ventana.
nicamente se debe indicar el rango que se desea consultar, el da actual, los prximos siete das, el prximo mes o indicar un
rango de fechas para la consulta.

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Es posible hacer que GestorSOL compruebe al iniciar la gestin con la empresa, los cobros y pagos pendientes del da actual y que
le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algn pago o cobro a realizar. Para ello, actvalo a travs del icono
desplegable de Previsin cobros/pagos.

A travs del botn Imprimir, podr imprimir el listado de calendario de cobros y pagos pendientes teniendo en cuenta las
opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Opciones
-

Resaltar saldos negativos.


Imprimir cheques y pagars.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Caja

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En esta opcin del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Los movimientos se graban
en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un da).

Se podrn visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. En esta opcin no se realiza un mantenimiento
automtico; si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual, este no ser eliminado en el
ejercicio actual.
Una vez registrados los movimientos, puede consultarlos, modificarlos y anularlos siempre que lo desee.

Datos solicitados:
-

Nmero de documento: Es el nmero que identifica al documento, si no se indica ninguno, el programa asignar el
nmero siguiente al ms alto existente en ese momento.

Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos.

Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja, banco, etc. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes.

Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos.

Concepto: Explicacin del movimiento.

Importe: Importe del movimiento, ya sea al debe o al haber.

Cajas/Cuentas corrientes
Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introduccin de datos del fichero de caja.

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Liquidacin de agentes comerciales


A travs de este icono, se muestran diferentes opciones para realizar la liquidacin de los agentes comerciales.

Liquidacin de agentes
Liquidacin de agentes ( por cobros)
Reasignar comisin en facturas
Archivo de liquidaciones
Gastos. Control de gastos y conceptos de gastos

Liquidacin de agentes
A travs de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidacin de cada uno de los agentes:
Tipo de salida del informe

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos

Fechas. Indique las fechas para calcular la liquidacin.

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Agentes (nmero de agente).Seleccione entre que agentes quiere emitir la liquidacin.


Clientes (nmero de cliente). Especifique si lo desea un rango de clientes.

Seleccin

Facturas: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todas las facturas del agente, ninguno o las facturas de una serie
determinada.
Abonos: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todos los abonos del agente, ninguno o los abonos de una serie
determinada.
Incluir solo cobrados: Incluir en la liquidacin slo los documentos que hayan sido cobrados.
Imprimir gastos: Incluir en la liquidacin los gastos directos de los agentes.
Imprimir comisiones: Se reflejar en el listado el importe de comisin obtenido para el agente. Por omisin aparecer
activada.

Opciones

Totalizado: Un solo rengln por agente


Resumido: Indica el total del agente y un lnea por cada documento incluido.
Detallado: Indica el totalizado del agente, una lnea por cada documento incluido, y una lnea por cada artculo o
concepto en el documento.
Imprimir referencia. Siempre que el tipo de listado seleccionado sea resumido o detallado, puede imprimir la referencia
del documento en el listado.
Imprimir unidades. Siempre que el tipo de listado sea detallado, puede imprimir el nmero de unidades de venta
Imprimir una pgina por agente.
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Imprimir nombre fiscal o nombre comercial del cliente. Siempre que el listado se imprima con la opcin resumido o
detallado, podr elegir entre imprimir en el mismo el nombre fiscal o el nombre comercial del cliente.

Lmites

Marque esta casilla de verificacin si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos.
Tambin puede modificar el texto que se imprime.

Liquidacin de agentes (por cobros)


A travs de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidacin de cada uno de los agentes, teniendo en cuenta el importe
cobrado de los documentos.

Tipo de salida del informe

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos

Fechas de cobro. Indique entre que fechas de cobro quiere generar la liquidacin.
Importes de cobro. Establezca el intervalo entre importes.
Agentes (nmero de agente). Seleccione desde que agente hasta que agente quiere generar la liquidacin.
Clientes (nmero de cliente). Seleccione desde que cliente hasta que cliente quiere generar la liquidacin.

Opciones

Totalizado: Un solo rengln por agente.


Resumido: Indica el total del agente y un lnea por cada documento incluido.
Detallado: Indica el totalizado del agente, una lnea por cada documento incluido, y una lnea por cada artculo o
concepto en el documento.
Imprimir una pgina por agente.
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Indique si desea imprimir la liquidacin anterior.

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Seleccin

Facturas. Todas las series de facturas o una especfica.


Incluir gastos: Incluir en la liquidacin los gastos directos de los agentes.

Lmites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Reasignar comisiones en facturas


Este proceso vuelve a grabar en cada documento seleccionado la comisin indicada. Especifique la fecha de los documentos, rango
de agentes y clientes para reasignar esta nueva comisin.

Archivo de liquidaciones
En este fichero, se almacenan todas las liquidaciones generadas a travs de la liquidacin de agentes o liquidacin de agentes
por cobros. Puede eliminar una liquidacin de agentes ya generada.
En esta ventana podr visualizar de forma detallada la liquidacin clasificada por agentes.
Al generar la liquidacin, si existe una liquidacin previa podr ser comparada por la calculada en el momento.

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Gastos
Compuesto de las opciones Control de gastos y Conceptos de gastos.

Control de gastos
A travs de esta opcin es posible asentar los gastos directos de cada uno de los agentes comerciales que existan en GestorSOL.
Estos gastos se incluyen posteriormente si se desea en la liquidacin del agente comercial.

Introduce los datos que se solicitan:


-

Cdigo: Nmero que identifica al registro del gasto.

Fecha: Fecha del gasto.

Agente: Indique el cdigo del agente relacionado con el gasto. Pulsando la tecla de funcin F1 acceder al fichero de
agentes.

Concepto: Recoger el concepto del fichero que hemos creado previamente.

Importe: Importe del gasto.

Observaciones: Podr indicar, en este campo, las observaciones que conlleva el gasto.

Concepto de gastos
A travs de esta opcin puede almacenar los diferentes gastos liquidables del agente comercial.
El programa permite mantener este fichero pudiendo crear, editar o anular gastos.
Pulse el botn nuevo para crear un nuevo gasto.
El programa le pedir los siguientes datos:
-

Cdigo. Introduzca el cdigo del gasto.

Descripcin. Introduzca la denominacin del gasto.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Gestin

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Solapa Empresa

Aqu podr configurar los ficheros maestros que utilizar para poder llevar a cabo la gestin comercial en la empresa.
Desde aqu, es posible dar de alta a sus clientes y proveedores, agentes comerciales, crear los distintos artculos o servicios, crear
las diferentes formas de pago con las que trabajar, configurar los tipos de IVA/IGIC que utilizar etc.
Est formada por 2 grupos: Ficheros y Configuracin.

Ficheros
El grupo ficheros est compuesto por los siguientes iconos:

Clientes
Proveedores
Artculos
Servicios
Agentes
Auxiliares

Clientes
Formado por la opcin Consumos por cliente, Salidas de artculos por cliente y el Archivo de configuracin para Factura-e.

Pulse el icono Clientes, le mostrar una ventana con todas las fichas de clientes que han sido dados de alta y encontrar las
funciones de mantenimiento, consultas, impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de clientes, como por
ejemplo: crear sobres, enviar correos masivos y su adjunto, ver las estadsticas de compras del cliente seleccionado, actualizar
precios de conceptos automticos etc.
Al seleccionar un cliente se mostrar en el lateral una ventana con informacin de documentos realizados al cliente.
En la rejilla de datos, con solo pulsar en la columna e-mail se podr enviar un correo electrnico a la direccin del cliente
seleccionado.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Podr seleccionar que columnas quiere mostrar en la ventana. En la barra lateral izquierda, aparecen una serie de filtros que le
permitirn elegir qu tipos de clientes quiere visualizar en esta ventana.
Existe un botn para actualizar y refrescar la pantalla.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.

Consumos por clientes


A travs de esta opcin, puede consultar los artculos o servicios consumidos por el cliente indicado, teniendo en cuenta las
facturas y abonos tanto del ejercicio actual como de los ltimos dos ejercicios.
Si se accede a esta consulta desde un movimiento de salida (pulsando Ctrl+F4, estando situados en el cdigo del artculo, en la
introduccin de una lnea de detalle), podremos repetir la compra seleccionada en la rejilla, pulsando el botn inferior Aplicar,
que slo aparece visible si venimos desde un movimiento de salida, podr mostrar la ltima venta de cada artculo y algunos
filtros temporales.

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Salidas de artculos por cliente


A travs de esta opcin puede consultar los movimientos producidos por un artculo de un determinado cliente, as como la
informacin de los precios y descuentos asociados.

Archivo de configuracin de Factura-e


A travs de esta opcin, le permite mantener un fichero con distintos campos configurables para la generacin de la Factura-e.
Realice la asociacin entre los campos de la factura y las etiquetas de la factura-e segn necesite.

Una vez realizado, podr asociar a cada cliente la configuracin que necesiten. Para ello, acceda a la ficha del cliente y en el
apartado Facturacin a Administraciones Pblicas, seleccione la configuracin en el desplegable.

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Grupo mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar un cliente ya creado.

Nuevo/Modificar Clientes

Pulse el icono Nuevo para crear un nuevo cliente. Todos los campos que requiere la ficha son opcionales, no obstante siempre es
muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del cliente.
Es posible desde la misma ficha del cliente acceder a la creacin de documentos, asimismo podr consultar las estadsticas de este
cliente, estado de cobro, imprimir sobres con la direccin de contacto, mandar SMS, generar carta de pago con las facturas
pendientes, crear un anticipo, enviar correo electrnico, etc.
Pulse el icono Modificar, para cambiar cualquier dato del cliente que considere oportuno.
Pulse el icono Duplicar, para duplicar la ficha de un cliente.
Datos de la ficha del cliente:
Botn 1kB: Al pulsar este botn acceder a la pantalla de captura de datos desde un Cdigo 1kB.

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Una vez que te encuentres en la pantalla de captura, dispones de varias opciones para seleccionar el origen de los datos.

Al capturar los datos de la huella del Cdigo 1kB, los datos de la ficha del cliente se cumplimentarn con arreglo a la informacin
contenida en dicha huella.

General
Cdigo: Indica el nmero que identificar al cliente, si deja este campo a 0, el programa le asignar de forma automtica el
siguiente nmero correlativo que corresponda.
Cdigo de contabilidad: Este dato slo se utilizar si enlaza GestorSOL con nuestro programa de contabilidad ContaSOL. Indica el
cdigo que se le asignar a este cliente al traspasarlo de forma automtica al plan contable. Debe introducirse sin el nmero de
cuenta oficial (430). Si no se introduce, el programa tomar el cdigo genrico del cliente como el cdigo contable.
Identificacin fiscal: Indique el tipo de identificacin fiscal del cliente (N.I.F., NIF intracomunitario, Pasaporte, Certificado de
residencia fiscal, otro documento probatorio etc.). En caso de introducir un DNI, el programa le calcular de forma automtica la
letra del NIF.
Nombre fiscal de la empresa: Indique el nombre fiscal.
Nombre comercial de la empresa: Indique el nombre comercial. Por omisin al pulsar la tecla enter desde el campo nombre fiscal,
se repetir el mismo nombre.
Domicilio, Cdigo postal, Poblacin, Provincia y Pas: Datos de contacto.
Telfono, Fax, Mvil, E-Mail: Puede introducir diferentes direcciones de email de contacto.
C.C.C: Introduce el nmero de cuenta del cliente. Compuesto por la Entidad, Oficina, Dgito de control y N de cuenta.
IBAN: El programa le generar el IBAN de forma automtica si es cliente Espaol y si ha introducido los 20 dgitos del C.C.C.
BIC: (Cdigo SWIFT) Identifica las entidades bancarias en SEPA.
Botn Domiciliacin. Puede indicar aqu la siguiente informacin:

Domicilio: Introduzca el domicilio del banco.


Poblacin: Introduzca la poblacin del banco.

Mandato para domiciliaciones. (Nueva orden de domiciliacin firmada con el formato SEPA).
Referencia nica: Introduzca la referencia del mandato.
Fecha de firma: Indique la fecha para este mandado.

SI no seala esta opcin, la generacin de remesas entender que utiliza una orden de domiciliacin anterior.
Botn Ms cuentas: Puede aadir ms cuentas bancarias del cliente.

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Banco: Nombre de la entidad.


Agregar imagen al cliente: Puede seleccionar el archivo de la imagen del cliente. Los formatos admitidos son BMP, JPG, ICO, GIF
etc.
Observaciones: Puede indicar cualquier anotacin del cliente. Tiene un mximo de 65000 caracteres.
Comercial
Agente comercial: Cdigo del agente al que pertenece el cliente. Indicando un agente en este campo, al crear las facturas, el
programa asigna la comisin especificada del agente en cada lnea de venta.
Comisin para agentes: Indique si lo desea una comisin determinada para todos los agentes.
Estado del cliente: Seleccione el estado entre los disponibles. Habitual, Espordico, Dado de baja, En captacin.
Fecha de nacimiento: Indique la fecha de nacimiento del cliente.
Forma de pago: Asigne la forma de pago habitual del cliente. Puede utilizar el botn buscar para acceder al archivo de las formas de
pago.
Da de pago: Campo para programar el da fijo de pago del cliente. Los vencimientos de las facturas se ajustarn a la forma de pago
seleccionada y al prximo da de pago indicado en este campo.
Tipo de documento por defecto: Seleccione un tipo de documento prefijado para el cliente.
Actividad: Indique la activad a la que pertenece el cliente. Pulse el botn buscar para acceder al archivo de actividades.
Actividad para 1kB: Seleccione la actividad para la confeccin del cdigo 1kB.
Persona y telfono de contacto: Indique los datos de contacto de la persona con la que normalmente habla.
Perfil de Twitter y Skype: Indique ambas cuentas.
Horario comercial y vacaciones: Horario de trabajo y la fecha en la que se encuentra de vacaciones.
Tipo de cliente: Permite agrupar los clientes segn un determinado criterio.
% Descuento al pie: Descuento comercial que se aplicar en los pies de los documentos.
Tipo de Impuesto y aplicarlo al cliente: Indique si al cliente hay que aplicarle IVA /IGIC o no, o si este es intracomunitario o de
importacin. En caso afirmativo, el programa asignar de forma automtica el tipo impositivo a travs de los porcentajes asignados
a cada artculo que se le de salida.
RE: Active la casilla de verificacin si a este cliente hay que aplicarle recargo de equivalencia.
IRPF: Active la casilla de verificacin si no hay que aplicarle retenciones. En caso afirmativo puede indicar el tipo de retencin a
aplicar.
Configuracin factura-e: Muestra las configuraciones disponibles creadas en el archivo de configuracin de factura-e. En caso de no
existir ninguna, recoger los campos por defecto.
Informacin de unidades administrativas: Indique los organismos destinatarios para emitir la factura-e. Oficina contable, rgano
gestor y Unidad tramitadora.
Tcnica
Fecha de alta: Fecha de creacin de la ficha del cliente, por omisin recoger la fecha del sistema.
Fecha de modificacin: Fecha de la ltima modificacin de la ficha del cliente.
Direccin web: Indique la pgina web del cliente si tuviera.

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Mensaje emergente: Indique un determinado texto. Este mensaje se mostrar en el momento de utilizar este cliente en los
documentos de venta. Es informativo.
Cdigo de proveedor: Indique cul es su cdigo de proveedor en el sistema informtico del cliente.
Divisas: Asigne la divisa con la que trabaja este cliente para utilizarla en la impresin de documentos. Pulse el botn buscar para
acceder al archivo de divisas.
N de copias de facturas al imprimir: Indique el nmero de copias que desee imprimir.
Opciones: Active las siguientes casillas de verificacin si procede.

Crear recibo al emitir una factura.


No realizar facturas a este cliente.
Acepta factura electrnica.
No vender a este cliente.
No imprimir este cliente en los listados.

Cuenta contable a 3 dgitos: Podr indicar la cuenta del plan contable general a la que pertenece, de esta manera podr indicar si
pertenece a la 430 o a la 433 por ser un cliente de un grupo de empresas.
Otras direcciones: Pulse el botn Nueva para crear distintas direcciones de entrega del cliente. Debe introducir los siguientes
datos:

Cdigo: Indique el nmero que identificar a la direccin, si deja este campo a 0, el programa le asignar de forma
automtica el siguiente nmero correlativo que corresponda.
Denominacin: Introduzca la denominacin de la direccin.
Direccin: Introduzca la direccin.
Cdigo postal, Poblacin y Provincia.
Pas: Introduzca el pas donde se encuentra esta direccin.
Telfonos: Introduzca el telfono de contacto.
E-mail: Introduzca el e-mail de contacto.
Persona de contacto: Introduzca una persona de contacto.
Agente: Asigne el agente comercial asociado a esta direccin.

Active si desea utilizar esta direccin:

Por defecto en presupuestos.


Por defecto en facturas.
Por defecto en pedidos de clientes.
Por defecto para la impresin de sobres.

Informacin de unidades administrativas: Indique los organismos destinatarios para emitir la factura-e. Oficina contable, rgano
gestor y Unidad tramitadora para esta direccin de entrega.
Conceptos
Configure aqu los conceptos que utilizar para poder generar facturacin automtica. Seleccione un artculo/servicio o introduzca
de forma manual una denominacin, indique el precio de venta que desea facturar y elija el tipo de concepto si fuese necesario.
(Previamente ha de ser creado en la Configuracin de clientes)
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Puede indicar hasta 12 conceptos y facturar en un periodo determinado.

Carpeta
Puede asignar una carpeta de su equipo en la cual podr almacenar distintos archivos asociados al cliente permitiendo desde esta
ficha abrir cualquier archivo.

Nuevo documento
Pulsando cada uno de estos iconos, le permite un acceso rapido a la creacin de documentos.
Solapa Documentos
A travs de esta opcin se pueden consultar rpidamente los documentos (presupuestos, pedidos, facturas, abonos) que han sido
realizados a ese cliente.

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Grupo Impresin
Listado
A travs de este icono, podr imprimir una relacin de clientes teniendo en cuenta los lmites, filtros, clasificaciones y ordenaciones
introducidos.
La pantalla que se muestra es la siguiente:

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos.
Especifique los intervalos que desea incluir en el informe:
-

Cdigos. Introduzca el rango entre nmeros de clientes.


Nombres. Rango por nombre de cliente.
Poblaciones. Rango por poblaciones.
Cdigos postales. Rango por cdigos postales.
Tipos. Rango por tipos de clientes.
Estado. Puede seleccionar por los distintos estados del cliente.
Fecha de alta. Rango entre fechas de alta.
Proveedores. Rango entre cdigos de proveedor.
Actividades. Rango entre actividades del cliente.

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Agentes. Rango entre agentes comerciales.

Opciones
-

Formato. Seleccione entre los distintos formatos disponibles para realizar la impresin: Datos generales, Datos de
contacto, Datos de contacto extendido, Datos generales con fecha de alta, Datos de cobro.
Imprimir en orden inverso. Active esta casilla de verificacin si desea imprimir el listado en orden inverso.

Ordenacin
-

Indique si desea ordenar el listado por: Cdigo, Nombre, Nombre comercial, Provincia/Poblacin, Direccin.

Clasificacin
-

Indique si desea imprimir el listado sin clasificar o clasificado por: Poblacin, Agente, Tipo de cliente, Actividad y Cdigo
postal.

Lmites
-

Active esta casilla de verificacin si desea imprimir en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime

Grupo Consultas
Estadsticas
Acceda a este icono para consultar un resumen del consumo, volumen de operaciones y cobros del cliente seleccionado con una
profundidad mxima de 5 aos.

A travs del botn Imprimir, podr emitir un listado de estadsticas de clientes teniendo en cuenta el rango y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe

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Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango por fecha de documento.


Clientes .Rango por clientes.
N de artculos. Rango por profundidad de artculos vendidos.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Nuevo documento
Pulsando este icono, tendr un acceso rpido a la creacin de documentos para el cliente seleccionado.
Emails
A travs de este icono podr enviar correos electrnicos masivos a sus clientes. GestorSOL no realizar el envo del correo
automticamente. El programa, abrir su gestor de correo electrnico permitindole en l definir el texto y la forma del correo
electrnico.
La lista de destinatarios permanecer oculta, en el campo CCO del envo, para que ningn receptor del mensaje pueda visualizar la
direccin de correo electrnico de los dems destinatarios.

Agenda
A travs de este icono podr exportar informacin de los clientes a la agenda de direcciones de GestorSOL.

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Outlook
A travs de este icono podr exportar datos de clientes a la agenda de contactos de Microsoft Office Outlook.

AgendaSOL
A travs de este icono podr exportar la informacin de clientes a nuestro programa AgendaSOL.
Los datos solicitados son:
Ubicacin de datos de AgendaSOL: Introduzca la ruta donde est localizada la aplicacin.
Cdigo Inicial: Indique el cdigo del cliente con el que quiere iniciar la exportacin.
Cdigo Final: Indique el cdigo del cliente con el que quiere finalizar la exportacin.

Asignar agentes comerciales


A travs de este icono podr cambiar de forma automtica el agente a un grupo de clientes.

Actualizar precios de conceptos automticos


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Pulse este icono si necesita actualizar de forma automtica los precios de los conceptos en los clientes.
Para ello, especifique el rango por cdigo de clientes, tipo de clientes o estado. Marque el concepto que necesite actualizar e
indique la nueva condicin a aplicar. Aplicar un porcentaje al precio actual, fijar un precio final o sumar un importe al precio actual.

Sobres
Imprime una etiqueta de cliente por hoja, segn la configuracin de sobres establecida en la solapa Informes > grupo Auxiliar >
icono Sobres > opcin Configuracin, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Huecos
Utilizando esta opcin puede visualizar en pantalla los huecos existentes en la numeracin de los clientes.
Pulse el botn Ver para comprobar el resultado. Muestra adems de los huecos, el n de cliente anterior, lo que permite
localizarlo rpidamente.

Calcular cdigo IBAN y actualizar cdigo BIC de clientes

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A travs de esta opcin, puede calcular de forma automtica el IBAN de los clientes nacionales a partir del CCC existente en su
ficha. De la misma manera, puede actualizar el cdigo BIC.
Slo se calcular el cdigo IBAN de los clientes que sean nacionales y no tengan previamente creado un cdigo.
En el caso que los clientes tengan asignado con anterioridad a la ejecucin de este proceso un cdigo IBAN, puede opcionalmente
volver a calcularlo marcando la casilla Volver a calcular el cdigo IBAN de las fichas en las que ya est asignado.
Este proceso calcular tambin el IBAN de las cuentas bancarias adicionales.

Grupo Portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vistas
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

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Grupo Configuracin
Configuracin
Aqu podr realizar la configuracin para el mantenimiento del archivo de clientes.
Tendr la opcin de indicar el contador automtico para la numeracin de los clientes, resaltar lo clientes por su estado asignando
un color para cado uno de ellos, poder abrir la ventana de bsqueda al acceder al fichero y mostrar en el lateral el cuadro resumen.

Puede configurar si los conceptos de facturacin automtica utilicen el fichero de artculos o servicios y determinar hasta 6 tipos de
conceptos facturables.

Proveedores
Al acceder al icono Proveedores, le mostrar una ventana con todas las fichas de proveedores que han sido dados de alta y
encontrar las funciones de mantenimiento, impresin y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de proveedores.
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Al seleccionar un proveedor se mostrar en el lateral una ventana con informacin de documentos recibidos del proveedor.
En la rejilla de datos, con solo pulsar el icono de la columna proveedor, podr enviar un correo electrnico a la direccin del
proveedor seleccionado.
Podr seleccionar que columnas quiere mostrar en la ventana. En la barra lateral izquierda, aparece un filtro que le permitir elegir
que proveedores quiere visualizar en esta ventana: Visualizar todos, Creados hoy, de la ltima semana o del ltimo mes.
Existe un botn para actualizar y refrescar la pantalla.

Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.

Grupo mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, modificar y eliminar un proveedor ya creado.

Nuevo/Modificar Proveedores

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Pulse el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor. Todos los campos que requiere la ficha son opcionales, no obstante siempre
es muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del proveedor.
Es posible desde la misma ficha del proveedor acceder a la creacin de documentos, crear un anticipo, mandar SMS, enviar correo
electrnico, etc.
Pulse el icono Modificar, para cambiar cualquier dato del proveedor que considere oportuno.
Pulse el icono Duplicar, para duplicar la ficha de un proveedor.
Datos de la ficha del proveedor:
Botn 1kB: Al pulsar este botn acceder a la pantalla de captura de datos desde un Cdigo 1kB.

Una vez que te encuentres en la pantalla de captura, dispones de varias opciones para seleccionar el origen de los datos.

Al capturar los datos de la huella del Cdigo 1kB, los datos de la ficha del proveedor se cumplimentarn con arreglo a la
informacin contenida en dicha huella.
General
Cdigo: Indica el nmero que identificar al proveedor, si deja este campo a 0, el programa le asignar de forma automtica el
siguiente nmero correlativo que corresponda.
Cdigo contabilidad: Estos datos slo se utilizarn si enlaza GestorSOL con nuestro programa de contabilidad general ContaSOL.
Indica el cdigo que se le asignar a este proveedor al traspasarlo de forma automtica al plan contable. Debe introducirse sin el
nmero de cuenta oficial (400-410). Si no se introduce, el programa tomar el cdigo del proveedor como el cdigo contable.
Proveedor / Acreedor. Seleccione si la ficha pertenece a un proveedor o a un acreedor. Segn seleccione en este apartado, se le
asignar la cuenta 400 o la 410.

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Identificacin fiscal: Indique el tipo de identificacin fiscal del proveedor (NIF, NIF operador intracomunitario, pasaporte). En caso
de introducir un DNI, el programa le calcular de forma automtica la letra del NIF.
Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa.
Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Por omisin, al crear la ficha, se repetir el nombre fiscal.
Domicilio, Cdigo Postal, Poblacin, Provincia: Datos de contacto.
Telfono, Fax, Mvil.
C.C.C.: Nmero de cuenta del proveedor compuesto por, Entidad, Oficina, Dgito de control y N de cuenta.
IBAN: Cdigo IBAN del banco.
SWIFT: Cdigo SWIFT (BIC) del banco.
El programa permite introducir otra informacin opcional del banco:

Domicilio: Introduzca el domicilio del banco.


Poblacin: Introduzca la poblacin del banco.

Banco: Nombre de la entidad.


Observaciones: Puede indicar cualquier anotacin al proveedor. Tiene un mximo de 65000 caracteres
Comercial
Forma de pago: Cdigo de la forma de pago asignada al proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de
formas de pago.
Persona de contacto: Persona con la que normalmente tiene contacto en la empresa. Pulse el botn Ms para aadir hasta 5
personas de contacto.
Perfil de Twitter y Facebook.
Tarifa en activo: Nombre de la tarifa que est en activo de este proveedor. Por ejemplo Enero 2014.
Aprovisionamiento: Indique en este campo el plazo de aprovisionamiento que le garantiza el proveedor.
Horario y vacaciones: Indique el horario de apertura y cierre y la fecha en la que se encuentra de vacaciones.
Tipo de impuesto: Indique el tipo de impuesto que se aplicar al proveedor (IVA o IGIC) y seleccione si el tipo fiscal se debe aplicar
al proveedor o no, o si el tipo fiscal es intracomunitario o de importacin. Tiene la opcin de configurar el IVA del proveedor.
R.E.: Active la casilla de verificacin si al proveedor se le debe aplicar el recargo de equivalencia.
Retencin: Indique el porcentaje de retencin si fuera necesario.
Otros datos
Fecha de alta: Fecha de creacin de la ficha del proveedor en el programa. Por omisin el programa asigna la fecha actual del
sistema.
Fecha de la ltima modificacin: Fecha de la ltima modificacin que se ha realizado en la ficha del proveedor.
Direccin web: Direccin de la pgina web del proveedor.
Usuario web y contrasea web: Puede almacenar aqu el usuario y la contrasea que el proveedor le facilit para acceder a la zona
de clientes de su pgina web.
Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, le aparecer en todos los documentos de entradas cuando
seleccione este proveedor. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrar el mensaje y a continuacin
continuar con la ejecucin del programa.
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Cdigo cliente: Indique cul es su cdigo de cliente en el sistema informtico del proveedor.
Cuenta de compras: Cuenta de compras que tiene asignada el proveedor en nuestro programa ContaSOL.
Divisas: Asigne la divisa con la que trabaja este proveedor para utilizarla en la impresin de documentos. Pulse el botn Buscar
para acceder al archivo de divisas.
Proveedor homologado: Active la casilla de verificacin si el proveedor ha superado el proceso de homologacin al que le expone el
sistema de gestin de la calidad de su empresa.
Opciones: Marque las opciones que dese:

No vender artculos de este proveedor.


No realizar pagos a este proveedor.
No imprimir este proveedor en los listados.

Carpeta
Puede asignar una carpeta de su equipo en la cual podr almacenar distintos archivos asociados al proveedor permitiendo desde
esta ficha abrir cualquier archivo.

Solapa Documentos
A travs de esta opcin se pueden consultar rpidamente los documentos (facturas recibidas y devoluciones) que han sido
realizados a este proveedor.

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Anticipo de proveedor
Usted puede a travs de esta opcin, registrar en el programa los anticipos realizados hacia los proveedores. Para conocer ms
informacin acerca de esta opcin dirjase al apartado administracin de este manual.

Grupo Impresin
Listado
A travs de este icono, podr imprimir una relacin de proveedores teniendo en cuenta los lmites, filtros y ordenaciones
introducidos.
La pantalla que se muestra es la siguiente.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos.
Especifique los intervalos que desea incluir en el informe:

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Cdigos. Introduzca el rango entre nmeros de proveedores.


Nombres. Rango por nombre de proveedor.
Poblaciones. Rango por poblaciones.
Cdigos postales. Rango por cdigos postales.
Tipo. Rango por tipos de proveedor. Proveedor o Acreedor.

Opciones
-

Formato. Seleccione entre los distintos formatos disponibles para realizar la impresin: Datos generales, Datos de
contacto, Datos de cobro.
Clasificar por poblacin.
Imprimir en orden inverso. Active esta casilla de verificacin si desea imprimir el listado en orden inverso.

Ordenacin
-

Indique si desea ordenar el listado por: Cdigo, Nombre.

Lmites
-

Active esta casilla de verificacin si desea imprimir en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Grupo Acciones
SMS
Pulsando este icono, se abrir la ventana de envo de SMS. Para conocer ms informacin acerca de este servicio, dirjase a la
solapa Utilidades de este manual.

Emails
A travs de este icono podr enviar correos electrnicos masivos a sus proveedores. GestorSOL no realizar el envo del correo
automticamente. El programa, abrir su gestor de correo electrnico permitindole en l definir el texto y la forma del correo
electrnico.
La lista de destinatarios permanecer oculta, en el campo CCO del envo, para que ningn receptor del mensaje pueda visualizar la
direccin de correo electrnico de los dems destinatarios.

Outlook
A travs de este icono podr exportar datos de proveedores a la agenda de contactos de Microsoft Office Outlook.

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AgendaSOL
A travs de este icono podr exportar la informacin de proveedores a nuestro programa AgendaSOL.
Los datos solicitados son:
Ubicacin de datos de AgendaSOL: Introduzca la ruta donde est localizada la aplicacin.
Cdigo Inicial: Indique el cdigo del proveedor con el que quiere iniciar la exportacin.
Cdigo Final: Indique el cdigo del proveedor con el que quiere finalizar la exportacin.

Calcular cdigo IBAN y actualizar cdigo BIC de proveedores


A travs de esta opcin, puede calcular de forma automtica el IBAN de los proveedores nacionales a partir del CCC existente en su
ficha. De la misma manera, puede actualizar el cdigo BIC.
Slo se calcular el cdigo IBAN de los proveedores que sean nacionales y no tengan previamente creado un cdigo.
En el caso que los proveedores tengan asignado con anterioridad a la ejecucin de este proceso un cdigo IBAN, puede
opcionalmente volver a calcularlo marcando la casilla Volver a calcular el cdigo IBAN de las fichas en las que ya est asignado.
Este proceso calcular tambin el IBAN de las cuentas bancarias adicionales.

Grupo Portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vistas
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

Grupo Configuracin
Configuracin
Aqu podr realizar la configuracin para el mantenimiento del archivo de proveedores.
Tendr la opcin de indicar el contador automtico para la numeracin de los proveedores, poder abrir la ventana de bsqueda al
acceder al fichero y mostrar en el lateral el cuadro resumen.

Artculos
Compuesto por un icono desplegable que se compone de las opciones:

Familias
Consultar entradas y salidas
Actualizar precios de venta desde el precio de costo
Actualizar precios de venta

Pulse el icono Artculos, le mostrar una ventana con todos los artculos que han sido creados y encontrar las funciones de
mantenimiento, consultas y distintas acciones a llevar a cabo, como por ejemplo: imprimir un listado de artculos, visualizar las
imgenes, consultar las estadsticas, configuracin del archivo de artculos etc.

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En la rejilla de datos, con solo pulsar el icono situado en la columna proveedor, podr visualizar la informacin del proveedor
habitual del artculo seleccionado.

Es posible seleccionar que columnas quiere mostrar en la ventana. En la barra lateral izquierda, aparece un filtro que le permitir
elegir que artculos quiere visualizar en esta ventana, por fecha de creacin o fecha de modificacin.
Existe un botn para actualizar y refrescar la pantalla.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.

Grupo mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, visualizar, modificar y eliminar un artculo ya creado o un rango de
artculos.

Nuevo/Modificar artculo
General

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Pulse el icono Nuevo para crear un nuevo artculo. Debe tener en cuenta que una buena codificacin del archivo de artculo es
esencial para el buen funcionamiento del programa, teniendo en cuenta lo siguiente:

El cdigo del artculo admite una longitud mxima de trece caracteres. La longitud ptima podra ser de seis a diez
caracteres.
Una vez creado el artculo, su cdigo no lo vas a poder modificar.
Intenta no utilizar caracteres especiales como: &, ~, {,}, $...
Intenta facilitar la identificacin de los cdigos, estructurando, por ejemplo, por familia y alguna caracterstica del mismo:
Si mi artculo es un taco del billar de 8 mm., su codificacin podra ser: 0201008

El 020 sera el cdigo de familia.


El 1 siguiente sera una distincin entre los de PVC y de metal (0-1).
El 008 seran los milmetros.

Cdigo: Este cdigo identifica al artculo en el programa, no puede repetirse, y tiene una longitud mxima de 13 caracteres
alfanumricos, no pudindose utilizar caracteres especiales. Una vez creado el artculo, es el nico campo que no se puede
modificar. Puede pulsar el botn generar para introducir un cdigo de forma automtica pudiendo indicar el prefijo del cdigo.
Descripcin general: Denominacin general del artculo utilizada para la impresin de informes y en los documentos en los que
haga uso de l.
Tipo de IVA: Indique el tipo de IVA al que est acogido el artculo.
Proveedor habitual: Indique el proveedor habitual al que compra este artculo.
Referencia: Cdigo de artculo para el proveedor.
Familia: Introduzca el cdigo de familia del artculo. Puede utilizar F1 para buscar la familia.
Precio de costo: Introduzca el precio de costo del artculo.
%Margen: Indique el porcentaje de margen que desea para el artculo. Este margen le facilitar el clculo del precio de venta.
%Margen Real: Indica el margen que se obtiene del precio costo y precio de venta indicado.
Precio de venta: Indique el precio de venta del artculo.
Precio de venta I/I: Indica el precio de venta con el IVA incluido.
Archivo: Agregue la imagen de este artculo.
Mensaje para ventas: Puede introducir un mensaje de texto que aparecer al utilizar este artculo en los documentos de salida.
Mensaje para compras: Puede introducir un mensaje de texto que aparecer al utilizar este artculo en los documentos de compra.

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Tcnica
Fecha de alta: Indica la fecha de creacin del artculo por omisin recoger la del sistema
Fecha de la ltima modificacin: Indica la fecha en la que se ha modificado el artculo.
Cdigo del artculo concatenado: Puede indicar aqu el cdigo de otro artculo existente, este ser utilizado en el momento de hacer
una lnea de venta o compra del artculo actual. Si grabamos una lnea de venta o compra utilizando el artculo A (y siempre que
dentro de su ficha le hayamos indicado un artculo concatenado, por ejemplo B), una vez grabada esta lnea el programa rellenar
la siguiente lnea con los datos del artculo B y utilizando el mismo nmero de unidades de la lnea que acabamos de grabar.
Precio a utilizar en el artculo concatenado: Indique el precio de venta que recoger el articulo concatenado, puede optar por
recoger el precio indicado en su ficha o fijar un precio determinado.
Unidades del documento. Indique si desea utilizar las unidades del documento o un mltiplo de la unidad indicada.
Campo programable 1,2 y 3: Existen tres campos en la ficha del artculo que no tienen un significado predefinido. Estos campos
pueden programarse en el apartado de configuracin de artculos.
Filtros y controles: Existen tres filtros: No permitir utilizar el artculo, No imprimir el artculo en ningn listado y Artculo
descatalogado.
Cuenta de ventas: Introduzca la cuenta de ventas que utilizar este artculo para el traspaso a ContaSOL.
Cuenta de compras: Introduzca la cuenta de compras que utilizar este artculo para el traspaso a ContaSOL.
Observaciones: Anote si lo desea alguna observacin acerca del artculo.
Proveedores habituales del artculo: Puede indicar los proveedores a los cuales le compra este artculo y su precio.

Estadsticas
Muestra la estadstica del consumo que se ha tenido del artculo en el ejercicio actual o con una profundidad de los ltimos diez
aos.

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Entradas y salidas
A travs de esta opcin se muestra la informacin de los movimientos de entrada y salida del artculo.

Grupo Impresin
Listado
A travs de este icono, podr imprimir una relacin de artculos teniendo en cuenta los lmites, filtros, clasificaciones y
ordenaciones introducidos.

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La pantalla que se muestra es la siguiente:


Tipo de salida del informe
-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos.
Especifique los intervalos que desea incluir en el informe:
-

Cdigos. Introduzca el rango entre cdigos de artculos.


Ref. Proveedor. Rango por referencia de proveedor.
Proveedores. Rango por proveedores.
Descripcin. Rango por descripcin del artculo.
Familias. Rango por familia.

Opciones
-

Campo a imprimir. Seleccione el campo que desea imprimir en el listado. Referencias, referencias de proveedores,
Cuentas contables.
Imprimir Precios con IVA incluido. Activa esta casilla de verificacin si desea imprimir los precios con el IVA incluido.
Descripcin larga del artculo. Activa esta casilla de verificacin si desea imprimir la descripcin larga del artculo.
Imprimir imagen del artculo.
Entablar informes.
Orden inverso. Active esta casilla de verificacin si desea imprimir el listado en orden inverso.

Ordenacin
-

Indique si desea ordenar el listado por: Cdigo, Referencia de proveedor o descripcin

Clasificacin
-

Sin clasificar.
Por proveedor.
Familia
Campo programable

Lmites
-

Active esta casilla de verificacin si desea imprimir en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Grupo Consultas

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Estadsticas
A travs de esta opcin podr consultar las estadsticas de consumo del artculo seleccionado en el ao actual o con una
profundidad mxima de 10 aos.
Se compone de cuatro apartados:

Estadsticas de consumos de artculos


Seleccione la profundidad para visualizar esta informacin, desde el ao actual hasta un mximo de 10 aos.
Consumo
Muestra las unidades compradas y vendidas del artculo.
Rentabilidad
Muestra el importe total de costo, el importe total de venta y rentabilidad del artculo.
ltimo documento de compra y venta
Muestra las unidades , fecha, precio y documento de la ltima compra y ltima venta del artculo.
A travs del botn Imprimir podr emitir el listado de estadsticas de artculos teniendo en cuenta los rangos y opciones
indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos

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Fechas. Rango por fecha de consumo


Artculos. Rango por artculos.
Profundidad. Rango por profundidad.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Grupo Acciones
Visor de Imgenes
A travs de esta opcin podr visualizar la imagen de los artculos, pudiendo elegir un rango de artculos, por cdigo, descripcin,
familia , proveedor o referencia de proveedor.
Es posible cconfigurar el tiempo para cambiar las diapositivas.

Cambio de Cdigo
A travs de esta opcin podr cambiar el cdigo del artculo seleccionado.

Grupo Portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vistas
Buscar
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El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

Grupo Configuracin
Configuracin
Pulse este icono para poder acceder a la configuracin del archivo de artculos. Compuesta por tres solapas.

Solapa Configuraciones

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Valores predefinidos, consultas


Valores predefinidos: Son los valores que aparecern por omisin al crear un artculo nuevo. Podrs indicar el almacn, proveedor,
familia y tipo de IVA.
Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varen si modifica la ficha de artculo en su costo, margen, etc. Tambin
puede forzar a enteros al hacer clculos con precios de venta en los artculos.
Mrgenes: Puede seleccionar si los clculos que se realicen a travs de los porcentajes de mrgenes, se harn teniendo como base
el precio de costo o el precio de venta. Por ejemplo, si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 euros, utilizando el margen
sobre precio de costo, el precio de venta ser 1300 euros. Sin embargo si utiliza el margen sobre el precio de venta el resultado
sera: 1428,57 euros (1428,57 30% = 1000).
Consultas de rentabilidad: Puede seleccionar si la rentabilidad la quiere consultar en relacin al precio de costo o precio de venta.
Decimales en precios unitarios y cantidades: Es posible configurar los precios unitarios y cantidades con 2, 3 o 4 decimales. Si por
ejemplo va a trabajar con 4 decimales, tenga en cuenta que los totales de los documentos solo pueden ir con dos decimales.
Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del fichero de artculos. Tambin puede activar que el
programa antes de mostrarle todos los artculos al entrar en el fichero, le pida una seleccin de los mismos (mejora la rapidez del
programa). Es posible activar que no muestre en el fichero principal los artculos descatalogados.
Descripciones y opciones
Usar descripciones auxiliares: Marcando esta opcin podr utilizar las descripciones auxiliares en el artculo y al duplicarlo podr
copiar las descripciones auxiliares del artculo original.
Ver descripcin larga en la ventana principal de artculos: Activando esta opcin el programa le mostrar la descripcin larga del
artculo en la consulta principal del fichero de artculos.

Campos programables: Existen tres campos en la solapa Tcnica de la ficha de artculos que pueden ser etiquetables a su gusto.
Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el color, periodo de garanta, etc.
Contador automtico: Puede configurar el nmero de dgitos que utilizar para crear el cdigo de un nuevo artculo de forma
automtica.
Mostar pop-up con imagen del artculo: Si activa esta opcin el programa le mostrar una pequea ventana emergente con la
imagen del artculo al desplazar el ratn por la ventana principal del fichero de artculos.
Ventas por debajo del costo: Indique aqu cmo desea que el programa acte al realizar una venta de un artculo por debajo de su
precio de costo. Las opciones disponibles son permitir, advertir al usuario de que va a realizar la venta por un precio inferior al
precio de costo o no permitir dicha venta.
Mostrar aviso para descripciones duplicadas: Si activa esta opcin el programa le mostrar un aviso cada vez que est creando un
artculo y la descripcin del mismo coincida con una descripcin ya existente en el fichero. No obstante, este aviso tiene carcter
informativo y ser posible guardar la ficha con esta descripcin duplicada.
Solapa Restricciones
La configuracin de cada una de las opciones de esta solapa se realizar de forma independiente para cada usuario del programa,
afectando su activacin/desactivacin al usuario activo.
Las distintas opciones configurables son:

Impedir al usuario visualizar el precio de costo de los artculos.


Impedir al usuario modificar el precio de costo de los artculos.
Impedir al usuario visualizar el margen de venta de los artculos.
Impedir al usuario modificar el precio de venta de los artculos en facturas.

Solapa Bsquedas

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Con el objetivo de optimizar el tiempo necesario para localizar un artculo en el momento de crear cualquier tipo de documento, el
usuario podr indicar al programa porqu campos del fichero de artculos y en qu orden desea realizar estas bsquedas.
Por ejemplo, si todos nuestros artculos tienen en su ficha el cdigo de referencia y al crear un documento indicamos este cdigo,
una buena forma de agilizar las bsquedas dentro del fichero de artculos, sera configurar como primer campo de bsqueda el
cdigo de referencia del artculo.

Familias
La creacin de un fichero de artculos que en el futuro puede contener miles de referencias, implica cierta clasificacin de los
mismos en grupos de artculos.
Estos grupos de artculos se denominan en el programa Familias. Las familias le facilitarn la labor de codificar posteriormente los
artculos, y debe tener en cuenta varias particularidades:
El cdigo de la familia puede ser alfanumrico, pero recomendamos por su comodidad futura que utilice cdigos numricos.
El orden del cdigo de familia ser posiblemente el que posteriormente utilice el programa en los informes y listados, por lo que
estudie con detenimiento en qu orden desea que le aparezcan los artculos en un futuro, y aplique ese orden en el cdigo de las
familias.
No utilice nmero correlativos para el cdigo de familia, ya que en un futuro podr necesitar insertar una familia de artculos entre
dos ya existentes y le ser imposible. Por lo tanto, deje huecos dentro de la codificacin. Por ejemplo: 010, 020, 030, 040, 050...
Los datos para crear una familia son:
Cdigo: Cdigo que identifica la familia. Tiene una longitud mxima de tres caracteres y puede contener valores alfanumricos.
Descripcin: Especifique la denominacin de la familia.
Cuenta de compras: Indique la cuenta contable de compras para el traspaso a ContaSOL
Cuenta de ventas: Indique la cuenta contable de ventas para el traspaso a ContaSOL.

Consultar entradas y salidas


A travs de esta opcin podr consultar los movimientos producidos en el artculo seleccionado as como informacin importante
de cada salida y entrada, como son los precios y descuentos asociados.

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Actualizar precio de venta desde precio de costo


Esta opcin le facilita la actualizacin de los precios de forma automtica a travs del precio de costo actual de los artculos y los
mrgenes estipulados en su creacin.
Seleccione un rango de artculos y familias, tambin podr poner un intervalo de proveedores habituales.
Puede redondear a nmeros enteros los clculos del precio de venta o redondear estos precios en fracciones de 5 cntimos.
Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artculos en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta atrs en
el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el
resultado no sea el deseable, poder volver atrs restaurando la misma.

Actualizar precios de venta


Esta opcin le permite modificar los precios de venta del artculo de una forma automtica.
Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de venta de un rango de artculos, existiendo la posibilidad de no
redondear los precios, redondear a nmeros enteros o en fracciones de 5 cntimos, o fijar un precio de venta final para los
artculos e incluso aumentar el precio actual del artculo en una cantidad indicada, marcando la opcin Sumar al precio de venta
actual.

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Servicios
Compuesto por un icono desplegable con la opcin, Actualizar el precio de venta de los servicios.
Pulse el icono Servicios, le mostrar una ventana con todos los servicios que han sido creados y encontrar las funciones de
mantenimiento, consultas y distintas acciones a llevar a cabo, como por ejemplo: imprimir un listado de servicios, cambiar el
cdigo, configuracin del archivo de servicios etc.
Es posible seleccionar que columnas quiere mostrar en la ventana. En la barra lateral izquierda, aparece un filtro que le permitir
elegir qu tipo de servicios quiere visualizar en esta ventana, por fecha de creacin o fecha de modificacin.
Existe un botn para actualizar y refrescar la pantalla.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Grupo mantenimiento
Los iconos del grupo Mantenimiento permiten crear, duplicar, visualizar, modificar y eliminar un servicio ya creado o varios
servicios.

Nuevo/Modificar servicio
Pulse el icono Nuevo para crear un nuevo servicio y rellene los siguientes datos:
General

Cdigo: Este cdigo identifica al servicio en el programa, no puede repetirse, y tiene una longitud mxima de 13 caracteres
alfanumricos, no pudindose utilizar caracteres especiales. Una vez creado el servicio, es el nico campo que no se puede
modificar. Puede pulsar el botn generar para introducir un cdigo de forma automtica pudiendo indicar el prefijo del cdigo.
Descripcin: Introduzca la denominacin del servicio.
Tipo de IVA: Indique el tipo de IVA al que est acogido el servicio.
Familia: Introduzca el cdigo de la familia del servicio. Puede pulsar el botn buscar para acceder al archivo de familias.
Precio de costo: Introduzca el precio de costo del servicio.
%Margen: Indique el porcentaje de margen que desea para el servicio. Este margen le facilitar el clculo del precio de venta.
%Margen Real: Indica el margen real que se obtiene del precio costo y precio de venta indicado.
Precio de venta: Indique el precio de venta del servicio.
Precio de venta I/I: Indica el precio de venta con el IVA incluido.
Mensaje emergente: Puede introducir un mensaje de texto que aparecer al utilizar este servicio en los documentos de salida.
Observaciones: Anote si lo desea alguna observacin acerca del servicio.
Tcnica
Fecha de alta: Indica la fecha de creacin del servicio, por omisin recoger la del sistema
Fecha de la ltima modificacin: Indica la fecha en la que se ha modificado el servicio.

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Campos programables 1, 2,3: Existen tres campos en la ficha del servicio que no tienen un significado predefinido. Estos campos
pueden programarse en el apartado de configuracin de servicios.
Filtros y controles: No permitir utilizar el servicio, No imprimir el servicio en ningn listado.
Cuenta de ventas: Introduzca la cuenta de ventas que utilizar este servicio para el traspaso a ContaSOL.
Cuenta de compras: Introduzca la cuenta de compras que utilizar este servicio para el traspaso a ContaSOL.

Grupo Impresin
Listado
A travs de este icono, podr imprimir una relacin de servicios teniendo en cuenta los lmites, filtros, ordenaciones y
clasificaciones introducidos.
La pantalla que se muestra es la siguiente:

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
Especifique los intervalos que desea incluir en el informe:
-

Cdigos. Introduzca el rango entre cdigos de servicios.


Descripciones. Rango por denominacin del servicio.
Familias. Rango por familias.

Opciones
-

Imprimir Precios con IVA incluido. Activa esta casilla de verificacin si desea imprimir los precios con el IVA incluido.
Imprimir cuentas contables.
Entablar informes.
Orden inverso. Active esta casilla de verificacin si desea imprimir el listado en orden inverso.

Ordenacin
-

Indique si desea ordenar el listado por: Cdigo, Descripcin.

Lmites
-

Active esta casilla de verificacin si desea imprimir en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

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Grupo Acciones
Cambio de Cdigo
A travs de esta opcin podr cambiar el cdigo del servicio seleccionado.

Grupo Portapapeles
Seleccionar
Puede seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.

Copiar
Permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de Windows para poder utilizarlos en otras
aplicaciones.

Grupo Vistas
Buscar
El icono Buscar permite realizar una bsqueda en la rejilla de datos. Slo tiene que introducir el texto a buscar, seleccionar la
columna en la que desee hacer la bsqueda y los criterios que limitarn la bsqueda. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Orden AZ / Orden ZA
Estas opciones permiten ordenar de menor a mayor o viceversa, la columna seleccionada.

Elegir columnas
A travs de este icono, podr seleccionar las columnas que se muestren en la rejilla de datos.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Grupo Configuracin
Configuracin
Pulse este icono para poder acceder a la configuracin del archivo de servicios. En la ventana que le muestra aparece la siguiente
informacin:
Valores predefinidos: Son los valores que aparecern por omisin al crear un nuevo servicio. Indique la familia y el tipo de IVA.
Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varen si modifica la ficha de un servicio en su costo, margen, etc.
Tambin puede forzar a enteros al hacer clculos con precios de venta en los servicios.
Mrgenes: Puede seleccionar si los clculos que se realicen a travs de los porcentajes de mrgenes, se harn teniendo como base
el precio de costo o el precio de venta. Por ejemplo, si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 euros, utilizando el margen
sobre precio de costo, el precio de venta ser 1300 euros. Sin embargo si utiliza el margen sobre el precio de venta el resultado
sera: 1428,57 euros (1428,57 30% = 1000).
Consultas de rentabilidad: Puede seleccionar si la rentabilidad la quiere consultar sobre el precio de costo o precio de venta.
Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del fichero de servicios. Tambin puede activar que el
programa antes de mostrarle todos los servicios al entrar en el fichero, le pida una seleccin de los mismos (mejora la rapidez del
programa).
Campos programables: Existen tres campos en la solapa Tcnica de la ficha del servicio que pueden ser etiquetables a su gusto.
Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el tipo de servicio etc.
Contador automtico: Puede configurar el nmero de dgitos que utilizar para crear el cdigo de un nuevo servicio de forma
automtica.
Mostrar aviso para descripciones duplicadas: Si activa esta opcin el programa le mostrar un aviso cada vez que est creando un
servicio y la descripcin del mismo coincida con una descripcin ya existente en el fichero. No obstante, este aviso tiene carcter
informativo y ser posible guardar la ficha con esta descripcin duplicada.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Actualizar el precio de los servicios


Esta opcin le permite modificar los precios de venta del servicio de una forma automtica.

Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de venta de un rango de servicios, existiendo la posibilidad de no
redondear los precios, redondear los precios a nmeros enteros o en fracciones de 5 cntimos, o fijar un precio de venta final para
los servicios e incluso aumentar el precio actual del servicio en una cantidad indicada, marcando la opcin Sumar al precio de
venta actual.

Ya que este proceso puede retocar gran nmero de servicios en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta atrs en el
proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el resultado
no sea el deseable, poder volver atrs restaurando la misma.

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174

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Agentes
En este archivo se guardan todas las fichas de agentes comerciales que existan en su empresa. Todos los campos que requiere la
ficha son opcionales, no obstante, siempre es muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del agente.
Los botones de la zona inferior de la ventana le permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podr crear, editar o borrar un
agente ya creado.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.
El botn + Opciones permite acceder al listado de los agentes comerciales. Tambin podr asignar porcentajes de comisin para
un grupo de agentes comerciales, seleccionando un rango de familias o artculos.

Campos requeridos para crear una ficha de un agente comercial:


Ficha

Cdigo: Indica el nmero que identificar al agente, si deja este campo a 0, el programa le asignar el cdigo siguiente al
valor ms alto existente en el fichero.

Nombre: introduzca el nombre del agente comercial.

Domicilio, C.Postal, Poblacin, Provincia, Pas: Datos de contacto.

N.I.F.: Introduzca el DNI del agente, el programa le calcular automticamente la letra del NIF.

Telfono particular, Mvil, Fax.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Persona de contacto: Indique la persona con la que tiene contacto con el agente comercial.

Email: Indique la direccin de correo electrnico del agente comercial.

Web: Introduzca la pgina web del agente comercial.


Tcnica

Fecha de alta: Fecha en la que se crea el agente en el programa. Si pulsa la tecla Enter el programa le aplicar la fecha
actual del sistema.

Importe fijo: Introduzca el importe fijo de sueldo concertado con el agente.

Comisin: Indique el porcentaje de comisin sobre las ventas que se ha acordado con el agente.

Jefe de equipo: Active la siguiente casilla de verificacin si el agente hace funciones de jefe de equipo, en cuyo caso la
liquidacin tambin seria por la comisin de ventas de los dems agentes.

Pertenece al equipo: Seleccione a qu jefe de equipo pertenece el agente comercial, de esta forma se va a poder tener
varios jefes de equipo y se va a poder obtener informes de liquidacin de cada uno de ellos.

Zona de trabajo: Introduzca la zona en la que trabajar el agente comercial.

Observaciones: Anote si lo desea, alguna informacin acerca del agente comercial.

Tipos de contrato: Seleccione si pertenece a un agente externo o a un agente de su plantilla. Estos datos son meramente
informativos.
Comisiones
Para cada agente comercial es posible indicar diferentes porcentajes de comisin dependiendo del artculo o de la familia
a la que este pertenece.
Desde esta pestaa se realiza el mantenimiento de este fichero de comisiones por artculo/familia.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Auxiliares
Pulsando el icono desplegable Auxiliares podr visualizar las siguientes opciones:

Formas de pago /cobro


Tipos de clientes
Actividades de clientes
Mensajes a imprimir en los documentos
Tipos de gastos

Formas de pago/cobro
A travs de esta opcin, podr dar de alta las distintas formas de cobro/pago con las que trabajar en la empresa. Es posible
asignar al cliente una forma de pago predeterminada.
Los botones de la zona inferior de la ventana le permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podr crear, editar o borrar una
forma de pago ya creada.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.
Si accede a este fichero desde otra opcin del programa, mediante el botn Aplicar, se introducir la forma de pago seleccionada.
El botn + Opciones permite acceder al listado de formas de pago/cobro.

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Los datos que se solicitan para crear una forma de pago/cobro son los siguientes:

Cdigo: Introduzca el cdigo de la forma de pago/cobro. Es un campo alfanumrico con un mximo de 3 caracteres.

Descripcin: Introduzca la denominacin de la forma de pago/cobro.

Vencimientos: Seleccione el n de vencimientos que tendr esta forma de cobro/pago.

Importes proporcionales: Active esta casilla de verificacin si los importes van a ser los mismos en cada vencimiento.

Calcular los vencimientos por: Selecciona si va a calcular los vencimientos por das o meses.

Configuracin: Indica los das entre vencimientos y en su caso, la proporcin de pago.

Ajustar cada vencimiento al ltimo da del mes: Active esta casilla de verificacin si desea que el vencimiento se ajuste al
ltimo da del mes.

Forma de pago efectivo: Active esta casilla de verificacin si pertenece a una forma de pago efectivo.

Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automtico: Al desactivar esta opcin, los
documentos pertenecientes a esta forma de pago no sern incluidos en la creacin automtica de remesas.

Contrapartida para cobros: Podr indicarle una contrapartida por defecto para el cobro de una factura.

Contrapartida para pagos: Podr indicarle una contrapartida por defecto para el pago de una factura recibida.

Cdigo en estndar para la Factura-e: Podr indicarle los cdigos para la plataforma Factura-e.

Tipos de clientes
A travs de esta opcin puede acceder al archivo con los diferentes tipos de clientes que tiene en su negocio.
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Los botones de la zona inferior de la ventana le permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podr crear, editar o borrar un
tipo de cliente ya creado.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.
En la solapa comercial de la ficha del cliente, podr asociar el tipo de cliente.
Pulse el botn Nuevo para crear un tipo de cliente. Los datos que se solicitan son los siguientes:

Cdigo: Introduzca un cdigo para el tipo de cliente. Es un campo alfanumrico con un mximo de 3 caracteres.
Descripcin: Introduzca la denominacin del tipo de cliente.

Actividades de clientes
A travs de esta opcin, podr gestionar las actividades comerciales de sus clientes.
Los botones de la zona inferior de la ventana le permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podr crear, editar o borrar una
actividad ya creada.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.
En la solapa comercial de la ficha del cliente, podr asociar la actividad a la que se dedica el cliente.
Pulse el botn Nuevo para crear una nueva actividad. Los datos que se solicitan son los siguientes:

Cdigo: Introduzca el cdigo de la actividad.


Descripcin: Introduzca la denominacin de la actividad.

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Mensajes a imprimir en los documentos


A travs de esta opcin puede configurar hasta 4 lneas de mensajes fijos para su impresin en los documentos que desee (Factura,
Pedido, Presupuesto o Abono). Tambin es posible adjuntar una imagen al documento.
Los botones de la zona inferior de la ventana le permiten llevar el mantenimiento de este archivo. Podr crear, editar o borrar una
ficha ya creada.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.
Pulse el botn Nuevo para crear una nueva ficha de mensajes. Introduce el rango de fechas en el que desea que se imprima el
mensaje y seleccionar los documentos en los que desea que se imprima.

Tipos de gastos
Este archivo le permite acceder al fichero de tipos de gastos de la empresa. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Los botones de la zona inferior de la pantalla le permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrs crear un nuevo tipo de
gasto, editar o borrar uno seleccionado.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.
Pulse el botn Nuevo para crear un nuevo tipo de gasto. Los datos que se solicitan son los siguientes:

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Cdigo: Introduzca el cdigo para el gasto.


Denominacin: Introduzca la denominacin del gasto.

Configuracin
Empresa
A travs de esta opcin podr acceder a los datos generales de la empresa. Compuesto por un icono desplegable con las siguientes
opciones:

Impresin de Cdigo 1kB identificativo.


Configuracin de decimales.
Configuracin de moneda. Moneda, Tipos de cambio de contramoneda, Divisas.

Se distribuye en tres solapas:


Datos generales
En esta solapa puede modificar los datos de Localizacin / Contacto de la empresa, as como los datos de Acceso y seguridad.
Otros datos
En esta solapa puede modificar o aadir los datos Registrales y la informacin relativa a Internet que le servirn en algunos
procesos del programa.
Configuraciones
En esta solapa puede modificar las siguientes configuraciones:

Impuestos aplicables.
Cdigo 1kB.
Configuracin de documentos.

Para poder ver esta informacin de forma ms detallada, dirjase al apartado Botn/Men de Sistema > Archivo de empresas >
Nueva empresa, de este manual.

Impresin de Cdigo 1kB identificativo


A travs de esta opcin, podr acceder a la ventana de impresin del cdigo 1kB identificativo de la empresa.
Esta ventana dispone de varias opciones de impresin disponibles.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Podr indicar a que distancia del borde superior y del borde izquierdo se imprimir el Cdigo 1kB.
Configuracin: Las opciones de configuracin se detallan en el apartado Botn/Men de Sistema > Archivo de empresas > Nueva
empresa > solapa Configuraciones, de este manual.
Imprimir: A travs de esta opcin puede imprimir el Cdigo 1kB. Al pulsar el botn desplegable puede guardarlo en diferentes
formatos de imagen.

Configuracin de decimales
Esta opcin le permite definir el n de decimales que se utilizar para precios unitarios y para las cantidades de entradas y salidas.
Tambin se puede definir dentro de la configuracin del archivo de artculos.
Tenga en cuenta que esta opcin es global, es decir, si configura a tres decimales, toda la gestin del programa funcionar a tres
decimales. Ha de saber que los totales de los documentos solo pueden ir con dos decimales.

Configuracin de moneda
Moneda
Puede configurar el programa para trabajar con la denominacin de moneda que desee. Tambin es posible indicar al programa un
valor de contra moneda, su denominacin y cambio.
Indique si se utilizan decimales en clculos totales, como son los totales de lnea de documentos, y totales de pie de documento.
El valor de cambio de la contra moneda se define como la cantidad de contra monedas a las que equivale una unidad de moneda.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Tipos de cambio de contra moneda


Como complemento a la configuracin de moneda de GestorSOL, es posible indicar da por da el tipo de cambio de dicha contra
moneda.
Para ahorrar tiempo en la introduccin de datos, existe una opcin para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas
dado.

Divisas
A travs de esta opcin, puede crear en este archivo las diferentes divisas con las que trabaje su empresa.
Los botones de la zona inferior de la ventana le permiten llevar el mantenimiento de este archivo. Podr crear, editar o borrar una
divisa ya creada.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas.
Desde la ficha del cliente o proveedor, ser posible indicar con qu divisa trabaja y al imprimir documentos de este cliente o
proveedor se utilizar la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contra moneda la informacin aqu creada.
Pulse el botn Nuevo para crear una nueva divisa. Los datos que se solicitan son los siguientes:

Cdigo: Introduzca el cdigo de la divisa.

Descripcin: Introduzca la denominacin de la divisa.

Nombre de la moneda singular/ plural: Introduzca el nombre de la moneda en singular y plural.

Nombre de la fraccin monetaria singular /plural: Introduzca la fraccin de la moneda en singular y plural.

Smbolo de la moneda: Introduzca el smbolo que llevar la modela.

Cambio: Se utilizar para el clculo de los importes que se imprimirn en los documentos.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Usar decimales en clculos totales: Activa la siguiente casilla de verificacin si desea utilizar decimales en clculos totales,
como son los totales de lnea de documentos y totales de pie de documento.

Tipo de cambio: Podr indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la
que ese valor es efectivo.

Botn Asignar entre fechas: Para ahorrar tiempo en la introduccin de datos, existe una opcin para asignar un
determinado cambio entre un rango de fechas dado.

IVA/Retenciones
En esta opcin del programa se indica los tipos de IVA, RE y Retenciones que se utilizarn en la empresa. Puede configurar hasta 6
tipos impositivos diferentes, ms un tipo exento no configurable.
El programa slo podr utilizar tres de estos seis tipos impositivos en los documentos de venta o compra de forma simultnea.
Esta opcin se debe configurar antes de comenzar la creacin de los artculos o servicios, y antes de iniciar los procesos de
facturacin.
Active la casilla de verificacin Introducir los precios en las ventas con el IVA incluido si los precios del artculo o servicio los va a
introducir con el IVA incluido.
Existe la posibilidad de aplicar un % de Retencin a un determinado tipo IVA.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Personal
Desde esta opcin podr administrar las fichas del personal de la empresa.
Los botones de la zona inferior de la pantalla le permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrs crear un nuevo registro,
editar o borrar un trabajador seleccionado.
Si accede a este fichero desde otra opcin del programa, mediante el botn Aplicar, podr seleccionar un trabajador para
utilizarlo. El botn + Opciones permite acceder al listado de personal.
Botn Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de celdas
contiguas dentro de la vista actual.
Los datos que se solicitan son los siguientes:
Ficha

Cdigo: Cdigo de personal, si este valor se deja a 0 el programa generar un nmero automtico.

Nombre, domicilio, C.Postal, Poblacin y Provincia. Introduzca la informacin que necesite.

N.I.F., Telfono, Email, Fecha de nacimiento. Introduzca la informacin que necesite.

Sexo; Estado civil y n de hijos.

Observaciones: Puede introducir alguna informacin que precise del trabajador.

Datos bancarios. Introduzca en los respectivos campos la Cuenta corriente y la Entidad bancaria.

Tcnica

N de la seguridad social, Categora, Tipo de contrato y antigedad. Introduzca la informacin que necesite.
Prximo vencimiento de contrato, Sueldo bruto, Departamento y Estado del contrato. Introduzca la informacin que
necesite.

Precios de horas

Precios de la hora de trabajo. Introduciremos aqu los precios que tenemos para paca tipo de Denominacin de hora.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Bancos
En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crdito con las que trabaja su empresa.
Su inclusin en el programa es casi meramente informativa, slo tiene aplicacin prctica si se utiliza el fichero de pagars o para
los cuadernos bancarios.
Ficha

Cdigo: Cdigo del banco, si este valor se deja a 0, el cdigo lo generar el programa.

Nombre: Nombre del banco.

Domicilio, C. Postal, Poblacin, Provincia, Telfono y Fax. Introduzca la informacin que necesite.

Nombre del Director y telfono. Datos del Director.

Nombre del Interventor y telfono. Datos del Interventor.

Nombre del Comercial y telfono. Datos del Comercial.

Cdigo de cuenta de cliente y Cdigo de plaza INE. Introduzca la informacin que necesite.

Cuenta corriente. Marque a qu tipo de Cuenta se refiere.

Pliza de Crdito. Fecha de alta de la Pliza y lmite.

Imposicin a plazo fijo. Importe y fecha de vencimiento

Tipo de inters. Datos referentes al Inters.

Cuenta contable: Slo si se realiza el enlace con ContaSOL, indica el cdigo de cuenta del banco en nuestro programa de
contabilidad.

Active la casilla si desea utilizar este banco en la factura-e para las transferencias de Administraciones Pblicas.

Configuracin para cuadernos bancarios


En este apartado se registran todos los datos bancarios para el Cuaderno 19, Cuaderno 58 y la Configuracin de Transferencias.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Empresa

Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magntico al banco.

Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa.


Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.

Sufijo: Este cdigo ser facilitado por el banco.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Solapa Informes

Desde esta solapa podr generar una amplia variedad de informes de clientes, facturas, previsin de cobros y pagos, rentabilidad
consumos, etc. Le invitamos a que explore todas las posibilidades que le ofrece esta solapa.
Los informes se pueden generar con diferentes intervalos o rangos, tambin podr ordenarlos y clasificarlos pos distintos campos.
Tipo de salida del informe: Puede enviar el informe a la impresora seleccionada o bien generar un archivo en formato OpenOffice o
Excel.
Pulsando el botn Vista previa podr visualizar el informe por pantalla y desde aqu, realizar su impresin o guardarlo en un
archivo con formato PDF.
La mayora de las ventanas de impresin de GestorSOL, disponen en su parte derecha de varias opciones para ordenar y clasificar
los informes segn sus necesidades, recomendamos que al imprimir un informe se detenga unos instantes en contemplar las
posibilidades de impresin del informe seleccionado.

Grupo Ventas
Presupuestos
Imprime el listado de presupuestos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N Documento. Rango por nmero de documento.


Fechas. Rango por fecha de documento.
Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Agente .Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
Estado. Permite seleccionar segn el estado del documento.

Opciones
-

Nombre a imprimir: Elija entre imprimir el nombre fiscal del cliente o el nombre comercial.
Desglosar cada documento: Mostrar en la impresin el desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados.
Marque si desea imprimir la descripcin completa de la lnea.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Por nmero de presupuesto.


Por serie y nmero.
Por fecha.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por cliente.
Clasificacin por artculo/servicio: Esta opcin le permite introducir el cdigo del artculo o servicio o su descripcin.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Pedidos de clientes
Imprime el listado de pedidos de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango por fecha de documento.


N Documento. Rango por nmero de documento.
Series de documento. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
Estado. Permite imprimir segn el estado del documento.
Incidencia. Rango por incidencia en el pedido.

Opciones
-

Nombre a imprimir: Elija entre imprimir el nombre fiscal del cliente o el nombre comercial.
Desglose de documento: Mostrar en la impresin el desglose detallado de todos los pedidos de cliente seleccionados.
Valorar documento.
Imprimir la descripcin completa de la lnea.
Sustituir el cdigo del artculo por la referencia del proveedor.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Por nmero de documento.


Por serie y nmero.
Por fecha.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por cliente.
Clasificacin por artculo/servicio: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo/servicio.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Facturas
Imprime el listado de facturas emitidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N Documento. Rango por nmero de documento.


Fecha. Rango por fecha de documento.
Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
Referencias. Rango por referencia.
Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente.
Cdigos postales.
Usuario. Rango por usuario (seleccin de uno o todos los usuarios).
Contabilizadas. Puede seleccionar todos los documentos, o slo los contabilizados o los no contabilizados.
Recibos. Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o todas.
Forma de pago. Permite seleccionar por forma de pago.
En el estado. Permite seleccionar por su estado de cobro.
Tipo de IVA. Permite seleccionar segn su tipo de IVA.

Opciones
-

Formato: Libro de facturas emitidas, libro de facturas emitidas rectificativas, libro de facturas oficial o libro de facturas
auxiliar.
Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia, retenciones, suplidos o todos.
Nombre a imprimir: elija entre imprimir el nombre fiscal del cliente o el nombre comercial.
Imprimir direccin del documento.
Imprimir total de portes.
Desglosar de documento: mostrar en la impresin el desglose detallado de todas las facturas seleccionadas. Marque si
desea imprimir la descripcin completa del artculo.
Imprimir la referencia.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Desglosar tipos de IVA: Incluir los distintos tipos de IVA de cada documento.
Desglosar tipos de IVA (al pie): Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del
documento.

Ordenacin
-

Por nmero de factura.


Por serie y nmero.
Ordenacin por fecha.
Ordenacin por referencia.
Ordenacin por nombre de cliente.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por cliente.
Clasificacin por cliente / direccin de entrega
Clasificacin por artculo/servicio: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo/servicio.
Imprimir el importe del descuento en lugar del porcentaje, siempre que se clasifique por artculo.
Imprimir una pgina por elemento clasificado. Si activa esta opcin se imprimir cada elemento clasificado en una pgina
independiente.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Trazabilidad Facturas Recibos


Este informe le muestra la trazabilidad de los recibos y de las facturas. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. El programa
le mostrar una relacin de facturas y los recibos que se originaron a partir de dichas facturas.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N Documento. Rango por nmero de documento.


Fecha. Rango por fecha de documento.
Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
Referencias. Rango por referencia.
Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente.
Recibos. Es el estado recibos de facturas: Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o todas.
Estado. Es el estado de facturas: Esta opcin le mostrar todas las facturas, las pendientes, las pendientes parciales o las
cobradas y anuladas.
Forma de pago: Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de
pago.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenacin por nmero de factura.


Ordenacin por fecha.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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193

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Volumen de operaciones
Este informe le imprime una relacin de clientes con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas
seleccionadas. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. Usted puede seleccionar entre los
diferentes filtros, un importe mnimo a listar.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N Documento. Rango por nmero de documento.


Fecha. Rango por fecha de documento.
Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
Poblaciones. Rango por poblaciones.
Importe mnimo. Permite seleccionar el importe mnimo a listar.

Opciones
-

Obtener resultados por direcciones de entrega.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Detallar importes trimestrales. Desglosa por trimestres los importes del volumen de operaciones.

Clasificacin
-

Por cdigo de cliente.


Por NIF.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Abonos
Imprime el listado de abonos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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195

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N Documento. Rango por nmero de documento.


Fecha. Rango por fecha de documento.
Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
Referencias. Rango por referencia.
Tipo de Cliente: Rango entre tipo de cliente.
Forma de pago: Esta opcin le mostrar los abonos por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.

Opciones
-

Formato: Libro de abonos emitidos, libro de abonos emitidas oficial o libro de abonos auxiliar.
Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones.
Nombre a imprimir: Imprimir nombre fiscal o nombre comercial.
Desglosar tipos de IVA: Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del documento.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Desglosar documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los abonos seleccionados. Marque si desea
imprimir la descripcin completa de la lnea.
Imprimir total de portes
Imprimir direccin del documento.

Ordenaciones
-

Por nmero de abono.


Por serie y nmero.
Por fecha.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por cliente.
Clasificacin por artculo/servicio: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo/servicio.
Una pgina por elemento clasificado, si activa esta opcin se imprimir cada elemento clasificado en una pgina
independiente.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Grupo Compras
Facturas Recibidas
Imprime un listado de facturas recibidas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y
opciones.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango entre nmero de Factura.


Fechas. Rango por fecha de documento.

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197

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Series de documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9).


Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
Proveedor/Acreedor. Permite seleccionar a slo los proveedores o slo los acreedores o todos.
Contabilizadas, Seleccione si quiere slo todas las facturas, o slo las contabilizadas o las no contabilizadas.
Estado. Permite seleccionar las facturas segn su estado de pago (Todas, Pendientes, Pagadas y Pagadas Parciales).

Opciones
-

Formato: Libro de facturas recibidas, libro de facturas recibidas oficial, libro de facturas recibidas ampliado, libro de
facturas recibidas con forma de pago, libro de facturas recibidas con referencia.
Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia, retenciones, suplidos o ambos.
Imprimir portes.
Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresin.
Desglosar tipo de IVA: Desglosar los impuestos por lnea de detalle.
Desglosar tipos de IVA (al pie): En esta opcin se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada
tipo de IVA.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Por nmero de documento.


Por serie y nmero.
Ordenacin por fecha del documento.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificado por cdigo de proveedor.
Clasificado por artculo/servicio. Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo/servicio.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos.
Tambin puede modificar el texto que se imprime.

Volumen de operaciones
Este informe le imprime una relacin de proveedores con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas
seleccionadas.

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El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros,
un importe mnimo a listar.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango entre nmero de Factura.


Fechas. Rango por fecha de documento.
Series de Documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9).
Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores.
Poblaciones. Rango entre poblaciones.
Importe mnimo. Valor mnimo a listar.

Opciones
-

Detallar importes trimestrales. Desglosa el volumen de operaciones por trimestres.

Clasificacin
-

Clasificado por proveedor.


Clasificado por NIF.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

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199

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Devoluciones
Imprime el listado de devoluciones a proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango entre nmero de documento.


Fechas. Rango por fecha de documento.
Series de Documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9).
Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores.

Opciones
-

Imprimir: Imprimir Recargo de equivalencia o retenciones.


Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresin.

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200

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Desglosar tipos de IVA: En esta opcin se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada tipo de
IVA.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenacin por nmero de documento.


Ordenacin por serie y nmero.
Ordenacin por fecha del documento.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificado por cdigo de proveedor.
Clasificado por artculo. (Esta opcin permite introducir descripcin o cdigo de artculo).

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos.
Tambin puede modificar el texto que se imprime.

Gastos
Imprime el listado de gastos teniendo en cuenta los rangos, clasificaciones, ordenaciones y opciones disponibles.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
N registro. Rango entre nmero de registro.
Fechas de registros. Rango por fecha de registro.
Fecha de factura. Rango por fecha de factura.
Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores.
N.I.F: Rango por NIF.
Desde el importe: Introduzca el importe mnimo y el importe mximo.
Tipo de gasto: Indique si quiere incluir todos los tipos de ingresos o limitar el informe a un solo tipo de gasto.
Opciones
-

Imprimir descripcin.

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201

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Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificado por proveedor.
Clasificado por tipo de gasto.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo


Ordenacin por fecha de registro.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos.
Tambin puede modificar el texto que se imprime.

Grupo Administracin
Cobros
Previsin de cobros
Imprime el listado de previsin de cobros teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

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202

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N Documento. Rango por nmero de documento.


Fecha. Rango por fecha de documento.
Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
Referencias. Rango por referencia.
Fechas de vencimiento. Rango por fecha de vencimiento.
Forma de pago. Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de
pago.

Opciones
-

Imprimir direccin del documento.


Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por cliente.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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203

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Estado de cobros de clientes


Imprime un informe con una relacin de clientes y el total facturado, total cobrado y total pendiente de cada uno. Desmarcando el
informe resumido, obtendr un extracto de las facturas por cada cliente.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Clientes. Rango por cdigo de cliente.


Ejercicios. Permite seleccionar el estado del cliente con un rango de uno o varios aos.
Tipos de cliente. Permite seleccionar en el listado segn un rango del tipo de cliente.

Opciones
-

Imprimir el informe resumido.


Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento
descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Limites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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204

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Extracto de movimientos de clientes


Imprime un listado con los movimientos de cada cliente, indicndonos las facturas y los cobros realizados y dndonos como
resultado el saldo actual del cliente, teniendo en cuenta los rangos, filtros, y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango de fechas a consultar.


Series de documentos a imprimir. Tipos de documento a consultar.
Clientes. Rango de clientes.

Opciones
-

Imprimir una pgina por cliente.


Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Lmites
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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205

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Estado de Facturas
Imprime el listado del estado de cobro de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N de documento. Rango por nmero de factura.


Ejercicios. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas con un rango de uno o varios aos.
Fechas. Rango por fecha de factura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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206

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Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).


Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Cdigos Postales. Rango por cdigo postal.
Agente. Puede realizar el listado segn el agente o todos.
Tipos de cliente. Puede hacer el listado segn un rango de tipo de cliente.
Formas de pago. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas segn su forma de pago.
Estado. Podr filtrar por facturas pendientes, cobradas o todas.

Opciones
-

Desglosar los movimientos. Permite mostrar el contenido de cada factura.


Imprimir observaciones del cliente.
Imprimir: totales o bases del documento.
Imprimir fecha de vencimiento.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenado por nmero de factura.


Ordenado por fecha de factura.

Clasificacin
-

Sin clasificacin.
Clasificado por cliente.
Clasificado por agente.
Clasificado por forma de pago.
Clasificado por cdigo postal

Lmites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Movimientos de cobro de facturas


Imprime el listado de movimientos de cobros de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y opciones indicadas.

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207

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas de cobro. Rango por fecha de cobro.


Series de documentos a imprimir. Permite seleccionar todos o uno o unos determinados.
Agentes a imprimir. Puede seleccionar un determinado agente o todos.
Clientes. Rango de clientes a imprimir.
Tipo de movimientos: lneas de cobro, devolucin, efectivo segn contrapartida.

Opciones
-

Imprimir observaciones.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Clasificacin
-

Sin clasificacin.
Clasificado por agente.
Clasificado por cliente.
Clasificacin por NIF. Slo en el caso de efectivo segn contrapartida.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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208

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Archivos de cobros
Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida, indicndonos las fechas y documentos en los que ha participado,
teniendo en cuenta los rangos, filtros y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango entre los cdigos de los movimientos de cobros.


Fechas. Rango de fechas a consultar.
Tipo de documento. Tipos de documento a consultar.
Contrapartida. Permite seleccionar una contrapartida determinada.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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209

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Anticipos de clientes
Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango de fechas del anticipo.


Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente).
Importe. Rango entre importes de anticipo.
Estado. Permite seleccionar por el estado del anticipo. (Aplicados, o no aplicados o todos).

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Por fecha.

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210

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Por cliente.

Clasificacin
-

Sin clasificar.
Por cliente.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Recibos
Imprime un listado de los recibos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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211

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Intervalos
-

N documento. Rango por nmero de recibo.


Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Fecha de expedicin. Rango por fecha de expedicin.
Vencimientos. Rango por fecha de vencimiento.
Devueltos. Permite seleccionar slo aquellos que han sido devueltos o no.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por cliente

Ordenacin
-

Ordenacin por nmero de recibo.


Ordenacin por fecha de expedicin.
Ordenacin por fecha de vencimiento.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Remesas
Imprime un listado de remesas emitidas a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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212

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango por nmero de remesa.


Fechas. Rango por fecha de la remesa.
Banco a imprimir. Seleccin de uno o todos los bancos.

Opciones
-

Estado a imprimir: Selecciona el estado de la remesa a imprimir. Todos los estados, Pendiente, Girada, Cargada en cuenta,
Remesada C19, Remesada C58. C19-14, C19-15, C19-44.
Desglosar cada remesa. Imprimir nmero de cuenta corriente. Imprimir n de factura.
Imprimir ordenante y presentador.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenacin por nmero de remesa.


Ordenacin por fecha de expedicin.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por banco.
Clasificacin por cliente, pudindose indicar un rango de clientes a imprimir.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cheques
Imprime un listado de cheques teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cheques. Rango por nmero de cheque.


Fechas. Rango por fecha de emisin.
Vencimientos. Rango por vencimiento del cheque.
Proveedores. Rango por cdigo de cliente.
Banco a imprimir. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas).

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cdigo. Ordenacin por cdigo de cliente.


Vencimiento. Ordenacin por fecha de vencimiento
Fecha de expedicin. Ordenacin por fecha de expedicin.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por cliente.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Pagos
Previsin de pagos
Imprime el listado de previsin de pagos teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango entre nmero de Factura.


Fechas. Rango por fecha de documento.
Series de Documentos. Rango por tipo de documento a imprimir (1 - 9).
Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores.
Referencias. Rango por referencia.
Fecha de vencimientos. Rango por fecha de vencimiento de la factura recibida.
Formas de pago. Rango por formas de pago.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificado por proveedor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Estado de pagos a proveedores


Imprime un informe con una relacin de proveedores y el total facturado, total pagado y total pendiente de cada uno.
Desmarcando el informe resumido, obtendr un extracto de las facturas de cada proveedor.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Proveedores. Rango por cdigo de proveedores.


Ejercicios. Permite seleccionar el estado de los pagos al proveedor con un rango de uno o varios aos.

Opciones
-

Imprimir en el informe resumido.


Imprime en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Limites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Estado de facturas
Imprime un listado detallado del estado de pago de facturas recibidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y
opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Ejercicios. Permite seleccionar el estado de pagos de facturas con un rango de uno o varios aos.
Fechas. Rango por fecha de las facturas recibidas.
Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.

Opciones
-

Imprimir facturas recibidas pendientes.

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Imprimir facturas recibidas pagadas.


Desglosar los movimientos. Permite hacer un informe detallado por documento.
Imprimir: totales o bases.
Imprimir fecha de vencimiento.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificado por proveedor.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Movimientos de pago de facturas


Imprime el listado de movimientos de pagos de facturas recibidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y
opciones seleccionadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Intervalos
-

Fechas de pago. Rango por fecha de pago.


Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
Tipo de movimiento. Permite seleccionar Todos o por efectivo segn contrapartida.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por proveedor.
Clasificacin por NIF. Slo en el caso de efectivo segn contrapartida.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Archivo de pagos
Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida, indicndonos las fechas y documentos en los que ha
participado, teniendo en cuenta los rangos, filtros, y opciones indicadas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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219

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango entre los cdigos de los movimientos de pagos.


Fechas. Rango de fechas a consultar.
Tipo de documento. Tipos de documento a consultar.
Contrapartida. Permite seleccionar una contrapartida determinada.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Anticipo de proveedores
Imprime un listado de anticipos de proveedor teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones
indicadas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango de fechas del anticipo.


Proveedores. Rango de proveedores (nmero de proveedor).
Importe. Rango entre importes de anticipo.
Estado. Permite seleccionar por el estado del anticipo. (Aplicados, o no aplicados o todos).

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Por fecha.
Por proveedor.

Clasificacin
-

Sin clasificar.
Por cliente.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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221

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Transferencias
Imprime un listado de transferencias teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango por nmero de documento.


Fechas. Rango por fecha de la transferencia.
Banco. Permite seleccionar uno o todos los bancos.

Opciones
-

Estado a imprimir: Esta opcin mostrar todas las transferencias, slo las enviadas o slo las pendientes de enviar.
Desglosar cada transferencia.
Imprimir nmero de cuenta.
Imprimir ordenante.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

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222

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo.


Ordenacin por fecha de expedicin.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por banco.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Pagars
Imprime el listado de pagars teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Pagars. Rango por nmero de pagar.


Fechas. Rango por fecha de expedicin de pagar.
Vencimientos. Rango por vencimiento de pagar.
Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
Banco a imprimir. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas).

Opciones
-

Listar pagars pendientes de imprimir.


Listar pagars impresos.
Listar pagars enviados.
Imprimir clave del documento.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Cdigo. Ordenacin por cdigo de proveedor.


Vencimiento. Ordenacin por fecha de vencimiento.
Fecha de expedicin. Ordenacin por fecha de expedicin.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificacin por proveedor.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Caja
Imprime el listado de los movimientos de caja realizados teniendo en cuenta el rango, opciones, ordenacin indicada.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N de registro. Rango por nmero de registro.


Fechas. Rango por fecha.
Caja. Permite seleccionar todas las cajas o una determinada.
Importes. Rango de importes del apunte de caja.
Concepto. Registros que contengan un determinado concepto.
Resumen de cobros de facturas. Permite seleccionar la serie del documento.
Resumen de pagos de factura. Permite seleccionar la serie del documento.

Opciones
-

Saldo arrastrado desde el inicio.


Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Contrapartidas incluidas en el listado: Elegir las contrapartidas.

Ordenacin
-

Ordenacin por nmero de registro.


Ordenacin por fecha de apunte.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Grupo Empresa
Clientes
Imprime una relacin de los clientes existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros, ordenaciones y clasificacin.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango de cliente (nmero de cliente).


Nombres. Rango de nombres.
Poblaciones. Rango de poblaciones.

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Cdigos postales. Rango de cdigos postales.


Tipos de clientes. Rango de tipos de cliente.
Estado. Puede seleccionar por los distintos estados del cliente.
Fechas de alta. Rango entre fechas de alta.
Proveedores. Rango de cdigos de proveedor.
Actividades. Rango de actividades.
Agentes. Rango de agentes

Opciones
-

Formato. Seleccione uno de los formatos disponibles para la impresin del listado: Datos generales, Datos de contacto,
Datos de contacto extendido, Datos generales con fecha de alta, Datos de cobro.
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Por cdigo de cliente.


Por nombre de cliente.
Por nombre comercial.
Por provincia/poblacin.
Por direccin.

Clasificacin
-

Sin clasificar.
Por poblacin.
Por agente.
Por tipo de cliente (tipo especificado en su ficha).
Por actividad.
Por cdigo postal.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Direcciones de entrega
Imprime una relacin de las direcciones de entrega existentes (segn el campo de la ficha de cliente), teniendo en cuenta los
lmites introducidos, filtros y ordenaciones.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente).


Nombres. Rango de nombres.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Por cdigo de cliente.


Por descripcin.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Fichas
-

Imprime una ficha con los datos de los clientes existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros, ordenaciones
y clasificacin.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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228

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango de cliente (nmero de cliente).


Nombres. Rango por nombre del cliente.
Poblaciones. Rango entre poblaciones.
Cdigos Postales. Rango entre cdigos postales.
Tipos. Permite realizar un rango por los tipos de cliente.
Fechas de alta. Rango de fecha de alta de clientes.
Fechas de modificacin. Rango entre las fechas de modificacin de la ficha de cliente.
Estado. Permite seleccionar segn el estado definido a cada cliente.
Agentes. Rango entre los Agentes.

Opciones
-

Imprimir la fotografa del cliente. Active esta casilla si desea que en cada ficha impresa el programa imprima tambin la
fotografa del cliente.
Imprimir direcciones de entrega: Active esta casilla si desea imprimir las direcciones de entrega de cada cliente en su
ficha.
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Por cdigo de cliente.


Por nombre de cliente.
Por nombre comercial de la empresa.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Ficheros

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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229

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Proveedores
Imprime el listado de proveedores existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y clasificacin.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango de Proveedor.


Nombres. Rango nombre Proveedor.
Poblaciones. Rango de poblacin.
Cdigos postales. Rango de Cdigo Postal.
Tipo. Todos, Acreedor o Proveedor.

Opciones
-

Datos generales, de contacto o de cobro.


Clasificado por poblacin.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Por cdigo de proveedor.


Por nombre de proveedor.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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230

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Artculos
Imprime el listado de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones introducidos.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango por cdigo de artculo.


Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor.
Proveedor. Rango por proveedor.
Descripciones. Rango por descripcin de artculo.
Familias. Rango por familia de artculo.

Opciones
-

Campo a imprimir: Referencia, Referencias y referencias de proveedores no habituales, Cuentas contables.


Imprimir precios con IVA.
Descripcin larga del artculo.
Imprimir imagen del artculo.

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231

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Entablar el informe.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo de artculo.


Ordenacin por referencia de proveedor.
Ordenacin por descripcin de artculo.

Clasificacin
-

Sin clasificacin alguna.


Clasificado por proveedor (Opcin de imprimir un proveer por pgina).
Clasificacin por familia.
Clasificacin por uno de los campos programables.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Fichas de artculos
Imprime la ficha de los artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones introducidos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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232

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango por cdigo de artculo.


Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor.
Proveedor. Rango por proveedor.
Descripciones. Rango por descripcin de artculo.
Familias. Rango por familia de artculo.
Fechas de alta. Permite seleccionar las fichas de los artculos entre un rango de fecha de alta.

Opciones
-

Imprimir imagen del artculo. Si selecciona esta opcin defina en mm la posicin de la imagen:
Distancias desde los bordes, Ancho y Alto de la imagen.
Imprimir en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Familias
Imprime el listado de familias de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango por cdigo de familia.


Descripciones. Rango por descripcin de familia.

Opciones
-

Imprimir cuentas contables.


Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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233

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Ordenado por cdigo de familia.


Ordenado por descripcin de familia.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Servicios
Imprime el listado de servicios teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, opciones y clasificaciones indicados.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango por cdigo de servicio.


Descripciones. Rango por descripcin del servicio.
Familias. Rango por familia de servicio.

Opciones
-

Imprimir precios IVA incluido.


Imprimir cuentas contables.
Entablar informes.
Imprimir en orden inverso.

Ordenacin
-

Por cdigo.
Por descripcin.

Clasificacin
-

Sin clasificar.
Por campo programable.
Por familia.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Agentes

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Imprime un listado de los agentes comerciales incorporados en la empresa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y
opciones introducidos.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango por cdigo de agente.


Nombres. Rango por nombre de agente.
Zonas. Rango por zona geogrfica de trabajo de agente.
Cdigo Postal. Rango por cdigo postal de agente.

Opciones
-

Imprimir. Imprime los datos generales o slo los datos de contacto.


Clasificacin por zonas: Clasificacin de zonas de trabajo geogrficas relacionado con sus agente comerciales.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin.
-

Ordenado por cdigo del agente.


Ordenado por nombre del agente.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Personal
-

Imprime un listado de personal laboral de la empresa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones
introducidos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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235

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango por cdigo de personal.


Nombres. Rango por nombre de personal.
F. nacimiento. Permite un rango de las fechas de nacimiento del personal.
Sexo. Permite seleccionar todos o solo hombres o mujeres.
Estado civil. Permite seleccionar todos o solteros, casados, divorciados o viudos.
Estado. Permite seleccionar el estado de alta o de baja del personal o los dos.

Opciones
-

Imprimir un resumen de plantilla al pie. Mostrando el total de los trabajadores, por sexo y por edades y realizando una
edad media.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Ordenado por cdigo de personal.


Ordenado por nombre de personal.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Formas de pago / cobro


Imprime un listado de formas de pago / cobro, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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236

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango por cdigo de forma de pago/cobro.


Descripciones. Rango por descripcin de forma de pago/cobro.

Opciones
-

Relacionar con clientes: Imprime listado asociando cada forma de pago/cobro a los clientes con ella configurados.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo de forma de pago/cobro.

Lmites

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Abreviaturas
Imprime un listado de abreviaturas (conceptos predefinidos) teniendo en cuenta los rango, filtros, ordenaciones y opciones
indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigo. Rango por cdigo.


Descripcin. Rango por descripcin.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Ordenado por cdigo.


Ordenado por descripcin.

Lmites
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Agenda de direcciones
Imprime un listado de los contactos existentes en la Agenda de direcciones del programa teniendo en cuenta los rangos,
ordenaciones y opciones introducidos.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Cdigos. Rango entre cdigos.


Nombre. Rango entre nombre.
Poblaciones. Rango entre poblaciones.
Cdigos postales. Rango entre cdigos postales.
Pases. Rango entre Pases.
Tipos de contacto. Rango entre tipos de contacto.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Por cdigo.
Por nombre del contacto.

Clasificacin
-

Sin clasificar.
Clasificado por poblacin.
Por Tipo de contacto.
Por Pas.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Agenda diaria
Imprime un listado con el contenido de la agenda diaria teniendo en cuenta los lmites introducidos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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238

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango entre fechas.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

SMS
Imprime un listado de los mensajes a mvil enviados con el programa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones
introducidos

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fecha y hora del envo. Rango entre fechas y horas de envo, destinatario.
Destinatario. Nombre del destinatario.
Usuario. Permite seleccionar los mensajes enviados por un usuario o por todos.

Opciones
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Detallar el texto del mensaje. Imprime en el informe el texto del mensaje enviado, siempre que el servicio de mensajes
est configurado para almacenar este texto.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin
-

Por cdigo
Por fecha y hora del envo.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Grupo Rentabilidad
Rentabilidad / Analticos
Rentabilidad
Imprime el listado detallado sobre la rentabilidad de facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango por nmero de documento.


Fechas. Rango de fechas del documento.
Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9).
Clientes. Rango de cliente.
Agentes. Rango de agente.
Artculos. Rango de artculos.
Servicios. Rango de servicios.
Poblaciones. Rango de poblaciones.
Cdigos Postales. Rango por cdigos postales.
Proveedor. Permite seleccionar un proveedor determinado.
Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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240

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Opciones
-

Imprimir el informe detallado.


Ordenar por importe de rentabilidad.
Ordenar por total de facturacin.
% a imprimir. Teclee el % de su rentabilidad y obtendr qu clientes le est dando esa rentabilidad.
Tipo de clculo: sobre el importe neto o incluyendo los descuentos al pie.

Resumido por
-

Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por:


Clientes.
Agentes.
Familias.
Artculos y servicios.
Poblacin.
Cliente/Artculo y servicios.
Cliente/direccin de entrega.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Facturacin comparativa
Imprime un listado de facturacin comparativa de diferentes ejercicios.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Informes

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Profundidad. Indique sobre cuntos ejercicios desea obtener la informacin comparativa. Podr indicarle una
profundidad de hasta cinco ejercicios.
N documento. Rango por nmero de documento.
Fechas. Rango de fechas del documento.
Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9).
Clientes. Rango de cliente.
Agentes. Rango de agente.
Artculos. Rango de artculos.
Servicios. Rango por servicios.
Poblaciones. Rango de poblaciones.
Cdigos Postales. Rango por cdigos postales.
Proveedor. Permite seleccionar un proveedor determinado.
Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Por cdigo.
Por nombre o descripcin.
Por importe facturado.

Resumido por
Permite que el listado se haga resumido por:
-

Clientes.
Agentes.
Familias.
Artculos.
Poblacin.
Provincia.

Lmites
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Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Diario de ventas
Imprime un listado de facturas emitidas y abonos clasificados por da, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones,
clasificaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango por nmero de documento.


Fechas. Rango de fechas del documento.
Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9).
Clientes. Rango de cliente.
Agentes. Rango de agente.
Referencias. Rango por referencia.
Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente.
Recibos. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos.
Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: pendientes, pendientes parciales, cobradas y
devueltas.
Forma de pago. Permite realizar el listado segn la forma de pago elegida.

Opciones
-

Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir facturas y abonos.


Imprimir: Recargo de equivalencia o retencin.
Desglose de documento: Mostrar en la impresin desglose detallado de todos los documentos seleccionados.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Clasificacin
-

Sin clasificar.
Clasificacin por cliente.
Clasificacin por artculo / servicio: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo o servicio.

Lmites

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Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Grfica de ventas
Este informe genera una grfica de ventas mensual resultado de las facturas emitidas y abonos realizados, teniendo en cuenta los
rangos, filtros y opciones indicadas. Con una profundidad de hasta 5 ejercicios.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango por nmero de documento.


Fechas. Rango de fechas del documento.
Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9).
Clientes. Rango de cliente.
Agentes. Permite realizar la grfica de ventas segn un determinado agente o todos los agentes.
Referencias. Rango por referencia.
Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente.
Profundidad. Permite realizar la grfica con una profundidad de hasta 5 aos.
Recibos. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos.
Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: pendientes, pendientes parciales, cobradas o
devueltas.
Forma de pago. Permite realizar el listado segn la forma de pago elegida.

Opciones
-

Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir facturas y abonos.


Obtener los resultados del informe calculndolo sobre la base imponible.
Tipo de grfico. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles. Barra 2D, Barra 3D, lnea 3D
etc.
Grfica con formato comparativo mensual.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

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Grfica de compras
Este informe genera una grfica de compras mensual, resultado de las facturas emitidas y devoluciones, teniendo en cuenta los
rangos, filtros y opciones indicadas. Tambin podr indicarle una profundidad de hasta cinco ejercicios.

Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

N documento. Rango por nmero de documento.


Fechas. Rango por fecha de documento.
Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).
Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
Referencias. Rango por referencia.
Forma de Pago. Permite elegir una determinada forma de pago o realizar la grfica seleccionando todas las formas.

Opciones
-

Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir y el estado de cada uno de ellos: facturas recibidas y
devoluciones.
Obtener los resultados del informe calculndolo sobre la base imponible.
Tipo de grfico. Seleccione uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles. Barra 2D, 3D etc.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Analticos mensuales
Ventas por cliente
Este informe muestra la informacin de venta por cliente de forma mensual y de manera resumida.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango por fecha de documento.


Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Cdigos postales. Rango por cdigo postal.
Poblaciones. Rango por poblaciones.
Agentes. Rango por agentes.
Artculos. Rango por artculos.
Servicios. Rango por servicios.
Familia. Rango por familias.
Proveedor. Rango por proveedor.
Tipo de cliente. Rango por tipo de cliente.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Por cdigo.
Por nombre.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Ventas por artculo / servicio


Este informe muestra la informacin de venta por artculo o servicio de forma mensual y de manera resumida.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango por fecha de documento.


Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).
Clientes. Rango por cdigo de cliente.
Cdigos postales. Rango por cdigo postal.
Poblaciones. Rango por poblaciones.
Agentes. Rango por agentes.
Artculos. Rango por artculos.
Servicios. Rango por servicios.
Familia. Rango por familias.
Proveedor. Rango por proveedor.
Tipo de cliente. Rango por tipo de cliente.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenar por cdigo.


Ordenar por nombre.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Compras por proveedor


Este informe muestra la informacin de compra por proveedor de forma mensual y de manera resumida.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango por fecha de documento.


Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).
Proveedor. Rango por proveedor.
Cdigos postales. Rango por cdigo postal.
Poblaciones. Rango por poblaciones.
Artculos. Rango por artculos.
Familia. Rango por familias.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenar por cdigo o nombre.

Lmite
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Compras por artculo


Este informe muestra la informacin de compra por artculo de forma mensual y de manera resumida.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango por fecha de documento.


Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).
Proveedor. Rango por proveedor.
Cdigos postales. Rango por cdigo postal.
Poblaciones. Rango por poblaciones.
Artculos. Rango por artculos.
Familia. Rango por familias.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin
-

Ordenar por cdigo o descripcin.

Lmite
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Consumos
Entradas y salidas de artculo
A travs de este informe, puede imprimir los movimientos producidos por un rango de artculos, as como informacin importante
de cada entrada y salida como son los precios y descuentos asociados, teniendo en cuenta los rangos, opciones y lmites indicados.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas de la consulta. Rango de fechas.


Artculos. Rango por artculos.
Familias. Rango de familias.
Descripciones. Rango por descripciones.
Tipos de documento. Eleccin del tipo de documento.
Proveedor. Rango por proveedor.

Opciones
-

Ver salidas.
Ver entradas.
Imprimir suma y sigue.
Imprimir en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Consumo de artculos y servicios


Imprime el listado detallado sobre el consumo de artculos o servicios teniendo en cuenta los rangos seleccionados.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo.


Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada.
Clientes. Rango de cliente que hayan consumido.
Cdigos Postales. Rango de cdigos postales.
Poblaciones. Rango de poblaciones.
Agentes. Rango de agente.
Artculos. Rango de artculos.
Servicios. Rango por servicios
Familias. Rango de familias.
Proveedor. Seleccionar proveedor.
Ordenar el informe por unidades consumidas.

Opciones
-

Imprimir precio medio.


Imprimir ltimo precio de venta del artculo/servicio.
Imprimir la ltima fecha de consumo.
Imprimir en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Consumo de artculos y servicios clasificado


Imprime un listado detallado sobre el consumo de artculos o servicios clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en
cuenta los rangos seleccionados.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo.


Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada.
Clientes. Rango de cliente que hayan consumido.
Cdigos Postales. Rango de cdigos postales.
Poblaciones. Rango de poblaciones.
Agentes. Rango de agente.
Artculos. Rango de artculos.
Servicios. Rango por servicios
Familias. Rango de familias.
Proveedor. Seleccionar proveedor.
Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente.

Opciones
-

Imprimir precio medio.


Imprimir ltimo precio de venta del artculo/servicio.
Imprimir la ltima fecha de consumo.
Imprimir en orden inverso.

Clasificacin
-

Por cliente. Active la casilla si desea imprimir informacin de contacto del cliente.
Por agente.
Por cliente y familia.
Por agente y familia.
Por cliente y direccin de entrega.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Resumen de consumo mensual


Imprime el listado detallado y en columna sobre el consumo de artculos o servicios de forma mensual.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo.


Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada.
Clientes. Rango de cliente que hayan consumido.
Agentes. Rango de agentes.
Artculos. Rango por artculos.
Servicios. Rango por servicios.
Cdigos Postales. Rango de cdigos postales.
Poblaciones. Rango de poblaciones.
Familias. Rango de familias.
Proveedor. Seleccionar proveedor.

Opciones
-

Imprimir cantidades.
Imprimir importes.
Imprimir ambos.
Imprimir en orden inverso.

Ordenacin
-

Ordenar por cdigo.


Ordenar por descripcin.
Ordenar el informe por unidades consumidas.
Ordenar el informe por importes.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Artculos no consumidos
Imprime un listado de los artculos no vendidos desde una fecha determinada teniendo en cuenta los rangos y filtros seleccionados.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Artculos no consumidos desde la fecha indicada.


Clientes. Rango de cliente que hayan consumido.
Agentes. Rango de agentes.
Artculos. Rango de artculos
Poblaciones. Rango de poblaciones.
Familias. Rango de familias.
Proveedores. Rango proveedor.

Opciones
-

Imprimir en orden inverso.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Clientes sin consumo


Imprime un listado de los clientes que no han comprado ningn artculo entre dos fechas determinadas.

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Tipo de salida del informe


-

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
OpenOffice, en la ruta especificada.

Intervalos
-

Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo.


Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada.
Clientes. Rango de clientes.
Agentes. Rango de agentes.
Provincias. Rango de provincias.
Poblaciones. Rango de poblaciones.
Cdigos Postales. Rango de cdigos postales.
Estado. Permite seleccionar el estado del cliente. Habitual, espordico, dado de baja y en captacin.

Opciones
-

Imprimir ltima fecha de consumo.


Imprimir en orden inverso.

Ordenacin
-

Cdigo de cliente.
Nombre comercial.
Cdigo postal.
Direccin.
Ultima fecha de consumo.

Lmites
-

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Grupo Auxiliar
Diseador
Para realizar un seguimiento ms eficaz en su gestin, puede crear desde esta opcin informes que pongan a su disposicin
cualquier tipo de informacin existente en la base de datos de su empresa. Al crear sus propios informes, podr consultar los
detalles de informacin especfica no analizados en los numerosos informes predeterminados de GestorSOL.

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Cmo crear un nuevo informe?

Al hacer clic en el botn nuevo informe del fichero de informes personalizados nos aparece la siguiente ventana:
En la parte superior de esta ventana, deber indicar el cdigo del informe y una descripcin que nos ayude a identificar el informe.
Tabla: Seleccione la tabla de la base de datos de la que el informe recoger los datos (artculos, clientes, proveedores, facturas
emitidas). Dependiendo de la tabla que elija podr, desde el botn Ficheros vinculados, seleccionar otras tablas para, de esta
forma, unir en el mismo informe datos que estn relacionados. Creando por ejemplo, informes de clientes con las cuentas
bancarias, facturas emitidas con lneas de facturas
Ttulo del informe: Este ser el ttulo que aparecer en cada una de las pginas del informe.
Impresora: Puede elegir entre utilizar la impresora configurada por defecto en GestorSOL (en la opcin Informes < Configuracin /
Opciones de impresin < Configuracin de impresoras) o utilizar una impresora especfica para este informe, existiendo la
posibilidad de configurar desde esta misma ventana el tamao del papel y la orientacin del mismo (botn Configurar)
Solapa Seleccin de campos
Una vez que hemos seleccionado la tabla y tablas vinculadas a sta de las que el informe obtendr la informacin, debemos
seleccionar qu campos de estas tablas vamos a aadir al diseo del informe. Para aadirlos basta con hacer doble clic en la lista de
la izquierda o pulsar sobre el botn Agregar campo. Es posible tambin establecer el orden en el que los campos aparecern en el
informe, para ello seleccionamos un campo de la lista de la derecha y pulsamos sobre el botn Subir o Bajar.
Solapa Opciones de agrupacin
Desde esta pestaa seleccionaremos los campos por los que queremos agrupar nuestro informe. Por ejemplo, podramos obtener
un listado de facturas emitidas agrupadas por NIF, o un informe de lneas de factura agrupando por cdigo de artculo Una vez
que hemos decidido agrupar nuestro informe por alguno de los campos seleccionados, podremos indicar las opciones de
agrupacin de los campos numricos, botn Opciones de agrupacin.
Tenga en cuenta que agrupar un informe por algn campo significa que el listado nos imprimir una nica lnea por cada valor
diferente del campo agrupado.
Si quisiramos obtener un informe de volumen de operaciones de clientes, tendramos que agrupar un informe de facturas por el
campo NIF y desde la ventana Opciones de agrupacin, indicar que queremos obtener la Suma del campo Total de factura. El
diseador nos imprimir un informe indicndonos que al NIF 12345678K se le han facturado 5789,12 y que al NIF 2345679S se le
han facturado 823,53 .
Solapa Clasificacin
Aada los campos por los que desea clasificar el informe y el orden que se aplicar a esta clasificacin. Por ejemplo, un informe de
facturas emitidas clasificadas por provincia y despus por poblacin.
Solapa Orden
Indique los campos por los que el informe se ordenar y la jerarqua de orden que se seguir. Por ejemplo, un informe de artculos
ordenados por familia en primer lugar y por descripcin en segundo lugar.

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Solapa Campos calculados


En esta pestaa podr agregar al informe columnas calculadas. Por ejemplo, podramos aadir al informe una columna con la suma
de las cuatro bases imponibles de una factura emitida, para ello bastar con aadir las cuatro bases imponibles de la factura en la
pestaa Seleccin de campos y crear un campo calculado con ellas desde esta pestaa.
Al pulsar en el botn Nuevo campo calculado, nos aparece la ventana Campos calculados en la que deberemos definir el
nombre del campo, el titulo para la columna en el informe y la frmula que se emplear para calcular la columna.

Con la barra de botones inferior debemos crear la frmula para obtener el dato deseado.
Botn Aadir campo, a travs de este botn aadiremos a la frmula uno de los campos que hemos seleccionado en la pestaa
Seleccin de campos.
Botn Aadir valor, podremos aadir a la frmula un valor en lugar de uno de los campos seleccionados, para, por ejemplo,
aadir una columna que sea el 20% de cualquier otra columna del informe.
Botones de operacin, indicaremos la operacin matemtica que deseamos realizar.
Botn Borrar elemento, con esta opcin eliminaremos de la frmula el elemento seleccionado.
Ejecutados estos pasos, GestorSOL ya est preparado para imprimir nuestro informe personalizado.
Si desea personalizar an ms su informe, definiendo los ttulos de las columnas, qu columnas deben imprimirse o no, qu ancho
tendr cada una de estas columnas, aadir elementos grficos al informe (lneas, rectngulos, imgenes), totalizar columnas pulse
en el botn Diseo de impresin y aparecer la siguiente ventana:

En esta ventana definiremos las propiedades de cada uno de los elementos que se van a imprimir en nuestro informe.
Cmo aadir un campo al diseo de impresin o eliminar uno ya existente?
Basta con seleccionar el campo que se desea eliminar y pulsar en el botn Quitar de la barra de botones de la derecha. Para
aadir un nuevo campo, debemos de seleccionarlo de la lista de Campos seleccionados y pulsar sobre el botn Aadir de la
misma barra de botones.
Cmo mover los campos o modificar sus anchos?
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Una vez que hemos seleccionado algn campo, nos aparecen unos delimitadores a cada lado del campo, haciendo clic y
arrastrando el ratn sobre stos podremos aumentar o disminuir el ancho del campo. Para mover un campo de su posicin
tendremos que seleccionarlo y arrastrar el campo con el ratn hasta la posicin deseada.
Botn Columna
Al pulsar en cada uno de los campos del informe nos aparecern sus propiedades que podremos modificar a nuestro gusto.
-

Ttulo de la columna.
Texto a imprimir junto al campo (para aadir por ejemplo el smbolo porcentaje a una columna de descuento o el smbolo
de la moneda a una columna de precio) y la posicin de este texto.
Distancia desde el margen izquierdo y ancho del campo, en milmetros.
Formato de impresin, seleccione de la lista el formato de impresin del campo, alineacin (izquierda, derecha o
centrada), tipo de letra, tamao, estilo y color.

Botn Totales
Desde esta opcin puede seleccionar qu columnas numricas desea totalizar en el informe. Se imprimir un subtotal por cada uno
de los elementos clasificados y un totalizado a pie del informe.
Botn Imagen
Puede aadir al informe una imagen, que se imprimir, en la posicin indicada y con el alto y ancho especfico, en cada una de las
pginas del informe. Para, por ejemplo, imprimir en sus informes la imagen corporativa de su empresa.
Botn Elementos grficos
Solapa Lneas/Rectngulos
Aada, elimine y modifique los elementos grficos del informe, lneas y rectngulos. Aadir una lnea a su informe es tan sencillo
como hacer clic en este botn y en el botn Aadir elemento de la barra de botones a la derecha del diseador de informes. Una
vez aadido, lleve el elemento grfico a la posicin deseada con slo seleccionarlo y arrastrarlo con el ratn o indicando sus
coordenadas en los apartados especficos.
Solapa Lneas asociadas a campos

Desde esta pestaa podr indicar al diseador que desea imprimir una lnea asociada a algn elemento del informe, por debajo o
por encima, a qu distancia del campo, con qu ancho y en qu color. Podr imprimir una lnea por cada lnea del informe, imprimir
una lnea por cada elemento clasificado, imprimir una lnea por cada subtotal e imprimir una lnea por cada totalizado.

Cmo imprimir nuestro informe?


Una vez que hemos creado y adaptado a nuestras necesidades nuestro informe, estamos preparados para imprimir el mismo.
Para ello, seleccionamos el informe de la lista de informes personalizados y pulsamos en el botn Imprimir informe.
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Desde la ventana de impresin podr seleccionar el tipo de salida del informe:


Impresora del programa. La impresora configurada en Informes < Configuracin / Opciones de impresin < Configuracin de
impresoras.
Impresora configurada en el diseo del informe. Si dentro del diseo del informe hemos seleccionado una impresora especfica
seleccionaremos esta opcin para imprimir el informe por ella.
Archivo. Generar un fichero Excel con los datos de salida del informe.
Intervalos
Desde aqu deber definir los lmites que el programa utilizar para obtener los datos que se imprimirn en el informe.
Debe seleccionar la columna por la que desea filtrar, de entre las seleccionadas en el informe, el tipo de lmite que desea aplicar
(igual a, distinto de, desde, mayor que, menor que o conteniendo un texto especfico)
Una vez definidos los intervalos, pulse si lo desea en el botn Establecer como predeterminados para que la prxima vez que
acceda a la impresin de este informe GestorSOL aplique stos por defecto.

Etiquetas
Clientes
De clientes entre cdigos
Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

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Impresora seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos
-

Cdigo. Rango por cdigo de cliente.


Nombres. Rango por nombre de cliente.
Poblaciones. Rango por poblacin.
Cdigos Postales. Rango por cdigo postal.
Tipos. Rango por tipo de cliente.
Agentes. Rango por agentes comerciales.

Opciones
-

Columna inicial. En que columna va a comenzar a imprimir la etiqueta.


Fila inicial. En que fila va a comenzar a imprimir la etiqueta.
Indicacin del nmero de etiquetas por cliente.
Imprimir persona de contacto.
Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos.
Imprimir el pas del cliente.
Imprimir una etiqueta por cada direccin de entrega.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo de cliente.


Ordenacin por nombre de cliente.
Ordenacin por poblacin de cliente.
Ordenacin por domicilio.

De clientes entre cdigos de facturas


Imprime un listado de etiquetas de clientes obtenindolos a partir de un rango de facturas que haya especificado.

Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

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Intervalos
-

Rango por nmero de factura (inicial / final).

Opciones
-

Columna inicial. Columna donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.


Fila inicial. Fila donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.
Indicacin del nmero de etiquetas por cliente.
Imprimir persona de contacto.
Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos.
Utilizar la direccin de entrega del documento.
Imprimir el pas del cliente.

Proveedores
Imprime un listado de etiquetas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos.
-

Cdigos. Rango por cdigo de proveedor.


Nombres. Rango por nombre de proveedor.
Poblaciones. Rango por poblacin.
Cdigos postales. Rango por cdigos postales.

Opciones
-

Columna inicial. Columna donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.


Fila inicial. Fila donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.
Indicacin del nmero mximo de etiquetas por proveedor.
Impresin del nombre fiscal, el comercial o ambos.
Imprimir el pas del proveedor.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo.


Ordenacin por nombre.
Ordenacin por poblacin.
Ordenacin por direccin.

Otras etiquetas
Empresa
Impresin de un listado de etiquetas de las empresas existentes en el programa teniendo en cuenta los rangos y opciones
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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indicadas.

Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos
-

Rango por cdigo de empresa.

Opciones
-

Indicacin del nmero mximo de etiquetas por empresa.

Manuales
Impresin de listado de etiquetas de datos introducidos manualmente teniendo en cuenta las opciones indicadas.

Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Informacin de la etiqueta
-

Texto: Permite introducir manualmente 6 lneas para la etiqueta.

Opciones
-

Nmero de copias por registro. Es el nmero de etiquetas a imprimir.

Posicin de primera etiqueta


-

Columna inicial.
Fila inicial.

Agentes
Impresin del listado de etiquetas de los agentes teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones indicadas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos.
-

Cdigos. Rango por cdigo de agente.


Nombres. Rango por nombre de agente.
Poblaciones. Rango por poblacin.
Cdigos Postales Rango por cdigos postales.

Opciones
-

Columna inicial. Columna donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.


Fila inicial. Fila donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.
Indicacin del nmero de etiquetas por agente.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo.


Ordenacin por nombre.
Ordenacin por poblacin.
Ordenacin por direccin.

Agenda de direcciones
Impresin de listado de etiquetas de la agenda de direcciones teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Cdigo. Rango por cdigo de la agenda.


Nombres. Rango por nombre del contacto.
Poblaciones. Rango por poblacin.
Cdigo Postal. Rango por cdigo postal

Opciones
-

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas
anteriormente).
Nmero mximo de etiquetas por contacto.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo.


Ordenacin por nombre.
Ordenacin por poblacin.
Ordenacin por direccin.

Configuracin
Esta opcin permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas/sobres a utilizar para la empresa: Clientes, Proveedores,
Agentes, Empresa, Manuales, Agenda de direcciones.

Nmero mximo de etiquetas que admite el papel.


Posicin de la primera etiqueta a imprimir.
Medidas de la etiqueta.
Distancia de las etiquetas.
Otras, como el tamao de la fuente.

Las medidas habrn de introducirse en milmetros.

Sobres
Clientes
De clientes entre cdigos
Imprime la relacin de sobres de clientes, segn la configuracin de sobres establecida y teniendo en cuenta los rangos,
ordenaciones y opciones indicadas.

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Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos
-

Cdigo. Rango por cdigo de cliente.


Nombres. Rango por nombre de cliente.
Poblaciones. Rango por poblacin.
Cdigo Postal. Rango por cdigo postal.
Tipos. Rango por tipo de cliente.
Agentes. Rango por agentes comerciales.

Opciones
-

Indicacin del nmero copias por cliente.


Imprimir persona de contacto.
Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos.
Imprimir el pas del cliente.

Ordenacin
-

Ordenacin por cdigo de cliente.


Ordenacin por nombre de cliente.
Ordenacin por poblacin de cliente.
Ordenacin por domicilio.

De clientes entre cdigos de facturas


Imprime la relacin de sobres de clientes obtenindolos a partir de un rango de facturas especificado.

Impresora Seleccionada
-

Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos
-

Rango por nmero de factura (inicial / final).

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Opciones
-

Nmero de copias por cliente.


Imprimir persona de contacto.
Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos.
Utilizar la direccin de entrega del cliente
Imprimir el pas del cliente.

Configuracin
Esta opcin permite indicar al programa la posicin del texto a imprimir a la hora de realizar la impresin de los sobres a clientes:

Posicin del texto en el sobre.


Medidas del rea de impresin.
Tamao de fuente.
Orientacin del texto.
Logotipo a imprimir de la empresa si fuera necesario.

Las medidas habrn de introducirse en milmetros.

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Solapa Utilidades
Grupo Utilidades

Calculadora
Es una calculadora semejante a una pequea de bolsillo en su manejo y funcionamiento, que le puede ser til para los pequeos
clculos que necesite realizar en cualquier momento.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.


Caractersticas
Realiza operaciones con nmeros de hasta 10 dgitos, ms el signo.
En todas las operaciones, si se produce un desborde del resultado, aparece el carcter de error E
El Punto del teclado numrico se interpreta como la coma decimal.
Operaciones
SUMA: suma los nmeros introducidos. Su tecla de operacin es (+).
RESTA: su tecla de operacin es (-).
MULTIPLICACION: su tecla de operacin es el asterisco (*).
DIVISION: su tecla de operacin es (/).
PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un nmero. La tecla de operacin es (%) o (P). Su modo de manejo lo muestra el siguiente
ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200, se teclear: 200 * 5% y se mostrar como resultado: 10. Si inmediatamente despus de
ejecutar una operacin de porcentaje se pulsa (+) o (-), se efecta la suma o resta al nmero original al que se le hall el tanto por
ciento del valor correspondiente al porcentaje. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se pulsa (+), efectuar: 200 + 10 = 210.
Las teclas utilizables son:

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1234567890
+-*/%
<ENTER>
,.
C
QWE
F

Dgitos decimales del teclado.


Acciones de operacin.
Peticin de resultado.
Separador de la parte decimal.
Para borrar la lnea de entrada, ms la operacin en activo, respectivamente.
Cierra la calculadora y devuelve el nmero al lugar activo de la pantalla. Sin decimales, con dos decimales, y
todos los decimales, respectivamente.
Calcula el N.I.F. de un D.N.I. introducido.

Botones:
-

Copiar: copia el valor del visor en el portapapeles.


Enviar valor: Devuelve el nmero al lugar activo de la pantalla.

Tareas
Es un pequeo archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una denominacin que se visualiza a modo de resumen a la
izquierda de la pantalla.

Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. Puede asignarlas a clientes, agentes y
proveedores y configurar el programa para que avise al usuario de la tarea al seleccionar el cliente, proveedor o agente al que la
tarea est asignada.
Podr desde la barra de botones superior exportar las tareas pendientes al calendario Microsoft Office Outlook.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.
Configuracin de tareas pendientes

En esta opcin podr configurar si desea que el programa le avise sobre tareas pendientes al entrar en la ficha del cliente,
proveedor o agente comercial.
Tambin podr configurar avisos a mostrar en la creacin de documentos de venta y de compra, as por ejemplo, al realizar una
venta y seleccionar un cliente con una tarea asignada el programa le mostrar un mensaje con el contenido de dicha tarea.
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Calendario
Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los das entre el rango de aos 1900 y 2100.

Tambin indica la fecha actual, teniendo en cuenta que sta es la que tiene actualmente el sistema, por lo que si no coincide con la
realidad, se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada.
La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario, despus puede moverse en el tiempo con el teclado o
ratn.
Un doble clic o la pulsacin de la tecla ENTER aceptan la fecha seleccionada.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.

Agenda diaria
Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada.

Tambin puede ir a los das activos, (das con alguna nota escrita), pulsando la fecha en la columna derecha.
Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes combinaciones de teclas.
Combinaciones de teclas:
Ctrl+RePag
Alt+RePag
RePag
Inicio
AvPag
Alt+AvPag

Retrocede un ao.
Retrocede un mes.
Retrocede un da.
Ir al da de hoy.
Avanza un da.
Avanza un mes.

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Ctrl+AvPag
Ctrl+C
Ctrl+I
Ctrl+H

Avanza un ao.
Muestra el calendario.
Ir a un da.
Ir al da de hoy.

Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.
Opcin Ir al da
Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese da.
Puede acceder a esta opcin desde el men superior o utilizando la combinacin de teclas [Ctrl+I].
Opcin Calendario
Muestra un calendario en pantalla.
Puede moverse en el mismo a travs de los cuadros desplegables o con el ratn.
Si hace doble clic sobre un da o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionar como activo para la agenda.

Agenda
Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabtico fichas de contactos con los siguientes
datos:

Cdigo
CIF/NIF
Nombre
Domicilio
Cdigo Postal
Poblacin
Provincia
Pas
Telfono particular
Telfono oficina
Fax
Mvil
E-mail
Nombre de la empresa
Tipo de contacto
Observaciones

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Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa pulsando el atajo de teclado.

Alarma
GestorSOL incorpora una alarma programable que podremos utilizar como recordatorio de citas, llamadas Basta con indicar la
hora, la fecha y el texto y el programa nos avisar cuando llegue el momento indicado. Esta alarma slo est activa mientras el
programa se encuentra en ejecucin, si la hora de la alarma llega mientras el programa est cerrado no se le mostrar ningn aviso
de alarma.

Una vez que aparezca la ventana de alarma, usted podr:


Descartar la alarma, dando el aviso por terminado o Posponer la alarma en el intervalo de tiempo indicado.

ltimas noticias
Desde este icono, se abrir un panel con las ltimas noticias que ocurren en nuestra sociedad.

Word
Desde este icono podr acceder al programa Microsoft Office Word instalado en su equipo.

Excel
Desde este icono podr acceder al programa Microsoft Office Excel instalado en su equipo.

OpenOffice.org Writer
Desde este icono podr acceder al programa OpenOffice Writer instalado en su equipo.

OpenOffice.org Calc
Desde este icono podr acceder al programa OpenOffice Calc instalado en su equipo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Grupo SMS

Usted puede a travs de este servicio, enviar de forma automtica desde varias opciones de GestorSOL, mensajes a mviles por
SMS.
Este servicio NO ES GRATUITO, y est disponible slo para los Usuarios Registrados del programa.
GestorSOL utiliza la pasarela MENSARIO de envo SMS desarrollada ntegramente por la empresa XILON Solutions, S.L., que le
permitir el envo de SMS a cualquier lugar del mundo.
El coste de envo se mide en crditos, y depender del lugar de destino del SMS, as como los servicios aadidos que desee en el
mensaje enviado.
Si desea utilizar este servicio, debe seguir los siguientes pasos.
Tenga en cuenta el requerimiento de ser usuario registrado en cualquiera de las modalidades.
Solicite su alta en el men UTILIDADES, SMS, CUENTAS DE USUARIO, o a travs de la zona restringida de nuestra web.
Espere a recibir el e-mail de confirmacin de alta y configuracin del servicio.
Configure esta opcin en el men UTILIDADES, SMS, CONFIGURACIONES.
Compre los crditos que desee desde el men UTILIDADES, SMS, o a travs de la zona restringida de nuestra web.
En la ventana de envo de SMS siempre dispondr del saldo en crditos disponibles en el momento.
Si desea alguna aclaracin, pngase en contacto con nosotros en el telfono 902 151289 o en el e-mail de soporte:
tecnico@gestorsol.com.

Enviar
Desde esta opcin es posible realizar el envo de SMS desde GestorSOL.
Tambin es posible acceder al envo de mensajes a mvil desde la barra superior de las principales opciones del programa, como
son los ficheros de clientes, proveedores, agentes comerciales, agenda de contactos y los documentos tanto de ventas como de
compras. Siendo posible desde todos estos ficheros realizar una seleccin mltiple en la rejilla de datos para realizar el envo a
todos los destinatarios seleccionados.

Informacin de envo

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Destinatario/s, debe indicar l o los distintos destinatarios del mensaje, puede indicar tantos destinatarios como desee
separando cada nmero de telfono por ;.

Texto del mensaje, indique aqu el texto del mensaje. Pulsando la tecla de funcin F1 podr acceder al fichero de
borradores de mensajes y utilizar como base para el texto cualquiera de stos.

Opciones

Remitente del mensaje, Podr personalizar el remitente del SMS, este ser independiente del configurado y se utilizara
solo para el SMS enviado.
Envo retardado, es posible indicar la fecha y hora deseadas para el envo. El envo desde GestorSOL deber ser realizado
como si se tratara de un mensaje normal pero ste no ser enviado a los destinatarios hasta la fecha y hora indicadas.
Fecha y hora para el envo, introduzca los datos pertinentes.

Descripcin interna

Descripcin interna del envi, puede indicar en este apartado, si lo desea, un texto a modo de explicacin del motivo del
envo del mensaje.
Cdigo SMS en la plataforma, indique el cdigo proporcionado por la plataforma.

Estado de la conexin y coste del envo actual

Crdito disponible, en la barra inferior de esta ventana podr visualizar en todo momento el nmero de crditos
disponibles en su cuenta, as como el coste que supondr el envo actual.
Coste del envo, le indica el coste del envo que se est realizando.

Botn Recarga de crditos

Desde este botn acceder a la zona de compra de crditos para envos de SMS disponible en nuestra pgina web, es
imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la compra de crditos.

Registro
Desde este fichero tendr acceso a todos los mensajes enviados desde el programa, indicndole al usuario la fecha y la hora del
envo, el/los destinatarios del mismo, la descripcin interna, el usuario de GestorSOL que realiz el envo as como el estado del
mismo.

Tambin es posible desde la barra de botones superior acceder al envo de un nuevo mensaje, as como reenviar alguno de los
mensajes existentes o acceder a la visualizacin de la ficha completa del envo.
Podr visualizar de forma independiente con un solo clic los mensajes enviados de forma manual, los enviados a clientes (envos
realizados directamente desde el fichero de clientes o desde los documentos de ventas), los envos a proveedores (realizados
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

directamente desde el fichero de proveedores o desde los documentos de compras) y los envos realizados a travs del fichero de
agentes comerciales y la agenda de contactos.

Borradores
En este fichero podr crear distintos borradores de mensaje, que podrn ser utilizados desde la ventana de envo de SMS como
base del texto del mensaje.

Cuenta de usuario
Solicitar cuenta de usuario
Para solicitar el alta en el servicio de envo de SMS desde GestorSOL, es necesario ser usuario registrado de nuestro programa.
Debe indicar en este formulario su cdigo de usuario y contrasea web, as como el titular del registro.

Configuracin del servicio SMS


Una vez que haya solicitado una cuenta de usuario y su solicitud haya sido procesada y aceptada por nuestro departamento de
atencin al cliente, el siguiente paso que deber realizar para poder realizar el envo de mensajes a mvil desde GestorSOL, ser
indicar aqu la configuracin que le haya sido indicada por el personal de nuestra empresa.

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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Los datos a configurar son los siguientes:


Usuario y contrasea: Necesarias para poder realizar el envo de SMS.
N de serie: Indique aqu el nmero de serie proporcionado por la plataforma.
Remitente: Indique un remitente personalizado (hasta 11 caracteres) que se le mostrar al destinatario en los mensajes en los que
sea activada esta opcin.
Almacenar el texto del contenido de los mensajes enviados, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la intimidad de los usuarios
de este servicio, ser posible indicar a GestorSOL que no almacene en la base de datos el contenido del mensaje enviado, ste se
almacenar en el registro de envos sin este texto.

Grupo Cdigos QR
A travs de esta opcin puede generar los cdigos QR de las direcciones webs que desee.
Puede imprimir estos cdigos en su publicidad o reclamos publicitarios. Sus clientes podrn acceder a las direcciones web que
contienen de su telfono mvil, Smartphone o Tablet al capturarlos con su cmara.

Especifique la URL y el tamao para el cdigo QR. A continuacin pulsa el botn Generar.
Una vez generado, compruebe su funcionamiento.

Grupo Enlace Contable


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Aqu encontrar distintas posibilidades para poder realizar el enlace contable hacia los programas ContaSOL, EstimaSOL,
Contaplus y A3CON.

ContaSOL
Facturas entre fechas
Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad ContaSOL, generando
de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.

Rangos
-

Rango por fecha inicial/final de factura.


Rango por tipo de documento (facturas o abonos).
Rango por serie (una serie determinada, todas o varias).
Diario a traspasar.
Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento
Actualizar el fichero de clientes:

Datos fiscales
Datos de contacto
Conceptos automticos
Mensaje emergente

Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente).
Utilizar la cuenta de devolucin en abonos.
Volver a traspasar los documentos ya traspasados. Marcando esta opcin se volvern a traspasar a contabilidad las
facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante marcarla en caso de hacer modificaciones o
eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.
Libro de IVA donde traspasar.
Indique si las facturas negativas se traspasan con signo positivo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Facturas entre nmeros


Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad ContaSOL,
generando de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.

Rangos
-

Rango por nmero inicial/final de factura.


Rango por tipo de documento (facturas o abonos).
Rango por serie (una serie determinada, todas o varias)
Diario a traspasar
Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento
Actualizar el fichero de clientes:

Datos fiscales
Datos de contacto
Conceptos automticos
Mensaje emergente

Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente).
Utilizar la cuenta de devolucin en abonos.
Volver a traspasar los documentos ya traspasados. Marcando esta opcin se volvern a traspasar a contabilidad las
facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante marcarla en caso de hacer modificaciones o
eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.
Libro de IVA donde traspasar.
Indique si las facturas negativas se traspasan con signo positivo.

Cobros de facturas
Este proceso traspasar los cobros de facturas al programa enlazado de contabilidad ContaSOL, teniendo en cuenta los rangos
indicados.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Rangos
-

Rango por fecha de cobro de factura inicial/final.


Tipo a traspasar.
Indicacin del ejercicio contable (ao) al que se traspasar.
Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL).
Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente).
Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento.
Excluir los cobros de la siguiente contrapartida.
Volver a traspasar los cobros traspasados. Marcando esta opcin se volvern a traspasar a contabilidad los cobros ya
traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante marcarla en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.

Remesas
Esta opcin realiza el traspaso de las remesas al programa de contabilidad ContaSOL, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Rangos
-

Rango por cdigo de remesa.


Fecha de cargo de la remesa.
Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin
del traspaso a ContaSOL. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la remesa ser traspasada.
Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL).
Concepto base del apunte.
No volver a traspasar las remesas traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las
remesas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o
eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.

Facturas recibidas entre fechas


Esta opcin realiza el traspaso de las facturas recibidas al programa de contabilidad ContaSOL, teniendo en cuenta los rangos y
opciones indicadas.

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Rangos
-

Rango por fecha de factura recibida inicial/final.


Documento a traspasar (facturas recibidas, devoluciones)
Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada, todas o varias)
Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL).

Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor).
Actualizar el fichero de proveedores:

Datos fiscales
Datos de contacto
Conceptos automticos
Mensaje emergente

Acumular IVA a Compras/Gastos.


Utilizar cuenta de devolucin en abonos.
Sustituir en el concepto el cdigo de factura recibida por el nmero del documento.
Utilizar el cdigo de la factura como nmero de documento.
Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias.
Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en
contabilidad.

Facturas recibidas entre nmeros


Esta opcin realiza el traspaso de las facturas recibidas al programa de contabilidad ContaSOL, teniendo en cuenta los rangos y
opciones indicadas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Rangos
-

Rango por nmero de factura recibida inicial/final.


Documento a traspasar (facturas recibidas, devoluciones)
Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada, todas o varias)
Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL)
Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor).
Actualizar el fichero de proveedores:

Datos fiscales
Datos de contacto
Conceptos automticos
Mensaje emergente

Acumular IVA a Compras/Gastos.


Utilizar cuenta de devolucin en abonos.
Sustituir en el concepto el cdigo de factura recibida por el nmero del documento.
Utilizar el cdigo de la factura como el nmero del documento.
Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias.
Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en
contabilidad.

Pagos de facturas recibidas


Esta opcin realiza el traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de los pagos de facturas recibidas, teniendo en cuenta los
rangos indicados.

Rangos

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Rango por fecha de pago inicial/final


Tipo a traspasar.
Indicacin del ejercicio contable (ao) al que se traspasar.
Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL)
Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor).
Utilizar el cdigo externo de factura recibida en el concepto, se utilizar en el concepto del apunte el cdigo de factura
proporcionada por el proveedor.
Excluir los pagos de la siguiente contrapartida.
Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los pagos de
facturas ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
asientos en contabilidad.

Pagars
A travs de esta opcin puede traspasar los pagars emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efectos a pagar de
ContaSOL.

Rangos
-

Rango por fecha inicial/final.


Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin
del traspaso a ContaSOL. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que el pagar ser traspasado.
Estado del efecto pagars traspasados, quedarn en ContaSOL en el estado que indique en el momento del enlace.
Volver a traspasar los pagars traspasados: Marcando esta opcin se volvern a traspasar a contabilidad los pagars ya
traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante marcarla en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.

Transferencias
Desde esta opcin puede realizar el traspaso a ContaSOL, de las transferencias introducidas en el programa, teniendo en cuenta los
rangos indicados.

Rangos
-

Rango por cdigo de transferencia.


Indique la fecha de cargo de la transferencia.
Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin
del traspaso a ContaSOL. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia ser traspasada.
Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL).
No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las

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transferencias ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o
eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.

Actualizacin de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347


Desde esta opcin podr actualizar las cantidades cobradas y pagadas en efectivo, declarables en el modelo 347. Para el correcto
funcionamiento de esta opcin es necesario que, como paso previo, se realice en ContaSOL la generacin de perceptores del
modelo 347.
Puede indicar la fecha de inicio / fin de los cobros y pagos a traspasar, los tipos de facturas a traspasar y el ejercicio de destino en
ContaSOL. Asimismo podr crear los NIF que no existan actualmente en el modelo 347.

Rangos
-

Rango por fecha de cobro inicial/final.


Tipo de facturas a traspasar.
Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin
del traspaso a ContaSOL. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia ser traspasada.
Acumular los cobros a traspasar al importe ya consignado en los datos del modelo 347.
Crear nuevos registros de NIF que no existan actualmente en el modelo 347.

Ficheros de clientes
Esta opcin realiza el traspaso de la ficha del cliente al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicar
cdigo de cliente inicial/final. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados.

Rangos
-

Primer cliente y ltimo cliente a traspasar.


Datos que se actualizarn. Active que datos necesita actualizar:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto


Conceptos automticos

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Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin)


Mensaje emergente

Fichero de proveedores
Esta opcin realiza el traspaso de la ficha del proveedor al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicar
cdigo de proveedor inicial/final. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos
traspasados.

Rangos
-

Primer proveedor y ltimo proveedor a traspasar.


Datos que se actualizarn. Active que datos necesita actualizar:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto


Conceptos automticos
Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin)
Mensaje emergente

Instalacin
En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad.
General
En esta solapa se indicar la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el cdigo de la empresa y el ejercicio (ao).

Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos de ContaSOL.


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El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida:


No desglosar ventas: El programa generar el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras.
Desglosar por familia: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas o compras como familias diferentes haya en la
factura. La cuenta de ventas y compras la tomar de la ficha de la familia.
Desglosar por artculo: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas o compras como artculos diferentes haya en la
factura. La cuenta de ventas y compras la tomar de la ficha del artculo.
El proceso permite apuntar en el libro de IVA los distintos registros generados por las facturas traspasadas, tambin es posible
registrar los efectos comerciales a cobrar/pagar, derivados de los vencimientos de las facturas.
Ventas y Compras
En estas solapas le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a ContaSOL, tambin puede definir el
concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad.

Chequeo de cuentas
En esta solapa, puede realizar un chequeo de la estructura de los niveles de cuentas informadas en artculos, servicios,
proveedores, y contrapartidas de cobros/ pagos con la definicin que se tiene configurada en la instalacin del enlace.

EstimaSOL
Facturas entre fechas

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Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado EstimaSOL.

Rangos
-

Rango por fecha inicial/final de factura.


Rango por tipo de documento (facturas o abonos).
Rango por serie (una serie determinada, todas o varias).
Traspasar a la actividad. Seleccione la actividad a la cual traspasar.
Traspasar el tipo de ingreso. Seleccione el tipo de ingreso a traspasar.
Incluir informacin de la serie del documento en el identificador de la factura. Serie o denominacin.
Actualizar el fichero de clientes:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto.


Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin...).

Volver a traspasar los documentos ya traspasados. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a EstimaSOL las facturas
ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de datos en
EstimaSOL.

Facturas entre nmeros


Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado EstimaSOL.

Rangos
-

Rango por nmero inicial/final de factura.


Rango por tipo de documento (facturas o abonos).
Rango por serie (una serie determinada, todas o varias).
Traspasar a la actividad. Seleccione la actividad a la cual traspasar.

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Traspasar el tipo de ingreso. Seleccione el tipo de ingreso a traspasar.


Incluir informacin de la serie del documento en el identificador de la factura. Serie o denominacin.
Actualizar el fichero de clientes:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto.


Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin).

Volver a traspasar los documentos ya traspasados. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a EstimaSOL las facturas
ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de datos en
EstimaSOL.

Cobros de facturas
Este proceso traspasar los cobros de facturas al programa enlazado EstimaSOL, segn los rangos indicados.
Ha de tener en cuenta que debe realizar el traspaso de facturas previamente ya que en caso contrario, estos cobros no se reflejarn
en el programa EstimaSOL.

Rangos
-

Rango por fecha de cobro de factura inicial/final.


Tipo a traspasar.
Indicacin al ejercicio de EstimaSOL (ao) al que se traspasar.
Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse los cobros ya traspasados con
anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de datos en EstimaSOL.

Facturas recibidas entre fechas


Este proceso traspasar las facturas recibidas entre un rango de fechas al programa enlazado EstimaSOL.

Rangos
-

Rango por fecha inicial/final de factura recibida.


Rango por tipo de documento (factura recibida y devolucin).
Rango por serie (una serie determinada, todas o varias).

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Traspasar a la actividad. Seleccione la actividad a la cual traspasar.


Traspasar el tipo de gasto. Seleccione el tipo de gasto a traspasar.
Actualizar el fichero de proveedores:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto.


Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin...).

Sustituir en la identificacin el cdigo de factura recibida por el nmero de documento.


Registrar cuota de IVA en adquisiciones intracomunitarias.
Volver a traspasar los documentos ya traspasados. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a EstimaSOL las facturas
recibidas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
datos en EstimaSOL.

Facturas recibidas entre nmeros


Este proceso traspasar las facturas recibidas entre un rango de nmeros al programa enlazado EstimaSOL.

Rangos
-

Rango por nmero inicial/final de factura recibida.


Rango por tipo de documento (factura recibida y devolucin).
Rango por serie (una serie determinada, todas o varias).
Traspasar a la actividad. Seleccione la actividad a la cual traspasar.
Traspasar el tipo de gasto. Seleccione el tipo de gasto a traspasar.
Actualizar el fichero de proveedores:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto.


Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin...).

Sustituir en la identificacin el cdigo de factura recibida por el nmero de documento.


Registrar cuota de IVA en adquisiciones intracomunitarias.
Volver a traspasar los documentos ya traspasados. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a EstimaSOL las facturas
recibidas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
datos en EstimaSOL.

Pagos de facturas recibidas


Este proceso traspasar los pagos de facturas recibidas al programa enlazado EstimaSOL, segn los rangos indicados.
Ha de tener en cuenta que debe realizar el traspaso de facturas recibidas previamente ya que en caso contrario, estos pagos no se
reflejarn en el programa EstimaSOL.

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Rangos
-

Rango por fecha de pago de factura inicial/final.


Tipo a traspasar.
Indicacin al ejercicio de EstimaSOL (ao) al que se traspasar.
Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse los pagos ya traspasados con
anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de datos en EstimaSOL.

Gastos
Esta proceso, traspasar los gastos al programa enlazado EstimaSOL.
Rangos
-

Especifique el rango de nmeros a realizar el traspaso.


Traspasar a la actividad. Seleccione la actividad a la cual traspasar.
Actualizar el fichero de proveedores:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto.


Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin...).

Volver a traspasar los gastos ya traspasados. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a EstimaSOL los gastos ya
traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de datos en
EstimaSOL.

Fichero de clientes
Esta opcin realiza el traspaso de la ficha de cliente al programa enlazado EstimaSOL, para ello simplemente se le indicar cdigo
de cliente inicial/final. Si ya existiese la ficha del cliente, se sustituir por los nuevos datos traspasados.

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Rangos
-

Primer cliente y ltimo cliente a traspasar.


Datos que se actualizarn. Active que datos necesita actualizar:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto


Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin)

Fichero de proveedores
Esta opcin realiza el traspaso de la ficha del proveedor al programa enlazado EstimaSOL, para ello simplemente se le indicar
cdigo de proveedor inicial/final. Si ya existiese la ficha del proveedor, se sustituir por los nuevos datos traspasados.

Rangos
-

Primer proveedor y ltimo proveedor a traspasar.


Datos que se actualizarn. Active que datos necesita actualizar:

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto


Datos de contacto (domicilio, cdigo postal, poblacin)

Instalacin
En esta opcin se configurar los parmetros para realizar correctamente el traspaso a EstimaSOL.
General
En esta solapa se indicar la ruta exacta en la que se encuentra los datos de EstimaSOL, el cdigo de la empresa y el ejercicio (ao).

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Contaplus
Facturas entre fechas
Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad Contaplus.

Rangos
-

Rango por fecha inicial/final de factura.


Rango por tipo de documento (Facturas).
Rango por serie
Incluir el n de serie en el concepto del asiento
Volver a traspasar facturas traspasadas. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a Contaplus las facturas ya
traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de datos en
Contaplus.

Facturas entre nmeros


Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad Contaplus.

Rangos
-

Rango por nmero inicial/final de factura.


Rango por tipo de documento (Facturas).
Rango por serie
Incluir el n de serie en el concepto del asiento
Volver a traspasar facturas traspasadas. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a Contaplus las facturas ya
traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de datos en
Contaplus.

Cobros de facturas
Este proceso traspasar los cobros de facturas al programa enlazado de contabilidad Contaplus, teniendo en cuenta los rangos
indicados.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Rangos
-

Rango por fecha de cobro de factura inicial/final.


Tipo a traspasar.
Volver a traspasar los cobros traspasados. Marcando esta opcin se volvern a traspasar a contabilidad los cobros ya
traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante marcarla en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.

Facturas recibidas
Este proceso traspasar las facturas recibidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad Contaplus.

Rangos
-

Rango por fecha inicial/final de factura.


Rango por serie.
Volver a traspasar las facturas recibidas ya traspasadas. Marcando esta opcin volvern a traspasarse a Contaplus las
facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
datos en Contaplus.

Pagos de facturas recibidas


Este proceso traspasar los pagos de facturas al programa enlazado de contabilidad Contaplus, teniendo en cuenta los rangos
indicados.

Rangos
-

Rango por fecha de pago de factura inicial/final.


Volver a traspasar los pagos traspasados. Marcando esta opcin se volvern a traspasar a contabilidad los pagos ya
traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante marcarla en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Instalacin
En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad (Contaplus).
General
En esta solapa se indicar la ruta exacta en la que se almacenarn los ficheros de enlace con Contaplus, el cdigo de la empresa y el
ejercicio (ao).
Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos para los diferentes niveles de las cuentas.

El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida:


No desglosar ventas: El programa generar el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras.
Desglosar por familia: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas o compras como familias diferentes haya en la
factura. La cuenta de ventas y de compras la tomar de la ficha de la familia.
Desglosar por artculo: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas o compras como artculos diferentes haya en la
factura. La cuenta de ventas y compras la tomar de la ficha del artculo.
Ventas y Compras
En estas solapas le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a Contaplus, tambin puede definir el
concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad.

A3CON
Traspasar datos
Este proceso traspasar los datos entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad A3CON, generando de forma
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

automtica el asiento correspondiente.

Facturas
Rangos
-

Rango por fecha inicial/final de factura.


Rango por tipo de documento (1 9).
Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en
contabilidad.

Facturas recibidas
Rangos
-

Rango por fecha inicial/final de factura recibida.


Rango por tipo de documento (1 9).
Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en
contabilidad.

Cobros de facturas
Rangos
-

Rango por fecha de cobro de factura inicial/final.


Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los cobros ya
traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en
contabilidad.

Pagos de facturas
Rangos
-

Rango por fecha de pago inicial/final


Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los pagos de
facturas ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
asientos en contabilidad.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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293

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Fichero de clientes
A travs de esta opcin se proceder al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente
se le indicar cdigo de cliente inicial/final. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos
traspasados.

Fichero de proveedores
A travs de esta opcin se proceder al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad, para ello
simplemente se le indicar cdigo de proveedor inicial/final. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad, se sustituir por
los nuevos datos traspasados.

Instalacin
En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad (A3CON).

General
En esta solapa se indicar la ruta exacta en la que se almacenarn los ficheros de enlace con A3CON, el cdigo de la empresa y el
ejercicio (ao).
Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos para los diferentes niveles de las cuentas.
Ventas y compras
En estas solapas se le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a A3CON.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Grupo Importaciones
Archivos
Importar datos desde Excel o Calc
Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato Excel o Calc .
Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar indicando el directorio en el que se encuentran dichos ficheros.
El programa le informar de los errores localizados en los ficheros a traspasar tanto sea por un tipo de dato incorrecto, por superar
el tamao del campo, registros que no se pueden importar Se da la posibilidad de comprobar previamente los ficheros, de esta
forma se podrn corregir los errores antes de proceder con su importacin definitiva al programa.

Haga un clic en el botn Descargar documentacin tcnica sobre importacin para poder descargar el documento con la
estructura necesaria para la importacin de ficheros Excel o Calc . Tambin, puede localizarla en la zona de descargas de nuestra
web o solicitarla telefnicamente a nuestra empresa o a travs de un correo electrnico a la direccin: info@sdelsol.com.

Importar datos desde archivos ASCII


Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato ASCII.
Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar indicando el directorio donde se encuentran dichos ficheros.
Haga un clic en el botn Descargar documentacin tcnica sobre importacin para poder descargar el documento con la
estructura necesaria para la importacin de ficheros ASCII. Tambin, puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o
solicitarla telefnicamente a nuestra empresa o a travs de un correo electrnico a la direccin: info@sdelsol.com.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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295

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Utilidades

Facturaplus
Este proceso importa informacin desde el programa Facturaplus (marca registrada de SP Editores).
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen clientes,
proveedores, artculos, etc., en la gestin, estos se sustituirn por los importados por este proceso si tuviesen el mismo cdigo
identificativo.

Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su cdigo (reducido a 5 dgitos), o reenumerarse con un cdigo
correlativo a partir del nmero 1.
Debido al riesgo de prdida de datos si tiene informacin ya grabada en esta empresa, es muy recomendable realizar una copia de
seguridad antes de proceder con la importacin.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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296

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Asistencia tcnica

Asistencia tcnica

Las opciones de esta solapa se encuentran divididas en 4 grupos:


-

Videos
Primeros pasos
sdelsol.com
Servicios para Usuarios Registrados

Videos
Esencial
Este icono enlaza automticamente con la pgina web en la que se encuentran los videos esenciales del programa.

Novedades
Este icono enlaza con la pgina web en la que se encuentran las novedades de la nueva versin.

Primeros pasos
Ver documento
Mediante este icono se puede visualizar el documento en formato .PDF de los primeros pasos de GestorSOL.

Sdelsol.com
Desde este icono acceders a diferentes opciones de ayuda:
-

Zona privada de cliente


GestorSOL.com
Contacto
Comprobar versin

Servicios para usuarios registrados

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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297

GestorSOL 2015 E.V. | Solapa Asistencia tcnica

Alta de registro
Al pulsar este icono el programa te redirigir a la pgina de registro de usuario.

Centro de Soporte On-Line


A travs de este icono puede realizar bsquedas en el Centro de Soporte On-Line. La ventana que se muestra es la siguiente:

Datos Usuario
Desde esta opcin se pueden visualizar los datos de usuario registrado introducidos en GestorSOL. La ventana que se muestra es la
siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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GestorSOL 2015 E.V. | ndice

ndice
Contenido
GESTIN COMERCIAL ORIENTADA A ......................................................................................... 1
SERVICIOS ................................................................................................................................. 1
Manual de Usuario .................................................................................................................... 1
Licencia de uso del programa..................................................................................................... 2
Iniciar la sesin con el programa ................................................................................................ 3
Usuarios ..............................................................................................................................................4
Men Informacin de GestorSOL .........................................................................................................4
Definicin de pantalla ..........................................................................................................................5
Botn/Men de Sistema ............................................................................................................................................. 5
Botn Opciones de GestorSOL .................................................................................................................................... 5
Barra de accesos rpidos ............................................................................................................................................. 6
Men de Cintas ........................................................................................................................................................... 6
Barra de estado ........................................................................................................................................................... 7
Botn Ayuda ................................................................................................................................................................ 7

Botn/Men de Sistema ............................................................................................................ 8


ltimas empresas abiertas ...................................................................................................................8
Abrir una empresa existente ................................................................................................................8
Nueva empresa ...................................................................................................................................9
Nueva empresa desde Facturaplus .................................................................................................. 11
Archivo de empresas ......................................................................................................................... 12
Nueva empresa ......................................................................................................................................................... 12
Modificacin de empresa .......................................................................................................................................... 14
Cambio de cdigo de empresa .................................................................................................................................. 14
Borrado de empresa .................................................................................................................................................. 15
Traspaso de datos de la empresa .............................................................................................................................. 15
Listado de empresas .................................................................................................................................................. 15
Duplicar empresa ...................................................................................................................................................... 16
Chequeo del archivo de empresas ............................................................................................................................ 16
Apertura del siguiente ejercicio ................................................................................................................................ 16
Cerrar la sesin con la empresa ................................................................................................................................ 17

Seguridad .......................................................................................................................................... 17
Copia de seguridad .................................................................................................................................................... 17
Restaurar copia de seguridad .................................................................................................................................... 19
Asistente de copias de seguridad desasistidas .......................................................................................................... 19
Chequeo de bases de datos ...................................................................................................................................... 20

Informacin de GestorSOL ................................................................................................................. 20


Solicitar asistencia tcnica......................................................................................................................................... 20
GestorSOL en la web ................................................................................................................................................. 20
Registro de usuario ................................................................................................................................................... 20
Acceso a la zona restringida ...................................................................................................................................... 21
Envo de sugerencias ................................................................................................................................................. 21
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GestorSOL 2015 E.V. | ndice

Envo de incidencias .................................................................................................................................................. 22


Licencia de uso .......................................................................................................................................................... 23

Actualizaciones automticas .............................................................................................................. 23


Asistente de actualizaciones ..................................................................................................................................... 23
Bsqueda automtica de actualizaciones ................................................................................................................. 24
Acerca de GestorSOL ................................................................................................................................................. 24

Botn opciones de GestorSOL ................................................................................................... 25


Ubicaciones ....................................................................................................................................... 25
Usuarios ............................................................................................................................................ 26
Ejecucin ........................................................................................................................................... 28
Notificaciones.................................................................................................................................... 29
Configuracin regional y de idioma .................................................................................................... 29
Divisas............................................................................................................................................... 29
Abreviaturas...................................................................................................................................... 30
Cdigos Postales ................................................................................................................................ 30
Entidades bancarias ........................................................................................................................... 31
Diseos de documentos ..................................................................................................................... 31
Diseos de Impresin ................................................................................................................................................ 31
Botones Exportar e Importar modelos de impresin ................................................................................................ 36
Configuracin para impresin de agujas ................................................................................................................... 36

Correo electrnico ............................................................................................................................. 37


Apariencia ......................................................................................................................................... 38
Configuracin de impresoras.............................................................................................................. 38
Opciones de impresin ...................................................................................................................... 39
Cdigos 1kB ....................................................................................................................................... 40

Solapa Gestin ......................................................................................................................... 42


Ventas ............................................................................................................................................... 42
Presupuestos ............................................................................................................................................................. 42
Pedidos de clientes .................................................................................................................................................... 52
Facturas ..................................................................................................................................................................... 60
Generacin peridica ................................................................................................................................................ 73
Abonos ...................................................................................................................................................................... 74

Compras ............................................................................................................................................ 83
Facturas recibidas...................................................................................................................................................... 83
Devoluciones ............................................................................................................................................................. 92
Gastos ........................................................................................................................................................................ 99

Administracin ................................................................................................................................ 105


Cobros ..................................................................................................................................................................... 105
Recibos .................................................................................................................................................................... 111
Remesas .................................................................................................................................................................. 115
Pagos ....................................................................................................................................................................... 120
Transferencias ......................................................................................................................................................... 125
Previsin cobros/pagos ........................................................................................................................................... 127
Caja .......................................................................................................................................................................... 128
Liquidacin de agentes comerciales ........................................................................................................................ 130

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Solapa Empresa ...................................................................................................................... 135


Ficheros .......................................................................................................................................... 135
Clientes .................................................................................................................................................................... 135
Proveedores ............................................................................................................................................................ 149
Artculos .................................................................................................................................................................. 157
Servicios................................................................................................................................................................... 169
Agentes.................................................................................................................................................................... 175
Auxiliares ................................................................................................................................................................. 177

Configuracin .................................................................................................................................. 181


Empresa ................................................................................................................................................................... 181
IVA/Retenciones ...................................................................................................................................................... 184
Personal ................................................................................................................................................................... 185
Bancos ..................................................................................................................................................................... 186

Solapa Informes ..................................................................................................................... 188


Grupo Ventas .................................................................................................................................. 188
Presupuestos ........................................................................................................................................................... 188
Pedidos de clientes .................................................................................................................................................. 189
Facturas ................................................................................................................................................................... 191
Abonos .................................................................................................................................................................... 195

Grupo Compras ............................................................................................................................... 197


Facturas Recibidas ................................................................................................................................................... 197
Devoluciones ........................................................................................................................................................... 200
Gastos ...................................................................................................................................................................... 201

Grupo Administracin...................................................................................................................... 202


Cobros ..................................................................................................................................................................... 202
Pagos ....................................................................................................................................................................... 215
Caja .......................................................................................................................................................................... 224

Grupo Empresa................................................................................................................................ 226


Clientes .................................................................................................................................................................... 226
Ficheros ................................................................................................................................................................... 229

Grupo Rentabilidad ......................................................................................................................... 240


Rentabilidad / Analticos ......................................................................................................................................... 240
Consumos ................................................................................................................................................................ 249

Grupo Auxiliar ................................................................................................................................. 255


Diseador ................................................................................................................................................................ 255
Etiquetas.................................................................................................................................................................. 259
Sobres ...................................................................................................................................................................... 264

Solapa Utilidades ................................................................................................................... 267


Grupo Utilidades ............................................................................................................................. 267
Calculadora .............................................................................................................................................................. 267
Tareas ...................................................................................................................................................................... 268
Calendario ............................................................................................................................................................... 269
Agenda diaria .......................................................................................................................................................... 269
Agenda .................................................................................................................................................................... 270
Alarma ..................................................................................................................................................................... 271
ltimas noticias ....................................................................................................................................................... 271
Word ..................................................................................................................................................................... 271
Excel ..................................................................................................................................................................... 271
OpenOffice.org Writer .......................................................................................................................................... 271
OpenOffice.org Calc ............................................................................................................................................. 271

Grupo SMS ...................................................................................................................................... 272


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Enviar....................................................................................................................................................................... 272
Registro ................................................................................................................................................................... 273
Borradores ............................................................................................................................................................... 274
Cuenta de usuario ................................................................................................................................................... 274
Configuracin del servicio SMS ............................................................................................................................... 274

Grupo Cdigos QR ........................................................................................................................... 275


Grupo Enlace Contable .................................................................................................................... 275
ContaSOL ................................................................................................................................................................. 276
EstimaSOL ................................................................................................................................................................ 284
Contaplus .............................................................................................................................................................. 290
A3CON .................................................................................................................................................................. 292

Grupo Importaciones ....................................................................................................................... 295


Archivos ................................................................................................................................................................... 295

Asistencia tcnica ................................................................................................................... 297


Videos ............................................................................................................................................. 297
Esencial .................................................................................................................................................................... 297
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