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SEGURIDAD INDUSTRIAL
DIPLOMADO
SEGURIDAD INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO & SEMINARIOS CONSULTING
MODULO III
INFORMACIONES PRACTICAS
ESTANDARES Y
DOCUMENTACION
DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MODULO
III
Introduccin
Realizada la identificacin de Peligros y
Evaluacin de riesgos (IPER) se deben
proponer medidas preventivas para
eliminar o controlar dichos peligros.
Una medida de control administrativo
es la elaboracin de Estndares y
procedimientos de trabajo, tendientes
a planificar de forma segura la tarea a
realizar, esperando la secuencia
identificada nos ayude a tener un
trabajo seguro.
Introduccin
Segn el marco normativo, para
implementar el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo se
establecen los siguientes aspectos:
- La Poltica
- La Organizacin (Comit de SST)
- Planificacin
y
Aplicacin
(Identificacin
de
peligros
y
evaluacin de riesgos)
- Documentacin y Control de Registros
de Accidentes y Enfermedades
Ocupacionales (Registros)
- Evaluacin del SGSST.
Introduccin
SGSST basado en (OHSAS 18001:07)
Introduccin
SGSST basado en (Ley 29783 SST, D.S.005-2012-TR)
Que es un Estndar ?
Quees
esun
unEstndar
Estndar??
Que
Un Estndar es el peso, medida o patrn que le damos a
un proceso que puede ser auditado.
lo
referenciales).
Tipos de estndar ?
Los Estandares pueden ser de muchos tipos:
Operacionales
Administrativos
EPP
Controles de Ingeniera
Almacenes Generales
Procesamiento de Informacin, ETC
La norma usualmente es de Ingeniera, administrativa
u operacional
ESTANDARES REFERENCIALES
Ley 29783
DS 005-2012-TR
RM 050-2013-TR Formatos referenciales anexo 2
reglamentos
sectoriales,
normas
tcnicas
nacionales
ESTANDARES MINEROS
D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en minera.
ESTANDARES
Norma G 50 Seguridad durante la construccin.
ESTANDARES OPERACIONALES
- Trabajos con Riesgo de cada
- Trabajos en reas de circulacin y accesos.
- Escaleras y andamios
- Sistema de detencin de cadas
- Trabajos con equipos de izaje
ESTNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS
- Almacenamiento y Manipuleo de Materiales
- Orden y Limpieza
- Manejo de Residuos
- Electricidad
DOCUMENTACION
DOCUMENTO
Documentacin y su medio de soporte.
PROCEDIMIENTO Y REGISTRO
Estructura Documentaria
Estructura Documentaria
BASE SISTEMA
Tipos de documentacin
4.4.4 DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Poltica
Manual
PROPSITO
OBJETIVOS,
Procedimientos
Estructurales,
Marco Regulatorio
Procedimientos
operacionales
REGISTROS
Registros
Poltica y Objetivos en
materia de Seguridad y salud
en el trabajo
Reglamento interno de SST.
IPERC
Mapa de Riesgo
Planificacin de la actividad
preventiva
Programa anual de seguridad
y salud en el Trabajo
Incluir compromiso
de mejora de
S&SO
Disponible a las
partes
interesadas
Documentada, implementada,
comunicada y mantenida
Cumplimiento de ley
y otros requisitos
normativos
Revisada
peridicamente
Poltica en SSO
MANUAL DE GESTION
Documento que enuncia la Poltica de Gestin y
describe el Sistema de Gestin de una organizacin.
Objetivo y Alcance.
Estado de revisin.
Informacin general sobre la Organizacin.
Poltica y Objetivos.
Descripcin de la Organizacin,
responsabilidades y autoridades.
Descripcin de los elementos del Sistema y
referencia a procedimientos generales.
Definiciones.
Anexos.
PROCEDIMIENTOS
Documentos que especifican la manera de realizar una
actividad.
PROCESO
SALIDA
Objeto
Responsables
Actividades
a regular
REDACCION
REVISION
APROBACION
Registros necesarios
Procedimiento
Documentado
DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO
Permiten visualizar:
Sub-procesos, actividades, pasos
Secuencia u orden en que ocurren
Interrelaciones.
TIPOS DE DIAGRAMAS
Diagrama de Flujo Funcional
Diagrama de Flujo de
Actividades
Si es necesario estudiar el
proceso en ms detalle
OPERARIO
Inicio
1 min.
ARRANCA MAQUINA
5 min. 1
3 min. 2
Procesa
REVISA CONTROLES
COLOCA TUBO
(PR-ER-03)
EJECUTA ROSCADO
10 min. 3
3 min.
OK?
NO
SI
25m
5 min.
(A DESECHO)
PR-GA-08
ESPERA MONTACARGAS
NO
10 min.
Fin
REVISA ROSCA
(PR-RR-01)
1
1
1
TUBO ALMACEN
ALMACENA TUBO
(PR-AT-02)
CONTENIDO DE UN PROCEDIMIENTO
Objetivo
Alcance
Definiciones
Documentos a consultar
Responsabilidades
Desarrollo del Procedimiento
Registros
Anexos
Qu no debe faltar?
Cdigo del Documento
Ttulo del Procedimiento
Estado de Revisin (Versin)
Responsable de la emisin
N de Hoja (preferible Hoja __ de __)
Aprobaciones
Direccin
Gerencias
Intermedias
GI
GI
MG
GI
PG
JS
Instrucciones
de Trabajo
JS
Jefaturas
de Sector
JS
JS
JS
JS
Control de Documentos
Control de Registros
Control de Registros
CONSERVACION DE REGISTROS:
-5 aos: Exmenes mdicos ocupacionales, monitoreo de agentes
fsicos, inspeccin interna y estatales, estadsticas, equipos de
seguridad, induccin, capacitacin, entrenamientos y simulacros.
-10 aos: Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos.
- 20 aos: registros de enfermedades ocupacionales.
Consideraciones para
elaborar documentos de
seguridad
PRINCIPIOS:
PREGUNTAS:
Cundo se requiere un
procedimiento escrito?
Mentira
La Gula
La Lujuria
LA MENTIRA
Las actividades no se cumplen como estn escritas
en los documentos (procedimientos, instrucciones de
trabajo)
PENITENCIA
Los
LA GULA
Escribir todas las actividades en lugar de tener un
sistema estructurado de documentos.
PENITENCIAS
Determinar
producto.
Estructurar una jerarqua de documentos
LA LUJURIA
Llenar de detalles los procedimientos
PENITENCIAS
Tener
Poltica
SSO
Un Documento
Manual
Un Documento
para cada
proceso
Un Documento
para cada
actividad
Referencia en
Manual
Procedimientos
Instrucciones
Registros
Estndares y
cdigos
Referencia en
Procedimientos
Poltica
Enunciar
propsitos
y
compromisos en relacin con el
sistema y las partes interesadas.
Procedimientos, Instructivos y
otros documentos
Fijar los procesos y el estado de
desempeo
Poner los cambios bajo control
Servir de base para la
capacitacin.
Manual de Gestin
Enunciar
polticas
y
el
compromiso de la Direccin
con el Sistema y la norma de
gestin.
Registros
Suministrar evidencia objetiva
para
demostrar
el
funcionamiento y la eficacia del
Sistema y el cumplimiento de
los Objetivos.
Preguntas ?
Estandares de seguridad
para diversos tipos de
trabajo.
SISTEMA DE PERMISO DE
TRABAJO Y ART
PERMISO DE TRABAJO
Es un documento a modo de
check list o lista de verificacin
que facilita la identificacin de
riesgos asociados a la ejecucin
del trabajo y que permite
reconocer las condiciones para
el inicio del trabajo en una
determinada rea o equipo.
TRABAJO DE RIESGO
Est referido a todo trabajo que involucra alguna
actividad cuya evaluacin del riesgo en el ART y/o
Anlisis Preliminar de Riesgo (APR) respectivo result
con valor Significativo.
PERMISO DE TRABAJO
Cuando se deban ejecutar Trabajos de
Riesgo es obligatorio, antes de ejecutar la
tarea, la realizacin de un Permiso de
Trabajo con su correspondiente Anlisis de
Riesgo de Trabajo como indica el presente
procedimiento.
Para realizar Trabajos que NO estn
considerados dentro de la definicin de
Trabajos de Riesgo, a los que se les
denominar Trabajos en Fro, no se
requerir permiso escrito, sin embargo,
antes de iniciar estos trabajos, es necesario
elaborar el respectivo Anlisis de riesgo de
Trabajo (ART).
Grupo de Anlisis
Es el grupo de personas que redactar el Anlisis
de Riesgo de Trabajo para un trabajo programado
El Grupo de Anlisis estar Integrando por:
Supervisor Ejecutante del trabajo..
Supervisores del trabajo por parte de la(s)
empresa(s) contratista(s), si existiesen
contratistas involucrados.
Supervisores de Seguridad y/o Medio Ambiente
de la(s) Contratistas, si existiesen contratistas
involucrados.
Supervisor responsable del trabajo, es el
supervisor autorizante.
Especialistas o idneos que el Supervisor
Ejecutante considere necesarios
PERMISO
DE
TRABAJO
Duracin Desde :
Fecha :
N de APT :
Sector Solicitante :
Hasta :
2. Trabajo a Realizar
Trabajos elctricos
Trabajos en Altura
Espacio Confinado
Fuentes Radioactivas
Otros
Excavaciones Profundas
Corte y soldadura oxiacetileno
Izamiento de cargas
Soldadura Elctrica
Detallar trabajo : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Requerimiento para el Trabajo
Extintor
Casco
Lentes
Guantes
Zapatos
Uniforme
Lava ojos
Camilla
Otros : ______________________________________________
4. Control de Condiciones de Seguridad CHECK LIST
S
No
NA
S
No
NA
GENERALES
TRABAJOS EN ALTURA
Los equipos de trabajo son los apropiados y estn en buenas condiciones.
Los equipos a utilizar tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro del
Cuentan con el EPP apropiado y en buen estado de acuerdo al trabajo a realizar.
trabajo (andamiaje, polea, balso, garrucha con freno, vientos, soleras, canastillo
certificado, escaleras, arns de cuerpo entero, lnea de anclaje con absorvedor de
El trabajo ser desarrollado por dos personas.
impacto y gancho con seguro, lneas de vida de cable de acero de 3/8", rodapis
El sistema a trabajar se encuentra bloqueado, aislado, despresurizado, desenergizado
recibi capacitacin de trabajos en altura).
y etiquetado, etc.
Se han identificado los riesgos propios y cercanos al lugar de trabajo; asi como medios
para su control.
Se efectuaron las recomendaciones de seguridad al personal involucrado en el trabajo.
ANEXO N 1:
FORMULARIO DE
PERMISO DE TRABAJO DE
RIESGO
No
NA
No
NA
No
NA
Operadores autorizados.
No
NA
No
No
NA
No
No
No
Se inform por escrito a SSMA y todas las contratistas de las pruebas redioactivas.
Se cuenta con silbato o alarmaaudible.
Se cuenta con perdigones de plomo.
Se cuenta con radimetro.
Se cuenta con tres personas como mnimo para los ensayos no destructivos.
Se ha dispuesto vigas.
5. Otros Generales
APT para actividad esta disponible
Bloqueo y etiquetado concluido
_________________________
_________________________
Apellido y Nombre
7. Responsables
Nombre
Supervisor Solicitante
Supervisor Autorizante
8. Cierre de Permiso. Se evidenci qu rea queda ordenada, limpia y en condiciones ptimas
Responsables
Firma
Supervisor Solicitante:
Supervisor Autorizante:
Firma
Observaciones
Firma
Hora
No iniciado
Acto Inseguro
Cancelado por:
Hora
Suspendido
Otro
86
PERMISO DE TRABAJO N
FECHA:
TAREA A REALIZAR:
Apellidos y Nombre
Firma
Apellidos y Nombre
Firma
Apellidos y Nombre
Firma
PERSONAL
EJECUTANTE
Riesgos
Etapas
Peligros
ASL
ARA
Probabilidad
Severidad
Leve (1)
Sup.
Ejecutante
Sup. Solicitante
Sup. Autorizante
Otros
Improbable (1)
Tolerable
Poco Probable
(2)
Probable (3)
Tolerable
2
4
Poco
significativo
Poco
significativo
Poco
significativo
Significativo
Moderado
(2)
Tolerable
Poco
significativo
Grave (3)
Poco
significativo
Poco
significativo
Significativo
Intolerable
12
Catastrfico
(4)
Poco
significativo
Significativo
Intolerable
12
Intolerable
16
Moderado
(2)
Lesiones
que
producen
discapacidad temporal.
Lesiones severas, fracturas,
esguince, quemaduras de 2 y
3 grado.
Daos a la propiedad
menores que US$ 1.000
Dao Ambiental
Restringido al lugar de ocurrencia
(Impacto puntual). Situacin de
fcil solucin, generalmente se
resuelve en forma inmediata.
Mitigacin natural a corto plazo.
Mantenimiento mayor de
equipos.
Daos a la propiedad
menores que US$ 10.000
Grave
(3)
Catastrfic
o
(4)
fracturas
Fatalidad
o
discapacidad
permanente que pueda ocurrir
ms de una persona.
Destruccin
equipos.
total
de
Impactos regionales.
Daos a la propiedad
menores que US$ 200.000
Daos a la propiedad
mayores que US$ 200.000
Mensual
Semanal
Diaria
En un turno
Falla de Sistemas /
Historial
Sin Datos o nunca
ocurri.
Se presume
improbable
Ha ocurrido una vez.
Poco probable
Ha ocurrido dos o
ms veces u ocurre
ocasionalmente.
Probable
Ha ocurrido muchas
veces.
Muy probable
Capacitacin y
Entrenamiento
Factores del
Entorno
Proteccin
Actual
Alta
Muy Bueno
Innecesaria
Media
Bueno
Adecuada
Escasa
Regular
Inadecuada
Baja
Malo
Inexistente
Severidad
Improbable (1)
Probabilidad
Poco Probable (2)
Probable (3)
Poco
Tolerable
2
3
significativo
Poco
Poco
4
6
significativo
significativo
Leve (1)
Tolerable
Moderado (2)
Tolerable
Grave (3)
Poco
significativo
Poco
significativo
Significativo
Catastrfico (4)
Poco
significativo
Significativo
Intolerable
Riesgo Tolerable:
Riesgo Poco
Significativo:
Riesgo Significativo:
Riesgo Intolerable:
Significativo
Intolerable
12
12
Intolerable
16
FSICOS
AMBIENTALES
Ruidos
Iluminacin
Carga trmica
Vibraciones
Altas temperaturas.
Radiaciones
QUMICOS
Sustancias que causan dao por ingestin.
ANEXO 2: LISTA DE
VERIFICACIN (ANLISIS
DE SEGURIDAD LABORAL
/ RIESGOS AMBIENTALES)
Sustancias que
inhalacin/ojos.
causan
dao
por
MECNICOS
Proyeccin de objetos.
Elementos punzantes.
Cortes.
BIOLGICOS
Golpes o choques.
Virus
Atrapamiento.
Hongos
ELCTRICOS
Bacterias
FENMENOS NATURALES
Rayos
Electricidad esttica.
Inundaciones
INCENDIO/EXPLOSIN
Sequas
Combustibles gaseosos
Lquidos inflamables
Estrs.
Factores de condiciones de trabajo.
ERGONMICOS
Lquidos combustibles
OTROS
Conduccin de vehculos
Posturas problemticas.
Excavaciones
Acciones repetitivas.
SOCIALES
Vandalismo
TRABAJO EN FRIO
TRABAJO EN CALIENTE
Trabajos en Caliente
Involucran:
Llama abierta.
Chispas
Calor
Riesgos:
Quemaduras.
Incendios.
Explosiones.
96
Trabajos en Caliente
Normas Generales:
Autorizacin escrita.
Observador de fuegos.
Ejemplos:
Trabajos de oxicorte.
Trabajos de soldadura en
general.
Esmerilado.
97
TRABAJO EN ESPACIOS
CONFINADOS
Espacios Confinados
Recinto cerrado.
Difcil ingreso.
Sujeto a acumulacin
de contaminantes.
No apto para seres
humanos.
Riesgos:
Asfixia
Explosin.
Atrapamiento.
Espacios Confinados
Normas Generales:
Autorizacin Escrita.
Contar con viga.
No use oxigeno para ventilar.
Usar iluminacin apropiada.
Usar el EPP Adecuado.
Ejemplos:
Cisternas, Camiones Caleros
Tanques de almacenamiento.
Alcantarillas.
Excavacin de profundidad mayor o
igual a 1.5 Mts.
TRABAJO EN ALTURA
TRABAJOS EN ALTURA
DEFINICIN:
Todo trabajo que se
realice a partir de
1.80 m. de altura
sobre el nivel del
piso y donde exista
el riesgo de cada a
diferente nivel o
rodadura lateral.
106
3. Punto de Anclaje
DEFINICION: Es el punto fijo del
cual se ancla una persona con la
lnea de anclaje para sujetarse y
evitar su cada. Este punto debe
resistir 2270 kg por cada
trabajador conectado.
Nunca debe utilizarse tuberas,
como puntos de anclaje.
Cuando se escoja un punto de
anclaje, debe mantenerse la
distancia de cada lo ms corta
posible.
107
4. Lnea de Vida
DEFINICIN: cuerda
de nylon o cable de
acero conectada por
ambos extremos a un
punto de anclaje del
cual una persona o
personas se anclan
para
tener
un
desplazamiento
continuo en trabajos
en altura , la lnea de
vida debe tener una
resistencia de 2270kg
(5000lb) por cada
trabajador conectado.
108
5. Conector de Anclaje
Est constituido por fajas, platinas o mosquetones, los
mismos que deben tener una resistencia de 2270kg
(5000lb) y estar hechos de fibras sintticas (fajas) y acero
forjado (anillos en D, platinas y mosquetones).
Inspeccin y Mantenimiento
Antes de cada uso se inspeccionar visualmente, en tierra
firme el equipo de proteccin contra cadas (cinturones,
lneas de anclaje, arneses, cuerdas o drizas, ganchos,
conectores) para tratar de detectar: rasgaduras en el
material; raspaduras; corrosin o deterioro del material
metlico; podredumbre; pellizcos; chancaduras; cortes o
deshenebramientos en las lneas y daos en general.
ANDAMIOS
Los
andamios
deben
estar
apropiadamente
construidos
por
Personas Calificadas, bajo la direccin de
una Persona Competente.
Los andamios sern etiquetados e
inspeccionados
por
la
Persona
Competente, antes de ser usados por
primera vez.
Una Persona Competente inspeccionar
el andamio antes de cada turno de
trabajo y despus de cualquier evento
significativo, como una tormenta o un
terremoto.
La etiqueta del andamio indicar si ste
se puede usar o no.
No se puede usar los andamios que no
tengan inspeccin actualizada.
La etiqueta del andamio indicar el nivel
de Proteccin contra Cadas que se
requiere
y
esto
se
observar
estrictamente.
111
112
Tarjetas de Andamio
10 cm.
NO USAR
ANDAMIO INCOMPLETO
EMPRESA: ______________
20 cm.
______________________
Capataz:________________
Fecha:__________________
Fecha:_____________________
Inspector: _________________________________________________
Fecha
: ___ / ___ / 200__
Hora: ___________
Marque con un segn corresponda
Cumplimiento
S
I
NO
Estructura
El soporte o base es estable.
Los pies derechos se encuentran soportados sobre soleras de al menos 30 x 30 cm x 1
ANEXO N 1: LISTA DE
VERIFICACIN DE ANDAMIOS
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberas estn libres de daos, agujeros o defectos estructurales.
Tiene instalado barandas a 1.0 m de altura de la plataforma de trabajo.
Tiene instalado barandas intermedias a 50 cm de altura de la plataforma de trabajo.
No Aplica
DETECCION DE GASES
DETECCION DE GASES
DETECCION DE GASES
TRABAJO EN MANEJO DE
VEHICULOS
Cinturones ajustados y
para cada pasajero
Buena condicin
operativa
Luces encendidas
Extintor de polvo
qumico
Jaula antivuelco
Botiqun
Circulina color ambar
Operadores de vehiculos
Deben llevar su Autorizacin
interna de Manejo.
Deben obedecer todos los
lmites de velocidad, las
seales, las reglas y los letreros
(40 km para la ruta de acceso
al Proyecto y 20 Km. para el
rea de construccin del
Proyecto).
Manejo a la Defensiva.
El estacionamiento es en
RETROCESO.
TRABAJO EN IZAJES
Actividad en la
que predomina el
izaje
de
materiales
o
personas
para
ubicarlos
a
diferente nivel.
Ejemplos:
Izaje de tanques.
Izaje de estructuras.
Elevacin de
personas con
canastillos.
TRABAJO EN EXCAVACIONES
Excavacin:
Depresin en la
superficie
del
terreno producida
por el hombre.
Zanja:
Excavacin
angosta y de gran
longitud.
Normas Generales:
Autorizacin escrita.
Inspeccionar diariamente.
Cercar y sealizar el permetro.
No acopiar material al borde de
la excavacin.
Ejemplos:
Extraccin de Arena.
Extraccin de material para
lastres.
Extraccin de piedra.
Bloqueo y Etiquetado
BLOQUEO / ETIQUETADO
Son elementos colocados en el
dispositivo de aislamiento de
energa a fin de evitar su
accionamiento accidental.
ENERGA PELIGROSA
Cualquier energa elctrica,
mecnica,
hidrulica,
neumtica,
qumica,
nuclear, trmica, gravedad
u otra que podra causar
daos al personal
Candado
Pinza
Tarjeta
Tipo(s)
de
Energa
peligrosa
Elctrica
Neumtica
u
li
c
a
Otros
Magnitud
(es) de la
energa
ANEXO 1: FORMATO DE
CONTROL DE LA ENERGA
PELIGROSA
Tipo
de
disposi
tivo
Ca
nd
ad
o
Pinzas
Pl
at
o
ci
eg
o
C
a
d
e
n
a
s
Bridas
NO
Responsable
Otros
Cantid
ad
SECUENCIA DEL BLOQUEO
Cmo asegurarn que el personal del rea ser informado
del bloqueo / etiquetado, controles y planes de acciones?
Cmo asegurarn que solo el personal autorizado ingresar
al rea de accin de ?
Cmo asegurarn que se desenergizar todas las fuentes de
energa?
Cmo asegurarn que todos los puntos de bloqueo, sern
debidamente bloqueados y etiquetados?
Cmo asegurarn que sern disipadas las energas
residuales?
Cmo comprobarn el no - funcionamiento del equipo /
sistema / proceso?
SECUENCIA DEL DESBLOQUEO
Cmo asegurar que el personal del rea ser informado
del desbloqueo?
Cmo asegurar que todo el personal involucrado,
equipos, herramientas han sido retirados del rea de accin
de ?
Cmo asegurar que todos los dispositivos de bloqueo y
etiquetado sern retirados?
Firma Sup.
Firma Sup. Solicitante:
Autorizante:
Plan de Accin
Responsable
Plan de Accin
Responsable
TARJETA BLANCA:
NO
OPERAR
14 cm
NO REMUEVA
ESTE CANDADO,
ESTA AQU PARA
PROTEGER MI
VIDA
NOMBRE: _________________________________
AREA: ____________________________________
NO
OPERAR
NO REMUEVA
ESTE CANDADO,
ESTA AQU PARA
PROTEGER MI
VIDA
RETIRAR ESTE DISPOSITIVO ES CAUSAL DE
DESPIDO INMEDIATO
EQUIPO :_________________________________
MOTIVO: __________________________________
CADUCIDAD: MES____________AO__________
EMPRESA:_________________________________
10 cm
NO
OPERAR
NO USE ESTE EQUIPO
ESTA ETIQUETA NO DEBE SER
RETIRADA HASTA QUE EL EQUIPO
INVOLUCRADO QUEDE LISTO PARA
UNA OPERACION SEGURA
LOGO DE
EMPRESA
SISTEMA EN PRUEBA
14 cm
SOLO PERSONAL
AUTORIZADO
_________________________
AUTORIZANTE:
REA
___________________________________
_______________________________________
FECHA
MOTIVO
______________________________________
______________________________________
OBSERVACIN
___________________________________
___________________________________________
__
10 cm
CARA ANTERIOR
CARA POSTERIOR
TARJETA AZUL:
14 cm
FUERA DE SERVICIO
EQUIPO,
HERRAMIENTA O SISTEMA:
EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:
____________________________________________________
AUTORIZANTE: ______________________________________
REA _______________________________________________
FECHA ______________________________________________
MOTIVO _____________________________________________
ADVERTENCIA
RETIRAR ESTE AVISO
SIN AUTORIZACION ES
FALTA GRAVE
OBSERVACIN _______________________________________
____________________________________________________
10 cm
CARA ANTERIOR
CARA POSTERIOR
Lugar de bloqueo:
Sistema bloqueado:
1. Solicitud de retiro de bloqueo:
Solicitante:
Cargo:
1. Autorizaciones
Gerente / Residente Contratista:
Empresa:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL
Casco.
Lentes.
Zapatos de Seguridad.
Chaleco de alta visibilidad
Bsico
Protectores de odos.
Escudo para la cara.
Guantes especiales.
Traje para qumicos.
Arns de cuerpo, de
proteccin contra cadas.
El casco de seguridad
evita
que
sufras
lesiones en la cabeza,
cuero cabelludo y cara.
Proteccin
Auditiva
requerida
en esta rea
FLUOR
de los pies
Proteccin Respiratoria
Se utilizan en ambientes nocivos:
Presencia de Polvo.
Deficiencia de Oxgeno.
Deficiencia de oxigeno + presencia de
contaminantes Txicos.
Se utiliza para prevenir que los agentes
contaminantes ingresen a la va respiratoria.
Se escoger el respirador de acuerdo a la
labor a realizar.
MANEJO DE GASES
COMPRIMIDOS
Taller aplicativo
Muchas Gracias