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TEXTO ACTUALIZADO AL 18.08.

1999

DEPTO. INGENIERA DE COMBUSTIBLES.

DIC

/ ACTUALIZA PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PERIDICA DE LAS INSTALACIONES DE GAS. ___________________________________ /

RESOLUCIN EXENTA N __489____/

SANTIAGO, 30 DE MARZO DE 1999.

VISTOS :
1 2 3
Las facultades que confieren a esta Superintendencia los artculos 2, y 3 Ns. 22, 23 y 24 de la ley N18.410. Lo dispuesto en el Art. 55 del DFL N323, de 1931, del Ministerio del Interior. Lo dispuesto en el captulo VIII y en el inciso 2 del artculo 193 del decreto N222, de 1995, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, modificado y complementado por el Decreto N78, de 1998, del mismo Ministerio. La resolucin N520/96, de la Contralora General de la Repblica, que autoriza la emisin de resoluciones que no estn sujetas al trmite de toma de razn, esto es, exentas, entre las cuales se encuentra la presente.

CONSIDERANDO:
1
La necesidad de ir actualizando el procedimiento para efectuar la inspeccin peridica de las instalaciones de gas y de los conductos colectivos de evacuacin de los gases producto de la combustin, cuando corresponda, contemplando los requisitos adicionales

que deben cumplir los instaladores de gas autorizados que certifiquen las inspecciones correspondientes, e incorporando las modificaciones derivadas del estudio y observaciones del anterior procedimiento, establecido mediante la resolucin exenta de SEC N 768, de 22.09.98 y N 1001, de 03.12.98.

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La necesidad de generar la capacidad tcnica de los instaladores que efectuarn la inspeccin peridica antes sealada. La necesidad de precisar procedimientos de inspeccin que garanticen la seguridad de estas instalaciones de gas. La necesidad de precisar la puesta en vigencia y establecer un programa gradual para la aplicacin de este procedimiento para instalaciones en uso. La necesidad de establecer la incompatibilidad entre la ejecucin, declaracin o reparacin, y la inspeccin de instalaciones interiores de gas por parte de un mismo instalador. La necesidad de establecer mecanismos de control que garanticen el correcto desarrollo y ejecucin del procedimiento de inspeccin.

RESUELVO:
1
Establecer el siguiente procedimiento para efectuar la inspeccin peridica de las instalaciones de gas y de los conductos colectivos de evacuacin de los gases producto de la combustin.

1.-

Alcance El presente procedimiento se aplicar a toda instalacin de gas que de acuerdo a lo dispuesto en el captulo VIII y en el inciso 2 del artculo 193 del decreto N 222, de 1995, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, modificado y complementado por el decreto N 78, de 1998, del mismo Ministerio, deba ser sometida a inspecciones peridicas, incluyendo los conductos colectivos de evacuacin de los gases producto de la combustin cuando corresponda.

2.-

Periodicidad y Vigencia Las instalaciones de gas a que se refiere el presente procedimiento debern ser sometidas a una inspeccin peridica cada 2 aos segn el siguiente calendario, el cual comenzar a regir a partir de abril de 1999: 2.1. Instalaciones Nuevas:

Al momento de ser declaradas ante SEC debern presentar el Certificado de Aprobacin de la inspeccin peridica, de acuerdo al formulario Certificado de Aprobacin o Informe de Rechazo o de Situacin Pendiente que se presenta en los anexos.

2.2. Para Instalaciones en Uso: Aos Pares Aos Impares N Municipal N Municipal Mes Mes Terminado en: Terminado en: 00-04 Enero 50-54 Enero 05-08 Febrero 55-58 Febrero 09-12 Marzo 59-62 Marzo 13-17 Abril 63-67 Abril 18-21 Mayo 68-71 Mayo 22-25 Junio 72-75 Junio 26-29 Julio 76-79 Julio 30-33 Agosto 80-83 Agosto 34-37 Septiembre 84-87 Septiembre 38-41 Octubre 88-91 Octubre 42-45 Noviembre 92-95 Noviembre 46-49 Diciembre 96-99 Diciembre Numeraciones Especiales: Los bloques de edificios que tienen una misma numeracin, aunque distinta letra que distinga a unos de otros (ej. 10 A; 10 B; 10 C; etc.) se regirn irrestrictamente por el mismo principio anterior (en el ejemplo todos debern ser inspeccionados en el mes de marzo de los aos pares). Situaciones no contempladas en el calendario anterior, tales como direcciones de propiedades sin nmero en zonas rurales, o que hacen referencia a Km XX de un camino, o con identificaciones alfabticas, tambin debern cumplir con la inspeccin peridica cada dos aos a partir de abril de 1999; por lo tanto, al 31.03.2001 debern haber concluido su primera inspeccin. Aplicacin Gradual: El calendario de inspeccin para instalaciones en uso se aplicar gradualmente: Desde el 1 de abril de 1999 es obligatoria para edificios colectivos de habitacin de 5 o ms pisos, y en forma voluntaria para el resto de las instalaciones interiores. Desde el 1 de enero de 2000 el calendario ser obligatorio para todo tipo de instalaciones interiores. Para los plazos sealados anteriormente, se considerar lo dispuesto en el inciso 2 del artculo 3 del decreto N 78, de 1998, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin.

No obstante lo anterior, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles podr establecer perodos diferentes, si as lo estimase conveniente.

3.-

Requisitos de los Inspectores y Otros Aspectos Relacionados Los instaladores que realizarn las inspecciones, en adelante los inspectores, a que se refiere el captulo VIII y el inciso 2 del artculo 193 del decreto N222, de 1995, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, modificado y complementado por el decreto N78, de 1998, del mismo Ministerio, debern cumplir con los requisitos siguientes: 3.1 Acreditacin de Competencia: Poseer competencia acreditable relativa a manejo o manipulacin y conocimiento de instalaciones de gas. De no demostrarse la experiencia anterior, el instalador, postulante a inspector, deber capacitarse de acuerdo a las instrucciones que emitir SEC para poder optar a la autorizacin respectiva. En todo caso los postulantes a inspector sern evaluados de acuerdo con los procedimientos que establezca SEC, debiendo cumplir con los niveles de aprobacin necesarios para contar con la respectiva autorizacin. El postulante deber acompaar los antecedentes siguientes: Nombre y Rut. Una foto tamao carn. Certificado de Antecedentes para fines especiales, vigente. Fono, fax, domicilio y direccin electrnica (e-mail). Licencia SEC: N, clase, fecha de emisin. Listado de instalaciones declaradas en los ltimos aos. En el caso de no haber efectuado declaraciones, se podr acreditar competencia en el rea a travs de un certificado otorgado por un organismo de formacin tcnica. El programa de formacin respectivo deber cumplir con los requisitos que establezca SEC.

3.2

Equipo de Operadores de Apoyo: El inspector deber contar con, a lo menos, cinco operadores, los cuales debern ser egresados de la enseanza media cientfico humanista o tcnico-profesional y estar capacitados para verificar instalaciones de gas, de acuerdo a las instrucciones de SEC. Asimismo, debern tener conocimientos en primeros auxilios. Los equipos de inspeccin podrn estar constituidos, para desarrollar esta actividad, con un mximo de nueve operadores por cada inspector. En todo caso los operadores presentados sern evaluados de acuerdo con los procedimientos que establezca SEC, debiendo cumplir con los niveles de aprobacin necesarios para contar con la respectiva autorizacin. 4

Por cada operador, que debe ser presentado por el inspector respectivo (postulante o acreditado), se deber incluir en la postulacin los siguientes antecedentes: Nombre y Rut. Una foto tamao carn. Certificado de antecedentes para fines especiales, vigente. Certificado de egresado de la enseanza media cientfico humanista o tcnico profesional, otorgado por el establecimiento formador. Cursos en instalaciones de gas realizados (empresa o institucin; perodo; actividades realizadas).

3.3

Antecedentes Financieros: Se debern presentar los siguientes antecedentes comerciales, emitidos dentro de los 30 das anteriores a la fecha de postulacin: Cuentas corrientes, certificadas por la institucin financiera. Certificado de antecedentes comerciales.

3.4

Equipamiento e Instrumentos: Los Inspectores debern contar con el equipamiento e instrumental necesario para realizar las inspecciones, para lo cual se requiere que: Los instrumentos de medicin sean especificados sealando sus caractersticas tcnicas relevantes (% de error, rango de medicin, resolucin, certificacin, sistema de calibracin, etc.). Los instrumentos sean calibrados de acuerdo a la periodicidad que establezca el fabricante, debiendo adems, ser evaluados a lo menos cada seis meses por el servicio tcnico correspondiente autorizado, el cual emitir un informe, que debe ser guardado por el Inspector y estar a disposicin de los fiscalizadores de la Superintendencia, que demuestre que el instrumento se encuentra trabajando en ptimas condiciones. Los instrumentos estn debidamente identificados con su nmero de serie.

3.4.1 Equipamiento Mnimo El equipamiento mnimo para efectuar la inspeccin peridica establecida en este procedimiento ser el siguiente: 1.- Instrumentos que permitan determinar Tiro, CO corregido y CO ambiente, dentro de los rangos establecidos en la presente resolucin y con un error de + 5%. 2.-Cmara y Equipo para Conductoscopa:

Se deber contar con una cmara de inspeccin y el equipamiento adecuado que permita obtener imgenes ntidas para la evaluacin de todo el conducto colectivo y que permita registrar dichas imgenes.

3.-Detector de Gases: Uno o ms detectores de gases combustibles (natural, de ciudad y licuado), con alarma auditiva que acte a un 20% del lmite inferior de explosividad. 4.-Equipamiento para Pruebas de Hermeticidad: Equipo para realizar las pruebas de hermeticidad establecidas en el punto 4.4 (fuente de aire) 5.-Equipamiento de Seguridad para Trabajo en Altura y detector de CO que asegure una adecuada proteccin del personal que realiza la conductoscopa. 6.-Elementos de Medicin: Elementos de medicin tales como: Huincha de medir, tornillo micromtrico, pie de metro, cronmetro, manmetros, etc. 7.- Elementos Fumgenos. 8.-Sistema de Comunicaciones: Sistemas de comunicaciones para coordinar inspecciones y mediciones dentro de edificios (radios u otros). Los sistemas de comunicaciones debern contar con proteccin contra radiaciones electromagnticas que puedan interferir con los instrumentos de medicin electrnicos. 3.5 Organizacin Funcional del Equipo de Trabajo: En la postulacin se deber presentar la organizacin formal que tendr el equipo de trabajo del inspector, en la que debern detallarse como mnimo los aspectos relacionados con administracin general (gerencia, secretara, contabilidad, etc.) y otras funciones operativas y de apoyo (contacto con clientes, atencin de reclamos, niveles de supervisin, inspecciones, mediciones, etc.). Lo anterior se deber presentar en un organigrama que contenga los cargos o responsabilidades y los nombres de las personas asociadas. 3.6 Procedimientos de Programacin y Organizacin de la Inspeccin Peridica de Instalaciones de Gas: El correcto desarrollo de la inspeccin depende en gran medida de una adecuada organizacin previa del trabajo y coordinacin con la comunidad; por lo mismo, el postulante deber presentar un procedimiento que permita enfrentar lo anterior, el

que deber contemplar aspectos tales como: comunicacin con la comunidad; aspectos contractuales con los usuarios, que establezcan claramente las condiciones econmicas involucradas si la instalacin es aceptada, rechazada o pendiente de certificacin; etc.

3.7

Sello Caracterstico (Verde, Amarillo y Rojo): Poseer sellos, de forma circular, con un radio de 5 cm para las instalaciones interiores y un radio 10 cm para el conjunto de las instalaciones tanto colectivas como interiores (edificios, condominios, cits, etc., que sean alimentados por una red), que contengan: Nombre del inspector. N de Registro del Inspector en SEC. Fecha de la inspeccin. Fecha de la prxima inspeccin. Indicacin de si la inspeccin fue aprobada (color verde), si se encuentra pendiente (color amarillo) o si fue rechazada (color rojo). Los sellos que representan al conjunto de las instalaciones (10 cm), debern llevar un nmero correlativo de las instalaciones inspeccionadas, asignado por el inspector (la primera instalacin inspeccionada deber tener el N 1, la segunda el N 2 y as sucesivamente). Los sellos que representan al conjunto de las instalaciones (10 cm), debern llevar un nmero de folio correlativo de las instalaciones inspeccionadas, asignado por SEC. Nombre y N de Registro del Inspector Controlador, que se define ms adelante. (ver punto 9 Control y Fiscalizacin del Sistema). Direccin del inmueble inspeccionado.

Los sellos sern adquiridos, por los inspectores autorizados por SEC, en la Casa de Moneda de Chile.
10 cm.

APROBADA
Controlador:_______________ _______________ N Reg.: _______________

PENDIENTE
Controlador:_______________ _______________ N Reg.: _______________

RECHAZADA
Controlador:_______________ _______________ N Reg.: _______________

Fecha ltima Inspeccin:__/__/__ Fecha Prxima Inspeccin:__/__/__ Inspector :________________ ________________ N Reg.: ________________ Direccin_________________

Fecha ltima Inspeccin:__/__/__ Fecha Prxima Inspeccin:__/__/__ Inspector :________________ ________________ N Reg.: ________________ Direccin________________

Fecha ltima Inspeccin:__/__/__ Fecha Prxima Inspeccin:__/__/__ Inspector :________________ ________________ N Reg.: ________________ Direccin_______________

Inspeccin N____ Folio SEC


5 cm.

Inspeccin N____ Folio SEC

Inspeccin N____ Folio SEC

Certificacin Aprobada

Certificacin Pendiente

Certificacin Rechazada

3.8

Requisitos Generales de las Postulaciones: Los postulantes preseleccionados debern cumplir con los siguientes requisitos para su reconocimiento como aptos para realizar la inspeccin peridica de instalaciones de gas, en el orden indicado: Los postulantes a inspectores y operadores debern haber aprobado una evaluacin terica y prctica definida por SEC. En caso que lo requieran, podrn capacitarse en las materias correspondientes. Acreditacin de calidad de funcionarios del personal registrado como operadores. Para ello se requiere de la presentacin de una copia legalizada de los contratos de trabajo. Acreditar la contratacin de una pliza de seguro por responsabilidad civil, para cubrir los riesgos derivados de la inspeccin por un monto de UF 2.000 (dos mil unidades de fomento). Esta pliza deber mantenerse vigente mientras el inspector mantenga su condicin de tal o al menos hasta seis meses despus de haber perdido esa condicin. Presentacin de los equipos identificados en el punto 3.4 (se registrar el N de serie o de identificacin del equipo). Tarifas del Servicio de Inspeccin en formulario (Tarifas), definido por la Superintendencia que se presenta en los anexos. Los cambios de tarifa deben ser comunicados a la Superintendencia el ltimo da hbil del mes en el cual se han modificado.

3.9

Registro de Inspectores: La Superintendencia pondr a disposicin del pblico en general un registro de los inspectores autorizados para efectuar estas evaluaciones.

3.10 Condicionalidad Temporal de la Acreditacin: La primera autorizacin otorgada por a Superintendencia a un Inspector quedar en calidad de condicional durante un perodo de seis meses, perodo durante el cual se evaluar el desempeo de los Inspectores y de su equipo de acuerdo con los procedimientos que defina la Superintendencia. Los resultados de dicha evaluacin podrn significar la suspensin definitiva o transitoria del Inspector, la exigencia de modificaciones o adaptaciones para seguir operando, confirmacin de la autorizacin, u otra disposicin de la Superintendencia. En el caso que se constaten deficiencias en las competencias y condiciones del Inspector, la Superintendencia podr ordenar que se adopten medidas y que se inicien acciones para asegurar que los trabajos desarrollados por el Inspector y su equipo han sido correctamente ejecutados. Entre las medidas se contemplan nuevas inspecciones, totales o parciales, inspecciones independientes u otras, cuyo costo ser de cargo del Inspector. 8

3.11 Incompatibilidad de la Actividad de Inspeccin con otras actividades: Los Inspectores acreditados para efectuar la inspeccin peridica a que se refiere la presente resolucin exenta, no podrn ejecutar ni declarar instalaciones de gas. Adems, no podrn efectuar reparaciones y/o mantenciones de instalaciones, tener participacin o relacin con sociedades o instituciones que las hagan, ni efectuar la inspeccin peridica de instalaciones en las cuales ellos hayan tenido participacin, en trabajos de construccin, mantencin o reparacin. Por lo tanto, al momento de recibir la credencial de Inspector, deber entregar a la Superintendencia su licencia de instalador. Sin embargo, podr volver a desempearse como instalador una vez que haya renunciado a su condicin de inspector para lo cual deber entregar la licencia respectiva. En ningn caso se podr ser instalador de una instalacin inspeccionada por l mismo y viceversa.

3.12 Cambio de Operadores: Los movimientos de personal calificado debern ser comunicados Superintendencia dentro de los primeros diez das hbiles de ocurridos. a la

Si fuese necesario sustituir algn operador, se debern presentar los antecedentes respectivos y ste deber ser capacitado, si corresponde, y evaluado, a travs de los procedimientos definidos por la Superintendencia. La comunicacin deber ser hecha por el Inspector segn el formulario presentado en los anexos: Movimiento de Personal. 3.13 Duracin y Renovacin de la Autorizacin: La condicin de Inspector deber ser renovada cada dos aos, para lo cual ste deber someterse a un proceso de evaluacin y, si corresponde, de capacitacin. stas exigencias recaen tanto en el Inspector como en su equipo. La Superintendencia definir estos procedimientos y, si fuese necesario, podr definir perodos extraordinarios de evaluacin y capacitacin. 3.14 Obligacin de la Presencia del Inspector durante la Inspeccin: Dado que el Inspector firma el certificado de inspeccin, debe estar presente en todo momento durante el desarrollo de los trabajos de inspeccin. En ningn caso se podrn realizar trabajos de certificacin, en las que ste participe en forma simultnea en ms de una instalacin. Antes de realizar una inspeccin, deber comunicarse por escrito a la SEC de acuerdo con el formulario Programa de Inspeccin definida en los anexos.

4.-

Procedimiento de Inspeccin Se reitera que, al aplicar el procedimiento de inspeccin peridica, deber tenerse en consideracin que una de las principales variables para el cumplimiento del objetivo de la inspeccin, radica en la adecuada coordinacin entre los Inspectores y los usuarios (administrador, comit de administracin, residentes, etc.). Por lo anterior, previo al proceso de inspeccin, deber informrseles claramente las condiciones de la inspeccin, los posibles resultados de ella, los aspectos econmicos involucrados y las acciones o trabajos que debern desarrollarse, dependiendo si la instalacin es aprobada, rechazada o queda pendiente su certificacin. La inspeccin de las instalaciones comprender las etapas siguientes: 4.1 Estudio de Antecedentes y Verificacin del Proyecto: a) Estudio de Antecedentes: En trminos generales, la inspeccin se inicia con la recopilacin de los antecedentes de la instalacin a inspeccionar. Ser responsabilidad del Inspector solicitar a los propietarios del inmueble o al Administrador o Comit de Administracin, segn corresponda, el proyecto de la instalacin de gas y del sistema de evacuacin de gases producto de la combustin. Esta solicitud debe efectuarla por escrito, con el fin de registrar la totalidad de la documentacin relacionada con el proceso de inspeccin. Ser responsabilidad de los usuarios entregar a los inspectores todos los antecedentes relacionados con la instalacin. b) Generacin de Antecedentes de Reemplazo: En aquellos casos en los cuales el propietario no tenga los antecedentes solicitados, ser responsabilidad del Inspector generar la documentacin de reemplazo que permita planificar la inspeccin. Copia de esta documentacin deber entregarse al Administrador o Comit de Administracin o al propietario segn corresponda. Para los efectos de generar la documentacin de reemplazo, el Inspector podr solicitar los antecedentes de la instalacin en las oficinas de la Superintendencia. Si el proyecto no se encontrara en estos registros, se podr recurrir a la inmobiliaria, la empresa constructora, la municipalidad o la empresa distribuidora de gas que entrega suministro a la instalacin. Si no fuera posible encontrar antecedentes del proyecto, el Inspector deber efectuar un levantamiento de la instalacin, cuidando de seguir los siguientes pasos:

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1)

2) 3)

Obtener o dibujar los planos de todas las plantas de la edificacin. Para estos efectos se recomienda el uso de planos de arquitectura o la confeccin de un plano simplificado que contenga la informacin mnima para poder efectuar la inspeccin. Realizar una visita ocular a todas las dependencias existentes, indicando en el plano los arranques para artefactos de gas que observe. Informar, en el resumen mensual para la SEC, que se hizo un levantamiento para fines de inspeccin. Esta comunicacin slo tiene validez para efectos de inspeccin y no regulariza instalaciones que puedan encontrarse sin las declaraciones o autorizaciones correspondientes.

c)

Programacin de la Inspeccin: Una vez que el Inspector ha recibido o generado los antecedentes, ste deber cuantificar el trabajo a realizar; estudiar la metodologa a usar; y preparar un programa de trabajo, que contenga un cronograma estimativo, cantidad de operadores, equipamiento a utilizar, etc. Lo anterior, se deber presentar por escrito a la Administracin o a quien corresponda y se deber comunicar a SEC una sntesis del programa (ver anexos, Formulario N 4).

d)

Inspeccin del Proyecto (Planos y Documentos Relacionados): La inspeccin del proyecto consiste en verificar en terreno que la instalacin de gas y el sistema de evacuacin de gases producto de la combustin cumplen con dicho proyecto. En esta etapa de la inspeccin, se verificar la coincidencia y existencia de arranques, artefactos, conductos y cualquier elemento de la instalacin de gas o del sistema de evacuacin de los gases producto de la combustin. Dependiendo de la situacin observada, los criterios a seguir son los siguientes: Existencia de arranque no declarado: Verificar que el arranque cumpla con las disposiciones vigentes al momento de realizar la inspeccin. Indicar esta situacin en el plano de la planta correspondiente, e informar la situacin a la Superintendencia. Inexistencia de arranque declarado: Solicitar informacin por la modificacin de la instalacin. Conductos en otra ubicacin: Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Verificar los antecedentes del cambio de proyecto.

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Puntos inaccesibles: La no verificacin de la existencia de ciertos puntos por ser inaccesibles, deber ser consignado en el informe, indicando la causa por la cual no se pudo acceder. El Inspector deber evaluar el efecto de la inclusin del punto en cada una de las mediciones u observaciones.

Artefactos y potencia: Deber verificarse que los tipos de artefactos instalados y su potencia corresponden con los del proyecto.

Es responsabilidad del Inspector verificar si las modificaciones al proyecto original cumplen con las disposiciones vigentes. Ser responsabilidad del propietario, usuario y del administrador regularizar la instalacin ante la Superintendencia. Las discrepancias entre el proyecto (declaracin) y la realidad de la instalacin constituye una irregularidad y, en consecuencia, la certificacin quedara en calidad de pendiente (sello amarillo). stas debern informarse de acuerdo al Formulario N 5, presente en los anexos. 4.2 Inspeccin de Conductos Colectivos de Evacuacin: En lo que se refiere a conductos colectivos de evacuacin de gases producto de la combustin se debe verificar lo siguiente: 4.2.1 Inspeccin Visual: Tiene por objeto detectar la presencia de defectos o anomalas respecto del proyecto aprobado, de las disposiciones vigentes o la presencia de elementos extraos que puedan obstruir o dificultar la evacuacin de los gases. La verificacin se realiza mediante inspeccin visual directa y conductoscopa, mtodo que es obligatorio para todo tipo de edificios colectivos de habitacin. En trminos generales, la conductoscopa se realiza mediante la introduccin de una sonda de televisin, conectada a un videograbador, por el extremo de salida de los gases, por el sombrerete o a travs de una tapa de registro del conducto que se inspecciona, registro que deber encontrarse en el extremo del conducto. Si es necesario, puede removerse el sombrerete, cuidando de reinstalarlo segn las condiciones originales utilizando los medios de fijacin correspondientes. La cinta de video que registra la conductoscopa deber ser en formato VHS para reproduccin segn sistema NTSC, deber llevar registrada la fecha de inspeccin y la identificacin de la instalacin inspeccionada. Una copia de la cinta deber conservarse en archivo del usuario, para consulta pblica (SEC,

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residentes, inspectores municipales, empresa distribuidora y personal autorizado en la reparacin y/o mantencin de dichas instalaciones), y otra copia deber conservarla el Inspector. Estas copias debern estar disponibles hasta la realizacin de una nueva conductoscopa. Podr usarse medios complementarios para captura de imgenes, con el objeto de facilitar el manejo de la informacin. 4.2.1.1Observacin Visual Directa Se entiende por observacin visual directa a aquella que no requiere de ningn tipo de equipamiento para su realizacin. a) Verificacin de Sombrerete: En la revisin del sombrerete el Inspector deber verificar que aqul cumpla con las especificaciones establecidas en el artculo 45 del Decreto de Economa N222/95, Reglamento de Instalaciones Interiores de Gas. La inspeccin del sombrerete debe considerar que est bien ubicado, bien afianzado, no presente oxidacin o daos, no presente sus reas de evacuacin de los gases de la combustin con obstrucciones y que est perfectamente sellado al conducto de evacuacin de los gases. En trminos generales, se definir que la instalacin queda con observaciones (sello amarillo) si el sombrerete no cumple las disposiciones vigentes, pero no se detectan problemas de tiro. La instalacin se rechaza (sello rojo) si el sombrerete no cumple con las disposiciones vigentes y se detectan anomalas en la medicin del tiro. 4.2.1.2.Observacin Mediante Conductoscopa: a)Estado del Conducto: Esta observacin se realiza mediante conductoscopa, mtodo que consiste en ingresar al interior del conducto con una cmara de video, filmando todo el recorrido. El equipo usado para la observacin permite detectar fisuras, roturas, obstrucciones, estrangulamientos y discontinuidades. Por otro lado, la sola posibilidad de realizacin de esta prueba permite determinar si el conducto colectivo de evacuacin cumple con los requisitos de verticalidad. Especial cuidado se debe tener en observar aquellos puntos donde hay contacto con materiales diferentes a los del conducto, buscando minuciosamente el sello de uniones entre tramos del conducto, zonas de ingreso de conductos secundarios y posibles discontinuidades en su trayectoria.

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La deteccin de fisuras, roturas, obstrucciones, discontinuidades o estrangulamientos que dejen una seccin por debajo de la establecida en las disposiciones vigentes, ser motivo de rechazo (sello rojo) al existir problemas de tiro, y quedar en calidad de pendiente con observaciones (sello amarillo), si no hubiera problemas de tiro. (Los resultados de esta prueba deben ser considerados para los efectos de su aceptacin o rechazo, en directa relacin con la prueba de CO (Ver 4.3.4.)) b) Verificacin de Obstrucciones: La conductoscopa permite verificar la existencia de obstrucciones en el conducto. Al detectar obstrucciones, el Inspector deber informarlas, de manera que los usuarios las hagan retirar. Se entender por obstruccin cualquier elemento, de cualquier material, que dificulte o impida la evacuacin de gases. A la comunidad, se le otorgar un plazo de 15 das para retirar las obstrucciones detectadas, a travs de los servicios de un instalador autorizado por la SEC. Transcurrido dicho plazo, se verificar si stas han sido retiradas y se repetir la prueba; en caso de no haberse retirado, se dejar la certificacin en carcter de pendiente (sello amarillo), informando de esta situacin a la Superintendencia, a la Distribuidora y a los usuarios. c) Verificacin de los Materiales del Conducto Colectivo: Se deber comprobar en terreno el material con el cual est fabricado el conducto colectivo de evacuacin de gases producto de la combustin, el que deber cumplir con las exigencias reglamentarias y normas respectivas. Como criterio de aceptacin se deber verificar que el conducto colectivo est construido de material no quebradizo y resistente al fuego, segn la clase que corresponda, como asimismo que tenga una superficie de baja rugosidad y no tenga estrangulaciones a lo largo de su trayectoria. 4.2.2 Inspeccin Dimensional: La inspeccin dimensional debe ser efectuada con instrumentos adecuados para este fin y debe considerar la verificacin de las secciones interiores de los conductos, sombreretes, adems de la verticalidad y relacin de lados. La verticalidad podr verificarse mediante conductoscopa o mediante una plomada.

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Las dimensiones a verificar deben ser aquellas vigentes en el momento de la declaracin de la instalacin y en caso de duda respecto de esa fecha, aquellas vigentes 60 das antes del Permiso Municipal de Obras. Independientemente de lo indicado en la disposicin que se utilice, no se aceptar, bajo ninguna circunstancia, secciones del conducto, secundario o individual, con dimetros inferiores al dimetro de salida del calefn (collarn). a) Seccin Interior: La seccin interior debe ser comparada con la indicada en la tabla N 58.1 del Decreto de Economa N 222/95, modificada por el Decreto de Economa N 78/98, excepto en aquellos casos de instalaciones en las que se ha certificado que su fecha de declaracin es previa a la dictacin del citado decreto. En ese caso se utilizar la disposicin vigente en el momento de la declaracin. Se deber verificar, para conductos rectangulares, que la relacin de lados sea inferior a 1,5. Si la conductoscopa o inspeccin directa del conducto no presenta problemas, se deber medir la seccin del conducto colectivo, cuidando de tomar, a lo menos, medidas en la parte superior y otra ms del conducto. 4.2.3 Funcionalidad del Conducto de Evacuacin: La funcionalidad del conducto de evacuacin de gases producto de la combustin se establece mediante la realizacin de dos pruebas: la primera para determinar la estanqueidad del conducto y la segunda para medir el tiro del mismo. Con la primera de estas pruebas se determina si hay puntos donde existe filtracin de gases producto de la combustin desde el conducto y, con la segunda, si el conducto presenta las condiciones para asegurar un adecuado tiro o capacidad de evacuacin. a) Verificacin de Estanqueidad (Prueba de Humo): La estanqueidad no es fcilmente verificable en un edificio ocupado debido a que los artefactos estn conectados al conducto colectivo de evacuacin. Lo anterior impide sellar el conducto para efectuar las pruebas correspondientes. Sin embargo, el Inspector deber realizar una prueba de humo de acuerdo al siguiente procedimiento: El ensayo consiste en hacer arder un material que produzca humo (elemento fumgeno) en la base del conducto y detectar las fugas eventuales de humo a lo largo de l. El ensayo se efecta una vez que se ha completado la instalacin del conducto, antes de empalmar los artefactos y colocar el sombrerete. El procedimiento requiere la presencia de dos operadores, uno en cada extremo del conducto. Antes del ensayo se necesita conocer el volumen

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estimado del sistema de evacuacin, para elegir el elemento fumgeno adecuado al ensayo; el humo producido deber llenar completamente dicho volumen y ser fcilmente visible. Subir a la techumbre el primer operador, llevando una placa que le permite obturar la salida del conducto. Instalarse el segundo operador frente al orificio inferior, preparado en el conducto, y crear una corriente de aire ascensional en el conducto mediante la combustin de un poco de papel o de paja; a continuacin, encender un cartucho fumgeno del tamao correspondiente al volumen del conducto que se ensaya e introducirlo en la base del conducto tapando el orificio. Observar el primer operador el comportamiento del humo y, cuando aparece por la salida superior, tapar la salida con la placa. As, mantener tapado el conducto por un tiempo de 10 min, durante los cuales cada operador vigila los orificios de entrada y de salida del aire de ventilacin, y efecta un recorrido a lo largo del conducto, con el objeto de detectar las posibles fugas de humo. Completado este tiempo considerar terminado el ensayo; destapar el extremo superior del conducto para permitir la evacuacin del humo acumulado y luego destapar el orificio en la base de la tubera. Es el momento de comprobar que se ha completado la combustin del elemento fumgeno, hecho lo cual puede volverse a comenzar el ensayo. Considerar que el ensayo es satisfactorio (sello verde) si no se ha detectado ninguna fuga de humo en el sistema de evacuacin, a lo largo del conducto, de lo contrario se rechaza la certificacin (sello rojo). Esta prueba slo se realizar en instalaciones que se pongan en servicio por primera vez (instalaciones nuevas). b) Verificacin del Tiro: Para verificar el tiro del conducto de evacuacin de gases producto de la combustin, se procede de la siguiente forma: 1.Efectuar una perforacin de 9 mm de dimetro en el conducto de lnea de humo de cada artefacto tipo B de tiro natural, a una distancia de dos dimetros sobre el collarn del artefacto. Esta perforacin debe hacerse en aquella parte del conducto que est a la vista y que asegure poder sellar la perforacin una vez terminada la prueba. Si no fuera posible hacer la perforacin a la distancia indicada, se permitir reducir la distancia hasta un mnimo de dimetro, medido desde el collarn. Esta

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perforacin la deben efectuar los operadores previo al inicio de la prueba. 2.Preparar la lnea del conducto colectivo de evacuacin de gases producto de la combustin, lo que implica hacer todas las perforaciones de la lnea y coordinar con los usuarios la realizacin de la prueba. Se debe someter el conducto a las condiciones de mnima carga y mxima carga. La prueba de mnima carga se realiza en la instalacin del extremo inferior del conducto (primer piso), y se procede encendiendo el primer artefacto a mnima carga, cerrando puertas y ventanas del recinto, poniendo en funcionamiento extractores, si los hubiera, se espera dos minutos y se introduce la sonda del instrumento por la perforacin. Verificar el correcto funcionamiento de extractores y cualquier otro artefacto que pueda incidir en la formacin de efectos adversos al tiro adecuado. Tomar tres lecturas de tiro, separadas un minuto cada una. Para la prueba de mxima carga, se debe encender toda la columna a mxima potencia, es decir, todos los artefactos conectados a un mismo conducto deben estar operando a mxima potencia. Luego, se deben efectuar las mediciones establecidas en los puntos anteriores, para todos los artefactos conectados al conducto, siguiendo el mismo procedimiento Mantener a lo menos un operador con equipo de comunicaciones verificando que los artefactos ya probados se mantengan encendidos y funcionando en las condiciones sealadas. Tomadas todas las lecturas, apagar todos los artefactos.

3.-

4.-

5.-

6.7.-

8.-

9.-

10.- Sellar todas las perforaciones. El sello deber ser tal que no se deteriore, sea resistente a la temperatura y no inflamable. 11.- Si el valor, de cualquiera de las lecturas de tiro, es mayor que 2Pa, se deben buscar las causas con el fin de disponer las reparaciones correspondientes y quedar en calidad de pendiente con observaciones (sello amarillo); si todos los valores son menores a 2Pa, la prueba de tiro ser aceptada (sello verde). La verificacin de tiro requiere que toda la lnea est con sus artefactos funcionando; sin embargo, en consideracin al hecho que es probable que algunos consumidores no estn presentes al momento de su realizacin, se aceptar como mnimo que un 75% de los artefactos estn efectivamente operando simultneamente, siempre que los productos de la combustin recorran todo el conducto. Es decir, el artefacto del primer piso funcionando.

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Ser responsabilidad del inspector efectuar las mediciones individuales de funcionamiento a los artefactos faltantes. Si por alguna causa no se pudiera contar con al menos el 75% del total de los artefactos que se conectan al conducto colectivo de evacuacin de los gases producto de la combustin, la inspeccin debe ser suspendida y reprogramada. El Inspector tiene un plazo de 15 das, contados desde la fecha programada originalmente, para reprogramar la inspeccin de los artefactos faltantes. Si transcurrido dicho plazo no se ha programado una nueva inspeccin, el inspector informar por escrito a la Superintendencia, a la Distribuidora de Gas, al usuario y a la Administracin de la situacin. A los artefactos tipo B de tiro forzado y tipo C no les ser aplicable el procedimiento de verificacin del tiro. En el caso de los artefactos tipo B de tiro forzado, se verificar que no exista rechazo de los productos de la combustin hacia el interior del recinto en que se encuentran instalados; y en el caso de los artefactos tipo C, se verificar la hermeticidad del circuito estanco, de tal manera de determinar la inexistencia de fugas de los productos de la combustin hacia el interior del recinto en que se encuentran instalados. Ser responsabilidad de los usuarios efectuar las mantenciones recomendadas por el fabricante. 4.2.4 Modelo de Informe: La evaluacin de los conductos colectivos se informar de acuerdo con el formulario que se acompaa en los anexos Declaracin de Inspeccin (formulario N 05). 4.3 Inspeccin de Artefactos: Se deber inspeccionar visualmente todo lugar donde existan artefactos de gas, informando al usuario de las deficiencias que se detecten. Especial validez tiene lo anterior en el caso de la conexin a la red de gas de cocinas y estufas, su ubicacin en lugares prohibidos y el correcto afianzamiento o empotramiento. 4.3.1Volmenes y Ventilaciones de los Recintos a) Volmenes: Se debe verificar el volumen de todos los recintos donde hay instalados artefactos de gas, cualquiera sea su tipo, con el fin de comprobar que se cumplen las disposiciones vigentes a la fecha de la declaracin de la instalacin en SEC, como asimismo las vigentes en la fecha de inspeccin (Titulo III, Prrafo I, del DS 222/95, de Economa). El volumen deber ser medido en cada oportunidad; el Inspector no deber fiarse de los datos que pueda obtener de planos o croquis que se le hayan entregado por parte del usuario o propietario u otra instancia.

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Volmenes menores a los establecidos causarn el rechazo de la instalacin. b) Ventilaciones: En los recintos donde hay instalados artefactos, debern existir las ventilaciones establecidas en las disposiciones vigentes, para asegurar un adecuado suministro de aire (Titulo III, Prrafo I, del DS 222/95, de Economa). El incumplimiento de lo anterior, es causal de rechazo de la instalacin. 4.3.2 Inspeccin Visual de los Artefactos: La inspeccin visual del artefacto se divide en dos etapas: la primera con el artefacto sin funcionar y la segunda con el artefacto funcionando. a) Sin Operar el Artefacto: Se debe observar cuidadosamente el artefacto, para verificar la existencia de: 1.- Falta de Sello de certificacin. 2.- Falta de piezas o componentes. 3.- Piezas o componentes sueltos. 4.- Presencia de elementos de construccin o incrustaciones en el intercambiador de calor. 5.- Fugas de agua. 6.- Piezas o componentes fundidos o deformados. Si se detectaran cualesquiera de las condiciones referidas en los puntos anteriores quedar pendiente la certificacin (sello amarillo) b) Con el Artefacto en Funcionamiento: La observacin del artefacto en funcionamiento debe considerar los siguientes aspectos: 1.2.3.4.5.Funcionamiento de los quemadores en rgimen de mnima carga. Funcionamiento de los quemadores en rgimen de mxima carga. Retroceso o desprendimiento de llama. Accionamiento de sistemas de encendido automtico. Accionamiento de sistemas de seguridad.

Para los efectos de la aceptacin de esta certificacin (sello verde), referido a los puntos anteriores, el artefacto deber cumplir con las especificaciones tcnicas del fabricante. En caso contrario la certificacin de la instalacin quedar en carcter de pendiente (sello amarillo).

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4.3.3 Conexiones de los Artefactos: a) Conexin al Circuito de Gas: Se debe verificar que todos los artefactos estn conectados de acuerdo a los requisitos establecidos en el Decreto de Economa N 222/95 o a las disposiciones vigentes a la fecha de la declaracin de la instalacin ante SEC. Si la conexin no cumple con los requisitos reglamentarios y normativos respectivos, la certificacin quedar en calidad de pendiente, siempre y cuando esta conexin irregular no constituya un defecto crtico. En aquellos casos en los cuales los artefactos no se encuentren conectados, se debe verificar que el arranque se encuentre debidamente sellado con su tapa correspondiente. Esta verificacin debe hacerse a todos los arranques de la instalacin inspeccionada. Si el arranque no se encuentra debidamente sellado, la certificacin tendr el carcter de rechazada (sello rojo). b) Conexin al Sistema de Evacuacin de Gases Producto de la Combustin: Se verificar que el artefacto est instalado de acuerdo a lo prescrito en las disposiciones vigentes a la fecha de la declaracin de la instalacin ante SEC y que las conexiones del conducto secundario al collarn del artefacto y al conducto colectivo tengan el mnimo juego posible, asegurando estanqueidad. Una conexin inadecuada significar que la certificacin queda pendiente (sello amarillo), salvo que la prueba de CO ambiente sea negativa, en cuyo caso la certificacin ser rechazada (sello rojo). c) Otras Conexiones: Se verificar la conexin del artefacto con los circuitos de agua fra y caliente, la que no deber presentar filtraciones. Los dimetros de tuberas de entrada y salida del artefacto deben ser coincidentes con los del circuito. Por otro lado, el artefacto debe estar bien afianzado al muro que lo soporta, sin movimiento ni juegos que impliquen probabilidades de fatiga en las tuberas de entrada o salida ni de cualquier otra conexin. Para los efectos de aceptacin o rechazo de la certificacin se deber remitir a los criterios establecidos en la letra a) y b) precedentes. 4.3.4 Pruebas de Funcionamiento: Se deben realizar dos pruebas con el artefacto en funcionamiento: la primera es la determinacin del CO corregido referencial y la segunda es la determinacin de CO en el ambiente donde se encuentra el artefacto.

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a) Determinacin del CO Corregido Referencial: La medicin del CO corregido referencial se hace siguiendo el procedimiento indicado en la letra b) del punto 4.2.3, sobre medicin de tiro. El instrumento a utilizar debe medir directamente los valores de CO corregido referencial en el punto donde se ha instalado la sonda. Para esta medicin tambin se toman tres lecturas separadas por un minuto cada una, y se considera el valor promedio de las tres como valor a registrar en la inspeccin. Si los valores de CO corregido referencial se encuentran entre 0 y 400 ppm, el artefacto debe ser considerado en buenas condiciones (sello verde); para valores entre 400 y 1.000 ppm, se debe indicar al usuario que es necesario efectuar una reparacin o mantencin del artefacto, para lo cual el usuario tendr un plazo mximo de 15 das para encargar este trabajo (sello amarillo); y si el valor est por sobre 1.000 ppm, el artefacto debe ser reparado o reemplazado (sello rojo). b) Determinacin del CO Ambiente: El procedimiento que se indica a continuacin permite detectar CO en un ambiente, cuyas concentraciones pueden afectar la salud de las personas. Esta prueba es complementaria al resto de las que se hacen en el recinto. En consecuencia, se realizar, antes de encender los artefactos y durante el funcionamiento de los mismos, en conjunto con las pruebas de medicin de tiro y CO corregido. En todo caso, con el fin de lograr resultados reales, se ha determinado que el paso 1 de este procedimiento se ejecute antes de iniciar las mediciones de tiro y CO corregido: 1.- Calibrar el instrumento segn las indicaciones del fabricante. 2.- Cerrar puertas y ventanas en el recinto a observar, manteniendo las ventilaciones sin alterar. En caso que existan extractores o ventiladores, operarlos. 3.- Colocar la sonda del monitor en, a lo menos, dos puntos del espacio del recinto, ubicados en aquellas zonas donde los usuarios indiquen que permanecen la mayor parte del tiempo. 4.- Valores mayores a 45 ppm de CO implicarn el rechazo de la instalacin (sello rojo). Nota: Mientras se realizan las pruebas de tiro y CO corregido, el operador deber mantener permanentemente una sonda para determinar monxido ambiente a la altura de sus hombros.

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4.3.5 Modelo de Informe: Para informar los resultados de la inspeccin de artefactos, se deber utilizar el facsmil que se entrega en los anexos de esta Resolucin, Formulario N 05 Declaracin de Inspeccin. 4.4 Inspeccin de Tuberas: Con el objeto de verificar la hermeticidad de la instalacin de gas, se deber efectuar una prueba a la matriz interior y a la instalacin interior, segn corresponda. 4.4.1 Prueba de hermeticidad de matriz interior a) Instalaciones nuevas Esta prueba la realizar un inspector certificador autorizado por SEC. Previo a la prueba, el inspector deber solicitar a la empresa distribuidora los antecedentes relativos a la instalacin de la matriz, tales como certificado de aprobacin de los tubos, calificacin de los soldadores, informes de radiografas de las soldaduras, etc. Copia de estos antecedentes se adjuntarn a los antecedentes de la inspeccin efectuada por los inspectores certificadores. Dependiendo del tipo de gas, esta prueba se realizar en baja o en media presin: a.1) Baja presin (gas de ciudad)

Deber realizarse conforme a lo dispuesto en el artculo 95 del Decreto N 739, de 1993, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin (D.O. de fecha 09.12.94). a.2) Media presin

Gas de ciudad: Deber realizarse conforme a lo dispuesto en el artculo 95 del Decreto N 739, de 1993, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin (D.O. de fecha 09.12.94). Gas licuado de petrleo: Deber realizarse conforme a lo dispuesto en el artculo 154 del Decreto N 222, de 1995, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin (D.O. de fecha 25.04.96) Gas natural: Mientras no se dicte una disposicin nacional sobre el particular, deber realizarse conforme a lo dispuesto en el artculo 95 del Decreto N 739, de 1993, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin (D.O. de fecha 09.12.94).

b)

Instalaciones en uso Las matrices interiores, sean de gas de ciudad, gas licuado o gas natural, que

22

se encuentren en uso a la fecha de vigencia de la presente resolucin, debern ser inspeccionadas de la siguiente manera:

b.1)

Por los Inspectores

El inspector certificador autorizado por SEC evaluar si existen fugas usando un detector de gas para verificar la hermeticidad a lo largo de toda la matriz interior (aguas arriba del medidor de gas), con una velocidad de desplazamiento tal que le permita detectar las posibles fugas, y con especial atencin en aquellas zonas que correspondan a uniones, llaves u otras singularidades. En caso de no detectarse fuga, esta prueba se considerar aprobada (sello verde); si se detectase fuga de gas, la inspeccin debe ser rechazada (sello rojo), situacin que deber ser puesta de inmediato en conocimiento de la empresa distribuidora, con copia a SEC.

b.2)

Por las empresas distribuidoras

Efectuarn una prueba de hermeticidad, utilizando para ello la presin de servicio. El resultado de la inspeccin deber ser comunicado a los usuarios por escrito, quienes debern adjuntarlo al informe de inspeccin peridica efectuada por los inspectores certificadores, y una copia deber quedar a disposicin de SEC en las oficinas de la empresa distribuidora. El documento de constancia de la prueba deber contener las condiciones en que se realiz (presin y tiempo de la prueba), el personal responsable y el criterio de aceptacin o rechazo. Las empresas distribuidoras de gas debern verificar anualmente las matrices interiores del 25% de las instalaciones que ellas abastecen, distribuyendo este porcentaje en forma uniforme a lo largo del tiempo. La informacin correspondiente a estas verificaciones deber estar a disposicin de SEC en las oficinas de la empresa distribuidora.

4.4.2 Prueba de hermeticidad de instalacin interior

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Esta prueba la realizar el inspector - certificador.

a)

Instalaciones nuevas Dependiendo del tipo de gas, esta prueba se realizar en baja o en media presin.

a.1)

Baja presin

Deber realizarse conforme a lo dispuesto en el artculo 153 punto 2) del Decreto N 222, de 1995, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin (D.O. de fecha 25.04.96). a.2) Media presin

Deber realizarse conforme a lo dispuesto en el artculo 154 punto 2) del Decreto N 222, de 1995, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin (D.O. de fecha 25.04.96). b) b.1) Instalaciones en uso Baja presin

La prueba se realizar a la presin de servicio de la instalacin que se inspecciona, siguiendo el procedimiento siguiente: A. Verificar que todas las llaves de paso estn cerradas. B. Conectar al sistema una T en una de cuyas ramas se conecta un manmetro apropiado para el rango de presiones a determinar. En caso que la prueba se realice con aire, conectar a la otra rama de la T la fuente de aire. C. Elevar la presin hasta la presin de servicio de la instalacin y cerrar el suministro del gas de prueba. D. Esperar el tiempo suficiente para que se alcance el equilibrio trmico. Si se observa un aumento de presin en el manmetro, la temperatura del sistema est aumentando y se debe esperar minutos adicionales hasta su estabilizacin. E. Abrir alguna llave de control para producir una disminucin de presin de 50 Pa (5 mm H2O) en el manmetro; cerrar inmediatamente la llave de control. F. Registrar cualquier variacin de presin en el manmetro en los siguientes dos minutos. G. Si la presin aumenta, existe una filtracin en la vlvula de suministro del gas de prueba. En dicho caso, la vlvula debe ser reemplazada y la prueba repetirse. H. Si la presin disminuye, existe una fuga en el sistema.

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I. Si la prueba es realizada con aire, se deber purgar exhaustivamente los artefactos y tuberas, de manera que se garantice la inexistencia de aire en el circuito de gas. La prueba se considerar aceptada cuando la prdida de presin en el manmetro durante los dos minutos del perodo de ensayo sea igual o inferior a 70 Pa (7 mm H2O). Si el sistema no cumple con el requisito indicado, se considera que la instalacin no es apta para el uso (sello rojo). Nota: Para baja presin se aceptar tambin como mtodo alternativo el definido en la norma australiana AG 601, punto 2.6, ltima versin, u otro mtodo normalizado que permita un nivel de fuga que no constituya un defecto crtico o mayor. b.2) Media presin

A. Aislar la tubera a ensayar. Quemar el gas cuando corresponda y luego ventear la tubera al exterior, nunca en un recinto confinado o en reas en que existan fuentes de ignicin. B. Insertar en el sistema un manmetro tipo Bourdon con un intervalo de medicin apropiado, una resolucin de 0,1 bar y un cuadrante de dimetro mnimo de 100 mm. C. Aplicar al sistema la presin de servicio. D. Registrar cualquier prdida de presin en el manmetro en los siguientes diez minutos. E. Rechazar la instalacin al existir cualquier prdida de presin en el lapso de 10 minutos del perodo de ensayo. F. Localizar las fugas de gas usando un detector de gas. G. Si la prueba es realizada con aire, se deber purgar exhaustivamente los artefactos y tuberas, de manera que se garantice la inexistencia de aire en el circuito de gas. Nota: Al realizar la prueba de hermeticidad, se deber tener especial cuidado en verificar vlvulas, tapagorros, tapatornillos y cualquier fitting asociado. 4.4.3 Informe de Pruebas de Hermeticidad: Las pruebas de hermeticidad, tanto de baja como de media presin, se informarn de acuerdo a los formularios Declaracin de Inspeccin y Declaracin de Prueba de Hermeticidad en Media Presin respectivamente, los que se acompaan en los anexos de esta resolucin (formularios N5 y N06). 5.Resultados de la Evaluacin 5.1 Comunicacin de Defectos a Usuarios: Las deficiencias detectadas en la inspeccin, debern ser comunicadas por escrito por los inspectores a los usuarios y a la Administracin, para lo cual se deber dejar una copia de los informes y comunicados que emita el inspector.

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Es responsabilidad de los propietarios reparar y regularizar las instalaciones, a travs de los servicio de personal autorizado (instaladores autorizados por la Superintendencia, Servicio Tcnicos Autorizados para los efectos de la reparacin o mantencin de los artefactos, o la Distribuidora, segn corresponda). 5.2 Comunicacin de Defectos Crticos a la Autoridad: Los Inspectores comunicarn de inmediato a la Superintendencia y a la empresa distribuidora correspondiente los defectos crticos, mediante el formulario Comunicacin de Defectos Crticos, que se acompaa en los anexos (Formulario N7), adems deber dejar una copia en poder del administrador o propietario. Dicho comunicado no podr sobrepasar las 24 horas de detectados los defectos. Se debern tomar medidas para disminuir los riesgos a la comunidad (Ventilar, cerrar llaves de pasos de artefactos, sealizar el peligro y comunicar a la comunidad, etc.). Esta informacin deber contener a lo menos lo siguiente: 5.3 Nmero de Declaracin. Direccin. Nombre del Administrador y nmero de telfono. Cantidad de departamentos y pisos del edificio. Cantidad de conductos colectivos. Cantidad e identificacin de artefactos por tipo. Potencia instalada total. Identificacin del Inspector que efectu la inspeccin.(Nombre, N de Registro y telfono). Detalle de los defectos e informe.

Informe Mensual a la Autoridad de las Inspecciones y Controles Realizados: Adems de lo sealado en el punto 5.2, los inspectores remitirn a la Superintendencia un resumen mensual, en un medio computacional y en un formato que definir la Superintendencia, del total de edificios inspeccionados, indicando la calidad de aprobados, rechazados o pendientes de certificacin. El contenido del resumen es el sealado en el punto 5.2 anterior, exceptuando el punto de los detalles de los defectos. Tambin, se deber informar el resultado de los controles que el inspector ha realizado durante el mes a trabajos de otro Inspector, indicando si la inspeccin tiene o no tiene observaciones e identificando la instalacin respectiva. La estructura de este resumen se detalla en los anexos (Resumen Mensual de Inspecciones y Controles).

5.4

Informe a la Autoridad de Soluciones a Defectos Crticos:

26

En caso de detectarse defectos crticos, los usuarios y la Administracin debern informar por escrito a la Superintendencia, dentro de un plazo que no exceda de 15 das de efectuada la inspeccin, la solucin que adoptarn para corregir las deficiencias, identificando al instalador que ejecutar las obras, las actividades a realizar, los plazos asociados a cada actividad, el programa de trabajo y las medidas que se tomarn para evitar las condiciones crticas de riesgo durante los trabajos de reparacin o regularizacin de la instalacin. Producto de la evaluacin correspondiente, la Superintendencia podr ordenar la suspensin del suministro de gas para todo el edificio o para parte de l y la certificacin estar en calidad de rechazada (sello rojo) mientras no se repare. 5.5 Informe a la Autoridad de Soluciones a Defectos Mayores y Menores: Si los defectos detectados son mayores o menores, los usuarios y la Administracin debern comunicar a la Superintendencia dentro de un plazo de 15 das, contados desde la fecha de inspeccin, la solucin que adoptarn para corregir las deficiencias, identificando al instalador que ejecutar las obras, las cuales debern estar concluidas dentro de un plazo mximo de seis meses. Dentro de este plazo, el edificio se considerar con su certificacin pendiente (sello amarillo). En caso de que se prevea incumplimiento de dicho plazo, los usuarios y la Administracin, asesorados por un instalador, debern comunicar anticipadamente el problema a la Superintendencia, solicitando una prrroga para poder realizar las reparaciones, justificndola y estableciendo una fecha de trmino de las reparaciones. Lo anterior ser evaluado por la Superintendencia, quien adoptar las medidas que se estimen pertinentes, pudiendo ordenarse el corte de suministro si fuese necesario. 5.6 Solicitud de Nueva Inspeccin -Certificacin Post - Reparacin: Una vez reparada la instalacin, se deber solicitar una nueva certificacin. Antes de la realizacin de cualquier inspeccin, el usuario debe estar en conocimiento de los posibles resultados de la inspeccin (sello verde, sello amarillo o sello rojo) y que en caso de no aprobar la certificacin, deber solicitar un nuevo servicio de inspeccin, una vez que se hayan realizado las reparaciones respectivas. El inspector deber comunicar lo anterior en forma escrita a los usuarios y a la administracin, distinguiendo claramente una inspeccin de otra y los costos asociados. 5.7 Registro o Base de Datos Computacional de Inspecciones: Cada inspeccin ser registrada computacionalmente, de acuerdo a la estructura, formato y software que defina la Superintendencia.

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El inspector deber declarar en la Superintendencia, bajo este sistema, cada inspeccin que finalice, en un plazo inferior a treinta das de terminada la inspeccin.

6.-

Certificacin Una vez realizadas las inspecciones, el inspector deber emitir un certificado de aceptacin o rechazo de las instalaciones o de certificacin pendiente, de acuerdo al facsmil que se acompaa en los anexos (Formulario N 08). Copia del certificado deber ser entregada a la empresa distribuidora. El inspector deber conservar en su poder, hasta que se efecte una nueva inspeccin peridica, todo documento que respalde las verificaciones realizadas, tales como hoja de inspeccin de terreno, fotografas, videos, informes, evaluaciones de conductos colectivos, artefactos y deteccin de fugas, copias de los distintos formularios mencionados en esta resolucin, etc., los cuales podrn ser requeridos por la Superintendencia cuando lo estime conveniente. Adems, deber dejar en poder de la comunidad una copia de los antecedentes antes mencionados.

7.-

Marcado Las instalaciones aprobadas, rechazadas o pendientes (sello verde, rojo o amarillo), ya sean las de uso comn como las individuales, debern ser identificadas con el sello autoadhesivo caracterstico del resultado de la inspeccin. Los sellos asociados a las instalaciones interiores (sello de radio de 5 cm) debern ser colocadas en un lugar de fcil acceso que identifique la instalacin respectiva, por ejemplo en los medidores de gas de los departamentos inspeccionados. El sello que representa el conjunto de las instalaciones interiores y comunes (sello de radio de 10 cm) deber quedar en un lugar visible y de fcil acceso, por ejemplo en la entrada del edificio (puerta o ventanal de acceso). El marcado deber permanecer en su lugar y no podr ser removido, mientras no se realice una nueva inspeccin y persistan las condiciones que lo originaron.

8.-

Discrepancias tcnicas Las discrepancias que se produzcan entre los inspectores y los usuarios sern resueltas por la Superintendencia, en aquellas materias que sean de su competencia.

9.-

Control y Fiscalizacion del Sistema 9.1. Control recproco de los Inspectores:

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Cada veinte (20) trabajos de inspeccin realizados (independientemente del resultado), el inspector deber verificar o controlar un trabajo de inspeccin realizado por otro inspector.

Los Controles: Debern seguir el procedimiento definido por la Superintendencia. La Superintendencia podr ordenar que se realicen en cualquier lugar del territorio nacional. Sern costeados por el inspector que los ejecuta. Los resultados debern ser comunicados a SEC mensualmente. Se realizarn controles a instalaciones equivalentes en tamao al promedio de las ltimas 20 inspecciones realizadas por el Inspector que realiza el control. El tamao promedio estar dado por las siguientes variables: Potencia Total, Cantidad de Conductos y Cantidad Departamentos. Se realizarn a las instalaciones que la Superintendencia determine y el inspector deber comunicar a la autoridad que ya ha completado las 20 inspecciones respectivas.

Si en un lapso de 6 meses un inspector ha revisado menos de 20 instalaciones, ste deber controlar una instalacin equivalente en tamao al 5% del total de las instalaciones inspeccionadas en los ltimos 6 meses, despus del ltimo control. 9.2. Control de las Empresas Distribuidoras de Gas: Las empresas distribuidoras de gas no podrn mantener el suministro de gas, ni entregar gas a aquellas instalaciones de gas que no estn con su inspeccin peridica vigente, salvo que existan situaciones que, fundadamente as lo justifiquen. Para lo cual, se deber presentar a la Superintendencia un informe con las razones para posponer la inspeccin, una nueva fecha de realizacin y las medidas de resguardo que se han adoptado. La Superintendencia fiscalizar el cumplimiento estricto de las instrucciones sealadas en esta Resolucin, particularmente las actividades de certificacin (inspeccin peridica), como las de control. El incumplimiento de stas ser sancionado de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente.

10.- Sanciones Los inspectores que emitan certificados de instalaciones que no cumplan con el presente procedimiento, sern sancionados de acuerdo a las disposiciones vigentes. La Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de estas instrucciones, haciendo valer la responsabilidad infraccional de los Administradores, Juntas de Vigilancia, usuarios y propietarios, en caso de no acatamiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, sin perjuicio de adoptar las medidas que estime procedentes en resguardo 29

de la seguridad de las personas, entre ellas, ordenar la suspensin inmediata del suministro de gas a los edificios que no hayan efectuado esta inspeccin obligatoria dentro de plazo. Toda inspeccin, realizada por un inspector autorizado, que no cumpla con los procedimientos vigentes, deber ser efectuada nuevamente. Sin perjuicio de las sanciones ya sealadas, ser responsabilidad del inspector que realiz dicha inspeccin que ella se repita y deber ser sin costo para los usuarios.

Djanse sin efecto las Resoluciones Exentas de SEC N 768 de fecha 22 de septiembre de 1998 y N 1001 de fecha 3 de diciembre de 1998.

ANTESE, NOTIFQUESE Y PUBLQUESE

Incl.: Lo citado OUW/ECG/MRL. Distribucin: - Gabinete. - Colegios Profesionales. - Colegio de Instaladores de Gas. - Cmara Chilena de la Construccin. - Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. - INN, Instituto Nacional de Normalizacin. - Asociacin de Municipalidades. - Empresas Distribuidoras de Gas - Direcciones Regionales y Oficinas Provinciales SEC - Depto. Ing. de Combustibles - Deptos. Tc. DIC

30

- Unidad de Desarrollo de Normas y Estudios - Relaciones Pblicas SEC. - Diario Oficial. - OCDR - Oficina de Partes. - Archivo ( 427)

ANEXOS
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Formulario N1 SOLICITUD DE POSTULACIN A INSPECTOR Fecha de Presentacin ____/__________/____ Nombre del Inspector Nombres Apellidos RUT

N Licencia de Instalador Direccin Fono Fax

Clase

Fecha de Emisin

e-mail RUT

Nombres de los Operadores Nombres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SI Acompaa fotos (1 por persona) Acompaa Certificados de Antecedentes para Fines Especiales, vigente. (1 por persona) Acompaa listado de instalaciones declaradas en los ltimos aos o experiencias afines. NO Apellidos

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1.- Acreditacin de Competencia Inspector Acredita Competencia Se siguieron Cursos Especiales SI NO SI NO Operadores Operador (RUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Especialidad Institucin Formadora Tcnica o Cursos Documento que lo acredita y que se acompaa Cursos Seguidos y Documentos que Acompaa Documentos que Acompaa

Cuentas Corrientes Certificadas por la Institucin Financiera. Certificado de antecedentes comerciales

SI NO SI NO

2.- Antecedentes Financieros Documentos que Acompaa

Documentos que Acompaa

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Lista de Equipos Mnimos:

Medidor deTiro Analizador de Combustin (CO corregido) Detector de CO ambiente Cmara y Equipo para Conductoscopa Detector de Gases Equipamiento para Pruebas de Hermeticidad: manmetros, fuente de aire (si prueba se realiza con aire), etc. Equipamiento de Seguridad. Elementos de Medicin Elementos Fumgenos Sistema de Comunicaciones 3.- Equipamiento e Instrumentos Nombre del Instrumento Marca Modelo N de Serie Resolucin Sistema de Certificacin Marca Sistema de Calibracin N de Serie

Rango de Medicin

Nombre del Instrumento Rango de Medicin Resolucin

Modelo

Sistema de Certificacin Marca

Sistema de Calibracin N de Serie

Nombre del Instrumento Rango de Medicin Resolucin

Modelo

Sistema de Certificacin Marca

Sistema de Calibracin N de Serie

Nombre del Instrumento Rango de Medicin Resolucin

Modelo

Sistema de Certificacin Marca

Sistema de Calibracin N de Serie

Nombre del Instrumento Rango de Medicin Resolucin

Modelo

Sistema de Certificacin Marca

Sistema de Calibracin N de Serie

Nombre del Instrumento Rango de Medicin Resolucin

Modelo

Sistema de Certificacin Marca

Sistema de Calibracin N de Serie

Nombre del Instrumento Rango de Medicin Resolucin

Modelo

Sistema de Certificacin Marca

Sistema de Calibracin N de Serie

Nombre del Instrumento Rango de Medicin Resolucin

Modelo

Sistema de Certificacin

Sistema de Calibracin

Los cambios en el instrumental y equipamiento que se realicen debern ser presentados a SEC mediante esta hoja del Formulario N 01, actualizada.

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4.- Organizacin SI Presenta Organigrama con cargos o responsabilidades y nombre Procedimientos de Programacin y Organizacin de la Inspeccin Presenta contratos de trabajo de Operadores Presenta una pliza de seguro por 2.000 UF NO

5.- Resultado de las Evaluaciones RUT del Inspector y Operadores Inspector.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Resultado

6.- Observaciones SEC

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FIRMAS NOMBRE RUT FIRMA

Los que suscriben este documento manifiestan que los antecedentes proporcionados y declarados en este formulario corresponden a lo que en ellos se indica

36

Formulario N 02 TARIFAS Fecha de Presentacin ____/__________/____ Nombre del Inspector Nombres Apellidos RUT

Direccin Fono Fax TARIFAS Actividad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Precio e-mail

__________________________________ Firma del Inspector

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Formulario N 03 MOVIMIENTO DE PERSONAL Fecha de Presentacin ____/__________/____ Nombre del Inspector Nombres Apellidos RUT

Direccin Fono Fax Nombres de los Operadores Salientes Nombres Apellidos 1. 2. 3. 4. 5. Nombres de los Operadores Entrantes Nombres Apellidos 1. 2. 3. 4. 5.
( Todos los cambios de personal deben ser informados a SEC y autorizados por SEC cuando corresponda)

e-mail RUT

RUT

________________________________ Firma del Inspector

38

Formulario N 04 PROGRAMA DE INSPECCIN Fecha de Presentacin ____/__________/____ Nombre del Inspector Nombres Apellidos RUT

Direccin de la Instalacin Nombre del Propietario o Administrador Fono/Fax PROGRAMA Actividad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fecha Estimada Inicio Trmino

__________________________________ Firma del Inspector

____________________________________ Firma del Administrador o Propietario

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Formulario N 05 DECLARACION DE INSPECCION Fecha de Presentacin ____/__________/____ IDENTIFICACIN DE LA INSTALACIN Direccin (Calle, Comuna, Ciudad) Potencia Total Caractersticas Generales de la Instalacin Tipo de Gas Distribuidora Cantidad de Departamentos

Ao de Construccin.

N de Declaracin Consumo de Gas en la SEC. Mensual (Estimado)

N de la Inspeccin

Nmero de conductos colectivos:

Completar slo si usa otros combustibles Tipo de Consumo Mensual Uso Combustible (Estimado)

IDENTIFICACIN DEL INSPECTOR Nombre N de Licencia Direccin Telfono/Fax IDENTIFICACIN DEL ADMINISTRADOR O RESPONSABLE DE PARTE DE LA COMUNIDAD Nombre Cdula de Identidad Telfono/Fax DURACIN Fecha de Inicio de la Inspeccin Duracin.

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RESULTADOS DE LA INSPECCIN REVISIN DEL PROYECTO Parmetros Descripcin Verificacin del Proyecto en Verificar la coincidencia y existencia de arranques, Terreno: artefactos, conductos y cualquier elemento de la instalacin de gas o del sistema de evacuacin de los gases producto de la combustin. Cumple (sello verde) No cumple (sello amarillo) Arranques Conductos Artefactos Potencia Volmenes Ventilaciones Otros Cules?

Ref. 4.1

Observacin:

Prueba de Fuga de Gas en la Matriz Interior: Durante el proceso de inspeccin, si no se ha realizado la prueba de hermeticidad en media presin, se evaluar la existencia de fugas a lo largo de toda la matriz interior. En caso de no detectarse fuga esta prueba quedar pendiente (sello amarillo), en espera de la prueba de hermeticidad. (Ref. 4.4) No Existen Fugas (Sello Amarillo) Existen Fugas (Sello Rojo)

41

Ref.

INSPECCIN DE CONDUCTOS COLECTIVOS DE EVACUACIN (1 hoja por conducto) Potencia Total Forma del Conducto (circular, por conducto (KW) cuadrado, rectangular) Instalaciones Conectadas Largo (m): (Identificar N deptos al conducto) y largo en m 4.2.1 Parmetros Descripcin Verificacin de Sombrerete La inspeccin del sombrerete debe considerar que Tipos de Sombrerete est bien ubicado, bien afianzado, no presente usados: oxidacin o daos, no presente sus reas de Sencillo:___ evacuacin de los gases de la combustin con En H : ___ obstrucciones y que est perfectamente sellado al Asp.Est: ___ conducto de evacuacin de los gases. Cumple (sello verde) No cumple (sello amarillo) Ubicacin Afianzado Oxidacin o daos Obstrucciones Diseo Art. 45, DS 222/95 Otros (D.S.222) Cules?
NOTA: Los resultados de esta prueba deben ser considerados para los efectos de su aceptacin o rechazo, en directa relacin con la prueba de CO (Ver 4.3.4.).

4.2.1 Parmetros Descripcin 4.2.2 Observacin Mediante Detectar fisuras, roturas, quiebres, obstrucciones, Conductoscopa, materiales estrangulamientos, discontinuidades, verticalidad y y dimensin. materiales de construccin. Cumple (sello verde) No cumple (sello amarillo) Fisuras Roturas Quiebres Cantidad: ngulo: Conducto Secundario Obstrucciones Estrangulamiento Discontinuidades Verticalidad Materiales de construccin Seccin, rea: cm2 Relacin de lados: _____ x______cm Abertura para el tiro: cm2 Con celosa Otros Cules?
NOTA: Los resultados de esta prueba deben ser considerados para los efectos de su aceptacin o rechazo, en directa relacin con la prueba de CO (Ver 4.3.4.).

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Ref. 4.2.3

INSPECCIN DE CONDUCTOS COLECTIVOS DE EVACUACIN (1 hoja por conducto) Parmetros Descripcin Funcionalidad Si el conducto presenta las condiciones para asegurar un adecuado tiro o capacidad de evacuacin. Verificacin de estanqueidad y tiro. Cumple (sello verde) No cumple (sello amarillo) N artefactos por pisos Promedio: Prueba de humo Prueba de tiro (Registrar valores): Pa Pa

Tiro mximo : Tiro mnimo : Observacin:

43

Ref.

4.3 4.4

INSPECCIN DE ARTEFACTOS Y PH EN BAJA PRESIN (1 hoja por instalacin interior) Identificar instalacin interior ( N departamento) Parmetros Descripcin Medicin de Volmenes, Se debe verificar en todos los recintos donde hay instalados artefactos Ventilaciones, CO ambiente y prueba de gas, cualquiera sea su tipo, que se cumplen las disposiciones de hermeticidad en baja presin vigentes a la fecha de la declaracin de la instalacin en SEC. Cumple (sello verde) No cumple (sello rojo) Volumen: todoslosrecintos Recinto 1: m3 Recinto 2: m3 Recinto 3: m3 Ventilaciones: todoslosrecintos Recinto 1 Superior: cm2 Inferior : cm2 Recinto 2 Superior: cm2 Inferior : cm2 Recinto 3 Superior: cm2 Inferior : cm2 CO ambiente: todoslosrecintos Recinto 1: ppm Recinto 2: ppm Recinto 3: ppm PH en baja presin Otros Cules?

Observacin:

44

Ref.

4.3

INSPECCIN DE ARTEFACTOS (1 hoja por artefacto) Identificar artefacto (Tipo, marca, modelo, n de serie, potencia, etc) Parmetros Descripcin Inspeccin visual Se debe verificar en cada uno de los artefactos Conexiones de los existentes en la instalacin interior aspectos visuales Artefactos y de funcionamiento. Cumple (sello verde) No cumple (sello amarillo) Inspeccin visual artefacto sin operar: Sello certificacin Piezas o componentes Elementos extraos Fugas de agua Piezas defectuosas Inspeccin visual artefacto funcionando: Quemadores en Min Quemadores en Max Retroceso de llama Encendido Sist. de Seguridad Aprobada (verde) Pendiente(amarillo) Rechazada (rojo) Arranques sin uso Conexiones de los Artefactos: Al Circuito de Gas Al Sist.de Evacuacin Al Cond. Secundario Llaves de paso Las otras conexiones Funcionamiento CO corregido: ppm. Otros Cules?

Observacin:

FIRMAS

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______________________ _______________________ ______________________ Inspector Representante Empresa de Gas Administrador/ Propietario

Operadores:

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Formulario N 06 DECLARACION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD EN MEDIA PRESION Fecha de Presentacin de la Declaracin ____/__________/____ Fecha Notificacin a la Distribuidora de Gas ____/__________/____ Fecha de la Ejecucin de la Prueba ____/__________/____

IDENTIFICACIN DE LA INSTALACIN Direccin (Calle, Comuna, Ciudad) IDENTIFICACIN DEL INSPECTOR Nombre N de Licencia IDENTIFICACIN DEL RESPONSABLE DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS Nombre Empresa IDENTIFICACIN DEL ADMINISTRADOR O RESPONSABLE DE PARTE DE LA COMUNIDAD Nombre Cdula de Identidad

Identificacin del Vertical 1. 2. 3. 4. Toda la Matriz Interior

PH en Media Presin Resultados Cumple (Sello Verde) No Cumple (Sello Rojo)

______________________ _______________________ ______________________ Inspector Representante Empresa de Gas Administrador/ Propietario

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Formulario N 07 COMUNICACIN DE DEFECTOS CRTICOS Fecha Comunicacin a la Superintendencia y a la Distribuidora de Gas ____/______/____ Defectos Crticos Nombre de Inspector y N Registro Telfono del Inspector Nombre Administrador y Telfono Direccin de la Instalacin N Declaracin de la Instalacin. Cantidad de Departamentos Cantidad de Pisos Cantidad de Conductos Potencia Total de la Instalacin. Cantidad de Artefactos por Tipos.

Detalle de los Defectos (se adjunta informe):

Firma del Inspector

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RESUMEN MENSUAL DE INSPECCIONES Y CONTROLES Fecha ____/_______/____ Resumen Mensual Nombre de Inspector N de Registro Fecha de Inspecc. N de la N de la Resultado Cantidad Cantid. Cantid. Cantid. Potencia Declarac. Declar. (verde) de de de Pisos de Total de de la De la (amarillo) artefactos Deptos. Conduct la Instalac. Inspecc. (rojo) por tipos. . Instalac.

Control de Inspecciones Nombre de Inspector Controlador N de Registro Nombre de Inspector Controlado N de Registro Fecha de Inspecc. N de la N de la Resultad. Cantidad Cantid. Cantid. Cantid. Potencia Declarac. Declar. del de de de Pisos de Total de de la De la Control artefactos Deptos. Conduct la Instalac. Inspecc. (con obs. por tipos. . Instalac. y sin obs)

(Se acompaa informe de observaciones)

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Formulario N 08 CERTIFICADO DE APROBACIN O INFORME DE RECHAZO O DE SITUACIN PENDIENTE N_____________/ (Correlativo dado por el Inspector) Fecha: _______________ de _______________ de _______________ Declaro que, tras aplicar el procedimiento de inspeccin definido por la Superintendencia, en la instalacin individualizada en el presente documento, conclu que su certificacin queda en carcter de: ___________APROBADA (SELLO VERDE) ___________PENDIENTE (SELLO AMARILLO) ___________RECHAZADA (SELLO ROJO)

I.-

IDENTIFICACIN DEL INSPECTOR NOMBRE DIRECCIN FONO/FAX REGISTRO SEC N :_____________________________________________ :______________________________________________ :______________________________________________ :______________________________________________

II.-

IDENTIFICACIN DE LA INSTALACIN DIRECCIN COMUNA :_____________________________________________________ :____________________________________________________

ADMINISTRADOR (Nombre y RUT):_________________________________________ FONO :_____________________________________________________

PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA O COMIT DE ADMINISTRACIN(Nombre y RUT): ___________________________________________________________ FONO :____________________________________________________

N DECLARACIN SEC

:________________FECHA : ______/______/_____

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INSTALADOR (Nombre y N Licencia SEC) :___________________________________ _______________________________________________________________________ EMPRESA CONSTRUCTORA/INMOBILIARIA (Nombre y RUT):___________________ _______________________________________________________________________ EMPRESA DISTRIBUIDORA (Nombre y RUT):_________________________________ _______________________________________________________________________ SELLOS NS (detallar) :___________________________________________________ _______________________________________________________________________

SE ENTREGARON A LA COMUNIDAD LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA INSPECCIN, ENTRE LOS CUALES SE INCLUY: Ensayos y Resultados Instrumental Utilizado (Marca, Calibracin, Precisin, N De Serie; Etc.) Estado de la Instalacin (Se deber sealar el estado de las instalaciones, incluidas las probables deficiencias. asimismo, se debern sealar las medidas recomendadas para aplicar, en carcter inmediato, para ser tomadas por los propietarios) Conclusiones Copia de estos documentos y el resto de los documentos y materiales de respaldo los conservar en mi poder hasta que se realice la prxima inspeccin.

___________________________ Inspector (N de Licencia___________)

_________________________ Administrador (RUT N_________________)

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Fecha Prxima Inspeccin: ___________/____________/_______________

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