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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE QUMICA E INGENIERA QUMICA

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE


RIESGOS (IPERC) - SEGUNDA PARTE

Cul es el riesgo de manipular una sierra circular porttil


(segn el puesto de trabajo observado)?

JORGE EDUARDO LOAYZA PREZ - 2015

CONTENIDO
1) Peligro y tipos
2) Riesgo

3) Consecuencia(s)

6) Matriz de identificacin
de peligros, riesgos y
consecuencias por
actividad laboral

4) Herramientas para 7) Evaluacin de riesgos


(Cualitativa y
la gestin de riesgos:
Mapa de riesgos, Matriz de
identificacin de peligros,
riesgos y consecuencias,
evaluacin de riesgos

5) Mapa de riesgos

cuantitativa)

8) Control de riesgos (Qu


hacer?)
9) Anlisis de casos

7) EVALUACIN DE RIESGOS

Es necesario evaluar los riesgos al manipular residuos peligrosos!

(1)

Evaluacin cualitativa

(2) Evaluacin cuantitativa (varios mtodos)

(1) EVALUACIN CUALITATIVA DEL


RIESGO

Cul es el riesgo de operar una mquina de


coser industrial?
Cul es el riesgo de operar una remalladora?

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS

EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS


RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD

CARACTERSTICA

Baja

Al realizar la actividad laboral, el dao


(personal o material) podr ocurrir

espordicamente (muy poco frecuente)


Media
Alta

Al realizar la actividad laboral, el dao


podr ocurrir ocasionalmente (eventual)
El dao ocurrir casi siempre (frecuente

o muy frecuente)
5

EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS


CONSECUENCIAS

DAOS
PERSONALES

DAOS
MATERIALES

Ligeramente
daino

Lesiones leves sin das


perdidos

Daos leves a herramientas


o mquinas

Daino

Deterioro grave de
Lesiones graves con das herramientas y mquinas, o
perdidos
destruccin parcial del taller
(o la planta)

Lesiones incapacitantes
Extremadamente
(por ejemplo:
Destruccin considerable de
amputaciones) o lesiones
la instalacin industrial
daino
fatales
6

NIVELES DE RIESGO
RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS

Baja

PROBABILIDAD Media

Alta

Ligeramente
daino

Daino

Extremadamente
daino

Riesgo trivial
(RT)

Riesgo
tolerable
(TO)

Riesgo
moderado
(RM)

Riesgo
tolerable
(TO)

Riesgo
moderado
(RM)

Riesgo
importante
(RI)

Riesgo
moderado
(RM)

Riesgo
importante
(RI)

Riesgo
inaceptable
(IN)
7

CONTROL DE RIESGOS (QU HACER?)


NIVEL DE RIESGO
TRIVIAL (RT)

QU HACER?
No se requiere accin especfica.

TOLERABLE (TO)

Se requieren controles peridicos para verificar la


eficacia de las medidas de prevencin aplicadas.
(Nota: Las medidas pueden implicar inversin para
la empresa, pero en la mayor parte de los casos se
recurre a las buenas prcticas laborales).

MODERADO (MO)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,


realizando inversiones en elementos y sistemas que
garanticen la seguridad de los trabajadores y de las
instalaciones.

IMPORTANTE (RI)

No debe comenzar o continuar el trabajo hasta


que no se haya reducido considerablemente el
riesgo.

INACEPTABLE (IN)

Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse la


8
actividad.

(2) EVALUACIN CUANTITATIVA DEL RIESGO

Cul es el riesgo de manipular residuos peligrosos?

(A) CONSECUENCIA MS PROBABLE (CP)


(B) NIVEL DE RIESGO (NR)

(2) EVALUACIN CUANTITATIVA DEL RIESGO

Cul es el riesgo de trabajar en altura limpiando ventanas de edificios?

MTODO (A) CONSECUENCIA MS PROBABLE


(CP)
10

CONSECUENCIA MS PROBABLE (CP)


CP = FRECUENCIA x SEVERIDAD
FRECUENCIA
FRECUENCIA
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
EVENTUAL
POCO FRECUENTE

PONDERACIN
32
16
4
1
11

CP = FRECUENCIA x SEVERIDAD
SEVERIDAD
SEVERIDAD
BAJA

PONDERACIN
1

MODERADA
ELEVADA
MUY ALTA

4
16
32

12

CONSECUENCIA MS PROBABLE (CP)

FRECUENCIA

CP = FRECUENCIA x SEVERIDAD
Muy
frecuente

32

32

128

512

1024

Frecuente

16

16

64

256

512

Eventual

16

64

128

Poco
frecuente

16

32

16

32

Baja

Moderada

Elevada

Muy Alta

SEVERIDAD
13

CONSECUENCIA MS PROBABLE (CP)


CP = FRECUENCIA x SEVERIDAD
Rango

CP

Qu hacer?

Aceptable

La tarea o actividad puede


realizarse sin restricciones

4 16

Moderado

Requiere supervisin eventual

32 64

Crtico

Requiere supervisin regular


Requiere procedimiento especfico,

128 256

Supercrtico

512 1024

Inaceptable

capacitacin y supervisin
permanente
La tarea no se puede iniciar o
continuar
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EVALUACIN CUANTITATIVA DE RIESGOS


MTODO (B) NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO = NIVEL DE PROBABILIDAD X NIVEL DE CONSECUENCIAS

Cul es el riesgo de utilizar una lijadora?

NIVEL DE PROBABILIDAD = NIVEL DE CONTROL X NIVEL DE EXPOSICIN

NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE CONTROL
PONDERACIN

CARACTERSTICAS DE LAS
MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS PREVENTIVAS
EFICACES

MEDIDAS PREVENTIVAS
INSUFICIENTES

10

NO EXISTEN MEDIDAS
PREVENTIVAS
16

NIVEL DE EXPOSICIN
PONDERACIN

NIVEL DE
EXPOSICIN DEL
TRABAJADOR

SIGNIFICADO

ESPORDICO

Al menos una vez al ao

OCASIONAL

Al menos una vez al mes

FRECUENTE

Al menos una vez al da

CONTNUO (O
MUY FRECUENTE)

Permanente durante
toda la jornada de
trabajo

NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE PROBABILIDAD = NIVEL DE CONTROL X NIVEL DE EXPOSICIN

NIVEL DE
CONTROL

NIVEL DE EXPOSICIN
4

10

40

30

20

10

24

18

12

NIVEL DE PROBABILIDAD
PONDERACIN

NIVEL DE PROBABILIDAD

40-24

MUY ALTO

20-10

ALTO

8-6

MEDIO

4-2

BAJO

NIVEL DE CONSECUENCIAS
SIGNIFICADO
PONDERACIN

CALIFICACIN

DAOS
PERSONALES

DAOS
MATERIALES

LEVE

Lesiones (sin
incapacidad)

Daos a la propiedad
leves(se repara sin parar
los procesos)

GRAVE

Lesiones (o
enfermedades) con
incapacidad temporal

Daos que requieren


parar los procesos

MUY GRAVE

Lesiones (o
enfermedades) graves o
irreversibles con
incapacidad permanente

Destruccin parcial de
equipos, instalaciones y
reparaciones de alto
costo

10

MORTAL O
CATASTRFICO

1 muerte o ms

Destruccin total de
equipos e instalaciones
(difcil renovarlos)

1
2.5

NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE
CONSECUENCIAS

40-24

20-10

8-6

4-2

10

400

240

200

100

80

60

40

20

240

144

120

60

48

36

24

12

2.5

100

60

50

25

20

15

10

40

24

20

10

NIVEL DE RIESGO
PONDERACIN

NIVEL DE RIESGO

400- 144

INACEPTABLE

120-60

IMPORTANTE

50-24

MODERADO

20-5

TOLERABLE

4-2

TRIVIAL

NIVEL DE INTERVENCIN
PONDERACIN

NIVEL DE
RIESGO

INTERVENCIN

400- 144

INACEPTABLE

Se debe prohibir la realizacin de la actividad.


Situacin crtica, correccin urgente.

120-60

IMPORTANTE

No debe comenzarse el trabajo hasta que no se


hayan establecido medidas de control

50-24

MODERADO

Controlar el riesgo en un plazo determinado

20-5

TOLERABLE

No se requieren mejorar las acciones


preventivas existentes, se requiere supervisin

4-2

TRIVIAL

No se requiere accin especfica

RESUMEN DE LOS MTODOS DE EVALUACIN

Mtodo cualitativo (RIESGO):


RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS
Se debe caracterizar el riesgo: NIVEL DE RIESGO Y QU HACER?
Mtodo cuantitativo
(Mtodo A: CONSECUENCIA MS PROBABLE)
CP = FRECUENCIA X SEVERIDAD
Se debe caracterizar la CONSECUENCIA MS PROBABLE y determinar QU
HACER?
Mtodo cuantitativo
(Mtodo B: NIVEL DE RIESGO)
NIVEL DE RIESGO = NIVEL DE PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS
NIVEL DE PROBABILIDAD = NIVEL DE CONTROL X NIVEL DE EXPOSICIN
NIVEL DE RIESGO = NIVEL DE PROBABILIDAD X NIVEL DE CONSECUENCIAS
Se debe caracterizar el NIVEL DE RIESGO y determinar el Nivel de Intervencin
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7) ANLISIS DE CASOS

CASO : SOLDADOR
Cul es el riesgo de utilizar una soldadora elctrica?

TALLER: EVALUACIN CUALITATIVA

CASO : TRABAJOS EN CARPINTERA INDUSTRIAL

26

PASOS (EVALUACIN CUALITATIVA)


1.- Elaboracin de la matriz de identificacin
PROCESO

ETAPA

PUESTO
DE
TRABAJO

PELIGROS

RIESGOS

CONSECUENCIAS

2.- Determinacin de la probabilidad:


3.- Determinacin de la consecuencia:
4.- Determinacin del tipo de riesgo (evaluacin cualitativa):
5.- Qu hacer?
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NIVELES DE RIESGO
RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS

Baja

PROBABILIDAD Media

Alta

Ligeramente
daino

Daino

Extremadamente
daino

Riesgo trivial
(RT)

Riesgo tolerable
(RT)

Riesgo
moderado
(RM)

Riesgo
tolerable
(RT)

Riesgo
moderado
(RM)

Riesgo
importante
(RI)

Riesgo
moderado
(RM)

Riesgo
importante
(RI)

Riesgo
inaceptable
(IN)
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NIVEL DE
RIESGO
TRIVIAL (RT)

QU HACER?
No se requiere accin especfica

TOLERABLE (TO)

Se requieren controles peridicos e implementar


medidas de seguridad que requieren pequeas
inversiones o slo buenas prcticas laborales.

MODERADO (MO)

Se deben realizar inversiones mayores en


elementos y sistemas que garanticen la
seguridad de los trabajadores (y de las
instalaciones)

IMPORTANTE (RI)

No debe continuar el trabajo hasta que no se


haya reducido el riesgo, y no se hayan verificado
medidas implementadas.

INACEPTABLE (IN)

Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse


la actividad.
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TALLER: EVALUACIN
CUANTITATIVA

CASO : TRABAJOS EN CARPINTERA INDUSTRIAL

30

PASOS (EVALUACIN CUANTITATIVA)


1.- Elaboracin de la matriz de identificacin

PROCESO

ETAPA

PUESTO
DE
TRABAJO

PELIGROS

RIESGOS

CONSECUENCIAS

2.- Determinacin de la frecuencia:


3.- Determinacin de la severidad:
4.- Consecuencia ms probable (CP):
5.- Qu hacer?
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FRECUENCIA

CONSECUENCIA MS PROBABLE (CP)


Muy
frecuente

32

32

128

512

1024

Frecuente

16

16

64

256

512

Eventual

16

64

128

Poco
frecuente

16

32

16

32

Baja

Moderada

Elevada

Muy Alta

SEVERIDAD

32

CP = FRECUENCIA X SEVERIDAD
RANGO

CP

QU HACER?

Aceptable

La tarea (o actividad) puede realizarse sin


restricciones

4 16

Moderado

La tarea (o actividad) requiere supervisin


eventual

32 64

Crtico

La tarea (o actividad) requiere supervisin


regular

128 a 256

Supercrtico

La tarea (o actividad) requiere un


procedimiento especfico, capacitacin y
supervisin permanente

512 a 1024

Inaceptable

La tarea no se puede continuar o iniciar


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CONSULTAS Y SUGERENCIAS

jeloayzap@yahoo.es
jloayzap@unmsm.edu.pe
BLOG:
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