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DIARIO OFICIAL
CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO 10,481,424,939.00 1,374,566,731.00 57,817,429.09 170,246,750.51 936,503,976.60 735,905,607.00 156,829,114.76 164,357,095.71 156,237,725.71 156,405,075.71 735,905,607.00 634,175,790.00 731,858,607.00 636,576,801.00 155,433,973.71 943,031,487.53 696,497,806.80 691,434,009.88 622,966,486.60 184,418,181.55 169,224,587.81 168,925,733.74 150,901,131.18 58,649,912.82 47,825,652.20 47,062,334.97 44,783,612.71 314,606,451.00 314,606,451.00 292,864,381.00 292,864,381.00 292,864,381.00 37,108,077.67 135,951,142.44 617,264,339.97 633,966,981.00 142,888,863.20 10,481,424,339.00 8,018,540,842.00 10,481,424,612.00 10,481,424,612.00 8,018,540,842.60
Presupuesto
Modificado
Recaudado (Ministrado)
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado
% Avance
I001 FAEB
I002 FASSA
I005 FORTAMUN
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 88,953,410.00 220,816,241.00 15,817,332.00 400,729,912.00 406,897,052.00 337,065,265.00 8,701,862.00 8,701,862.00 8,701,862.00 333,982,165.00 220,816,241.00 182,365,682.00 182,365,682.00 218,337,939.00 218,337,939.00 202,337,939.00 186,455,877.00 182,365,682.00 8,557,961.78 326,644,494.00 181,226,599.00 173,939,408.00 7,442,371.91 247,611,204.16 181,226,599.00 173,939,408.00 7,442,371.91 223,138,696.45 83% 79% 86% 55%
DIARIO OFICIAL
I012 FAFEF
K031 Proyectos de infraestructura econmica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 263,000,000.00 263,000,000.00 46,492,773.01
210,169,071.00
67,693,867.01
46,492,773.01
46,492,773.01
18%
N002 Fondo de Prevencin de Desastres Naturales (FOPREDEN) 9,756,628.00 9,756,618.00 9,756,618.00 9,756,618.00 5,788,400.00 5,788,400.00 5,788,400.00 59%
857,342.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 49,255,001.00 49,255,001.00 44,484,140.00 49,255,001.00 44,484,140.00 44,484,140.00 44,484,140.00 90%
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 0.00 924,607.12 107,475,945.00 58,083,916.00 924,607.12 49,825,590.00 58,083,916.00 500,000.00 49,825,589.00 58,083,916.00 0.00 57,650,356.00 35,161,999.00 0.00 0.00 35,161,999.00 0.00 49,825,589.00 35,161,999.00 0.00 49,825,589.00 61% 0% 100%
61,127,844.00
1,498,516.00
1,498,516.00
1,498,516.00
1,498,516.00
1,498,516.00
2%
PGINA 3
S075 Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
112,486,334.61
112,486,334.61
3,839,758.00
2,819,761.73
2,819,761.93
2,819,761.93
2,819,761.93
3%
CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES
PGINA 4
Presupuesto
Modificado
Recaudado (Ministrado)
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado
% Avance
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00
0.00
0%
S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 233,380,093.58 4,582,836.00 686,800.00 686,800.00 0.00 686,800.00 0.00 21,714,959.00 18,305,838.00 16,268,189.00 0.00 233,380,263.89 58,985,731.03 119,328,711.90 63,144,387.07
22% 68% 0%
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 1,517,524.00 30,031,512.50 43,614,984.00 43,612,984.00 0.00 0.00 30,031,512.50 0.00 0.00 1,517,524.00 654,470.00 654,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 282,072,628.00 282,072,628.00 282,072,628.00 250,121,425.00 0.00 250,121,425.00 0.00 250,121,425.00 0.00 89% 0%
DIARIO OFICIAL
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal 92,544,079.00 169,130,682.47 110,608,021.16
35,529,591.20
0.00
73,255,256.49
72,355,256.49
43%
U003 Programa de Modernizacin de los Registros Pblicos de la Propiedad y Catastros 44,543,670.25 44,650,000.00 9,650,000.00
0.00
0.00
9,543,670.25
9,543,670.25
21%
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementacin de la reforma al sistema de justicia penal 17,898,785.00 148,195,665.00 696,060,480.00 17,898,785.00
20,179,150.00 698,589,124.00
0.00 700,750,408.00
0.00 143,505,738.00
0.00 689,229,956.00
0.00 689,229,956.00
0% 99%
849,915,170.37
752,441,329.94
704,906,345.43
714,641,380.57
714,641,380.57
45%
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 30,538,893.00 1,090,000.00 50,000,000.00 41,425,014.00 1,090,000.00 50,000,000.00
83% 0% 100%
2,557,500.00
2,557,500.00
2,557,500.00
2,557,500.00
2,525,692.00
2,525,692.00
99%
14,712,520.00
14,712,520.00
2,000,000.00
14,712,520.00
2,000,000.00
1,999,974.00
1,999,974.00
14%
CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES
Presupuesto
Modificado
Recaudado (Ministrado)
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado
% Avance
1,222,425.00
100%
U036 Fortalecimiento de la educacin media superior en CECYTES 66,464,182.00 210,000.00 210,000.00 84,000.00 210,000.00 0.00 66,264,182.00 34,569,443.00 34,569,443.00 34,569,443.00 34,569,443.00 0.00
34,569,443.00 0.00
52% 0%
U037 Programa para la fiscalizacin del gasto federalizado 6,282,293.00 6,282,293.00 3,426,708.00 0.00 130,840.00 2,032,309.00 2,032,309.00 32%
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatn) 109,426,367.00 53,113,509.76 50,884,674.06 49,660,381.34 50,826,211.43 46,925,061.74 109,426,367.00 0.00 0.00 0.00
0.00 49,601,918.71
0.00 49,601,918.71
0% 97%
U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior 0.00 75,715,881.00 75,715,881.00 75,715,881.00 74,837,314.00 74,837,314.00 74,837,314.00 99%
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior 0.00 18,950,681.00 18,950,681.00 18,950,681.00
18,939,930.00
18,939,930.00
18,939,930.00
100%
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las Personas con discapacidad 19,303,666.00 11,700,066.00 1,153,444.00 1,153,444.00 0.00 11,700,066.00 0.00 19,303,666.00 19,303,666.00 9,289,307.00 11,700,066.00 0.00
24% 0% 0%
DIARIO OFICIAL
Programa Para La Protecion Y Desarrollo Integral De La Infancia 2013 1,539,699.00 1,539,699.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
Programa De Atencion A Contingencias Climatologicas 2012 18,510,139.00 0.00 1,622,912.00 1,024,288.00 1,024,288.00 1,622,912.00 102,378,427.00 18,510,139.00 18,510,139.00 59,742,188.00 1,622,912.00 1,024,288.00 18,510,139.00 51,879,400.00 1,622,912.00 1,024,288.00 18,510,139.00 0.00 1,622,912.00 1,024,288.00 18,510,139.00 51,879,400.00 58,000.00 70.00 18,510,139.00 51,879,400.00 58,000.00 70.00 100% 51% 4% 0%
Afaspe
Programa Nacinal De Capacitacion A Maestros En Servicio 2013 3,589,700.00 3,589,700.00 3,589,700.00 3,589,700.00 3,589,700.00 1,573,594.00 1,573,594.00 44%
Programa De Mejoramiento Institucional De Escuelas 2013 9,607,000.00 9,607,000.00 9,607,000.00 9,607,000.00 9,607,000.00 1,009,846.00 1,009,846.00 11%
Programa Fortalecimiento De Las Unidades De La Upn 2013 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 9,465.00 9,465.00 18%
PGINA 5
Apoyos Financieros A Entidades Educativas (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100%
CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES
PGINA 6
Presupuesto
Modificado
Recaudado (Ministrado)
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado
% Avance
Apoyos Financieros (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
50,000,000.00
100%
Programa De Implementacin De La Reforma De La Educacin Secundaria 3,497,907.00 2,495,500.00 2,495,500.00 2,495,500.00 2,495,500.00 2,495,500.00 3,497,907.00 3,497,907.00 3,497,907.00 3,497,907.00
1,976,039.00 2,388,750.00
1,976,039.00 2,388,750.00
56% 96%
Programa De Fortalecimiento De La Educacion Telesecundaria 16,629,129.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 16,629,129.00 16,629,129.00 16,629,129.00 1,629,129.00 16,502,151.00 450,160.00 16,502,151.00 450,160.00 99% 80%
Programa Nacional De Capacitacion A Maestros En Servicio 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 100%
Programa Apoyo A La Renovacion Curricular Y Pedagogica De La Educacion Preescolar 397,381.00 21,631,700.00 21,216,500.00 21,216,500.00 21,631,700.00 397,381.00 397,381.00 397,381.00
397,381.00 21,216,500.00
200,528.00 13,273,832.00
200,528.00 13,273,832.00
50% 63%
DIARIO OFICIAL
Programa De Actualizacin Y Articulacin Curricular De La Educacin Primaria 2011 1,685,987.00 2,104,377.00 7,369,268.00 181,938,190.00 181,938,190.00 1,819,381,910.00 7,369,268.00 7,369,268.00 2,104,377.00 2,104,377.00 1,685,987.00 1,685,987.00
6,177,149.00
6,177,149.00
6,177,149.00
6,177,149.00
6,177,149.00
100%
7,047,597.00
7,047,597.00
7,047,597.00
6,715,024.00
6,715,024.00
95%
Programa De Capacitacin Al Magisterio Para La Prevencin De La Violencia Contra La Mujer 2011 1,094,730.00 4,142,412.00 5,799,011.00 4,142,412.00 5,799,011.00 1,094,730.00
102,698,988.00 365,000.00
102,698,988.00 365,000.00
102,698,988.00 365,000.00
20,698,988.00 365,000.00
102,698,988.00 365,000.00
10,698,988.00 365,000.00
10% 100%
Programa Mejoramiento Enseanza Ingles Esc. Normales 2011 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 100%
CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES
Presupuesto
Modificado
Recaudado (Ministrado)
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado
% Avance
Programa Emergente Para La Mejora Del Logro Educativo 2011 515,378.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 130,000.00 100% 100%
Programa Fortalecimiento Educacin Especial Y La Integracin Educativa 2011 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
147,398.00
147,398.00
98%
Programa De Fortalecimiento Comunidades Del Aprendizaje 2011 5,229,056.00 360,693.00 360,693.00 360,693.00 360,693.00 360,693.00 5,229,056.00 5,229,056.00 5,229,056.00 5,229,056.00
5,229,056.00 347,935.00
5,229,056.00 347,935.00
100% 96%
Programa Fortalecimiento De Las Unidades De Upn 2011 979,523.00 979,523.00 979,523.00 979,523.00 9,749,523.00 43,327.00 43,327.00 4%
Apoyos Financieros (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regulazables 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
50,000,000.00
48,625,999.00
48,625,999.00
97%
Programa Mejoramiento Infraestructura De La Ensy 2011 3,000,000.00 898,000.00 898,000.00 898,000.00 898,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 898,000.00 0.00 877,949.00 0.00 877,949.00 0% 98%
DIARIO OFICIAL
Apoyo Para La Atencion Y Mejoramiento De Infraestructura Educativa, (2012) 480,912.00 480,912.00 480,912.00
480,912.00
481,912.00
480,912.00
480,912.00
100%
Apoyo Financiero (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables (2012) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
100%
Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para El Proyecto De Innovacion De Contenido En El Programa Escuelas De Calidad 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
100%
Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para 2,706,000.00 2,706,000.00
2,706,000.00
2,706,000.00
2,706,000.00
0.00
0.00
0%
Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para Apoyo A Nomina Estatal 20,000,000.00 1,706,650.00 1,706,650.00 20,000,000.00
20,000,000.00 1,706,650.00
20,000,000.00 1,706,650.00
20,000,000.00 1,706,650.00
20,000,000.00 0.00
20,000,000.00 0.00
100% 0%
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
100%
Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para Apoyo A Nomina Estatal 500,000,000.00 9,084,036.00 900,000.00
PGINA 7
CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES
PGINA 8
Presupuesto
Modificado
Recaudado (Ministrado)
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado
% Avance
Programa Nacional De Capacitacion A Maestros En Servicio 2012 10,979,828.00 10,979,928.00 10,979,928.00 10,979,928.00 10,979,928.00 10,979,928.00
10,979,928.00
100%
Programa De Implementacion De La Reforma De La Educacion Secundaria 2012 1,251,122.00 1,251,122.00 1,251,122.00 1,251,122.00 1,251,122.00
1,251,122.00
1,251,122.00
100%
Programa Apoyo A La Renovacion Curricular Y Pedagogica De La Educacion Preescolar 2012 727,748.00 74,993,780.00 74,993,780.00 74,993,780.00 74,993,780.00 74,993,780.00 727,748.00 727,748.00 727,748.00 727,748.00
727,748.00 74,993,780.00
727,748.00 74,993,780.00
100% 100%
Programa De Actualizacion Y Articulacion Curricular De La Educacion Primaria 2012 1,733,220.00 2,786,113.00 7,369,268.00 2,741,615.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00 4,334,790.00 4,334,790.00 4,314,340.00 4,314,340.00 973,892.00 973,892.00 7,105,953.00 7,105,953.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00 2,741,615.00 2,741,615.00 2,741,615.00 7,369,268.00 7,369,269.00 7,369,268.00 2,786,113.00 2,786,113.00 2,786,113.00 1,733,220.00 1,733,220.00 1,733,220.00 1,733,220.00 2,786,113.00 7,369,268.00 2,741,615.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00
DIARIO OFICIAL
18,328,426.00
18,328,426.00
18,328,426.00
18,328,426.00
18,328,426.00
100%
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100%
Programa De Fortalecimiento Comunidades Del Aprendizaje 2012 2,264,345.00 1,372,639.00 539,728.00 17,772,019,147.18 1,372,639.00 539,728.00 19,367,646,863.66 2,264,345.00
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES A NIVEL DE FONDO PROGRAMA FONDO CONVENIO 410,730,822.00 105,101,207.00 313,035,702.00 470,442,783.00 110,166,980.00 134,071,186.00 66,651,600.00 501,960,044.00 139,484,866.00 265,061,855.00 5,232,550,087.00 77,263,516.00 527,505,276.00 145,090,803.00 377,623,335.00 5,248,874,852.00 76,901,125.00 311,598,254.00 54,730,498.00 203,404,401.00 31,459,002.00 14,803,708,194.00 5,232,550,087.00 77,263,516.00 527,496,872.00 133,785,683.00 377,623,335.00 2,785,990,756.00 38,450,566.00 128,043,135.00 29,798,781.00 101,674,584.00 15,281,415.00 11,964,522,759.00 265,061,855.00 139,484,812.00 501,913,001.00 66,651,600.00 134,071,186.00 133,537,106.00 66,150,297.00 496,234,692.00 139,254,598.00 259,451,547.00 5,232,550,087.00 75,744,010.00 511,173,285.00 121,286,472.00 335,369,218.00 2,785,990,756.00 32,045,100.00 112,617,644.00 11,915,284.00 101,541,992.00 13,051,803.00 11,836,014,105.00 110,132,017.00 110,132,017.00 470,442,783.00 469,553,757.00 313,035,702.00 312,901,976.00 105,065,193.00 105,065,193.00 410,705,880.00 410,447,271.00 0.00 0.00 133,726.00 889,026.00 0.00 534,080.00 501,303.00 5,624,253.00 227,211.00 5,610,308.00 0.00 1,519,506.00 16,308,405.00 12,499,211.00 42,254,117.00 0.00 6,405,466.00 265,883.00 15,574,733.00 132,592.00 21,108.00 108,500,928.00 TOTAL ANUAL MINISTRADO PAGADO COMPROMETIDO AVANCE% 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88.2 92.3 100 85.5 99.8
2009
FAFEF
2009
FAIS
2009
FAM
2010
FAFEF
2010
FAIS
2010
FAM
2011
FAETA
2011
FAFEF
2011
FAIS
DIARIO OFICIAL
2011
FAM
2012
FAEB
2012
FAETA
2012
FAFEF
2012
FAIS
2012
FAM
2013
FAEB
2013
FAETA
2013
FAFEF
2013
FAIS
2013
FAM
PGINA 9
2013
FORTAMUN TOTAL
TIPO DE RECURSO: CONVENIOS A NIVEL DE FONDO PROGRAMA FONDO CONVENIO 0.00 0.00 0.00 14,600,000.00 0.00 361,701,166.00 18,200,000.00 0.00 158,963,269.00 0.00 0.00 448,629,249.00 703,905,126.00 60,000,000.00 369,000,020.00 230,069,867.00 264,090,000.00 102,899,175.00 2,732,057,872.00 364,229,159.00 156,877,340.00 46,492,773.00 17,441,280.00 2,249,641,706.00 0.00 674,733,656.00 447,436,105.00 0.00 0.00 158,963,269.00 158,857,423.00 0.00 0.00 384,270,015.00 664,688,527.00 0.00 215,968,145.00 153,265,902.00 46,492,773.00 2,834,215.00 1,968,649,579.00 0.00 0.00 11,667,788.00 11,667,788.00 358,849,779.00 317,654,234.00 0.00 0.00 12,950,557.00 12,950,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,288,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,166,090.00 6,459,816.00 0.00 139,253,397.00 153,573.00 0.00 14,607,065.00 263,928,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL ANUAL MINISTRADO PAGADO COMPROMETIDO AVANCE% 0 0 0 100 0 99.7 100 0 99.9 0 0 100 99.5 0 97.5 97.8 100 100 99.2
PGINA 10
2008
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
2008
CONVENIOS DE REASIGNACIN
2008
OTROS CONVENIOS
2009
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
2009
CONVENIOS DE REASIGNACIN
2009
OTROS CONVENIOS
2010
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
2010
CONVENIOS DE REASIGNACIN
2010
OTROS CONVENIOS
2011
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
2011
CONVENIOS DE REASIGNACIN
2011
OTROS CONVENIOS
2012
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
DIARIO OFICIAL
2012
CONVENIOS DE REASIGNACIN
2012
OTROS CONVENIOS
2013
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
2013
CONVENIOS DE REASIGNACIN
2013 TOTAL
OTROS CONVENIOS
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS A NIVEL DE FONDO PROGRAMA FONDO CONVENIO TOTAL ANUAL MINISTRADO PAGADO COMPROMETIDO AVANCE%
2009
683,176.00
683,176.00
683,176.00
0.00
100
2009
OTROS PROGRAMAS
118,596,342.00
118,596,342.00
118,510,292.00
86,050.00
100
2009
20,375,539.00
20,375,539.00
12,763,494.00
7,612,045.00
100
2010
97.5
2010
OTROS PROGRAMAS
156,784,114.00
155,848,056.00
155,475,338.00
372,718.00
100
2010
3,681,290.00
100
2011
0.00
99.4
2011
OTROS PROGRAMAS
21,514,718.00
20,374,718.00
19,869,399.00
505,319.00
100
2011
117,600,587.00
7,037,371.00
100
2012
252,499,150.00
22,175,193.00
99.9
DIARIO OFICIAL
2012
OTROS PROGRAMAS
23,972,083.00
23,972,083.00
20,764,281.00
3,207,802.00
100
2012
347,616,097.00
311,046,061.00
36,542,413.00
100
2013
10,014,359.00
0.00
10,014,359.00
100
2013
OTROS PROGRAMAS
3,127,346,519.00
1,650,375,797.00
1,310,972,901.00
312,863,267.00
98.4
2013
426,485,274.00 5,045,278,054.00
68,956,090.00 3,785,428,488.00
56,965,265.00 3,270,613,724.00
5,401,895.00 469,774,736.00
90.4 98.8
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
PGINA 11
PGINA 12
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica Segundo Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
I-001
FAEB
Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Subfun 1 - Educacin Bsica cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Anual N/A Mtodo de clculo Unidad de medida Meta Programada al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance N/A Estatal 3 - Fondo de Aportaciones Actividad Institucional Educacin Bsica y Normal para la
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir a mejorar el logro acadmico en la educacin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que bsica mediante la prestacin de servicios de la educacin secundaria con logro acadmico al menos obtienen calificacin de logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de espaol en el ao primaria y secundaria en todas sus vertientes de atencin elemental en la prueba ENLACE de espaol N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de espaol en el ao N) X 100
31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que secundaria con logro acadmico al menos obtienen calificacin de logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de elemental en la prueba ENLACE de matemticas en el matemticas ao N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de matemticas en el ao N) X 100 Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Los nios y nias tienen acceso a los servicios de educacin Eficiencia terminal en educacin primaria y (Nmero de alumnos egresados de la educacin bsica y completan sus estudios secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Componente Servicios educativos en educacin bsica proporcionados ndice de cobertura de la educacin bsica en (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas por escuelas apoyadas por FAEB escuelas apoyadas por FAEB por FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3 a 14 aos de edad en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad Recursos del FAEB en educacin primaria. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin primaria en el ao N/ vertientes de atencin). educacin primaria Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
34.97
N/A
N/A
N/A Estatal
Recursos del FAEB en educacin secundaria. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin secundaria en el ao vertientes de atencin). educacin secundaria N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
GestinEficaciaAnual
N/A Estatal
31-YUCATN 23.79 Porcentaje 12.32 N/A GestinEficaciaAnual N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Recursos del FAEB en educacin preescolar. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin preescolar en el ao vertientes de atencin). educacin preescolar N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de espaol Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemticas Eficiencia terminal en educacin primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) ndice de cobertura de la educacin bsica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin primaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin secundaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin preescolar DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
DIARIO OFICIAL
I-002
FASSA
Clasificacin Funcional
Funcin 3 - Salud Subfun 1 - Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Nmero de muertes maternas de mujeres / Nmero de Nacidos vivos * 100,000 (En un ao fijo y en una regin determinada) Unidad de medida Meta Programada Anual 32.70 al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Otra EstratgicoEficaciaAnual N/A Estatal 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios Actividad Institucional de Salud
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
El contar con los suficientes recursos para la atencin de la Razn de Mortalidad Materna poblacin, se reflejar en este indicador que es sensible a la calidad de la atencin y de los servicios con los que se cuentan.
31-YUCATN 32.70 Otra EstratgicoEficaciaAnual 0.90 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Propsito
Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan Mdicos generales y especialistas por cada mil Nmero de Mdicos generales y especialistas en con personal mdico para fortalecer la cobertura de salud habitantes unidades de la secretara de salud / Poblacin en ese momento * 1,000
PGINA 13
31-YUCATN
Componente Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Porcentaje de recursos ejercidos para la (Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las Prestacin de Servicios de Salud a la de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado entidades federativas Comunidad a la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad) * 100
PGINA 14
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios Servicios de Salud a la Persona de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la Prestacin de Servicios de Salud a la Persona * 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Componente
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de Presupuesto ejercido para la Generacin de Generacin de recurso en salud Recursos para la Salud /Presupuesto asignado para Generacin de Recursos para la Salud * 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Componente
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de recurso ejercidos a la Rectora del Sistema de Rectora del Sistema de Salud Salud / Total de recurso asignados en la Rectora del Sistema de Salud *100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Componente
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de nacidos vivos atendidas por personal medico de madres (Nmero de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico / Nmero total de nacidos vivos) *100 (por entidad de ocurrencia) Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 98.00 98.00 98.00 0N/A COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal
Actividad
31-YUCATN 98.00 Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 98.00 N/A 98.00 N/A 0100.00 COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Alineacin de las Estructuras Programticas de las Entidades Porcentaje de cumplimiento de entidades Nmero de estados con Estructura Programtica de la Federativas (EPEF) a la "estructura programtica federativas con Estructura Programtica de la Entidad Federativa registrados oportunamente de homologada" Entidad Federativa (EPEF) registradas acuerdo al calendario establecido / Nmero de entidades federativas * 100
Comunidades con poblacin participando en el Comunidades con poblacin participando en el (Nmero de comunidades certificadas/Nmero de mejoramiento de sus condiciones de salud estn Certificadas mejoramiento de sus condiciones de salud comunidades a certificar programadas)*100 certificadas
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de cumplimiento de Entidades Nmero de entidades federativas con programa anual Federativas con programa anual de trabajo de trabajo validados de acuerdo al calendario de validado Integracin Programtica Presupuestal por SHCP / Nmero de entidades federativas Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Razn de Mortalidad Materna Mdicos generales y especialistas por cada mil habitantes Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Servicios de Salud a la Persona Porcentaje de recursos ejercidos para la Generacin de recurso en salud Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectora del Sistema de Salud Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programtica de la Entidad Federativa (EPEF) registradas Comunidades con poblacin participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
DIARIO OFICIAL
I-003
FAIS Estatal
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfun 7 - Desarrollo Regional cin 5 - Fondo de Aportaciones Actividad Institucional Infraestructura Social para la
Finalidad
2 - Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida Meta Programada Anual 0.35 al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Porcentaje GestinEficaciaAnual N/A Estatal
NIVEL
OBJETIVOS
Componente N/D
Porcentaje de recursos del Fondo de (Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones Aportaciones para la Infraestructura Social que beneficien a ms de un municipio en el Estatal (FISE) invertidos ao/Recursos del FISE ministrados al Estado en el ao)*100
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos DATOS DEL PROGRAMA
PGINA 15
PGINA 16
I-005
Ramo Enfoques Entidades Dependenci Ninguno transversale a Coordinador 416 - Direccin General de s a del Fondo Programacin y Presupuesto "A"
FORTAMUN
33
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfun 7 - Desarrollo Regional cin 6 - Fondo de Aportaciones para el Actividad Institucional Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Finalidad
2 - Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES Denominacin ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pblica + Gasto ejercido en Inversin) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortizacin ms intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de reas prioritarias en los sectores de educacin, salud y seguridad pblica: maestros, mdicos, paramdicos, enfermeras y policas se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. Mtodo de clculo Unidad de medida
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas de los ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimizacin en la aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos.
AVANCE Responsable TipoMeta Programada Realizado al Avance % al del Registro Dimensindel Avance periodo periodo Anual al periodo Frecuencia Porcentaje Estratgico- ########### ########### 100.00 0.00 Municipal EficaciaSemestral
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN ########### ########### (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcacin territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Otra EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A 100.00 N/A 0.00 59 - PROGRESO N/A Municipal
Propsito
Contar con recursos federales transferidos para el ndice de Dependencia Financiera fortalecimiento de las finanzas pblicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
31-YUCATN -- Sin Informacin -Componente Apliar los recursos federales transferidos en la satisfaccin ndice de Logro Operativo de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.
{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
EstratgicoEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Municipal
Actividad {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a travs Porcentaje de Avance en las Metas del FORTAMUN DF.
GestinEficaciaTrimestral
N/A Municipal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad ndice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial es acumulado al periodo que se reporta. Porcentaje N/A N/A GestinEficaciaTrimestral
N/A
N/A Municipal
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos ndice de Dependencia Financiera ndice de Logro Operativo Porcentaje de Avance en las Metas ndice en el Ejercicio de Recursos DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
DIARIO OFICIAL
I-006
Clasificacin Funcional
Funcin 6 - Proteccin Social Otros Subfun 8 Vulnerables cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin personas en Mtodo de clculo inseguridad (Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t - Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t-6) / Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t-6 Unidad de medida Meta Programada Anual 0.00 al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Otra EstratgicoEficaciaSexenal N/A Administracin Pblica Federal Grupos 7 - Fondo de Aportaciones Mltiples Actividad Institucional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud Variacin de mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria alimentaria
Propsito
Las entidades federativas destinan recursos a programas para Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos disminuir la inseguridad alimentaria destinados a otorgar apoyos alimentarios alimentarios en el ao / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el ao) * 100
Porcentaje
EstratgicoEconomaAnual
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
PGINA 17
PGINA 18
Componente Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los (entidades federativas que cumplen con los criterios de establecidos criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100
Porcentaje
GestinCalidadAnual
43.75
N/A
N/A
Actividad Porcentaje de asesoras realizadas a entidades (Nmero de asesoras realizadas a entidades federativas federativas / Nmero de asesoras programadas) *100
Porcentaje
GestinCalidadTrimestral
100.00
50.00
52.50
Integracin de apoyos alimentarios en cumplimiento a los Mejoramiento criterios de calidad nutricia Alimentaria
de
la
Asitencia
Social ((Nmero de apoyos alimentarios fros distribuidos en el periodo corresponidentes a mens y depsensas diseadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + nmero de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a mens diseados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / nmero total de apoyos entregados en el periodo)
Otra
GestinEficaciaTrimestral
1.00
1.00
1.00
100.00 Estatal
DIARIO OFICIAL
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Variacin de personas en inseguridad alimentaria Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Porcentaje de asesoras realizadas a entidades federativas Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria Ramo 33 DATOS DEL PROGRAMA Aportaciones Federales para Federativas y Municipios Enfoques Ninguno Entidades Dependenci transversale a Coordinador 416 - Direccin General de s a del Fondo Programacin y Presupuesto "A"
I-009
Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Educacin Subfun 2 Superior cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo [((Nmero de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el ao t) / (El nmero de personas de 15 aos y ms en rezago educativo en el ao t-1)) * 100] Unidad de medida Meta Programada Anual N/A al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A Estatal Media 8 - Fondo de Aportaciones para Actividad Institucional Educacin Tecnolgica y de Adultos la
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir en la formacin tecnolgica y en el abatimiento Impacto al rezago educativo. del rezago educativo de las personas, mediante la prestacin de servicios del CONALEP y la educacin para los adultos.
Fin Eficiencia terminal del sistema CONALEP Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
54.48
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 54.48 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Propsito
La poblacin de 15 aos y ms con rezago educativo y los Abatimiento del incremento neto al rezago [((Nmero de personas atendidas en el INEA que jvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educativo. concluye secundaria en el ao t) / ( El nmero neto de educacin para adultos y a los servicios de educacin personas que se incorporaron al rezago educativo en el tecnolgica. ao t-1 )) * 100 ]
31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Porcentaje CONALEP de absorcin del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el ao N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual
6.47
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 6.47 proporcionados en educacin ndice de incremento de la matrcula de los (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP servicios del CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual 102.41 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN 102.41 Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Servicios educativos de alfabetizacin, primaria y secundaria Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen alfabetizacin en otorgados a la poblacin de 15 aos y ms en condicin de alfabetizacin con respecto a las atendidas en el ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa en el ao t) * 100)] este nivel. rezago educativo.
31-YUCATN -- Sin Informacin -Porcentaje de personas que concluyen primaria [((Nmero de personas que concluyen primaria en el con respecto a las atendidas en este nivel. ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa en el ao t) * 100)] Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen secundaria en el secundaria con respecto a las atendidas en este ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa en el ao t) * 100)] nivel. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal
PGINA 19
PGINA 20
Actividad Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin tecnolgica en el a educacin tecnolgica Sistema CONALEP en el ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
55.97
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 55.97 [((Nmero de exmenes acreditados) / (El nmero de exmenes presentados)) * 100] Porcentaje GestinEficaciaTrimestral N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El nmero de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100] Porcentaje GestinEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin bsica de adultos en a educacin bsica para adultos. el ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) x 100 Porcentaje GestinEficaciaAnual N/A N/A N/A N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Impacto al rezago educativo. Eficiencia terminal del sistema CONALEP Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. Porcentaje de absorcin del sistema CONALEP ndice de incremento de la matrcula de los servicios del CONALEP Porcentaje de personas que concluyen alfabetizacin con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin tecnolgica Exmenes acreditados. Certificados entregados. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin bsica para adultos. Ramo 33 DATOS DEL PROGRAMA Aportaciones Federales para Federativas y Municipios Enfoques Ninguno Entidades Dependenci 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
I-012
FAFEF
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfun 7 - Desarrollo Regional cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida Meta Programada Anual al periodo TipoDimensinFrecuencia AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo Responsable del Registro del Avance 10 - Fondo de Aportaciones para el Actividad Institucional Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas Indice de Impacto de Dueda Pblica estatales, mediante la optimizacin en la aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos a las entidades federativas.
EstratgicoEficaciaAnual
N/A Estatal
31-YUCATN 0.11 para el ndice de Impulso al Gasto de Inversin ( Gasto en Inversin / Ingreso Estatal Disponible )*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.07 0.07 0.06 0N/A COBERTURA ESTATAL 85.71 Estatal
Propsito
Contar con recursos federales transferidos fortalecimiento de las finanzas pblicas estatales.
31-YUCATN 0.07 ndice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.11 0.07 0.11 0.06 0.10 085.71 COBERTURA ESTATAL 90.91 Estatal
DIARIO OFICIAL
Propsito
31-YUCATN 0.11 {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o accin. n: Ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.91 0.11 0.91 0.10 0.33 090.91 COBERTURA ESTATAL 36.26 Estatal
Componente Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de Indice de Logro Operativo gasto establecidos en la Ley de Cordinacin Fiscal.
PGINA 21
31-YUCATN
0.91 (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 0.81 0.81 0.19
0.91
0.33
PGINA 22
Actividad
Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a travs ndice en el Ejercicio de Recursos del FAFEF.
31-YUCATN
0.81
0.81
0.19
Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
GestinEficaciaTrimestral
0.72
0.72
23.00
3,194.44 Estatal
31-YUCATN
DIARIO OFICIAL
0.72
0.72
23.00
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Indice de Impacto de Dueda Pblica ndice de Impulso al Gasto de Inversin ndice de Fortalecimiento Financiero Indice de Logro Operativo ndice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
DIARIO OFICIAL
PGINA 23
PGINA 24
DIARIO OFICIAL