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PGINA 2

DIARIO OFICIAL

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

-SUMARIOGOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


REPORTE DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO ...................................................................... 3

CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES

PROGRAMA FONDO CONVENIO 10,481,424,939.00 1,374,566,731.00 57,817,429.09 170,246,750.51 936,503,976.60 735,905,607.00 156,829,114.76 164,357,095.71 156,237,725.71 156,405,075.71 735,905,607.00 634,175,790.00 731,858,607.00 636,576,801.00 155,433,973.71 943,031,487.53 696,497,806.80 691,434,009.88 622,966,486.60 184,418,181.55 169,224,587.81 168,925,733.74 150,901,131.18 58,649,912.82 47,825,652.20 47,062,334.97 44,783,612.71 314,606,451.00 314,606,451.00 292,864,381.00 292,864,381.00 292,864,381.00 37,108,077.67 135,951,142.44 617,264,339.97 633,966,981.00 142,888,863.20 10,481,424,339.00 8,018,540,842.00 10,481,424,612.00 10,481,424,612.00 8,018,540,842.60

Presupuesto

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

I001 FAEB

8,018,540,842.60 292,864,381.00 37,108,057.67 135,049,738.04 624,219,735.06 633,966,981.00 137,268,401.20

77% 93% 63% 73% 66% 86% 84%

I002 FASSA

I003 FAIS Estatal

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

I004 FAIS Municipal

I005 FORTAMUN

I006 FAM Asistencia Social

I007 FAM Infraestructura Educativa Bsica

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 88,953,410.00 220,816,241.00 15,817,332.00 400,729,912.00 406,897,052.00 337,065,265.00 8,701,862.00 8,701,862.00 8,701,862.00 333,982,165.00 220,816,241.00 182,365,682.00 182,365,682.00 218,337,939.00 218,337,939.00 202,337,939.00 186,455,877.00 182,365,682.00 8,557,961.78 326,644,494.00 181,226,599.00 173,939,408.00 7,442,371.91 247,611,204.16 181,226,599.00 173,939,408.00 7,442,371.91 223,138,696.45 83% 79% 86% 55%

I009 FAETA Educacin Tecnolgica

DIARIO OFICIAL

I010 FAETA Educacin de Adultos

I012 FAFEF

K031 Proyectos de infraestructura econmica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 263,000,000.00 263,000,000.00 46,492,773.01

210,169,071.00

67,693,867.01

46,492,773.01

46,492,773.01

18%

N002 Fondo de Prevencin de Desastres Naturales (FOPREDEN) 9,756,628.00 9,756,618.00 9,756,618.00 9,756,618.00 5,788,400.00 5,788,400.00 5,788,400.00 59%

P017 Atencin de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Gnero en Salud 1,714,685.00 1,714,685.00

857,342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 49,255,001.00 49,255,001.00 44,484,140.00 49,255,001.00 44,484,140.00 44,484,140.00 44,484,140.00 90%

S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 0.00 924,607.12 107,475,945.00 58,083,916.00 924,607.12 49,825,590.00 58,083,916.00 500,000.00 49,825,589.00 58,083,916.00 0.00 57,650,356.00 35,161,999.00 0.00 0.00 35,161,999.00 0.00 49,825,589.00 35,161,999.00 0.00 49,825,589.00 61% 0% 100%

S047 Programa de Agua Limpia

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 62,252,844.00

61,127,844.00

1,498,516.00

1,498,516.00

1,498,516.00

1,498,516.00

1,498,516.00

2%

PGINA 3

S075 Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

112,486,334.61

112,486,334.61

3,839,758.00

2,819,761.73

2,819,761.93

2,819,761.93

2,819,761.93

3%

CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES

PGINA 4

PROGRAMA FONDO CONVENIO

Presupuesto

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00

0.00

0%

S179 Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas (PIBAI) 233,380,093.58 4,582,836.00 686,800.00 686,800.00 0.00 686,800.00 0.00 21,714,959.00 18,305,838.00 16,268,189.00 0.00 233,380,263.89 58,985,731.03 119,328,711.90 63,144,387.07

52,185,404.28 14,856,808.00 0.00

50,289,324.08 14,856,808.00 0.00

22% 68% 0%

S201 Seguro Mdico Siglo XXI

S204 Cultura Fsica

S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 1,517,524.00 30,031,512.50 43,614,984.00 43,612,984.00 0.00 0.00 30,031,512.50 0.00 0.00 1,517,524.00 654,470.00 654,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%

S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

S232 Programa de Prevencin y Manejo de Riesgos

S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 282,072,628.00 282,072,628.00 282,072,628.00 250,121,425.00 0.00 250,121,425.00 0.00 250,121,425.00 0.00 89% 0%

DIARIO OFICIAL

U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turstica

U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal 92,544,079.00 169,130,682.47 110,608,021.16

35,529,591.20

0.00

73,255,256.49

72,355,256.49

43%

U003 Programa de Modernizacin de los Registros Pblicos de la Propiedad y Catastros 44,543,670.25 44,650,000.00 9,650,000.00

0.00

0.00

9,543,670.25

9,543,670.25

21%

U004 Otorgamiento de subsidios para la implementacin de la reforma al sistema de justicia penal 17,898,785.00 148,195,665.00 696,060,480.00 17,898,785.00

20,179,150.00 698,589,124.00

0.00 700,750,408.00

0.00 143,505,738.00

0.00 689,229,956.00

0.00 689,229,956.00

0% 99%

U005 Seguro Popular

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 227,344,097.40 1,597,280,693.40

849,915,170.37

752,441,329.94

704,906,345.43

714,641,380.57

714,641,380.57

45%

U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 30,538,893.00 1,090,000.00 50,000,000.00 41,425,014.00 1,090,000.00 50,000,000.00

38,057,759.00 0.00 50,000,000.00

40,137,514.00 0.00 50,000,000.00

4,597,311.00 0.00 50,000,000.00

34,472,446.00 0.00 50,000,000.00

34,472,446.00 0.00 50,000,000.00

83% 0% 100%

U020 Subsidio a programas para jvenes

U022 Programas Regionales

U027 Ampliacin de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnolgicos 2,557,500.00

2,557,500.00

2,557,500.00

2,557,500.00

2,557,500.00

2,525,692.00

2,525,692.00

99%

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas

14,712,520.00

14,712,520.00

2,000,000.00

14,712,520.00

2,000,000.00

1,999,974.00

1,999,974.00

14%

CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES

PROGRAMA FONDO CONVENIO 1,222,425.00 1,222,425.00 1,222,425.00 1,222,425.00 1,222,425.00 1,222,425.00

Presupuesto

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes

1,222,425.00

100%

U036 Fortalecimiento de la educacin media superior en CECYTES 66,464,182.00 210,000.00 210,000.00 84,000.00 210,000.00 0.00 66,264,182.00 34,569,443.00 34,569,443.00 34,569,443.00 34,569,443.00 0.00

34,569,443.00 0.00

52% 0%

U036 Programa Nacional ForestalDesarrollo Forestal

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

U037 Programa para la fiscalizacin del gasto federalizado 6,282,293.00 6,282,293.00 3,426,708.00 0.00 130,840.00 2,032,309.00 2,032,309.00 32%

U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatn) 109,426,367.00 53,113,509.76 50,884,674.06 49,660,381.34 50,826,211.43 46,925,061.74 109,426,367.00 0.00 0.00 0.00

0.00 49,601,918.71

0.00 49,601,918.71

0% 97%

U057 Fondos Metropolitanos

U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior 0.00 75,715,881.00 75,715,881.00 75,715,881.00 74,837,314.00 74,837,314.00 74,837,314.00 99%

U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior 0.00 18,950,681.00 18,950,681.00 18,950,681.00

18,939,930.00

18,939,930.00

18,939,930.00

100%

U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las Personas con discapacidad 19,303,666.00 11,700,066.00 1,153,444.00 1,153,444.00 0.00 11,700,066.00 0.00 19,303,666.00 19,303,666.00 9,289,307.00 11,700,066.00 0.00

9,289,307.00 0.00 0.00

4,581,768.00 0.00 0.00

4,581,768.00 0.00 0.00

24% 0% 0%

DIARIO OFICIAL

U128 Proyectos de Desarrollo Regional

Comunidad Diferente 2013

Programa Para La Protecion Y Desarrollo Integral De La Infancia 2013 1,539,699.00 1,539,699.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

Programa De Atencion A Contingencias Climatologicas 2012 18,510,139.00 0.00 1,622,912.00 1,024,288.00 1,024,288.00 1,622,912.00 102,378,427.00 18,510,139.00 18,510,139.00 59,742,188.00 1,622,912.00 1,024,288.00 18,510,139.00 51,879,400.00 1,622,912.00 1,024,288.00 18,510,139.00 0.00 1,622,912.00 1,024,288.00 18,510,139.00 51,879,400.00 58,000.00 70.00 18,510,139.00 51,879,400.00 58,000.00 70.00 100% 51% 4% 0%

Afaspe

Programa Becas Practica Intensiva 2013

Programa Asesor Tecnico Pedagogico 2013

Programa Nacinal De Capacitacion A Maestros En Servicio 2013 3,589,700.00 3,589,700.00 3,589,700.00 3,589,700.00 3,589,700.00 1,573,594.00 1,573,594.00 44%

Programa De Mejoramiento Institucional De Escuelas 2013 9,607,000.00 9,607,000.00 9,607,000.00 9,607,000.00 9,607,000.00 1,009,846.00 1,009,846.00 11%

Programa Fortalecimiento De Las Unidades De La Upn 2013 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 9,465.00 9,465.00 18%

PGINA 5

Apoyos Financieros A Entidades Educativas (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100%

CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES

PGINA 6

PROGRAMA FONDO CONVENIO

Presupuesto

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Apoyos Financieros (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00

100%

Programa De Implementacin De La Reforma De La Educacin Secundaria 3,497,907.00 2,495,500.00 2,495,500.00 2,495,500.00 2,495,500.00 2,495,500.00 3,497,907.00 3,497,907.00 3,497,907.00 3,497,907.00

1,976,039.00 2,388,750.00

1,976,039.00 2,388,750.00

56% 96%

Programa Becas Practica Intensiva 2011

Programa De Fortalecimiento De La Educacion Telesecundaria 16,629,129.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 16,629,129.00 16,629,129.00 16,629,129.00 1,629,129.00 16,502,151.00 450,160.00 16,502,151.00 450,160.00 99% 80%

Programa Nacional De Lectura

Programa Nacional De Capacitacion A Maestros En Servicio 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 11,814,693.00 100%

Programa Apoyo A La Renovacion Curricular Y Pedagogica De La Educacion Preescolar 397,381.00 21,631,700.00 21,216,500.00 21,216,500.00 21,631,700.00 397,381.00 397,381.00 397,381.00

397,381.00 21,216,500.00

200,528.00 13,273,832.00

200,528.00 13,273,832.00

50% 63%

Programa Nacional De Tiempo Completo

DIARIO OFICIAL

Programa De Actualizacin Y Articulacin Curricular De La Educacin Primaria 2011 1,685,987.00 2,104,377.00 7,369,268.00 181,938,190.00 181,938,190.00 1,819,381,910.00 7,369,268.00 7,369,268.00 2,104,377.00 2,104,377.00 1,685,987.00 1,685,987.00

1,685,987.00 2,104,377.00 7,369,268.00 181,938,190.00

1,685,987.00 2,104,377.00 7,369,268.00 181,938,190.00

1,685,987.00 2,104,377.00 7,369,268.00 111,976,672.00

1,685,987.00 2,104,377.00 7,369,268.00 111,976,672.00

100% 100% 100% 62%

Programa Acciones Para Discapacitados 2011

Programa Nacional De Ingles Educacion Basica

Programa Habilidades Digitales Para Todos

Proyecto De Aptitudes Sobresalientes Para Discapacitados 2011 6,177,149.00 6,177,149.00

6,177,149.00

6,177,149.00

6,177,149.00

6,177,149.00

6,177,149.00

100%

Programa De Mejoramiento Institucional De Escuelas Normales 2011 7,047,597.00 7,047,597.00

7,047,597.00

7,047,597.00

7,047,597.00

6,715,024.00

6,715,024.00

95%

Programa De Capacitacin Al Magisterio Para La Prevencin De La Violencia Contra La Mujer 2011 1,094,730.00 4,142,412.00 5,799,011.00 4,142,412.00 5,799,011.00 1,094,730.00

1,094,730.00 4,142,412.00 5,799,011.00

1,094,730.00 4,142,412.00 5,799,011.00

1,094,730.00 4,142,412.00 5,799,011.00

1,094,730.00 4,142,412.00 5,589,335.00

1,094,730.00 4,142,412.00 5,589,335.00

100% 100% 96%

Programa Escuela Siempre Abierta 2011

Programa Escuela Segura 2011

Programa De Fortalecimiento Actividades Educacin Indigena 2011 102,698,988.00 365,000.00

102,698,988.00 365,000.00

102,698,988.00 365,000.00

102,698,988.00 365,000.00

20,698,988.00 365,000.00

102,698,988.00 365,000.00

10,698,988.00 365,000.00

10% 100%

Programa Escuela Y Salud 2011

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

Programa Mejoramiento Enseanza Ingles Esc. Normales 2011 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 883,935.00 100%

CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES

PROGRAMA FONDO CONVENIO

Presupuesto

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Programa Emergente Para La Mejora Del Logro Educativo 2011 515,378.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 515,378.00 130,000.00 100% 100%

Programa De Mejoramiento Para El Profesorado 2011

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

Programa Fortalecimiento Educacin Especial Y La Integracin Educativa 2011 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

147,398.00

147,398.00

98%

Programa De Fortalecimiento Comunidades Del Aprendizaje 2011 5,229,056.00 360,693.00 360,693.00 360,693.00 360,693.00 360,693.00 5,229,056.00 5,229,056.00 5,229,056.00 5,229,056.00

5,229,056.00 347,935.00

5,229,056.00 347,935.00

100% 96%

Programa De Grupos En Situacin Vulnerable 2011

Programa Fortalecimiento De Las Unidades De Upn 2011 979,523.00 979,523.00 979,523.00 979,523.00 9,749,523.00 43,327.00 43,327.00 4%

Apoyos Financieros (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regulazables 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00

48,625,999.00

48,625,999.00

97%

Programa Mejoramiento Infraestructura De La Ensy 2011 3,000,000.00 898,000.00 898,000.00 898,000.00 898,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 898,000.00 0.00 877,949.00 0.00 877,949.00 0% 98%

Programa Activacin Fsica 2011

DIARIO OFICIAL

Apoyo Para La Atencion Y Mejoramiento De Infraestructura Educativa, (2012) 480,912.00 480,912.00 480,912.00

480,912.00

481,912.00

480,912.00

480,912.00

100%

Apoyo Financiero (Subsidios) Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables (2012) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100%

Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para El Proyecto De Innovacion De Contenido En El Programa Escuelas De Calidad 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100%

Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para 2,706,000.00 2,706,000.00

2,706,000.00

2,706,000.00

2,706,000.00

0.00

0.00

0%

Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para Apoyo A Nomina Estatal 20,000,000.00 1,706,650.00 1,706,650.00 20,000,000.00

20,000,000.00 1,706,650.00

20,000,000.00 1,706,650.00

20,000,000.00 1,706,650.00

20,000,000.00 0.00

20,000,000.00 0.00

100% 0%

Programa Becas Practica Intensiva 2012

Programa De Fortalecimiento De La Educacion Telesecundaria 2012 40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

100%

Apoyo Financiero Con Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables Para Apoyo A Nomina Estatal 500,000,000.00 9,084,036.00 900,000.00

500,000,000.00 9,084,036.00 900,000.00

500,000,000.00 9,084,036.00 900,000.00

500,000,000.00 9,084,036.00 900,000.00

500,000,000.00 9,084,036.00 900,000.00

500,000,000.00 2,914,773.00 900,000.00

500,000,000.00 2,914,773.00 900,000.00

100% 32% 100%

Programa Asesor Tecnico Pedagogico 2012

PGINA 7

Programa Nacional De Lectura 2012

CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: FEDERALES

PGINA 8

PROGRAMA FONDO CONVENIO

Presupuesto

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Programa Nacional De Capacitacion A Maestros En Servicio 2012 10,979,828.00 10,979,928.00 10,979,928.00 10,979,928.00 10,979,928.00 10,979,928.00

10,979,928.00

100%

Programa De Implementacion De La Reforma De La Educacion Secundaria 2012 1,251,122.00 1,251,122.00 1,251,122.00 1,251,122.00 1,251,122.00

1,251,122.00

1,251,122.00

100%

Programa Apoyo A La Renovacion Curricular Y Pedagogica De La Educacion Preescolar 2012 727,748.00 74,993,780.00 74,993,780.00 74,993,780.00 74,993,780.00 74,993,780.00 727,748.00 727,748.00 727,748.00 727,748.00

727,748.00 74,993,780.00

727,748.00 74,993,780.00

100% 100%

Programa Nacional De Tiempo Completo 2012

Programa De Actualizacion Y Articulacion Curricular De La Educacion Primaria 2012 1,733,220.00 2,786,113.00 7,369,268.00 2,741,615.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00 4,334,790.00 4,334,790.00 4,314,340.00 4,314,340.00 973,892.00 973,892.00 7,105,953.00 7,105,953.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00 2,741,615.00 2,741,615.00 2,741,615.00 7,369,268.00 7,369,269.00 7,369,268.00 2,786,113.00 2,786,113.00 2,786,113.00 1,733,220.00 1,733,220.00 1,733,220.00 1,733,220.00 2,786,113.00 7,369,268.00 2,741,615.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00

1,733,220.00 2,786,113.00 7,369,268.00 2,741,615.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00

1,733,220.00 2,786,113.00 7,369,268.00 2,741,615.00 7,105,953.00 973,892.00 4,314,340.00 4,334,790.00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Programa Acciones Para Discapacitados 2012

Programa Nacional De Ingles Educacional Basica 2012

Proyecto De Aptitudes Sobresalientes Para Discapacitados 2012

DIARIO OFICIAL

Programa De Mejoramiento Institucional De Escuelas Normales 2012

Programa De Capacitacion Al Magisterio Para La Prevencion De La Violencia Contra La Mujer 2012

Programa Escuela Siempre Abierta 2012

Programa Escuela Segura 2012

Programa De Fortalecimiento Actividades Educativas Indigenas 2012 18,328,426.00 18,328,426.00

18,328,426.00

18,328,426.00

18,328,426.00

18,328,426.00

18,328,426.00

100%

Programa Fortalecimiento Educacion Especial Y La Integracion Educativa 2012 150,000.00 150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

100%

Programa De Fortalecimiento Comunidades Del Aprendizaje 2012 2,264,345.00 1,372,639.00 539,728.00 17,772,019,147.18 1,372,639.00 539,728.00 19,367,646,863.66 2,264,345.00

2,264,345.00 1,372,639.00 539,728.00 16,275,084,689.43

2,264,345.00 1,372,639.00 539,728.00 17,207,985,866.50

2,264,345.00 1,372,639.00 539,728.00 15,799,411,672.16

2,264,345.00 1,372,639.00 539,728.00 13,930,161,688.19

2,264,345.00 1,372,639.00 539,728.00 13,811,326,608.97

100% 100% 100% 71%

Programa De Grupos En Situacion Vulnerables 2012

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

Programa Fortalecimiento De Las Unidades De La Upn

NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php

CICLO REPORTADO: 2013 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 31 YUCATN TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES A NIVEL DE FONDO PROGRAMA FONDO CONVENIO 410,730,822.00 105,101,207.00 313,035,702.00 470,442,783.00 110,166,980.00 134,071,186.00 66,651,600.00 501,960,044.00 139,484,866.00 265,061,855.00 5,232,550,087.00 77,263,516.00 527,505,276.00 145,090,803.00 377,623,335.00 5,248,874,852.00 76,901,125.00 311,598,254.00 54,730,498.00 203,404,401.00 31,459,002.00 14,803,708,194.00 5,232,550,087.00 77,263,516.00 527,496,872.00 133,785,683.00 377,623,335.00 2,785,990,756.00 38,450,566.00 128,043,135.00 29,798,781.00 101,674,584.00 15,281,415.00 11,964,522,759.00 265,061,855.00 139,484,812.00 501,913,001.00 66,651,600.00 134,071,186.00 133,537,106.00 66,150,297.00 496,234,692.00 139,254,598.00 259,451,547.00 5,232,550,087.00 75,744,010.00 511,173,285.00 121,286,472.00 335,369,218.00 2,785,990,756.00 32,045,100.00 112,617,644.00 11,915,284.00 101,541,992.00 13,051,803.00 11,836,014,105.00 110,132,017.00 110,132,017.00 470,442,783.00 469,553,757.00 313,035,702.00 312,901,976.00 105,065,193.00 105,065,193.00 410,705,880.00 410,447,271.00 0.00 0.00 133,726.00 889,026.00 0.00 534,080.00 501,303.00 5,624,253.00 227,211.00 5,610,308.00 0.00 1,519,506.00 16,308,405.00 12,499,211.00 42,254,117.00 0.00 6,405,466.00 265,883.00 15,574,733.00 132,592.00 21,108.00 108,500,928.00 TOTAL ANUAL MINISTRADO PAGADO COMPROMETIDO AVANCE% 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88.2 92.3 100 85.5 99.8

CICLO DEL RECURSO

2009

FAFEF

2009

FAIS

2009

FAM

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

2010

FAFEF

2010

FAIS

2010

FAM

2011

FAETA

2011

FAFEF

2011

FAIS

DIARIO OFICIAL

2011

FAM

2012

FAEB

2012

FAETA

2012

FAFEF

2012

FAIS

2012

FAM

2013

FAEB

2013

FAETA

2013

FAFEF

2013

FAIS

2013

FAM

PGINA 9

2013

FORTAMUN TOTAL

TIPO DE RECURSO: CONVENIOS A NIVEL DE FONDO PROGRAMA FONDO CONVENIO 0.00 0.00 0.00 14,600,000.00 0.00 361,701,166.00 18,200,000.00 0.00 158,963,269.00 0.00 0.00 448,629,249.00 703,905,126.00 60,000,000.00 369,000,020.00 230,069,867.00 264,090,000.00 102,899,175.00 2,732,057,872.00 364,229,159.00 156,877,340.00 46,492,773.00 17,441,280.00 2,249,641,706.00 0.00 674,733,656.00 447,436,105.00 0.00 0.00 158,963,269.00 158,857,423.00 0.00 0.00 384,270,015.00 664,688,527.00 0.00 215,968,145.00 153,265,902.00 46,492,773.00 2,834,215.00 1,968,649,579.00 0.00 0.00 11,667,788.00 11,667,788.00 358,849,779.00 317,654,234.00 0.00 0.00 12,950,557.00 12,950,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,288,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,166,090.00 6,459,816.00 0.00 139,253,397.00 153,573.00 0.00 14,607,065.00 263,928,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL ANUAL MINISTRADO PAGADO COMPROMETIDO AVANCE% 0 0 0 100 0 99.7 100 0 99.9 0 0 100 99.5 0 97.5 97.8 100 100 99.2

PGINA 10

CICLO DEL RECURSO

2008

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN

2008

CONVENIOS DE REASIGNACIN

2008

OTROS CONVENIOS

2009

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN

2009

CONVENIOS DE REASIGNACIN

2009

OTROS CONVENIOS

2010

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN

2010

CONVENIOS DE REASIGNACIN

2010

OTROS CONVENIOS

2011

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN

2011

CONVENIOS DE REASIGNACIN

2011

OTROS CONVENIOS

2012

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN

DIARIO OFICIAL

2012

CONVENIOS DE REASIGNACIN

2012

OTROS CONVENIOS

2013

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN

2013

CONVENIOS DE REASIGNACIN

2013 TOTAL

OTROS CONVENIOS

TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS A NIVEL DE FONDO PROGRAMA FONDO CONVENIO TOTAL ANUAL MINISTRADO PAGADO COMPROMETIDO AVANCE%

CICLO DEL RECURSO

2009

FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS

683,176.00

683,176.00

683,176.00

0.00

100

2009

OTROS PROGRAMAS

118,596,342.00

118,596,342.00

118,510,292.00

86,050.00

100

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

2009

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN

20,375,539.00

20,375,539.00

12,763,494.00

7,612,045.00

100

2010

FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 142,527,837.00 142,527,837.00 138,948,535.00 0.00

97.5

2010

OTROS PROGRAMAS

156,784,114.00

155,848,056.00

155,475,338.00

372,718.00

100

2010

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 15,386,539.00 15,386,539.00 11,705,249.00

3,681,290.00

100

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

2011

FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 234,249,718.00 234,249,718.00 232,729,340.00

0.00

99.4

2011

OTROS PROGRAMAS

21,514,718.00

20,374,718.00

19,869,399.00

505,319.00

100

2011

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 124,637,958.00 124,637,958.00

117,600,587.00

7,037,371.00

100

2012

FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 275,087,781.00 274,841,956.00

252,499,150.00

22,175,193.00

99.9

DIARIO OFICIAL

2012

OTROS PROGRAMAS

23,972,083.00

23,972,083.00

20,764,281.00

3,207,802.00

100

2012

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 347,616,097.00

347,616,097.00

311,046,061.00

36,542,413.00

100

2013

FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 10,014,359.00

10,014,359.00

0.00

10,014,359.00

100

2013

OTROS PROGRAMAS

3,127,346,519.00

1,650,375,797.00

1,310,972,901.00

312,863,267.00

98.4

2013

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN TOTAL

426,485,274.00 5,045,278,054.00

68,956,090.00 3,785,428,488.00

56,965,265.00 3,270,613,724.00

5,401,895.00 469,774,736.00

90.4 98.8

NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php

PGINA 11

PGINA 12

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica Segundo Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"

Programa presupuesta rio

I-001

FAEB

Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Subfun 1 - Educacin Bsica cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Anual N/A Mtodo de clculo Unidad de medida Meta Programada al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance N/A Estatal 3 - Fondo de Aportaciones Actividad Institucional Educacin Bsica y Normal para la

Finalidad

2 - Desarrollo Social

NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a mejorar el logro acadmico en la educacin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que bsica mediante la prestacin de servicios de la educacin secundaria con logro acadmico al menos obtienen calificacin de logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de espaol en el ao primaria y secundaria en todas sus vertientes de atencin elemental en la prueba ENLACE de espaol N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de espaol en el ao N) X 100

TipoDimensinFrecuencia Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual

31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que secundaria con logro acadmico al menos obtienen calificacin de logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de elemental en la prueba ENLACE de matemticas en el matemticas ao N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de matemticas en el ao N) X 100 Porcentaje

EstratgicoEficaciaAnual

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Los nios y nias tienen acceso a los servicios de educacin Eficiencia terminal en educacin primaria y (Nmero de alumnos egresados de la educacin bsica y completan sus estudios secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100

Porcentaje

EstratgicoEficaciaAnual

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN -- Sin Informacin -Componente Servicios educativos en educacin bsica proporcionados ndice de cobertura de la educacin bsica en (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas por escuelas apoyadas por FAEB escuelas apoyadas por FAEB por FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3 a 14 aos de edad en el ao N) X 100

Porcentaje

EstratgicoEficaciaAnual

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad Recursos del FAEB en educacin primaria. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin primaria en el ao N/ vertientes de atencin). educacin primaria Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100

Porcentaje

GestinEficaciaAnual

34.97

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN 34.97 0N/A COBERTURA ESTATAL

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

Recursos del FAEB en educacin secundaria. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin secundaria en el ao vertientes de atencin). educacin secundaria N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100

Porcentaje 23.79 N/A N/A

GestinEficaciaAnual

N/A Estatal

31-YUCATN 23.79 Porcentaje 12.32 N/A GestinEficaciaAnual N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Recursos del FAEB en educacin preescolar. (En todas las Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin preescolar en el ao vertientes de atencin). educacin preescolar N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

31-YUCATN 12.32 0N/A COBERTURA ESTATAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de espaol Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemticas Eficiencia terminal en educacin primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) ndice de cobertura de la educacin bsica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin primaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin secundaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin preescolar DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"

DIARIO OFICIAL

Programa presupuesta rio

I-002

FASSA

Clasificacin Funcional
Funcin 3 - Salud Subfun 1 - Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Nmero de muertes maternas de mujeres / Nmero de Nacidos vivos * 100,000 (En un ao fijo y en una regin determinada) Unidad de medida Meta Programada Anual 32.70 al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Otra EstratgicoEficaciaAnual N/A Estatal 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios Actividad Institucional de Salud

Finalidad

2 - Desarrollo Social

NIVEL

OBJETIVOS

Fin

El contar con los suficientes recursos para la atencin de la Razn de Mortalidad Materna poblacin, se reflejar en este indicador que es sensible a la calidad de la atencin y de los servicios con los que se cuentan.

31-YUCATN 32.70 Otra EstratgicoEficaciaAnual 0.90 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Propsito

Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan Mdicos generales y especialistas por cada mil Nmero de Mdicos generales y especialistas en con personal mdico para fortalecer la cobertura de salud habitantes unidades de la secretara de salud / Poblacin en ese momento * 1,000

PGINA 13

31-YUCATN

0.90 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A

Componente Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Porcentaje de recursos ejercidos para la (Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las Prestacin de Servicios de Salud a la de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado entidades federativas Comunidad a la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad) * 100

0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

PGINA 14

31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios Servicios de Salud a la Persona de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la Prestacin de Servicios de Salud a la Persona * 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Componente

31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de Presupuesto ejercido para la Generacin de Generacin de recurso en salud Recursos para la Salud /Presupuesto asignado para Generacin de Recursos para la Salud * 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Componente

31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de recurso ejercidos a la Rectora del Sistema de Rectora del Sistema de Salud Salud / Total de recurso asignados en la Rectora del Sistema de Salud *100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

DIARIO OFICIAL

Componente

31-YUCATN 100.00 Porcentaje de nacidos vivos atendidas por personal medico de madres (Nmero de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico / Nmero total de nacidos vivos) *100 (por entidad de ocurrencia) Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 98.00 98.00 98.00 0N/A COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal

Actividad

Contribuir a la atencin de la poblacin

31-YUCATN 98.00 Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 98.00 N/A 98.00 N/A 0100.00 COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Alineacin de las Estructuras Programticas de las Entidades Porcentaje de cumplimiento de entidades Nmero de estados con Estructura Programtica de la Federativas (EPEF) a la "estructura programtica federativas con Estructura Programtica de la Entidad Federativa registrados oportunamente de homologada" Entidad Federativa (EPEF) registradas acuerdo al calendario establecido / Nmero de entidades federativas * 100

31-YUCATN 100.00 0N/A COBERTURA ESTATAL

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

Comunidades con poblacin participando en el Comunidades con poblacin participando en el (Nmero de comunidades certificadas/Nmero de mejoramiento de sus condiciones de salud estn Certificadas mejoramiento de sus condiciones de salud comunidades a certificar programadas)*100 certificadas

Porcentaje

GestinEficaciaAnual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN 100.00 Porcentaje de cumplimiento de Entidades Nmero de entidades federativas con programa anual Federativas con programa anual de trabajo de trabajo validados de acuerdo al calendario de validado Integracin Programtica Presupuestal por SHCP / Nmero de entidades federativas Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo" validado

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

31-YUCATN 100.00 0N/A COBERTURA ESTATAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Razn de Mortalidad Materna Mdicos generales y especialistas por cada mil habitantes Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Servicios de Salud a la Persona Porcentaje de recursos ejercidos para la Generacin de recurso en salud Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectora del Sistema de Salud Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programtica de la Entidad Federativa (EPEF) registradas Comunidades con poblacin participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"

DIARIO OFICIAL

Programa presupuesta rio

I-003

FAIS Estatal

Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfun 7 - Desarrollo Regional cin 5 - Fondo de Aportaciones Actividad Institucional Infraestructura Social para la

Finalidad

2 - Desarrollo Social

RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida Meta Programada Anual 0.35 al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Porcentaje GestinEficaciaAnual N/A Estatal

NIVEL

OBJETIVOS

Componente N/D

Porcentaje de recursos del Fondo de (Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones Aportaciones para la Infraestructura Social que beneficien a ms de un municipio en el Estatal (FISE) invertidos ao/Recursos del FISE ministrados al Estado en el ao)*100

31-YUCATN 0.35 0N/A COBERTURA ESTATAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos DATOS DEL PROGRAMA

PGINA 15

PGINA 16

Programa presupuesta rio Aportaciones Federales Federativas y Municipios para

I-005
Ramo Enfoques Entidades Dependenci Ninguno transversale a Coordinador 416 - Direccin General de s a del Fondo Programacin y Presupuesto "A"

FORTAMUN

33

Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfun 7 - Desarrollo Regional cin 6 - Fondo de Aportaciones para el Actividad Institucional Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Finalidad

2 - Desarrollo Social

RESULTADOS INDICADORES Denominacin ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pblica + Gasto ejercido en Inversin) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortizacin ms intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de reas prioritarias en los sectores de educacin, salud y seguridad pblica: maestros, mdicos, paramdicos, enfermeras y policas se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. Mtodo de clculo Unidad de medida

NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas de los ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimizacin en la aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos.

AVANCE Responsable TipoMeta Programada Realizado al Avance % al del Registro Dimensindel Avance periodo periodo Anual al periodo Frecuencia Porcentaje Estratgico- ########### ########### 100.00 0.00 Municipal EficaciaSemestral

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN ########### ########### (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcacin territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Otra EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A 100.00 N/A 0.00 59 - PROGRESO N/A Municipal

Propsito

Contar con recursos federales transferidos para el ndice de Dependencia Financiera fortalecimiento de las finanzas pblicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

31-YUCATN -- Sin Informacin -Componente Apliar los recursos federales transferidos en la satisfaccin ndice de Logro Operativo de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.

{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.

Porcentaje

EstratgicoEficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A Municipal

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

31-YUCATN -- Sin Informacin --

Actividad {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a travs Porcentaje de Avance en las Metas del FORTAMUN DF.

Porcentaje N/A N/A N/A

GestinEficaciaTrimestral

N/A Municipal

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad ndice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial es acumulado al periodo que se reporta. Porcentaje N/A N/A GestinEficaciaTrimestral

N/A

N/A Municipal

31-YUCATN -- Sin Informacin --

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos ndice de Dependencia Financiera ndice de Logro Operativo Porcentaje de Avance en las Metas ndice en el Ejercicio de Recursos DATOS DEL PROGRAMA Ramo Aportaciones Federales Federativas y Municipios para 33 Enfoques Entidades Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"

DIARIO OFICIAL

Programa presupuesta rio

I-006

FAM Asistencia Social

Clasificacin Funcional
Funcin 6 - Proteccin Social Otros Subfun 8 Vulnerables cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin personas en Mtodo de clculo inseguridad (Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t - Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t-6) / Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t-6 Unidad de medida Meta Programada Anual 0.00 al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Otra EstratgicoEficaciaSexenal N/A Administracin Pblica Federal Grupos 7 - Fondo de Aportaciones Mltiples Actividad Institucional

Finalidad

2 - Desarrollo Social

NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud Variacin de mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria alimentaria

Propsito

Las entidades federativas destinan recursos a programas para Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos disminuir la inseguridad alimentaria destinados a otorgar apoyos alimentarios alimentarios en el ao / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el ao) * 100

Porcentaje

EstratgicoEconomaAnual

100.00

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN 100.00 0N/A COBERTURA ESTATAL

PGINA 17

PGINA 18

Componente Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los (entidades federativas que cumplen con los criterios de establecidos criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100

Porcentaje

GestinCalidadAnual

43.75

N/A

N/A

N/A Administracin Pblica Federal

Actividad Porcentaje de asesoras realizadas a entidades (Nmero de asesoras realizadas a entidades federativas federativas / Nmero de asesoras programadas) *100

Asesora a entidades federativas

Porcentaje

GestinCalidadTrimestral

100.00

50.00

52.50

105.00 Administracin Pblica Federal

Integracin de apoyos alimentarios en cumplimiento a los Mejoramiento criterios de calidad nutricia Alimentaria

de

la

Asitencia

Social ((Nmero de apoyos alimentarios fros distribuidos en el periodo corresponidentes a mens y depsensas diseadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + nmero de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a mens diseados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / nmero total de apoyos entregados en el periodo)

Otra

GestinEficaciaTrimestral

1.00

1.00

1.00

100.00 Estatal

31-YUCATN 1.00 1.00 1.00 0100.00 COBERTURA ESTATAL

DIARIO OFICIAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Variacin de personas en inseguridad alimentaria Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Porcentaje de asesoras realizadas a entidades federativas Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria Ramo 33 DATOS DEL PROGRAMA Aportaciones Federales para Federativas y Municipios Enfoques Ninguno Entidades Dependenci transversale a Coordinador 416 - Direccin General de s a del Fondo Programacin y Presupuesto "A"

Programa presupuesta rio

I-009

FAETA Educacin Tecnolgica

Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Educacin Subfun 2 Superior cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo [((Nmero de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el ao t) / (El nmero de personas de 15 aos y ms en rezago educativo en el ao t-1)) * 100] Unidad de medida Meta Programada Anual N/A al periodo N/A AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo N/A Responsable del Registro del Avance TipoDimensinFrecuencia Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A Estatal Media 8 - Fondo de Aportaciones para Actividad Institucional Educacin Tecnolgica y de Adultos la

Finalidad

2 - Desarrollo Social

NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir en la formacin tecnolgica y en el abatimiento Impacto al rezago educativo. del rezago educativo de las personas, mediante la prestacin de servicios del CONALEP y la educacin para los adultos.

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

31-YUCATN -- Sin Informacin --

Fin Eficiencia terminal del sistema CONALEP Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100

Porcentaje

EstratgicoEficaciaAnual

54.48

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN 54.48 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Propsito

La poblacin de 15 aos y ms con rezago educativo y los Abatimiento del incremento neto al rezago [((Nmero de personas atendidas en el INEA que jvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educativo. concluye secundaria en el ao t) / ( El nmero neto de educacin para adultos y a los servicios de educacin personas que se incorporaron al rezago educativo en el tecnolgica. ao t-1 )) * 100 ]

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Porcentaje CONALEP de absorcin del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el ao N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual

6.47

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN 6.47 proporcionados en educacin ndice de incremento de la matrcula de los (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP servicios del CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual 102.41 N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

DIARIO OFICIAL

Componente Servicios educativos tecnolgica.

31-YUCATN 102.41 Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Servicios educativos de alfabetizacin, primaria y secundaria Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen alfabetizacin en otorgados a la poblacin de 15 aos y ms en condicin de alfabetizacin con respecto a las atendidas en el ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa en el ao t) * 100)] este nivel. rezago educativo.

31-YUCATN -- Sin Informacin -Porcentaje de personas que concluyen primaria [((Nmero de personas que concluyen primaria en el con respecto a las atendidas en este nivel. ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa en el ao t) * 100)] Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal

31-YUCATN -- Sin Informacin -Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen secundaria en el secundaria con respecto a las atendidas en este ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa en el ao t) * 100)] nivel. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal

PGINA 19

31-YUCATN -- Sin Informacin --

PGINA 20

Actividad Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin tecnolgica en el a educacin tecnolgica Sistema CONALEP en el ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100

Recursos del FAETA en educacin tecnolgica.

Porcentaje

GestinEficaciaAnual

55.97

N/A

N/A

N/A Estatal

31-YUCATN 55.97 [((Nmero de exmenes acreditados) / (El nmero de exmenes presentados)) * 100] Porcentaje GestinEficaciaTrimestral N/A N/A N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal

Gestin de recursos para el otorgamiento del servicio Exmenes acreditados. educativo.

31-YUCATN -- Sin Informacin -Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El nmero de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100] Porcentaje GestinEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal

31-YUCATN -- Sin Informacin -Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin bsica de adultos en a educacin bsica para adultos. el ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) x 100 Porcentaje GestinEficaciaAnual N/A N/A N/A N/A Estatal

Recursos del FAETA en educacin bsica de adultos.

31-YUCATN -- Sin Informacin --

DIARIO OFICIAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Impacto al rezago educativo. Eficiencia terminal del sistema CONALEP Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. Porcentaje de absorcin del sistema CONALEP ndice de incremento de la matrcula de los servicios del CONALEP Porcentaje de personas que concluyen alfabetizacin con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin tecnolgica Exmenes acreditados. Certificados entregados. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin bsica para adultos. Ramo 33 DATOS DEL PROGRAMA Aportaciones Federales para Federativas y Municipios Enfoques Ninguno Entidades Dependenci 416 - Direccin General de transversale a ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"

Programa presupuesta rio

I-012

FAFEF

Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfun 7 - Desarrollo Regional cin RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida Meta Programada Anual al periodo TipoDimensinFrecuencia AVANCE Realizado al Avance % al periodo periodo Responsable del Registro del Avance 10 - Fondo de Aportaciones para el Actividad Institucional Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Finalidad

2 - Desarrollo Social

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

NIVEL

OBJETIVOS

Fin (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas Indice de Impacto de Dueda Pblica estatales, mediante la optimizacin en la aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos a las entidades federativas.

Otra 0.11 N/A N/A

EstratgicoEficaciaAnual

N/A Estatal

31-YUCATN 0.11 para el ndice de Impulso al Gasto de Inversin ( Gasto en Inversin / Ingreso Estatal Disponible )*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.07 0.07 0.06 0N/A COBERTURA ESTATAL 85.71 Estatal

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

Propsito

Contar con recursos federales transferidos fortalecimiento de las finanzas pblicas estatales.

31-YUCATN 0.07 ndice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.11 0.07 0.11 0.06 0.10 085.71 COBERTURA ESTATAL 90.91 Estatal

DIARIO OFICIAL

Propsito

31-YUCATN 0.11 {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o accin. n: Ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.91 0.11 0.91 0.10 0.33 090.91 COBERTURA ESTATAL 36.26 Estatal

Componente Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de Indice de Logro Operativo gasto establecidos en la Ley de Cordinacin Fiscal.

PGINA 21

31-YUCATN

0.91 (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 0.81 0.81 0.19

0.91

0.33

PGINA 22

Actividad

Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a travs ndice en el Ejercicio de Recursos del FAFEF.

036.26 COBERTURA ESTATAL 23.46 Estatal

31-YUCATN

0.81

0.81

0.19

023.46 COBERTURA ESTATAL

Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.

Porcentaje

GestinEficaciaTrimestral

0.72

0.72

23.00

3,194.44 Estatal

31-YUCATN

DIARIO OFICIAL

0.72

0.72

23.00

03,194.44 COBERTURA ESTATAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Indice de Impacto de Dueda Pblica ndice de Impulso al Gasto de Inversin ndice de Fortalecimiento Financiero Indice de Logro Operativo ndice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas

NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,

Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN

PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php

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DIARIO OFICIAL

PGINA 23

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES

PGINA 24

DIARIO OFICIAL

MRIDA, YUC., LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013.

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