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METODO

INSHT
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE
RIESGOS.
La evaluacin de los riesgos en los centros laborables, instalaciones y puestos
de trabajo se realiza de acuerdo a las caractersticas particulares de cada
lugar, con la participacin de los trabajadores en los lugares que necesiten
hacer una evaluacin inicial de riesgos o proceder a la actualizacin de la
existente.
La evaluacin deber realizarse considerando la informacin sobre la
organizacin, las caractersticas y complejidad del trabajo, los materiales
utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores,
valorando los riesgos en funcin de criterios objetivos que brinden confianza
sobre los resultados a alcanzar.
El siguiente procedimiento se basa en la utilizacin de cuatro instrumentos (modelos):
-Modelo Cuestionario de Identificacin de Riesgos
-Modelo Identificacin General de Riesgos
-Modelo Evaluacin de Riesgos
-Modelo Plan de Actividades Preventivas
El Cuestionario de Identificacin de Riesgos se recomienda utilizar para comenzar el proceso de evaluacin y
tiene como objetivos facilitar la identificacin de los riesgos existentes, as como, lograr la participacin de los
trabajadores, conociendo de esta forma la percepcin subjetiva de ellos, respecto a aquellos aspectos que
consideran ms dainos para su salud.
La Identificacin General de Riesgos complementa al anterior y tiene el propsito de relacionar todas las
reas, instalaciones y puestos de trabajo de la entidad con posibilidad de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales. Se incluyen aspectos que pueden afectar a trabajadores que son objeto de
proteccin especial (disminuidos fsicos, psquicos o sensoriales, maternidad o lactancia, menores de 18 aos y
en general trabajadores especialmente sensibles a algn riesgo por sus caractersticas personales o estado
biolgico conocido).
El modelo Evaluacin de Riesgos permite evaluar todas las reas, instalaciones, o puestos de trabajo, donde
se haya identificado algn riesgo. En los casos establecidos o a criterio del evaluador, se puede realizar la
valoracin cualitativa de los riesgos identificados, en funcin de la probabilidad y las consecuencias de su
materializacin, proponiendo las medidas correctoras para eliminar y/o minimizar el riesgo.
El Plan de Actividades Preventivas, consiste en plasmar en un modelo las acciones, planificadas, los
responsables y fechas, en que deben quedar eliminadas o minimizadas las deficiencias detectadas durante el
proceso de evaluacin. Este documento debe ser confeccionado anualmente y actualizado cada vez que se
modifique la Evaluacin de Riesgos.
El procedimiento de evaluacin consta de las siguientes fases:
a) Identificacin por reas, instalaciones o puestos de trabajo.
b) Evaluacin de los riesgos identificados.
c) Propuesta de medidas preventivas tendentes a eliminar o minimizar los riesgos identificados
PROBABILIDAD
Se estimar la posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen en los daos normalmente
esperables de un accidente, segn la siguiente escala:
PROBABILIDAD DAO

ALTA OCURRIR SIEMPRE

MEDIA OCURRIR EN ALGUNAS OCASIONES

BAJA OCURRIR RARAS VECES

A la hora de establecer la probabilidad del dao se considerar lo siguiente:


Si existe exposicin a riesgos.
La frecuencia de exposicin al riesgo.
Si las medidas de control ya implantadas son adecuadas (resguardos, EPP, etc.)
Si se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prcticas.
Proteccin suministrada por los EPP y tiempo de utilizacin de los mismos.
Si son correctos los hbitos de los trabajadores.
Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, as como en los dispositivos de proteccin.
Procedimiento de trabajo inseguro de las personas (errores no intencionados o violaciones de los
procedimientos establecidos).
CONSECUENCIAS
La materializacin de un riesgo puede generar consecuencias diferentes,
cada una con su correspondiente probabilidad. Es decir, las consecuencias
normalmente esperables de un determinado riesgo son las que presentan
mayor probabilidad de ocurrir, aunque es concebible que se produzcan
daos extremos con una probabilidad menor.

CONSECUENCIAS DAOS
Lesiones sin prdida de la jornada laboral (ejemplos: cortes y
BAJA
magulladuras pequeas, irritacin de ojos, dolor de cabeza, etc.).

Lesiones con prdida de la jornada laboral sin secuelas o patologas


que comprometan la vida (ejemplos: heridas, quemaduras,
MEDIA conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera,
dermatitis, asma, trastornos msculo esquelticos, enfermedades
que conducen a una incapacidad menor).

Lesiones que provocan secuelas invalidantes o patologas que


pueden acortar la vida. ( ejemplos: amputaciones, fracturas
ALTA
mayores, intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones fatales, cncer y
otras enfermedades crnicas).
VALORACION DEL RIESGO
Es el producto de la consecuencia por la probabilidad y representa la
magnitud del dao que un conjunto de factores de riesgo producir por
unidad de riesgo. Se obtiene de la tabla siguiente:

ESTIMACION DEL VALOR DEL CONSECUENCIAS


RIESGO BAJA MEDIA ALTA

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO


PROBABILIDAD
MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

ALTA MODERADO IMPORTANTE SEVERO


MEDIDAS PREVENTIVAS
Los riesgos identificados y la evaluacin de los mismos, cuando sta se
requiere, forman la base para decidir si se necesitan mejorar los controles
existentes o implantar unos nuevos, as como, planificar en tiempo o actualizar
las acciones.
En la siguiente tabla se muestra el criterio seguido como punto de partida
para la toma de decisin en el caso de la valoracin cualitativa. Las acciones
a realizar para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben
adoptarse dichas medidas, deben ser proporcionales al nivel de riesgo y al
nmero de trabajadores afectados en cada caso.
Nivel de
Accin y Planificacin en tiempo
Riesgo
Trivial No se requiere accin especfica.
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no
Tolerable supongan una carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.
Moderado Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias altas, se precisar una accin posterior para
establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como
base para determinar la necesidad de las medidas de
control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido
el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
Importante
trabajo que se est realizando, se debern tomar las medidas
necesarias para la liquidacin de las operaciones en un
breve plazo y proceder a controlar el riesgo.
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se
Severo reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Modelo: CUESTIONARIO DE
IDENTIFICACION DE RIESGOS
MODELO: IDENTIFICACION GENERAL DE
RIESGOS
TIPOS DE RIESGOS SENSIBILIDADES
1. Cadas a distinto nivel 1. Atrapamiento por o 1. Explosiones. SD Sensibles y
2. Cadas al mismo nivel entre objetos 2. Incendios discapacitados
3. Cada de objetos por 2. Atrapamiento por 3. Manipulacin y MA Maternidad
desplome vuelco de mquinas contacto con ME Menores
4. Cadas de objetos en 3. Sobreesfuerzo fsico o organismos vivos
manipulacin mental 4. Atropellos, golpes o Se identificar la cantidad
5. Cadas de objetos 4. Estrs Trmico choques con vehculos de trabajadores con
desprendidos 5. Contactos Trmicos 5. Exposicin a agentes sensibilidades especiales
6. Pisadas sobre objetos 6. Contactos Elctricos fsicos para algn riesgo concreto:
7. Choque contra objetos 7. Inhalacin o ingestin 6. Exposicin a agentes
inmviles de sustancias nocivas biolgicos Mujeres en situacin de
8. Golpes contra objetos 8. Contacto con 7. Otros (Enunciar) embarazo o lactancia
mviles sustancias nocivas 8. (MA).
9. Golpes o cortes por 9. Exposicin a 9. Menores de 18 aos
objetos o herramientas radiaciones ionizantes y (ME).
10. Proyeccin de no ionizantes Discapacitados fsicos,
fragmentos o partculas psquicos o sensoriales y
otros trabajadores
especialmente sensibles
por sus caractersticas
personales o su estado
biolgico conocido
(SD).
MODELO: DE EVALUACION DE RIESGOS
MODELO: PLAN DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION DEL RIESGO: Los significados de los
smbolos el modelo son:
B = Bajo,
M = Medio,
A = Alto,
T = Trivial,
To = Tolerable,
M = Moderado,
I = Importante,
S = Severo,
Para la prioridad:
Riesgo importante: Prioridad I
Riesgo moderado: Prioridad II
Riesgo tolerable: Prioridad III
Riesgo trivial: Prioridad IV
Centro de trabajo: Departamento: Fecha:
Observacione
N0 Actividades Preventivas Propuestas Responsable Fecha
s
a) Organizacin de la prevencin

b) Medidas correctivas (Mejora condiciones de


Trabajo, Medidas de Seguridad, Higiene y OTS)

c) Evaluacin de Riesgos

d) Normas y procedimientos de Seguridad

e) Vigilancia de la Salud ( Exmenes mdicos y


Morbilidad por Accidentes y Enfermedades)

f) Capacitacin e Informacin

g) Planes de Emergencia

h) Proteccin del Ambiente Comunal

i) Equipos de Proteccin Personal


EVALUACIN DE RIESGOS Ficha n 10
Evaluacin: Peridica
Localizacin: MINERALES CORDOBA PUERTO LIBERTADOR
Actividad/Puesto de trabajo: Obras Civiles/Maestro de obra/Auxiliar
N de trabajadores: . Fecha Evaluacin: 06/03/2017

Fecha ltima evaluacin:

Peligro Identificado Probabilidad Consecuencias Calculo Estimacin del riesgo


B (1) M (2) A (3) LD (1) D (2) ED (3) Color T (1) TO (2) M (3-4) I (6) IN (9)

3 1 3 M (3-4)
1. Caidas a distinto nivel

2 2 4 M (3-4)
2. Cada de persona al mismo nivel.
4. Cada de objetos en manipulacin. 1 1 1 T (1)

2 2 4 M (3-4)
6. Pisadas sobre objetos.

8. Golpes o contactos con objetos mviles. 1 2 2 TO (2)

3 2 6 I (6)
9. Golpes o cortaduras por objetos o herramientas.

2 1 2 TO (2)
10. Proyeccin de fragmentos o partculas.

3 1 3 M (3-4)
14. Estrs trmico.
PLAN DE ACCION
FACTORES MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA PREVISTA COSTO RESPONSABLE OBSERVACIONES
Debido a las zonas de trabajo
el terreno puede estar mojado Entrega de EPIs, Implementar programa 01/03/2017 50 Coord de SST
o inestable de orden y aseo
Debido a los desplazamientos
Programar la limpieza hmeda
realizados por el proyecto por
Implementar programa de orden y aseo. 01/02/2016 250 Coord de SST en horarios fuera del trnsito
zonas de dificil acceso o
por las mismas.
terreno mojado
Debido al terreno inestable Formacin e Informacion 01/06/2017 150 Coord de SST
Debido a las caminadas en
Adecuacion de caminos
areas inestables como
Sealizacion de Zonas 01/03/2017 100 Coord de SST Avisos de prevencion de zonas
piedras, cementos,
de riesgo
herramientas
Debido al movimiento de orden y aseo, en autocuidado y
Formacion e informacion 01/03/2017 50 Coord de SST
material en carretas normas de seguridad.

Debido al uso de herramientas


Uso adecuado de las
cortantes y cortopunzantes Formacion e informacion 01/03/2017 50 Coord de SST
herramientas, Uso de EPIs
como machete, pala, pico

Al momento de las caminatas


Uso adecuado de las
para abrir camino, corte de Formacion e informacion 01/03/2017 50 Coord de SST
herramientas, Uso de EPIs
madera
Debido a que la zona de
trabajo es al aire libre y se Formacion e informacion. EPIs 01/03/2017 50 Coord de SST Uso de EPIs
encuentran expuestos al sol.

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