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Ao

de la Inversin para el Desarrollo Rural y la


Seguridad Alimentaria

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN


LUIS GONZAGA DE ICA

CURSO

: SEGURIDAD INDUSTRIAL

DOCENTE

: Ing. RUBEN RIVERA CHAVEZ

TEMA

: IPERC

Alumno

: AVALOS NEGRILLO, RICARDO

CICLO

: VI

AO

: III
Nazca - 2013

PROCESO DE
IDENTIFICACION DE
PELIGRO Y EVALUACION DE
RIESGOS
CURSO: Seguridad Industrial

INTRODUCCION
Cualquier actividad que el ser humano realice est expuesta ariesgosde diversa
ndole los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados. La
capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible
impacto constituye ciertamente una tarea difcil pero necesaria para el logro de
losobjetivos. En los ltimos aos las tendencias internacionales han registrado un
importantecambiode visin en cuando a lagestinde riesgos, de un enfoque de
gestin tradicional hacia una gestin basada en la identificacin,
monitoreo,control,mediciny divulgacin de los riesgos. En el nuevo enfoque
deevaluacinde la gestin de riesgos, la evaluacin deriesgoes continua y
recurrente, anticipa y previene, se enfoca en la identificacin, medicin y control
de riesgos, velando que laorganizacinlogre sus objetivos con un menor impacto
de riesgo posible, la evaluacin de riesgo est integrada en todas
lasoperacionesyprocesos, y lapolticade evaluacin de riesgo es formal y
claramente entendida. En este sentido gestionar eficazmente los riesgos para
garantizar resultados concordantes con los objetivos estratgicos dela
organizacin, quizs sea uno de los mayores retos. Desde este punto de vista, la
gestin integral de los riesgos se vuelve parte fundamental de laestrategiay
factor clave delxitode lasorganizaciones

OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para la
continua identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos y la determinacin de los controles
necesarios para reducirlos, en este caso el
ambiente donde evaluaremos ser nuestro hogar
y de camino hacia la Facultad de Ingeniera de
Minas y Metalurgia-Nazca.
Identificar y evaluar los riesgos presentes en
nuestras actividades
Aplicar controles para minimizar los riesgos
evaluados

REQUISITOS LEGALES
Reglamento deSeguridadySalud Ocupacionalen Minera (D.S.
055-2010-EM del 22/08/2010)

Artculo 40 Los trabajadores tienen derecho a:


b) Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar
detrabajoque puedan afectar susaludo seguridad a travs del
IPERC y de lainformacinproporcionada por el supervisor
(Ingeniero o Tcnico).
Artculo 88 El titular minero deber identificar permanentemente
los peligros, evaluar y controlar los riesgos a travs de la
informacin brindada por todos los trabajadores en los aspectos que
a continuacin se indican:

a) Losproblemaspotenciales que no se previ durante


eldiseoo elanlisisde tareas.
b) Las deficiencias de los equipos ymateriales.
c) Lasaccionesinapropiadas de los trabajadores.
d) El efecto que producen los cambios en los procesos,
materiales o equipos. Las deficiencias de las acciones
correctivas.
e) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecucin de la tarea
que realizarn los trabajadores, la que ser ratificada o
modificada por el supervisor conconocimientodel trabajador
y, finalmente; dar visto bueno el ingeniero supervisor previa
verificacin de los riesgos identificados y otros.
f) Eldesarrolloy/o ejecucin de Estndares
yProcedimientosEscritos de TrabajoSeguro(PETS) de
acuerdo ANEXO N 15-A y 15-B respectivamente.
g) El Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO N
15-C, antes de la ejecucin de la tarea.

i) En tanto perdure la situacin de peligro se


mantendr lasupervisinpermanente. El titular
minero, para controlar, corregir y eliminar los
riesgos deber seguir la siguiente secuencia:

Secuencia del Control de Riesgos?

REQUISITOS LEGALES
Leyde Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N29783)
Artculo 18 El sistema de gestin de seguridad y salud enel
trabajose rige por los siguientesprincipios:
Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las
mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores,
al empleador y otros.
Artculo 21 Las medidas de prevencin y proteccin del
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se
aplican en el siguiente orden de prioridad:
a) Eliminacin de los peligros y riesgos. Se debe combatir y
controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisin y
en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,


adoptando medidastcnicaso administrativas.
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptandosistemasde trabajo
seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
d) Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible,
de los procedimientos, tcnicas,medios, sustancias
yproductospeligrosos por aquellos que produzcan un menor o
ningn riesgo para el trabajador.
e) En ltimo caso, facilitar equipos de
proteccinpersonaladecuados, asegurndose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

REQUISITOS LEGALES
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N29783)
Artculo 38Planificacindel Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo La planificacin, desarrollo y
aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo permite ala empresa:
c) Mantener los procesos productivos o deserviciosde manera
que seansegurosy saludables.
Artculo 40 La evaluacin, vigilancia y control de la seguridad y
salud en el trabajo comprende procedimientos internos y
externos a la empresa, que permiten evaluar con regularidad
los resultados logrados enmateriade seguridad y salud en el
trabajo.

REQUISITOS LEGALES
Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo (D. S.
N005-2012-TR
Artculo 25 El empleador debe implementar el Sistema de Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el
presente Reglamento, enfuncindel tipo de empresa u
organizacin, nivel de exposicin a peligros y riesgos, y la cantidad
de trabajadores expuestos.
Artculo 82 El empleador debe identificar los peligros y evaluar los
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma
peridica, de conformidad con lo previsto en el artculo 57 de la
Ley. Las medidas de prevencin y proteccin deben aplicarse de
conformidad con el artculo 50 de la Ley. La identificacin se realiza
en consulta con los trabajadores, con la organizacin sindical o el
Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn el
caso.

Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo (D. S. N0052012-TR)


Artculo 26 El empleador est obligado a:
a) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cul es el departamento o
rea que identifica, evala o controla los peligros y riesgos relacionados
con la seguridad y salud en el trabajo.
g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y
los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en
el trabajo.
Artculo 77 La evaluacin inicial de riesgos debe realizarse en cada
puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta
con los trabajadores y sus representantes ante el Comit o Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluacin debe considerar las
condiciones de trabajo existentes o previstas, as como la posibilidad de
que el trabajador que lo ocupe, por sus caractersticas personales
oestadode salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de
dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluacin inicial debe:

a) Identificar la legislacin vigente en materia de


seguridad y salud en el trabajo, las guas nacionales, las
directrices especficas, losprogramasvoluntarios de
seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que
haya adoptado la organizacin. b) Identificar los peligros y
evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de
seguridad y salud que guarden relacin con elmedio
ambientede trabajo o con la organizacin del trabajo.
c) Determinar si los controles previstos o existentes son
adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos.
d) Analizar losdatosrecopilados en relacin con la
vigilancia de la salud de los trabajadores

Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo (D. S. N0052012-TR)


Artculo 78 El resultado de la evaluacin inicial o lnea de base
debe: a) Estar documentado. b) Servir de base para adoptar
decisiones sobre la aplicacin del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Servir de referencia para evaluar la
mejora continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Artculo 86 El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a
mediciones, cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las
necesidades de la organizacin. Estas mediciones deben: a) Basarse
en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la
organizacin, las orientaciones de la poltica y los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo. b) Fortalecer elprocesode
evaluacin de la organizacin a fin de cumplir con elobjetivode la
mejora continua.

MARCO CONCEPTUAL
DEFINICIONES
Riesgo:Combinacin de laprobabilidadde ocurrencia de un evento
oexposicinpeligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que
pueda provocar el evento o la exposicin.
Identificacin de Peligros:Procesode reconocimiento de una situacin de
peligro existente y definicin de sus caractersticas.
Evaluacin de Riesgos:Proceso de evaluacin deriesgoderivado de un
peligro teniendo en cuenta la adecuacin de controles existentes y la toma de
decisin si el riesgo es aceptable o no.
Incidente:Evento relacionado con eltrabajoque dan lugar o tienen el
potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Un accidente es un incidente con lesin o enfermedad.
Un casi accidente es un incidente donde no existe lesin o enfermedad.
IPER:Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos
HSE:Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

MARCO CONCEPTUAL
QU ES LA GESTIN DE RIESGOS?
Es un proceso de aplicacin sistemtica de mtodos capaces de
identificar, estimar, valorar con el fin de priorizar y tomar las acciones
para el control de los mismos,

La identificacin, evaluacin y control de los riesgos son la


base para el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS 18001.

MARCO CONCEPTUAL
PELIGRO.
Cualquier fuente con potencial de causar daos o lesiones, problemas en
la salud, daos a la propiedad y al medio ambiente o a la imagen
empresarial,
Fsicos,
Qumicos,
Mecnicos,
Ergonmicos,
Elctricos,
Biolgicos,
Arquitectnicos,
Psicosociales.

RIESGO LABORAL.
Es una medida de prdidas, resultado de la combinacin entre la
probabilidad y la severidad de los daos con relacin a la ocurrencia de un
hecho especifico,

Riesgo = Probabilidad x Severidad

MARCO CONCEPTUAL
PROBABILIDAD (Frecuencia Probabilstica)
Posibilidad de que ocurra un dao en un periodo de tiempo dado,
P = 24 Acc. / Ao
La probabilidad esta en funcin de:
Frecuencia y duracin de la exposicin al peligro,
Posibilidades tcnicas o humanas para evitar o limitar el dao,
Deficiencias del medio.
Cul es la probabilidad de sufrir accidentes en un mes?
P = 24 / 12 = 2 acc/mes

SEVERIDAD (Frecuencia Probabilstica).


Es la gravedad o magnitud de los daos de un evento no deseado. La
Severidad se expresa la magnitud del dao sobre la frecuencia de
veces dadas.

S = 2 Fatalidades /Cada 24 accidentes = 0.0833 Fat/Acc


La severidad esta en funcin de:

La disponibilidad de EPP o EPC,

La eficiencia de la reaccin a la contingencia,

MARCO CONCEPTUAL
EJEMPLO DE CLCULO RIESGO
Cul es el riesgo de sufrir 1 accidente con fatalidades en 1 mes?
R = 2 acc/mes X 0.0833 Fat./Acc = 0.166 Fat/Mes
LA PRIORIDAD PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS AUMENTA DE
ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO

EL PELIGRO Y RIESGO
PELIGRO: TRABAJO EN ALTURA

EVENTO: RIESGO DE CAIDA CON LESIONES

RIESGO

PROBABILIDAD (P)

(P)B

(P)A

Escalera + Cabo de Vida

(S)A

(S)B

SEVERIDAD (S)

MARCO CONCEPTUAL
ACTO INSEGURO
Comportamiento de las personas que
fuera de las normas y
procedimientos de trabajo (errores o
negligencia). Son fuente potencial
de causar incidentes y accidentes.

CONDICION INSEGURA
Condicin fsica en el ambiente
de trabajo (deficiencias)
fuera de normas y
procedimientos y son fuente
potencial de causar
incidentes o accidentes.

MARCO CONCEPTUAL
INCIDENTE
Acontecimiento no deseado, que con un ligero cambio en las
condiciones pudo causar un accidente,
Es un casi accidente. Es un sntoma de un accidente y es
importante para tomar acciones preventivas y correctivas.

ACCIDENTE
Cualquier acontecimiento que interrumpa o
interfiera el proceso normal de una actividad
ocasionando lesiones o fatalidades en las
personas, daos al medio ambiente, los bienes
materiales y la imagen empresarial.

MARCO CONCEPTUAL
PROCESO DE CAUSALIDAD DE UN ACCIDENTE
Siempre que ocurre un accidente, tuvo que ocurrir una
cadena de eventos que no se controlo en ninguna de sus
etapas.
Fallas
Fallas en
en la
la
administracin
administracin de
de
Seguridad
Seguridad

Causa u
Origen

Cusas
Cusas fsicas
fsicas oo
humanas
humanas

Acto inseguro o
Condicin Insegura

Evento
Evento

Perdidas
Perdidas

Material Peligroso o
Energa Liberada

Daos o
Perdidas

MARCO CONCEPTUAL
PROCESO DE CAUSALIDAD DE UN ACCIDENTE

Causa
Causa uu
Origen
Origen

Falta
Falta
Falta
Falta

inspeccin
mantenimiento
capacitacin
procedimientos

CAUSA
CAUSA RAIZ
RAIZ O
O
BASICA
BASICA

Acto
Acto inseguro
inseguro
Condicin
Condicin
Insegura
Insegura

Material
Material Peligros
Peligros
Energa
Liberada
Energa Liberada

Daos
Daos oo
Perdidas
Perdidas

Material Peligros:
Acto Inseguro:
Muerte
No acatar procedimientos Vapor de combustible
Perdidas
No usar cinturn seguridad Humos en operacin soldar
producto

Daos equipos
Energa Liberada:
Condicin Insegura:
Cada de distinto nivel
Pisos resbaladizos
Colisin de un carrito
Equipo sin guardas
transportador

CAUSA
CAUSA
INDIRECTA
INDIRECTA

CAUSA
CAUSA
DIRECTA
DIRECTA

IPERC
Identificacin de peligros,
evaluacin y control de los
riesgos

DIAGRAMA DE GESTION DE
RIESGOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS
DEFINICION DE LOS NIVELES DE RIESGOS
Riesgo Intolerable (IT):Situacin inesperada que puede convertirse en fuera de control
y representa riesgos para lapersona, equipos, instalaciones y al medio ambiente. No se
debe comenzar ni continuarel trabajohasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso conrecursosilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Riesgo Importante (IM):Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que se
haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se sta realizando,
debe remediarse el problema en untiempoinferior al de los riesgos moderados.
Riesgo Moderado (M):Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde
los controles deben mantenerse en forma permanente.
Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar laaccinpreventiva. Sin embargo se deben
considerarsolucionesrentables o mejoras que no supongan una carga econmica
importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene
laeficaciade las medidas de control.
Riesgo Trivial:Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable porla
organizacinhabiendo respetado suPolticayobligacioneslegales, no necesita adoptar
ninguna accin.

A) IDENTIFICACION DE PELIGROS
Cada responsable de rea o contratista, sus trabajadores y el especialista en
Seguridad y Salud Ocupacional, participarn en la identificacin de los peligros
asociados a las actividades que realizan teniendo en cuenta los siguientes
elementos: trabajadores, equipos e instalaciones,materiales, ambiente de
trabajo; a travs delregistroR-HSE-IPMatrizde Identificacin de Peligros
(Anexo1), considerando dentro de ello: actividades rutinarias y no rutinarias,
actividades de todo elpersonalque tiene acceso a los lugares de trabajo,
incluyendo trabajadores de las contratistas y visitantes; as como la totalidad de
instalaciones, equipos, materiales de trabajo, elcomportamientoy factor humano.
Luego de culminada la identificacin de peligros, el registro correspondiente ser
remitido al Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, para su archivo en la plataforma documentaria del sistema.
El Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente proceder a consolidar lainformacinde la identificacin de peligros.
PELIGRO: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de
lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas.

METODOS PARA IDENTIFICAR


LOS PELIGROS
Inspecciones
Investigacin de Accidentes
Auditorias
Lista de verificacin
Observacin planeadas
Entrevista y encuestas

FUENTES DE INFORMACION PARA LA


IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Registros de incidentes
Informacin sobre las mejores practicas y/o los peligros tipicos en
organizaciones similares
Informes de incidentes que hayan ocurrido en organizaciones
similares
Informacin sobre las instalaciones, procesos y actividad de la
organizacin
Requisitos legales y otros requisitos de SST.
Informacin de otros sistemas. (ISO 9001:2008 ISO 14001:2004)
Los reconocimientos mdicos laborales
Elementos de entrada de los empleados y las partes interesadas
Informes de auditorias, de las inspecciones (como: INDECI o el
Ministerio de Trabajo, etc.)

Dnde debe aplicarse la


identificacin de peligros?
En:
Actividades o situaciones rutinarias
Actividades o situaciones no rutinaria
Visitas a clientes
Condiciones meteorolgicas
Corte de suministros
Mantenimiento no programado
Limpieza de equipos
Situaciones de emergencia
Puesta en marcha o parada

B) EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS


Es el proceso de evaluar los riesgos que surgen de
los peligros, teniendo en cuenta la idoneidad de los
controles existentes, y decidiendo si el riesgo es
aceptable.
El Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente proceder a evaluar los riesgos tomando en
cuenta cualquier obligacin legal y se establecern los
controles respectivos a los peligros consolidados a
travs del registro R-HSE-IPER Matriz de Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Anexo 2),
considerando para ello el registro R-HSE-IP (Matriz de
identificacin de peligros) y criterios deprobabilidady
severidad (consecuencia) definidos en
lametodologaque se describe a continuacin:

PROBABILIDAD:
La probabilidad se evala enfuncinal ndice de
nmero de personas expuestas, ndice
deprocedimientosexistentes, ndice
decapacitacin, ndice de exposicin al riesgo, de
la siguiente manera:
- Nmero de personas expuestas (A):
Tabla N 1

Personas
Expuestas(A)

ndice

De 1 a 3

De 4 a 12

Ms de 12

- Procedimientos Existentes (B): Tabla N 2


Procedimientos
existentes (B)

ndice

No aplica

Existen son
satisfactorios y
suficientes

Existen
parcialmente y no
son satisfactorios
o suficientes

No existen

Capacitacin (C):
Tabla N 3
Capacitacin (C )

ndice

No aplica

Personal entrenado. Conoce el


peligro y lo previene.

Personal parcialmente entrenado,


conoce el peligro pero no
tomaaccionesde control.

Personal no entrenado, no conoce


el peligro, no toma acciones de
control.

- Exposicin al riesgo (D):


El nivel de exposicin, es una medida de la frecuencia con la
que se da la exposicin al riesgo. Habitualmente vendr dado
por el tiempo de permanencia en reas de trabajo, tiempo de
operaciones o tareas, de contacto conherramientas, etc. Este
nivel de exposicin se presentar segn:
Exposicin al Tabla
riesgo N4
(D)

ndice

Al menos una vez al ao


Espordicamente.
Alguna vez en su
jornadalaboraly con periodo
corto de tiempo

Al menos una vez al mes


Eventualmente.
Varias veces en su jornada
laboral aunque sea con
tiempos cortos.

Al menos una vez al da


Permanentemente.
Continuamente o varias
veces en su jornada laboral
con tiempo prolongado.

El ndice de probabilidad se evala en funcin a la suma de los


ndices anteriormente identificados:
ndice de Probabilidad (IP) = A + B + C + D
Siendo:
A: ndice de nmero de personas expuestas
B: ndice de procedimientos existentes
C: ndice de capacitacin
D: ndice de exposicin al riesgo.
CONSECUENCIA:
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben
considerarse lanaturalezadel dao y las partes del cuerpo
afectadas segn la Tabla que se presenta a continuacin:

Tabla N5
Severidad
Lesin sin incapacidad:
pequeos cortes o
magulladuras, irritacin
Ligeramente daino
de ojos por polvo.
Molestias e
incomodidad: dolor de
cabeza, disconfort.
Lesin con incapacidad
temporal: fracturas
menores.
Daos a la salud
Daino
reversible:
sordera,dermatitis,as
ma, trastornos,
msculo-esquelticos
Lesin con incapacidad
permanente:
amputaciones,
fracturas
Extremadamente daino
mayores.Muerte.
Dao a la salud
irreversible:intoxicacio
nes, lesiones mltiples,

ndice

Para determinar elvalordel riesgo se multiplica el


ndice de Probabilidad con el ndice de Severidad
(Consecuencia), de la siguiente manera:
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de
Severidad
Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo
con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestin
Tabla N 6

Nivel
deriesgo

Puntuacin

Intolerable(I
T)

25-36

Importante(I
M)

17-24

Moderado(M)

9-16

Aceptable(T

Interpretacin
No se debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse en el trabajo hasta que se
haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se sta realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando lasinversionesprecisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias extremadamente dainas (mortal
o muy graves), se precisar una accin posterior
para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
No se necesita mejorar la accin preventiva.
Sin embargo se deben considerar soluciones
rentables o mejoras que no supongan una carga

Al determinar controles, se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo a la


siguiente priorizacin:
a) eliminacin
b) sustitucin
c) controles de ingeniera
d) sealizacin, alertas y/o controles administrativos
e) equipos de proteccin personal
Los riesgos intolerables e importantes sern considerados significativos para los que se
determinarn losobjetivos, metas yProgramasde Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional (PG-HSE-PGSS) (Anexo 4). Tambin sern considerados como
significativos aquellos riesgos cuyo ndice de severidad sea 3, calificada como
extremadamente daino (Lesin con incapacidad permanente o muerte).
A medida que los riesgos significativos fueron gestionados y ya no tengan esta
calificacin, se proceder a gestionar los riesgos de mayor puntuacin dentro
delprogramade gestin. Los restantes no significativos se gestionarn a travs de
controles operacionales.
Laorganizacinse encargar de crear el cuadro de los riesgos intolerables e
importantes significativos (R-HSE-RIS) (Anexo 3).
La evaluacin y control de riesgos ser revisada por lo menos una vez al ao
considerando todos losprocesosy sub - procesos, las actividades rutinarias y no
rutinarias o extraordinariamente cuando exista la generacin de nuevosproyectos,
actividades, instalaciones u otros que modifiquen el alcance del Sistema de Gestin de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

JERARQUIA PARA LA
DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO DE IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DEL RIESGO

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DEL RIESGO
NDICE DE PROBABILIDAD

P1

PELIGRO
ndice de

Valor

Expuesto
s (IE)

RIESGO

R1

ndice de
Procedimiento
s de Trabajo
(IPT)

ndice de
Capacitacin y
Entrenamiento
(ICE)

ndice de
Frecuencia
de Exposicin
(IF)

13

Existencia e
implementacin
satisfactoria

Personal entrenado
identifica y controla el
peligro

Espordicamente
al ao

48

Existencia e
implementacin
Parcial

Personal entrenado
identifica pero no
controla el peligro

Ocasionalmente al
mes

9 15

Existe pero no se ha
implementado

Personal entrenado no
identifica ni controla el
peligro

Eventualmente a la
semana

> 15

No Existe

Personal no entrenado

Continuamente
diario

ndice de Probabilidad:

IP

IE

IPT

ICE

+ IF

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DEL RIESGO
NDICE DE SEVERIDAD

Valor del
ndice

ndice de Severidad (IS)

LEVE

MODERADO (Lesin con Incapacidad


Temporal)

3
4

(Lesin sin Incapacidad)

GRAVE

(Lesin con Incapacidad


Permanente)

MORTAL

(Fatal)

NDICE DE SEVERIDAD

IS

IS

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DEL RIESGO

IP
IS

VALORACION DEL
RIESGO
IP
IC
= IE +
+
+ IF =
E
T
=

MR
=
L

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DEL RIESGO

CRITERIOS
Magnitud
del Riesgo
Laboral
(MRL)

Grado de Riesgo

Prioridad

Calificacin del
Riesgo

DE 32 A 64

Alto (Inaceptable)

SIGNIFICATIVO

DE 9 A 31

Moderado

II

NO
SIGNIFICATIVO

DE 4 A 8

Bajo

III

NO
SIGNIFICATIVO

DETERMINACIO
N DE
CONTROLES

EJEMPLOS DE DETERMINACION
DE CONTROLES

TALLER DE IPER
OBJETIVO: Identificar los
peligros y Evaluar los riesgos
en el ejemplo

PELIGRO FISICO: ILUMINACION INADECUADA


RIESGO: Ergonmico por condiciones de
iluminacin inadecuadas
CONSECUENCIA: Disminucin de la agudeza
visual, asteopa, miopa, ceflea.

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = 1 persona


= ndice = 1
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el
peligro pero no tomaaccionesde control
= ndice = 2
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 1 + 3 + 2 + 3 =
9
Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 9 x 1 = 9, RIESGO MODERADO

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = 1 persona, VALOR
=1
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IP

=
13

MR
L

IE
=

+
1

IPT
+

1
3

ICE

IS

+ IF

= 1, LESION SIN
INCAPACIDAD

+4

1
3

RIESGO
MODERADO

PELIGRO FISICO: ELECTRICO


RIESGO: DESCARGA ELECTRICA

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = 1 persona


= ndice = 1
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el
peligro pero no tomaaccionesde control
= ndice = 2
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 1 + 3 + 2 + 3 =
9
Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 9 x 1 = 9, RIESGO MODERADO

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = 1 persona, VALOR
=1
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IS

IP

=
13

MR
L

IE
=

+
1

IPT
+

1
3

ICE

+ IF

= 2, LESION CON
INCAPACIDAD
TEMPORAL

+4

2
6

RIESGO
MODERADO

PELIGRO FISICO: ELECTRICO


RIESGO: DESCARGA ELECTRICA

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = 9 personas


= ndice = 2
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el
peligro pero no tomaaccionesde control
= ndice = 2
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 2 + 3 + 2 + 3 =
10
Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 10 x 1 = 10, RIESGO MODERADO

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = 9 personas,
VALOR = 3
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IS

IP

=
15

MR
L

IE
=

+
3

IPT
+

1
5

ICE

+ IF

= 2, LESION CON
INCAPACIDAD
TEMPORAL

+4

3
0

RIESGO
MODERADO

PELIGO BIOLOGICO: BACTERIA, HONGO

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = 5 personas


= ndice = 2
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal parcialmente entrenado, conoce el
peligro pero no tomaaccionesde control
= ndice = 2
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 2 + 3 + 2 + 3 =
10
Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 10 x 1 = 10, RIESGO MODERADO

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = 5 personas,
VALOR = 2
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IP

=
15

MR
L

IE
=

+
2

IPT
+

1
5

ICE

IS

+ IF

= 1, LESION SIN
INCAPACIDAD

+4

1
5

RIESGO
MODERADO

PELIGRO MECANICO: CAIDAS DE NIVEL


RIESGO: CAIDA DE ALTURA

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = 9 personas


= ndice = 2
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro,
no toma acciones de control
= ndice = 3
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 2 + 3 +3 + 3 =
11
Severidad = Daino = ndice = 2
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 11 x 2 = 22, RIESGO IMPORTANTE

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = 9 personas,
VALOR = 3
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IS

IP

=
15

MR
L

IE
=

+
3

IPT
+

1
5

ICE

+ IF

+4

4
5

= 3, LESION CON
INCAPACIDAD
PERMANENTE
RIESGO ALTO
(INACEPTABL
E)

PELIGRO FISICO: ELECTRICO


RIESGO: DESCARGA ELECTRICA

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = Mas de 12 per.


= ndice = 3
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro,
no toma acciones de control
= ndice = 3
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 =
12
Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 12 x 1 = 12, RIESGO MODERADO

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = Mas de 15
personas, VALOR = 4
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IP

=
16

MR
L

IE
=

+
4

IPT
+

1
6

ICE

IS

+ IF

= 1, LESION SIN
INCAPACIDAD

+4

1
6

RIESGO
MODERADO

PELIGRO DISERGONOMICO: CONDICIONES


AMBIENTALES
RIESGO: CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO
NIVEL (RESBALONES, TROPIEZOS)
MEDIDA DE CONTROL:
ELABORACION DIARIA DE AST Y CHARLAS
ORDEN Y LIMPIEZA PERMANENTE
ANALIZAR EL AREA DE TRABAJO

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = Mas de 12 per.


= ndice = 3
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro,
no toma acciones de control
= ndice = 3
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 =
12
Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 12 x 1 = 12, RIESGO MODERADO

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = Mas de 15
personas, VALOR = 4
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IP

=
16

MR
L

IE
=

+
4

IPT
+

1
6

ICE

IS

+ IF

= 1, LESION SIN
INCAPACIDAD

+4

1
6

RIESGO
MODERADO

PELIGRO FISICO: ILUMINACION

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = Mas de 12 per.


= ndice = 3
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro,
no toma acciones de control
= ndice = 3
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 =
12
Severidad = Daino = ndice = 2
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 12 x 2 = 24, RIESGO IMPORTANTE

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = Mas de 15
personas, VALOR = 4
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IS

IP

=
16

MR
L

IE
=

+
4

IPT
+

1
6

ICE

+ IF

= 2, LESION CON
INCAPACIDAD
TEMPORAL

+4

3
2

RIESGO ALTO

PELIGRO MECANICO: HERIDAS O CORTADURAS

EVALUACION DE RIESGO
ndice numero de personas expuestas +ndice procedimientos
existentes + ndice de capacitacin + ndice de exposicin del
riesgo = NDICE DE PROBABILIDAD

Personas expuestas = Mas de 12 per.


= ndice = 3
Procedimientos existentes = No existe
= ndice = 3
Capacitacin = Personal no entrenado, no conoce el peligro,
no toma acciones de control
= ndice = 3
Exposicin del riesgo = Permanentemente= ndice = 3
RESULTADO DE INDICE DE PROBABILIDAD = 3 + 3 +3 + 3 =
12
Severidad = Ligeramente daino = ndice = 1
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice
de Severidad

Nivel de Riesgo = 12 x 1 = 24, RIESGO MODERADO

EVALUACION DEL RIESGO


ndice de Expuestos (IE) = Mas de 15
personas, VALOR = 4
ndice de Procedimiento de trabajo (IPT) =
No existe, VALOR = 4
ndice de capacitacin y entrenamiento (ICE)
= Personal no entrenado, VALOR = 4
ndice de frecuencia de exposicin (IF) =
ndice de Probabilidad: diario, VALOR
Continuamente
=4
NDICE
DE SEVERIDAD
IP

=
16

MR
L

IE
=

+
4

IPT
+

1
6

ICE

IS

+ IF

= 1, LESION SIN
INCAPACIDAD

+4

1
6

RIESGO
MODERADO

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