Está en la página 1de 97

IPERC

Ing. Mag. Alipio Tolentino Garca

Temario
Objetivos Fundamentos del estudio Procedimiento para IPERC Matriz IPERC Integral para obras Civiles tipo Tablero de mando Ejemplo de IPERC Ejemplo Mtodo REBA Ejemplo Mtodo MESERI

Objetivos
Fundamentar el estudio Describir los procedimientos y mtodos de Evaluacin de Riesgos para reducir los daos y prdidas en la empresa. Desarrollar y aplicar en forma prctica la Evaluacin de Riesgos.

Fundamentos
TRABAJO El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer sus distintas necesidades humanas: la subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posicin del individuo dentro de la sociedad, la satisfaccin personal, la produccin de bienes y servicios, etc. EFECTOS NO DESEADOS SOBRE LA SALUD ACCIDENTES Y ENFERMEDADES POR LAS CONDICIONES INTRINSECAS Y DEL ENTORNO LABORAL

Condiciones de trabajo
Condiciones de trabajo.- Es cualquier caracterstica del mismo que puede tener influencia significativa en la generacin de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.

Zarandeo de tierra para la fabrica de ladrillos: Polvo y Neumoconiosis

Riesgo laboral
CAUSA PELIGRO POLVO EFECTO RIESGO ENFERMDAD (NEUMOCONIOSIS)

ES MUCHO MS FACIL IDENTIFICAR EL PELIGRO

Definicin de Peligro
Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a las personas, equipos, procesos y ambiente (DS N 005-2012-TR). Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las personas, equipos, procesos y ambiente (DS N 055-2010EM). Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trmino de dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de stos (OSHAS 18001-2007)
Toda fuente, situacin o acto con potencial de ocasionar daos a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Definicin de Riesgos
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daos a las personas, equipos y al ambiente (DS 005-2012-TR) Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el dao o explosin. (OSHAS 18001-2007). La probabilidad de que un peligro se materialice y la consecuencia o impacto del dao que ocasiona sobre las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente de trabajo.

Factores de riesgo
Todo elemento (fsico, qumico, ambiental, etc.) presente en las condiciones de trabajo que por si mismo, o en combinacin, pueden producir alteraciones negativas en la salud de los trabajador, por lo que puede dar lugar a accidentes o enfermedades profesionales.

Factores de riesgo
Condiciones de trabajo 1 Entorno fsico del trabajo Contaminantes qumicos y biolgicos. Carga de trabajo Organizacin del trabajo Condiciones de seguridad Ejemplos de factores de riesgo Ruido, vibraciones, iluminacin, condiciones climticas del puesto de trabajo, radiaciones, espacio disponible y de disposicin adecuada. Materias inertes presentes en el aire en forma de vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, hongos, virus, parsitos. Esfuerzos, manipulacin de cargas, posturas de trabajo, niveles de atencin, etc. Jornada de trabajo, ritmo, automatizacin, comunicacin, estilo de mando y participacin, estatus social, identificacin, con la tarea, iniciativa, estabilidad. Mquinas, Forma en que se organizan las tareas y se distribuyen tiempo de trabajo, funciones y ritmo.

3
4

EVALUACIN DE RIESGOS DE SEGURIDAD.


Identificacin de Peligros y accidentes potenciales de cada paso. Existe una fuente de dao? Quin o qu puede ser daado? Cmo puede ocurrir el dao?

Determinar el Proceso.

Identificar la Actividad.

Divisin de la tarea en pasos sucesivos.

Probabilidad. Magnitud del Riesgo


Evaluacin del Riesgo.

Severidad o Consecuencia.

VALORACIN DEL RIESGO

Flujo de Gestin de Riesgos.

Gestin de riegos en salud ocupacional

Gestin de riegos en salud ocupacional

Gestin de riegos en salud ocupacional

Gestin de riegos en salud ocupacional

Gestin de riegos en salud ocupacional

Gestin de riegos en salud ocupacional

Enfoques de Gestin de Riesgos

Procedimiento para IPERC


Establecer objetivo Establecer alcance Presentar definiciones Establecer responsabilidades
Alta direccin Jefe de rea

Personal Descripcin del proceso productivo o constructivo Clasificacin de actividades (rutinarias, no rutinarias) Obtener informacin de cada actividad (GEMA)

Procedimiento para IPERC Informacin Necesaria


Tareas a realizar Lugar donde se realiza Quien realiza el trabajo Capacitacin recibida Procedimientos de trabajo Permisos de trabajo Tipo de materiales a utilizar (txicos, corrosivos, etc.) Medidas de control existentes Herramienta (estndar o sub estndar) Equipos utilizados Hallazgos de otras evaluaciones existentes

Identificacin de Peligros
Se deben identificar los peligros dentro de la zona de trabajo, adems de existir peligros fuera del lugar de trabajo y que puedan afectar de manera adversa la salud y seguridad de las personas (trabajadores, proveedores, contratistas y visitas) que se encuentran bajo el control de la organizacin dentro de ste.

Criterios para la identificacin de peligros


Fuentes de dao Qu o quin puede ser daado Como puede ocurrir el dao Qu amenazas existen (golpes, cortes, cadas, incendios, explosiones, envenenamiento, ruido, vibraciones, temperatura, iluminacin deficiente, atrapamiento, etc.) Designar equipo de trabajo Realizar un recorrido de las reas de trabajo para identificar los peligros (de ser necesario) Ayudarse con planos (de ser necesario) y realizar el mapeo de peligros, identificando los peligros en los planos.

Gua para la identificacin de peligros/riesgos

Evaluacin de Riesgos
La evaluacin del riesgo se utiliza para priorizar los riesgos de acuerdo a su nivel de criticidad; el riesgo se evala en funcin de la probabilidad de que ocurra un dao y las consecuencias del mismo.

TIPOS DE EVALUACIONES
Evaluacin de riesgos segn la legislacin especfica. Evaluacin de riesgos que estn establecidas en normas internacionales o nacionales.

Evaluacin de riesgos por mtodos especializados.


Evaluacin general de riesgos.

Mtodos Generales: Cualitativos


Matriz General IPERC Anlisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC) Anlisis funcional de operabilidad (AFO): (HAZOP-HAZAN) rbol de fallos Diagrama de sucesos

Mtodos Especficos: Cuantitativos

ndice Mond

: Toxicidad de los productos : Lib. de energa, reacciones qumicas

ndice Dow

Riesgo intrnseco de incendio

Meseri
Gustav Purt Gretner : Incendio de riesgo mediano : Evaluacin de riesgo de incendio

Ergonoma

: RULA, REBA

Mtodos Especficos
Probit : Estadsticas de fenmenos fsicos (accidentes)

Anlisis de fiabilidad humana : Riesgo nuclear Mosler : Importancia, magnitud, extensin, probab., vulnerab.

Giro

: Probabilidad, severidad, vulnerab., aceptabilidad

HAZOP : Desviaciones de los diseos, procesos y consecuencias

MATRIZ IPERC
NR=PROBABILIDAD x SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

CONTROL DE RIESGOS

VALORACIN DE RIESGOS: Decidir si los riesgos son tolerables


RIESGO Trivial (T) Tolerable (TO) ACCIN Y TEMPORIZACIN No se requiere accin especifica

-No se necesita mejorar la accin preventiva -Considerar soluciones o mejoras -Comprobaciones peridicas para mantener la eficacia Moderado -Esfuerzo para reducir el riesgo (inversin) (MO) -Implantar medidas en periodo determinado -Determinar necesidad de mejora de medidas de control Importante -No debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo (I) -Precisa de recursos considerables para controlar el riesgo -Problema debe remediarse en tiempo inferior al R.moderado Intolerable -No comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo (IN) -Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo

Controles operacionales

Controles operacionales

Controles operacionales

Controles operacionales

Probabilidad de que ocurra el Dao


Alta El dao ocurrir siempre o casi siempre

Media
Baja

El dao ocurrir en algunas ocasiones


El dao ocurrir raras veces

Severidad del Dao : Consecuencia


Para determinar la potencial severidad del dao, debe considerarse: Partes del cuerpo que se vern afectadas Naturaleza del dao: - Ligeramente daino - Daino - Extremadamente daino.

SEVERIDAD O CONSECUENCIA
Ligeramente Daino
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, Trastornos msculo-esquelticos. Lesin con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores, muerte. Dao a la salud irreversible: intoxicacin, lesiones mltiples, lesiones fetales.

Daino

Extremadamente Daino

Nivel de Exposicin

Espordicamente

- Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo - Al menos una vez al ao - Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos - Al menos una vez al mes

Eventualmente

Permanentemente

- Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado - Al menos una vez al da

NIVELES O MATRIZ DE RIESGOS


C O N S E C U E N C I A DAO LIGERO (DL) DAINO (D) DAO EXTREMO (DE)

BAJA (B)

TRIVIAL (T)

TOLERABLE ( T0 )

MODERADO ( MO )

PROBABILIDAD

MEDIA (M)

TOLERABLE ( TO )

MODERADO ( MO )

IMPORTANTE (I)

ALTA (A)

MODERADO ( MO )

IMPORTANTE (I)

INTOLERABLE ( IN )

NIVELES O MATRIZ DE RIESGOS


C O N S E C U E N C I A

(MTPE)

DAO LIGERO (DL)

DAINO (D)

DAO EXTREMO (DE)

BAJA (B)

TRIVIAL (T) 4

TOLERABLE ( T0 ) 5-8

MODERADO ( MO ) 9-16

PROBABILIDAD

MEDIA (M)

TOLERABLE ( TO ) 5 - 8

MODERADO ( MO ) 9 - 16

IMPORTANTE ( I ) 17 -24

ALTA (A)

MODERADO ( MO ) 9 -16

IMPORTANTE ( I ) 17 - 24

INTOLERABLE ( IN ) 25 -36

NIVEL DE RIESGO GENERAL CUALITATIVO

Plan de Control de Riesgos Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o ningn peligro Adoptar las medidas que antepongan la proteccin colectiva a la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Revisin del Plan


1. El plan de actuacin debe revisarse antes de su implantacin, considerando lo siguiente:

Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a niveles de riesgo aceptables. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. La opinin de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control.

Revisin del Plan


2. La evaluacin de riesgos debe ser, un proceso continuo sujeto a una revisin continua y modificarse si es preciso.

FORMATO: EVALUACIN GENERAL DE RIESGOS


Evaluacin de Riesgos Localizacin Puesto Trabajo N Trabajadores Realizada por Peligro Identificado : : : : Hoja 1 de 2 Evaluacin: Inicial Peridica (Adjuntar Relacin Nominal) Fecha Evaluacin Consecuencia DL D DE Estimacin Riesgo T TO M I IN

Probabilidad B M A

1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.

FORMATO: RIESGOS ESTIMADOS


Medidas Peligro Control N Procedimiento de Trabajo Informacin Riesgo Controlado ? SI NO

FORMATO: RIESGO NO CONTROLADO Y EFICACIA


Evaluacin de Riesgos Plan de Accin Peligro N Accin Responsable Requerida Fecha Finalizacin Hoja 1 de 2 Comprobacin Eficacia de la Accin (Firma y Fecha)

Evaluacin realizada por: Plan de Accin realizado por: Fecha Prox.. Evaluacin:

Firma Firma

Fecha Fecha

EJEMPLOS

INDICES DE VALORACIN

IPERC INTEGRAL PARA OBRAS CIVILES TIPO TABLERO DE MANDO VER EJEMPLO EN HOJA DE CALCULO

MTODO REBA PARA HERGONOMIA


el REBA es ms general. Adems, se trata de un nuevo sistema de anlisis que incluye factores de carga postural dinmicos y estticos, la interaccin persona-carga, y un nuevo concepto que incorpora tener en cuenta lo que llaman "la gravedad asistida" para el mantenimiento de la postura de las extremidades superiores, es decir, la ayuda que puede suponer la propia gravedad para mantener la postura del brazo, por ejemplo, es ms costoso mantener el brazo levantado que tenerlo colgando hacia abajo aunque la postura est forzada.

Ejemplo: Postura Analizada

Descripcin del Caso de Un trabajador Sanitario


Se analiza la postura que adopta un trabajador sanitario para deslizar a un paciente hasta la cabecera de la cama. En este caso la manipulacin se realiza entre dos personas y con apoyo de una pierna y de los dos brazos en la cama. Se analiza slo la extremidad superior derecha por no ser visible la izquierda

Puntuaciones de Grupo A
El tronco est flexionado entre 20 y 60 : 3 El cuello est recto: 1 l Las piernas tienen apoyo bilateral y flexionada la izquierda ms de 60: 1+2 En la tabla A (Fig. 3) vemos que el valor resultante es 5 Sumamos a continuacin el valor de la tabla de carga/ fuerza (superior a 10 kilos y fuerza repentina) 2+1 El resultado del grupo A es de 8

Grupo B
El brazo est flexionado entre 45- y 90- y apoyado en la cama: 3-1 El antebrazo est flexionado menos de 60: 2. La mueca recta sin desviacin o torsin: 1. En la tabla B (Fig. 4) vemos que el valor resultante es 2. Sumamos a continuacin el valor de la tabla de agarre (regular): 1. El resultado del grupo B es de 3.

Resultado
En la tabla C vemos que la puntuacin resultante de ambos grupos es de: 8. Sumamos la actividad (la accin implica cambios rpidos de postura: +1) para obtener el resultado final que es de: 9 puntos En la figura 6 este resultado final indica que el nivel de riesgo es ALTO y que es necesaria una MODIFICACIN RPIDA para poder reducir as el nivel de riesgo.

Esquema de valores

Ejemplo de mtodo de Meseri para Riesgo de Incendio


Uso
Es un mtodo sencillo y rpido adecuado para obtener un valor orientado del riesgo global en empresas de riesgo y tamao medio. Factores X=factores propios de la instalacin Y=factores de proteccin de riesgo de incendio

Factores X
Construccin Situacin Procesos Concentracin Propagabilidad Destructivilidad

Factores Y
Extintores Bocas de incendio equipadas Bocas hidratantes exteriores Detectores automticos de incendio Rociadores automticos Instalaciones fijas especiales

Modelo Matemtico
=
5 5 + 129 34

+ (1 si hay brigada contra

incendios). P=Coeficiente de Proteccin contra Incendio X= Sumatoria de valores de evaluacin de factores propios de la instalacin Y= Sumatoria de valores de evaluacin de factores de proteccin de riesgo de incendio

Construccin
Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de planta baja o ltimo stano y la losa que constituye la cubierta. Entre el coeficiente correspondiente al nmero de pisos y el de la altura del edificio, se tomar el menor.

N de pisos Altura Coeficiente 12 menor de 6 m 3 3, 4 5 entre 6 y 12 m 2 6, 7, 8 9 entre 15 y 20 m 1 10 ms ms de 30 m 0


Si el edificio tiene distintas alturas y la parte ms alta ocupa ms del 25% de la superficie en planta de todo el conjunto, se tomar el coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se tomar el del resto del edificio

Mayor sector de incendio


La zona del edificio limitada por elementos resistentes al fuego 120 minutos. En el caso que sea un edificio aislado se tomar su superficie total, aunque los cerramientos tengan resistencia inferior

Mayor sector de incendio Menor de 500 m De 501 a 1.500 m De 1.501 a 2.500 m De 2.501 a 3.500 m De 3.501 a 4.500 m Mayor de 4.500 m

Coeficiente 5 4 3 2 1 0

Resistencia al fuego
Es la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura de hormign. Una estructura metlica ser considerada como no combustible y, finalmente, combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta, se tomar un coeficiente intermedio entre los dos dados.

Resistencia al fuego Resistente al fuego No combustible Combustible

Coeficiente 10 5 0

Falsos techos
Los recubrimientos de la parte superior de la estructura, especialmente en naves industriales, colocados como aislantes trmicos, acsticos o decoracin.
Falsos techos Sin falsos techos Falsos techos incombustib. Falsos techos combustibles Coeficiente 5 3 0

Situacin
Ubicacin del edificio: A. Distancia de los obreros

Se tomar, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los bomberos, utilizndose la distancia al cuartel nicamente a ttulo orientativo.
Distancia Menor de 5 km Entre 5 y 10 km Entre 10 y 15 km Entre 15 y 25 km Mas de 25 km Tiempo 5 minutos de 5 a 10 minutos de 10 a 15 minutos de 15 a 25 minutos ms de 25 minutos Coeficiente 10 8 6 2 0

B. Accesibilidad del edificio

Se clasificarn de acuerdo con la anchura de la va de acceso, siempre que cumpla una de las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajar al coeficiente inmediato inferior.
Ancho va de acceso Mayor de 4 m Entre 4 y 2 m Menor de 2 m No existe Fachadas accesibles 3 2 1 0 Distancia entre puertas Calificacin Coeficiente

Menor de 25 m BUENA Menor de 25 m MEDIA Mayor de 25 m MALA Mayor de 25 m MUY MALA

5 3 1 0

Procesos y/o Destinos


Caractersticas propias de los procesos de fabricacin que se realizan, los productos utilizados y el destino del edificio. A. Peligro de activacin La posibilidad de inicio de un incendio. Hay que considerar fundamentalmente el factor humano que, por imprudencia puede activar la combustin de algunos productos. Otros factores se relacionan con las fuentes de energa presentes en el riesgo analizado.

Instalacin elctrica: centros de transformacin, redes de distribucin de energa, mantenimiento de las instalaciones, protecciones y diseo correctos. Calderas de vapor y de agua caliente: distribucin de combustible y estado de mantenimiento de los quemadores. Puntos especficos peligrosos: operaciones a llama abierta, como soldaduras, y secciones con presencia de inflamables pulverizados.

Peligro de activacin Bajo Medio Alto

Coeficiente 10 5 0

B. Carga de fuego
Se entender como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.

Carga de fuego Baja Media Alta Q < 100 100 < Q < 200 Q > 200

Coeficiente 10 5 0

C. Combustibilidad
Se entender como combustibilidad la facilidad con que los materiales reaccionan en un fuego. Si se cuenta con una calificacin mediante ensayo se utilizar esta como gua, en caso contrario, deber aplicarse el criterio del tcnico evaluador.

Combustibilidad
Bajo Medio Alto

Coeficiente
5 3 0

D. Orden y Limpieza
Se entender alto cuando existan y se respeten zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estn apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad ni desperdicios o recortes repartidos por la nave indiscriminadamente.

Orden y limpieza Bajo Medio Alto

Coeficiente 0 5 10

E. Altura de Almacenamiento
Se simplificacin en el factor de almacenamiento, considerndose nicamente la altura, por entenderse que una mala distribucin en superficie puede asumirse como falta de orden en el apartado anterior.

Altura de almacenamiento h < 2m 2 < h < 4m h>6m

Coeficiente
3 2 0

Propagabilidad
Se entender como tal la facilidad para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio. Es necesario tener en cuenta la disposicin de los productos y existencias, la forma de almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles. A. Vertical La posible transmisin del fuego entre pisos, atendiendo a una adecuada separacin y distribucin Propagacin vertical Baja Media Alta Coeficiente 5 3 0

B. Horizontal
Se evaluar la propagacin horizontal del fuego, atendiendo tambin a la calidad y distribucin de los materiales
Propagacin horizontal Baja Media Alta Coeficiente 5 3 0

Destructibilidad
Efectos producidos en un incendio, sobre los materiales, elementos y mquinas existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el coeficiente mnimo. Si no afecta el contenido se aplicar el mximo. A. Calor Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de precisin u otros elementos que puedan deteriorarse por accin del calor. Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin destruirse y la maquinaria es escasa Alta: cuando los productos se destruyan por el calor.
Destructibilidad por calor Baja Media Alta Coeficiente 10 5 0

Destructibilidad
B. Humo Cuando el humo hace dao a maquinaria, materiales o elementos existentes Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prev su produccin, bien porque la recuperacin posterior ser fcil. Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prev escasa formacin de humo Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.
Destructibilidad por humo Baja Media Alta Coeficiente 10 5 0

C. Corrosin La destruccin del edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de gases oxidantes desprendidos en la combustin. Un producto que debe tenerse especialmente en cuenta es el cido clorhdrico producido en la descomposicin del cloruro de polivinilo (PVC). Baja: cuando no se prev la formacin de gases corrosivos o los productos no se destruyen por corrosin. Media: cuando se prev la formacin de gases de combustin oxidantes que no afectarn a las existencias ni en forma importante al edificio. Alta: cuando se prev la formacin de gases oxidantes que afectarn al edificio y la maquinaria de forma importante.
Destructibilidad por corrosin Baja Media Alta Coeficiente 10 5 0

Factores de Proteccin
A. Instalaciones Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de proteccin existentes en los locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia permanente o la ausencia de ella. Se entiende como vigilancia permanente, a aquella operativa durante los siete das de la semana a lo largo de todo el ao.
Factores de proteccin por instalaciones Extintores manuales Bocas de incendio Hidrantes exteriores Detectores de incendio Rociadores automticos Instalaciones fijas Sin vigilancia 1 2 2 0 5 2 Con vigilancia 2 4 4 4 8 4

Boca de Incendios
Las bocas de incendio para riesgos industriales y edificios de altura deben ser de 45 mm de dimetro interior como mnimo.

Hidrante Exteriores
Los hidrantes exteriores se refieren a una instalacin perimetral al edificio o industria, generalmente correspondiendo con la red pblica de agua.

Las Instalaciones Fijas


aquellas distintas de las anteriores que protejan las partes mas peligrosas del proceso de fabricacin, depsitos o la totalidad del sector o edificio analizado. Fundamentalmente son sistemas fijos con agentes extintores gaseosos (anhdrido carbnico, mezclas de gases atmosfricos, FM 200, etc.).

Factores de Proteccin
B. Brigadas Internas Contra Incendios Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente entrenado para actuar en el caso de incendios, con el equipamiento necesario para su funcin y adecuados elementos de proteccin personal.

Brigada interna Si existe brigada Si no existe brigada

Coeficiente 1 0

Valor de P y Categora de Calificacin


Valor de P

Categora
Riesgo muy grave Riesgo grave Riesgo medio Riesgo leve Riesgo muy leve

0a2 2,1 a 4 4,1 a 6 6,1 a 8 8,1 a 10

Aceptabilidad Evaluacin Taxativa

Aceptabilidad Riesgo Aceptable Riesgo no Aceptable

Valor de P P P Es Mayor que 5 Es Menor o Igual que 5

Ejemplo de Mtodo Meseri


OBSERVE EN HOJA DE CALCULO COMO TAREA EVALUE EL NIVEL DE RIESGO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUERDO

GRACIAS

También podría gustarte