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Temario
Objetivos Fundamentos del estudio Procedimiento para IPERC Matriz IPERC Integral para obras Civiles tipo Tablero de mando Ejemplo de IPERC Ejemplo Mtodo REBA Ejemplo Mtodo MESERI
Objetivos
Fundamentar el estudio Describir los procedimientos y mtodos de Evaluacin de Riesgos para reducir los daos y prdidas en la empresa. Desarrollar y aplicar en forma prctica la Evaluacin de Riesgos.
Fundamentos
TRABAJO El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer sus distintas necesidades humanas: la subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posicin del individuo dentro de la sociedad, la satisfaccin personal, la produccin de bienes y servicios, etc. EFECTOS NO DESEADOS SOBRE LA SALUD ACCIDENTES Y ENFERMEDADES POR LAS CONDICIONES INTRINSECAS Y DEL ENTORNO LABORAL
Condiciones de trabajo
Condiciones de trabajo.- Es cualquier caracterstica del mismo que puede tener influencia significativa en la generacin de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.
Riesgo laboral
CAUSA PELIGRO POLVO EFECTO RIESGO ENFERMDAD (NEUMOCONIOSIS)
Definicin de Peligro
Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a las personas, equipos, procesos y ambiente (DS N 005-2012-TR). Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las personas, equipos, procesos y ambiente (DS N 055-2010EM). Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trmino de dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de stos (OSHAS 18001-2007)
Toda fuente, situacin o acto con potencial de ocasionar daos a las personas, equipos, procesos y ambiente.
Definicin de Riesgos
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daos a las personas, equipos y al ambiente (DS 005-2012-TR) Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el dao o explosin. (OSHAS 18001-2007). La probabilidad de que un peligro se materialice y la consecuencia o impacto del dao que ocasiona sobre las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente de trabajo.
Factores de riesgo
Todo elemento (fsico, qumico, ambiental, etc.) presente en las condiciones de trabajo que por si mismo, o en combinacin, pueden producir alteraciones negativas en la salud de los trabajador, por lo que puede dar lugar a accidentes o enfermedades profesionales.
Factores de riesgo
Condiciones de trabajo 1 Entorno fsico del trabajo Contaminantes qumicos y biolgicos. Carga de trabajo Organizacin del trabajo Condiciones de seguridad Ejemplos de factores de riesgo Ruido, vibraciones, iluminacin, condiciones climticas del puesto de trabajo, radiaciones, espacio disponible y de disposicin adecuada. Materias inertes presentes en el aire en forma de vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, hongos, virus, parsitos. Esfuerzos, manipulacin de cargas, posturas de trabajo, niveles de atencin, etc. Jornada de trabajo, ritmo, automatizacin, comunicacin, estilo de mando y participacin, estatus social, identificacin, con la tarea, iniciativa, estabilidad. Mquinas, Forma en que se organizan las tareas y se distribuyen tiempo de trabajo, funciones y ritmo.
3
4
Determinar el Proceso.
Identificar la Actividad.
Severidad o Consecuencia.
Personal Descripcin del proceso productivo o constructivo Clasificacin de actividades (rutinarias, no rutinarias) Obtener informacin de cada actividad (GEMA)
Identificacin de Peligros
Se deben identificar los peligros dentro de la zona de trabajo, adems de existir peligros fuera del lugar de trabajo y que puedan afectar de manera adversa la salud y seguridad de las personas (trabajadores, proveedores, contratistas y visitas) que se encuentran bajo el control de la organizacin dentro de ste.
Evaluacin de Riesgos
La evaluacin del riesgo se utiliza para priorizar los riesgos de acuerdo a su nivel de criticidad; el riesgo se evala en funcin de la probabilidad de que ocurra un dao y las consecuencias del mismo.
TIPOS DE EVALUACIONES
Evaluacin de riesgos segn la legislacin especfica. Evaluacin de riesgos que estn establecidas en normas internacionales o nacionales.
ndice Mond
ndice Dow
Meseri
Gustav Purt Gretner : Incendio de riesgo mediano : Evaluacin de riesgo de incendio
Ergonoma
: RULA, REBA
Mtodos Especficos
Probit : Estadsticas de fenmenos fsicos (accidentes)
Anlisis de fiabilidad humana : Riesgo nuclear Mosler : Importancia, magnitud, extensin, probab., vulnerab.
Giro
MATRIZ IPERC
NR=PROBABILIDAD x SEVERIDAD
NIVEL DE RIESGO
CONTROL DE RIESGOS
-No se necesita mejorar la accin preventiva -Considerar soluciones o mejoras -Comprobaciones peridicas para mantener la eficacia Moderado -Esfuerzo para reducir el riesgo (inversin) (MO) -Implantar medidas en periodo determinado -Determinar necesidad de mejora de medidas de control Importante -No debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo (I) -Precisa de recursos considerables para controlar el riesgo -Problema debe remediarse en tiempo inferior al R.moderado Intolerable -No comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo (IN) -Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo
Controles operacionales
Controles operacionales
Controles operacionales
Controles operacionales
Media
Baja
SEVERIDAD O CONSECUENCIA
Ligeramente Daino
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, Trastornos msculo-esquelticos. Lesin con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores, muerte. Dao a la salud irreversible: intoxicacin, lesiones mltiples, lesiones fetales.
Daino
Extremadamente Daino
Nivel de Exposicin
Espordicamente
- Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo - Al menos una vez al ao - Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos - Al menos una vez al mes
Eventualmente
Permanentemente
- Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado - Al menos una vez al da
BAJA (B)
TRIVIAL (T)
TOLERABLE ( T0 )
MODERADO ( MO )
PROBABILIDAD
MEDIA (M)
TOLERABLE ( TO )
MODERADO ( MO )
IMPORTANTE (I)
ALTA (A)
MODERADO ( MO )
IMPORTANTE (I)
INTOLERABLE ( IN )
(MTPE)
DAINO (D)
BAJA (B)
TRIVIAL (T) 4
TOLERABLE ( T0 ) 5-8
MODERADO ( MO ) 9-16
PROBABILIDAD
MEDIA (M)
TOLERABLE ( TO ) 5 - 8
MODERADO ( MO ) 9 - 16
IMPORTANTE ( I ) 17 -24
ALTA (A)
MODERADO ( MO ) 9 -16
IMPORTANTE ( I ) 17 - 24
INTOLERABLE ( IN ) 25 -36
Plan de Control de Riesgos Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o ningn peligro Adoptar las medidas que antepongan la proteccin colectiva a la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a niveles de riesgo aceptables. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. La opinin de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control.
Probabilidad B M A
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Evaluacin realizada por: Plan de Accin realizado por: Fecha Prox.. Evaluacin:
Firma Firma
Fecha Fecha
EJEMPLOS
INDICES DE VALORACIN
IPERC INTEGRAL PARA OBRAS CIVILES TIPO TABLERO DE MANDO VER EJEMPLO EN HOJA DE CALCULO
Puntuaciones de Grupo A
El tronco est flexionado entre 20 y 60 : 3 El cuello est recto: 1 l Las piernas tienen apoyo bilateral y flexionada la izquierda ms de 60: 1+2 En la tabla A (Fig. 3) vemos que el valor resultante es 5 Sumamos a continuacin el valor de la tabla de carga/ fuerza (superior a 10 kilos y fuerza repentina) 2+1 El resultado del grupo A es de 8
Grupo B
El brazo est flexionado entre 45- y 90- y apoyado en la cama: 3-1 El antebrazo est flexionado menos de 60: 2. La mueca recta sin desviacin o torsin: 1. En la tabla B (Fig. 4) vemos que el valor resultante es 2. Sumamos a continuacin el valor de la tabla de agarre (regular): 1. El resultado del grupo B es de 3.
Resultado
En la tabla C vemos que la puntuacin resultante de ambos grupos es de: 8. Sumamos la actividad (la accin implica cambios rpidos de postura: +1) para obtener el resultado final que es de: 9 puntos En la figura 6 este resultado final indica que el nivel de riesgo es ALTO y que es necesaria una MODIFICACIN RPIDA para poder reducir as el nivel de riesgo.
Esquema de valores
Factores X
Construccin Situacin Procesos Concentracin Propagabilidad Destructivilidad
Factores Y
Extintores Bocas de incendio equipadas Bocas hidratantes exteriores Detectores automticos de incendio Rociadores automticos Instalaciones fijas especiales
Modelo Matemtico
=
5 5 + 129 34
incendios). P=Coeficiente de Proteccin contra Incendio X= Sumatoria de valores de evaluacin de factores propios de la instalacin Y= Sumatoria de valores de evaluacin de factores de proteccin de riesgo de incendio
Construccin
Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de planta baja o ltimo stano y la losa que constituye la cubierta. Entre el coeficiente correspondiente al nmero de pisos y el de la altura del edificio, se tomar el menor.
Mayor sector de incendio Menor de 500 m De 501 a 1.500 m De 1.501 a 2.500 m De 2.501 a 3.500 m De 3.501 a 4.500 m Mayor de 4.500 m
Coeficiente 5 4 3 2 1 0
Resistencia al fuego
Es la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura de hormign. Una estructura metlica ser considerada como no combustible y, finalmente, combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta, se tomar un coeficiente intermedio entre los dos dados.
Coeficiente 10 5 0
Falsos techos
Los recubrimientos de la parte superior de la estructura, especialmente en naves industriales, colocados como aislantes trmicos, acsticos o decoracin.
Falsos techos Sin falsos techos Falsos techos incombustib. Falsos techos combustibles Coeficiente 5 3 0
Situacin
Ubicacin del edificio: A. Distancia de los obreros
Se tomar, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los bomberos, utilizndose la distancia al cuartel nicamente a ttulo orientativo.
Distancia Menor de 5 km Entre 5 y 10 km Entre 10 y 15 km Entre 15 y 25 km Mas de 25 km Tiempo 5 minutos de 5 a 10 minutos de 10 a 15 minutos de 15 a 25 minutos ms de 25 minutos Coeficiente 10 8 6 2 0
Se clasificarn de acuerdo con la anchura de la va de acceso, siempre que cumpla una de las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajar al coeficiente inmediato inferior.
Ancho va de acceso Mayor de 4 m Entre 4 y 2 m Menor de 2 m No existe Fachadas accesibles 3 2 1 0 Distancia entre puertas Calificacin Coeficiente
5 3 1 0
Instalacin elctrica: centros de transformacin, redes de distribucin de energa, mantenimiento de las instalaciones, protecciones y diseo correctos. Calderas de vapor y de agua caliente: distribucin de combustible y estado de mantenimiento de los quemadores. Puntos especficos peligrosos: operaciones a llama abierta, como soldaduras, y secciones con presencia de inflamables pulverizados.
Coeficiente 10 5 0
B. Carga de fuego
Se entender como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.
Carga de fuego Baja Media Alta Q < 100 100 < Q < 200 Q > 200
Coeficiente 10 5 0
C. Combustibilidad
Se entender como combustibilidad la facilidad con que los materiales reaccionan en un fuego. Si se cuenta con una calificacin mediante ensayo se utilizar esta como gua, en caso contrario, deber aplicarse el criterio del tcnico evaluador.
Combustibilidad
Bajo Medio Alto
Coeficiente
5 3 0
D. Orden y Limpieza
Se entender alto cuando existan y se respeten zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estn apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad ni desperdicios o recortes repartidos por la nave indiscriminadamente.
Coeficiente 0 5 10
E. Altura de Almacenamiento
Se simplificacin en el factor de almacenamiento, considerndose nicamente la altura, por entenderse que una mala distribucin en superficie puede asumirse como falta de orden en el apartado anterior.
Coeficiente
3 2 0
Propagabilidad
Se entender como tal la facilidad para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio. Es necesario tener en cuenta la disposicin de los productos y existencias, la forma de almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles. A. Vertical La posible transmisin del fuego entre pisos, atendiendo a una adecuada separacin y distribucin Propagacin vertical Baja Media Alta Coeficiente 5 3 0
B. Horizontal
Se evaluar la propagacin horizontal del fuego, atendiendo tambin a la calidad y distribucin de los materiales
Propagacin horizontal Baja Media Alta Coeficiente 5 3 0
Destructibilidad
Efectos producidos en un incendio, sobre los materiales, elementos y mquinas existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el coeficiente mnimo. Si no afecta el contenido se aplicar el mximo. A. Calor Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de precisin u otros elementos que puedan deteriorarse por accin del calor. Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin destruirse y la maquinaria es escasa Alta: cuando los productos se destruyan por el calor.
Destructibilidad por calor Baja Media Alta Coeficiente 10 5 0
Destructibilidad
B. Humo Cuando el humo hace dao a maquinaria, materiales o elementos existentes Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prev su produccin, bien porque la recuperacin posterior ser fcil. Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prev escasa formacin de humo Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.
Destructibilidad por humo Baja Media Alta Coeficiente 10 5 0
C. Corrosin La destruccin del edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de gases oxidantes desprendidos en la combustin. Un producto que debe tenerse especialmente en cuenta es el cido clorhdrico producido en la descomposicin del cloruro de polivinilo (PVC). Baja: cuando no se prev la formacin de gases corrosivos o los productos no se destruyen por corrosin. Media: cuando se prev la formacin de gases de combustin oxidantes que no afectarn a las existencias ni en forma importante al edificio. Alta: cuando se prev la formacin de gases oxidantes que afectarn al edificio y la maquinaria de forma importante.
Destructibilidad por corrosin Baja Media Alta Coeficiente 10 5 0
Factores de Proteccin
A. Instalaciones Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de proteccin existentes en los locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia permanente o la ausencia de ella. Se entiende como vigilancia permanente, a aquella operativa durante los siete das de la semana a lo largo de todo el ao.
Factores de proteccin por instalaciones Extintores manuales Bocas de incendio Hidrantes exteriores Detectores de incendio Rociadores automticos Instalaciones fijas Sin vigilancia 1 2 2 0 5 2 Con vigilancia 2 4 4 4 8 4
Boca de Incendios
Las bocas de incendio para riesgos industriales y edificios de altura deben ser de 45 mm de dimetro interior como mnimo.
Hidrante Exteriores
Los hidrantes exteriores se refieren a una instalacin perimetral al edificio o industria, generalmente correspondiendo con la red pblica de agua.
Factores de Proteccin
B. Brigadas Internas Contra Incendios Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente entrenado para actuar en el caso de incendios, con el equipamiento necesario para su funcin y adecuados elementos de proteccin personal.
Coeficiente 1 0
Categora
Riesgo muy grave Riesgo grave Riesgo medio Riesgo leve Riesgo muy leve
GRACIAS