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Cuenta Pblica 2011 Hospital de Licantn

Licantn, 11 de Mayo de 2012


Dr. Rodrigo Arce Corts Director Hospital de Licantn

Contenidos
Antecedentes Generales Antecedentes Epidemiolgicos Red de Salud 2011 Produccin de Salud Recursos Humanos Recursos Fsicos y Financieros Salud Familiar Comunicaciones y Participacin Ciudadana Desafos 2012

Antecedentes Generales

Hospital de Licantn
El Hospital de Licantn corresponde a un Hospital de la Familia y la Comunidad, de baja complejidad, ubicado en el sector poniente de la provincia de Curic. Forma parte de los 13 hospitales del Servicio de Salud del Maule. Cuenta con 3 modalidades de atencin Abierta Consultorio Adosado Urbano Cerrada 40 camas de hospitalizacin Urgencia

Organigrama
Secretara de Direccin y Oficina de Partes

Hospital de Licantn
DIRECTOR

Consejo de Desarrollo Unidad de Calidad y seguridad del paciente

O.I.R.S

Comit asesor de gestin

Unidad de control y monitoreo de gestin

Asesoras Tcnicas Coordinacin de Gestin Administrativa

Coordinacin de Gestin Asistencial Secretara Unidad Gestin de Cuidados

Secretara Unidad de Emergencia Hospitalaria Unidad de Atencin cerrada indiferenciada S.O.M.E

Coordinador At. Ambulatoria Integral


Asesora de Programas y jefaturas de sector

Coordinador Servicios de Apoyo clnico Laboratorio y Depsito de componentes sanguneos

Vacunatorio

Gestin de Recursos Humanos Contabilidad

Sector 1

Sector Transversal
Rehabilitacin

Sector 2 Farmacia

Radiologa

Movilizacin

Sala IRA Sala ERA Programas alimentarios

Esterilizacin

Pabelln y anestesia

Lavandera

Aseo y mantencin

Visin

Hospital de Licantn

Tu familia, nuestro Tu compromiso en el el familia, nuestro compromiso en trabajo diario trabajo diario

Misin

Hospital de Licantn
Mejorar la condicin de salud de la poblacin de Licantn, centrndose en el grupo familiar y en la satisfaccin de las necesidades de la comunidad, con una atencin humanizada, oportuna, accesible y eficiente. Desarrollando nuestro trabajo con un equipo de salud comprometido y favoreciendo la participacin de nuestros usuarios

Antecedentes Epidemiolgicos

Antecedentes Sociodemogrficos

Poblacin
COMUNA Licantn % HOSPITAL Total 7673 100 Total Hombres 4029 52.5 Beneficiaria % Mujeres 3644 47.5

Licantn

12615

8768

69,5

CONSULTORIO ADOSADO URBANO 5702 74,3 %

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SALUD 1971 25,7 %

GRUPOS POBLACIONALES Hospital de Licantn


GRUPO ETAREO
09

HOMBRES
392

MUJERES
376

TOTAL
768

10 19
20 64 65 Y MAS TOTAL

462
1855 285 2994

386
1655 291 2708

848
3510 576 5702

Causas de Mortalidad

Causa de Muerte

1 - Enfermedades cerebro vasculares

2 - Enfermedades isqumicas del corazn

3 - Otras formas de enfermedades del corazn

Causas de Morbilidad

Enfermedades Respiratorias Enfermedades del Aparato Locomotor

Enfermedades Gastrointestinales

Tasa Consulta Morbilidad


Programa N Cons morb 2011 Poblac. 2011 Tasa cons 2011 N Cons morb 2012 Poblac. 2012 Tasa cons 2012

Del Ni@

1030

515

1923

513

3.75

Del Adulto

2784 2320 640


875 43

1.2 1.1
2.34 0.41

3046 2343 679


968 54

1.3 1.2
2.52 0.5

Del Adolescente Del Adulto mayor De la Mujer

582
374 105

566
384 107

Red de Salud 2011

Red de Urgencia 2011


Consecuencias Post Terremoto 27-Feb:
Cada del HOSPITAL DE HUALA
Licantn absorbe demanda desde Febrero 2010 hasta Agosto 2011

Daos Estructurales Mayores en HOSPITAL DE CUREPTO


Licantn absorbe demanda desde Marzo 2011 a Marzo 2012

Red de Urgencia 2011


Comuna de Licantn
Lora Iloca La Pesca Duao

Comuna de Vichuqun
Lipimvida Llico Rarn Aquelarre Boyeruca

Poblacin Urbana

CESFAM Vichuqun

Comuna de Huala

SERVICIO DE URGENCIA Hospital de Licantn

Comuna de Curepto

Hospitalizacin HOSPITAL DE LICANTN

Servicio de Urgencia HOSPITAL DE CURIC

Referencia a su centro de origen o domicilio

Red Ambulatoria
Departamento Salud Vichuqun Departamento Salud Licantn

Departamentos Salud y Hospitales de HUALA y CUREPTO (Rayos X)

HOSPITAL DE LICANTN
Hospital de Curepto (Eco Obsttricas)

CRS CURIC

Red de Urgencia Base SAMU Licantn


Agosto del 2010 Hospital de Licantn cuenta con el Servicio de Atencin Mdica de Urgencia (SAMU) Mvil Bsico Ambulancia Full Equipo + 1 paramdico + 1 chofer Responder a llamados de Urgencia del 131 (460731) Apoyo al Servicio de Urgencia del Hospital de Licantn y comunas vecinas 2011 Se trabaja en la difusin de los servicios SAMU a travs de talleres y reuniones de coordinacin con ABC, comunas vecinas y usuarios

Produccin de Salud

Servicio de Urgencia
Consultas
1991 Auxiliar 2811 4138 3151 477 Matrona 1207 811 761 1225 1142 1200 1066 10729 Mdico 9773 6992 6680 2011 2010 2009

Enfermera

2008

Exmenes Complementarios
Laboratorio 47943 43711 40158 4452 6371 48126

Radiografas
11318 10962

2008 183

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Ecografas
671 107 80 23 2008 2009 2010 2011 2008

Electrocardiogramas
880 594 695

2009

2010

2011

Atencin Primaria
Consultas APS

2008 2009 2010 2011

Mdico

Enfermera Nutricionista Matrona

Psiclogo

Kinesilogo

Asistente Social

Asistente Mdico Enfermera Nutricionista Matrona Psiclogo Kinesilogo Social 2008 11730 1567 529 2891 373 3156 194

2009
2010 2011

13706
12453 14233

1385
1517 2204

571
526 586

3155
2702 2717

867
1386 1347

4231
4759 6344

270
513 573

Atencin Primaria
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Visitas Domiciliarias 886 715

415 300

421

2007

2008

2009

2010

2011

Actividades Comunitarias
Educaciones para la salud Visitas en domicilio Tratamientos en domicilio Rescate en domicilio a pacientes inasistentes TOTAL

2010
56 300 444 368 1.168

2011
33 421 797 480 1.731

Atencin Primaria Programa Odontolgico


Actividades Programa Odontolgico
10000
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2008 2009 2010 2011

Urgencias

Promocin

Prevencin

Recuperativas

2008
2009 2010 2011

Urgencias 518
1630 1492 2101

Promocin 47
123 140 850

Prevencin 799
3802 5371 9171

Recuperativas 826
2277 2893 3191

Atencin Primaria
Cirugas Menores

2011 2010 2009 2008 114 184

216

180

Atencin Primaria
rtesis
30

25

24 18

25
19 15 2010 2011 8 6

20

17
15

13

11
10

0 0
0

Bastn

Andador

Cojn Ant.

Colchn

Silla

Lentes

Produccin Atencin Cerrada


Indice Ocupacional General
44,7 35,5 25,2 43,4

2008

2009

2010

2011

Produccin Atencin Cerrada


Promedio Das Hospitalizacin

2011

5,7

2010

5,2

2009

6,2

2008

Traslados de Pacientes 2011


2500

2241
2000

1507
1500

1000

503
500

52
0

Urgencia

No Urgencia

Mvil 1

Mvil 2

Traslado Ambulancia

Traslados SAMU

Unidad de Farmacia

Unidad de Farmacia

Promedio Cobertura GES 2011 = 93%

Unidad de Farmacia

Unidad de Farmacia Logros 2011


AVANCES EN UNIDAD DE FARMACIA AUMENTO DE LA COBERTURA PARA FARMACOS GES ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS CRONICOS DISMINUCION GRADUAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS MEJORA EN STOCK DEL ARSENAL FARMACOLOGICO CONTROL DE TEMPERATURA PRODUCTOS REFRIGERADOS 2010 69 8,9 5 71 33,3 2011 93 80,1 3,1 95 100

Unidad de Farmacia

Produccin Servicio de Rayos 2011


Distribucin Total de Radiografas

Radiografa Rx Atencin Abierta


Rx Atencin Cerrada Rx Urgencia Total Radiografas

N 5.938
333 4.673 10.944

% 54,3%
3% 42,7% 100%
Rx Atencin Cerrada 3%

Rx Urgencia 43%

Rx Atencin Abierta 54%

Servicio de Rayos
Radiografas por Sector
Sector Naranjo Total anual 1821 Sector Celeste 1829 Sector Blanco 7294 TOTAL 10.944

Sector Naranjo 16%

Sector Blanco 67%

Sector Celeste 17%

Servicio de Rayos
N de personas atendidas
1600

1400

1380

1200

1000

800

600

567 436

615

580

400

203
200

210

Hospital Licantn

Depto. Depto. Hospital Licantn Vichuqun Huala

Depto. Huala

Curepto

Otros

Total = 3991 pacientes

Produccin Prestaciones Trazadoras 2011 10962


11318

6371

2009 2010 2011


693 883 927

180 184 207

17

17

11

Egresos Hospitalizados

Cirugias Menores

Partos

Imagenologa APS

2009

2010

2011

Egresos Hospitalizados
Cirugias Menores Partos Imagenologa APS

693
180 17 6371

883
184 17 11318

927
207 11 10962

Metas Sanitarias 2011


PROGRAMADAS EN EL AO 2011 META 2011 73,54% ALCANZADAS EN EL AO 2011 69,2 % % CUMPLIMIENTO 2011 94,09%

Porcentaje de pacientes hipertensos compensados bajo control en el grupo de 20 y ms aos en el nivel primario (P.A. <140/90 mmHg) Porcentaje de pacientes diabticos compensados bajo control en el grupo de 20 y ms aos en el nivel primario (Hba1c <7) Porcentaje de altas odontolgicas totales en embarazadas bajo control, beneficiarias del nivel primario

46,33%

44,3%

95.61%

60%

193,1%

100%

Metas Sanitarias 2011


PROGRAMADAS EN EL AO 2011 META 2010 100% ALCANZADA EN EL AO 2010 100% % CUMPLIMIENTO 2010 100%

Porcentaje de casos de Garantas Explicitas en Salud con indicacin de tratamiento, en los que se cumplen las garantas de oportunidad de inicio de tratamiento Porcentaje de funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo que asisten durante el 2011, al menos a una actividad de capacitacin pertinente en alguno de los siguientes mbitos: Fortalecimiento del Rgimen de Garantas en Salud, Modelo de Atencin, Gestin en Red Asistencial, Mejoramiento de la Calidad de Atencin y Trato al Usuario

100%

100%

100%

Cumplimiento Metas 2011 = 98,96%

Programas Resolucin Especialidades del Adulto / Imgenes Diagnsticas


PRESTACIN SALDO PENDIENTE 2010 0 0 PROGRAMADO 2011 160 146 REALIZADO 2011 141 205 PENDIENTE 2012 19 0

Consulta Oftalmolgica Lentes

Consulta Otorrino
Audiometras Audfonos

4
4 3

7
3 4

7
7 2

4
0 5

Mamografas (35 y + aos)


Eco Mamaria Eco Abdominal

43
42 9

107
50 48

71
22 38

79
70 19

Rx Caderas (3 m)

40

17

23

Total Interconsultas Ao 2011


ESPECIALIDAD Pediatra Medicina Interna Gastroenterologa Reumatologa Dermatologa ETS Neurologa Adulto Neurologa Infantil Oncologa Psiquiatra Adultos Psiquiatra Infantil Ciruga Infantil Ciruga Adulto Ciruga Maxilofacial TOTAL 24 109 47 1 36 7 47 12 1 14 ESPECIALIDAD Infectologa Obstetricia Ginecologa Oftalmologa Otorrino Traumatologa Urologa TOTAL 2 32 50 230 (26) 72 (11+6) 87 40

Prtesis
Ortodoncia Endodoncia Periodoncia Odontopediatra TOTAL GES = 154

61
15 20 17 4 1048

0
22 75 23

Lista de Espera Ao 2011


ESPECIALIDAD Otorrino Oftalmologa Rehabilitacin Prtesis Endodoncia Ortodoncia Endoscopa Neurologa Infantil Medicina Interna Traumatologa TOTAL 47 30 29 16 12 12 10 7 5 ESPECIALIDAD Odontopediatra Prtesis Adulto Mayor Cardiologa Psiquiatra Adultos Ciruga Adultos Ciruga Infantil Urologa TOTAL 4 2 2 1 0 0 0

Ginecologa
Dermatologa

0
0

Problemas de Salud GES GES = 12 Cumplidas 1070 Exceptuadas 57

Garantas Incumplidas = 0

Total 2011 1127

Recursos Humanos

RECURSO HUMANO Dotacin de la Planta Titular y Contrata


Cantidad
05 (*) 03 (*) 01 03 02 02 01 01 01 01 01 10 25 06 08

Dotacin por Estamento Mdicos EDF Odontlogo EDF Qumico Farmacutico Enfermeras Matronas Psiclogo Nutricionista Tecnlogo Mdico Kinesilogo Jefe de RRHH Asistente Social Administrativos Tcnicos de Enfermera Chofer Auxiliar

Horas Contratadas 220 132 22


132 88 88 44 44 44 44 44 440 572 (**) 44 (***) 352

Dotacin Ideal 6 3 1
3 2 2 2 2 2 1 1 12 26 6 12

Brecha
1 0 22 Horas 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 2

Dotacin de Contratos a Honorarios del Hospital de Licantn


Programa Sala Mixta IRA-ERA Horas Cantidad Dotacin por estamento Contratadas 1 Kinesilogo 44 Dotacin Ideal 1 Brecha Cambio en la condicin contractual Cambio en la condicin contractual Cambio en la condicin contractual Cambio en la condicin contractual Cambio en la condicin contractual

Tcnico de Enfermera Tcnico de Enfermera

44

Salud Mental

44

Programa Odontolgico
Programa Cardiovascular

Tcnico de Enfermera
Tcnico de Enfermera

44

44

Recurso Humano Hospital de Licantn

Plan Anual de Capacitacin 2011


Ley 18.834 9 actividades 56 funcionarios capacitados Monto aprobado = $2.385.000 Monto ejecutado = $2.428.800 Ley 19.664 (ley mdica) 7 funcionarios capacitados. 7 actividades. Monto aprobado = $1.050.000 Monto ejecutado = $150.000

Recursos Fsicos y Financieros

Recursos Fsicos
Mantenimiento y Reparaciones 2011
Mantenimiento y reparaciones de edificacin Mantenimiento y reparacin de Vehculos $ 2.120.259 $ 3.158.318

Mantenimiento y reparacin de mobiliarios y otros


Mantenimiento y reparacin de equipos informticos Mantenimiento y reparacin de otras mquinas Equipo de Rayos X = $11.662.000 Autoclaves Total

$
$

25.000
21.420

$ 13.698.612

$ 19.023.609

Recursos Fsicos

Mantenimiento 2011
Reparacin de Equipo de Rayos X 11.662.000

Adquisicin de Nuevo Equipo Rayos X digital (Aporte Recursos Fsicos Servicio Salud Maule) 2012 Remodelacin de la Sala de Imagenologa (ID 2189-18-LPI2)

Recursos Fsicos

Mantenimiento 2011
Reparacin de Caldera Donacin Celulosa Arauco Licancel

Recursos Fsicos

Mantenimiento 2011
Remodelacin Ventanilla Atencin de Pblico de SOME $ 519.554 Objetivo: Implementar el SISMAULE Aporte de 4 PC nuevos

Recursos Fsicos

Mantenimiento 2011
Redistribucin de Box de Atencin de Profesionales (Ex Servicio de Pediatra) Sala Mixta IRA-ERA (permite habilitar 1 box extra en Servicio de Urgencia) 2 Box Salud Mental (Psicloga y Asistente Social) 1 Box Enfermeras Sala de Estimulacin Programa Chile Crece Contigo

Box Enfermeras

Sala Mixta IRA-ERA

Box Asistente Social

Box Psicloga

Sala de Estimulacin Programa Chile Crece Contigo

Residuos de Establecimientos de Atencin de Salud (REAS)


Con fecha 10.11.11, el SSM transfiri $788.000 para la gestin en manejo de residuos especiales y peligrosos. Con esta transferencia se pudo realizar la compra de contenedores segn la normativa correspondiente y la implementacin de la proteccin del funcionario a cargo del retiro de stos.

Proyectos de Mejoramiento del Entorno Laboral (PMEL)


Monto $ 3.400.000
Acondicionamiento de sala de actividad fsica para funcionarios Acondicionamiento de salas de estar de funcionarios (Medicina, Urgencia y Conductores) Reparacin de vestidor de mujeres

Proyectos de Mejoramiento del Entorno Laboral (PMEL)

Recursos Financieros
COD CATLOGO PRESUPUESTARIO 5 7 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTE INGRESOS DE OPERACIN OTROS INGRESOS CORRIENTES

Estado Presupuestario de Ingresos 2011


PRESUPUESTO $ 851.526.887 $ 19.810.274 $ 1.205.074 DEVENGADO $ 851.526.887 $ 19.810.274 $ 1.096.033 RECAUDADO $ 851.526.887 $ 12.223.677 $ 1.096.033 $ 7.586.597 DEUDA

TOTAL INGRESOS

$ 872.542.235

$ 872.433.194

$ 864.846.597 $ 7.586.597

Detalle Ingresos Propios Das Cama Derecho Pabelln Exmenes Atencin Ambulatorias Venta de medicamentos Traslados Entradas Medicas y Dentales Otros Ingresos Propios TOTAL INGRESOS PROPIOS

$ 1.149.612 $ 25.142 $ 10.596.471 $ 4.600.022 $ 889.468 $ 365.468 $ 0 $ 2.184.091 $ 19.810.274

Otros Ingresos 8 Corrientes Recup. Reemb.Lic. Mdicas


Total

$ 1.096.033 $ 1.096.033

Recursos Financieros

Estado Presupuestario de Gastos 2011


CATLOGO PRESUPUESTARIO 21Gastos En Personal 22Bienes y Serv. Consumo 29Adquisicin De Activos 34Servicio De La Deuda Total Gastos 21

COD

PRESUPUESTO DEVENGADO $ 700.136.838 $ 157.175.085 $ 2.831.535 $ 12.398.777 $ 872.542.235 $ 700.136.838 $ 157.175.085 $ 2.831.535 $ 12.398.777 $ 872.542.235

PAGADO $ 700.136.838 $ 157.175.085 $ 2.838.535 $ 12.398.777 $ 872.542.235 $ $ $ $ $

DEUDA 0

Remuneraciones canceladas Personal de Planta (Ttular) Personal a Contrata Honorarios Suplencias y Reemplazos Remuneraciones Cdigo Trabajo Total.-

$ 349.531.186 $ 317.630.794 $ 28.563.378 $ 3.836.266 $ 575.214 $ 700.136.838

Recursos Financieros
22

Estado Presupuestario de Gastos 2011


Gastos Bienes y Consumo Alimentacin Textiles y Vestuario Combustibles y Lubricantes Calefaccin Materiales de Oficina Oxigeno y Gases Clnicos Productos Farmaceuticos Materiales Quirgicos Materiales de Aseo y Lavandera Mat. de mantencin y Ut. diversos Serv. Bsicos: Luz, Agua ,Gas, Telef. Mantenimiento y Reparaciones Servicios Generales Pasajes traslado Pacientes Otras compras Serv. Y Convenio Imprevistos Insecticidas, fumigaciones Total Bienes y Consumo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 12.918.313 476.013 11.186.282 6.912.211 5.434.380 2.524.493 39.202.857 9.806.452 4.052.961 3.118.407 26.966.178 19.023.609 1.690.249 3.129.000 8.600.600 133.590 339.490 157.175.085

Recursos Financieros
Remesas de Programas
SERVICIO/ PROGRAMA NORMALIZACION FINANCIERA(Pago Deudas) CAPACITACION PMEL MANTENIMIENTO OTROS (Rep. RX, Hosp. Amigo) REFORZAMIENTO SERVICIOS CARDIOVASCULAR SUBT. 22 SALA IRA SUBT. 21 APOYO RADIOLOGICO SUBT. 22 MEJORAMIENTO A.P.S. SUBT. 21 MEJORAMIENTO A.P.S. SUBT. 22 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD SUBT. 22 PROGRAMA SALUD ORAL SUBT 22 IMGENES DIANOSTICAS SUB 22 ATENCION DOMICILIARIA PROGRAMA SALUD MENTAL CHILE CRECE CONTIGO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ REMESAS RECIBIDAS 53.384.167 4.516.049 3.294.000 292.000 20.561.928 8.108.191 10.403.328 1.000.002 5.148.000 1.777.516 4.837.752 6.175.918 3.131.046 1.787.950 7.255.782 1.000.000

TOTAL

132.673.629

Salud Familiar

Implementacin del Modelo Hospital de Licantn


Sectorizacin 1. Atencin por sectores 2. Sealtica 3. SOME sectorizado 4. Programas de atencin primaria sectorizados Asistencial 1. Equipos de cabecera 2. Estudio de casos 3. Atencin de pacientes hospitalizados por sector

Implementacin del Modelo Hospital de Licantn


Gestin 1. Agenda centralizada en 50 % 2. Horario diferido 3. Hospital amigo (acompaamiento, 6 horas de visita, sala de acogida) 4. Programa de visita domiciliaria
1. 2. 3. Postrados Dependencia moderada Alivio del dolor

5. 6. 7. 8. 9.

Programa de Oxigenoterapia domiciliaria Consejo de desarrollo activo Servicios clnicos indiferenciados Programa Chile Crece Contigo Certificacin de Hospital Comunitrari en Desarrollo Medio Superior 10. Apoyo a la gestin docente (Alumnos Medicina UCM)

SECTORIZACION
EQUIPOS DE CABECERA
DOTACION
MEDICO ENFERMERA

TOTAL HORAS
88 22

TOTAL HORAS
88 22

N Profesionales
4 1

MATRONA
TECNICO PARAMEDICO

22
44

22
44

1
2

Equipos de APS por sector 2011

Equipo de Cabecera Sector Naranjo

Equipo de Cabecera Sector Celeste

SECTORIZACION
EQUIPO TRANSVERSAL
DOTACION NUTRICIONISTA PSICOLOGOS TOTAL HORAS 16.5 44 TOTAL HORAS 16.5 44 N Profesionales 0.75 2

KINESILOGOS
ODONTOLOGO ASISTENTE SOCIAL

44
44 22

44
44 22

2
2 1

Reuniones clnicas

Acercamiento de prestaciones a la comunidad

Acercamiento de prestaciones a la comunidad

Acercamiento de prestaciones a la comunidad Rondas del Equipo de Salud


Mental a Postas de Boyeruca y Lipimvida Taller de Telar para pacientes con Depresin y VIF

Desarrollo de las polticas Hospital Amigo

Primera Jornada Nacional de Buenas Prcticas Replicables Hospital Amigo


Santiago, 16 al 18 Noviembre de 2011

Talleres Nadie es Perfecto

Difusin del Modelo de Salud Familiar

El Hospital de Licantn es el nico Hospital Comunitario de la Regin del Maule que al finalizar el ao 2011 cumpli los requisitos para mantener la certificacin en Nivel Medio Superior en la implementacin del modelo de salud familiar.

Ceremonia Aniversario 33 SS Maule Distincin al Hospital de Licantn


Talca, 03 de Agosto de 2011

Comunicaciones y Participacin Ciudadana

Consejo De Desarrollo

Proyectos Presupuestos Participativos 2010


Espacio didctico para nios en sala de espera 2011

Consejo de Desarrollo
Actividades 2011
Programa Radial Coordinacin para realizacin de exmenes imagenolgicos a bajo costo en la ciudad de Santa Cruz 1. Ecotomografa tirodea 2. Ecotomografa mamaria 3. Ecotomografa abdominal 4. Ecotomografa ginecolgica 5. Densitometra sea

Reuniones de trabajo con el Hospital

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias


Reclamos 1

Trato Informacin Tiempo de espera 9

Reclamos

Felicitaciones

Solicitudes

Sugerencias

14

13

Unidad de Acompaamiento Espiritual

Desafos 2012

Acreditacin en Salud

Acreditacin en Salud
Lo anterior implica: Elaboracin de Protocolos de todos los procedimientos y actos clnicos (SIS) Implementacin de Indicadores de Control de Calidad Demostracin del cumplimiento con Normas Tcnicas Bsicas de Infraestructura y Equipamiento en unidades y servicios clnicos (SEREMI) Reducir brechas Plazo 31 de diciembre de 2012 Lograr que la Calidad y Seguridad del Paciente se incorpore en la cultura de las organizaciones El objetivo final es mejorar la calidad y la seguridad de la atencin

Proyecto de Normalizacin Hospital de Licantn


Objetivo General
Normalizar el Hospital de Licantn, de tal manera que permita contar con los recursos humanos, fsicos y financieros, para responder a la demanda de atenciones de salud, tanto abierta como cerrada de su rea de influencia, en un horizonte de mediano plazo, adaptado a los cambios epidemiolgicos, poblacionales y de avances tecnolgicos; tanto en materias de salud como de gestin, diseo y construccin, que el avance del conocimiento proporciona.

Objetivos Especficos 2012


Completar el Estudio de Preinversin Hospitalaria Conseguir el terreno adecuado para el emplazamiento del nuevo hospital
90

Proyecto de Normalizacin Hospital de Licantn


Terreno adecuado

91

Proyecto Normalizacin Hospital de Licantn


Recursos Humanos Recursos Financieros

reas del Estudio de Preinversin Hospitalaria


Equipamiento
Infraestructura

Produccin

Clculo de Coeficientes

Poblacin
Proyeccin de la Demanda

Brechas (Oferta Demanda) y Desarrollo de Requerimientos

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Modelo de Gestin

Caracterizacin de la Oferta

Proyecto Normalizacin Hospital de Licantn


Metodologa
Recursos / Produccin

Coeficiente Actual

Hospital Hoy
Desarrollo Histrico del Hospital. Normas Tcnico-administrativas (nivel central.) Cambios Perfil Epidemiolgico. Cambios Modelo Atencin Demanda Oculta

Normalizacin

Coeficiente Proyeccin

Medidas de Gestin Cartera de Inversiones

Nuevo Hospital
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Expectativas en Salud Familiar Ao 2012


Equipos de cabecera operativos, reconocidos por la comunidad. Fortalecer las redes intersectoriales de salud de la comuna. Fortalecimiento del recurso humano en materia de capacitacin en salud familiar. Continuar y reforzar la labor del consejo de desarrollo. Reducir nuestras brechas para alcanzar la certificacin en Desarrollo Superior en la implementacin del modelo. Alcanzar la certificacin de Hospital Amigo Convertirnos en el primer Hospital Comunitario de Pasanta de la Regin del Maule.

DIAGNSTICO PARTICIPATIVO EN SALUD AO 2012


LUGAR 1 2 PROBLEMA DETECTADO POR LA COMUNIDAD Mala atencin del Servicio de Urgencia SAMU Tiempos de espera injustificados en algunos servicios del hospital como Servicio de Urgencia y Servicio de Entrega de Leche Funcionamiento deficiente del Consejo de Desarrollo Alta presencia de embarazo adolescente en la comuna

3 4

5
6 7

Obesidad y problemas cardiovasculares


Alcoholismo y presencia de drogas ilcitas mediante trfico y consumo Alta presencia de enfermedades osteomusculares

Fortalecer el trabajo intersectorial

Fortalecer el trabajo en unidades y servicios clnicos

Gracias.

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