0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas1 página

Cfdi C004378 A64566

La factura A-0064566 de GONZALEZ SAENZ COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V. detalla la venta de 22.796 litros de PEMEX MAGNA a Arendal S. de R.L. de C.V. por un total de $300.00, incluyendo IVA. La transacción se realizó el 13 de mayo de 2016 y se pagó mediante tarjeta de débito. El documento incluye información fiscal y certificaciones digitales correspondientes.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas1 página

Cfdi C004378 A64566

La factura A-0064566 de GONZALEZ SAENZ COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V. detalla la venta de 22.796 litros de PEMEX MAGNA a Arendal S. de R.L. de C.V. por un total de $300.00, incluyendo IVA. La transacción se realizó el 13 de mayo de 2016 y se pagó mediante tarjeta de débito. El documento incluye información fiscal y certificaciones digitales correspondientes.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

GONZALEZ SAENZ COMBUSTIBLE, FACTURA

S.A. DE C.V. A-0064566


AVE. INDEPENDENCIA No. 1170 Fecha y hora de certificación:
CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEON CP. 65550
CLAVE PEMEX: 0000108310 ES. 5051 TEL. (825) 2380-630
2016-05-13T[Link]
RFC. GSC-961126-5P9
FACTURADO A: FECHA DE EXPEDICION

ARENDAL S. DE R.L. DE C.V. 13 de Mayo de 2016


PROLONGACION LOS SOLES 200 INT 302 [Link]
COLONIA VALLE ORIENTE SECC. LOMA LARGA LUGAR DE EXPEDICION
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON CP. 66269
RFC. AAR-970804-IVA CIENEGA DE FLORES,NUEVO LEON

PEDIDO VENDEDOR CONDICIONES PAGO REFERENCIA

CONTADO E4378-A-64566

CODIGO CANTIDAD UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORTE

32011 22.796 LITRO PEMEX MAGNA 11.395434 259.77

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SUB-TOTAL 259.77

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GONZALEZ SAENZ COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V. EN


CIENEGA DE FLORES,NUEVO LEON, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA IVA 16 % 40.23
CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA ___________________ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA
FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL
CAPITAL.
TOTAL $300.00
Certificado de sello digital: 00001000000401948796
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173
Folio fiscal: 54C52228-8D42-45CE-AD0D-50F36E971288
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|54C52228-8D42-45CE-AD0D-50F36E971288|2016-05-13T[Link]|LBq2ZePw1UCZSs5/MtNlc7lJv1sMuY4K
mi/BEsYRQka/GxhZ8iVDaBapxXV4UN4FaVax4XcftAQl7/j2LaMRpyS1ccPXjCoqqwHpxfdxlzqlgc8fTML4z2VInSjg0H
qwQMTmxnPONLaEq8cyOqtAs3nBbr82a5FkYkXVlIbcAhi3jL7Nau4/mlkGQsgoocdIYeu6F3Utn84PADsD0+3/IPpnG
UDrutjCTBCVV/xhIjgcgjqB8UuKISBt0TSJoMxcyCXm8/ZvPHHl3egQoXf2nVOGxHyFB+9LDcaz4yM6/mNr+Tv+dJ5T
FRZsuYPL5lu3duGjBdc28S3IdbUUYHTozQ==|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:


LBq2ZePw1UCZSs5/MtNlc7lJv1sMuY4Kmi/BEsYRQka/GxhZ8iVDaBapxXV4UN4FaVax4XcftAQl7/j2LaMRpyS1ccP
XjCoqqwHpxfdxlzqlgc8fTML4z2VInSjg0HqwQMTmxnPONLaEq8cyOqtAs3nBbr82a5FkYkXVlIbcAhi3jL7Nau4/mlkG
QsgoocdIYeu6F3Utn84PADsD0+3/IPpnGUDrutjCTBCVV/xhIjgcgjqB8UuKISBt0TSJoMxcyCXm8/ZvPHHl3egQoXf2
nVOGxHyFB+9LDcaz4yM6/mNr+Tv+dJ5TFRZsuYPL5lu3duGjBdc28S3IdbUUYHTozQ==

Sello digital del SAT:


METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Página: 1 de 1
XXNRv0x08w992xp0mHbbInmzfEIM2LKwIhNdniv5ohxwbOnS2EbjnRxE4LO8Yv4ZvCIv/vzJbT/P376eGVjgkieVvpNc
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
UJYEGzpy0GP0IPnxE77RgwCeuwsxn38zGlwPqPsQV8nCHnwTlzEaatCC262QFvrlpAD34IDyGDC9rPE=

También podría gustarte