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Proyecto: Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina

INDICE
MODULO I
ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.1.1. Nombre Completo 1.1.2. Nombre Resumido 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.2.1. Unidad Formuladora 1.2.2. Unidad Ejecutora 1.3. Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios 1.3.1. Entidades Involucradas 1.3.2. Beneficiarios 1.4. Marco de Referencia 1.4.1. Antecedentes 1.4.2. Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per 1.4.3. Integracin con las Polticas Sectoriales del plan Integral de Desarrollo de Tacna Plan Basadre 2004 2010 1.4.4. Integracin con los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura 1.4.5. Integracin con los Ejes de Desarrollo del GOBIERNO REGIONAL PET

MODULO II
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1. Ubicacin 2.1.1. Ubicacin Geogrfica 2.1.2. Ubicacin Poltica 2.2. Vas de acceso 2.3. Clima 2.4. Aspectos Socioeconmicos 2.4.1. Poblacin 2.4.2. Educacin 2.4.3. Salud 2.4.4. Saneamiento 2.4.5. Electricidad 2.4.6. Vivienda 2.5. Actividades Productivas Predominantes 2.5.1. Actividad Agrcola 2.5.2. Actividad Pecuaria 2.6 Recursos existentes 2.6.1. Recurso Suelo 2.6.2. Recurso Hdrico 2.6.3. Infraestructura de Riego Existente 2.6.4. Junta de Usuarios del Valle de Tacna 1
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2.7. Capacitacin

MODULO III
PROYECTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. 3.1. Definicin del Problema 3.1.1. Caracterstica del Problema 3.1.2. Objetivo del Proyecto 3.1.3. Delimitacin de la Zona Geogrfica y Afectada 3.1.4. rea Atendida por el Proyecto 3.1.5. Anlisis de Causas del Problema 3.1.6. Anlisis de Efectos del Problema 3.1.7. rbol de Causas y Efectos 3.1.8. Importancia de la Causa Crtica 3.2. Definicin del Proyecto 3.3. Definicin Medios y Fines 3.4. Elaboracin del rbol de Medios y Fines 3.5. Formacin de Alternativas 3.5.1. Situacin Optimizada 3.5.2. Alternativa N 01 3.5.3. Alternativa N 02 3.6. Posibilidades y Limitaciones para Implementar las Soluciones del Problema 3.6.1 Posibilidades 3.6.2 Limitaciones 3.6.3 Intento de soluciones anteriores

MODULO IV
FORMULACIN DEL PROYECTO 4.1. Horizonte de Planeamiento 4.2. Anlisis de la demanda y Oferta de agua 4.2.1. Cedula de cultivo 4.2.2. Anlisis de la demanda de agua en la situacin sin proyecto Demanda Agrcola 4.2.3. Anlisis de la Oferta de agua en la situacin sin proyecto Comisin de Regantes Caplina (Ro Caplina) 4.2.4. Balance Oferta Demanda Sin Proyecto 4.2.5. Anlisis de la Demanda de Agua en la Situacin Con Proyecto Demanda Agrcola 4.2.6. Anlisis de la Oferta de agua en la situacin Con proyecto Comisin de Regantes Caplina (Ro Caplina) 4.2.7. Balance Oferta Demanda 4.2.8. Demanda en ambas Situaciones en el rea de estudio 4.3 Costos 4.3.1 Costos de la Situacin Actual 4.3.2 Costos Situacin Optimizada. 4.3.3 Costo de la Situacin con Proyecto 4.3.4 Costos incrementales 4.4 Beneficios 4.4.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto 2
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4.4.2 Beneficios en la Situacin Optimizada 4.4.3 Beneficios en la Situacin Con Proyecto 4.4.4 Beneficios incrementales Plan de Negocios 4.5.1 Anlisis de mercado 4.5.2 Instituciones involucradas en el Proyecto

MODULO V
EVALUACION DEL PROYECTO 5.1 Evaluacin del Proyecto 5.1.1 Evaluacin Privada y Social 5.1.2 Anlisis de Sensibilidad 5.1.3 Anlisis de Sostenibilidad 5.1.4 Comparacin por alternativas 5.1.5 Matriz del Marco Lgico

MODULO VI
IMPACTO AMBIENTAL 6.1. Introduccin 6.2. Importancia 6.3. Caractersticas 6.4 Ubicacin 6.5. Anlisis de los Impactos Ambientales 6.6. Matriz de Evaluacin 6.7. Impactos Positivos 6.8. Impactos Negativos 6.9. Propuesta de Medidas de Mitigacin 6.9.1 Medidas Especficas 6.9.2 Costo de Mitigacin de Impactos Ambientales CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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RELACION DE CUADROS 2.1 Poblacin asentada en el rea de influencia - Comisin de Regantes Bajo Caplina 2.2 Centros educativos ubicados en el rea de influencia - Comisin de Regantes Bajo Caplina 2.3 Principales causas de morbilidad - Comisin de Regantes Bajo Caplina 2.4 Padrn de usuarios del valle de Tacna - Campaa agrcola 2004 - 2005 Resumen 2.5 rea sembrada por sistema de riego en la zona afectada por el problema Sin Proyecto 2.6 Estructura de la propiedad de la tierra en la Comisin de Regantes Bajo Caplina 2.7 Comparacin de rendimientos de cultivos por sistema de riego en el valle de Tacna 2.8 Poblacin pecuaria segn especie - provincia de Tacna - 2003 3.1 Comparacin de rendimientos por mbitos en el valle de Tacna 3.2 Formacin de Alternativas 3.3 Identificacin de alternativas 3.4 Construccin de reservorios por grupos de riego - Comisin de Regantes Bajo Caplina 3.5 Construccin de desarenadores por grupos de riego Comisin de Regantes Bajo Caplina 3.6 Tomas directas a rehabilitar por grupos de riego - Comisin de Regantes Bajo Caplina 3.7 Compuertas a mejorar por grupos de riego - Comisin de Regantes Bajo Caplina 3.8 Rehabilitacin de canal principal por grupos de riego - Comisin de Regantes Bajo Caplina 3.9 Rehabilitacin de canales laterales por grupos de riego - Comisin de Regantes Bajo Caplina 3.10 Reconstruccin canal Challata 4.1 Cultivos por superficie sembrada - Comisin de Regantes Bajo Caplina 4.2 Cultivos por superficie sembrada en el rea atendida por el proyecto - Sin Proyecto 4.3 Cedula de cultivo en la situacin Con Proyecto - Comisin de Regantes Bajo Caplina 4.4 Balance hdrico de la situacin actual (MMC) - Comisin de Regantes Bajo Caplina 4.5 Balance hdrico mensual en el rea afectada por el problema - Situacin actual 4.6 Balance hdrico en el rea atendida por el proyecto (MMC) - Situacin actual 4.7 Balance hdrico mensual en el rea atendida por el proyecto - Situacin actual 4
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4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 5.1

Resumen de la demanda total de agua en el rea Con Proyecto (MMC) Balance hdrico mensual en el rea atendida por el proyecto Con Proyecto Resumen del balance hdrico en el rea atendida por el proyecto Balance de oferta y demanda de agua (MMC) Costos de Operacin y Mantenimiento de la CC. RR. Bajo Caplina. Inversin inicial planteada en la Situacin Optimizada (en nuevos soles) Costos de capacitacin en la Situacin Optimizada (para el ao 01) Costo de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Optimizada (02-10 aos) Inversin inicial planteada en la Alternativa 01 (en nuevos soles) Costos de capacitacin de la Alternativa 01 (para el ao 0 01-02-03) Costo de operacin y mantenimiento Alternativa 01 (01-10 aos) Resumen de inversin segn estructura de costos - Alternativa 01 (en nuevos soles) Inversin inicial planteada en la Alternativa 02 (en nuevos soles) Costos de capacitacin de la Alternativa 02 (para el ao 0-01-02-03) Costos de operacin y mantenimiento Alternativa 02 (01 10 aos) Resumen de inversin segn estructura de costos - Alternativa 02 (en nuevos soles) Costos incrementales de alternativas (a precios privados y sociales en nuevos soles) Costos incrementales actualizados de alternativas a precios privados y sociales Precios, rendimientos y costos de produccin Beneficios incrementales a precios privados y sociales por alternativa. Beneficios incrementales actualizados a precios privados y sociales por alternativa. Superficie por cultivo en el Departamento Tacna en Ha (2000 -2003) Superficie por cultivo Comisin de Regantes Bajo Caplina (2000 - 2003) Produccin total por cultivo Departamento Tacna en Tm (2000 - 2003) Produccin total por cultivo en la CC. RR. Bajo Caplina Tm (2000 - 2003) Per: serie histrica del cultivo de pimiento pprika produccin (t) Produccin de pprika en pases seleccionados 1999 Produccin total de la cedula de cultivo propuesta en el rea del proyecto Exportacin nacional de aj pprika Exportacin de Tacna de aj pprika en Tm Produccin destinada a la exportacin del pprika en Tacna 2003 (Tm) Destino de las exportaciones Departamento Tacna Principales pases de destino por cultivo Proyeccin de la demanda de aj pprika (Tm) Principales empresas exportadoras Precios en chacra Comisin de Regantes Bajo Caplina Precio en chacra de los cultivos propuestos en el Departamento de Tacna Precios FOB a nivel nacional del aj pprika Flujo neto de caja actualizado 5
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5.2 5.3.A 5.3.B 5.4.A 5.4.B 5.5.A 5.5.B 5.6.A 5.6.B 5.7 5.8 5.9 5.10 6.1

Principales indicadores de rentabilidad econmica para las alternativas planteadas Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-VAN-Variacin en los precios de insumos de obra. Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-TIR-Variacin en los precios de insumos de obra. Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-VAN-Variacin en los precios de los productos agrcolas. Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-TIR-Variacin en los precios de los productos agrcolas. Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-VAN-Variacin de rendimientos. Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-TIR-Variacin de rendimientos. Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-VAN-Variacin en los costos de produccin. Anlisis de sensibilidad para las alternativas planteadas-TIR-Variacin en los costos de produccin. Distribucin de aportes de las inversiones durante la vida til del Proyecto Alternativa 01 (ao 0) Distribucin de aportes de las inversiones durante la vida til del proyecto Alternativa 01 Clculo de la tarifa de agua por m3 - Alternativa N 01 Clculo de la tarifa de agua por m3 - Alternativa N 02 Costo de mitigacin de impactos ambientales

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ANEXOS ANEXO A: CUADRO N 01: CUADRO N 02: CUADRO N 03: CUADRO N 04: CUADRO N 05: CUADRO N 06: CUADRO N 07: CUADRO N 08: CUADRO N 09: CUADRO N 10: CUADRO N 11: CUADRO N 12: CUADRO N 13: CUADRO N 14: CUADRO N 15: CUADRO N 16: CUADRO N 17: CUADRO N 18: CUADRO N 19: CUADRO N 20: CUADRO N 21: RELACION DE CUADROS

Padrn de usuarios del valle de Tacna - Campaa agrcola 2004 - 2005 - Resumen rea sembrada por sistema de riego en la zona afectada por el problema - Sin Proyecto Principales cultivos del rea afectada por el problema (Comisin de Regantes Bajo Caplina) Resumen de reas - Comisin de Regantes Bajo Caplina Sin Proyecto Resumen de reas - Comisin de Regantes Bajo Caplina Con Proyecto Resumen de presupuesto de obras Alternativa Optimizada Resumen de presupuesto de obras Alternativa N 01 Reservorios a implementar por lateral Caractersticas geomtricas de los reservorios a implementar por lateral Resumen de presupuesto de obras Alternativa N 02 Cedula de cultivo del rea atendida por el proyecto - Sin Proyecto Cedula de cultivo del rea atendida por el proyecto - Con Proyecto Cedula de cultivo propuesta por lateral Cedula de cultivo propuesta por grupo de riego Demanda de agua mensual en el rea Sin Proyecto en el mbito de la Comisin de Regantes Bajo Caplina Demanda de agua mensual en el rea Sin Proyecto de los laterales a implementar Demanda de agua mensual en el rea Con Proyecto Beneficios en la Situacin Actual Beneficios en la Situacin Optimizada Beneficios en la Situacin Con Proyecto Alternativa N 01 Beneficios en la Situacin Con Proyecto Alternativa N 02

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ANEXO B: GRAFICO N 01: GRAFICO N 02:

RELACION DE GRAFICOS

Principales cultivos del rea afectada por el problema Reservorio tipo Caractersticas Geomtricas

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ANEXO C: TABLA N 01: TABLA N 02: TABLA N 03: TABLA N 04: TABLA N 05: TABLA N 06: TABLA N 07: TABLA N 08: TABLA N 09: TABLA N 10:

OFERTA Y DEMANDA DE AGUA

Calculo de demanda de agua de los cultivos Sin Proyecto en el mbito de la Comisin de Regantes Bajo Caplina Calculo de demanda de agua de los cultivos Sin Proyecto de los laterales a implementar - Comisin de Regantes Bajo Caplina Descargas mnimas mensuales (m3/s) Calculo de demanda de agua de los cultivos Con Proyecto -Comisin de Regantes Bajo Caplina Calculo de demanda de agua de los cultivos Con Proyecto -lateral San Jos Calculo de demanda de agua de los cultivos Con Proyecto -lateral Rejilla B Calculo de demanda de agua de los cultivos Con Proyecto -lateral Rejilla C Calculo de demanda de agua de los cultivos Con Proyecto -lateral Cani Cani Calculo de demanda de agua de los cultivos Con Proyecto -lateral Para Grande Seccin II Calculo de demanda de agua de los cultivos Con Proyecto -lateral Para Grande Seccin III

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ANEXO D: ANEXO N 01: ANEXO N 02: ANEXO N 03: ANEXO N 04: ANEXO N 05: ANEXO N 06: ANEXO N 07: ANEXO N 08: ANEXO N 09: ANEXO N 10: ANEXO N 11: ANEXO N 12: ANEXO N 13: ANEXO N 14:

PRESUPUESTOS DE OBRA

Situacin Optimizada: Rehabilitacin Tramos Crticos Canal Principal Caplina Situacin Optimizada: Rehabilitacin de Tramos Crticos de Canales Laterales Alternativa N 01: Construccin de Desarenador Alternativa N 01: Construccin de Reservorios con Geomembrana de 5250 m3 Alternativa N 01: Construccin de Reservorios con Geomembrana de 6750 m3 Alternativa N 01: Construccin de Reservorios con Geomembrana de 8250 m3 Alternativa N 01: Construccin de Reservorios con Geomembrana de 9000 m3 Alternativa N 01: Construccin de Reservorios con Geomembrana de 17600 m3 Alternativa N 01: Sistema de Conduccin por Tubera PVC Troncal Alternativa N 01: Sistema de Conduccin por Tubera PVC Sub Troncal Alternativa N 02: Rehabilitacin Tramos Crticos Canal Principal Caplina Alternativa N 02: Rehabilitacin de Canales Laterales en Puntos Crticos Alternativa N 02: Mejoramiento de Compuertas Sector Bajo Caplina Alternativa N 02: Rehabilitacin de Tomas Directas

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ANEXO E: PLANO N 01: PLANO N 02: PLANO N 03: PLANO N 04: PLANO N 05: PLANO N 06: PLANO N 07: PLANO N 08: PLANO N 09: PLANO N 10:

RELACION DE PLANOS

Plano de Ubicacin rea de influencia del Proyecto en el Grupo I - Comisin Bajo Caplina rea de influencia del Proyecto en el Grupo II - Comisin Bajo Caplina rea de influencia del Proyecto en el Grupo IV - Comisin Bajo Caplina Esquema Hidrulico Con Proyecto Lateral San Jos Esquema Hidrulico Con Proyecto Lateral Rejilla C Esquema Hidrulico Con Proyecto Lateral Rejilla B Esquema Hidrulico Con Proyecto Lateral Cani Cani Esquema Hidrulico Con Proyecto Lateral 2da Seccin Para Grande Esquema Hidrulico Con Proyecto Lateral 3ra Seccin Para Grande ANEXO F: VARIOS

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Aspectos Generales del Proyecto Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios Marco de Referencia. 1.5. Nombre del Proyecto El presente proyecto recibe el nombre de: 1.5.1. Nombre Completo

APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIN DE LOS RECURSOS HDRICOS DEL RIO CAPLINA. 1.5.2. Nombre Resumido

APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIN DEL RIO CAPLINA 1.6. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.6.1. Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora de este Perfil, es el PROYECTO ESPECIAL TACNA, a travs de la Gerencia de Estudios. Citamos a continuacin algunos datos e informacin referencial de esta institucin:
Nombre Sector Persona Responsable Correo Electrnico Direccin Telfono Fax : : : : : : : PROYECTO ESPECIAL TACNA Gobiernos Regionales Ing. Julio Alva Centurin pettacna@yahoo.com.pe Av. Manuel A. Odra N 1245 Tacna 052-314674; 052-314675. 052-314680

1.6.2.

Unidad Ejecutora

Se prev que el Proyecto Especial Tacna (PET), a travs de la Gerencia de Obras ejecutar este proyecto; puesto que se enmarca en su misin institucional. Adicionalmente, el PET cuenta con capacidad instalada (maquinaria, equipos y personal tcnico administrativo) y esencialmente de la experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura de riego mayor. 12
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Nombre Sector Persona Responsable Correo Electrnico Direccin Telfono Fax

: : : : : : :

PROYECTO ESPECIAL TACNA Gobiernos Regionales Ing. Julio Alva Centurin pettacna@yahoo.com.pe Av. Manuel A. Odra N 1245 Tacna 052-314674; 052-314675. 052-314680

1.7.

Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios 1.3.3. a) Entidades Involucradas

Ministerio de Agricultura A travs de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Tacna, estn encargados de la administracin y ejecucin de las disposiciones contenidas en la Ley General de Aguas.

b)

El Proyecto Especial Tacna Se compromete a formular y garantizar la viabilidad del proyecto; asimismo expresa el deseo de desarrollar las actividades all definidas, puesto que cuenta con la capacidad tcnicoeconmica calificada.

c)

Municipalidad Distrital de Pocollay La Municipalidad de Pocollay, en cuya jurisdiccin se encuentra la Comisin de Regantes de Bajo Caplina, ha presupuestado la rehabilitacin de los canales laterales durante el ao 2005. As mismo, se comprometen a brindar su apoyo logstico y tcnico cuando fuera necesario.

d)

Municipalidad Distrital de Calana De acuerdo a lo indicado en el Oficio N 589-2004-ALCALDIAMDC, la Municipalidad de Calana ha programado ejecutar obras de construccin y rehabilitacin de la infraestructura de riego en el rea de influencia de la C.R. Bajo Caplina, para lo cual el PET y la Municipalidad Distrital de Calana coordinarn acciones con la finalidad de evitar la duplicidad de la ejecucin de las obras; de la misma forma se compromete a brindar apoyo con maquinaria pesada.

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e)

FONCODES El Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social viene ejecutando en el presente ao obras de rehabilitacin los canales laterales en el rea de influencia de la Comisin Regantes Bajo Caplina, de acuerdo a lo indicado en el Oficio 367-2004-FONCODES/TACNA. ha de de N

f)

GOBIERNO REGIONAL TACNA El Gobierno Regional Tacna, ha suscrito un convenio con la empresa Irrigaciones Mondragn, mediante el cual brindarn asesoramiento para promover la asociacin de los productores agrarios, con el objetivo de lograr su accesibilidad al programa de riego tecnificado donde el Gobierno Regional asumir parte del costo total de la instalacin de dicho sistema a nivel parcelario, como parte de sus funciones. 1.3.4. Beneficiarios

Reunidos en diversos talleres en los cuales se logr identificar la problemtica actual y alternativas de solucin a travs de la participacin de los beneficiarios del presente proyecto, han mostrado su compromiso para dar viabilidad, mediante su colaboracin y apoyo permanente al mismo. Los beneficiarios estn organizados en: Junta de Usuarios del Valle de Tacna; Se comprometen a brindar apoyo logstico y tcnico durante el ciclo del proyecto y en la construccin de las obras planteadas en el Perfil, tal como lo manifestaron en las reuniones sostenidas, en donde se definieron las alternativas de los esquemas hidrulicos planteados en el presente Perfil de Proyecto. Comisiones de Regantes Caplina; A travs de las actas firmadas por los agricultores se comprometen al aporte de mano de obra no calificada, necesaria para la ejecucin del proyecto, acciones de operacin y mantenimiento de la infraestructura y de la misma forma asumen el pago de la tarifa de agua, tal como consta en actas (ver Anexos F), tambin se comprometen a la implementacin de sistema de riego presurizado a nivel parcelario. 14
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1.8.

Marco de Referencia 1.4.1. Antecedentes La escasez de los recursos hdricos constituye la principal limitante para el desarrollo socio-econmico de la regin sur-occidental del pas, especialmente del Departamento de Tacna; esta deficiencia ha motivado la realizacin, desde hace mucho tiempo atrs, de estudios y obras orientados a aumentar la disponibilidad de agua. La Comisin de Regantes de Bajo Caplina en convenio con la Direccin Regional Agraria Tacna, en el ao 2001, se ejecuta el Inventario de la Infraestructura de Riego de este sector; determinndose el estado situacional de la infraestructura de riego existente con la finalidad de priorizar acciones que conlleven a su mejoramiento, disminuyendo las prdidas por conduccin. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales a travs de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Tacna, en el ao 2003 ha elaborado el Proyecto Evaluacin y Ordenamiento de los Recursos Hdricos Superficiales de La Cuenca de los ros Caplina y Uchusuma; determinndose la necesidad real de los volmenes de agua de este sector de riego con fines de una mejor gestin hdrica. En el ao 1,992, se instal la parcela experimental de riego en el fundo Los Pichones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en convenio con el Proyecto Especial Tacna; con el objetivo de realizar investigaciones agrcolas en lo que respecta a eficiencia de agua, suelo y fertilizacin. El Proyecto Sub Sectorial de Irrigacin (PSI) elabor, en diciembre del 2,000 el Perfil del Proyecto Sistema de riego presurizado para el Departamento de Tacna , en la cual se previ la tecnificacin del riego de 1,460 has, en La Yarada; cuyos propsitos fueron el cambio de cultivos tradicionales por otros de alta rentabilidad, incremento de la produccin y productividad e incremento del ingreso familiar de los agricultores. El Proyecto Especial Tacna, como entidad de desarrollo encargada del Afianzamiento Hdrico del Departamento de Tacna, ausculta el sentir de la poblacin de los distritos de Pacha, Calana y Tacna a travs de reuniones realizadas con los agricultores y funcionarios en las cuales el clamor de todos los agricultores es la escasez del recurso hdrico y cmo es que se va a enfrentar esta problemtica ante una creciente demanda. 15
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En este sentido el Proyecto Especial Tacna ha priorizado la elaboracin del Perfil Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina para el ao 2005 de acuerdo con sus lineamientos institucionales, la Estrategia y los lineamientos de Poltica del Sector Agricultura y el Sistema Nacional de Inversin Pblica que norma su registro en el Banco de Proyectos para su programacin y ejecucin posterior. 1.4.2. Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per El Perfil de Proyecto Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina se encuentra dentro del objetivo general que persigue la poltica y estrategia Nacional de Riego en el Per formulada en Junio del 2003 por la Comisin Tcnica Multisectorial conformada por los Ministerios de Agricultura, Vivienda y Construccin, Economa y Finanzas, Junta Nacional de Usuarios, que es el de Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua, as mismo de encuentra inmerso dentro de los lineamientos generales de poltica de riego que son: Fomentar la difusin y adopcin de cambios tecnolgicos sostenibles para incrementar la eficiencia de aprovechamiento de agua de riego y uso de los suelos. Procurar una adecuada viabilidad econmica, social y ambiental de los proyectos de inversin a ejecutarse con recursos del Estado en el Subsector de Riego, de acuerdo a las exigencias metodolgicas para la formulacin y evaluacin de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y los lineamientos de Poltica agraria.

El presente Perfil esta estructurado en base a los lineamientos especficos de Poltica y Estrategia de Riego que son las de: Consolidacin de la actual Infraestructura Hidrulica Mayor de los proyectos especiales, que contempla el subsidio de las inversiones de rehabilitacin, reconstruccin y proteccin de la infraestructura mayor, con el propsito de asegurar la actual oferta de agua. Tecnificacin de riego. Capacitacin en riego. Financiamiento de la gestin del agua de riego, indicando que los costos de administracin operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego ser competencia de los usuarios. 16
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Al respecto, cabe indicar que con la implementacin del presente perfil de proyecto, se busca contribuir al logro del objetivo anteriormente sealado, en el marco de los lineamientos de poltica y estrategias de riego en el Per. 1.4.3. Integracin con las Polticas Sectoriales del plan Integral de Desarrollo de Tacna Plan Basadre 2004 2010 El presente Perfil de Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las polticas Sectoriales Agrarias formuladas por el Gobierno Regional de Tacna en el plan Integral de Desarrollo de Tacna, que se detalla a continuacin: La especializacin en el sector agrcola estar orientada a fortalecer la competitividad y calidad de los productos con mayor potencial en los mercados externos, mayor productividad y bajo consumo de agua tales como el aj pprika, frijol vainita y vid. Fomentar y priorizar el desarrollo de proyectos de tecnificacin del riego, prioritariamente para los cultivos de aceituna, aj pprika, cebolla amarilla dulce y vid, con potencial de exportacin. Sensibilizar y capacitar a los agricultores en la difusin de las tcnicas de riego por gravedad y en riego tecnificado. Propiciar el mejoramiento de la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua.

Es importante mencionar que el presente Perfil ha sido tomado en cuenta en el Plan Basadre, considerado como proyecto de corto plazo para su ejecucin en el ao 2005. 1.4.4. Integracin con los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura El presente Perfil se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura considerado en el Plan Estratgico Regional Tacna formulado por la direccin de Planificacin de la Direccin Regional de Agricultura de Tacna, considerando lo siguiente: Promover el incremento de la produccin y productividad agraria. Incentivar la agroexportacin. Lograr una mayor oferta de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente poblacin nacional. 17
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Promover el manejo y aprovechamiento racional y sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad (agua, suelos, flora, fauna e ictiologa). Presurizar el agro mediante acciones de transferencia de tecnologa y capacitacin a los productores agropecuarios. Utilizacin eficiente de los recursos agua, suelo, forestal y fauna, cautelando la ecologa y el medio ambiente. Priorizar obras de mantenimiento y rehabilitacin de infraestructura de riego permitiendo su operatividad y sostenibilidad de irrigaciones subutilizadas. Asimismo la ejecucin de pequeas irrigaciones previa evaluacin de recursos disponibles y su rentabilidad. los Ejes de Desarrollo del GOBIERNO

1.4.5. Integracin con REGIONAL - PET

El Perfil de proyecto que se viene desarrollando, est enmarcado en los ejes de Desarrollo del Gobierno Regional Tacna PET, esbozados en el PLAN BASADRE ejecutado por la Oficina de Presupuesto y Planificacin en Junio del ao 2003, los mismos que estn estructurados en: El incremento de la oferta hdrica de la Regin Tacna. Disponer de un banco de proyectos para el afianzamiento y ampliacin de los recursos hdricos de la Regin. Aprovechamiento adecuado y eficiente de los recursos hdricos.

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Diagnstico de la Situacin Actual Ubicacin Vas de Acceso Clima Aspectos Socioeconmicos Actividades Productivas Predominantes Recursos Existentes Capacitacin. 2.1. Ubicacin 2.1.3. Ubicacin Geogrfica El rea de influencia del proyecto Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del Ro Caplina se encuentra ubicada en el denominado Valle de Tacna, que se encuentra situado en la Costa Sur del Per entre las siguientes coordenadas: Latitud Sur Longitud Oeste Coord., UTM Norte Coord., UTM Este Variacin Altitudinal : : 17 27 - 18 20 : 69 37 - 70 34 : 8030.000 - 8002,805 383,538 360,783 : 370.00 1,450 m.s.n.m.

En el Plano N 01, se observa el rea de influencia del presente Proyecto. 2.1.4. Ubicacin Poltica El rea de influencia se enmarca en la Cuenca del ro Caplina, polticamente se encuentra ubicada dentro de la siguiente jurisdiccin: Distritos Provincia Departamento : : : Pacha, Calana, Pocollay, Tacna, Tacna. Tacna.

En el Plano N 01 se muestra la ubicacin general del Proyecto y el rea de influencia del mismo. 2.2. Vas de acceso Desde la ciudad de Tacna se accede a zona del Proyecto mediante diferentes vas, algunas asfaltadas, otras afirmadas, diversas calles y callejones. 19
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Existe la carretera principal asfaltada denominada Carretera TacnaCalientes que pasa por los distritos polticos de Pachia, Pocollay y Calana hasta llegar a la Bocatoma Calientes. Desde la bocatoma Calientes existe una trocha carrozable que conduce en forma ascendente a la bocatoma rstica Challata y al canal Challata-Calientes. 2.3. Clima En base a la informacin de las Estaciones Meteorolgicas ubicadas en el rea de influencia se determin las principales caractersticas: a) Temperatura En el rea de influencia del proyecto se presenta una temperatura promedio histrico de 17,8 C con una mxima promedio de 24,6 C en Febrero y una Mnima promedio de 13,6 C en Julio. b) Humedad Relativa La humedad relativa indica un promedio histrico de 75%, presentando una mxima promedio de 86% en Julio y una mnima promedio de 64,2% en Febrero. c) Evaporacin Presenta una evaporacin promedio histrico de 94,5 mm, producindose la mxima promedio de 124,7 mm en los meses de Diciembre y Enero y la mnima promedio de 32 mm en los meses de Junio y Agosto. d) Precipitacin La precipitacin en esta zona no tiene valor agrcola, no siendo significativa, se ha determinado una precipitacin promedio histrica de 3,39 mm, siendo la mxima promedio de 25,13 mm y la mnima promedio con 0,08 mm. e) Hidrologa La cuenca del ro Caplina, tiene una superficie total de 3,062 Km2, limitando por el norte con la cuenca del ro Sama, por el sur con Chile, por el este con la cordillera del Barroso y por el oeste con el Ocano Pacfico. Esta cuenca se origina sobre los 5,483 m.s.n.m. en las estribaciones de la cordillera del Barroso y el trasvase de las nacientes del ro Sama a 20
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travs de los canales Barroso Chico y Grande que desemboca en la quebrada de Ancoma que es el cauce natural del ro Caplina. El cauce principal del ro Caplina, se desplaza predominantemente en direccin Noreste Suroeste hasta su desembocadura en el Ocano Pacfico. El ro, recibe su nombre en la localidad de Umamacata, donde la Quebrada Piscullane entrega sus aguas. As mismo, a lo largo de su recorrido, recibe el aporte de varias quebradas, entre el mas importante la Quebrada Cotaane que tiene sus nacientes en la cordillera El Barroso; y la Quebrada Palca que entrega sus aguas al ro Caplina cerca a la localidad de Miculla. El cauce natural del ro Caplina, atraviesa la ciudad de Tacna y conforma la Quebrada Caramolle antes de su desembocadura en el Ocano Pacfico. El recorrido del ro Caplina desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar es de 118 Km. hacindose notar que muy raras veces llega al mar por ser sus descargas mnimas en la mayor parte del ao y sus aguas son utilizadas tanto para uso agrcola y poblacional. El ro Caplina no presenta marcadas diferencias en los valores de sus descargas entre los perodos de avenidas y estiaje, a diferencia de la mayora de los ros de la costa. En el Anexo N 03, se aprecian las descargas mnimas mensuales, siendo la mnima media de 0.36 m3/s, equivalente a un volumen medio anual de 11.28 MMC. 2.4. Aspectos Socioeconmicos En la cuenca Caplina se ubica la ciudad de Tacna como el principal centro urbano del departamento donde se concentran las principales actividades econmicas, polticas, administrativas, de servicios, etc. propio de una capital de departamento. En los otros distritos, cada capital del distrito (cercado) constituye el centro urbano ms importante alrededor de los cuales se desarrollan comunidades y centros poblados menores. La composicin del Producto Bruto Interno, est conformado bsicamente por la explotacin minera con 28,2%; Industria y Construccin 13,4%; Agricultura y Ganadera 9,5% y Servicios en General con el 48,9%. 21
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De lo anteriormente indicado se aprecia que el aporte al PBI, por parte de las actividades agrcolas y ganaderas, no son significativas; sin embargo estas actividades son a las que prioritariamente se dedica la poblacin en estudio. En la actualidad el Sistema de riego que predomina en el rea de influencia es por gravedad, siendo los principales productos que se cultivan los siguientes: vid, aj, cebolla, papa, tomate, haba, arveja, zapallo, maz amilceo, alfalfa y hortalizas. El rea de influencia considerada en el Perfil, participa activamente en el mercado por cuanto esta destina el 50% de su produccin para la comercializacin, siendo los mercados locales donde se comercializan estos excedentes a nivel local en la ciudad de Tacna. A nivel local la comercializacin de los productos excedentes se realizan en los mercados de abastos zonales, productores (mercado Grau), Chacra a la olla, existe tambin la presencia de intermediarios quienes comercializan los productos en los mercados de Moquegua. 2.4.1. Poblacin La poblacin localizada en el rea de influencia del Perfil en la ltima dcada ha tenido un crecimiento muy importante. El clculo para cada distrito se ha realizado tomando como base la tasa de crecimiento poblacional estimada por el INEI para el rea de influencia del proyecto; a nivel Provincial se presenta con 3.1 %, existiendo una marcada tendencia de desplazamiento de los pobladores de los distritos que tienen cercana a la Capital del Departamento, otros que tienen rea rural y que no cuentan con suficiente agua para sus predios; siendo estas las razones por las cuales se est produciendo el despoblamiento de los diferentes centros poblados; pudindose observar este hecho en las Tasas de Crecimiento Intercensal de los distritos con reas rurales y sucediendo lo contrario en distritos en los cuales tienen un crecimiento sostenido por las expectativas de trabajo y otros que estas ofrecen. Se estima una poblacin residente de 19,915 habitantes, como se indica en el Cuadro N 2.1. Es importante mencionar tambin que se calcula, segn los productores agrarios de la zona, que existe un flujo de aproximadamente 1,000 personas que trabajan las diferentes labores culturales agrcolas sobre todo en pocas de cosecha.

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CUADRO N 2.1 POBLACIN ASENTADA EN EL REA DE INFLUENCIA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

Zona Paca Calana Pocollay Tacna TOTAL

Poblacin 2003 1,190 1,447 13,493 3,785 19,915

FUENTE: INEI-Proyeccin de poblacin de Poblacin 1990- 2003

La poblacin asentada est distribuida entre los 18 y 70 aos, y una minora que corresponde al grupo de adulto mayor, en el rea predomina la poblacin masculina. La PEA asciende aproximadamente al 75 % de la poblacin dedicada mayoritariamente a la agricultura. 2.4.2. Educacin En la zona funcionan 20 Instituciones Educativas, cuyas edificaciones estn construidas con material noble, las cuales se encuentran dotadas con 106 docentes y 1260 alumnos, as mismo cuentan con el mobiliario necesario y los servicios respectivos como se muestra en el cuadro N 2.2. En la zona se encuentra la presencia del Instituto Superior Tecnolgico Francisco Gonzles de Paula Vigil a travs de su sede denominada Departamento de Produccin Agropecuaria, encargada de la formacin tcnica agrcola y pecuaria a jvenes estudiantes que en su mayora provienen de familias dedicadas a la actividad agropecuaria del valle de Tacna. Esta Institucin Educativa capacita a sus estudiantes mediante el desarrollo de los mdulos agrcola y pecuario, con el fin de adiestrarlos en tcnicas para el manejo de cultivos agroindustriales, horticultura, fruticultura, as como en la crianza de vacunos, ovinos, porcinos, y especializarlos en Avicultura, apicultura, reproduccin e inseminacin artificial. El Instituto capta anualmente a 35 ingresantes mediante el examen de admisin, y actualmente alberga a 75 estudiantes. Los mdulos que conforman la currcula educativa tienen la duracin de 3 aos.

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CUADRO N 2.2 CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA N DE CENTROS 10 6 4 N DE AULAS 14 35 25 N DE DOCENTES 14 47 45 N DE ALUMNOS 219 588 453

CENTROS EDUCATIVOS (*) Inicial y PRONOEI Colegios Primarios Colegios Secundarios

FUENTE: Direccin Regional de Educacin - 2003.

2.4.3. Salud El sector Salud, a travs de la micro-red Litoral, tiene instalados tres establecimientos de salud en el rea de la Comisin de Regantes Caplina (Pachia, Calana y Pocollay), el personal asignado es de: 2 mdicos, 5 obstetrices, 7 enfermeras, 10 tcnicos de enfermera disponibles, capacidad que no satisface la demanda de la poblacin. Dentro de las principales causas de morbilidad se encuentran las enfermedades respiratorias con el 35% como se muestra en el cuadro N 2.3.
CUADRO N 2.3 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA N 1 2 3 4 Causas de Morbilidad Enfermedades del sistema respiratorio Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades endocrinas (%) 35 25 25 3

Fuente: Direccin Regional de salud 2003

2.4.4. Saneamiento En la Comisin de Regantes Bajo Caplina el 65% de los hogares cuenta con agua potable, con referencia al alcantarillado (desage) el 47% de los hogares de la Comisin de Regantes de Caplina cuenta con el servicio, mientras que el restante 53% utilizan pozos spticos y letrinas. 24
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2.4.5. Electricidad Actualmente el 84% de los hogares en los distritos que conforman la Comisin de Regantes Bajo Caplina cuentan con energa elctrica, el servicio elctrico es durante las 24 horas del da bajo el sistema operativo de Electrosur S.A. 2.4.6. Vivienda En la Comisin de Regantes Bajo Caplina predominan las viviendas huerta ubicadas en el interior del predio, generalmente en el extremo de la cabecera de la parcela. Del total de las viviendas el 60% estn construidas con material noble y un 40 % son viviendas de adobe, en su mayora se encuentran en buen estado de conservacin debido a la reconstruccin luego del sismo de Junio del 2001. 2.5. Actividades Productivas Predominantes 2.5.1. Actividad Agrcola a) Superficie en zona de Influencia de Proyecto El rea del Proyecto corresponde a predios agrcolas que agrupan a 1,784.32 has. de Superficie Total, de las cuales 1,129.25 has. corresponden a reas bajo riego, involucra a un nmero de 1,057 predios y 892 usuarios registrados en el Padrn de Uso Agrcola, tal como se indica en el Cuadro N 2.4 (Cuadro N 01-Anexo A). A nivel de organizacin de riego, la zona del proyecto est constituida por la Comisin de Regantes Bajo Caplina, la cual pertenece a la Junta de Usuarios del Valle de Tacna, cuya autoridad de Aguas es la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Tacna. Cabe indicar que el rea agrcola de la Comisin de Regantes Bajo Caplina abarca a los distritos de Pacha, Calana, Pocollay, Tacna. As tambin de las 1,129.25 has declaradas bajo riego con intencin de siembra, slo se cultivan un total de 954.24 has, que vendra a ser el rea real bajo riego, en el Cuadro N 2.5 se muestran las reas bajo riego de cada cultivo (Cuadro N 02Anexo A).

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CUADRO N 2,4

PADRN DE USUARIOS DEL VALLE DE TACNA CAMAPAA AGRICOLA 2004-2005 RESUMEN


COMISION DE REGANTES AREA TOTAL % 30,3 15,6 19,6 34,5 100,0 AREA BAJO RIEGO Ha % 1.129,25 29,9 579,82 15,4 862,48 22,8 1.203,72 31,9 3.775,27 100,0 PREDIOS N 1.057 346 212 251 1.866 % 56,6 18,5 11,4 13,5 100,0 USUARIOS N 892 272 204 241 1.609 % 55,4 16,9 12,7 15,0 100,0

Ha Bajo Caplina 1.784,32 Uchusuma 920,18 Magollo 1.156,87 Copare 2.031,18 Valle de Tacna 5.892,55 Fuente: A.T.D.R. Tacna - 2005

b) Cultivos y Tipos de Sistema de Riego Utilizados La superficie sembrada y los sistemas de riego que actualmente se utilizan en la Comisin de Regantes Bajo Caplina se aprecian en el Cuadro N 2.5; siendo el cultivo ms representativo la alfalfa con un rea total sembrada de 178.95 has. y un porcentaje de 18.75 % del rea total. La superficie irrigada de la CC. RR. Bajo Caplina est constituida por 954.24 Has. de la cuales son irrigadas por gravedad 906.86 (95.03 %) y 47.38 Has. con riego por goteo (4.97 %). En el Cuadro N 03-Anexo A, se muestran los 10 principales cultivos del rea afectada por el problema los, que suman una extensin total de 748.47 has, destacando el cultivo de la alfalfa con 178.95 has. con un porcentaje de 23.91% del total. As mismo, en el Anexo B se aprecia el Grfico N 07, en el que se representa mediante un diagrama de barras el rea sembrada de los 10 principales cultivos. Es importante resaltar que la vid tiene un rea significativa ocupando el quinto lugar con 61.30 has. lo cual significa que existe la posibilidad de expansin de este cultivo cuya rentabilidad garantizar una mejora econmica de los agricultores.

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CUADRO N 2.5 AREA SEMBRADA POR SISTEMAS DE RIEGO EN LA ZONA AFECTADA POR EL PROBLEMA

SIN PROYECTO
CULTIVOS ALFALFA PAPA MAIZ AMILACEO OLIVO MAIZ CHOCLO AJI TOMATE HABA Y ARVEJA ZAPALLO HORTALIZAS VID OTROS CULTIVOS TOTAL POR CAMPAA (Ha)* AREA BAJO RIEGO (Ha) Intensidad de Uso de la Tierra AREA Has. % 178,95 18,75 162,02 16,98 133,53 13,99 104,60 10,96 49,39 5,18 18,97 1,99 19,37 2,03 61,65 6,46 21,50 2,25 66,58 6,98 61,30 6,42 76,38 8,00 954,24 1.129,25 0,85 SISTEMA DE RIEGO (ha) GRAVEDAD PRESURIZADO 178,95 0,00 162,02 0,00 133,53 0,00 104,60 0,00 49,39 0,00 18,97 0,00 19,37 0,00 61,65 0,00 21,50 0,00 66,58 0,00 32,50 28,80 57,80 18,58 TIPO DE CULTIVO SEMIPERMANENTE TRANSITORIO TRANSITORIO PERMANENTE TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO PERMANENTE TRANSITORIO

(*) Con decla racion deintencin de sie bra m


Fuente: ATDR-Tacna

c) Extensin de los Predios Agrcolas La extensin de las Parcelas de la CC. RR. Bajo Caplina que cuentan con ttulo de propiedad se detalla en el Cuadro N 2.6.
CUADRO N 2.6 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA CC. RR. BAJO CAPLINA Unidades Agrcolas Extensin Estratos Nmero Porcentaje Hectreas Porcentaje (ha) Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total Parcial
0.01 0.99 1.00 2.99 3.00 5.99 6.00 8.99 9.00 a ms 566 289 130 33 17

Rangos Pequea Propiedad Mediana propiedad Gran propiedad


TOTAL

Superficie Promedio (Ha)


4.88 18.33 41.91 73.54 135.00 1.70

985
33 17 1,035

54.7 27.9 12.6 3.2 1.6 100.00

95.2 3.2 1.6 100.00

267.04 511.84 526.47 234.48 221.74

1305.34 234.48 221.74 1,761.56

15.2 29.1 29.9 13.3 12.6 100.00

74.1 13.3 12.6 100.00

d) Rendimientos Obtenidos en el rea de Influencia del Proyecto Analizando el Cuadro N 2.7 se aprecian los rendimientos obtenidos por cultivo bajo el sistema de riego por gravedad y presurizado en el rea de influencia del Proyecto, notndose claramente que los primeros son inferiores en un 70% respecto a los rendimientos obtenidos bajo el sistema de riego presurizado.

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CUADRO N 2.7 COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS POR SISTEMA DE RIEGO EN EL VALLE DE TACNA CULTIVOS Vid Olivo Pera Otros frutales Organo Aj Pprika Cebolla Maz Amilceo Papa Haba- Arveja Tomate hortalizas Zapallo Camote M.Amarillo D Maiz Choclo Sanda- meln Alfalfa Maz Chala Rendimiento bajo sistema de Riego Por Gravedad (Kg/Ha) 8,000.00 8,000.00 7,689.00 6,659.00 2,739.00 6,650.00 29,300.00 3,477.60 18,000.00 5,900.00 12,000.00 8,000.00 26,000.00 12,000.00 3,867.00 15,000.00 13,760.00 30,000.00 44,538.00 Rendimiento bajo sistema de riego por Goteo (Kg/Ha) 14,320.00 10,140.00

14,470.00

Fuente: Anuarios Estadsticos Agrarios Regional 1999-2003. MINAG-DIRAT

En el Cuadro anterior se muestran los bajos rendimientos agrcolas obtenidos en el rea de influencia del Perfil de Proyecto, que tiene como una de las causas fundamentales, la baja eficiencia de riego, que se manifiesta por la baja eficiencia de conduccin, debido a que la infraestructura de riego (bocatomas, tomas, canales principales y laterales) se encuentran deteriorados y/o sin revestimiento, provocando perdidas por filtraciones. De igual manera la baja eficiencia de aplicacin del riego en parcela se evidencia por la insuficiente implementacin del sistema de riego presurizado, que solamente existe en 47.38 has de la 954.24 has que actualmente se irrigan. Por otro lado, el nivel tecnolgico existente en la Comisin de Regantes Bajo Caplina no es el mas adecuado, debido principalmente a la prctica de tcnicas tradicionales de riego adquiridas por los productores agrarios de la zona y su resistencia al cambio de las mismas, coadyuvado por la insuficiente capacitacin y asistencia tcnica por parte de las instituciones como el Ministerio de Agricultura, PSI, PERAT, SENASA, entre otras.

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2.5.3. Actividad Pecuaria La poblacin pecuaria predominante a nivel de la zona de estudio son: vacuno, ovino, porcino y aves menores, siendo el total de la poblacin de 5,515 animales, donde el ganado ovino, porcino y las aves menores son los mas representativos (Cuadro N 2.8). Sin embargo, segn manifiestan los agricultores la actividad pecuaria esta venida a menos, debido a que los volmenes de agua se han ido reduciendo cada ao, hecho que limita la crianza de ganado
CUADRO N 2.8 POBLACIN PECUARIA SEGN ESPECIE - PROVINCIA DE TACNA 2003 Poblacin Pecuaria Especie Total Tacna 11,050.0 11,526.0 821,250.0 23,090.0 875,566.0 Provincial Comisin de Bajo Caplina 1,219.0 855.0 2,522.0 919.0 5,515.0 Regantes

Ovino Vacuno Aves Porcino TOTAL

Fuente: Direccin Regional de Agricultura Tacna Anuario Estadstico Agrario Regional DIA-2003

Como se aprecia en el cuadro N 2.8 la actividad pecuaria no es representativa en la zona de influencia, significando el 0.63 % del total de la poblacin pecuaria provincial, debido a que el proceso productivo se cie a un arraigado sistema tradicional de manejo y en gran medida a la descapitalizacin del sector y del agricultor, la misma que impide la tecnificacin y modernizacin de este sector. 2.6. Recursos existentes 2.6.1. Recurso Suelo La cuenca Caplina tiene forma de un cuerpo alargado, estrechndose a medida que el ro se acerca al Ocano Pacfico. Sus dimensiones promedio son 118 Km., de largo y 25 de ancho; los lados que siguen su sentido longitudinal corresponden a una lnea de cumbres descendentes que la separan de las cuencas del ro Sama por el Norte y la Quebrada de Escritos por el Sur. Sus lados menores, limitan por el Este con la cuenca del ro Uchusuma, y al Oeste con el Ocano Pacfico. 29
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Series Edafolgicas Serie Pachia Rene aproximadamente 381 Hs ubicadas en la llanura de abanicos aluviales con un relieve topogrfico plano ligeramente eriado (0-7%). Son suelos neutros, moderadamente alcalinos y de textura media a moderadamente gruesa, presentan grava angular y rectangular en el perfil y en la superficie estando la mayor cantidad de grava debajo de la seccin de control. Son suelos de buen drenaje y requerimientos hdricos moderados, uso actual: maz Serie Calientes Comprende una superficie total aproximada de 165 Hs. ubicadas en terrazas altas no inundables, bajo un relieve topogrfico ligeramente inclinado o muy inclinado (2-12%). Presentan grava y piedra con ngulos en la superficie (10 20%) de 20 40 cm. bajo condiciones normales son suelos que presentan una reaccin ligeramente alcalina a moderadamente alcalina son de buen drenaje y una salinidad ligera. Sus requerimientos hdricos son medio uso actual: maz, frutales. Serie Calana Rene aproximadamente 286 Hs. ubicadas en terrazas medias o bajas, bajo el relieve topogrfico plano a casi el nivel (0-2%) son suelos profundos de textura media o moderadamente gruesa, son ligeramente cidos y de salinidad baja a ligera y buena productividad, uso actual: maz, frutales. Serie Cerro Blanco Integra alrededor de 362 Hs de suelo ubicados en la llanura del valle de Caplina con un relieve topogrfico de casi a nivel. Son suelos modestamente profundos con grava y 10-20% de piedra redondeada. La superficie es de textura moderadamente gruesa. Son de reaccin ligeramente alcalina, no presenta problemas de mal drenaje y manifiesta salinidad moderada. Serie Tacna Comprende aproximadamente 2024 Hs, distribuidas en la llanura aluvial del valle de Tacna, bajo un relieve topogrfico plano casi nivel (0-2%), son suelos de reaccin neutra aligeradamente 30
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alcalina de textura media, de buena productividad, siendo su uso actual: Frutales. 2.6.2. Recurso Hdrico El recurso hdrico tiene sus nacientes sobre los 5 483 m.s.n.m. en las estribaciones de la cordillera del Barroso y el trasvase de las nacientes del ro Sama a travs de los canales Barroso Chico y Grande que desemboca en la quebrada de Ancoma que es el cauce natural del ro Caplina. El cauce principal del ro Caplina, se desplaza predominantemente en direccin Noreste Suroeste hasta su desembocadura en el Ocano Pacfico. El ro, recibe su nombre en la localidad de Umamacata, donde la Quebrada Piscullane entrega sus aguas. As mismo, a lo largo de su recorrido, recibe el aporte de varias quebradas, entre el mas importante la Quebrada Cotaane que tiene sus nacientes en la cordillera El Barroso y la Quebrada Palca que entrega sus aguas al ro Caplina cerca a la localidad de Miculla. El cauce natural del ro Caplina, atraviesa la ciudad de Tacna y conforma la Quebrada Caramolle antes de su desembocadura en el Ocano Pacfico. El recorrido del ro Caplina desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar es de 118 Km, hacindose notar que muy raras veces llega al mar por ser sus descargas mnimas en la mayor parte del ao y sus aguas son utilizadas tanto para uso agrcola y poblacional. La cuenca del ro Caplina, tiene una superficie total de 3 062 km2, de los cuales solamente el 15%, es decir, 448 km2, corresponden a la cuenca humbrfera o hmeda que se encuentra localizada por encima de los 2 500 m.s.n.m. La cuenca limita por el Norte con la cuenca del ro Sama, por el Sur con Chile, por el Este con la Cordillera del Barroso y por el Oeste con el Ocano Pacfico. El Ro Caplina abastece del recurso hdrico con fines agrcolas a la Comisin de Regantes Bajo Caplina y para uso poblacional a la ciudad de Tacna. La disponibilidad para el sistema Caplina se ha determinado en 11.28 MMC al ao, de los cuales se estima que 0,096m/s (3,09MMC) son para uso poblacional. 31
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Esta disponibilidad se ha obtenido tomando en cuenta las descargas promedios mnimas mensuales de un registro histrico de 44 aos, en la estacin hidrolgica de la Bocatoma Calientes (Tabla N 03Anexo C). Es importante indicar, que la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Tacna, mediante Resolucin Administrativa N 023-200GRT/DRA.T/ATDR.T (ver Anexo F), fija la tarifa por uso de agua con fines de riego considerando un volumen de agua (oferta) de 12.40 MMC. Calidad del Agua del Ro Caplina En la cuenca Caplina se ha considerado como punto de monitoreo de calidad de agua la Bocatoma Calientes. Con respecto a la calidad del agua, en la cuenca del Caplina existen 2 familias qumicas bastante notorias, SO4Ca (75%) y SO4Na (25%). Las aguas que discurren por el sistema Caplina, en general poseen buenas caractersticas qumicas para cursos de aguas naturales, ya que sus concentraciones de sales en promedio se encuentran clasificadas en el rango de Buenas (50%), Aceptable (25%), Mediocre (25%), clasificndolas en trminos de potabilidad como aguas que requieren tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulacin, sedimentacin filtracin y cloracin. De acuerdo a los niveles de presencia del boro, en los sectores agrcolas del ro Caplina se debe hacer una seleccin de cultivos que sean tolerantes, con la finalidad de mejorar la productividad de la zona. Uso poblacional En trminos generales, las aguas que discurren pueden ser clasificadas como aguas de abastecimiento domstico, con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulacin, sedimentacin, filtracin y cloracin. Uso Agrcola El agua del ro Caplina es de moderada calidad para el riego y se agrupa en el rango C3S1, (alta salinidad y bajo sodio). El buen drenaje de los suelos de la zona, permiten el uso de las aguas de este rango; adems de la necesidad de un buen manejo del suelo. 32
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La sal imperante en las aguas del ro Caplina es el sulfato de calcio; el Ph vara entre 2.9 y 5.1, lo que indica que el agua tiene reaccin cida. 2.6.3. Infraestructura de Riego Existente a) Descripcin del Sistema Hidrulico de la C.R. Bajo Caplina El Sistema Hidrulico Caplina abastece la demanda hdrica de la Comisin de Regantes Bajo Caplina. Est conformado actualmente por la siguiente infraestructura: Bocatoma Challata Conformada por la bocatoma rstica Challata y el canal que lleva el mismo nombre. Situada a 1450 m.s.n.m. en la margen izquierda del ro Caplina en la localidad de Challata a 5.00 km aguas arriba de la bocatoma Calientes. El agua captada es conducida a travs de un canal de derivacin construido en mampostera, con capacidad mxima de diseo de 1.50 m3 /s y con una longitud de 5.25 km hasta su entrega a la bocatoma de Calientes .Esta captacin abastece de agua para uso agrcola a los predios comprendidos entre ambas bocatomas. Su estado de conservacin se puede considerar como deficiente. Bocatoma Calientes Esta obra es de tipo mixta (barraje rstico y obras de captacin fija), Capta las aguas del ro Caplina por la margen izquierda de la cuenca. Actualmente se le encauza con material propio de ro, mediante la construccin de un barraje rustico en forma transversal al cauce y con una longitud aproximada de 25 metros. Esta Obra fue inaugurada en 1,958; sirve como inicio del canal Caplina; por lo que se le considera como punto de referencia la dems infraestructura hidrulica y tiene por Progresiva 0 + 000. Esta Bocatoma cuenta con las estructuras que se detalla a continuacin: - Barraje. - Muro de Encauzamiento - Ventanas de Captacin - Desrripiador. - Canal Desrripiador. - Naves Sedimentadoras. 33
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El sistema de conduccin est interconectado, ya que el Canal Challata desemboca sus aguas al canal Caplina a la altura de la Bocatoma Calientes, slo en poca de estiaje. Grupos de Riego De acuerdo al sistema de distribucin de agua y zonas de riego la CC. RR. Bajo Caplina est conformada por los Grupos I, II, III y IV. Primer Grupo de Riego, (Grupo I) Abarca el rea comprendida desde la Compuerta N 1, ubicada en la progresiva Km. 0+246 aguas abajo de la bocatoma rstica Challata hasta la Toma Lateral del Canal de Primer Orden denominado: Rejilla A, ubicada en la progresiva Km 9+474 del canal de Derivacin Caplina, en este primer grupo se distribuye el agua a los diferentes predios por una serie de canales laterales de primer, segundo, tercer orden y cuarto orden, los cuales presentan diferentes caractersticas geomtricas y estado de conservacin. El rea total en este Grupo es de 579.35 has y el rea neta bajo riego es 371.87 has, se tiene 292 de predios y 206 usuarios. Segundo Grupo de Riego (Grupo II). Abarca el rea comprendida entre las Tomas Laterales de los canales de Primer Orden Rejilla B ubicada en la progresiva Km. 10+090 y Capanique (progresiva Km. 19+904) del canal de Derivacin Caplina. El rea total en este Grupo es de 454.69 has y el rea neta bajo riego es 307.85 has, se tiene 315 de predios y 266 usuarios. Tercer Grupo de Riego (Grupo III). Abarca el rea comprendida entre la Toma Lateral del canal de Primer Orden Tonchaca ubicada en la progresiva Km. 20 +288 y la Toma Directa Morris (ubicada en la progresiva Km. 25+796) del canal de Derivacin Caplina respectivamente. El rea total en este Grupo es de 317.01 has y el rea neta bajo riego es 174.95 has, se tiene 322 de predios y 298 usuarios.

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Cuarto Grupo de Riego (Grupo IV). Tambin conocido como Para Grande, abarca el rea comprendida entre la Toma del canal de Primer Orden Villanueva ubicada en la progresiva Km. 26+026 y la Toma Directa de Julio Choque, ubicada en la progresiva Km. 32+602, del canal de Derivacin Caplina.

Asimismo, indicaremos que en los tres Primeros Grupos, el riego se realiza de manera simultnea, dividindose el caudal que queda; despus de haberse considerado el uso poblacional y la prdida por conduccin, estimada en un 10% aproximadamente, en tres partes proporcionales y es entregado a cada lateral de estos y, una vez concluido el turno de riego, todo el volumen de agua se conduce al sector de Para Grande. El caudal que se distribuye en los Tres primeros Grupos de riego, es entregado a un slo lateral en cada uno de los grupos mencionados, cada 6.5 das, por un tiempo que es proporcional a su rea inscrita en el Padrn de Usuarios. La modalidad de reparto en cada uno de estos grupos de riego, es entregar a los predios el agua que les corresponde de cabeza a cola, comenzando por la primera toma y siguiendo el orden de ubicacin aguas abajo hasta la ltima, para luego volver a comenzar el turno de riego; existiendo algunos laterales en los cuales se realiza de cola a cabecera, siendo estos los siguientes: La Banda, La Bandita, Cural y Seminario. En funcin del rea inscrita en el Padrn de Usuarios, se ha calculado que el tiempo de riego, en cada uno de estos grupos es de 20 minutos por hectrea. Asimismo, se debe de indicar que una vez concluido los 6.5 das de riego en los Tres primeros Grupos; se deriva todo el caudal para que riegue el Cuarto Grupo o tambin denominado Para Grande, en este sector el agua permanece un da, con lo que la frecuencia de riego en toda la Comisin de Regantes de Bajo Caplina es de 7.5 das. Canal Principal Challata: Tiene 5.65 Km. de longitud, es revestido de concreto, con capacidad de conduccin de 1.00 m3/s, para atender 45.60 has bajo riego. Desemboca sus aguas a la Bocatoma Calientes. 35

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Los caudales de operacin varan de 0.600 m3/s a 0.300 m3/s en avenida y estiaje respectivamente. Abastece con 150 l/s para uso poblacional mediante una toma directa a la altura del lateral Tocuco II.

Canal Principal Caplina: Tiene 32.60 Km. de longitud, es revestido con mampostera de piedra, con capacidad de conduccin de 1.50 m3/s y para atender 954.24 has bajo riego. 3 3 Los caudales de operacin varan de 0.600 m /s a 0.300 m /s en avenida y estiaje respectivamente. En su trayecto abastece con 140 l/s para uso poblacional mediante cinco tomas directas y son las siguientes: Cuartel Miculla con un Q = 0.020 m3/s Planta de Pacha con un Q = 0.010 m3/s Reservorio Calana con un Q = 0.010 m3/s EPS Pocollay con un Q = 0.050 m3/s EPS Alto Lima con un Q = 0.050 m3/s En la zona de riego del Grupo III, se concentra la mayor densidad poblacional de la ciudad de Tacna. Los laterales cubren una longitud total de 76.67 Km. de los cuales 27.10 Km. revestido con concreto y 49.57 Km. sin revestir.

El Canal Principal, desde su construccin en 1958, ha tenido varias rehabilitaciones debido a la erosin hdrica, cumplimiento del perodo de vida til, fenmenos naturales (sismos), lo que ha ocasionado modificaciones en sus caractersticas hidrulicas y geomtricas. 2.6.4. Junta de Usuarios del Valle de Tacna. Los agricultores del rea que contempla el perfil se encuentran organizados en la Comisin de Regantes Bajo Caplina, que a su vez pertenecen a la Junta de Usuarios del valle de Tacna. La Junta de Usuarios del Valle de Tacna, fue reconocida mediante Resolucin Administrativa N 060-93-DISRAG.T/ATDR.T, del 14 de Septiembre de 1993, expedida por el Administrador Tcnico del Distrito de Riego. Tiene Personera Jurdica y se encuentra inscrita en los Registros Pblicos en la ficha 1295, desde el 03 de Enero de 1995. 36
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Es una institucin que tiene existencia legal y personera jurdica de derecho privado con garantas y limitaciones que establece la Ley General de Aguas y sus Reglamentos, representa a todos los usuarios del valle de Tacna; es un organismo de segundo nivel que est conformada sobre la base de cinco Comisiones de Regantes como son: Comisin de Regantes Alto Caplina Comisin de Regantes Bajo Caplina (rea de Influencia del PIP). Comisin de Regantes Uchusuma Comisin de Regantes Magollo y Comisin de Regantes Copare

Comisin de Regantes Bajo Caplina Los agricultores del rea que contempla el perfil se encuentran organizados en 04 grupos de riego los mismos que integran la Comisin de Regantes Bajo Caplina. La Comisin de Regantes bajo Caplina, fue reconocida mediante Resolucin Administrativa N 032, del 21 de Agosto de 1974, expedida por el Administrador Tcnico del Distrito de Riego. Tiene Personera Jurdica y se encuentra inscrita en los Registros Pblicos en la ficha registral 1042 del 03 de Marzo de 1993. Es una institucin que tiene existencia legal y personera jurdica de derecho privado con garantas y limitaciones que establece la Ley General de Aguas y sus Reglamentos, representa a todos los usuarios de la Comisin de Regantes Bajo Caplina; es un organismo de segundo nivel y que su Junta Directiva fue reconocida mediante Resolucin Administrativa N 243-2003-DRA.T/ATDR.T (ver Anexo F), 2.7. Capacitacin El 80% de los agricultores de la Comisin de Regantes Bajo Caplina manifiestan que no reciben una adecuada capacitacin en desarrollo agrcola, uso ptimo del agua de riego, y agro exportacin, mientras que un 20%, se capacitan sobre mejoramiento de los cultivos y sanidad vegetal agropecuaria a travs de las casas proveedoras de insumos. La mayora de los agricultores, expresa que rara vez reciben capacitacin o adiestramiento por parte del gobierno o entidades dedicadas a las actividades de extensin agrcola. 37
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Identificacin del Proyecto y Alternativas de Solucin. Definicin del Problema Definicin del Proyecto Definicin de Medios y Fines Elaboracin de rbol de Medios y Fines Formacin de Alternativas Posibilidades y Limitaciones para Implementar las Soluciones del Problema. 3.1. Definicin del Problema Para identificar el problema principal se han efectuado visitas a la zona, a fin de conocer in situ las dificultades que presenta la poblacin (Beneficiarios). Se ha sostenido entrevistas con las autoridades Municipales, Junta de Usuarios, Comisin de Regantes del Valle, con el fin de lograr identificar sus principales problemas que influyen en el desarrollo del mismo. Las visitas consistieron en conversatorios - Talleres con usuarios y beneficiarios de las Comisin de Regantes Bajo Caplina, con los cuales se ha identificado como problema principal Bajos Rendimientos Agrcolas en la Comisin de Regantes del Bajo Caplina. 3.1.1. Caracterstica del Problema Se considera que un determinado valle tiene Bajos Rendimientos cuando los kilogramos o toneladas mtricas obtenidos por hectreas estn por debajo del promedio de la regin o pas. Para cuantificar y medir el indicador de este problema, se recurri a informacin existente en el Ministerio de Agricultura, la misma que es resumida en el Cuadro N 3.1.

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CUADRO N 3.1. COMPARACIN DE RENDIMIENTOS POR AMBITOS EN EL VALLE DE TACNA

Cultivos

Rendimiento Local (Kg/Ha)

Rendimiento Promedio Regional (Kg/Ha)

Vid Olivo Pera Otros frutales Aj Pprika Ajo Cebolla Maz Amilceo Papa Haba- Arveja Tomate Otras hortalizas Zapallo Camote Maz Amarillo Duro Maiz Choclo Sanda- Meln Alfalfa Maz Chala

8,000.00 8,000.00 7,689.00 6,659.00 6,650.00 7,714.00 29,300.00 3,477.60 18,000.00 5,900.00 12,000.00 8,000.00 26,000.00 12,000.00 3,867.00 15,000.00 13,760.00 30,000.00 44,538.00

10,810.00 7,600.00 7,240.00 6,541.00 6,511.00 8,600.00 37,506.00 2,378.00 17,087.00 5,948.00 25,941.00 9,055.00 25,665.00 11,968.00 3,569.00 8,165.00 19,959.00 41,353.00

Fuente: Anuarios Estadsticos Agrarios Regional 1999-2003. MINAG-DIRAT Oficina de Informacin Agraria- Tacna

Lo anteriormente descrito amerita la necesidad de implementar sistemas de riego presurizado en sectores localizados de la Comisin de Regantes Bajo Caplina, a fin de que se satisfaga la demanda hdrica de los cultivos elevando la produccin y rendimientos, lo que conllevar a una mejora de los niveles de ingresos y por ende la calidad de vida de los agricultores. 3.1.2. Objetivo del Proyecto El objetivo central del Perfil de Proyecto Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina es lograr el Incremento en los Rendimientos Agrcolas en la Comisin de Regantes Bajo Caplina y con ello lograr el Desarrollo Socio Econmico del Valle de Caplina. 3.1.3. Delimitacin de la Zona Geogrfica y Afectada El rea de influencia del proyecto Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del Ro Caplina se encuentra ubicada en la Regin Tacna, en el denominado Valle de Tacna, comprende a la Comisin de Regantes Bajo Caplina, que se encuentran bajo la jurisdiccin de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Tacna y 39
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la Junta de Usuarios del Valle de Tacna encontrndose situado en la Costa Sur del Per entre las siguientes coordenadas: Latitud Sur : 17 27 - 18 20 Longitud Oeste : 69 37 - 70 34 Coord., UTM Norte : 8030.000 - 8002,805 Coord., UTM Este : 383,538 360,783 Variacin Altitudinal: 370.00 1,450 m.s.n.m. En el Plano N 01 que se adjunta en el Anexo E, se aprecia el mbito de la Comisin de Regantes Bajo Caplina. La evaluacin efectuada al rea afectada por el problema, nos muestra que la Comisin de Regantes Bajo Caplina esta constituida por cuatro grupos de riego denominados I, II, III y IV, abarcando un rea total de 1,784.32 ha. comprendidas en 1,057 predios pertenecientes a 892 usuarios. El rea bajo riego que se ha considerado para esta situacin, contempla slo el rea bajo riego de cada lateral propuesto donde se instalarn los reservorios, llegando a cubrir 245.48 ha. Esta informacin se detalla en el Cuadro N 04-Anexo A, as como en los Planos N 02, 03 y 04 del Anexo E. 3.1.4. rea Atendida por el Proyecto El rea que ser atendida por el Perfil de Proyecto Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdrico del ro Caplina asciende a 335.69 has. de las cuales se mejorarn 245.48 has consideradas como rea bajo riego en la situacin sin proyecto e incorporarn 90.21 has. como resultado del incremento de la eficiencia de riego con el sistema presurizado a implementar. Al realizarse el planteamiento del proyecto se ha tenido en consideracin lo siguiente: Se han contemplado slo tres grupos de riego (I, II y IV) debido a que el rea que abarca el grupo III, esta dentro de la zona urbana. De los tres grupos de riego considerados, se han tomado en cuenta 06 laterales. Los laterales considerados, son el resultado de un proceso de discriminacin de extensin de reas. Cada lateral beneficiar a la totalidad de su rea (rea total) de influencia. 40
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Los beneficiarios directos con el planteamiento de este proyecto son 87, propietarios de 110 predios que abarcan un rea total de 335.69 ha, consideradas tambin como rea bajo riego. En el Cuadro correspondiente. N 05-Anexo A, se detalla la informacin

En los Planos N 05, 06, 07, 08, 09 y 10 del Anexo E, se aprecia el rea bajo riego consideradas con proyecto. 3.1.5. Anlisis de Causas del Problema Dficit de agua para riego: La presencia de esta causa se debe principalmente a que existe prdida de grandes volmenes de agua por el sistema de riego que actualmente vienen utilizando (gravedad) y adems por el mal manejo en la administracin del recurso hdrico. Excesiva prdida de agua para riego: Debido a que practican el sistema de riego por gravedad y se suma a ello prdidas de aplicacin al cultivo. Insuficiente tecnificacin de riego: El 95% del rea total en el mbito de la Comisin de Regantes Bajo Caplina, no cuenta con sistemas de riego presurizados. Deficiente infraestructura de riego: La infraestructura con que se cuenta, no recibe el mantenimiento adecuado provocando su deterioro. Bajo Nivel tecnolgico en la Produccin agrcola: Esta referido al inadecuado manejo de los cultivos debido a la poca capacitacin que reciben los agricultores. Insuficiente capacitacin: Debido a la inexistencia de programas o proyectos que realicen extensin agraria, por parte de las instituciones pblicas involucradas con el agro.

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ARBOL DE CAUSAS BAJOS RENDIMIENTOS AGRCOLAS EN LA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

DFICIT DE AGUA DE RIEGO

BAJO NIVEL TECNOLGICO EN LA PRODUCCIN AGRCOLA

Excesiva prdida de agua para riego

Ineficiente Gestin del Agua para riego

Insuficiente Capacitacin

Insuficiente tecnificacin de riego

Ineficiente Organizacin de las Juntas de Usuarios y Comisin de Regantes

Deficiente infraestructur a de riego.

Inadecuada operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego existente

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3.1.6. Anlisis de Efectos del Problema Como efecto final, de los bajos rendimientos agrcolas, es el atraso socio econmico de los agricultores, como consecuencia de los bajos niveles de produccin, descapitalizacin del agricultor y bandono de la actividad agrcola. ARBOL DE EFECTOS

ATRASO SOCIOECONMICO DE LOS AGRICULTORES DE LA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

Limitado Uso de Tierras Agrcolas

Abandono de la Actividad Agrcola

Descapitalizacin de los agricultores Bajos niveles de ingresos del agricultor


Disminucin del grado de Integracin en los Mercados Nacionales e internacionales

Bajos niveles de produccin

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3.1.7. rbol de Causas y Efectos ATRASO SOCIOECONMICO DE LOS AGRICULTORES DE LA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

Limitado Uso de Tierras Agrcolas

Abandono de la Actividad Agrcola

Descapitalizacin de los agricultores Bajos niveles de ingresos del agricultor Disminucin del grado del Integracin en los Mercados Nacionales e Internacionales

Bajos niveles de produccin

BAJOS RENDIMIENTOS AGRCOLAS EN LA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

DFICIT DE AGUA PARA RIEGO

BAJO NIVEL TECNOLGICO EN LA PRODUCCIN AGRCOLA

Excesiva prdida de agua para riego

Ineficiente Gestin del Agua de riego Ineficiente Organizacin de las Juntas de Usuarios y Comisin de Regantes Inadecuada operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego existente

Insuficiente capacitacin

Insuficiente tecnificacin de riego

Deficiente infraestructur a de riego

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3.1.8. Importancia de la Causa Crtica La causa critica que determina los Bajos Rendimientos Agrcolas en la Comisin de Regantes Bajo Caplina, ha sido identificada como el Dficit de Agua Para Riego, ya que representa la causal con mayor incidencia en la zona debido a la Insuficiente disponibilidad del Recurso Hdrico, a consecuencia de la insuficiente tecnificacin del riego (predominancia del riego por gravedad) y la deficiente e insuficiente Infraestructura de riego existente. Esta realidad no permite irrigar en forma ptima el rea agrcola, coadyuvado por la prdida de agua debido a filtraciones (baja eficiencia de riego) llegando a cultivar solo el 70 % del rea irrigable en la zona. 3.2. Definicin del Proyecto Basados en el problema central previamente identificado, nuestro objetivo central o principal es:

Incremento en los Rendimientos Agrcolas en la Comisin de Regantes Bajo Caplina


Si el Problema Central o Principal identificado es: Bajos Rendimientos Agrcolas en la Comisin de Regantes Bajo Caplina Entonces nuestro Objetivo Central o Principal es: Incremento en el rendimiento Agrcola en la Comisin de Regantes Bajo Caplina

El Objetivo principal del Proyecto se encuentra enmarcado en la tarea funcional del Sector Hdrico, la misma que encontramos claramente reseada en la tarea del Proyecto Especial Tacna. 3.3. Definicin Medios y Fines Luego de la Identificacin del Objetivo central del Proyecto, desglosaremos bajo el esquema del marco lgico, los medios directos e indirectos que la hacen viable

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ARBOL DE MEDIOS

INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS AGRCOLAS EN LA CC. RR. BAJO CAPLINA

ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO

ADECUADO NIVEL TECNOLGICO EN LA PRODUCCIN AGRCOLA

Mnima prdida de agua para riego

Eficiente Gestin del Agua para riego

Adecuada Capacitacin en Produccin Agraria

Suficiente Tecnificacin de Riego

Eficiente Organizacin de las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes

Eficiente Infraestructura de riego

Adecuada Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego

De igual modo y asumiendo el cumplimiento del objetivo delineado, es posible tambin prever los fines y propsitos por cobertura.

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3.4. Elaboracin del rbol de Medios y Fines ARBOL DE MEDIOS Y FINES DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LOS AGRICULTORES DE LA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

Pleno uso del rea Agrcola

Reactivacin de la actividad agrcola

Capitalizacin de los agricultores


Incremento en el nivel de ingresos de los agricultores Integracin en los Mercados regionales y nacionales

Incremento en los niveles de produccin agrcola

INCREMENTOS EN LOS RENDIMIENTOS AGRCOLAS DE LA CC. RR. BAJO CAPLINA

ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO

ADECUADO NIVEL TECNOLGICO EN LA PRODUCCIN AGRCOLA

Mnima prdida de agua para riego

Eficiente Gestin del Agua para riego

Adecuada Capacitacin en Produccin Agraria

Suficiente Tecnificacin de Riego

Eficiente Organizacin de las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes

Eficiente Infraestructura de riego

Adecuada Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego

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3.5. Formacin de Alternativas Tras haber formulado los medios y fines del problema analizado, se plantea las acciones a desarrollarse: CUADRO N 3.2. PRESENTADO EN HOJA EXCEL (Formacin de Alternativas)

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CUADRO N 3.3 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA
SITUACIN OPTIMIZADA

ACTIVIDADES INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIN Rehabilitacin de 15.0 Km. del Canal principal Caplina en puntos crticos. 7.0 Km. en el grupo de riego I. 5.0 Km. en el grupo de riego II. 3.0 Km. en el grupo de riego IV Rehabilitacin de 16.0 Km. de canales laterales de Primer Orden en puntos crticos. 7.64 Km. en el grupo de riego I. 2.58 Km. en el grupo de riego II. 5.78 Km. en el grupo de riego IV Programa de capacitacin en: a) Uso adecuado del recurso hdrico a travs del sistema de riego por gravedad. b) Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego a rehabilitar. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Construccin de 06 reservorios revestidos con Geomembrana de 0.40 mm de espesor (HDPE): 01 en el grupo de riego I 03 en el grupo de riego II 02 en el grupo de riego IV Construccin de 06 Desarenadores: 01 en el grupo de riego I 03 en el grupo de riego II 02 en le grupo de riego IV.

ALTERNATIVA 1

INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN Instalacin de 7.7 Km. tuberas troncales de PVC 355 mm Con Sistema de Filtrado 1.40 Km. en el grupo de riego I 2.70 Km. en el grupo de riego II 3.60 Km. en le grupo de riego IV

Instalacin de 6.38 Km. tuberas sub troncales de PVC 63 a 160 mm 0.35 Km. en el grupo de riego I 3.95 Km. en el grupo de riego II 2.08 Km. en le grupo de riego IV PROGRAMA DE CAPACITACIN

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Implementacin de un programa de capacitacin en: Uso adecuado del recurso hdrico a travs del sistema de riego presurizado (2 cursos). Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego propuesta. (2 cursos). Cambio a una cdula de cultivo rentable (2 cursos). El futuro de la actividad agrcola en la regin (2 cursos). PROGRAMA DE SERVICIOS Gestin en el reforzamiento de las organizaciones agrarias.
ALTERNATIVA 2

INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIN Rehabilitacin de 11 tomas directas: 04 en el grupo de riego I 05 en el grupo de riego II 02 en el grupo de riego IV Mejoramiento de 11 Compuertas: 04 en el grupo de riego I 05 en el grupo de riego II 02 en el grupo de riego IV INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIN Rehabilitacin de 15.0 Km. de canal principal Caplina en puntos crticos: 7.0 Km. en el grupo de riego I. 5.0 Km. en el grupo de riego II 3.0 Km. en el grupo de riego IV Rehabilitacin de 16.0 Km. de canales laterales en puntos crticos. 7.64 Km. en el grupo de riego I. 2.58 Km. en el grupo de riego II 5.78 Km. en el grupo de riego IV

PROGRAMA DE CAPACITACIN Implementacin de un programa de capacitacin en: Uso adecuado del recurso hdrico a travs del sistema de riego presurizado (2 cursos). Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego propuesta. (2 cursos). Cambio a una cdula de cultivo rentable (2 cursos). El futuro de la actividad agrcola en la regin (2 cursos).

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3.5.1 Situacin Optimizada La situacin optimizada considera realizar acciones que permitan mejorar las condiciones actuales en el rea de influencia del presente Estudio, planteando incrementar la eficiencia de conduccin, mediante la rehabilitacin de la infraestructura de riego actual, optimizando el uso del agua en 03 de los 04 Grupos de Riego que conforman la CC. RR. Bajo Caplina. En el Cuadro N 06-Anexo A, figura el resumen del Presupuesto de Obras correspondiente a la Situacin Optimizada, el cual asciende a S/. 2929,459.16. En el Anexo D figuran los presupuestos de obra con sus respectivos anlisis de precios unitarios, referidos a la Situacin Optimizada de la CC. RR. Bajo Caplina. Se ha planteado la ejecucin de las siguientes actividades: 1. puntos crticos Se ha propuesto ejecutar la rehabilitacin del canal principal Caplina en una longitud de 15.0 Km., con mampostera de piedra en tramos crticos, con el objetivo de reducir las perdidas por conduccin debido a las filtraciones que ocurren en este canal. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la rehabilitacin proyectada en los tramos crticos es de carcter temporal, debido a que el problema de las prdidas por conduccin se presentar nuevamente, dado a que no se estara trabajando en la longitud total del indicado canal. 2. Rehabilitacin de 16.0 Km. de canales Laterales de Primer Orden, en puntos crticos. En esta actividad se considera la rehabilitacin de 16.0 Km. de canales laterales que actualmente se encuentran en mal estado de conservacin (tramos crticos) en los grupos de riego I, II y IV, que conforman la Comisin de Regantes Bajo Caplina. 51
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Rehabilitacin de 15.0 Km. del Canal Principal Caplina, en

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Esta obra permitir reducir la perdida de recurso hdrico por filtraciones logrando incrementar la eficiencia en la conduccin. No obstante, se debe tener en cuenta, que la rehabilitacin solamente ejecutada en los tramos crticos, es de carcter temporal, debido a que el problema de las prdidas por conduccin se presentar nuevamente al no considerar la longitud total de los canales, en vista que se encuentran actualmente a punto de colapsar debido a la falta de mantenimiento y a los aos de servicio prestados. 3. Implementacin de un Programa de Capacitacin Se contempla implementar un programa de capacitacin donde los productores de la Comisin de Regantes Bajo Caplina obtendrn conocimientos en la operacin y mantenimiento de la Infraestructura de Riego. Tambin sern capacitados en el uso eficiente del recurso hdrico por gravedad. Para ello se plantea desarrollar cursos referidos a lo siguiente temas: 5.1.2. Importancia del mantenimiento preventivo de infraestructura de riego (4 cursos). Optimizacin del uso del Recurso Hdrico por gravedad (8 cursos). Alternativa N 01

La alternativa N 01, plantea la ejecucin de obras en infraestructura de almacenamiento y distribucin mediante la construccin de reservorios y tendido de tubera de primer y segundo orden, respectivamente, hasta cabecera de parcela, con la finalidad de aprovechar eficientemente el recurso hdrico superficial almacenado, disminuyendo las prdidas de conduccin. El rea total beneficiada con el proyecto ser de 335.69 has. de las cuales se contempla mejorar 245.48 has. incorporando a su vez 90.21 has. que actualmente no son aprovechadas. Con el planteamiento de esta alternativa se incentiva al agricultor para que a futuro implemente el sistema de riego presurizado a nivel de parcela. En los planos N 05, N 06, N 07, N 08, N 09 y N 10 del Anexo B, se observan los esquemas hidrulicos propuestos en la Alternativa N 01, para los Grupos de Riego I, II y IV, respectivamente, de la CC. RR. Bajo Caplina. 52
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En el Cuadro N 07-Anexo A, figura el resumen del Presupuesto de Obras correspondiente a la Alternativa N 01, el cual asciende a S/. 3577,069.34 En esta alternativa se proponen las siguientes actividades: 1. Infraestructura de Almacenamiento Construccin de 06 Reservorios La implementacin del sistema de riego presurizado implica la construccin de obras de almacenamiento del recurso hdrico previo a su distribucin a las parcelas de produccin. El dimensionamiento de estas estructuras se ha planteado teniendo en cuenta el tiempo y caudal proporcionado actualmente a cada uno de los laterales en estudio, la construccin de los 06 reservorios tienen capacidades de almacenamiento que varan entre 5,250 m3 y 17,600 m3, siendo las reas de influencia por lateral las que se indican en el Cuadro N 08-Anexo A. Los reservorios sern revestidos con cubiertas de geomembrana de polietileno de alta densidad (HPDE) de 0.40 mm de espesor, asentados en terreno natural excavado y compactado con arcilla. Los reservorios sern ubicados en zonas definidas con la suficiente altitud (altura de presiones) que permita el funcionamiento del sistema de riego presurizado (goteo). y estarn distribuidos tal como se indica en el Cuadro N 3.4. En el Grfico N 02 del Anexo B, se detallan las caractersticas geomtricas de los reservorios.

CUADRO N 3.4 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS POR GRUPOS DE RIEGO COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA Grupo de Riego I II IV N de Reservorio Volumen de Almacenamiento (m3)

1 1 1 1 2

8,250 6,750 5,250 9,000 17,600

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Cabe indicar que los reservorios estarn en la capacidad de abastecer, de acuerdo al volumen de almacenamiento, a aproximadamente entre 30 y 79 hectreas, con sistema de riego presurizado. En el Cuadro N 09-Anexo A, se indican las caractersticas geomtricas de los reservorios por lateral. El Presupuesto de Obra correspondiente a la construccin de los reservorios figura en el Anexo D Construccin de 06 Desarenadores Se plantea la construccin de 06 desarenadores con la finalidad de retener y evacuar los sedimentos (arenas) captados en las tomas directas, lo que permitir que el agua almacenada en los reservorios se encuentren libres de impurezas y sea utilizada en el riego a presin (goteo). Estos desarenadores se ubicarn aguas abajo de las tomas y antes de los reservorios, en los diferentes grupos de riego tal como se indica en el Cuadro N 3.5.
CUADRO N 3.5 CONSTRUCCION DE DESARENADORES POR GRUPOS DE RIEGO COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA Grupo de Riego N de Desarenador I II IV TOTAL 1 3 2 6

El Resumen del Presupuesto de la construccin de un (01) desarenador figura en el Anexo D. 2. Infraestructura de Conduccin - Distribucin. Instalacin de tuberas troncales. Se propone la instalacin de tuberas troncales de PVC clase 7.5 de 355 mm de , desde la salida de los reservorios hasta dominar el rea de la ltima parcela, garantizando el abastecimiento del recurso hdrico a la totalidad del rea considerada; la longitud total aproximada ser de 7.7 Km. 54
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La tubera troncal permitir generar la presin hidrulica necesaria al sistema. Esta tubera se iniciar en la torre de toma del reservorio. La tubera troncal recorrer la mxima pendiente, perpendicular a las curvas de nivel del terreno. Se ha considerado un sistema de filtrado para cada uno de los reservorios comunitarios, el que esta constituido por filtros automticos de serie larga con capacidades de filtrado de 35 a 180 m3/h; En el caso de los reservorios ubicados en el Grupo IV, estos estn constituidos por dos filtros en paralelo. Los Presupuestos de Obra correspondiente a la instalacin de tubera troncal de PVC por 1 Km. de longitud en los 03 Grupos de Riego considerados de la CC. RR. Bajo Caplina se observan en el Anexo D. Instalacin de Tuberas Sub-Troncales Las tuberas sub-troncales de PVC clase 5 63 a 160 mm, se iniciarn a partir de la tubera troncal dependiendo de la ubicacin de las parcelas beneficiadas, llegando hasta la cabecera; siendo la longitud total aproximada de 6.38 Km. A partir de la toma, el usuario implementar el sistema de riego presurizado constituido por cabezales de riego, filtros de grava, filtros de anillos, de mallas, tubera troncal interna, tubera secundaria, hidrantes, mangueras y goteros. El Presupuesto de Obra correspondiente a la instalacin de tubera subtroncal de PVC por 1 Km. de longitud figura en el Anexo D. 3. Programa de Capacitacin Implementacin de un programa de capacitacin Se contempla la implementacin de un programa de capacitacin donde los productores de los Grupos de Riego I, II y IV de la Comisin de Regantes Bajo Caplina obtendrn conocimientos en la operacin que se debe dar a la Infraestructura de Riego, as como el mantenimiento de la misma, acompaado de un plan de capacitacin en el cambio de cedula de cultivo, y la agro exportacin, y el manejo ptimo del recurso hdrico mediante el sistema de riego presurizado que 55
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permitir mejorar los niveles de rendimientos y de rentabilidad, para ello se plantea cursos referidos a lo siguiente temas: Uso Adecuado del recurso hdrico a travs del sistema de riego presurizado (8 cursos). Operacin y Mantenimiento de infraestructura de riego propuesta (4 cursos). Cambio a una cdula de cultivo rentable (8 cursos).

3.5.3 Alternativa N 02 La alternativa N 02 plantea la rehabilitacin de infraestructura de captacin (tomas directas), conduccin (canales) y regulacin (compuertas), con la finalidad de aprovechar eficientemente el recurso hdrico superficial desde las tomas directas hasta la cabecera de las parcelas, disminuyendo las prdidas de conduccin. En el Cuadro N 10-Anexo A, figura el Resumen del Presupuesto de Obras correspondiente a la Alternativa N 02, el cual asciende a S/. 2254,085.44 En esta alternativa se proponen las siguientes actividades: 1. Infraestructura de Captacin

Rehabilitacin de 06 Tomas Directas Se ha planteado efectuar la rehabilitacin de 06 tomas existentes a lo largo del Canal Principal Caplina, que actualmente se encuentran deterioradas, con la finalidad de mejorar la captacin de los volmenes de agua para riego y dotar adecuadamente de este recurso a las parcelas beneficiadas. Esta obra constar de las siguientes actividades: Demolicin de la infraestructura deteriorada. Restitucin de la mampostera de piedra y obras de concreto. Construccin e instalacin de compuertas metlicas con mecanismo de izaje.

El nmero de tomas directas a rehabilitar se distribuyen por Grupos de Riego, tal como se indica en el Cuadro N 3.6.

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CUADRO N 3.6 TOMAS DIRECTAS A REHABILITAR POR GRUPOS DE RIEGO CC. RR. BAJO CAPLINA

Grupo de Riego I II IV TOTAL

Total 1 3 2 06

El Presupuesto de Obra de rehabilitacin de tomas directas en la CC. RR. Bajo Caplina se adjunta en el Anexo D. Mejoramiento de 06 Compuertas Se ha propuesto efectuar el mejoramiento de 06 compuertas de captacin directa existentes a lo largo del Canal Principal Caplina, que actualmente se encuentran deterioradas, con la finalidad de contar con estas compuertas (tipo tarjeta en su mayora) en ptimo estado de operatividad, teniendo en cuenta que las referidas tomas captarn en forma eficiente el recurso hdrico para conducirlo tanto a los canales laterales para irrigar las parcelas mediante el riego por gravedad. El nmero de compuertas de captacin directa a mejorar se distribuyen por Grupos de Riego, aprecindose en el Cuadro N 3.7.
CUADRO N 3.7 COMPUERTAS A MEJORAR POR GRUPOS DE RIEGO CC. RR. BAJO CAPLINA

Grupo de Riego I II IV TOTAL

Compuertas a Mejorar 1 3 2 06

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2.

Infraestructura de Conduccin

Rehabilitacin de 12.0 Km. del Canal Principal Caplina, en puntos crticos Se ha propuesto ejecutar la rehabilitacin del canal principal Caplina en una longitud de 12.0 Km., con mampostera de piedra en tramos crticos, con el objetivo de reducir las perdidas por conduccin debido a las filtraciones que ocurren en este canal. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la rehabilitacin proyectada en los tramos crticos es de carcter temporal, debido a que el problema de las prdidas por conduccin se presentar nuevamente, dado a que no se estara trabajando en la longitud total del indicado canal. La distribucin de la rehabilitacin del canal principal se muestra en el cuadro N 3.8.
CUADRO N 3.8 REHABILITACIN DE CANAL PRINCIPAL POR GRUPOS DE RIEGO CC. RR. BAJO CAPLINA Tramos a Rehabilitar (Km) 2 6 4 12

Grupo de Riego I II IV TOTAL

Rehabilitacin de 10.0 Km. de canales Laterales de Primer Orden, en puntos crticos. En esta actividad se considera la rehabilitacin de 10.0 Km. de canales laterales que actualmente se encuentran en mal estado de conservacin (tramos crticos) en los grupos de riego I, II y IV, que conforman la Comisin de Regantes Bajo Caplina. Esta obra permitir reducir la perdida de recurso hdrico por filtraciones logrando incrementar la eficiencia en la conduccin. No obstante, se debe tener en cuenta, que la rehabilitacin solamente ejecutada en los tramos crticos, es de carcter temporal, debido a que el problema de las prdidas por conduccin se 58
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presentar nuevamente al no considerar la longitud total de los canales, en vista que se encuentran actualmente a punto de colapsar debido a la falta de mantenimiento y a los aos de servicio prestados. La distribucin de la rehabilitacin de los canales laterales se muestra en el cuadro N 3.9.
CUADRO N 3.9 REHABILITACIN DE CANALES LATERALES POR GRUPOS DE RIEGO CC. RR. BAJO CAPLINA Tramos a Rehabilitar (Km) 2 5 3 10

Grupo de Riego I II IV TOTAL

3.

Programa de Capacitacin

Implementacin de un programa de capacitacin Se contempla la implementacin de un programa de capacitacin donde los productores de los Grupos de Riego I, II y IV de la Comisin de Regantes Bajo Caplina obtendrn conocimientos en la operacin que se debe dar a la Infraestructura de Riego, as como el mantenimiento de la misma, acompaado de un plan de capacitacin en el cambio de cedula de cultivo, agro exportacin y el manejo ptimo del recurso hdrico mediante el sistema de riego presurizado que permitir mejorar los niveles de rendimientos y de rentabilidad, para ello se plantea cursos referente a lo siguiente temas: a) b) c) d) Uso Adecuado del recurso hdrico a travs del sistema de riego presurizado (2 cursos). Operacin y Mantenimiento de infraestructura de riego propuesta (2 cursos). Cambio a una cdula de cultivo rentable (2 cursos). El futuro de la actividad agrcola en la regin (2 cursos)

3.6. Posibilidades y Limitaciones para Implementar las Soluciones del Problema 3.6.1 Posibilidades Existe un marcado inters manifestado por parte de los agricultores de la Junta de Usuarios del Valle de Tacna, especficamente de la Comisin de Regantes Bajo Caplina en reemplazar el sistema de riego tradicional (canales de derivacin, canales laterales, tomas de 59
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captacin, etc), por un sistema de riego presurizado implementado con reservorios, tuberas principales y secundarias, que posibiliten el riego por goteo a nivel de parcela; puesto que la primera constituye una de las principales causas que genera y acrecienta la prdida del recurso hdrico. Los agricultores han identificado con claridad que su mayor problema es el dficit hdrico que no les permite cubrir las demandas de los cultivos actualmente instalados; por lo que una gran posibilidad que se presenta para cubrir este dficit es la implementacin de sistemas de riego presurizado a nivel de parcela, incrementando la produccin y rendimientos de los cultivos propuestos y por ende los niveles de ingresos de los agricultores. Todo sistema de riego presurizado a implementar conlleva un costo que va acorde con el rea a beneficiar y para ello se necesita financiamiento; actualmente el Gobierno Regional Tacna, ha firmado un convenio con IRRIMON, empresa dedicada a estudios e implementacin de sistemas de riego presurizado, la que de acuerdo al convenio, otorgar canales de financiamiento a los agricultores asociados. 3.6.2 Limitaciones Los bajos ingresos econmicos que actualmente perciben los productores, debido a los bajos rendimientos en la produccin podra limitar la adquisicin en forma oportuna del sistema de riego a nivel de parcela. Otras de las limitaciones que podran presentarse es en cuanto a los desembolsos oportunos que deber efectuarse a travs de la entidad ejecutora, para la ejecucin de la obra. 3.6.3 Intento de solucin anteriores Debido a la problemtica creciente de la escasez de agua superficial, al incremento de la demanda y a un manejo inadecuado del recurso hdrico, es que se han realizado diversas obras de construccin y rehabilitacin a travs de instituciones como el Ministerio de agricultura y el INADE-PET, entre estas obras tenemos: a) En el ao 2003 el Ministerio de Agricultura, a travs de Programa de encauzamiento de Ros y Proteccin Estructuras de Captacin (PERPEC), ejecut la construccin defensas ribereas (gaviones) en la bocatoma rstica su de de de 60

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Challata en una longitud de 160 ml. con el objetivo de proteger el canal Challata que en pocas de avenidas suele ocasionar daos en su estructura. b) En el ao 2001 el Ministerio de Agricultura, a travs de su Programa de encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin (PERPEC), ejecut la construccin de muros de concreto en la margen izquierda del ro Caplina con el objetivo de canalizar las aguas en forma eficiente hacia la bocatoma Calientes, posteriormente en ao 2003 el proyecto Especial Tacna como entidad de desarrollo encargada del afianzamiento hdrico de la Regin Tacna, ejecut la construccin de muro de concreto en la margen derecha a fin de evitar la inundacin en dicha margen y proteger la infraestructura de la bocatoma. c) En el ao 2003 el proyecto Especial Tacna como entidad de desarrollo encargada del afianzamiento hdrico de la Regin Tacna, ejecut la reconstruccin en puntos crticos del canal Challata, sumando un total de 646 ml. Comprendidos desde la progresiva 0 + 146 hasta la progresiva 5 + 083, como se detalla en cuadro N 3.10.
CUADRO N 3.10. RECONSTRUCCION CANAL CHALLATA

N Descripcin Unidad longitud canal (ml) 1.00 Reconstruccin de Taludes m2 264.00 2.00 Reconstruccin de Piso m2 382.00 3.00 Juntas ml Total canal 646.00

Metrado 631.55 528.50 365.19

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Formulacin del Proyecto Horizonte de planeamiento Anlisis de la Demanda y Oferta de agua para riego Costos Beneficios Plan de negocios. 4.1. Horizonte de Planeamiento Por las caractersticas de la infraestructura que se consideran en el presente proyecto se determina un horizonte de planeamiento y evaluacin de 10 aos. 4.2 Anlisis de la demanda y Oferta de agua 4.2.1. Cedula de cultivo La cedula de cultivo en la Situacin Sin Proyecto en la Comisin de Regantes Bajo Caplina se muestran en el cuadro N 4.1
CUADRO N 4.1 CULTIVOS POR SUPERFICIE SEMBRADA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA Cultivos Maz Amilceo Papa Maz choclo Alfalfa Haba y arvejas Vid Aj Zapallo Tomate Hortalizas Otros cultivos TOTAL Superficie (has) 133.53 162.02 49.39 178.95 61.65 61.30 18.97 21.50 19.37 66.58 76.38 954.24 % 13.99 16.98 5.18 18.75 6.46 6.42 1.99 2.25 2.03 6.98 8.00 100 Gravedad (has) 133.53 162.02 49.39 178.95 61.65 32.50 18.97 21.50 19.37 66.58 57.80 906.86 tecnificada (has) 0 0 0 0 0 28.80 0 0 0 0 18.58 47.38

Es importante indicar que de las 1,129.25 has. declaradas como reas bajo riego, slo 954.24 has. son realmente las sembradas. 62
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La cdula de cultivo en la Situacin Sin Proyecto en el rea atendida por el proyecto se muestra en el cuadro N 4.2 (Cuadro N 11-Anexo A).
CUADRO N 4.2 CULTIVOS POR SUPERFICIE SEMBRADA EN EL AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO SIN PROYECTO Cultivos Alfalfa Papa Maz amilceo Olivo Maz choclo Aj Tomate Haba y arbeja Zapallo Hortalizas Vid Otros cultivos TOTAL Superficie (has) 46,03 41,68 34,35 26,91 12,70 4,88 4,98 15,86 5,53 17,13 15,77 19,66 335.69 % 18,75 16,98 13,99 10,96 5,17 1,99 2,03 6,46 2,25 6,98 6,42 8,01 100 Gravedad (has) 46,03 41,68 34,35 26,91 12,70 4,88 4,98 15,86 5,53 17,13 15,77 19,66 335.69 0 presurizado (has) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La cedula de cultivo en la Situacin Con Proyecto en la Comisin de Regantes Bajo Caplina son las que se muestran en el cuadro 4.3 (Cuadro N 12-Anexo A).
CUADRO N 4.3 CEDULA DE CULTIVO EN LA SITUACIN CON PROYECTO COMISIN DE REGANTES BAJO CAPLINA

Cultivos Vid Aj Pprika Tomate TOTAL

Superficie (has) 335.69 98.50 59.50 698.91

% 100.00 0.00 0.00 100.00

Presurizado (has) 335.69 98.50 59.50 698.91

La cedula de cultivo en la Situacin Con Proyecto, ha sido tambin asignada por lateral beneficiado, cuya distribucin se puede observar en el Cuadro N 13-Anexo A. 63
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As mismo en el Cuadro N 14-Anexo A, se resume las reas de los cultivos propuestos por grupo de riego. 4.2.2. Anlisis de la demanda de agua en la situacin sin proyecto Demanda Agrcola Para el clculo de la demanda de agua agrcola en la situacin Sin Proyecto, se considera los siguientes parmetros: La Cedula de cultivo El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc de cada cultivo La evaporacin de la Estacin Jorge Basadre. Una eficiencia de riego del 40% (OPI Agricultura, 2003) para cultivos bajo sistema por gravedad. Una eficiencia de riego del 70% para cultivos bajo sistema de riego por aspersin, 90% para cultivos bajo sistema de riego por goteo. a) Demanda de Agua de los Cultivos en el rea afectada por el problema (CC. RR. Bajo Caplina). La demanda anual de agua para uso agrcola, en el mbito de la Comisin de Regantes Bajo Caplina, se ha determinado tomando en cuenta la cdula de cultivo actual, reas bajo riego (954.24 ha.), Kc de cada cultivo, evapotranspiracin, precipitacin, etc. determinndose un volumen anual de 13.61 MMC. En la Tabla N 01-Anexo C, se desarrolla el procedimiento de clculo para la determinacin de la demanda hdrica mensual por cultivo. As mismo en el Cuadro N 15-Anexo A, se presenta un resumen de la demanda de agua mensual del rea sin proyecto en el mbito de la Comisin de Regantes Bajo Caplina, observndose que el mayor requerimiento hdrico de los cultivos se presenta en el mes de Diciembre con 1.57 MMC. Que expresado en caudal, resulta 0.59 m3/seg. b) Demanda de Agua de los Cultivos en el rea atendida por el Proyecto Sin Proyecto. La demanda anual de agua para uso agrcola, en el rea comprendida por los 06 laterales considerados, se ha determinado tomando en cuenta la cdula de cultivo actual, reas bajo riego 64
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(245.48 ha), Kc de cada cultivo, evapotranspiracin, precipitacin, etc. determinndose un volumen anual de 3.60 MMC. En la Tabla N 02-Anexo C, se desarrolla el procedimiento de clculo para la determinacin de la demanda hdrica mensual por cultivo. As mismo en el Cuadro N 16-Anexo A, se presenta un resumen de la demanda de agua mensual del rea sin proyecto de los laterales a implementar, observndose que el mayor requerimiento hdrico de los cultivos se presenta en el mes de Diciembre con 0.41 MMC. Que expresado en caudal, resulta 0.15 m3/seg. c) Demanda de agua Poblacional proporcionada por la Comisin de Regantes Bajo Caplina La demanda anual de agua para uso poblacional y que es proporcionada por la Comisin de Regantes Bajo Caplina asciende a 3.09 MMC. Las zonas mencionadas anteriormente se encuentran ubicadas dentro del rea de influencia del esquema hidrulico del presente Proyecto, cuyos pobladores consumen el recurso hdrico proveniente del canal Caplina que es potabilizada por la EPS en las Plantas de Tratamiento ubicada en los distritos de Pachia, Calana. Pocollay y Alto de la Alianza. 4.2.3. Anlisis de la Oferta de agua en la situacin sin proyecto Comisin de Regantes Caplina (Ro Caplina) El recurso hdrico tiene sus nacientes sobre los 5 483 m.s.n.m. en las estribaciones de la cordillera del Barroso y el trasvase de las nacientes del ro Sama a travs de los canales Barroso Chico y Grande que desemboca en la quebrada de Ancoma que es el cauce natural del ro Caplina. El cauce principal del ro Caplina, se desplaza predominantemente en direccin Noreste Suroeste hasta su desembocadura en el Ocano Pacfico. El ro, recibe su nombre en la localidad de Umamacata, donde la Quebrada Piscullane entrega sus aguas. As mismo, a lo largo de su recorrido, recibe el aporte de varias quebradas, entre el mas importante la Quebrada Cotaane que tiene sus nacientes en la 65
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cordillera El Barroso y la Quebrada Palca que entrega sus aguas al ro Caplina cerca a la localidad de Miculla. El cauce natural del ro Caplina, atraviesa la ciudad de Tacna y conforma la Quebrada Caramolle antes de su desembocadura en el Ocano Pacfico. El recorrido del ro Caplina desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar es de 118 Km, hacindose notar que muy raras veces llega al mar por ser sus descargas mnimas en la mayor parte del ao y sus aguas son utilizadas tanto para uso agrcola como poblacional. La cuenca del ro Caplina, tiene una superficie total de 3 062 km2, de los cuales solamente el 15%, es decir, 448 km2, corresponden a la cuenca humbrfera o hmeda que se encuentra localizada por encima de los 2 500 m.s.n.m. La cuenca limita por el Norte con la cuenca del ro Sama, por el Sur con Chile, por el Este con la Cordillera del Barroso y por el Oeste con el Ocano Pacfico. El Ro Caplina abastece del recurso hdrico con fines agrcolas a la Comisin de Regantes Bajo Caplina y para uso poblacional a la ciudad de Tacna. La disponibilidad para el sistema Caplina se ha determinado en 16.95 MMC al ao de los cuales se estima que 0,096 m3/s (3,09 MMC) son para uso poblacional. El anlisis para la determinacin de la oferta del ro Caplina ha sido evaluada de acuerdo a un registro histrico de 44 aos (1,960 al 2,003) en la Estacin Bocatoma Calientes; considerando las descargas medias mensuales, registrndose en de acuerdo al periodo analizado una disponibilidad anual al 75% de persistencia ascendente a 16.95 MMC, volumen que debe ser considerado para el anlisis del balance hdrico, el que nos permitir tener en cuenta la planificacin de las reas a irrigar con esta oferta presentada. La base de datos y la determinacin de la oferta se aprecian en el Anexo N 03 Descargas Medias Mensuales y curvas de duracin de caudales del ro Caplina mensualizadas.

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4.2.4. Balance Oferta Demanda Sin Proyecto Para el presente estudio se ha determinado el balance hdrico siguiente: a) Balance hdrico en el rea afectada por el problema (CC. RR. Bajo Caplina). En la Comisin de Regantes Bajo Caplina, el Balance Hdrico se ha calculado relacionando el requerimiento total anual de 16.70 MMC (demanda de agua tanto para uso agrcola como para uso poblacional), con la disponibilidad hdrica (oferta) del Ro Caplina, que asciende a 16.95 MMC. En el Cuadro N 4.4, se observa que en la Comisin de Regantes Bajo Caplina se presenta un supervit hdrico total anual de 0.25 MMC. equivalente a un promedio anual de 0.008 m3/s.
CUADRO N 4.4 BALANCE HIDRICO DE LA SITUACION ACTUAL (MMC) COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA ITEM A. B. C. RUBRO OFERTA DEMANDA BALANCE HDRICO TOTAL ANUAL 16.95 16.70 0.25

En el Cuadro N 4.5. se observa el balance hdrico mensual para la situacin actual, expresado en caudales (m3/s) y tambin en masa de agua (MMC).

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CUADRO N 4.5 BALANCE HIDRICO MENSUAL EN EL AREA AFECTADA POR EL PROBLEMA - SITUACION ACTUAL
(M3/SEG.) COMISION DE REGANTES : BAJO CAPLINA
MESES DESCRIPCIN UNIDADES
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Disponibilidad Ro Caplina Demanda Agrcola Bajo Caplina Demanda Poblacional Balance Hidrico ( ) = Supervit ( -) = Dficit

0.580 0.580 0.096 -0.096

0.720 0.530 0.096 0.094

0.700 0.520 0.096 0.084

0.560 0.430 0.096 0.034

0.530 0.430 0.096 0.004

0.540 0.370 0.096 0.074

0.510 0.360 0.096 0.054

0.500 0.310 0.096 0.094

0.470 0.260 0.096 0.114

0.440 0.430 0.470 0.340 0.460 0.590 0.096 0.096 0.096 0.004 -0.126 -0.216

BALANCE HIDRICO - SITUACION ACTUAL


(M.M.C.) COMISION DE REGANTES : BAJO CAPLINA
MESES DESCRIPCIN UNIDADES
MMC MMC MMC MMC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Disponibilidad Ro Caplina Demanda Agrcola Bajo Caplina Demanda Poblacional Balance Hdrico ( ) = Supervit ( -) = Dficit

1.55 1.55 0.26 -0.26

1.74 1.27 0.23 0.24

1.87 1.40 0.26 0.21

1.45 1.12 0.25 0.08

1.42 1.16 0.26 0.00

1.40 0.96 0.25 0.19

1.37 0.97 0.26 0.14

1.34 0.83 0.26 0.25

1.22 0.67 0.25 0.30

1.18 0.91 0.26 0.01

1.11 1.19 0.25 -0.33

1.26 1.57 0.26 -0.57

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b) Balance hdrico en el rea atendida por el Proyecto Sin Proyecto. En el rea atendida por el proyecto, el balance hdrico se ha calculado relacionando el requerimiento total anual de 6.69 MMC (demanda de agua tanto para uso agrcola en el rea a implementar los reservorios como para uso poblacional), con la disponibilidad hdrica (oferta) del Ro Caplina, que asciende a 16.95 MMC. En el Cuadro N 4.6 se observa que en el rea atendida por el proyecto se presenta un supervit hdrico total anual de 10.26 MMC. Equivalente a un promedio anual de 0.325 m3/s.
CUADRO N 4.6 BALANCE HIDRICO EN EL AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO (MMC) SITUACION ACTUAL ITEM A. B. C. RUBRO OFERTA DEMANDA BALANCE HDRICO TOTAL ANUAL 16.95 6.69 10.26

En el Cuadro N 4.7 se observa el balance hdrico mensual para la situacin actual, expresado en caudales (m3/s) y tambin en masa de agua (MMC).

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CUADRO N 4.7 BALANCE HIDRICO MENSUAL EN EL AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO - SITUACION ACTUAL
(M3/SEG.) COMISION DE REGANTES : BAJO CAPLINA
MESES DESCRIPCIN UNIDADES
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Disponibilidad Ro Caplina Demanda Agrcola Bajo Caplina Demanda Poblacional Balance Hidrico ( ) = Supervit ( -) = Dficit

0.580 0,150 0.096 0.334

0.720 0,140 0.096 0.484

0.700 0,140 0.096 0.464

0.560 0,120 0.096 0.526

0.530 0,120 0.096 0.314

0.540 0,100 0.096 0.344

0.510 0,100 0.096 0.314

0.500 0,080 0.096 0.324

0.470 0,070 0.096 0.304

0.440 0,090 0.096 0.254

0.430 0,120 0.096 0.214

0.470 0,150 0.096 0.244

BALANCE HIDRICO - SITUACION ACTUAL


(M.M.C.) COMISION DE REGANTES : BAJO CAPLINA
MESES JUN JUL

DESCRIPCIN Disponibilidad Ro Caplina

UNIDADES MMC
MMC MMC MMC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Demanda Agrcola Bajo Caplina Demanda Poblacional Balance Hdrico ( ) = Supervit ( -) = Dficit

1.55 0,41 0.26 0.88

1.74 0,34 0.23 1.17

1.87 0,37 0.26 1.24

1.45 0,30 0.25 0.90

1.42 0,31 0.26 0.85

1.40 0,25 0.25 0.90

1.37 0,26 0.26 0.85

1.34 0,22 0.26 0.86

1.22 0,18 0.25 0.79

1.18 0,24 0.26 0.68

1.11 0,31 0.25 0.55

1.26 0,41 0.26 0.59

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4.2.5. Anlisis de la Demanda de Agua en la Situacin Con Proyecto Demanda Agrcola De la misma forma para el calculo de la demanda de agua en la situacin Con Proyecto, se considera los siguientes parmetros: El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc. de cada cultivo La evaporacin de la Estacin Jorge Basadre. Una eficiencia de riego del 45% (OPI Agricultura, 2003) para cultivos bajo sistema por gravedad. Una eficiencia de riego del 90% para cultivos bajo sistema de riego por goteo. a) Demanda de Agua de los Cultivos en el Area con Proyecto La demanda anual de agua para uso agrcola, en el rea con Proyecto de la Comisin de Regantes Bajo Caplina, se ha determinado tomando en cuenta la cdula de cultivo propuesta, reas bajo riego propuestas (335.69 ha), Kc de cada cultivo, evapotranspiracin, precipitacin, etc. determinndose un volumen anual de 5.23 MMC. En la Tabla N 04 del Anexo C, se desarrolla el procedimiento de clculo para la determinacin de la demanda hdrica mensual total por cultivo (resumen total del rea a beneficiar); as mismo en las Tablas N 05 a la 15 del Anexo C, se presentan las demandas hdricas de los cultivos propuestos por lateral. Por otro lado en el Cuadro N 17-Anexo A, se presenta un resumen de la demanda de agua mensual del rea con proyecto, observndose que el mayor requerimiento hdrico de los cultivos se presenta en el mes de Enero con 0.90 MMC. Que expresado en caudal, resulta 0.67 m3/s. b) Demanda de agua Poblacional proporcionada por la Comisin de Regantes Bajo Caplina La demanda anual de agua para uso poblacional y que es proporcionada por la Comisin de Regantes Bajo Caplina asciende a 3.09 MMC. Las zonas mencionadas anteriormente se encuentran ubicadas dentro del rea de influencia del esquema hidrulico del presente Proyecto, cuyos pobladores consumen el recurso hdrico proveniente del canal Caplina que es potabilizada por la EPS en 71
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las Plantas de Tratamiento ubicada en los distritos de Pachia, Calana. Pocollay y Alto de la Alianza. c) Demanda Hdrica Total en el rea atendida por el Proyecto
CUADRO N 4.8

RESUMEN DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA EN EL AREA CON PROYECTO (MMC) AGRICOLA 5.23 POBLACIONAL 3.09 DEMANDA TOTAL 8.32

4.2.6. Anlisis de la Oferta de agua en la situacin con proyecto Comisin de Regantes Caplina (Ro Caplina) El recurso hdrico tiene sus nacientes sobre los 5 483 m.s.n.m. en las estribaciones de la cordillera del Barroso y el trasvase de las nacientes del ro Sama a travs de los canales Barroso Chico y Grande que desemboca en la quebrada de Ancoma que es el cauce natural del ro Caplina. El cauce principal del ro Caplina, se desplaza predominantemente en direccin Noreste Suroeste hasta su desembocadura en el Ocano Pacfico. El ro, recibe su nombre en la localidad de Umamacata, donde la Quebrada Piscullane entrega sus aguas. As mismo, a lo largo de su recorrido, recibe el aporte de varias quebradas, entre el mas importante la Quebrada Cotaane que tiene sus nacientes en la cordillera El Barroso y la Quebrada Palca que entrega sus aguas al ro Caplina cerca a la localidad de Miculla. El cauce natural del ro Caplina, atraviesa la ciudad de Tacna y conforma la Quebrada Caramolle antes de su desembocadura en el Ocano Pacfico. El recorrido del ro Caplina desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar es de 118 Km, hacindose notar que muy raras veces llega al mar por ser sus descargas mnimas en la mayor parte del ao y sus aguas son utilizadas tanto para uso agrcola y poblacional. 72
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La cuenca del ro Caplina, tiene una superficie total de 3 062 km2, de los cuales solamente el 15%, es decir, 448 km2, corresponden a la cuenca humbrfera o hmeda que se encuentra localizada por encima de los 2 500 m.s.n.m. La cuenca limita por el Norte con la cuenca del ro Sama, por el Sur con Chile, por el Este con la Cordillera del Barroso y por el Oeste con el Ocano Pacfico. El Ro Caplina abastece del recurso hdrico con fines agrcolas a la Comisin de Regantes Bajo Caplina y para uso poblacional a la ciudad de Tacna. La disponibilidad para el sistema Caplina se ha determinado en 16.95 MMC al ao de los cuales se estima que 0,096 m3/s (3,09 MMC) son para uso poblacional. El anlisis para la determinacin de la oferta del ro Caplina ha sido evaluada de acuerdo a un registro histrico de 44 aos (1,960 al 2,003) en la Estacin Bocatoma Calientes; considerando las descargas medias mensuales, registrndose en el periodo analizado una disponibilidad al 75% de persistencia ascendente a 16.95 MMC, volumen que debe ser considerado para el anlisis del balance hdrico, el que nos permitir tener en cuenta la planificacin de las reas a irrigar con esta mnima oferta presentada. La base de datos y la determinacin de la oferta se aprecian en la Tabla N 03-Anexo C, Descargas Mnimas Mensuales y curvas de duracin de caudales del ro Caplina mensualizadas. 4.2.7. Balance Oferta Demanda En el rea atendida por el proyecto, el balance hdrico se ha calculado relacionando el requerimiento total anual de 8.32 MMC (demanda de agua tanto para uso agrcola en el rea a implementar los reservorios como para uso poblacional), con una disponibilidad hdrica (oferta) del Ro Caplina, que asciende a 16.95 MMC. En el Cuadro N 4.9 se observa el Balance Hdrico Mensual, expresado en caudales (m3/seg.) y tambin en masa de agua (MMC).

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CUADRO N 4.9 BALANCE HIDRICO MENSUAL EN EL AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO CON PROYECTO
(M3/SEG.) COMISION DE REGANTES : BAJO CAPLINA
MESES DESCRIPCIN UNIDADES
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Disponibilidad Ro Caplina Demanda Agrcola Bajo Caplina Demanda Poblacional Balance Hdrico ( ) = Supervit ( -) = Dficit

0.580 0,670 0.096 -0.186

0.720 0,540 0.096 0.084

0.700 0,350 0.096 0.254

0.560 0,210 0.096 0.254

0.530 0,150 0.096 0.284

0.540 0,130 0.096 0.314

0.510 0,080 0.096 0.334

0.500 0,130 0.096 0.274

0.470 0,260 0.096 0.114

0.440 0,390 0.096 -0.046

0.430 0,470 0.096 -0.136

0.470 0,610 0.096 -0.236

BALANCE HIDRICO - SITUACION ACTUAL


(M.M.C.) COMISION DE REGANTES : BAJO CAPLINA
MESES DESCRIPCIN UNIDADES
MMC MMC MMC MMC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Disponibilidad Ro Caplina Demanda Agrcola Bajo Caplina Demanda Poblacional Balance Hdrico ( ) = Supervit ( -) = Dficit

1.55 0,90 0.26 0.39

1.74 0,65 0.23 0.86

1.87 0,46 0.26 1.15

1.45 0,27 0.25 0.93

1.42 0,21 0.26 0.95

1.40 0,17 0.25 0.98

1.37 0,11 0.26 1.00

1.34 0,18 0.26 0.90

1.22 0,34 0.25 0.63

1.18 0,53 0.26 0.39

1.11 0,61 0.25 0.25

1.26 0,81 0.26 0.19

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En el Cuadro N 4.10 se observa que en el rea atendida por el proyecto se presenta un supervit hdrico total anual de 8.63 MMC. equivalente a un promedio anual de 0.274 m3/s.
CUADRO N 4.10 RESUMEN DEL BALANCE HIDRICO EN EL AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO

ITEM A. B. C.

RUBRO OFERTA DEMANDA BALANCE HDRICO

TOTAL ANUAL(MMC) 16.95 8.32 8.63

4.2.8. Demanda en ambas Situaciones en el rea de estudio Basados en la evaluacin de la oferta y demanda actual en la situacin Sin Proyecto as como en la situacin Con Proyecto determinamos los balances de ambas situaciones. En la situacin sin proyecto se observa un supervit de 10.26 MMC, para mejorar el riego en 245.48 ha y con la implementacin del proyecto se reducirn las perdidas de agua disponible, hecho que permitir aprovechar mejor el recurso hdrico, existiendo un supervit 8.63 MMC para mejorar 245.481 ha e incorporar 90.21 Ver Cuadro N 4.11.
CUADRO N 4.11 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA (MMC)

"SIN PROYECTO" Oferta Demanda Balance "CON PROYECTO" Oferta Demanda Balance

CANTIDAD 16.95 6.69 10.26 16.95 8.32 8.63

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4.3 Costos 4.3.1 Costos de la Situacin Actual A continuacin se muestra los costos en la Situacin Actual en el Cuadro N 4.12 Costos de Operacin y Mantenimiento de la Comisin de Regantes Bajo Caplina, que asciende a S/. 50.120,00 (Cincuenta mil ciento veinte 00/100 nuevos soles).
CUADRO 4.12 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

Concepto COSTOS DE OPERACIN Gastos Administrativos (Agua, Luz, Telfono) Gasto de Agua Gasto de Luz Gasto de Telfono Gastos de Personal Secretaria Sectorista Vigilante Cobrador COSTOS DE MANTENIMIENTO Limpieza de Canales TOTAL

Unidad

Costo Cantidad Unitario (S/.)

Costo Total (S/.) 30.120,00 2.520,00

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

12 12 12 12 12 12 12 10.000,0 0

50,00 60,00 100,00 400,00 600,00 800,00 500,00

600,00 720,00 1.200,00 27.600,00 4.800,00 7.200,00 9.600,00 6.000,00 20.000,00

ml.

2,00

20.000,00 50.120,00

4.3.2

Costos Situacin Optimizada. Los costos en la situacin optimizada, es la mejora de la situacin actual sin llegar a la situacin con proyecto, contemplamos primeramente la inversin en el mejoramiento de infraestructura de riego que se encuentra en mal estado. El costo en el ao 0 asciende a S/. 2,929,459.16 (Dos millones novecientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 16/100 nuevos soles). Ver Cuadro N 4.13. El detalle de los presupuestos, costos unitarios y relacin de insumos, se presentan en el Anexo D.

CUADRO N 4.13

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INVERSIN INICIAL PLANTEADA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA (EN NUEVOS SOLES)


Concepto I. INVERSION 1.1.Infraestructura de Conduccin Rehabilitacin del Canal Principal Caplina en Puntos Crticos Obras Preliminares Movimiento de Tierras Revestimiento de Canal 1.2.Infraestructura de Distribucin 1.226.560,40 Rehabilitacin de Canales Laterales de Primer Orden Obras Preliminares Movimiento de Tierras Revestimiento de Canal TOTAL EGRESO PREVISTO PARA EL AO 0 23.115,60 123.321,20 1.080.123,60 1.702.898,76 2.311,56 14.105,29 125.491,38 Costo Total

2.929.459,16

El primer ao del proyecto contempla bsicamente los costos de la implementacin del programa de capacitacin, estos costos ascienden a S/. 17,472.00 (Diecisiete mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100 nuevos soles). Ver cuadro N 4.14.
CUADRO N 4.14 COSTOS DE CAPACITACIN EN LA SITUACIN OPTIMIZADA (PARA EL AO 01)
Costo Unitario (S/.)

Concepto 1 . CAPACITACIN Servicios Profesionales Ingeniero en Economa Agraria

Unidad

Cantidad

Costo Total 16,640.00

curso taller

400.00

1,600.00

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Ingeniero Agrcola Especialista en Sistema Riego. Ingeniero Agrnomo Apoyo Tcnico Bienes Material Educativo Material Fotogrfico y Revelado Material de Difusin Otros Servicios Servicios de alimentacin Servicios de Transporte Alquiler de Local 2. GASTOS GENERALES (5%)

curso taller curso taller curso taller Global Global curso taller curso taller curso taller TOTAL

4 4 8 800 8 800 8 8 8

400.00 400.00 200.00 2.00 30.00 5.00 400.00 50.00 100.00

1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 240.00 4,000.00 3,200.00 400.00 800.00

832.00 17,472.00

A partir del primer ao se prev los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. Este costo asciende a S/.117.692,50 (Ciento diecisiete mil seiscientos noventa y dos con 50/100 nuevos soles), el clculo se ha efectuado considerando gasto de la operacin y mantenimiento anual, que ha sido calculado de acuerdo a sus dimensiones. Ver cuadro N 4.15.
CUADRO N 4.15 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN OPTIMIZADA (01-10 AOS)
Concepto OPERACIN Gastos Administrativos (Agua, Luz, Telfono) Gasto de Agua Gasto de Luz Gasto de Telfono Gastos de Personal Secretaria Sectorista Vigilante Cobrador Gastos de Materiales e Insumos Compras de Equipos de Limpieza MANTENIMIENTO Limpieza de Canales TOTAL ml. 31.0 00,00 1,86 mes 12 2.500,00 mes mes mes mes 12 12 12 12 400,00 600,00 800,00 500,00 mes mes mes 12 12 12 50,00 60,00 100,00 Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 60.120,00 2.520,00 600,00 720,00 1.200,00 27.600,00 4.800,00 7.200,00 9.600,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 57.572,50 57.572,50

117.692,5 0

4.3.3 Costo de la Situacin con Proyecto Alternativa N 01 78


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Proyecto: Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina

Para evaluar los costos en la situacin con proyecto bajo la alternativa 01, contemplamos primeramente la inversin en el ao 0 hasta el ao 03. Involucramos en ellos los gastos generados por los estudios de inversin necesarias para asegurar viabilidad tcnica y econmico-financiera al proyecto. La inversin en el ao 0 hasta el ao 03 asciende a S/. 3.960.108,39 (Tres millones novecientos sesenta mil ciento ocho con 39/100 nuevos soles). Ver Cuadro N 4.16. Los presupuestos, costos unitarios y relacin de insumos, se presentan en el Anexo D.

CUADRO N 4.16 INVERSIN PLANTEADA EN LA ALTERNATIVA 01 (EN NUEVOS SOLES)

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Proyecto: Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina

Concepto I. FORMULACION DE ESTUDIOS 1.1. Elaboracin Expediente Tcnico 1.2. Elaboracin Estudio de Impacto Ambiental Ejecucin de Obras COMPONENTE N 01: Infraestructura de Almacenamiento Construccin de Desarenadores (6) Obras Preliminares Movimiento de Tierras Obra en Concreto Suministro e Instalacin de Compuerta Construccin de Reservorios C/Geomembrana (6) Obras Preliminares Movimiento de Tierras Suministro e Instalacin de Geomembrana Obras Conexas COMPONENTE N 02: Infraestructura de Distribucin Adquisicin e Instalacin de Tuberas Troncales de PVC Obras Preliminares Movimiento Tierras Suministro e Instalacin de Tubera Obras en Concreto Adquisicin e Instalacin de Tuberas Sub - Troncales de PVC Obras Preliminares Movimiento Tierras Suministro e Instalacin de Tubera COMPONENTE N 03: Programa de Capacitacin Capacitacin Servicios Profesionales Bienes Otros Servicios COMPONENTE N 04: Plan de Mitigacin Ambiental Mitigacin de Ambiental Costos de Capacitacin Costos de Impermeabilizacin Gastos Generales ( 5 %) Supervisin de Obras ( 2,5 %) TOTAL EGRESO PREVISTO (AO 0-03)

Costo Total 30.000,00 4.500,00

61.417,02 9.679,86 7.534,68 35.202,48 9.000,00 1.652.047,65 122.790,79 573.239,02 308.017,84 648.000,00 1.575.798,15 12.368,82 94.614,21 1.464.755,68 4.059,44 287.806,52 7.572,04 63.680,06 216.554,43 42.400,00 16.800,00 14.600,00 11.000,00 34.037,00 32.150,00 1.887,00 182.675,32 89.426,73 3.960.108,39

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Proyecto: Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina

Se han contemplado los costos de implementacin del programa de capacitacin, estos costos ascienden a S/. 44.520,00 (Cuarenticuatro mil quinientos veinte con 00/100 nuevos soles). Ver cuadros N 4.17.
CUADRO N 4.17 COSTOS DE CAPACITACIN DE LA ALTERNATIVA 01 (PARA EL AO 0 01-02-03)
Concepto 1 . CAPACITACIN Servicios Profesionales unidad de medida Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total 42.400,00

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Ing. Especialista en Maquinarias y Equipo Ingeniero Agrcola Ingeniero en Economa Agraria Ingeniero Agrcola Especialista en Sistema de riegos. Ingeniero Agrnomo Apoyo Tcnico Bienes Material Educativo Material Fotogrfico y Revelado Material de Difusin Otros Servicios Servicios de alimentacin Servicios de Transporte Alquiler de Local GASTOS GENERALES (5 %) TOTAL

curso taller curso taller curso taller curso taller curso taller curso taller global global curso taller curso taller curso taller

4 4 8 8 8 20 2000 20 2000 20 20 20

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 200,00 2,00 30,00 5,00 400,00 50,00 100,00

1.600,00 1.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 600,00 10.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 2.120,00 44.520,00

Asimismo los costos de operacin y mantenimiento de las obras de infraestructura de riego propuestas, asciende a S/. 102.573,62 (Ciento dos mil quinientos setenta y tres con 62/100 nuevos soles). Ver cuadro N 4.18.

CUADRO N 4.18 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01(01-10 AOS)


Concepto unidad de medida Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.)

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COSTO DE OPERACIN Gastos Administrativos (Agua, Luz, Telfono)


Gasto de Agua Gasto de Luz Gasto de Telfono mes mes mes 12 12 12 50 60 100

89.128,00
600,00 720,00 1.200,00

Gastos de Personal
Secretaria Sectorista Vigilante Cobrador Monitoreo y Evaluacin Ex Post mes mes mes mes mes mes mes Unidad Unidad ml. ml. 12 12 12 12 1 12 12 6 6 7,70 6,38 400 600 800 500 4000 2500 2084 490,20 1.745,60 3,53 0,57 4.800,00 7.200,00 9.600,00 6.000,00 4.000,00

Gastos de Materiales e Insumos


Compras de Equipos de Limpieza Compra de Insumos para Limpieza COSTO DE MANTENIMIENTO Limpieza de Desarenadotes Mantenimiento de Reservorios Tuberas Troncales PVC Tuberas Sub Troncales PVC Sub Total TOTAL 30.000,00 25.008,00 13.445,62 2.941,20 10.473,60 27,18 3,64 102.573,62 102.573,62

El cronograma de ejecucin fsica de la Alternativa N 01, se puede observar en el Anexo F. As mismo en el Cuadro N 4.19 se detalla el resumen segn la estructura de costos del proyecto.

CUADRO N 4.19 RESUMEN DE INVERSIN SEGN ESTRUCTURA DE COSTOS - ALTERNATIVA 01 (En nuevos soles)
Concepto I. FORMULACION DE ESTUDIOS 1.1. Elaboracin Expediente Tcnico 1.2. Elaboracin Estudio de Impacto Ambiental Ejecucin de Obras COMPONENTE N 01: Infraestructura de Almacenamiento Construccin de Desarenadores (6) Obras Preliminares 61.417,02 9.679,86 61.417,02 9.679,86 30.000,00 4.500,00 30.000,00 4.500,00 Costo Total Costo Ao 0 Costo Ao 01 Costo Ao 02 Costo Ao 03

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Movimiento de Tierras Obra en Concreto Suministro e Instalacin de Compuerta Construccin de Reservorios C/Geomembrana (6) Obras Preliminares Movimiento de Tierras Suministro e Instalacin de Geomembrana Obras Conexas COMPONENTE N 02: Infraestructura de Distribucin Adquisicin e Instalacin de Tuberas Troncales de PVC Obras Preliminares Movimiento Tierras Suministro e Instalacin de Tubera Obras en Concreto Adquisicin e Instalacin de Tuberas Sub Troncales de PVC Obras Preliminares Movimiento Tierras Suministro e Instalacin de Tubera COMPONENTE N 03: Programa de Capacitacin Capacitacin Servicios Profesionales Bienes Otros Servicios COMPONENTE N 04: Plan de Mitigacin Ambiental Mitigacin de Ambiental Costos de Capacitacin Costos de Impermeabilizacin Gastos Generales ( 5 %) Supervisin de Obras ( 2,5 %) TOTAL EGRESO PREVISTO (AO 0-03)

7.534,68 35.202,48 9.000,00 1.652.047,65 122.790,79 573.239,02 308.017,84 648.000,00

7.534,68 35.202,48 9.000,00 1.652.047,65 122.790,79 573.239,02 308.017,84 648.000,00

1.575.798,15 12.368,82 94.614,21 1.464.755,68 4.059,44 287.806,52 7.572,04 63.680,06 216.554,43 42.400,00 16.800,00 14.600,00 11.000,00

1.575.798,15 12.368,82 94.614,21 1.464.755,68 4.059,44 287.806,52 7.572,04 63.680,06 216.554,43 9.120,00 4.000,00 2.920,00 2.200,00 16.640,00 6.400,00 5.840,00 4.400,00 12.080,00 4.400,00 4.380,00 3.300,00 4.560,00 2.000,00 1.460,00 1.100,00

34.037,00 32.150,00 1.887,00 182.675,32 89.426,73 3.960.108,39

34.037,00 32.150,00 1.887,00 181.011,32 89.426,73 3.925.164,39 17.472,00 12.684,00 4.788,00 832,00 604,00 228,00

Alternativa N 02 De la misma forma que la alternativa anterior para evaluar los costos en la situacin con proyecto bajo la alternativa N 02, contemplamos primeramente la inversin inicial prevista. Involucramos en ellos los gastos generados por los estudios de inversin. El costo en el ao 0 hasta el ao 03 asciende a S/. 3.290.402,37 (Tres millones doscientos noventa mil cuatrocientos dos con 37/100 nuevos soles). Ver cuadro N 4.20. Los presupuestos, anlisis de costos unitarios y relacin de insumos, se detallan en los Anexos N 31 al N 34.
CUADRO N 4.20 INVERSIN PLANTEADA EN LA ALTERNATIVA 02 (EN NUEVOS SOLES)

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Concepto I. FORMULACION DE ESTUDIOS 1.1. Elaboracin Expediente Tcnico 1.2. Elaboracin Estudio de Impacto Ambiental II. EJECUCION DE OBRAS COMPONENTE N 01: Infraestructura de Captacin Rehabilitacin de Tomas Directas (6) Obras Preliminares Movimiento Tierras Obras en Concreto Suministro e Instalacin de Compuerta Mejoramiento de Compuertas (6 ) Obras Preliminares Equipo Hidromecnico COMPONENTE N 02: Infraestructura de Conduccin Rehabilitacin de Canal Principal - Puntos Criticos (12 Km.) Obras Preliminares Movimiento de Tierras Revestimiento de Canal Rehabilitacin de Canales Laterales de Primer Orden (10 km) Obras Preliminares Movimiento de Tierras Revestimiento de Canal Capacitacin Servicios Profesionales Bienes Otros Servicios COMPONENTE N 04: Plan de Mitigacin Ambiental Mitigacin de Ambiental Costos de Capacitacin Costos de Impermeabilizacin Gastos Generales ( 5 %) Supervisin (2,5 %) TOTAL EGRESO PREVISTO (AO 0-03)

Costo Total 34.500,00 30.000,00 4.500,00

22.731,84 1.795,92 543,54 9.560,76 10.831,62 1.894,44 600,00 1.294,44 1.702.898,76 27.738,72 169.263,48 1.505.896,56 1.226.560,40 23.115,60 123.321,20 1.080.123,60 42.400,00 16.800,00 14.600,00 11.000,00 34.037,00 32.150,00 1.887,00 151.526,12 73.852,14 3.290.402,37

Para los aos (0-03) del proyecto se contempla los costos de implementacin del programa de capacitacin, costo que asciende a S/.44.520,00 (Cuarenticuatro mil quinientos veinte con 00/100 nuevos soles). Ver cuadro N 4.21
CUADRO N 4.21 COSTOS DE CAPACITACIN DE LA ALTERNATIVA 02 (PARA EL AO 0-01-02-03) unidad de medida Costo Cantidad Unitario (S/.) Costo Total
42.400,00

Concepto
1. CAPACITACIN Servicios Profesionales Ing. Especialista en Maquinarias y Equipo

curso taller

400,00

1.600,00

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Ingeniero Agrcola Ingeniero en Economa Agraria Ingeniero Agrcola Especialista en sist. Riegos Ingeniero Agrnomo Apoyo Tcnico Bienes Material Educativo Material Fotogrfico y Revelado Material de Difusin Otros Servicios Servicios de alimentacin Servicios de Transporte Alquiler de Local GASTOS GENERALES (5 %) TOTAL

curso taller curso taller curso taller curso taller curso taller Global Global curso taller curso taller curso taller

4 8 8 8 20 2000 20 2000 20 20 20

400,00 400,00 400,00 400,00 200,00 2,00 30,00 5,00 400,00 50,00 100,00

1.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 600,00 10.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 2.120,00 44.520,00

A partir del primer ao se prev los costos de Operacin y Mantenimiento de la infraestructura de riego, monto que asciende a S/. 147.421,58 (Ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte y uno con 58/100 nuevos soles) los que se describen en el cuadro N 4.22.

CUADRO N 4.22 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 (01 10 AOS)

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Unidad de medida Costo Unitario (S/.)

Concepto COSTO DE OPERACIN


Gastos Administrativos (Agua, Luz, Telfono)

Cantidad

Costo Total (S/.) 89.128,00

Gasto de Agua Gasto de Luz Gasto de Telfono Gastos de Personal Secretaria Sectorista Vigilante Cobrador Monitoreo y Evaluacin Ex Post Gastos de Materiales e Insumos Compras de Equipos de Limpieza Compra de Insumos para Limpieza COSTO DE MATENIMIENTO Mantenimiento de Tomas Directas Mantenimiento de Compuertas Limpieza de Canal

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Unidad Unidad ml. TOTAL

12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 6 6 22.000

50 60 100 400 600 800 500 4000 2500 2084 77,18 43,00 2,62

600,00 720,00 1.200,00 4.800,00 7.200,00 9.600,00 6.000,00 4.000,00 30.000,00 25.008,00 58.293,58 463,08 258,00 57.572,50 147.421,58 147.421,58

Sub Total

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A continuacin se detalla el resumen segn la estructura de costos del proyecto. Ver cuadro N 4.23.

CUADRO N 4.23 RESUMEN DE INVERSIN SEGN ESTRUCTURA DE COSTOS ALTERNATIVA 02 (EN NUEVOS SOLES)
Concepto I. FORMULACION DE ESTUDIOS 1.1. Elaboracin Expediente Tcnico 1.2. Elaboracin Estudio de Impacto Ambiental II. EJECUCION DE OBRAS COMPONENTE N 01: Infraestructura de Captacin Rehabilitacin de Tomas Directas (6) Obras Preliminares Movimiento Tierras Obras en Concreto Suministro e Instalacin de Compuerta Mejoramiento de Compuertas (6 ) Obras Preliminares Equipo Hidromecnico COMPONENTE N 02: Infraestructura de Conduccin Rehabilitacin de Canal Principal - Puntos Crticos (12 Km.) Obras Preliminares Movimiento de Tierras Revestimiento de Canal Rehabilitacin de Canales Laterales de Primer Orden (10 km) Obras Preliminares Movimiento de Tierras 22.731,84 1.795,92 543,54 9.560,76 10.831,62 1.894,44 600,00 1.294,44 22.731,84 1.795,92 543,54 9.560,76 10.831,62 1.894,44 600,00 1.294,44 Costo Total 34.500,00 30.000,00 4.500,00 Costo Ao 0 34.500,00 30.000,00 4.500,00 Costo Ao 01 Costo Ao 02 Costo Ao 03

1.702.898,76 27.738,72 169.263,48 1.505.896,56 1.226.560,40 23.115,60 123.321,20

1.702.898,76 27.738,72 169.263,48 1.505.896,56 1.226.560,40 23.115,60 123.321,20

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Proyecto: Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina

Revestimiento de Canal Capacitacin Servicios Profesionales Bienes Otros Servicios COMPONENTE N 04: Plan de Mitigacin Ambiental Mitigacin de Ambiental Costos de Capacitacin Costos de Impermeabilizacin Gastos Generales ( 5 %) Supervisin (2,5 %) TOTAL EGRESO PREVISTO (AO 0-03)

1.080.123,60 42.400,00 16.800,00 14.600,00 11.000,00 34.037,00 32.150,00 1.887,00 151.526,12 73.852,14

1.080.123,60 9.120,00 4.000,00 2.920,00 2.200,00 34.037,00 32.150,00 1.887,00 149.862,12 73.852,14 17.472,00 12.684,00 4.788,00 832,00 604,00 228,00 16.640,00 6.400,00 5.840,00 4.400,00 12.080,00 4.400,00 4.380,00 3.300,00 4.560,00 2.000,00 1.460,00 1.100,00

3.290.402,37 3.255.458,37

4.3.4 Costos incrementales Para obtener los Costos Incrementales restamos los Costos de la Situacin Actual a los costos de la Situacin Optimizada y Costos en la Situacin con Proyecto de las Alternativa 01 y 02. Ver cuadro 4.24. Se calcula los costos bajo los parmetros a precios privados y sociales.
CUADRO N 4.24 COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVAS (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN NUEVOS SOLES)

COSTOS INCREMENTALES Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Situacin Optimizada Privados 2.879.339,19 85.044,50 67.572,50 67.572,50 67.572,50 67.572,50 67.572,50 67.572,50 67.572,50 67.572,50 67.572,50 Sociales 2.697.925,09 81.811,48 66.121,24 66.121,24 66.121,24 66.121,24 66.121,24 66.121,24 66.121,24 66.121,24 66.121,24 Alternativa 01 Privados 3.875.044,38 69.925,62 65.137,62 57.241,62 52.453,62 52.453,62 52.453,62 52.453,62 52.453,62 52.453,62 52.453,62 Sociales 3.949.691,65 67.539,36 63.264,80 56.149,28 51.874,72 51.874,72 51.874,72 51.874,72 51.874,72 51.874,72 51.874,72 Alternativa 02 Privados 3.205.336,76 114.773,58 109.985,58 102.089,58 97.301,58 97.301,58 97.301,58 97.301,58 97.301,58 97.301,58 97.301,58 Sociales 2.999.321,61 109.761,19 105.496,23 98.399,91 94.134,95 94.134,95 94.134,95 94.134,95 94.134,95 94.134,95 94.134,95

Para la obtencin el Valor Actual de Costos (VAC), se utiliz el Factor de Actualizacin (14%), para cada ao del horizonte de vida del proyecto. En el caso de la situacin Optimizada tiene un Valor89
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Actual de Costos de S/. 3.247.131,48 a precios privados, y S/. 3.056.584,51 a precios sociales; para la alternativa N 01, esto determina un Valor Actual de Costos de S/. 4.176.966,52 a precios privados, y S/. 4.245.666,61 a precios sociales. De la misma forma para la alternativa N 02 el Valor Actual de Costos es de S/. 3.741.191,05 a precios privados y S/. 3.515.668,51 a precios sociales.

CUADRO N 4.25 COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS DE ALTERNATIVAS (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN NUEVOS SOLES)

VALOR ACTUALIZADOS DE COSTOS Ao


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Situacin Optimizada Privados 2.879.339,19 74.600,44 51.994,84 45.609,51 40.008,34 35.095,04 30.785,12 27.004,49 23.688,15 20.779,08 18.227,26 3.247.131,48 Sociales 2.697.925,09 71.764,46 50.878,15 44.629,96 39.149,08 34.341,30 30.123,95 26.424,52 23.179,40 20.332,81 17.835,80 3.056.584,51 Alternativa 01 Privados 3.875.044,38 61.338,26 50.121,28 38.636,46 31.056,75 27.242,77 23.897,16 20.962,42 18.388,09 16.129,90 14.149,04 4.176.966,52 Sociales 3.949.691,65 59.245,05 48.680,21 37.899,16 30.714,00 26.942,10 23.633,42 20.731,07 18.185,15 15.951,89 13.992,88 4.245.666,61 Alternativa 02 Privados 3.205.336,76 100.678,58 84.630,33 68.907,56 57.610,35 50.535,39 44.329,29 38.885,34 34.109,95 29.921,01 26.246,50 3.741.191,05 Sociales 2.999.321,61 96.281,75 81.175,93 66.417,14 55.735,45 48.890,75 42.886,62 37.619,84 32.999,86 28.947,25 25.392,32 3.515.668,51

VAC

4.4 Beneficios 4.4.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Se halla expresado por el nivel de satisfaccin de la poblacin con los ingresos que perciben, para ello se considera a los beneficios estimados para la situacin sin proyecto. (Los clculos detallados se presentan en el Cuadro N 18-Anexo A). Para los cuales se han tomado los siguientes parmetros: 90

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A lo largo de los 10 aos, los costos de produccin, los rendimientos y precios en chacra que se han considerado se detallan en el cuadro N 4.26. Valores tomados de recientes datos definidos por la Direccin Regional de Agricultura Tacna, para las variedades actualmente cultivadas, considerando que permanezcan constantes durante los 05 primeros aos, y luego los rendimientos se reduzcan por la escasez de agua, debido a la inoperatividad y deterioro de la infraestructura de riego. Actualmente el 50% de la produccin es destinada para el mercado local y el resto es para el autoconsumo.

CUADRO N 4.26 PRECIOS, RENDIMIENTOS Y COSTOS DE PRODUCCIN Precio en chacra S/./kg Olivo Vid Aj Alfalfa Papa Maz Amilceo Maz Choclo Tomate Haba y Arveja Zapallo Hortalizas Aj Pprika Frjol Vainita Otros Cultivos(*) 2.00 1.40 1.13 0.13 0.70 1.32 0.6 0.94 0.77 0.77 0.60 4.18 1.73 0.50 Rendimiento Kg./ha Gravedad 8,000.00 8,000.00 11,691.00 30,000.00 18,000.00 3,477.60 15,000.00 12,000.00 5,900.00 26,000.00 8,000.00 6,650.00 6,110.00 7,142.00 9,000.00 7,878.00 8,554.00 25,000.00 11,000.00 Tecnificado Costo de Produccin S/./ha Gravedad 4,129.15 2,648.49 3,653.57 1,115.15 5,095.63 3,263.81 3,263.81 4,891.08 3,857.39 8,014.29 2,939.12 4,620.47 6,143.00 3,281.04 6,917.75 5,179.60 5,780.27 6,648.00 Tecnificado

CULTIVO

4.4.2

Beneficios en la Situacin Optimizada 91


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Se halla expresado por el nivel de satisfaccin de la poblacin con los ingresos que perciben, para ello se considera a los beneficios estimados para la situacin Optimizada. (Los clculos detallados se observan en el Cuadro N 19-Anexo A). Para los cuales se han tomado los siguientes parmetros: A lo largo de los 10 aos el rea permanecer constante. Se considera un crecimiento en los Rendimientos del 20% en relacin a la Situacin Actual, por la disminucin de prdidas conduccin de agua, por lo tanto asumimos que mayor parte de la produccin es destinada al mercado local, pero estos rendimientos decaeran volviendo a la Situacin Actual, puesto que la vida til de la infraestructura de riego es de 05 aos; los costos de produccin, precios en chacra, que se han considerado son los mismos de la situacin sin proyecto, Valores tomados de recientes datos definidos por la Direccin Regional de Agricultura Tacna, para las variedades actualmente cultivadas, considerando que permanezcan constantes durante el horizonte de planeamiento del proyecto. 4.4.3 Beneficios en la Situacin Con Proyecto Alternativa N 01 Definimos como beneficio en la situacin con proyecto, al impacto que genera la implementacin de la alternativa sobre los beneficios en el proceso productivo de los cultivos. Esto es, la proyeccin de los ingresos que perciben los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos de produccin recalculados, que los productores tendran que asumir con la presencia del proyecto: Para el clculo se ha tomado los siguientes parmetros: A lo largo de los 10 aos, los precios en chacra, son los mismos que en la situacin sin proyecto, los que se asume que se mantienen constante en el tiempo, mientras que los costos de produccin varan por el cambio del sistema de riego (Anexo F, se muestran los costos de produccin con y sin proyecto). Con la implementacin del sistema de riego presurizado, los rendimientos de los cultivos se incrementan en un 20 % con relacin a los rendimientos del sistema de riego tradicional, debido al aumento en la eficiencia de riego (90%) y a la aplicacin de nutrientes mediante la fertirrigacin. 92
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Se asume que los rendimientos del cultivo se mantienen constantes durante el horizonte del proyecto. Se propone una cedula de cultivo rentable, que aumente los niveles de produccin y a su vez incremente los ingresos de los beneficiarios. Cambio de la cedula de cultivo en 335.69 hectreas de los cultivos de Alfalfa, Maz Chala y Otros cultivos por los cultivos de: Pprika, Vid y Tomate.

Los beneficios netos con Proyecto en el marco de la Alternativa N 01, son iguales al Valor Neto de la Produccin total -VNP. (El detalle de los clculos podemos observarlos en el Cuadro N 20Anexo A). Alternativa N 02 De la misma forma los beneficios para la alternativa N 02 se ha considerado los mismos parmetros que la alternativa optimizada, ya que la diferencia del impacto a las unidades agropecuarias no considera lo mismo: A lo largo de los 10 aos, el costo de produccin por hectrea por cultivo, precios en chacra, son los mismos que en la situacin sin proyecto, los que se asume que se mantiene constante en el tiempo. Se asume el crecimiento del rendimiento por ha: a partir del primer ao en comparacin a la Situacin Optimizada, a nivel de la cedula de cultivo, en razn a un mejor uso eficiente del agua que permitir una mayor frecuencia de riego; siendo el rendimiento a partir del ao 06 es la misma de la situacin actual, esto se debe al deterioro de la Infraestructura de Riego. Los beneficios netos con Proyecto en el marco de la Alternativa N 02, son iguales al VBP total menos los Costos de Produccin Totales. (El detalle de los clculos se observan en el Cuadro N 21-Anexo A). 4.4.4 Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtiene relacionando los beneficios totales anuales en la situacin optimizada y con proyecto con los beneficios 93
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totales anuales en la situacin sin proyecto, se observa que la Alternativa N 01 tiene mayores beneficios netos totales, segn se muestra en el cuadro N 4.27.

CUADRO 4.27 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES POR ALTERNATIVA

Ao

Optimizada
Precios Privados Precios Sociales 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 212.521,13 212.521,13 212.521,13 212.521,13 212.521,13 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98 217.289,98

Beneficios Incrementales Alternativa 01


Precios Privados -2.881.477,42 991.550,32 2.017.078,73 2.527.857,70 2.527.857,70 2.636.502,69 2.636.502,69 2.636.502,69 2.636.502,69 2.636.502,69 Precios Sociales -2.602.133,77 1.059.426,65 2.028.961,22 2.608.030,09 2.608.030,09 2.711.906,23 2.711.906,23 2.711.906,23 2.711.906,23 2.711.906,23

Alternativa 02
Precios Privados 325.934,96 325.934,96 325.934,96 325.934,96 325.934,96 434.579,95 434.579,95 434.579,95 434.579,95 434.579,95 Precios Sociales 284.258,32 284.258,32 284.258,32 284.258,32 284.258,32 388.134,46 388.134,46 388.134,46 388.134,46 388.134,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asimismo se puede observar en el Cuadro N 4.28 los beneficios incrementales actualizados con el Factor de Actualizacin (14%)
CUADRO 4.28 BENEFICIOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES POR ALTERNATIVA

Ao

Beneficios Incrementales Actualizados Optimizada Alternativa 01 Alternativa 02


Precios Privados Precios Sociales 167.197,58 146.664,54 Precios Privados 762.965,77 1.361.470,69 Precios Sociales 815.194,41 1.369.491,03 Precios Privados 285.907,86 250.796,37 219.996,82 Precios Sociales 249.349,40 218.727,55 191.866,27 190.605,24 167.197,58 146.664,54 190.605,24 -2.527.611,78 -2.282.573,48

1 2 3

94

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4 5 6 7 8 9 10

128.653,11 112.853,60 98.994,39 86.837,18 76.172,97 66.818,39 58.612,63

128.653,11 112.853,60 96.821,77 84.931,37 74.501,21 65.351,93 57.326,26

1.496.694,69 1.312.890,08 1.201.155,16 1.053.644,87 924.249,89 810.745,52 711.180,28

1.544.163,18 1.354.529,10 1.235.508,00 1.083.778,94 950.683,28 833.932,70 731.519,92

192.979,66 169.280,41 197.988,78 173.674,37 152.345,94 133.636,79 117.225,25

168.303,74 147.634,86 176.828,84 155.113,02 136.064,05 119.354,43 104.696,87

Los cuadros de los clculos de Costos y Beneficios detallados se pueden observar en el Anexo F.

4.5.

Plan de Negocios El estudio de mercado y oportunidades de negocios, posibilitar que las reas agrcolas beneficiadas se enfoquen hacia el desarrollo de cultivos como: Vid, Pprika, Vainita y Tomate, cultivos con gran demanda en el mercado regional y nacional, para ello se analizar el mercado actual con la finalidad de evidenciar la rentabilidad a travs de los mercados nacionales e internacionales, donde se lograra colocar estos productos. 4.5.1. Anlisis de Mercado a) Superficie En el cuadro N 4.29, se presenta el comportamiento histrico (2000 2003) a nivel de superficie del departamento de Tacna; se observa que en cultivo de la Vid para el ltimo ao ha recuperado rea respecto al anterior, sin embargo en el ao 2000 se tuvo una superficie cultivada de 415 hs. El incremento del rea cultivada de este producto, hace suponer que la demanda de vinos y piscos, tanto a nivel nacional como internacional ha ido en aumento por tanto existe una relacin directa de estos productos con este insumo. El cultivo de Pprika, presenta fluctuaciones de rea cultivada de un ao a otro y entra en produccin en el ao 2001 en la Regin Tacna, debido a las ventajas comparativas y competitivas que presenta este cultivo, se sigue cultivando mantenindose la superficie inicial, ya que es un producto potencialmente exportable. Con respecto al tomate se puede apreciar que este cultivo ha ido incrementando la superficie cultivada, lo que indica que existe una demanda creciente por parte de la poblacin local. 95
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CUADRO N 4.29 SUPERFICIE POR CULTIVO EN EL DEPARTAMENTO TACNA EN HA (2000 -2003) Cultivo VID PPRIKA TOMATE
Fuente: Ministerio de Agricultura DIA Elaboracin propia

2000 415 _ 144

2001 369 221 167

2002 366 438 167

2003 387 272 196

Referente a la Comisin de Regantes Bajo Caplina (Cuadro N 4.30) se cultiva la vid como insumo en la produccin de vinos y piscos, productos estos que abastecen los mercados tanto local como internacional. En cuanto al cultivo del Pprika el rea sembrada en la zona de estudio es insignificante, sin embargo el grupo cuatro tiene caractersticas de suelo y clima apropiados para su instalacin. Respecto al tomate podemos decir que la superficie sembrada en esta zona representa aproximadamente el 20% del rea total departamental, por otro lado esto representa la existencia de una demanda creciente la cual se trata de cubrir.
CUADRO N 4.30 SUPERFICIE POR CULTIVO COMISIN DE REGANTES BAJO CAPLINA (2000 - 2003) Cultivo VID PPRIKA TOMATE
Fuente: Ministerio de Agricultura DIA Elaboracin propia

2000 282 _ 32

2001 137 _ 28

2002 137 4 39

2003 128 2 34

b) Produccin Se presenta la produccin de los cultivos estudiados en los ltimos cuatro aos (2000 2003); analizando el cuadro N 4.31, se observa una baja en la produccin de la vid siendo este considerado uno de los cultivos ms importantes, debido a que constituye el principal insumo para la elaboracin de vinos y 96
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piscos que tiene gran demanda en el mercado nacional e internacional; en los ltimos aos el Aj Pprika, a tenido una gran demanda, pese a las fluctuaciones en su produccin; En cuanto al tomate, se aprecia un aumento significativo de la produccin que se registra a partir del ao 2,000 con una gran perspectiva en el mercado local.

CUADRO N 4.31 PRODUCCIN TOTAL POR CULTIVO DEPARTAMENTO TACNA EN TM (2000 - 2003) Cultivo VID PPRIKA TOMATE
Fuente: Ministerio de Agricultura DIA Elaboracin propia

2000 4,830.00 _ 3,345.00

2001 3,990.00 975.05 4,257.00

2002 3,939.00 1,659.14 4,757.00

2003 3,616.00 988.00 5,288.00

Evaluando las estadsticas de produccin en el rea del proyecto (Cuadro N 4.32), se puede apreciar que la produccin de la vid constituye aproximadamente el 30% de la produccin total departamental, constituyndose en uno de los principales proveedores de este insumo parla elaboracin de vinos y piscos. En cuanto al pprika se deduce que la produccin en este mbito es insignificante (0.55% en promedio de la produccin total departamental) deducindose que no hay una motivacin pero existe el inters de instalar este tipo de cultivo, toda vez que la demanda en el mercado nacional e internacional es creciente. Del tomate se puede deducir que hasta el ao 2,002 hubo un aumento significativo en la produccin, sin embargo por reduccin de reas cultivadas se presenta una merma en el ao 2,003, pero esto no indica que la demanda a nivel local o nacional haya decrecido.
CUADRO 4.32 PRODUCCION TOTAL POR CULTIVO EN LA CC. RR. BAJO CAPLINA EN TM (2000 - 2003)

97

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Cultivo VID PPRIKA TOMATE

2000 2,068.00 _ 679.00

2001 1,402.00 _ 888.00

2002 1,332.00 12.00 946.00

2003 1,257.00 4.00 813.00

Fuente: Ministerio de Agricultura DIA Elaboracin propia

Como podemos observar en el Cuadro N 4.33, se puede deducir que Tacna es una de las regiones pioneras de la zona sur, en la instalacin y manejo del aj pprika.
CUADRO N 4.33 PER: SERIE HISTRICA DEL CULTIVO DE PIMIENTO PPRIKA PRODUCCIN (t)
Regin 1999 Total Nacional --Tumbes --Piura --Lambayeque --Cajamarca --Amazonas --La Libertad --Ancash --Lima --Ica --Huancavelica --Ayacucho --Arequipa --Cuzco --Apurmac --Ucayali --Huanuco --Pasco --Junn --San Martn --Loreto --Puno --Moquegua --Tacna --Fuente: Anuario Estadstico MINAG 2002-2003 2000 ------------------------------------------------2001 975 --------------------------------------------975 2002 1 659 --------------------------------------------1 659

c) Oferta Mundial Los principales pases ofertantes de Aj Pprika son: China, Mxico, Espaa, Estado Unidos, Brasil, India, Marruecos, Malasia, como se detalla en el cuadro N 4.34. 98
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CUADRO N 4.34 PRODUCCIN DE PPRIKA EN PASES SELECCIONADOS 1999 Pases seleccionados Mundo China Mxico Turqua Espaa Nigeria USA Egipto Venezuela
Fuente: FAO

Produccin (t) 118.614.569 8.133.127 1.813.252 1.390.000 936.300 715.000 649.950 368.990 82.994

d) Produccin Estimada en la Zona de Estudio La produccin estimada en Tm durante el horizonte de planeamiento de los cultivos en la Comisin de Regantes Bajo Caplina se presenta en el cuadro N 4.35. De la produccin esperada por el proyecto, segn el Cuadro N 4.35, estar destinada a cubrir las demandas de los mercados nacionales e internacionales, Que para el caso del Pprika la demanda a nivel internacional tiende a incrementarse; para el caso de la vid como se a indicado anteriormente se tiene una gran demanda como insumo en la elaboracin de vinos y piscos a nivel local y nacional; por otro lado la produccin de tomate, podr ser colocado en los mercados de la regin, que han evidenciado una demanda creciente.

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CUADRO N 4.35 PRODUCCION TOTAL DE LA CEDULA DE CULTIVO PROPUESTA EN EL AREA DEL PROYECTO (TM).
VID TOMATE PRESURIZADO AJI PAPRIKA

PRODUCCION TOTAL
PRESURIZADO TOTAL

AOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 4173,70 4173,70 4173,70 4173,70 4173,70 4173,70 4.173,70

3.189,04 3.189,04 3.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259,32 259,32 259,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.448,36 3.448,36 3.448,36 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70

3.448,36 3.448,36 3.448,36 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70 4.173,70

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e) Volmenes de Exportaciones De la cdula de cultivo propuesta en el presente proyecto, el nico cultivo de exportacin es el aj pprika mostrndose en el cuadro N 4.36, la exportacin en Tm, de los aos 1,995 al 2,002, notndose un incremento gradual de estas, por lo que se deduce la existencia de una demanda creciente, as tenemos que en el ao 1995 las exportaciones fueron 43.10 Tm y en el 2002 registr 15,074.60 Tm.
CUADRO N 4.36 EXPORTACIN NACIONAL DE AJ PPRIKA

AO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


Fuente: Aduanas

EXPORTAC. TM 43.1 100.3 821.0 606.8 1,772.7 3,352.3 9,884.2 15,074.6

VALOR FOB Miles USA $ 108.2 154-4 2,923.1 1,180.7 3,063.0 5,897.0 16,064.4 19,425.6

PRECIO PROM USA $/Kg. 2.51 1.53 2.46 1.95 1.73 1.76 1.63 1.29

El Aj Pprika es un cultivo que en los ltimos aos ha encontrado ventanas de exportacin que vienen siendo aprovechadas para fortalecer e incrementar sus exportaciones, lamentablemente la falta de infraestructura y aplicacin de una tecnologa adecuada no le est permitiendo a los productores y exportadores peruanos, aprovechar en su real potencial este cultivo. El aj Pprika, es un producto que viene experimentando un crecimiento sostenido en su produccin; y en sus niveles de exportacin. En el 2003 las exportaciones fueron de 1,494.15 Tm, y en el ao 2000 1,041.08, que representa un crecimiento del 69%.
CUADRO N 4.37 EXPORTACION DE TACNA DE AJI PAPRIKA EN TM Rubro - Pprika 2000 1,041.08 2001 1,167.09 2002 1,302.63 2003 1,494.15

Fuente: Anuarios Estadsticos MINAG-Tacna

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Para el caso del Aj pprika el destino de la produccin en su totalidad es para la exportacin esto debido a que existen empresas exportadoras en Tacna que se abastecen del estos productos especficamente, ya sea para exportarlo directamente o transformado de acuerdo al requerimiento del Mercado al que este dirigido el producto.
CUADRO 4.38 PRODUCCIN DESTINADA A LA EXPORTACIN DEL PAPRIKA EN TACNA 2003 (TM.) Cultivo Pprika Total Produccin 1,494.15 1,494.15 Exportacin 988.00 988.00 % 66.12 66.12

f) Destino de Exportaciones Los principales pases de destino de los productos en estudio son los pases de Brasil, Chile, Estados Unidos, donde el principal destino es Brasil, con el 42.7% para el 2000, seguido por Chile con el 33.7%. Ver cuadro N 4.39.
CUADRO N 4.39 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEPARTAMENTO TACNA PAISES Brasil Chile Estados Unidos Otros TOTAL 1997 TM 1,760 1,522 128 88 3,498 % 50.3 43.5 3.7 2.5 100 1998 TM 949 133 91 116 1,289 % 73.6 10.3 7.0 9.0 100 TM 250 197 34 104 585 2000 % 42.7 33.7 5.8 17.7 100

Fuente: SENASA-TACNA

CUADRO 4.40 PRINCIPALES PASES DE DESTINO POR CULTIVO

Rubro - Pprika

Pas de Destino Chile, Espaa, EE.UU

Para el Aj Pprika tenemos como principal destino a Espaa, Chile, EE.UU. 102
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g) Barreras Arancelarias y Paraarancelarias La participacin de los pases en el comercio internacional beneficia tanto a los que exportan como a los que importan. Desde esta perspectiva el libre comercio internacional debera ser una prctica comn pero, en la realidad, observamos que existen restricciones de diferente tipo al libre comercio de que aplican tanto los pases industrializados como los pases en desarrollo. El arancel es el instrumento mas conocido de proteccin comercial pero no es el nico y, como veremos, los pases han desarrollado otras formas muy imaginativas para regular los flujos de comercio. Es cierto que, a fines de la dcada del noventa, el mundo esta relativamente mas abierto al comercio que antes porque han disminuido sensiblemente los niveles de aranceles promedio en las ultimas dcadas pero, al mismo tiempo, han surgido o se han diversificado barreras no arancelarias que muchas veces son difciles de identificar y de contrarrestar. No obstante, los esfuerzos multilaterales, traducidos en el trabajo de la OMC apuntan, entre uno de los principales objetivos, a lograr una mayor apertura comercial entre pases incluyendo normas especificas para las restricciones no arancelarias. Diversos Instrumentos de Poltica Comercial. 1. Aranceles Ad - Valorem / Especficos Fijos / Variables Especiales / Importacin Temporal 2. Medidas Paraarancelarias Contingencias arancelarios (arancel cuota) Aranceles estacionales Sobretasas Valoracin aduanera Gravmenes mnimos de importacin Limitaciones voluntarias De exportacin De precios de exportacin Cambios mltiples discriminatorios Depsitos previos Compras preferenciales del Sector Publico y otros

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3. Barreras No Arancelarias Prohibiciones de importacin Cuotas y contingentes Licencias y autorizaciones discrecionales de importacin Compras estatales (arbitrarias / discriminatorias) Normas Fito y Zoosanitarias

4. Competencia de las Exportaciones Subsidios a la exportacin Subsidios directos a la produccin, inversin y mano de obra Subsidios al crdito Subvenciones a los precios Exoneraciones a los precios Exoneraciones tributarias a los productos

5. Practicas Desleales de Comercio Dumping Subsidios i. Internos ii. A la exportacin Medidas compensatorias

6. Normas o Denominaciones de Comercio 7. Normas o Denominaciones de Origen 8. Salvaguardias 9. Facilitacin Comercial Transporte Administracin y tramitacin aduanera Otros trmites

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h) Importancia del TLC y la Carretera Transocenica El Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos ofrece la oportunidad de vender nuestros productos a un mercado con un poder de compra 180 veces mayor que el peruano. Con el inicio de las negociaciones para la firma de un TLC, el Per ha dado un paso decidido hacia una verdadera expansin exportadora, pues a travs de l puede ofrecer a los productores y a la industria nacional los mercados externos que requieren para expandirse. El TLC consolidara el acceso preferencial del Per a la economa ms grande del mundo, lo que le permitira ganar competitividad frente a otros pases que no gozan de preferencias similares y ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos que s gozan de ellas. Un propsito en las negociaciones -que incluyen todos los aspectos de la relacin econmica bilateral- es obtener un acuerdo equilibrado e integral que beneficie el desarrollo de las cadenas productivas de la economa. La carretera transocenica, permitira un mayor intercambio comercial entre ambos pases y el Per se conectara a la produccin de granos de Brasil en Mato Grosso, a travs de Acre y Rondonia. Brasil produce alrededor de 123 millones de toneladas de grano (siendo soya ms o menos la mitad de esa produccin). No todo pasara por esa carretera rumbo a puerto peruano, pero s una proporcin importante. El TLC y la carretera transocenica sentaran bases slidas para profundizar la relacin econmica entre pases, en especial de nuestra zona sur e incrementar el comercio bilateral; el comercio exterior del Per representa el 0.2% del comercio mundial de las mercancas; el 0.4% del comercio exterior de bienes de los pases en vas de desarrollo; el 17% del comercio exterior de la Comunidad Andina y el 3% del comercio exterior de Amrica Latina. La futura va interocenica permitir desarrollar el potencial productivo, comercial y de servicios de la gran Macro Regin Sur e integrarlo con la Mega Regin de Amrica del sur compuesta por las zonas fronterizas del oeste de Brasil, el norte de Argentina, Bolivia y Chile que en su conjunto constituyen un mercado potencial de aproximadamente 13 millones de habitantes en el 2005. En el caso agrcola, esta perspectiva slo ser posible si los precios y calidad de productos son competitivos con los provenientes de 105
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otros pases. Dicha competitividad depender a su vez de la modernizacin productiva del agro, asociatividad de los productores, gestin empresarial, desarrollo de cultivos alternativos, y cumplimiento de normas sanitarias y estndares internacionales, entre otras, cambios que debern ser asumidos por los productores que a su vez debern contar con el apoyo del gobierno nacional y/o regionales mediante la promocin de inversin pblica y privada, adecuado rgimen tributario y concertacin en la planificacin y ejecucin de una poltica agraria de inters econmico y social. Debemos de elaborar un plan de desarrollo regional de exportaciones a largo plazo con criterios de concertacin, especializacin, la estabilidad y la cobertura integral. Un plan de desarrollo regional de Exportaciones debe apuntar al cumplimiento de objetivos tales como la ampliacin de la base productiva de exportacin, la utilizacin de recursos naturales que permitan expandir las exportaciones, la creacin y/o adecuacin de la infraestructura de servicios a la exportacin, el incremento de valor agregado, el desarrollo regional, el desarrollo de una industria intermedia de apoyo y la consolidacin y diversificacin de mercados, aprovechando las oportunidades para colocar nuestros productos con valor agregado. Producto y Mercado del Producto En la Regin Costa de Tacna las condiciones ecolgicas son bastante favorables para estos cultivos ya que presentan suelos y clima adecuados para el desarrollo del Vid, Aj Pprika y Tomate; por tanto gozamos de ventajas comparativas para el desarrollo de estos cultivos. La Vid tiene orientaciones definidas en el mercado local, es as que su produccin es en mayor cantidad para la elaboracin de Vinos y Piscos y en menor volumen para el consumo directo. La produccin de Pprika, hay tres formas de presentacin: entera, en trozos, deshidratada en polvo y como aceite (oleorresina). stos pueden ser empleados como materia prima para el sector industrial o como productos dirigidos directamente hacia el consumidor final. Tambin se realiza la comercializacin en forma directa; la presentacin es en pacas de 70cm. X 50cm. X 50cm., con un peso aprox. 70 Kg./paca, envuelta con polipropileno y enzunchada. El Pprika es una hortaliza muy cotizada en el Mercado externo, pero con requisitos rigurosos de calidad evaluados principalmente 106
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en grados "ASTA" (Mayor a 200), y por la turgencia, siendo estos los que influyen en el precio final Para obtener el nivel apropiado de grados ASTA se requiere de un buen manejo de cosecha y postcosecha. El mercado destino de nuestra produccin ser bsicamente los pases a los cuales se viene exportando, esto debido a que hay una demanda insatisfecha y una ventana en estos pases para nuestros productos donde ser necesario un manejo integrado y tcnico de las organizaciones que agrupe a los productores de manera tal que se satisfaga la demanda, una vez logrado y consolidado estaremos preparados para penetrar a nuevos mercados. Con la ejecucin del presente proyecto se permitir aprovechar y fortalecer su organizacin para incrementar sus exportaciones y de est manera permitir a los productores y exportadores peruanos, aprovechar en su real potencial de estos cultivos para el desarrollo de ventajas competitivas a partir del desarrollo de nuestros recursos naturales, es decir, de nuestras ventajas comparativas. Como se ha analizado anteriormente las exportaciones de estos productos se han incrementado y existe un gran potencial exportador, por lo que es necesario seguir posesionando de estos mercados. Eficiencia y Sostenibilidad en el Abastecimiento Es importante garantizar un proceso de transporte y entrega que permita que la produccin llegue en perfecto estado a los consumidores. Otro factor determinante es la constancia de abastecimiento, la confianza es primordial para lograr conexiones de mediano y largo plazo. Los pases destino no ofrecen barreras para la entrada de estos productos, por los convenios multilaterales que se tienen con estos pases. Para cada cultivo se cuenta con ventanas estacionales que ocurre entre los meses de diciembre y marzo (poca de produccin nacional) para el Aj Pprika, en los meses de Agosto a Noviembre para el tomate, meses en los cuales no se produce por lo que estos pases se ven en la necesidad de importarlo. En estos meses se dan los mejores precios. 107
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Demanda Demanda Actual La demanda de Vid, Aj pprika y Tomate, est compuesta por dos bloques de consumidores: uno de carcter local (interno) y otro de carcter externo. El Aj Pprika tiene como demandantes Nacionales las empresas que estn en Lima, Piura y Tacna. A nivel Externo, los principales demandantes son Espaa, EE.UU. Chile. Espaa es nuestro principal comprador siendo este el sexto importador europeo de especies con casi el 11% de las importaciones europeas con un volumen total 27,883 TM equivalentes a 63.1 millones de ECUS en el ao 1997. Espaa es un gran mercado para las especies y es el principal productor y procesador de pprika en polvo y saffron. El pprika es utilizada para la elaboracin de embutidos "chorizo". En 1997 el 93% de las importaciones espaolas provinieron de pases no pertenecientes a la unin europea y el 90% de este total provino de pases en vas de desarrollo. En el mismo ao las importaciones de especies crecieron en un 10% con respecto a 1995 mayormente a consecuencia de un incremento en las importaciones de pimiento entero. El Aj pprika en polvo continu siendo el principal producto importado en 1997, registrando ms de la mitad de las importaciones espaolas pertenecientes al grupo de las capsicum (pimientos). Sus principales proveedores de Pprika entera, seca y en polvo son: Marruecos, Sud-Africa, Zimbawe, Malawi, India, Israel y Chile. En caso del Tomate, la demanda de estos cultivos se da bsicamente en los mercados de nuestra regin.

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Demanda Proyectada
CUADRO 4.41 PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AJ PPRIKA (TM) Aos 2006 2007 2008 2009
Fuente: Aduanas

Aj Pprika 10730.27 10852.60 10976.32 11101.46

CUADRO 4.42 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Nombre y/o Razn Social Globe Natural Internacional S.A. Productos Agrcolas Dimas Medina E.I.R.L. Agroindustrial y Comercial Guive E.I.R.L.
Fuente: Cmara de Comercio

Actividades Aj Pprika y Otras Hortalizas Aj Pprika y Otras Hortalizas Aj Pprika, Cebolla y Otras Hortalizas

Anlisis de Precios
CUADRO 4.43 PRECIOS EN CHACRA COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

CULTIVOS Vid Pprika Tomate

Precio por cultivo S/. Kg 2,000 1.43 0.94 2,001 1.20 4.44 0.69 2,002 1.55 2.87 0.71 2,003 1.40 4.18 0.94 Promedio 1.40 3.83 0.82

Fuente: Ministerio de Agricultura

Los precios estn sujetos a la libre Oferta y Demanda y varan de un pas a otro, dependiendo tambin de la calidad, por lo que es importante un manejo integrado y tcnico en una organizacin que agrupe a los productores. El precio internacional del Aj Pprika, es el adecuado y permite al agricultor no solo cubrir los costos de produccin, sino a reinvertir en estos rubros. 109
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En general los precios de los productos como se aprecia en el Cuadro N 4.43, no sufren una gran variacin, sin embargo estos estn relacionados directamente con los volmenes de produccin; por lo que se puede inferir que en un futuro estos precios seguirn mantenindose.
CUADRO 4.44 PRECIO EN CHACRA DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA

Cultivo Vid Aj pprika Tomate

1999 1.30 -

2000 1.36 0.94

2001 1.14 4.44 0.69

2002 1.43 2.81 0.71

2003 1.40 4.18 0.94

Fuente: Direccin Informacin Agraria-MINAG

CUADRO 4.45 PRECIOS FOB A NIVEL NACIONAL DEL AJI PAPRIKA Ao/Cultivo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Aduanas

Aj Pprika $/Kg 2.51 1.53 2.46 1.95 1.73 1.76 1.63 1.29

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Comercializacin Los sistemas de comercializacin de estos cultivos, se dan a travs de intermediarios y acopiadores. Pprika El sistema de comercializacin en Tacna se realiza a travs de acopiadores individuales y empresas con fines de acopiamiento y exportacin, los principales brokers son: Dimas Medina, Jasubus Trading, Corporacin Miski, Agroindustrias Savaring, Transturing SAC, Efada Export SAC, Globenatural Internacional SA, Agromix EIRL, Colorantes del Per SA, Agrcola Pampa Baja SAC, esta 10 empresas acopian el 62% del Aj Pprika de Tacna. Los precios de este producto le permiten al productor cubrir sus costos de produccin, adems les da la posibilidad de reinvertir y continuar con este producto que esta dando resultados interesantes. Tomate Este producto tiene una demanda interna natural en los mercados locales y regionales, habiendo ingresado con relativo xito; de acuerdo al incremento progresivo en la produccin de este cultivo, se debern establecer convenios para mejorar su calidad final y a la vez sern inspeccionados, monitoreados sin de dejar de brindarles asistencia tcnica por programas como el SENASA en todo su proceso. Con la existencia de las Organizaciones como ADEX, Asociacin de Agricultores La Yarada - Los Palos y Asociacin de productores de Agroexportacin de Tacna Proatacna, asociaciones conformadas por productores agrarios de los valles de Tacna, que tiene como principal objetivo buscar la unin de fuerzas para producir y exportar y de esta manera eliminar la excesiva intermediacin que existe en algunos productos aumentando, de esta manera, el margen de ganancia del productor al vender directamente al mercado de destino. Con el aprovechamiento de ZofraTacna donde se concentra la cosecha, se hace un control de calidad adecuado al producto, de acuerdo a las exigencias del mercado internacional, realizando todo el proceso hasta el empacado siendo luego colocado en contenedores. 111
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Canales de Comercializacin Los canales de comercializacin son los caminos o recorridos mediante los cuales el producto va desde la chacra hasta el consumidor final, cambiando de propiedad en las diferentes etapas de su desplazamiento. La produccin agropecuaria tiene varios canales, segn se trate del tipo de productor pequeo, mediano o gran productor; adems existen comerciantes minoristas, mayorista y grandes distribuidores; as mismo los centros de consumo de estos productos pueden estar ubicados en los centros poblados rurales, ciudades de la regin o ciudades ubicadas fuera de la regin, tambin las transacciones comerciales se pueden dar en las ferias semanales, mercados de abastos de las ciudades o directamente del productor al consumidor a travs de las ferias denominadas de la chacra a la olla.
CADENA DE COMERCIALIZACION DE LA VID

PRODU

MAYO
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CADENA DE COMERCIALIZACION DEL AJI PAPRIKA

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El Aj Pprika y Vid se encuentran dentro del Programa de Cadenas Productivas, entendemos por cadenas productivas al conjunto de agentes y actividades econmicas que intervienen en el proceso productivo (produccin, transformacin, y la distribucin) de un producto agrcola desde la promocin de insumos hasta la comercializacin en mercados internos y externos. Es de resaltar que los agentes son los organismos Gubernamentales (Consejos Provinciales, ministerios y entidades estatales) y los organismos no gubernamentales (ONGS, Fundaciones y dems organismos no dependientes del estado), relacionando estos agentes de manera conjunta en apoyo al agricultor comprendiendo el asesoramiento, monitoreo, crdito y bsqueda de mercado. Cabe resaltar que las cadenas productivas slo trabajan a nivel de productores previamente organizados y que estn inscritos en registros pblicos, adems lo ms resaltante es la conformacin de la Asociacin de Productores y no la conformacin de comits. Por lo que al estar estos cultivos dentro de este programa contamos con ventajas que nos permitir obtener productos de calidad, usando semillas hbridas, una adecuada asistencia tcnica y el manejo adecuado de la cosecha hasta la comercializacin de los productos en el mercado interno y exterior.

Productores Individuales

Productores Asociados y Empresas

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Por tanto la inclusin de los agricultores de la zona de influencia a estas cadenas productivas permitir que la comercializacin de sus productos lleguen al consumidor en forma conveniente, en el momento oportuno y lugar adecuado.
CADENA DE COMERCIALIZACION DEL TOMATE

PRODUCTOR

ACOPIADOR MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR

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4.5.2. Instituciones Involucradas en el Proyecto Ministerio de Agricultura Promotor, capacitacin empresarial. Asistencia capacitacin. articulador, tcnica y tcnica y

CARITAS

PERAT Agrobanco CFAT Mdulo de Servicios Tacna Novex S.A.

Asistencia tcnica Crdito en dinero efectivo fertilizantes

Capacitacin, desarrollo de paquetes tecnolgicos Centro de Acopio (galpones) Empresa Exportadora (acopiadora de produccin)

Con la intervencin de estas instituciones dentro de las Cadenas Productivas los productos podrn seguir las siguientes actividades: Productor Centro de acopio y procesamiento Exportacin El trabajo fundamentado en el dialogo y la concertacin es indispensable para el logro de los objetivos planteados, lo que obliga a los productores a dejar atrs el individualismo para trabajar de manera conjunta en busca de metas comunes.

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Evaluacin del Proyecto Evaluacin privada y social Matriz del Marco Lgico. 5.1 Evaluacin del Proyecto 5.1.1 Evaluacin Privada y Social Tras la determinacin de los flujos de beneficios y costos incrementales, estamos en condiciones de calcular los flujos netos para ambos proyectos expresados a precios sociales. En el cuadro N 5.1 se ha definido los flujos netos para las dos alternativas de proyecto planteadas (expresadas en nuevos soles a precios sociales y privados)
CUADRO N 5.1 FLUJO NETO DE CAJA ACTUALIZADO FLUJO NETO DE CAJA ACTUALIZADO Situacin Optimizada Alternativa 01 Alternativa 02 Precios Precios Precios Precios Precios Precios Privados Sociales Privados Sociales Privados Sociales
(2.879.339,19) 116.004,80 115.202,74 101.055,03 88.644,76 77.758,57 68.209,27 59.832,69 52.484,82 46.039,31 40.385,36 (2.697.925,09) 118.840,78 116.319,43 102.034,59 89.504,03 78.512,30 66.697,82 58.506,86 51.321,81 45.019,13 39.490,46 (3.875.044,38) (2.588.950,04) 712.844,49 1.322.834,23 1.465.637,93 1.285.647,31 1.177.257,99 1.032.682,45 905.861,80 794.615,61 697.031,24 (3.949.691,65) (2.341.818,54) 766.514,20 1.331.591,87 1.513.449,18 1.327.587,00 1.211.874,57 1.063.047,87 932.498,13 817.980,82 717.527,03 (3.205.336,76) 185.229,28 166.166,04 151.089,26 135.369,32 118.745,02 153.659,49 134.789,03 118.235,99 103.715,78 90.978,75 (2.999.321,61) 153.067,65 137.551,62 125.449,13 112.568,29 98.744,12 133.942,22 117.493,18 103.064,19 90.407,18 79.304,55

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con estos flujos y asumiendo un 14% como factor de actualizacin, inferimos el valor de los principales indicadores econmicos de las alternativas planteadas, estas son:

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CUADRO 5.2 PRINCIPALES INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONMICA PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Indicador VAN TIR

Optimizada Privado Social


-2.113.721,84 -1.931.677,89

Alternativa 01 Privado Social 23% 24%

Alternativa 02 Privado Social -2% -4%

2.930.418,64 3.390.560,48 -1.847.358,80 -1.847.729,48

-11%

-10%

5.1.2 Anlisis de Sensibilidad Asumimos para el anlisis de sensibilidad el precio en los insumos de obra como factor variable. A partir de ello evaluamos las variantes generados en el Valor Actual Neto Social del Proyecto; el mismo que como apreciamos es elstico de igual forma ha de resaltarse las condiciones de similitud plena en la evaluacin para ambas alternativas.
CUADRO N 5.3.A ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-VAN-VARIACION EN LOS PRECIOS DE INSUMOS DE OBRA

Variacin del Precio de Insumos de Obras -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%

Optimizada P. Privados (1.140.093,27) (1.464.879,40) (1.789.665,53) (2.114.451,66) (2.439.237,79) (2.764.023,92) (3.088.810,06) P. Sociales (1.015.172,54) (1.320.898,13) (1.626.623,73) (1.932.349,32) (2.238.074,92) (2.543.800,51) (2.849.526,11)

Variacin Variacin VAN Alternativa 01 P. Privados P. Sociales 4.183.508,60 3.765.811,95 3.348.115,30 2.930.418,64 2.512.721,99 2.095.025,34 1.677.328,69

Alternativa 02 P. Privados P. Sociales (793.028,93) (1.144.595,78) (1.496.162,63) (1.847.729,48) (2.199.296,33) (2.550.863,18) (2.902.430,03)

4.664.260,46 (725.001,49) 4.239.693,80 (1.099.120,59) 3.815.127,14 (1.473.239,70) 3.390.560,48 (1.847.358,80) 2.965.993,82 (2.221.477,91) 2.541.427,15 (2.595.597,02) 2.116.860,49 (2.969.716,12)

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CUADRO N 5.3-B ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-VAN-VARIACION EN LOS PRECIOS DE INSUMOS DE OBRA

Variacin Variacin del Precio Variacin TIR de Optimizada Alternativa 01 Alternativa 02 Insumos de Obras P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales -30% -9% -8% 28% 31% 8% 7% -20% -10% -8% 27% 30% 7% 6% -10% -10% -9% 27% 30% 6% 5% 0 -11% -10% 23% 24% -2% -4% 10% -12% -12% 21% 22% -4% -6% 20% -14% -14% 20% 21% -6% -7% 30% 18% 20% -8% -9%

En este cuadro se puede apreciar que ha pesar de que hay una variacin porcentual de hasta un 30% en los precios de los insumos de obra, el proyecto sigue siendo sostenible.
CUADRO N 5.4-A ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-VAN-VARIACION EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

Variacin de Precios Chacra de Productos Agrcolas -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%

Optimizada P. Privados (2.284.463,11) (2.227.792,63) (2.171.122,15) (2.114.451,66) (2.057.781,18) (2.001.110,70) (1.944.440,22) P. Sociales (2.101.085,32) (2.044.839,99) (1.988.594,66) (1.932.349,32) (1.876.103,99) (1.819.858,66) (1.763.613,33)

Variacin Variacin VAN Alternativa 01 P. Privados 388.088,51 1.235.531,89 2082975,266 2.930.418,64 3.777.862,02 4.625.305,40 5.472.748,78 P. Sociales

Alternativa 02 P. Privados P. Sociales (2.130.528,86) (2.036.262,40) (1.941.995,94) (1.847.729,48) (1.753.463,02) (1.659.196,56) (1.564.930,09)

849.505,80 (2.131.433,64) 1.696.524,02 (2.036.742,03) 2543542,249 (1.942.050,42) 3.390.560,48 (1.847.358,80) 4.237.578,70 (1.752.667,19) 5.084.596,93 (1.657.975,58) 5.931.615,16 (1.563.283,97)

CUADRO N 5.4-B

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ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-TIR-VARIACION EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

Variacin de Precios Chacra de Productos Agrcolas -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%

Optimizada P. Privados -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% P. Sociales -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7%

Variacin Variacin TIR Alternativa 01 P. Privados 15% 18% 20% 23% 25% 27% 30% P. Sociales 17% 19% 22% 24% 26% 29% 31%

Alternativa 02 P. Privados -6% -4% -3% -2% -1% 0% 1% P. Sociales -7% -6% -5% -4% -2% -1% 0%

En este cuadro se observa que ha pesar de que hay una variacin porcentual de hasta un 30% en los precios de los productos finales, el proyecto sigue siendo sostenible.

CUADRO N 5.5-A ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-VAN-VARIACION DE RENDIMIENTOS

Variacin del rendimiento de Productos Agrcolas -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%

Optimizada P. Privados P. Sociales (2.284.463,11) (2.101.085,32) (2.227.792,63) (2.044.839,99) (2.171.122,15) (1.988.594,66) (2.114.451,66) (1.932.349,32) (2.057.781,18) (1.876.103,99) (2.001.110,70) (1.819.858,66) (1.944.440,22) (1.763.613,33)

Variacin Variacin VAN Alternativa 01 Alternativa 02 P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales 388.088,51 849.505,80 (2.131.433,64) (2.130.528,86) 1.235.531,89 1.696.524,02 (2.036.742,03) (2.036.262,40) 2.082.975,27 2.543.542,25 (1.942.050,42) (1.941.995,94) 2.930.418,64 3.390.560,48 (1.847.358,80) (1.847.729,48) 3.777.862,02 4.237.578,70 (1.752.667,19) (1.753.463,02) 4.625.305,40 5.084.596,93 (1.657.975,58) (1.659.196,56) 5.472.748,78 5.931.615,16 (1.563.283,97) (1.564.930,09)

CUADRO N 5.5-B ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-TIR-VARIACION DE RENDIMIENTOS

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Variacin del rendimiento de Productos Agrcolas -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%

Optimizada P. Privados P. Sociales -14% -13% -13% -12% -12% -11% -11% -10% -10% -9% -9% -8% -8% -7%

Variacin Variacin TIR Alternativa 01 Alternativa 02 P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales 15% 17% -6% -7% 18% 19% -4% -6% 20% 22% -3% -5% 23% 24% -2% -4% 25% 26% -1% -2% 27% 29% 0% -1% 30% 31% 1% 0%

En este cuadro se puede observar que ha pesar de que hay una variacin porcentual de hasta un 30% en los rendimientos de los cultivos, el proyecto sigue siendo sostenible.

CUADRO N 5.6-A ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-VAN-VARIACION EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

Variacin del Costos de Produccin de Productos Agrcolas -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%

Optimizada P. Privados (2.114.451,66) (2.114.451,66) (2.114.451,66) (2.114.451,66) (2.114.451,66) (2.114.451,66) (2.114.451,66) P. Sociales (1.932.349,32) (1.932.349,32) (1.932.349,32) (1.932.349,32) (1.932.349,32) (1.932.349,32) (1.932.349,32)

Variacin Variacin VAN Alternativa 01 P. Privados 5.882.863,36 4.898.715,12 3.914.566,88 2.930.418,64 1.946.270,41 962.122,17 -22.026,07 P. Sociales

Alternativa 02 P. Privados P. Sociales (1.782.512,42) (1.804.251,44) (1.825.990,46) (1.847.729,48) (1.869.468,50) (1.891.207,52) (1.912.946,54)

6.181.801,71 (1.847.358,80) 5.251.387,97 (1.847.358,80) 4.320.974,22 (1.847.358,80) 3.390.560,48 (1.847.358,80) 2.460.146,73 (1.847.358,80) 1.529.732,99 (1.847.358,80) 599.319,24 (1.847.358,80)

CUADRO N 5.6-B ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS-TIE-VARIACION EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

Variacin

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Proyecto: Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina

Variacin del Costos de Produccin de Productos Agrcolas -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%

Optimizada P. Privados -11% -11% -11% -11% -11% -11% -11% P. Sociales -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%

Variacin TIR Alternativa 01 P. Privados 33% 29% 26% 23% 20% 17% 14% P. Sociales 34% 30% 27% 24% 21% 18% 16%

Alternativa 02 P. Privados -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% P. Sociales -3% -3% -3% -4% -4% -4% -4%

En este cuadro se puede observar que ha pesar de que hay una variacin porcentual de hasta un 30% en los costos de produccin de los cultivos a implementar, el proyecto sigue siendo sostenible. 5.1.3 Anlisis de Sostenibilidad Alternativa 01 Viabilidad de arreglos Institucionales La sostenibilidad, esta garantizada por la participacin mancomunada de todas las entidades involucradas directamente, en la ejecucin del presente proyecto, llmese los beneficiarios directos de la Comisin de Regantes Bajo Caplina y el Proyecto Especial Tacna GRT, como Unidad Formuladota y Ejecutora. La distribucin de los aportes de la ejecucin de la obra es como se menciona en los cuadros N 5.7 y N 5.8, donde el gobierno mediante el Proyecto Especial Tacna aporta el 84.00%; y los beneficiarios el 16.00% de la inversin total en la Infraestructura de Riego.

CUADRO N 5.7 DISTRIBUCION DE APORTES DE LAS INVERISONES DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 (AO 0)

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APORTES PET-GRT Beneficiarios Total

INVERSIN 3.323.062,52 637.045,86 3.960.108,38

% 84 16 100

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CUADRO 5.8 DISTRIBUCIN DE APORTES DE LAS INVERSIONES DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Concepto I. FORMULACION DE ESTUDIOS 1.1. Elaboracin Expediente Tcnico 1.4. Elaboracin Estudio de Impacto Ambiental II. EJECUCION DE OBRAS Infraestructura de Almacenamiento COMPONENTE N 01: Construccin de Desarenadores (6) COMPONENTE N 02: Construccin de Reservorios C/Geomembrana (6) Infraestructura de Distribucin
COMPONENTE N 03: Adquisicin e Instalacin de Tuberas Troncales de PVC COMPONENTE N 04: Adquisicin e Instalacin de Tuberas Sub - Troncales de PVC

PET-GRT 30.000,00 4.500,00 2.940.023,47

BENEFICIARIO

TOTAL 30.000,00 4.500,00

637.045,86

3.577.069,33

Costos de Programa de Capacitacin COMPONENTE N 05: Capacitacin Plan de Mitigacin Ambiental COMPONENTE N 06: Mitigacin de Ambiental COMPONENTE N 07: Gastos Generales ( 5 %) COMPONENTE N 08: Supervisin de Obras ( 2,5 %) 34.037,00 182.675,32 89.426,73 34.037,00 182.675,32 89.426,73 42.400,00 42.400,00

TOTAL INVERSION PREVISTA

3.323.062,52

637.045,86

3.960.108,38

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Efectos Indirectos Durante la vida til del proyecto se han identificado los siguientes efectos: Favorables: Incremento del empleo temporal durante la etapa de ejecucin del proyecto. Demanda de mano de obra especializada para actividades de mantenimiento de sistemas de riego presurizado. Mejoramiento de vas de comunicacin para el transporte de los productos finales hacia los mercados de destino. Incremento de la calidad de vida de la poblacin rural. Se prev el incremento del valor de los predios circundantes al rea beneficiada. Desfavorables: Alteracin del medio ambiente. Prdidas de reas de cultivo por la construccin de reservorios. Disminucin en la demanda de mano de obra para las labores agrcolas en sus diferentes etapas de los cultivos. Amenazas y Riesgos Durante la vida til del proyecto se pueden presentar las siguientes amenazas y riesgos: Amenazas: Las entidades involucradas en la realizacin de este proyecto podran a pesar de los compromisos establecidos no cumplir con los aportes respectivos; ante esta amenaza el proyecto tendr que ejecutarse por etapas. Cabe tambin la posibilidad del incremento de los insumos de obra; por lo que se tendr que gestionar ante la entidad financiera ampliaciones presupuestales. La no implementacin de los sistemas de riego presurizado a nivel de parcela; en este caso podran generarse ante las instituciones pblicas o privadas relacionadas con el agro lneas de crdito para su adquisicin y posterior implementacin. Riesgos: Que el PET no cuente en su oportunidad con el financiamiento para la ejecucin de las obras; los beneficiarios tendrn en todo caso que gestionar ante el MEF, el cumplimiento de los desembolsos. El no pago de la tarifa de agua por parte de los beneficiarios que cubra los gastos de operacin y mantenimiento; en este caso cabe la 124
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posibilidad de gestionar ante la Junta de Usuarios la utilizacin de los fondos intangibles que le correspondan a la Comisin de Regantes Bajo Caplina. Anlisis de las condiciones de Sostenibilidad Primera condicin: El resultado del clculo de la tarifa de agua de equilibrio, que cubra los costos de operacin y mantenimiento es elevada respecto a lo que se viene pagando actualmente, sin embargo en los talleres realizados con los beneficiarios, stos estn dispuestos al pago de una tarifa de agua real (se han responsabilizado mediante la firma de un acta de compromiso), que haga posible el abastecimiento del recurso hdrico necesario que les permita tener un rendimiento apropiado de los cultivos a implementar. El clculo de la tarifa de agua se puede observar en el Cuadro N 5.9, En el Anexo F, se muestra la Resolucin Administrativa N023-2005GRT/DRAT/ATDR,T en la que se fija la tarifa de agua para riego actual. Segunda condicin: En este proyecto, y tal como se indica en la gua metodolgica, no se esta ampliando la frontera agrcola con nuevas tierras, se trata de el mejoramiento de 245.48 Has. que actualmente se vienen cultivando y cuando se habla de la incorporacin de 90.21 Has. se refiere a la recuperacin de esta superficie que por falta del recurso hdrico en algn momento fueron abandonadas y dejadas de cultivar. En este sentido el Estado no tendr que vender las hectreas incorporadas pues estas tienen propietarios. La inversin del Estado en la construccin de la infraestructura para el mejoramiento e incorporacin de esta superficie es mayor al valor referencial que se estima en la gua metodolgica, esto por que la implementacin del sistema de riego presurizado tiene como principales insumos las tuberas y la geomembrana que son materiales costosos pero que tienen una vida til promedio de 50 y 20 aos respectivamente. De acuerdo a lo indicado anteriormente, es necesario que el Estado realice la inversin para la consolidacin de este proyecto, no solo por encontrarse en zona de frontera sino adems por que evitara el abandono de la actividad agrcola y por consiguiente el desempleo en el sector agricultura (mano obra para labores culturales). La ciudad de Tacna se encuentra enmarcada dentro del mbito del proyecto y por su flujo comercial que se realiza con la ciudad de Arica (Chile), la hace atractiva para el comercio desde y haca el interior del pas por lo tanto existe una marcada tendencia de expansin urbana (incremento de servicios, transporte, etc.) que trae como consecuencia la disminucin de las reas cultivadas, esto aunado al dficit del recurso hdrico hace posible que toda el rea 125
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declarada bajo riego no sea regada con el actual sistema de riego, lo cual no les permite un desarrollo socio-econmico.

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Tabla 5.9: Calculo de la Tarifa de Agua por m3 Alternativa N 01


Valor de la Tarifa de Agua 0,019602 7 ao 1 Ingresos por Venta de Agua Metros Cbicos Vendidos Costo por Metro Cbico Total Ingresos Egresos de la Junta de Usuarios Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total Egresos Flujo Neto Factor de Actualizacin (14%) Valor Actual Neto 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,8772 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,7695 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,6750 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,5921 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,5194 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,4556 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,3996 0 89128,00 13445,62 102573,6 2 0 0,3506 0 89128,00 89128,00 13445,62 13445,62 102573,6 2 102573,62 0 0,3075 0 0 0,2697 0 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 0,019602 7 102573,6 2 5232639 5232639 0,019602 7 0,0196027 102573,6 2 102573,62 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10

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Alternativa 02 La distribucin de los aportes para la alternativa 02, la inversin total durante la vida til del proyecto, ser cubierto por el Proyecto Especial Tacna, Gobierno Regional Tacna. Con referencia a los aportes o recursos generados por el propio proyecto, esencialmente por el pago anual de uso de agua por hectrea, lo que permitir el funcionamiento optimo del proyecto durante la vida til planteada, los que se detalla en la cuadro N 5.7. Podemos observar en el cuadro mostrado que el costo por metro cbico de agua ascienda S/ 0,0409018 lo que permitir cubrir el total de los egresos de la Comisin de Regantes del Bajo Caplina.

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Tabla 5.10: Calculo de la Tarifa de Agua por m3 Alternativa N 02


Valor de la Tarifa de Agua 0,040901 8 ao 1 Ingresos por Venta de Agua Metros Cbicos Vendidos Costo por Metro Cbico Total Ingresos 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 3604284 0,040901 8 147421,5 8 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10

Egresos de la Junta de Usuarios Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total Egresos 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,8772 0 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,7695 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,6750 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,5921 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,5194 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,4556 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,3996 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,3506 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,3075 0 89128,00 58293,58 147421,5 8 0 0,2697 0

Flujo Neto Factor de Actualizacin (14%) Valor Actual Neto

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5.1.4 Comparacin por Alternativas Tras revisar los indicadores anteriores definimos priorizar la ejecucin de la Alternativa 01; para el proyecto Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del Ro Caplina. 5.1.5 Matriz del Marco Lgico

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MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVOS Desarrollo socioeconmico de los agricultores de la CC. RR. Bajo Caplina. INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN INEI SUPUESTOS Mejores condiciones econmicas.

FIN

Incremento en el PBI per cpita por agricultor.

PROPSITO

Incremento en los rendimientos Incremento en la produccin total es de 80% agrcolas en la CC. RR. Bajo a partir del Tercer ao. Caplina

Anuario estadstico OIAMINAG

Demanda de la produccin en los mercados locales y regionales. Implementacin progresiva de sistema e riego presurizado. Condiciones climatolgicas favorables.

PRODUCTO

Adecuada Oferta de agua para riego

Mejora de 245.48 ha irrigadas actualmente e incorporacin de 90.21 ha; incrementando en 36,75% el rea irrigada. Construccin de 06 reservorios revestidos con Geom. de 0,40 mm de espesor (HDPE): 01 en el grupo de riego I 03 en el grupo de riego II

ATDR - Plan de Cultivo y Riego

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

02 en el grupo de riego IV Construccin de 06 Desarenadores: 01 en el grupo de riego I 03 en el grupo de riego II 02 en el grupo de riego IV Instalacin de 7.70 Km. tuberas troncales de PVC 355 mm con Sistema de Filtrado: 1.40 Km.en el grupo de riego I 2.70 Km. en el grupo de riego II 3.60 Km. en el grupo de riego IV Instalacin de 6.38 Km. tuberas sub-troncales de PVC 63 a 160 mm: 0.35 Km. en el grupo de riego I 3.95 Km. en el grupo de riego II 2.08 Km. en el grupo de riego IV Implementacin capacitacin en: de un programa de

Acta de recepcin de obra

Desembolsos oportunos para la construccin de reservorios y desarenadores.

INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN
ACTIVIDADES

Acta de recepcin de obra

Desembolsos oportunos para la instalacin de tuberas.

Uso adecuado del recurso hdrico a travs del sistema de riego presurizado (2 cursos) PROGRAMA DE CAPACITACIN Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego propuesta. (2 cursos) Cambio a una cedula de cultivos rentable (2 cursos) El futuro de la actividad agrcola en la regin (2 cursos) PROGRAMA DE ASISTENCIA Gestin en el reforzamiento de las Organizaciones Agrarias Junta de Usuarios Padrn de asistencia

Participacin activa de los agricultores y puesta en marcha de los conocimientos adquiridos en el proceso productivo.

Bajo porcentaje de morosidad en el pago de la tarifa de agua

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Impacto Ambiental Introduccin Importancia Caractersticas Ubicacin Anlisis de los Impactos Ambientales - Matriz de Evaluacin Impactos Positivos Impactos Negativos Propuesta de Medidas de Mitigacin Impactos Positivos Costo en la Etapa de Inversin y Operacin. 6.1. Introduccin En el proceso de desarrollo del perfil tcnico del Aprovechamiento y optimizacin de los recursos hdricos superficiales del Ro Caplina se tiene un relativo impacto de residuos slidos contaminantes y minimamente de residuos gaseosos que se mitigan con el propio ciclo del proceso de la fotosntesis. Esta herramienta de Estudio de Impacto Ambiental es parte importante para las medidas de mitigacin donde nos permite visualizar las acciones positivas y negativas que disminuirn los riesgos que daen al medio ambiente de la zona y la poblacin que ah habita. 6.2. Importancia Es trascendental contar con un estudio de impacto ambiental para el desarrollo de las actividades de mitigacin ambiental con respecto al futuro desarrollo de la zona de influencia del proyecto , en consecuencia se necesita de un mayor nmero de indicadores que permitan medir en trminos de unidades de medicin la calidad y estado en que se encuentra este espacio geogrfico y las condiciones que no afecten la salud pblica de la poblacin , en el marco de la metodologa del SNIP y la presentacin del PIP para los proyectos privados y pblicos. 6.3. Caractersticas Las caractersticas del EIA nos permiten desarrollar actividades cumpliendo la parte de superar las medidas de mitigacin, para ello se contempla: El ecosistema de la zona de influencia. En la biodiversidad de la flora. En la ecologa con los productos biodegradables y no biodegradables. En la contaminacin por fuentes qumicos (humo). En la contaminacin del aire.

6.4

Ubicacin 133
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El rea de estudio se encuentra ubicada entre las coordenadas: Latitud Sur Longitud Oeste Coord., UTM Norte Coord., UTM Este Variacin Altitudinal : : 17 27 - 18 20 : 69 37 - 70 34 : 8030.000 - 8002,805 383,538 360,783 : 370.00 1,450 m.s.n.m.

6.5. Anlisis de los Impactos Ambientales Al ejecutar los trabajos de construccin de la infraestructura de riego como desarenadotes, reservorios revestidos con geomembrana, tuberas PVC de conduccin troncales y subtroncales, se har uso intensivo de equipo y maquinaria para la consecucin de las metas y objetivos planteados. Es claro que existen efectos ambientales directos durante la construccin como por ejemplo la generacin de polvos producidos por los trabajos de movimiento de tierras, pero aquellos impactos mayores durante la ejecucin son la generacin de humos y los posibles derrames de petrleo, aceites y aditivos provenientes de los equipos y maquinaria pesada. Estos efectos tienen impactos directos para los suelos, la vegetacin, la fauna. 6.6. Matriz de Evaluacin En la matriz de interaccin causa-efecto, se realiza la calificacin de impactos, causados por las diferentes acciones del proyecto, en sus etapas de construccin, funcionamiento y abandono. Ver Matriz

TIPO DE OBRA

ETAPAS MATRIZ

PRINCIPALES IMPACTOS

MEDIDAS DE MITIGACION

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Construccin de infraestructura de riego

Ejecucin

Generacin de Humos. Posibles derrames de petrleo y aceites. Movimiento de Tierras Residuos, desechos. Reduccin del rea cultivada Necesidad de mano de obra. Control, medicin y regulacin del recurso hdrico superficial. Incorporacin de tierras a la actividad agrcola.

Operacin

Ejecucin de la obra en el tiempo planificado. Control de derrames. Desvi temporal de las aguas discurrentes por el canal. Ubicar zonas adecuadas para relleno sanitario. Capacitacin en operacin a los agricultores. Mantenimiento constante a la obra.

Dao al fenosistema de la zona. Interrupcin para la construccin de otras obras hidrulicas. Abandono

Aprovechamiento en forma permanente de la infraestructura o tapado de canales por intemperismo.

Cambio de Cedula de Cultivo

Ejecucin

Necesidad de mano de obra. Demanda de asistencia tcnica. Incremento de los rendimientos agrcola. Generacin de polos de desarrollo. Requerimiento de bienes y servicios. Mejoramiento de la calidad de vida. Oferta de recurso hdrico con altos niveles de Calidad. Reduccin de la produccin agrcola. Desaparicin de polos de desarrollo. Aumento del desempleo

Oferta de personal tcnico para brindar asistencia tcnica. Planificacin en la administracin del proyecto.

Operacin

Monitoreo constante.

Abandono

6.7. Impactos Positivos Los impactos positivos de importancia cuantificables y no cuantificables generarn los siguientes beneficios: Se controla y mide el recurso hdrico para su posterior almacenamiento en los reservorios, regulando la distribucin para el uso agrcola. Incremento en la eficiencia de riego. Se logra irrigar 335.69 hectreas con potencial agrcola en la Comisin de Regantes Caplina. Incremento de la produccin agrcola mediante la adopcin del sistema de riego presurizado. En las etapas de construccin y funcionamiento del proyecto, se demandar mano de obra especializada y no especializada, logrando la absorcin de parte de la poblacin potencialmente activa desempleada, en consecuencia se mejorar sus ingresos y capacidad de adquisicin de bienes y servicios.

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6.8. Impactos Negativos En la etapa de construccin de la infraestructura de riego como desarenadotes, reservorios revestidos con geomembrana, instalacin de tuberas troncales y subtroncales, los trabajos de movimiento de tierras afectan, reducen y contaminan el rea agrcola. La contaminacin en la etapa de construccin es debido a la generacin de humos y desechos. 6.9. Propuesta de Medidas de Mitigacin 6.9.1 Medidas Especficas 6.9.2 Curso de capacitacin en uso adecuado de productos agroqumicos. Impermeabilizacin de rea de tratamiento de combustibles y aditivos.

Costo de Mitigacin de Impactos Ambientales Costo en la Etapa de Inversin y Operacin Se considera costos de capacitacin en el uso de insumos agrcolas, as como en la impermeabilizacin de reas de manejo de combustibles y aditivos, costo que asciende a S/. 35.738,85 (Treinta y cinco mil setecientos treinta y ocho con 85/100 nuevos soles.)
CUADRO 6.1 COSTO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

DETALLE DE ACTIVIDADES Costo de capacitacin en el uso de insumos qumicos agrcolas Costo de impermeabilizacin de rea de manejo de combustibles y aditivos Gastos Generales (5 %) COSTO TOTAL DE INVERSIN

TOTAL S/. 32.150,00 1.887,00 1701,85 35.738,85

En el cuadro anterior se muestra el costo de mitigacin de impacto ambiental, para el sustento del mismo se presentan los cuadros de costos desagregados de las actividades de mitigacin: 136
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METODOLOGA DE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL REDES DE INTERACCION

Generacin de polvos y movimiento de tierras agrcolas Movimiento de Tierras Compactacin de terreno agrcola

Construccin de Canales, Reservorios, Bocatomas.

Contaminacin de suelo por aditivos Emisin de aditivos, Humos, ruidos Contaminacin del aire 137
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Proyecto: Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos del ro Caplina

CONCLUSIONES Comparando los resultados obtenidos para cada indicador de rentabilidad, podemos concluir que la Alternativa N 01, es la ms rentable econmica y socialmente, es decir la correspondiente a la Implementacin de reservorios e instalacin de tubera troncal y subtroncal hasta cabecera de parcela, incluyendo Capacitacin en Manejo de sistema de riego, manejo de cultivos, operacin y mantenimiento de la infraestructura complementado con Asistencia tcnica. Los indicadores de rentabilidad para la alternativa seleccionada, dan como resultado un VAN (14%) de S/. 2930,418.64 y 3390,560.48 a precios Privados y Sociales respectivamente; y un TIR de 23 % y 24% a precios Privados y Sociales respectivamente. En la determinacin de las reas a beneficiar en la Alternativa N 01, se ha tenido el criterio de seleccionar los laterales que irrigan la mayor cantidad de tierras con una extensin 2.0 has por predio. El perodo de ejecucin fsica del Proyecto en el que se incluye la elaboracin del expediente tcnico es de un ao y el Programa de capacitacin y asistencia tcnica es de tres aos. El costo total del Proyecto es de S/. 3960,108.38, de los cuales el aporte del Estado es de S/. 3323,062.52 que representa el 84.00%, mientras que los beneficiarios aportarn S/. 637,045.86 que representa el 16.00%. Los Costos de Mitigacin de efectos negativos generados por la obra son depreciables, ya que podrn ser resarcidos con acciones de control en obra.

RECOMENDACIONES Se recomienda la realizacin de las obras contempladas en el presente Perfil, de tal manera que los agricultores incrementen sus ingresos econmicos y no abandonen la actividad agrcola, favoreciendo un abastecimiento continuo a los mercados locales, con los productos finales. Se recomienda, realizar en una segunda fase para la complementacin de este estudio, el que puede llegar a cubrir 1263.36 has, adicionales a las 335.69 has, beneficiadas con este proyecto, llagndose a un total de 1,599.05 has, en toda la Comisin de Regante Bajo Caplina, rea que representara el 89.62 % del rea total de esta Comisin. 138
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