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LAS FACTURAS, PAQUETES Y


CORRESPONDENCIA RELACIONADAS CON --> ORDEN DE COMPRA NO. S0005P033910
ESTA ORDEN.

Facturar a : Grupo Cuantico S.A. de C.V. Fecha Pedido : 09/02/24


NIT : 0501-110811-101-1
NRC :
TEL:
e-mail: compras@grupocuantico.com

Entrega a : Centro de Produccion


Direccion de Entrega :

Proveedor : KARLA ANDREA ESCAMILLA DE MEJÍA Fecha Entrega : 12/02/24


NIT : 0614-120488-112-4
Teléfono : 7970-8019
Atención : Almacen : S0004
Condiciones de : 15D
pago
Nombre comercial : KARLA ANDREA ESCAMILLA DE MEJÍA

Comentarios: LLEVAR ORDEN DE COMPRA IMPRESA


HORA DE ENTREGA: DE 6:00 AM A 11:00 AM Y DE 1:00 PM A 3:00 PM
NO SE RECIBIRÁ PRODUCTO ENTRE LAS 11:00 AM Y LAS 12:00 PM
Clave Descripción Solicitado Unidad IVA % Costo Descuento Total

102530 Cinta Gruesa 80.00 LB (16 OZ) 13 3.09696 0 247.76

Subtotal 247.76
IVA 32.21
Total 279.97

Solicitado por : Centro de Produccion

Hecho por Firma Electrónica Firma Electrónica

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