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Resumen de débitos para el prestador


29/02/24

Expediente 189094

Sres.
Grupo Oroño, Grupo Oroño (5628)

De nuestra mayor consideración:


Habiendo ingresado el día 05/02/2024 el comprobante FC A002900031556 de $ 148,067.60 por
prestaciones efectuadas a OSPE, se observa:

Ambulatorio
Item Contrato Afiliado Origen Plan Realiz. Tot.Receta Cant Se debita Iva
6 03638330316 / 0 , (Sin Origen) 29/12/23 5,809.83
42012800 Consulta Neumonología 1 5,809.83

Dem: -Grupo Oroño,Grupo O


Afiliado inexistente

5,809.83

Débito global 0.00


Iva Debitado .00
Débitos en revisión ambulatorio 5,809.83

Neto a pagar 142,110.00


Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.

OSPe
,
Iva

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