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Reimpresión - lun, 19 feb 2024 03:38:15 PM

OMNISPORT S.A. DE C.V.


No.4016891876
TELEFONO: 2205-1900 COMPROBANTE DE ABONO NO. FACTURA: 01-0084299862-44
Fecha: 19/02/2024 Tienda: 45 - Canales
D.U.I : 063123388 Cod. Cliente: 0001510619
Nombre: TORRES GONZALEZ DUGLAS ISRAEL Caja: 1
Observación Abono generado por colecturia externa Concepto: 40 - ABONOS
FORMA DE PAGO DISTRIBUCIÓN DE PAGO SITUACIÓN DESPUES DE PAGO
Efectivo: $ 30.00 Abono Capital: $ 4.58 Saldo vencido: $6.98
Cheque: $ 0.00 Intereses Corrientes: $ 25.42 Saldo de contado: $354.24
Transferencia $ 0.00 Intereses Mora: $ 0.00
Total Abono: $ 30.00 Total Abono: $ 30.00

Valor abonado en cheque sujeto a verificación.


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Intereses calculados y cobrados al 19/02/2024. SELLO Y FIRMA
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