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ORDEN DE COMPRA 31011229

FACTURAR A: EMBARCAR A:
Compañia de Alimentos Ltda. AV. CIRCUNVALACION ESQ. RENE
NIT: 1020493029 MORENO
Tel: 2831111
FAX: 2831111
SANTA CRUZ
Cod Prov: BOLIVIA
PBS32386
Señor(es): VAPORINOX INGENIERIA S.R.L.
NIT: 181996021 Fecha 02/06/2023
Tipo de Pago: 60 días Hora 13:05
Dirección: Moneda Bolivianos
Tipo de Cambio 1.000000
Fecha Entrega 30/05/2023
Proyecto
Unidad Impuesto
# Codigo Descripción F.Entrega Cantidad de s Precio U. Total
medida

1 RGAH0856 MANGUERA FLEXIBLE SANITARIA DE 1'' 30/05/2023 4 METRO IVA 61.2 244.80
Empleado: S01. ADQUISICIONES Descuento 0.000000 %
Total BS 244.80

Son: Doscientos cuarenta y cuatro con 80 /100 Bolivianos

Comentarios: Solicita Jose Huanca/mantenimiento correctivo/banco de agua fria/Primo 2 Basado en Solicitud de


compra 31002157.

Encargado de Compras Jefatura de compras Gerencia de Área


Autor: S01. ADQUISICIONES Date() Time() Página CurrentPage
de TotalPag
()

SEÑOR PROVEEDOR: LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SOLO TIENE VALIDEZ CON LAS FIRMAS DE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES; RECALCAR QUE ES REQUISITO PARA CADA ENTREGA DE MATERIAL E
INSUMO COMO DE LA FACTURA (DOCUMENTO FÍSICO) Y CERTIFICADO DE CALIDAD / ANÁLISIS.

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