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RUTA :

RECIBO : S106-20993035-31
40001 - 15239
CODIGO : 09051404499

FACTURACION DE : MAYO
FECHA DE EMISION : 01/05/2023
POLO SANCHEZ VERONICA ALICIA
CA GUZMAN BARRON 630-B CICLO : 4
URBA STO DOMINGUITO
Ref :
R.U.C.: D.N.I. 41418854
Horario : 01:00:00 Hrs - 21:30:00 Hrs
Frecuencia : Diario Horas: 14.00 Dias/Semanas : 7.00
MEDIDOR : E16M250649 TARIFA : D01 T/S : 1
LECTURA ACTUAL: 1244 - 26/04/2023
LECTURA ANTERIOR: 1228 - 27/03/2023
CONSUMO M3 : 00000016

1 SERVICIO DE AGUA 19.30 21.10 40.40


2 SERVICIO ALCANTARILLADO 11.03 12.04 23.07
3 CARGO FIJO 4.71
SUBTOTAL : 68.18
I.G.V.( 18% ) : 12.27
SALDO REDONDEO AL MES ANTERIOR : -0.01
REDONDEO MES ACTUAL : -0.04
TOTAL RECIBO MAYO 2023 80.40
Deuda anterior (Ignorar , si está al día) 56.00

SEGUNDO ORIGINAL
SON:CIENTO TREINTISEIS Y 40/100 SOLES
Estimado Cliente: TOTAL A PAGAR : S/ 136.40
"Estimado cliente. "PAGUE SU RECIBO Y EVITE INTERESES MORATORIOS".
(no incluye Intereses ni Gastos)
F. VENC. : 16/05/2023

Este Recibo es
FRACCIONABLE RECIBO : 106-20993035-31 FACTURACIÓN DE : MAYO-23
(DS 036-2020-PCM) SUMINISTRO : 09051404499 TOTAL : S/ 136.40
Ruta: 40001 - 15239
Estimado Cliente, no es beneficiario de los subsidios cruzados focalizados contemplado en la nueva
estructura tarifaria aprobada por SUNASS mediante RCD Nº065-2021-SUNASS-CD, mayor detalle
revisar el item b) de la parte posterior del recibo.

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