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CONSORCIO ARKHOS

INGENÍERIA Y CONSTRUCCIÓN
IV. HOJA DE TRABAJO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA: “AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE


LAS LOCALIDADES DE TINTAY PUNCU –
PALMAPAMPA – SAN JUAN DE MIRAFLORES Y
LLAULLICA, DISTRITTO DE TINTAY PUNCU –
PROVINCIA DE TAYACAJA – REGION
HUANCAVELICA”.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ARKHOS, integrada por:


G&M ARKHOS S.A.C.
DIANEX PORT S.A.C.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,


RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021 - 2022

1. CONTRATACIÓN PRINICIPAL
1.1 AUTORIZADO

ADICIONAL Y
ADELANTO DEDUCTIVO REINTE-
ITEM CONTRATO MONTO
DIRECTO VINCULANTE GRO
N°01
CONTRATO N°
I 011 - 2021-GM/ S/ 4,817,836.31 S/ 481,783.63 S/ 16,611.17 S/ 0.00
MDTP
TOTAL
S/ 4,817,836.31

1.2 PAGADO
 DEL ADELANTO DIRECTO 10%

CONTRATO N° 011 - 2021-GM/MDTP


C/P FECHA DE C/P SIAF MONTO DESCRIPCION

ADELANTO PAGO DEL


DIRECTO 281 19/04/2021 257 S/ 310,000.00 ADELANTO
DEL 10% DIRECTO
PAGO DEL
282 19/04/2021 257 S/ 152,512.63 ADELANTO
DIRECTO
RETENCION DE
273 19/04/2021 257 S/ 19,271.00 (4.00%) DEL
ADELANTO
DIRECTO

MONTO TOTAL S/. 481,783.63

DIRECCIÓN: JR. SANTA CLARA N° 169 URB. SAN CARLOS – HUANCAYO – JUNIN /TELEFONO 945447322
CONSORCIO ARKHOS
INGENÍERIA Y CONSTRUCCIÓN

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 DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS


MONTO VALORIZADO (S/.) COMPROBANTE DE PAGO
% AVANCE MONTO PAGADO FECHA DE
N° VALORIZACION COMP.
FISICO SIN/IGV IGV TOTAL/CON IGV (S/.) N° FACTURA SIAF MONTO (S/.) DETALLE COBRO
PAGO

281 257 310,000.00 PAGO DEL ADELANTO DIRECTO 19/04/2021

AMORTIZACION
DE ADELANTO 10.00% 408291.21 73492.4178 481,783.63 481,783.63 E001-29 282 257 152,512.63 PAGO DEL ADELANTO DIRECTO 19/04/2021
DIRECTO
RETENCION DE (4.00%) DEL ADELANTO
273 257 19,271.00 16/04/2021
DIRECTO

PAGO POR LA PRIMERA VALORIZACION


493 438 310,000.00 21/06/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

PAGO POR LA PRIMERA VALORIZACION


494 438 310,000.00 21/06/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
01 - MAYO 2021 18.87% 770,530.79 138,695.54 909,226.33 764,691.24 E001-30
PAGO POR LA PRIMERA VALORIZACION
495 438 114,104.24 22/06/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
DEPOSITO A CUENTA DE DETRACCION (4%)
496 438 30,587.00 22/06/2021
DEL MONTO FACTURADO
PAGO POR LA SEGUNDA VALORIZACION
588 555 310,000.00 13/07/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

PAGO POR LA SEGUNDA VALORIZACION


591 555 310,000.00 13/07/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
02 - JUNIO 2021 15.39% 628,229.37 113,081.29 741,310.66 667,179.59 E001-31
PAGO POR LA SEGUNDA VALORIZACION
590 555 20,492.59 13/07/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
DEPOSITO A CUENTA DE DETRACCION (4%)
589 555 26,687.00 13/07/2021
DEL MONTO FACTURADO
PAGO POR LA TERCERA VALORIZACION
805 698 310,000.00 27/08/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

PAGO POR LA TERCERA VALORIZACION


03 - JULIO 2021 10.46% 426,918.71 76,845.37 503,764.08 453,387.67 E001-33 806 698 125,252.67 27/08/2021
DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

DEPOSITO A CUENTA DE DETRACCION (4%)


807 698 18,135.00 27/08/2021
DEL MONTO FACTURADO

PAGO POR LA CUARTA VALORIZACION DEL


285 266 307,388.24 20/04/2022
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
04 - AGOSTO 2021 11.06% 451,640.94 81,295.37 532,936.31 320,195.24 E001-37
DEPOSITO A CUENTA DE DETRACCION (4%)
316 266 12,807.00 28/04/2022
DEL MONTO FACTURADO

MONTO VALORIZADO (S/.) COMPROBANTE PAGO POR LA QUINTA VALORIZACION DEL


DE PAGO
286 266 310,000.00 20/04/2022
% AVANCE MONTO PAGADO SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA FECHA DE
N° VALORIZACION COMP.
FISICO SIN/IGV IGV TOTAL/CON IGV (S/.) N° FACTURA SIAF MONTO (S/.) PAGO POR LA QUINTA
DETALLE COBRO
5 - SETIEMBRE VALORIZACION DEL
8.22% 335,456.46 60,382.16 395,838.62 395,838.62 E001-38 PAGO
287 266 70,005.62 20/04/2022
2021 SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
PAGO POR LA SEXTA VALORIZACION DEL
DEPOSITO A CUENTA DE DETRACCION (4%)
288
317 266
266 310,000.00
15,833.00 20/04/2022
28/04/2022
SERVICIO
DEL MONTO DE EJECUCION DE OBRA
FACTURADO

PAGO POR LA SEXTA VALORIZACION DEL


289 266 310,000.00 20/04/2022
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
06 - OCTUBRE 2021 14.96% 610,929.14 109,967.25 720,896.39 720,896.39 E001-39
DIRECCIÓN: JR. SANTA CLARA N° 169 URB. SAN CARLOS – HUANCAYO – JUNIN /TELEFONO
329 945447322
266 72,061.39
PAGO POR LA SEXTA VALORIZACION DEL
29/04/2022
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
DEL MONTO FACTURADO

CONSORCIO ARKHOS 29/04/2022

INGENÍERIA Y CONSTRUCCIÓN
29/04/2022

08/06/2022

08/06/2022

18/07/2022

18/07/2022

08/08/2022

08/08/2022

08/08/2022

17/08/2022

17/08/2022

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1.3 SALDO POR DEVOLVER

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

1 Importe del saldo por devolver (garantía


S/
de fiel cumplimiento) del 10% del contra-
481,783.63
to de ejecución de obra.

2 Importe del saldo por devolver (reajuste) S/


614,565.13

3 Saldo a favor del contratista S/


0.00

Importe total S/
1,096,348.76

1.4 DE LOS ADELANTOS OTORGADOS

N° DESCRIPCIÓN AUTORIZADO PAGADO

1 Del contrato principal 4,817,836.31 4,817,836.31

2 Del Adicional y Deductivo


16,611.17 16,611.17
Vinculante

3 De los adicionales
0.00
0.00

4 De los reintegros
0.00
0.00

5 Del adelanto directo 10% 481,783.63 481,783.63

6 Del adelanto de materiales 0.00 0.00

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Saldo a favor del contratista 0.00 0.00

COSTO TOTAL DEL CONTRATO


DE OBRA S/
S/ 4,817,836.31 S/ 4,817,836.31

RESUMEN DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

MONTO CONTRACTUAL S/. 4,817,836.31 Incluido IGV

MONTO PAGADO DE VALORIZACIO- S/. 4,817,836.31 Incluido IGV


NES

MONTO FACTURADO DE VALORIZA- S/. 4,817,836.31 Incluido IGV


CIONES

REAJUSTE FORMULA POLINOMICA S/ 628,505.97 Incluido IGV

SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA S/. 0.00


POR VALORIZACIÓN

FONDO DE RETENCIÓN DEL 10% DE S/. 481,783.63


CARTA FIANZA DE LA EJECUCIÓN

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DE LA OBRA (SALDO A DEVOLVER)

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/ 0.00 Incluido IGV

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 240 días Calendarios

FECHA DE INICIO DE OBRA 10 de mayo del 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 16 de noviembre Del 2021

FECHA DE REINICIO DE OBRA 23 de mayo del 2022

FECHA DE CULMINACIÓN REAL DE 11 de Julio Del 2022


OBRA

Haciendo un total de 240 días calendarios la ejecución física de obra.

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