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FACTURA No.

001-001-000010655

Número de Autorización:
1407202301099336910300120010010000106550000168811

Fecha y hora de Autorización:


14/07/2023 11:01:09
Emisor: SERVICIOS MEDICOS
HOSPITALARIOS MEDINA-HOSPITAL
Ambiente: PRODUCCION
CIA.LTDA.
Emisión: NORMAL
RUC: 0993369103001
Clave de Acceso:
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR
14
Correo: facturaelectronicamedina2020@gmail.com
Teléfono: 0939367338
Obligado a llevar contabilidad: SI
1407202301099336910300120010010000106550000168811
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: LOGAN FEREZ TORRES RUC/CI: 0917264061001


Dirección: xxxxxx Teléfono: 0989637562
Fecha Emisión: 14/07/2023 Correo: loganferez@yahoo.com

Código Cantidad Descripción Detalles Precio Descuento Total


Principal Adicionales Unitario
SV019 1.00 CREATININA 3.00000 $0.00 $3.00
SV045 1.00 HIV 15.00000 $0.00 $15.00
ANEST 1.00 HONORARIOS 150.00000 $0.00 $150.00
ANESTESIOLOGO
SV058 2.00 PRUEBA COVID 25.00000 $0.00 $50.00
CUALITATIVA
SV025 1.00 TRANSAMINASA 5.00000 $0.00 $5.00
OXALACETINA (TGO)
SV024 1.00 TRANSAMINASA 5.00000 $0.00 $5.00
PIRUVICA (TGP)
SV018 1.00 UREA 3.00000 $0.00 $3.00
SV043 1.00 VDRL 8.00000 $0.00 $8.00

Información Adicional Subtotal Sin Impuestos: $239.00


Subtotal 12%: $0.00
Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA
Subtotal 0%: $239.00
Subtotal No Objeto IVA: $0.00
Formas de pago
Descuentos: $0.00

Sin utilización del Sistema Financiero $239.00 0 días ICE: $0.00


IVA 12%: $0.00
Servicio %: $0.00
Valor Total: $239.00

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