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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECCION DISTRITAL 13D11 PEDRNALES - JAMA - SUCRE - SAN VICENTE - SALUD


INFIMA CUANTIA
No. DE ORDEN DE COMPRA: BIENES Y EXISTENCIAS INF-13D11-2023-0016
Fecha : 09/08/2023
ÁREA REQUIRENTE : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA : 80
OBJETO DE CONTRATACIÓN : ADQUISICIÓN DE CHIP, POLVO Y UNIDADES DE IMAGEN DE LA IMPRESORA LEXMARK MX611, CINTAS EVOLIS,
TONER RICOH, XEROX Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON DE TODAS LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DISTRITO 13D11 PEDERNALES JAMA
SUCRE SAN VICENTE SALUD
DATOS DEL PROVEEDOR DATOS PROFORMA
Proveedor : GEOVANNY ALEJANDRO CÓRDOVA PÉREZ Numero : 190
RUC : 0921552550001 Fecha : 20/07/2023
Telfono : 042-935226 - 0995807050 - 0958915738 Contacto : 042-935226 - 0995807050 -
Direccion : Mapasingue Este Coop. 24 de Octubre Mz. 42 V.4 0958915738
Correo : geo.cordovap@hotmail.com / gcordova@geocorpsolutions.com Vigencia : 30 DIAS
No. De Memorando : MSP-CZ413D11-TICS-2023-0042-M
No. Partida
90 00 000 003 530804 1314 001 0000 0000
Presupuestaria :
Fecha de
04/08/2023
certificación:
De conformidad a lo establecido en el Art. 60 del RGLOSNCP, el/la MGS. PEDRO RENE MUÑOZ GARCIA DIRECTOR DISTRITAL, en uso de las facultades y atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico Sustitutivo de
Gestión Organizacional por procesos del MSP, adjudica a usted la provisión de los bienes o servicios que se detallan a continuación, indicando que los mismos no se encuentran catalogados en el Sistema Nacional de
Contratación Púbica.

ITEMS Cod. CPC DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL


1 351200022 KIT DE TINTA ORIGINAL EPSON L4150 4160 T504120AL 504220 AL T504320 AL T504420AL 30 40.80 1224.00

2 351200022 KIT DE TINTA ORIGINAL EPSON L375CYAN MAGENTA YELLOW BLACK 5 40.80 204.00

3 449221111 Toner Xerox Original MFP 3635108r00796 - 10k 3 160.00 480.00


4 449221111 CHIP lexmark MX611-510 de 20 k 25 33.50 837.50

5 449221111 Polvo de tinta black para impresoraLexmark (1Kg) ORIGINAL 10 52.00 520.00
6 449221111 Unidad de Imagen Lexmark MX 611-510-410 ORIGINAL 15 62.00 930.00

7 449221111 Cintas Primacy Evolys YMCKO(P/N:R5F008AAA) ORIGINAL 5 115.30 576.50

8 449221111 Kit de Tóner ricoh C5501: Yellow –Magenta - Cian ORIGINAL 2 624.75 1249.50

9 449221111 Toner ricoh C5501 Black ORIGINAL 2 134.65 269.30

SUB TOTAL 12% 6290.80


SUB TOTAL 0% 0.00
IVA 12% 754.90
VALOR TOTAL 7045.70
NOTAS
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 1 contados a partir de la petición escrita formulada por
el contratista.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA


La administración de la orden de compra, estará a cargo de (Sr. Ing. Jacinto Fabian Alban Santana Responsable Distrital de Servicios Institucionales
Mantenimiento y Transporte, Ministerio de Salud Pública), quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la Orden de Compra y verificará que los bienes adquiridos con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual. La máxima autoridad o su
delegado, podrá cambiar de administrador de la orden de compra, en cualquier momento durante la ejecución del referido instrumento, para lo cual bastará
únicamente la notificación al contratista

FORMA DE PAGO
100% contra entrega de servicios, previo a la entrega de un informe sustentando la compra realizada y firma de acta entrega recepción por parte del
administrador de contrato y del requirente.

PLAZO EJECUCION
El plazo de ejecución es de 15 días calendarios contados a partir de la emisión de la orden de compra, (Art. 116 del Reglamento General de la LOSNCP), en el
cómputo del plazo de duración del contrato, prórrogas y multas se cuentan todos los días, desde el día siguiente de la suscripción o desde el día siguiente a
cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, todo esto arranca con la adjudicación del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


Proveer todos los ítems solicitados dentro de los tiempos de plazo estipulados y de acuerdo a las especificaciones técnicas descrita en este documento con
servicios de la mejor calidad, respetando las normas de comercio.

MULTAS
Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará una multa del 1 por 1.000 del valor del contrato o por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento.

GARANTÍA
Todos los servicios deberán cumplir con todas las especificaciones establecidas, los mismos que deben ser productos certificados con Normas Internacionales ISO
(9001, 14001, 19752), Garantía técnica emitida por el proveedor.

LUGAR DE ENTREGA
Los bienes solicitados de la presente especificaciones técnicas deben ser entregados al guardalmacén en las instalaciones de la Dirección Distrital 13D11
Pedernales – Jama – Sucre - San Vicente - Salud. En la ciudad de Bahía de Caráquez, en la calle Cecilio Intriago y marañón esquina segunda planta. Telf:
053022448

RECEPCIÓN
La Recepción de los servicios adquiridos, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

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COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las
comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES
Los tóneres deberán ser genuinos, originales de la marca, (no genéricos, con todas seguridades colocadas por el fabricante). No se aceptará tóner o cartuchos
remanufacturados, alterados, recargados o reacondicionados. Presentar certificado de suministros Originales de Epson. Certificado de distribuidor autorizado
EPSON referente al proceso. Certificado de primer nivel de equipos Lexmark referente a los equipos MX-611 De existir algún tóner en mal estado, no poseer el
sellado respectivo o presentar alguna irregularidad, será cambiado en el lapso máximo de 48 horas por parte del proveedor adjudicado en este proceso.

ACEPTACIÓN
(CORDOVA PEREZ GEOVANNY ALEJANDRO ), con RUC (0921552550001), certifica e informa que los servicios cumplirá con las especificaciones descritas en la
proforma aceptada por la (Dirección Distrital 13D11 Pedernales Jama Sucre San Vicente Salud) la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y
garantiza su calidad.Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden
sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.La (Dirección Distrital 13D11 Pedernales Jama Sucre San Vicente Salud) podrá dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.Esta Orden de
Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la
orden de compra de ínfima cuantía.

BASE LEGAL
El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, prevé:“Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los
siguientes casos:1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;2.- Las contrataciones para la
adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior
a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,3.- Las contrataciones de obras que tengan
por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente,
cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para
estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse
en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se
aplicará el procedimiento de menor cuantía. Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la
entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…)”El artículo 71 de la LOSNCP, preceptúa:“Las multas se
impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás
obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el
fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede
administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:


PEDRO RENE MUNOZ Firmado electrónicamente por:
GARCIA GEOVANNY ALEJANDRO
CORDOVA PEREZ
---------------------------------- ----------------------------------
MGS. PEDRO RENE MUÑOZ GARCIA GEOVANNY ALEJANDRO CÓRDOVA PÉREZ
DIRECTOR DISTRITAL RUC : 0921552550001

Acción Apellidos y Nombres Cargo FIRMA/SUMILLA

Revisado YOFFRE LEONARDO ALCIVAR ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO Firmado electrónicamente por:
YOFFRE LEONARDO
Por: MERO FINANCIERO ALCIVAR MERO

Elaborado ing MOREIRA FERNANDEZ Firmado electrónicamente por:


ANALISTA DE ADQUISICIONES (E) DAMIAN ANTONIO
Por: DAMIAN ANTONIO MOREIRA FERNANDEZ

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