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COMCEL S.A.

LEONARDO HABID RIVALDO PITALUA


NIT 800.153.993-7
CIUDAD: BARRANQUILLA/ATLANTICO
DIRECCIÓN: CALLE 63B #18-32 CASA PISO 1 BUENA ESPERA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5707614938

SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:


CÓDIGO INTERNO: 1.46851866 19-Jul-2023 5468518663 $183,084.86

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764046799169 DE 30-Mar-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5678523001 AL 5728523000. VIGENCIA DE 18 MESES
$42,100

CUFE= 951ca93937dd2b8f7ba14345aa93ad8927e8b03a4c39d65b3c73dffbe2154fd75da0b726eda42457f5f96ef85a9f2a2d
Ilimitados 45 GB IlimitadosTodo
Destino

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $43,426.36
$0.00
Pagos recibidos $-43,426.36

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Servicio datos 07-Jul-2023 06-Ago-2023 $29,363.87
Cargo fijo mensual 07-Jul-2023 06-Ago-2023 $5,818.70 $42,100.01
Impuestos $6,917.44

OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
Imp. teléfono barranquilla 3% $1,055.48
R . interés de mora, factura no. 1575855460062023 $72.21 $14,143.86
Valor servicio domicilio $10,924.00
Impuestos $2,092.17

COBRO DE CARTERAS YA FACTURADAS**


Descripción Valor Valor
Cuota financiación vr sim gsm 2,000.00
Valor iva reposicion simcard 380.00 $2,380.00
** Los valores notificados en la cajetilla hacen referencia a equipos o sim card que ya han sido facturados como reposición/venta en otro documento.

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7 LEONARDO HABID RIVALDO PITALUA
Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios
suplementarios y equipo) REFERENCIA DE PAGO: 5468518663
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1143122137
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5707614938
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07-Jun-2023 a 06-Jul-2023
NÚMERO CELULAR: 3045556323
(415)7707175320010(8020)5468518663(3902)18308486

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 183,084.86 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 21-Jul-2023
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $183,084.86
Cód. Banco Cheque Nº
Paga aquí
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $117,638.26
$124,460.99
Impuestos $6,822.73

OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
Impuestos IVA:8,773.97 Consumo:235.64 * La tasa de interés moratorio es del 44.04% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS


MINUTOS: 07-Jul-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 07-Jun-2023 a 06-Jul-2023 TOTAL A PAGAR $183,084.86
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 07-Jul-2023

DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO


DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: OPP RENO7 256GB NG 4G + E
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876540112862930 2,039,520.00 1,957,790.88 38.96% 81,729.12 35,909.14 0.00 6,822.73 1 de 24 124,460.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3045556323
MINUTOS/SEGUNDOS

200 100 96.38 95.27


177 172 85.58 85.82
167 83.42 79.77
160 80 74.48
140
125 128
GIGAS

120 60

80 68 40

40 20

0 0
DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN PROM ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL PROM

NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,


SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

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Calle 98 N° 51b-80 C.Cial Millenium Lc 101-106

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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo

(415)7707175320010(8020)1468518664(3902)05862387 (415)7707175320010(8020)4143885765(3902)12446099

REFERENCIA DE PAGO:1468518664 REFERENCIA DE PAGO:4143885765

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 58,623.87 Valor a pagar por Equipo 124,460.99
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Fecha y hora de emisión: 09-Jul-2023 00:00


Fecha y hora de aprobación: 09-Jul-2023 21:04

Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3045556323

NAVEGACIÓN GPRS NAVEGACIÓN GPRS


Fecha Kbytes Total ($) Fecha Kbytes Total ($)

07-Jun 1 0.00 Subtotal 434.00 $0.00


26-Jun 88 0.00
27-Jun 50 0.00
28-Jun 28 0.00
29-Jun 21 0.00
30-Jun 35 0.00
01-Jul 39 0.00
03-Jul 29 0.00
04-Jul 84 0.00
05-Jul 46 0.00
06-Jul 13 0.00
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Número Celular : 3045556323
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3045556323

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire
08-Jun 09:29 3015489151 0:17 0.00 0.00 0.00
08-Jun 10:11 3015489151 1:11 0.00 0.00 0.00
10-Jun 12:26 3105708039 0:20 0.00 0.00 0.00
10-Jun 20:41 3006068483 2:07 0.00 0.00 0.00
10-Jun 22:50 3160644439C 2:06 0.00 0.00 0.00
11-Jun 13:48 3185648998 1:12 0.00 0.00 0.00
11-Jun 15:31 3016973451 1:04 0.00 0.00 0.00
11-Jun 17:55 3245305603 0:45 0.00 0.00 0.00
12-Jun 17:26 3017489635 0:34 0.00 0.00 0.00
13-Jun 11:20 3012623751 23:46 0.00 0.00 0.00
15-Jun 13:41 3023148292 1:03 0.00 0.00 0.00
15-Jun 15:54 3002224616 4:24 0.00 0.00 0.00
15-Jun 18:33 3015025606 1:28 0.00 0.00 0.00
15-Jun 18:45 3185648998 0:23 0.00 0.00 0.00
15-Jun 19:09 3185648998 0:47 0.00 0.00 0.00
18-Jun 12:03 3023148292 0:18 0.00 0.00 0.00
18-Jun 14:16 3167909691 2:56 0.00 0.00 0.00
18-Jun 18:40 3006068483 5:13 0.00 0.00 0.00
18-Jun 18:46 3209331351 1:10 0.00 0.00 0.00
19-Jun 18:43 3015025606 0:19 0.00 0.00 0.00
21-Jun 19:55 3022001581 0:54 0.00 0.00 0.00
21-Jun 19:58 3022001581 0:38 0.00 0.00 0.00
22-Jun 08:56 3015025606 1:07 0.00 0.00 0.00
23-Jun 15:21 3022022645 1:10 0.00 0.00 0.00
25-Jun 11:39 3002804994 0:13 0.00 0.00 0.00
25-Jun 19:04 3022022645 0:04 0.00 0.00 0.00
25-Jun 20:23 3024207772 0:27 0.00 0.00 0.00
27-Jun 14:58 3023148292 1:11 0.00 0.00 0.00
28-Jun 09:05 3023148292 0:41 0.00 0.00 0.00
28-Jun 09:39 3102531161 0:02 0.00 0.00 0.00
28-Jun 12:45 3017432403 0:33 0.00 0.00 0.00
28-Jun 20:24 3002224616 0:14 0.00 0.00 0.00
28-Jun 20:25 3002224616 0:38 0.00 0.00 0.00
28-Jun 20:26 3002224616 2:54 0.00 0.00 0.00
29-Jun 07:24 3023148292 1:39 0.00 0.00 0.00
29-Jun 14:43 3023148292 2:34 0.00 0.00 0.00
30-Jun 01:26 3244369082 0:11 0.00 0.00 0.00
30-Jun 01:27 3244369082 0:27 0.00 0.00 0.00
30-Jun 12:49 3023148292 2:43 0.00 0.00 0.00
30-Jun 18:36 3023148292 1:59 0.00 0.00 0.00
30-Jun 18:44 3023148292 0:13 0.00 0.00 0.00
02-Jul 14:32 3244369082 0:31 0.00 0.00 0.00
02-Jul 14:35 3244369082 0:29 0.00 0.00 0.00
04-Jul 07:17 3015025606 0:20 0.00 0.00 0.00
04-Jul 09:56 3168722556 1:14 0.00 0.00 0.00
04-Jul 13:17 3006854955 1:17 0.00 0.00 0.00
04-Jul 19:28 3223067007 2:42 0.00 0.00 0.00
06-Jul 13:38 3023148292 2:22 0.00 0.00 0.00
06-Jul 17:45 3017300191 1:13 0.00 0.00 0.00

Subtotal 82:03 $0.00 $0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido


E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

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