Está en la página 1de 1

#

RUC : 20384505652
DISTRIBUIDORA GUMI S.A.C.
AV.CENTENARIO #1119
FACTURA ELECTRONICA
AT. AL CLIENTE:(043) 429151
F120-00062891

E-MAIL:fegumihuaraz@grupojimenez.com.pe
WEB:www.grupojimenez.info
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
C026 - C026-JAC T. Moneda: SOLES T. Cambio: 1.000
SEÑOR(ES): 097615 - COMERCIAL TAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC/DNI: 20407840713 TELF:
DIR. FISCAL: AV. PABLO PATRON # 146 BARR. CENTENARIO OESTE - G.NEGOCIO: MARKET H.E. : MAÑANA
DIR. DE ENTREGA: AV. PABLO PATRON # 146 BARR. CENTENARIO OESTE - COST ZONA: G - QUINUACOCHA-EL MILAGRO

E-MAIL: mercado.surtimas@gmail.com
1145
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

L.P. 1-TERRITORIO C.VENTA: CONTAD F.EMI : 10/03/2023 F. ENT: 11/03/2023 F. VENC: 11/03/2023
VENDEDOR: 0681 - RETUERTO LLANOS OMAR DIA VISITA: VIERNES TELF. 998250552
DIR. PARTIDA: AV.CENTENARIO 1119 N°. O/C:
TRANSPORTE: C026 - C026-JAC PLACA: AMB-702 PEDIDO: 0050594056 N°.GUIA: 1101088411
RUC. TRANS : null CHOFER : JAC-AMB-702 N° LIC: E32033635 T. VTA: O - OTROS
N° CODIGO U/M DESCRIPCIÓN CANT. P. UNIT PRE. VTA P.C. PERC P.SUG.
1 103060 PLA P.H. NOBLE D.HOJA*10PAQ*2UND (MORADO) 1.00 14.90 14.90 14.90 1.71
2 103068 PLA SERVILLETA NOVA CORTADA*15PAQ*200HJ 1.00 22.27 22.27 22.27 1.71
3 103069 PLA SERVILLETA NOVA DOBLADA*12PAQ*100HJ 1.00 17.60 17.60 17.60 1.69
4 103114 PAQ SERVILLETA ELITE CORTADA*1000HJ 3.00 7.06 21.19 21.19 8.12
5 103151 PAQ P.H. ELITE DUO D.HOJA*4UND (CELESTE) 12.00 3.77 45.27 45.27 4.34
6 122083 PCK MAYONESA B&D*3UND*95GR 2.00 9.18 18.35 18.35 3.52
7 122092 PCK CREMA DE AJI B&D*3UND*95GR 2.00 9.98 19.96 19.96 3.83
8 124212 BLS DETERGENTE PATITO BEBE*60UND*140GR 0.25 64.86 16.21 16.21 1.24
9 124213 BLS DETERGENTE PATITO LIMON*60UND*140GR 0.50 64.86 32.43 32.43 1.24
10 124214 BLS DETERGENTE PATITO FLORAL*60UND*140GR 0.25 64.86 16.21 16.21 1.24
11 130057 TIR CREMA FACIAL NIVEA NUTRITIVA*18UND*9GR 1.00 16.78 16.78 16.78 1.07
12 130058 TIR CREMA FACIAL NIVEA ACLARADO*18UND*9GR 1.00 16.78 16.78 16.78 1.07
13 145032 BOL CEREAL ANGEL TITO ALMOHADA*110GR 6.00 2.65 15.91 15.91 3.05
14 145033 BOL CEREAL ANGEL FRESIA ALMOHADA*110GR 6.00 2.65 15.91 15.91 3.05
15 145079 BOL CEREAL ANGEL FLAKES*140GR 6.00 2.65 15.91 15.91 3.05
16 145082 BOL CEREAL ANGEL COPIX*120GR 6.00 2.65 15.91 15.91 3.05
17 956114 UND BONIF: DESOD. NIVEA FEM ACLARADO NAT. CREMA*1UND*9GR 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Firma digital : BJAh7h49kGqZCZlkj3wcB6PuHIU=


Total Descuento 7.07
Operación Gravada 272.55
SON: TRESCIENTOS VEINTIUNO y 61/100 SOLES
Operación Inafecta 0.00
ITEMS: 17
Operación 0.00
Motivo Rechazo:
I.G.V. 49.06

"Producto recibido producto aceptado"


Total a Pagar 321.61
6:42:56 AM COMPROBANTE DE PERCEPCION - VENTA INTERNA
Datos de Recepción
Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA generada
desde el sistema facturador ERP-JIMVER. Puede verificarla utilizando su Nombre y Apellido:
clave SOL.Autorizado para ser Emisor Electrónico mediante la DNI:
Resolución Nº 203-2015/SUNAT Fecha de Recepción:

Firma del Cliente

También podría gustarte