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COMCEL S.A.

NIT 800.153.993-7
Sra. LUZ MARINA CEBALLOS MORALES
CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CR. 10B NRO.57E-66 LA CAROLA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5628667401

SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:


CÓDIGO INTERNO: 1.35024779 INMEDIATO 5350247791 $79,257.47

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764039042077 DE 03-Nov-2022 PREFIJO E, INTERVALO No. 5628523001 AL 5678523000. VIGENCIA DE 18 MESES
$31,950 Ilimitados 25 GB* IlimitadosTodo
Destino

CUFE= da4add0aabbd4fe7d10d74c5181ee8ffd87839dadf18ef85392ac78a2b082edee24b7335092a349bb81ba9731b2e9d0c
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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $61,910.90
Pagos Recibidos $-31,000.00
$30,910.90

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha Inicial Fecha Final Valor Valor
Servicio Datos 18-Oct-2022 04-Dic-2022 $18,786.66
Cargo Fijo Mensual 18-Oct-2022 04-Dic-2022 $4,578.01 $27,987.07
Impuestos $4,622.40

OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
Cargo Reconexion Susp Temporal $5,033.00
R . Interés de Mora, factura No. 1451343575092022 $131.03
R . Interés de Mora, factura No. 1464824092102022 $87.28 $20,359.50
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Claro M?sica Mensual $11,681.00
Impuestos $3,427.19

OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro Video Incluido sin costo adicional
Claro Club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro Drive Incluido sin costo adicional

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7 Sra. LUZ MARINA CEBALLOS MORALES
Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
REFERENCIA DE PAGO: 5350247791
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 30339198
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5628667401
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 05-Oct-2022 a 04-Nov-2022
NÚMERO CELULAR: 3116702786
(415)7707175320010(8020)5350247791(3902)07925747
Valor total a pagar de su factura 79,257.47 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $79,257.47
Cód. Banco Cheque Nº
Pague aquí
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
Impuestos IVA:7,656.42 Consumo:393.17 * La tasa de interés moratorio es del 38.67% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.
FECHA DE CARGA DE MINUTOS
MINUTOS: 05-Nov-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 05-Oct-2022 a 04-Nov-2022
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 05-Nov-2022
TOTAL A PAGAR $79,257.47
HISTOGRAMAS DE CONSUMO
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
LÍNEA 3116702786

300 50
253
MINUTOS/SEGUNDOS

240 231 40 36.27


31.79
180 30 27.36 26.51

GIGAS

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
120 94 20
80 10.59
60 10

0
0 0 0 0
0.00 0.00
ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT PROM MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV PROM

NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y


DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

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LA DORADA
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MANIZALES
Cr. 23 64 B-33 L 15 Centro de Negocios Siglo XXI
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COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios
Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5350247791(3902)06535708
REFERENCIA DE PAGO:5350247791
Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 65,357.08
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. Banco Cheque Nº

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
Sra. LUZ MARINA CEBALLOS MORALES
Número Celular : 3116702786
Código Interno : 1.35024779
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Fecha y hora de emisión: 10-Nov-2022 00:00


Fecha y hora de aprobación: 10-Nov-2022 19:09

Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las
sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del
pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica
Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a
través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la
presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3116702786

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO


Fecha Hora Descripción Total ($)
13-Oct 06:14:15 Claro M?sica Mensual 11,681.00
Subtotal $11,681.00
Sra. LUZ MARINA CEBALLOS MORALES
Número Celular : 3116702786
Código Interno : 1.35024779
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3116702786

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al
Tiempo Aire Aire Total ($)
06-Oct 17:57 3244724092 0:34 0.00 0.00 0.00
06-Oct 19:37 3136262389P 1:29 0.00 0.00 0.00
06-Oct 19:39 3206770158 1:35 0.00 0.00 0.00
07-Oct 12:09 3136262389P 4:12 0.00 0.00 0.00
07-Oct 16:36 3206816909 4:48 0.00 0.00 0.00
07-Oct 17:49 3244724092 0:07 0.00 0.00 0.00
07-Oct 17:49 6068795847 6:23 0.00 0.00 0.00
07-Oct 18:23 3244724092 0:47 0.00 0.00 0.00
07-Oct 20:56 3008251166 8:31 0.00 0.00 0.00
07-Oct 21:05 3008251166 0:38 0.00 0.00 0.00
08-Oct 07:17 6068846464 1:33 0.00 0.00 0.00
10-Oct 20:22 3122245592P 13:23 0.00 0.00 0.00
10-Oct 21:28 3008251166 6:10 0.00 0.00 0.00
10-Oct 21:35 3217653850 1:47 0.00 0.00 0.00
11-Oct 07:01 3137441315 2:49 0.00 0.00 0.00
11-Oct 13:17 3206770158 3:52 0.00 0.00 0.00
11-Oct 14:34 3244724092 4:31 0.00 0.00 0.00
11-Oct 17:51 6068795847 0:09 0.00 0.00 0.00
12-Oct 14:31 6068795847 0:35 0.00 0.00 0.00
12-Oct 14:45 6068795847 3:33 0.00 0.00 0.00
12-Oct 20:50 3232897962 10:33 0.00 0.00 0.00
12-Oct 21:11 3122245592P 17:26 0.00 0.00 0.00
12-Oct 22:11 3122245592P 60:00 0.00 0.00 0.00
12-Oct 23:12 3122245592P 11:55 0.00 0.00 0.00
13-Oct 21:06 3217653850 3:53 0.00 0.00 0.00
14-Oct 14:29 6068795847 2:31 0.00 0.00 0.00
14-Oct 14:43 6068795847 14:44 0.00 0.00 0.00
14-Oct 16:51 3206908271P 0:07 0.00 0.00 0.00
14-Oct 16:54 3206770158 1:03 0.00 0.00 0.00
14-Oct 17:13 3206908271P 0:49 0.00 0.00 0.00
14-Oct 18:45 3148062917 2:23 0.00 0.00 0.00
14-Oct 18:50 3133772174 11:15 0.00 0.00 0.00
15-Oct 12:41 6068795847 8:33 0.00 0.00 0.00
15-Oct 20:40 3206770158 0:58 0.00 0.00 0.00
16-Oct 17:22 3008251166 0:50 0.00 0.00 0.00
17-Oct 07:37 3106607153 0:14 0.00 0.00 0.00
23-Oct 16:24 3122245592P 4:17 0.00 0.00 0.00
23-Oct 19:05 3206816909 1:54 0.00 0.00 0.00
24-Oct 07:00 6068795847 6:31 0.00 0.00 0.00
24-Oct 07:07 3113004149 1:11 0.00 0.00 0.00
24-Oct 09:27 6068795847 36:34 0.00 0.00 0.00
24-Oct 13:17 6068795847 4:53 0.00 0.00 0.00
24-Oct 16:44 6068795847 1:55 0.00 0.00 0.00
24-Oct 16:49 6068795847 7:44 0.00 0.00 0.00
25-Oct 08:12 3244724092 12:51 0.00 0.00 0.00
25-Oct 16:21 3244724092 2:37 0.00 0.00 0.00
27-Oct 09:44 6068795847 8:34 0.00 0.00 0.00
28-Oct 18:32 3244724092 0:50 0.00 0.00 0.00
29-Oct 16:57 3206770158 1:11 0.00 0.00 0.00
31-Oct 11:15 6068795847 5:29 0.00 0.00 0.00
02-Nov 08:24 3105541941 0:51 0.00 0.00 0.00
02-Nov 13:16 3244724092 4:29 0.00 0.00 0.00
02-Nov 16:24 3148540576 0:06 0.00 0.00 0.00
03-Nov 12:42 3234949734 2:14 0.00 0.00 0.00
04-Nov 17:52 3244724092 1:19 0.00 0.00 0.00
Subtotal 320:10 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sra. LUZ MARINA CEBALLOS MORALES
Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. CR. 10B NRO.57E-66 LA CAROLA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
MANIZALES/CALDAS
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 CÓDIGO POSTAL:
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: LUZ MARINA CEBALLOS MORALES


Obligación: 1.35024779
Fecha: 05/11/2022

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en


Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 05/11/2022, el saldo asciende a la suma de $30,910.90 por concepto


de Capital e intereses de servicios de telecomunicaciones.

Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si


tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.

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