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1.00

0.90

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0.70

0.60

0.50

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0.20

0.10

-
1 2 3

Column G Column H
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Column G Column H
FUNDO SAN IGNACIO "CAÑETE"

LIQUIDACION SEMANA 50-2021


(del 01/01/2022 al 07/01/2022)
9

SALDO SEMANA ANTERIOR 1.44


1 -
Ingreso deposito ROBSONS S.A.C 12/23/2021 3,032.95
Ingreso deposito ROBSONS S.A.C 12/24/2021 2,508.46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Saldo disponible S/. 5,542.85

EGRESOS:

DETALLE Dcto. Nº Dcto. FECHA MONTO S/. SUBTOTAL

Ø PLANILLA
1
planilla personal apoyo semana 50-2021 12/23/2021 3032.95
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00

- 3,032.95

### -
### -

Ø ALQUILER DE MAQUINARIA
1
-
- -

0.00
### 0.00 -

agropunto sac
Ø GLOBALGAP

Ø Combustibles / lubricantes
petroleo aplicac, Hilarion factura F005-0002508 1/10/2022 240.00
gasolina para la bomba de agua factura F005-0002492 1/4/2022 20.00
aceite para tractor MF-390 factura F006-0008503 1/11/2022 265.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

### 525.00
Ø MATERIALES E INSUMOS PARA LABORES DE CAMPO Y COSECHA
-
### - -

Ø ASESORIA AGRICOLA Y SERV. DE LABORATORIO


1
por asesoria en cultivo de mandarina
-

Ø ALQUILER DE TERRENO
-
Ø OPERACIONES BANCARIAS
por mantenimiento de cuenta recibo - 0.00

-
Ø TRANSFERENCIAS BANCARIAS
recibo 0.00

0.00

1 recibo -

Ø FLETES Y TRANSPORTES

Ø GASTOS VARIOS

por impresiones y copias boleta 12/27/2021 28.50


por compra de alimento de perro boleta 12/29/2021 120.00
canon de agua Tambo Quemado recibo 12/27/2021 517.60
canon de agua fundo san Ignacio recibo 12/27/2021 1000.00
por pagos por tramite licencia de agu recibo 12/24/2021 180.16
por pagos por tramite licencia de agu recibo 12/24/2021 61.00
por servicio de encomienda recibo 1/5/2022 20.00
movilidad local P. Huapaya recibo 1/5/2022 28.00
taxi envio de productos recibo 1/7/2022 7.00
taxi envio de productos recibo 1/9/2022 10.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,972.26
Ø pesticidas
0.00

TOTAL EGRESOS S/. 5,530.21

RESUMEN

5,542.85
– EGRESOS 5,530.21

SALDO PROXIMA SEMANA S/. 12.64

DOCUMENTOS POR PAGAR

Total Facturas por PagarS/. -


FUNDO SAN IGNACIO "CAÑETE"

LIQUIDACION SEMANA   10/ 2015


         (DEL 16/03/15 AL 23/03/15)

SALDO SEMANA ANTERIOR


1
Ingreso ROBOSNS SAC 11/03/2015
Ingreso ROBOSNS SAC 13/03/2015

Saldo disponible S/.

EGRESOS:

DETALLE Dcto. Nº Dcto. FECHA

Ø PLANILLA
1 Planilla A boleta de pago mandar 3/14/2015
2 Planilla B boleta de pago mandar 3/14/2015
planilla c Recibo mandar 3/14/2015
gastos administrativos( Julio Zamudio P.) recibo 3/14/2015

1 0
###
###

Ø ALQUILER DE MAQUINARIA
1 servicio de maquiarias Sr. Santos Pelaez Salazar

###

Ø GLOBALGAP

Ø Combustibles / lubricantes
petroleo para lavado de mandarina M1 factura 3/17/2015
petroleo para lavado de mandarina M1 factura 3/18/2015
aceite tractor SAME boleta 3/23/2015
###

Ø MATERIALES E INSUMOS PARA LABORES DE CAMPO Y COSECHA

###

Ø ASESORIA AGRICOLA Y SERV. DE LABORATORIO


1

Ø COMISION DE REGANTES (CANON AGUA)

Ø ALQUILER DE TERRENO

Ø OPERACIONES BANCARIAS
mantenimiento de cta y GF, por retiro de S/, Recibo 3/14/2015

Ø TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Ø FLETES Y TRANSPORTES

flete transporte de mandarina del fdo a proce recibo 3/14/2015

Ø GASTOS VARIOS
Certificado de eliminacion de residuos de la recibo 3/11/2015
por la compra de 02 potes de jabon liquido (g boleta 3/18/2015
por la compra de plasticos para cosecha8glob boleta 3/15/2015
por la comnpra de lejia, guantes, botas, reco factura 3/13/2015
por la compra de señales de seguridad(globa factura 3/12/2015
por la compra de 01 juego de calibrdores(glo boleta 3/13/2015
por la compra de uniones, codos, klerat, tubo factura 3/14/2015
por la compra de 02 bidones de agua factura 3/16/2015
por la compra de baldes, caños,papel, deterg factura 3/13/2015
por la compra de medicinas(global gap) factura 3/13/2015
por la compra de mascarillas y filtros(global g factura 3/14/2015
por movilidad local P. Huapaya recibo 3/14/2015
por taxi para pagar los certificados de elimin recibo 3/11/2015
por taxi para compra de implementos de limp recibo 3/13/2015

###

Ø PESTICIDAS

Ø FERTILIZANTES

TOTAL EGRESOS S/.

RESUMEN

– EGRESOS

SALDO PROXIMA SEMANA S

DOCUMENTOS POR PAGAR

Total Facturas por PagarS/.


TE"

15
)

(605.31)
-
320.00
9,251.10
-
-
aldo disponible S/. 8,965.79

MONTO S/. SUBTOTAL

1,205.86
1,866.07
3,504.80
572.01 7,148.74

-
-

- -

0.00
0.00 -

75.00
75.00
15.00
165.00

-
- -

46.71

- 46.71

- -

200.00

200.00

300.00
12.00
40.00
591.70
200.70
58.00
102.00
16.00
117.91
58.61
540.00
21.00
12.00
12.00

2,081.92

- -

OTAL EGRESOS S/. 9,642.37

8,965.79
9,642.37

ROXIMA SEMANA S/. (676.58)

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