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20/5/2020 Evaluación final: Revisión del intento

Comenzado el miércoles, 20 de mayo de 2020, 15:10


Estado Finalizado
Finalizado en miércoles, 20 de mayo de 2020, 15:39
Tiempo empleado 28 minutos 27 segundos
Cali cación 5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1
Finalizado

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Las entidades y organismos que cuentan con un Modelo implementado, deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior
los cambios surtidos en la actualización del MECI, de acuerdo al modelo técnico del MECI.

Seleccione una:
Verdadero 
Falso

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Pregunta 2
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

El manual de control interno es el instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los
componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, en aras de ejercer un adecuado control al interior de la
entidad y así brindar una seguridad irrazonable para que los objetivos y metas Institucionales se alcancen.

Seleccione una:
Verdadero
Falso


Pregunta 3
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

La dimensión  del Manual Operativo del Manual Integrado de Planeación y Gestión – MIPG que busca “Desarrollar una cultura
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua” se denomina:

Seleccione una:
a. Gestión con Valores para resultados
b. Control interno

c. Evaluación de Resultados
d. Direccionamiento Estratégico y Planeación

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Pregunta 4
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

Dentro de las dimensiones establecidas en el Manual Operativo del Manual Integrado de Planeación y Gestión – MIPG encontramos:

Seleccione una:
a. Gestión con Valores para resultados, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación
b. Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación
c. Gestión del conocimiento y la Innovación, Control Interno
d. Todas las anteriores

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Pregunta 5
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

La dimensión de Control Interno del Manual Operativo del Manual Integrado de Planeación y Gestión – MIPG integra de los siguientes
componentes:

Seleccione una:
a. Todos los anteriores
b. Actividades de control, Información y comunicación
c. Monitoreo o supervisión continua
d. Ambiente de Control, Gestión de los riesgos institucionales 

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Pregunta 6
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

La nalidad del manual de control interno es operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las
estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional) del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, uni cando criterios
frente al ejercicio del Control interno, como insumo para mejorar el desempeño de la Policía Nacional y la calidad de su servicio.

Seleccione una:
Verdadero
Falso


Pregunta 7
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

Es una de las funciones del grupo de auditorías: establece y desarrolla el programa anual de auditorías observando los objetivos,
características y elementos del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad

Seleccione una:
Verdadero
Falso

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Pregunta 8
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

El Decreto 1499 de 2017 establece que el Sistema de Control Interno se articule con el sistema de gestión mediante el:

Seleccione una:
a. Ninguna de las anteriores
b. Modelo Estándar de Control Interno
c. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
d. Sistema Integrado de Gestión

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Pregunta 9
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

Las clases de auditorías que realiza el Área de Control Interno son:

Seleccione una:
a. Ninguna opción  es correcta
b. Auditoria  a los estados nancieros, auditoria  de logística, auditoria de procesos procedimientos  del  mantenimiento, auditoria de 
bienes raíces.
c. Auditoría externa integral, auditoría especí ca, auditoría interna de sistemas de balanced scorecard, auditoría mixta, auditoría
interna de equivalencia.
d. Auditoría Interna Integral, Auditoría Interna Especí ca, Auditoría Interna de Sistemas de Gestión, Auditoría Interna Combinada,

Auditoría Interna de Seguimiento.
e. Balanced scorecard, auditoría mixta, auditoría interna de equivalencia, auditoria  de logística, auditoria de procesos procedimientos 
del  mantenimiento, auditoria de  bienes raíces.

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Pregunta 10
Finalizado
Puntúa 0,50 sobre 0,50

El rol del área de control interno   acerca de la evaluación y seguimiento, que  cumple por medio de las auditorías internas que se
desarrollan en cumplimiento del Programa anual de auditorías, las cuales pueden ser: auditoría interna integral, auditoría interna
especí ca, auditoría interna de sistemas de gestión, auditoría interna combinada, auditoría interna de seguimiento.

Seleccione una:
a. Autocontrol
b. Evaluación y seguimiento
c. Autogestión
d. Autorregulación.
e. Ninguna opción  es correcta 

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