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Y LISTA DE VERIFICACIÓN
MAPA DE PROCESOS
GESTIÓN
TIC
MANTENIMIENTO LABORATORIOS
PLAN DE
AUDITORÍA
OBJETIVO
1
ALCANCE
RECURSOS
EQUIPO AUDITOR
CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUG
PRINCIPAL
DE REFERENCIA
LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITO A HALLA
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
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