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Mm. PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIONES. PRESENTACION La modemizacién en la Administracién Publica ha originado que las entidades que lo conforman efectiien ‘una constante revision y redimensionamiento de las poliicas de control interno que las regulan, es por ello que la Oficina de Abestecimiento (en adelante OAB) de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de ‘Administracién del Ministerio del Interior a la fecha se encuentra desarroliando su proceso de implementacion del Sistema de Control Interno. Cabe mencionar que el Proceso de Contrataciones realizado por la OAB cuenta con un *Diagnéstico del Sistema de Control intemo de la OAB" (2016 - 2017), realizado en funcion a la aplicacién de la Herramienta de Autodiagnéstico de Control Interno, ‘Asimismo, considerando que la siguiente actividad que corresponde llevar a cabo es la elaboracion de un Plan de Gestion de Riesqos del Proceso de Contrataciones de la Oficina de Abastecimiento (OAB) de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administracion del MININTER, esta Oficina es consiente que la gestion del riesgo ayudara al conocimiento y mejoramiento de la Entidad, elevara los niveles de Productividad y ayudaré a garantizer la eficencia y eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo ‘defini actividades que luego de implementadas permitran minimizar los riesgos identficados. No obstante, resulta preciso indicar que a la fecha se viene llevando a cabo el Mapeo de Procesos de! MININTER, por lo que atin no es posible contar con una “metodologia’ que permita identificar y evaluar con Claridad los riesgos correspondientes a la OAB; considerando ademés que el MININTER no cuenta con una “Politica de Riesgos" ni con una "Guia de Gestion de Riesgos’, la elaboracion de! Plan de Gestion de Riesgos Piloto se ha desarrollado a un nivel bésico, basado en los resultados del “Diagnéstico del Sistema de Control Intemo de la OAB" (2016 - 2017) y en las conclusiones y recomendaciones realizadas por la Oficina de Modemizacion y Desarrollo Institucional de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto ‘mediante Informe N° 161-2017/INIOGPPIOMD, FINALIDAD Formular e implementar el marco de accion estratégico para la gestion de riesgos en el Proceso de Contrataciones realizado por la Oficina de Abastecimiento de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de ‘Administracion de! Ministerio de! Interior, que permita identificar eventos, evaluar, prorizar y responder a los. riesgos que desafian el lagro de objetivos, asi como en las actividades operativas cotidianas. BASE LEGAL a) Ley N° 27785 - Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica y sus modificatorias, b) Ley N° 28716 - Ley de Control Intero de Entidades del Estado y sus modificatorias. ©) Ley N° 29158 — Ley Orgénica del Poder Ejecutivo, 4) Decreto Legislativo N° 1266 ~ Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministero del Interior. €) Decreto Supremo N° 004-2017-IN — Reglamento de Organizacion y Funciones de! Ministerio del Interior. 4). Resolucion de Contraloria N® 320-2006-CG, resolucién que aprueba Normas de Control interno, g) Resolucion de Contraloia N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N* 013-2016-CGIGPROD cunieen op ease op net, OPP 8 cummonise | aun | framanaen cope bomen | None iors nasi [emparanom te eoaope rena cummensmr | su | tommy loemmonse snes rt] apn ee ro woes | Same Sama commons ey oom rleteirstereteetetetetstele te Se 0 sets ele retest. aS a nr wf ce ‘acess 9 poenpanysonemunne vars pp oun emben and sy eo ue gd oon pungent er APRON en os ean soa apn anton [oe par enn onan non epee pnt psoa vn na penne sen ep op eps sus ype) Hersey arg wre so henaraMn ere ee vis 2p ousuena pe zt un ro aan Yo Jn op ans pu eo ah xe te} T

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