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RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

Distribuidora de Electricidad de Occidente,S.A (DEOCSA) - 1494621-1


Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com
GUATEMALA, GUATEMALA
Regimen FEL
Documento Tributario Electrónico
Factura

SALA , EVANGELICA NIS: 2128293


SAN JOSÉ LA MÁQUINA, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL. 10170 Serie: BC511129 - DTE: 2077706385
, . Mes : Julio NIT C/F
ZONA 0, SAN JOSÉ LA MÁQUINA Fecha de Emisión: 20/07/2021
Oficina Comercial : MAZATENANGO Copia Cliente - MED 013D874944
NIR : 0.2128293.01.20/07/2021

Q 204.31 Consumo de Electricidad 1


TOTAL A PAGAR 86 KWh
Q 34.95 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes
Q 456.00 Q - Pago de Convenio 3 JUL21
Fecha Max. Sugerida Pago JUN21
03 de agosto 2021 Q 218.39 Facturas no Pagadas 4 MAY21
ABR21
Q -0.26 Cuenta Corriente 5

Historial de pago puntual:

PERIODO DE LECTURA: 19/06/2021 al 20/07/2021 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 19/08/2021


Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo
Activa kWh 013D874944 5247 5333 1 86

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DC = 1.884034 + 12% IVA = 2.110118

Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q


Cargo Fijo Mensual con IVA 0 22.84
Consumo Energía con IVA 86 181.47
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 204.31 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 34.95 2
TOTAL FACTURA DEL MES 239.26

Cuenta Corriente Importe en Q


Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.56
Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.30

Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas


Facturas no pagadas 1
Q 218.39 5
Importe facturas no pagadas con IVA Q 218.39
Número de Autorización: BC511129-7BD7-4891-9A50-091AB60A8F39
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616
El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Sujeto a pagos trimestrales
El pago de esta factura quedara anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA

SALA , EVANGELICA
0212829301200720210000000000045600 91
N.I.R. 0.2128293.01.20/07/2021
20/07/2021
TOTAL Q 457.39

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