Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Matriz Sistema de Gestion
Matriz Sistema de Gestion
N° Empresa:
Sucursal: Objetivo:
Área:
N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
POR EMPRESA
SEGURIDAD
PUESTO DE
ACTIVIDAD (Rutinaria -
PROCESO TRABAJO MEDIDA DE CONTROL
INCIDENTES POTENCIAL
No Rutinaria)
(ocupación)
FUENTE, SITUACIÓN ACTO
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
Sin
Evaluación
Sin Evaluación
bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Volver a Matriz
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
TABLA 2
SEVERIDAD
Volver a Matriz
Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo
12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante
24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico
Volver a Matriz
TABLA 5 Volver a Matriz
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas
para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser
Crítico incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se
establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la aplicación del
plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en
forma mensual.
Inaceptable
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser
Importante incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se
establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e
incorporadas en plan o programa de seguridad del lugar donde se establezca este peligro.
Moderado
El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual .
SEGURIDAD:
Aceptable
Volver a Matriz
Ejemplos de Fuente o Situación Volver a Matriz
SITUACIÓN
Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Materiales:
Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Envase dañado o con defectos Conducción de vehículos
Almacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Presencia de gases o agentes peligrosos Operaciones con sustancias peligrosas
Piso fuera de norma o especificaciones Excavaciones
Espacio reducido Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Espacio confinado Manejo de Animales
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
FUENTE
Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización
HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Ambiente
Volver a Matriz
PLAN DE ACCIÓN
Empresa: Nº Asociado:
Dirección: Area:
Ciud./Reg.: Fecha:
Objetivos:
Elaboró : Sr. Revisó: Sr. Aprobó: Sr.
Cargo: Cargo: Cargo:
FECHA, PLAZO,
RESPONSABLE /
Nº ACTIVIDAD CARGO FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
1