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132766 AE-MS3R01-200521/C/W/2/62/889

Franqueo a Pagar
FERESIN RAFAEL
Cuenta N° 16266
32-AMENABAR 1667
3560-RECONQUISTA AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 32204003634852
Propietario: FERESIN RAFAEL Red Link 29710100070980006 Fecha Vto. CESP: 21/05/2021
Usuario: FERESIN RAFAEL Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: 32-AMENABAR 1667 Red Banelco Visa Home
Distrito: RECONQUISTA 10100070980006
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 01 Manzana: 001614 <nnWWnwwNNnwnNNwnWwNnnNwwN>

N°Rep.: ENCO R.D.: 101ENCO35604696I01667 Fecha de Emisión : 20/05/2021 Fecha Próximo Vencimiento : 09/08/2021
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00301069 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-31769537 PERIODO FACTURADO : 2021/03
IC: 10449713 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20099042 IVA Consumidor Final 27000000006 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 18,00m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) 29/06/2021
CARGO FIJO $464,40 54,42% 105,84 105,84 $211,68 RECARGO

CONSUMO HASTA 20m3 18,00m3 $11,8143 54,42% 96,93 96,93 $193,86 $****12,77
I.V.A. RNI/RS/PERC.
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 18,00m3 202,77 202,77 405,54 $***2,68 $***0,00
BASE IMPONIBLE $405,54 IMPORTE TOTAL
IVA 21,00% $85,16 $*********526,10
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $19,95 PAGO HASTA EL
14/07/2021
RECARGO
$****25,53
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$***5,36 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$*********541,54
Deuda Vencida al 18/05/2021
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 484,18 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
18/05/2021.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 14/06/2021 TOTAL A PAGAR : PESOS $******510,65 tres meses a partir del vencimiento
Medidor Período Le.Ant Le.Act Ajuste Consumo R/E Medidor Período Le.Ant Le.Act Ajuste Consumo R/E original de la presente factura la misma
180500413 18/02-19/04 199 217 0 18 R sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 010070980006
ULTIMOS 6 PERIODOS 2021/03:18,00 m3 2021/02:16,00 m3 2021/01:17,00 m3 2020/06:18,00 m3 2020/05:18,00 m3 2020/04:13,00 El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS 2020:90,00 m3 2019:13,00 m3 computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 806/20, a partir del Bimestre 01/2021 el Ministerio de Infraestructura y
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
Transporte establece el factor K en 58,05 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO
- NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
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SELLAR AL DORSO

2021 2021
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00301069
I.C.: 10449713 C.C.: 20099042 P.S.: 00301069
COMPROBANTE
I.C.:10449713 C.C.:20099042 0000000134938 "B" 0200-31769537 2021/03 M10113P
"B" 0200-31769537
2021/03
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 14/06/2021 29/06/2021 14/07/2021
VENCIMIENTO 14/06/2021 IMPORTE AL VENCIMIENTO $******510,65 $*********526,10 $*********541,54
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$******510,65
PAGO AL 29/06/2021 $*********526,10
<WNwnnNNwwnnnNWwNNwwnwnnNWnWwNnWNwnnNnnwWnnWNwnWwnNwnNNwnnWWnnnWWnWnwnNnNWwnWnwnNwnWNnnnWWnWnNnwNnWnwwwNNnnnWWnNNwwnNnwWnnWnwN>
PAGO AL 14/07/2021 $*********541,54 53-037-00-31769537-140621-0000051065-15-0001545-30-0003089-2
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037003176953714062100000510651500015453000030892

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