IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Tipo de Reporte No Conformidad ( ) Oportunidad de Mejora ( )
Nombre del Proceso y/o servicio Fuente de Identificación Fecha de resporte Tipo de Acción Solicitud N° Día Mes Año Correctiva ( ) Preventiva ( ) Mejora ( ) Nombre de quien reporta: Cargo:
Descripción de la No Conformidad real o potencial, Servicio No Conforme
Causas de la No Conformidad Real o Potencial
Personal Recursos Proceso Otro:
Fecha en que se lleva a
Acciones inmediatas a tomar Responsable de la ejecución de la acción cabo la acción
Fecha en que se lleva a
Acciones programadas Responsable de la ejecución de la acción cabo la acción
Responsable del Seguimiento Seguimiento Fecha de verificación
Responsable del Cierre Análisis y conclusiones Fecha de cierre