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El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

1027825-7

68122
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 606375795-3

68122
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ZlXZKaEoEcPv7e:ZlXZ
HORTENSIA MENDOZA DE SARMIENTO cazSvRXwVXyYQxZcbcP
Z;cHgj0SX6m3cZgV7hZ

CL 39 SUR NO 72 M - 85 IN 4 AP 201 :FgfM4Z0g4fMH4Tv31:


DlFpFvdvFdLgoVTrRI:
hBKVMyF6r4V5Y7BbjlR
INT 4 APTO 201 XUNIyMo8RsaRW8nV0vX
6NRfNG5ZGpq3IBdZ1JZ
LtvLGJs2OdzszSrp:J2
BOGOTÁ, D.C. jcbZTtXvrrE4ujuSulZ
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PROVIVIENDA OCCIDENTAL
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Promedio últimos 6 meses con


consumo real:
kWh
110

88 81
66 65
66 58
56 53
49 46
44

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140,291 - Page 1 of 4
22

0
MAR ABR MAY JUN JUL AGO PROM SEP

PERÍODO FACTURADO: Valor kWh prom. CONSUMO MES kWh


04 AGO/2020 A 03 SEP/2020 $536.13 65

jcbZae9S4UA30jcbZ
ZlXZ1mo:IlfAXZlXZ DURACIÓN INTERRUPCIONES FRECUENCIA INTERRUPCIONES
cabRwQVvuQXvXbzzR INFORMACIÓN DE LA CUENTA (Horas)
20
(Eventos)
asWLpetg7h0G4ASf8 16
GRUPO: 1 CIRCUITO: BO17-5778TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN:

14.46 14.91
D;9bEvWOv9PNdg0tP CLASE DE SERVICIO: Residencial 15
16.00

i:p9f44a2k3JrOrUZ ESTRATO: 3
12 13.00
sqMfJcnAKAZMBUPpX
ZrFqNLHf1hBn7GhF8 CARGA kW: 7 8
10

cc3bqrwErISCjbyL0 FACTOR: 1
Zs:Z:tpa0cRMwphR0 RUTA REPARTO: 1000 3 07 307 1121 4 5
ucSZsNFcKz0ZBDypX 1.55 2.00
RUTA LECTURA: 1000 3 07 307 1128 0
0.00
0
0.00
MANZANA DE LECTURA: MS00450530 DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC

MEDIDOR NO: 7952646 CD: 5778TR1 GRUPO: 11 HC: 0.45 VC: 0 CEC: 53.11
MEDIDOR NO: PERIODO: Julio/2020 Dt: 185.52 CF: 53 MC: 1 MF: 1 %t: 10
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019
G:214.05 T: 38.09 D: 185.52 CV: 51.68 PR: 48.82 R: 18.91 CF: 0.00 / $557.09 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago
oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a
CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de
Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 SEP/2020
140,292 - Page 2 of 4

15 SEP/2020
15 SEP/2020

$144,060
$29,829 $114,231 $144,060 17 SEP/2020

1027825-7 05 OCT/2020
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ENERGÍA 59046 58981 65 $536.13 $34,849

(415)7707209914253(8020)01102782576063757953(3900)00000000144060
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 65 kWh X Valor kWh $536.1366 X Beneficio -15.00% $-5,227
No. Cuenta 1027825-7

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $987 DIARIOS SUBTOTAL: $29,622

SALDO CONSUMO NO SUBSID DIFERIDO COVID $24,597 CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR $20,500
CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO COVID $1,059 SALDO ANTERIOR SERV FINANCIERO $20,500
INTERES CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO $121 SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR $1,554,282
INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:27,53- E $7 CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR $29,248
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $5 SALDO VENTA CODENSA HOGAR $69,142
COMPENSAC CALIDAD SERVICIO CREG 015/18 $-985 CUOTA INTERES CODENSA HOGAR $28,983
SUBTOTAL: $207 SEGURO DE VIDA $15,000

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la


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Cuota último convenio diferido: 2 DE 24


Consumos + Otros cobros asociados a energía $29,829 Productos y servicios diferentes a los $114,231
de energía y aseo
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO,
suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión. éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de
cobranza.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -


LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 27.80% E.A.
"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas
entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza"
A partir del 01 de octubre de 2020 se modificarán algunas tarifas de Crédito Fácil Codensa. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tasas y tarifas.
Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

1027825-7
PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria
NOMBRE: CARLOS EDUARDO GAMEZ CARDENAS FECHA DE CORTE: 01/09/2020 CUPO TOTAL: $1,500,000

606375795-3
ESTADO DEL CRÉDITO: MORA CUPO DISPONIBLE: $44,718
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA DE NO. VALOR ABONO A INTERESES MÍNIMO PENDIENTE POR No. de EFEC.
COMPRA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITO CORRIENTES FACTURAR CUOTA
CAPITAL MES ANUAL
27/04/2019 210212783 AUTOSERVICIO COLMERCADOS-COORATIENDAS CL 39 $23,850 $428 $422 $850 1 DE 37 27.53%
SUR NO - SUPERMERCADO
23/12/2017 210212775 CALZADO BUCARAMANGA CRA 78B - VESTUARIO Y/O $40,000 $519 $511 $1,030 1 DE 37 27.53%
CALZADO
No. Cuenta 1027825-7 68122 140,293 - Page 3 of 4
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA DE NO. VALOR ABONO A INTERESES MÍNIMO PENDIENTE POR No. de EFEC.
COMPRA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITO CORRIENTES FACTURAR CUOTA
140,294 - Page 4 of 4

CAPITAL MES ANUAL


30/06/2018 210212771 > 2-Obl->CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - $81,400 $1,286 $1,257 $2,543 1 DE 37 27.53%
MEJORAS AL HOGAR Y/O OTROS PR
19/07/2018 210212778 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $24,200 $396 $385 $781 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
15/07/2019 210212784 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $26,450 $415 $410 $825 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
02/11/2019 214163380 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $46,100 $831 $817 $1,648 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
23/11/2019 215893586 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $29,300 $550 $540 $1,090 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
68122

17/03/2020 221961109 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $45,600 $925 $933 $1,858 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
08/12/2017 210212772 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $40,000 $519 $511 $1,030 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
No. Cuenta 1027825-7

21/10/2017 210212773 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $30,200 $355 $351 $706 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
19/10/2017 210212774 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $38,300 $450 $445 $895 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
02/12/2017 210212782 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $50,800 $659 $649 $1,308 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
04/09/2019 210908635 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $26,500 $437 $431 $868 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
30/10/2018 210212780 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $150,000 $2,291 $2,215 $4,506 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
23/10/2017 210212777 CORBETA 6-ALMACENES LLEVE MAS SAS - MEJORAS AL $10,500 $123 $122 $245 1 DE 37 27.53%
HOGAR Y/O OTROS PRODUCTOS
172225608 CUOTA DE MANEJO $20,500
30/09/2017 210212776 EL CONFORT DEL MUEBLE CR 79 42 A 16 SUR - MEJORAS $1,400,000 $17,951 $17,908 $35,859 1 DE 37 27.53%
AL HOGAR Y/O OTROS PRODUC
15/10/2018 210212779 MOVISTAR CC PLAZA AMERICAS LOC 1505A - CELULARES $72,900 $1,113 $1,076 $2,189 $57,866 1 DE 37 27.53%
Y/ O ACCESORIOS
172225608 SALDO ANTERIOR CUOTAS DE MANEJO $20,500 28.92%
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento PAGO MÍNIMO MES $99,231
de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL COMPRAS $157,097

PRODUCTO: Seguros y Asistencia


TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
ERIKA CARDENAS CARDENAS MAPFRE SEGURO PERSONAL VIDA $15,000

PAGO MÍNIMO MES $15,000

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $114,231

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