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00-049DOCUMENTO CONTROLADO

Codigo: F-PAI SGC-8


INFORME AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Fecha:

FECHA DE ENTREGA INFORME: CONSECUTIVO:

PROCESO:

EQUIPO DE AUDITORES:

PERSONAS CONTACTADAS / AUDITADAS:

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

CRITERIOS DE AUDITORÍA (Documentación analizada)

FORTALEZAS

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01+040 01+040REV.0 / SEP/11
00-049DOCUMENTO CONTROLADO

NC Nº. DESCRIPCIÓN MENOR MAYOR

OBSERVACIONES

FIRMA AUDITADO

NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO FIRMA DEL AUDITADO

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE Y CARGO DEL AUDITOR LÍDER FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

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