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DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [ 20532 ] [ 20532 ] CORREO ELECTRÓNICO : ANGYA_74@HOTMAIL.COM


PERIODO : 2020-0 TELÉFONO : 986323538
CÓDIGO LOCAL : 349420 CENTRO POBLADO : HUARICANGA
UBICACIÓN : JIRON VIA A HUARAZ KM 22 PROVINCIA : BARRANCA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : PARAMONGA DEPARTAMENTO : LIMA S/. 7,183.00

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN FECHA DE ENVÍO : 22/01/2020 21:17


TIPO DE FICHA : BIAE

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS


SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
PISOS

Resane de pisos interiores de cemento


X X X
pulido
Obs.: SE GASTÓ L QUE SE PROGAMÓ

MANO DE OBRA

RESANE DE PISO EN
1 10429265083 10429265083 X E001-18 20/01/2020 200.00 SI
LA I.E. 20532

SUBTOTAL = 200.00

MATERIALES

COMPRA DE
1 10458380061 10458380061 X 762 18/01/2020 300.00 SI
MATERIALES

SUBTOTAL = 300.00

PUERTAS

Carpintería de Puertas (marco, hoja,


bisagras, cerrajería, vidrios) Para las
zonas bioclimáticas sierra y heladas, se
recomienda el sellado térmico de los X X X
marcos para garantizar aislamiento
térmico

Obs.: SE GAASTÓ LO QUE SE PROGRAMÓ

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE
1 10429265083 10429265083 X E001-19 20/01/2020 140.00 SI
PUERTAS

SUBTOTAL = 140.00

MATERIALES

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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS


SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
COMPRA DE
1 10009016606 10009016606 X 9567 15/01/2020 160.00 SI
MATERIALES

SUBTOTAL = 160.00

VENTANAS

Vidrio Se recomienda instalar láminas de


seguridad. Además, en las zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda incluir doble vidrio para
garantizar aislamiento térmico

Obs.: SE GASTÓ LO QUE SE PROGRAMÓ

MATERIALES

COMPRA DE
1 10156827547 10156827547 X 2490 15/01/2020 40.00 SI
MATERIALES

SUBTOTAL = 40.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminarias * X X X
Obs.: SE GASTÓ LO PROGRAMADO

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE
1 INSTALACIONES 10429265083 10429265083 X E001-20 20/01/2020 100.00 SI
ELÉCTRICAS

SUBTOTAL = 100.00

MATERIALES

COMPRA DE
1 10009016606 10009016606 X 9568 15/01/2020 200.00 SI
MATERIALES

SUBTOTAL = 200.00

INSTALACIONES SANITARIAS

Tuberías de agua y/o desagüe X X X


Obs.: SE GASTÓ LO QUE SE PROGRAMÓ

MATERIALES

COMPRA DE
1 10009016606 10009016606 X 9569 15/01/2020 240.00 SI
MATERIALES

SUBTOTAL = 240.00

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RECIBO POR HONORARIOS


SERVICIOS AUXILIARES

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BOLETA DE VENTA
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ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
Tanque cisterna de PVC X X X

Obs.: SE GASTÓ LO QUE SE PROGRAMÓ

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE LOS 10429265083 10429265083
1 X E001-21 20/01/2020 1,000.00 SI
SERVICIOS
HIGIÉNICOS

SUBTOTAL = 1,000.00

MATERIALES

COMPRA DE
1 10009016606 10009016606 X 9634 18/01/2020 2,000.00 SI
MATERIALES

SUBTOTAL = 2,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO*

Bicicletas dotadas por el programa Rutas


X X X
Solidarias
Obs.: SE GASTÓ LO PROGRAMADO

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y
1 REPARACIÓN DE 10429265083 10429265083 X E001-22 20/01/2020 206.00 SI
BICICLETAS

SUBTOTAL = 206.00

MATERIALES

COMPRA DE
1 10156261594 10156261594 X 11002 15/01/2020 192.00 SI
MATERIALES 1

COMPRA DE
2 10156261594 10156261594 X 11004 16/01/2020 79.00 SI
MATERIALES 2

COMPRA DE
3 10803306261 10803306261 X 7 14/01/2020 86.00 SI
MATERIALES 3

SUBTOTAL = 357.00

PINTURA

Pintado de muros, columnas, vigas,


techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)
Obs.: SE GASTÓ LO PROGRAMADO

MANO DE OBRA

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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS


SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
1 PINTADO DE MUROS 10429265083 10429265083 X E001-23 20/01/2020 350.00 SI

SUBTOTAL = 350.00

MATERIALES

COMPRA DE
1 10009016606 10009016606 X 9629 17/01/2020 450.00 SI
MATERIALES

SUBTOTAL = 450.00

Pintado de carpinterías metálica y de


X X X
madera
Obs.: SE GASTÓ LO PROGRAMADO

MANO DE OBRA

PINTADO DE
1 CARPETAS, MESAS Y 10429265083 10429265083 X E001-24 20/01/2020 650.00 SI
SILLAS

SUBTOTAL = 650.00

MATERIALES

COMPRA DE
1 10009016606 10009016606 X 9630 18/01/2020 650.00 SI
MATERIALES 1

COMPRA DE
2 10009016606 10009016606 X 9680 18/01/2020 140.00 SI
MATERIALES 2

SUBTOTAL = 790.00

Total: S/. 7,183.00


Monto Asignado: S/. 7,183.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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22/01/2020 21:17
Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ADRIANA MARIA CASTILLO CORZO ROSALINDA CARMEN VELASQUEZ MORALES
DNI: 15842593 DNI: 15841408

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos


MIRTHA MERCEDES GIRALDO CRUZ
DNI: 07613695

DNI: 15842593
NOMBRE DEL ADRIANA MARIA CASTILLO CORZO
REPRESENTANTE:
FECHA: 22/01/2020 HORA: 21:17

REGISTRADO POR:
DNI: 15842593 NOMBRES Y APELLIDOS: ADRIANA MARIA CASTILLO CORZO Resp. Local

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