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PROCEDIMIENTO Y CREACION DE
MIPER
CONTROL DE CAMBIOS
1. OBJETIVO: .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE: .................................................................................................................................................. 3
3. RESPONSABILIDADES:........................................................................................................................... 3
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ................................................................................................ 3
5. CATEGORÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ............................................ 8
6. EVALUACIÓN DEL RIESGO. ........................................................................................................... 9
7. ANEXOS .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
3. RESPONSABILIDADES:
El Coordinador del Programa es responsable por velar que este procedimiento se cumpla.
Es responsabilidad de cada Jefe de Área, el evaluar los riesgos que puedan afectar a los
trabajadores, contratistas o cualquier otra persona que ingrese a sus instalaciones.
4.1 TERMINOLOGÍA
Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o
podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. (Fuente: NCH 18000. Of 2004).
Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra pérdida.
Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños.
Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y elementos
de protección personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo,
instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc.
Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación
de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.
MR = Probabilidad x Consecuencia
Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o
reducir de inmediato este nivel.
Proceso: Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por objeto
generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas)
Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. (Ejemplo:
Limpieza del escritorio)
Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en sí
mismo, es decir posee un propósito y un resultado especifico. (Ej. Retirar los materiales,
aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales)
- Procedimientos de Trabajo
- Registros de Inspecciones
- Informes de Investigación de Accidentes/Incidentes
- Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo (vigilancia ambiental)
- Hojas de Seguridad de Productos Químicos, otros.
4.3 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:
Identificación de Peligros:
Mapa de procesos
Levantamiento de Peligros,
Investigación de Accidentes/Incidentes
Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo
Resultados de Inspecciones
Nuevas actividades
Programas de Capacitación e Instrucción laboral
Se procede a realizar una identificación de todos los Peligros en las distintas áreas y procesos
de la empresa, los que deberán ser registrados en la Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos (Inventario de Riesgos Críticos).
En primera instancia y para cada proceso de la organización de deben identificar las actividades
relacionadas.
Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen (ver definición de tarea).
Para cada tarea se deben identificar los peligros presentes de acuerdo a la tabla de categoría de
peligros.
Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su magnitud, en
función de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s) Consecuencia(s). La magnitud del Riesgo
(MR) se determinara de acuerdo a la siguiente relación:
MR = Probabilidad x Consecuencia
Improbable que ocurra un incidente con lesión y/o daño material en la tarea.
No ha ocurrido nunca en la empresa. INSIGNIFICANTE
Improbable de adquirir una enfermedad profesional. 1
Sin exposición a agentes nocivos.
Posible que ocurra un Incidente con lesiones menores y/o daño material menor
en la ejecución de la tarea
Alguna vez ha ocurrido en la organización o en empresas de actividad similar.
BAJA
Probabilidad baja de adquirir una enfermedad profesional reversible o
2
irreversible.
Excepcionalmente exposiciones por sobre el Límite Permisible a agentes
nocivos.
Probable que ocurra un incidente con lesión graves con invalidez parcial y/o con
daño material importante.
Ocurre algunas veces en el año.
MEDIA
Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional reversible o
3
irreversible.
Se detectan exposiciones por sobre el Límite Permisible a agentes nocivos para
la salud.
Muy Probable que ocurra un Incidentes con lesión muy grave o mortal
(Invalidez total / Muerte). y/o daño material serio
Ocurre frecuentemente en un año.
ALTA
Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional reversible o
4
irreversible.
Exposición frecuente por sobre el límite permisible a agentes nocivos para la
salud.
Los criterios para definir Consecuencias son:
CONSECUENCIAS VALOR
Incidentes sin lesiones ni daños materiales importantes.
Atención de primeros auxilios, no requiere reposo. INSIGNIFICANTE
No se produce enfermedad profesional. 1
Pérdidas materiales inferiores a UF 3.0
Incidentes con lesiones (accidentes con tiempo perdido,
que genera incapacidad temporal) y daños materiales
menores. BAJA
Alteraciones a la salud reversibles (no se produce 2
enfermedad profesional)
Pérdidas materiales entre UF 3.1 – UF 10.0
Incidentes con lesiones graves con invalidez parcial y/o
con daño material importante.
Enfermedad Profesional reversible MEDIA
Paralización de operación (menos de un día paralización 3
de operación y más de un turno).
Pérdidas materiales entre UF 10.1 – UF 50.
Incidentes con lesión muy grave o mortal (Invalidez total /
Muerte).
Enfermedad Profesional irreversible ALTA
Daño material irreparable y extenso 4
Paralización de operación más de un día
Pérdidas materiales sobre UF 50
Nivel de Significancia del Riesgo
Todos los Riesgos Críticos, se analizaran para definir las medidas para su control, lo que deberá
ser registrado en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
A lo menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deberá realizar una nueva
identificación de Peligros / Evaluación de riesgos.
Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea trabajador directo o de una empresa de
servicios / contratista, deberá conocer los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional relacionados
con sus actividades o trabajos.
Rutinaria / No N° de trabajadores Consecuenci Evaluación Responsable de Seguimiento Responsable Nivel de Riesgo Responsable de
ACTIVIDAD TAREA Descripción General Responsable de tarea Peligro Riesgos Requisito Legal Probabilidad Tipo de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROL INGENIERÍA CONTROL ADMINIS. SEÑALETICA E. P.P Probabilidad Consecuencia Tipo de Riesgo
rutinaria expuestos a de riesgo los controles y Medición Seguimiento Residual Cumplimiento
Traslado de tela
Trabajador realiza el traslado de la lesiones en extremidades Decreto Supremo Nº40 Asesor en
Personal de trazado y corte EPP, Calzado, guantes y casco de Observaciones en Asesor en prevención
tela hacia el mesón donde se Rutinaria Movimiento repetitivo. superiores e inferiores, Reglamento PRP y Decreto 2 4 8 POCO TOLERABLE Capacitación PTS, pausas saludables de trabajo prevención de Supervisor 2 2 4 MODERADO
de tela seguridad certificados D.S N° 18 terreno de riesgos
realiza el corte. lesiones lumbares Supremos Nª594 riesgos
Asesor en
Decreto Supremo Nº40 EPP, Calzado, guantes y casco de Asesor en prevención
0 0 0 #N/A Procedimiento de trabajo seguro, check list de cableado prevención de Check List Supervisor 2 2 4 MODERADO
Reglamento PRP seguridad certificados D.S N° 18 de riesgos
riesgos
Asesor en
Decreto Supremo Nº40 EPP, Calzado, guantes y casco de Inspecciones no Asesor en prevención
0 0 0 #N/A Procedimiento de trabajo seguro, check list de cableado prevención de Supervisor 2 2 4 MODERADO
Reglamento PRP seguridad certificados D.S N° 18 planeadas de riesgos
riesgos