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RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES

ENERO 186,746.67
0000003 1/7/2008 RAMIREZ COTILLO IRMA KARINA 980.00
MILAGROS MALETIN PORTADOCUMENTOS DE CUERO 10 98.00 980.00
0000004 1/7/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 44,254.10
E.I.R.L GASOLINA DE 84 OCTANOS 295 11.90 3,510.50
PETROLEO DIESEL 2 3574 11.40 40,743.60
0000005 1/7/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 3,459.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 70 13.60 952.00
PETROLEO DIESEL 2 230 10.90 2,507.00
0000006 1/8/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 818.70
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR REVISTERO 15 6.50 97.50
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA 0.5 2 45.60 91.20
C/NEGRO X 12
TINTA PARA UNI
IMPRESORA EPSON STYLUS COD. 6 35.00 210.00
REF. T073420
TINTA AMARILLO EPSON STYLUS COD.
PARA IMPRESORA 6 35.00 210.00
REF. T073220
TINTA CYAN
PARA IMPRESORA EPSON STYLUS COD. 6 35.00 210.00
0000007 1/9/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA REF. T073320 MAGENTA 112.00
MARTHA YSOLINA ETIQUETA AUTOADHESIVA 36 X 76 X 100 UNI C/ 4 2.50 10.00
BLANCO
MEMORIA USB 1 102.00 102.00
0000008 1/9/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 480.00
MARTHA YSOLINA PAPEL BOND 75 GR T/A-4 C/ DIVERSOS 20 24.00 480.00
0000009 1/9/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 3,459.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 70 13.60 952.00
PETROLEO DIESEL 2 230 10.90 2,507.00
0000010 1/9/2008 ALEJANDRINA S.A 523.00
FRANELA 1 4.00 4.00
ACEITE LUBRICANTE HD 40 2 48.00 96.00
ELEMENTO DE FILTRO PARA PETROLEO 1 80.00 80.00
ARANDELA DE CARTER 1 6.00 6.00
TOPE DE SUSPENSION DELANTERA 2 16.00 32.00
FILTRO DE SEDIMENTACION 1 110.00 110.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 195.00 195.00
0000012 1/11/2008 ROSALES RODRIGUEZ FRANCISCO 644.00
ALAMBRE TW Nº 10 1 245.00 245.00
ALAMBRE TW Nº 12 1 154.00 154.00
ALAMBRE DE COBRE Nº 10 X 50 m 1 245.00 245.00
0000013 1/11/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 2,080.00
CONECTOR RJ-45 CAT 5 4 100.00 400.00
CABLE UTP - CAT 5E DE 300 M 4 420.00 1,680.00
0000014 1/11/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 1,270.00
MARTHA YSOLINA TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR 600 6 30.00 180.00
BLACK
TINTA PARA IMPRESORA HP DESK JET 3845 - 2 68.00 136.00
C8727AN NEGRO
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 5550 - 57 2 145.00 290.00
COLOR
TINTA PARA IMPRESORA HP 56 NEGRO 2 72.00 144.00
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1160 2 260.00 520.00
0000018 1/16/2008 MORALES ALZA JOSE FELIX 630.00
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 630.00 630.00
0000019 1/16/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 495.00
CERRADA - CRITICAL SAC. TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 3 55.00 165.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82220 CYAN
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 1 55.00 55.00
R270
TINTACOD.
PARAREF. T82520 CYAN
IMPRESORA CLARO
EPSON STYLUS PHOTO 1 55.00 55.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82320 MAGENTA
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 1 55.00 55.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82620 MAGENTA
IMPRESORA CLAROPHOTO
EPSON STYLUS 1 55.00 55.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82420 AMARILLO
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 2 55.00 110.00
0000022 1/18/2008 E. ROSAS REPRESENTACIONES E.I.R.L. R270 COD. REF. T82120 NEGRO 696.15
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA UPS 1 696.15 696.15
0000024 1/21/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY DE 2.2 KVA 115,412.00
E.I.R.L PETROLEO DIESEL 2 9460 12.20 115,412.00
0000025 1/21/2008 LIBRERIA STUDIO DISTRIBUIDORA S. 1,400.00
R. L. AGENDA GUBERNAMENTAL 20 70.00 1,400.00
0000026 1/22/2008 AGRUPACION DE LIMITADOS FISICOS 510.00
ORTOPEDIA "SAN JUAN DE DIOS" BOLIGRAFO (LAPICERO) PUNTA FINA Nº 035 C/ 6 85.00 510.00
0000027 1/24/2008 ALEJANDRINA S.A DIVERSOS X 50 UNID. 314.00
FILTRO DE SEDIMENTACION 1 118.00 118.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 196.00 196.00
0000028 1/24/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 778.70
BROCA DE ALTA VELOCIDAD HSS DIFERENTES 1 74.50 74.50
MEDIDAS
CERA EN PASTA AMARILLA PARA PISO (GALON) 5 28.50 142.50
DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS) 4 6.20 24.80
AMBIENTADOR LIQUIDO. 5 6.80 34.00
LIMPIAVIDRIOS 5 2.00 10.00
LIMPIA VIDRIOS 2 8.60 17.20
ESCOBA CERDA PLASTICA 1 7.00 7.00
ESCOBA BAJA POLICIA DE 3 PITAS 2 SUNCHOS 1 10.50 10.50
TRAPO INDUSTRIAL 6 2.80 16.80
PULVERIZADOR DE PLASTICO 3 3.70 11.10
JABON LIQUIDO 5 9.80 49.00
TARUGO DE PLASTICO DE 3/16" 120 0.10 12.00
TORNILLOS AUTORROSCANTES 40 0.10 4.00
ACEITE INDUSTRIAL WD-40 1 12.90 12.90
CHAPA PARA ESCRITORIO 1 21.50 21.50
PULSADOR DE TIMBRE 1 2.90 2.90
ENCHUFE 2 1.80 3.60
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE 20 9.40 188.00
ARRANCADOR 20 W 1 11.00 11.00
FLUORESCENTE RECTO 40 W 7 5.00 35.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W 1 7.50 7.50
FLUORESCENTE RECTO LUZ DIA 20 W 1 5.00 5.00
INSECTICIDA EN POLVO AL 25% 2 10.00 20.00
INSECTICIDA PARA PULGAS X 360 mL 15 3.30 49.50
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 4.20 8.40
0000029 1/24/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 3,459.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 70 13.60 952.00
PETROLEO DIESEL 2 230 10.90 2,507.00
0000030 1/24/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 1,181.40
BROCA PARA CEMENTO 3/8" 1 6.00 6.00
BROCA PARA CEMENTO 1/2" X 40 CM 1 8.70 8.70
BROCA PARA CEMENTO 1/4" X 40 CM 2 3.40 6.80
BROCA PARA MADERA 1/2" 1 16.50 16.50
BARRENO 1 5.20 5.20
LIMPIAVIDRIOS 1 5.20 5.20
LIMPIA VIDRIOS X 330 ML. 4 2.00 8.00
ABRAZADERA 1½ 12 0.80 9.60
TARUGO PVC 56 0.10 5.60
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1" 0.15 6.00 0.90
PERNO DE FIERRO DE 5/16" X 1" CON TUERCA 50 0.30 15.00
CANDADO X 50 mm 3 26.90 80.70
CERROJO DE ALUMINIO X 2" 2 3.30 6.60
TORNILLO AUTORROSCANTE 8 X 3/4" 164 0.10 16.40
ACEITE 3 EN 1 1 2.90 2.90
CANALETA 8 3.20 25.60
CEMENTO BLANCO 4 1.60 6.40
YESO 1 0.50 0.50
SILICONA BLANCA 1 12.90 12.90
ALAMBRE PARA CONSTRUCCION Nº 16 4 4.80 19.20
UÑA PARA LAVATORIO 4 2.50 10.00
CINTA TEFLON 3 1.50 4.50
SOGA 0.47 13.00 6.11
CABLE TW Nº 14 130 1.15 149.50
CABLE TELEFONICO 2 X 22 20 1.00 20.00
CORDON MELLIZO 2 X 16 60 1.70 102.00
PULSADOR DE TIMBRE 4 2.90 11.60
LLAVE TERMICA 2 X 40 AMP 1 66.60 66.60
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR 1 7.00 7.00
TOMACORRIENTE VISIBLE SIMPLE 4 4.30 17.20
TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA 10 4.80 48.00
ARRANCADOR 6 1.20 7.20
EQUIPO FLUORESCENTE 32 W 1 28.70 28.70
FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W 1 8.50 8.50
FLUORESCENTE RECTO 40 W 6 5.00 30.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FOCO AHORRADOR 20 W 1 13.20 13.20
ESPATULA 2 1.20 2.40
APLICADOR DE SILICONA 1 5.50 5.50
DESARMADOR PLANO 3/16" X 3" 1 3.20 3.20
DESARMADOR ESTRELLA 1/4" X 8" 1 5.80 5.80
DESARMADOR PLANO Y ESTRELLA 2 5.80 11.60
LLAVE FRANCESA 12" 1 13.00 13.00
LLAVE FRANCESA 6" 1 8.20 8.20
LLAVE MIXTA DE BOCA Y CORONA 1 9.20 9.20
LLAVE MIXTA DE BOCA Y CORONA 3/8" 1 8.60 8.60
ALICATE DE CORTE 6" 1 16.50 16.50
ALICATE DE PINZA 8" 1 16.90 16.90
ALICATE PARA ELECTRICISTA 8" 1 21.50 21.50
SOGA DE YUTE 1.13 13.00 14.69
GALONERAS 1 5.50 5.50
CAJA ACRILICA PARA TELEFONO CON LLAVE 2 2.00 4.00
PINTURA LATEX COLOR CREMA 6 21.00 126.00
PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g 1 4.70 4.70
RODILLO DE 09" 2 11.20 22.40
BROCHA DE 4" 2 4.90 9.80
HOJA DE SIERRA 4 4.60 18.40
GUANTE DE HILO UNISEX 1 2.80 2.80
CADENA DE ACERO 5/16" 3 4.80 14.40
GUANTES DE CUERO 5 9.50 47.50
0000033 1/31/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 3,459.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 70 13.60 952.00
PETROLEO DIESEL 2 230 10.90 2,507.00
0000034 1/31/2008 INTERVOZ DEL PERU S.R.L. 331.62
BATERIA 12 V. X 7.0 AH (AMPERIOS) 4 82.91 331.62
FEBRERO 215,583.83
0000035 2/4/2008 COMERCIAL GIOVA S.A 10,105.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 50 2.84 142.00
HOJAS
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 300 29.70 8,910.00
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS 60 13.70 822.00
LIBRO DE ACTA CUADRICULADO X 200 FOLIOS 30 7.70 231.00
0000036 2/4/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 3,459.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 70 13.60 952.00
PETROLEO DIESEL 2 230 10.90 2,507.00
0000037 2/4/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 278.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 3 32.00 96.00
TRODAT
SELLO 4912
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 2 25.00 50.00
TRODAT 4922
SELLO DE MADERA STANDAR 1 5.00 5.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 32.00 32.00
TRODAT 4913
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 65.00 65.00
TRODAT
SELLO 4727
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 30.00 30.00
0000038 2/8/2008 ALEJANDRINA S.A TRODAT R-532 194.00
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR PETROLERO 8 11.00 88.00
X 1/4 GALON
ACEITE X-40 3 6.67 20.00
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 80.00 80.00
ARANDELA DE CARTER 1 6.00 6.00
0000039 2/8/2008 ALEJANDRINA S.A 491.00
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR PETROLERO 8 11.00 88.00
X 1/4 GALON
FILTRO DE AIRE P/NISSAN 1 98.00 98.00
FILTRO PARA PETROLEO 1 110.00 110.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 195.00 195.00
0000040 2/8/2008 ALEJANDRINA S.A 461.00
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR PETROLERO 8 11.00 88.00
X 1/4 GALON
FILTRO DE PETROLEO 7111-2% 1 195.00 195.00
ELEMENTO DE FILTRO PARA PETROLEO 1 80.00 80.00
ARANDELA DE CARTER 1 6.00 6.00
FILTRO DE AIRE 10093 1 92.00 92.00
0000041 2/8/2008 ALEJANDRINA S.A 113.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 1 65.00 65.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 4 1 20.00 20.00
FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 1 28.00 28.00
0000042 2/8/2008 VEGA FALCON SEVILLA VICENTE 3,391.50
FELPUDO DE ALTO TRANSITO. 10 339.15 3,391.50
0000043 2/8/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 1,914.15
LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 40 1 2.00 2.00
LIJA DE AGUA Nº 180 1 1.10 1.10
CLAVOS PARA MADERA 3" 1 4.80 4.80
CHAPA PARA PUERTA 1 34.90 34.90
CANALETA 2 3.70 7.40
CAÑO DE LAVATORIO X 1/2" 1 5.50 5.50
TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE 1 24.50 24.50
TAPON DE PVC HEMBRA DE 1/2" 6 0.50 3.00
MANUBRIO PARA TANQUE BAJO 3 4.50 13.50
LLAVE DE PASO DE PASO 1/2" 1 32.80 32.80
CORDEL DE NYLON PARA PESCA 1 10.90 10.90
CINTA AISLANTE GRANDE 17 2.50 42.50
ALAMBRE TW Nº 16 135 0.85 114.75
CORDON MELLIZO 2 X 14 110 2.80 308.00
ALAMBRE Nº 14 X 100 MTS 2 110.00 220.00
ALAMBRE Nº 12 1 85.00 85.00
CAJA PARA LLAVE TERMICA 1 2.50 2.50
LLAVE TERMICA 2 X 30 AMP 1 48.90 48.90
LLAVE TERMICA 3 X 40 AMP 1 122.50 122.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 4 3.80 15.20
SOCKET DE LOZA 2 5.20 10.40
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 3 12.50 37.50
EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO 40 W 9 15.90 143.10
FOCO AHORRADOR 18 W C/ SOQUETE 11 4.20 46.20
FOCO AHORRADOR 20 W 4 13.20 52.80
FOCO AHORRADOR 15 W 6 10.20 61.20
FOCO DE LUZ MIXTA 250 W 2 21.90 43.80
SOQUETE PARA FOCO DE BAQUELITA 21 0.80 16.80
CUCHILLA CUTTER 4" 1 1.50 1.50
LLAVE DE PASO ESFERICA 3/4" P/ AGUA 2 13.90 27.80
WINCHA 5 M 1 9.50 9.50
ESCUADRA DE 24" 1 24.90 24.90
PEGAMENTO TIPO TEROKAL 1/4 GALON 1 11.50 11.50
PEGAMENTO 1 54.30 54.30
PEGAMENTO P.V.C. 1 11.90 11.90
TUBO DE PASE DE AGUA 4 12.40 49.60
ADAPTADOR DE 1/2" 6 0.50 3.00
ADAPTADOR DE PVC 3/4" MACHO 6 0.60 3.60
CODO 1/2" 24 1.00 24.00
CODO 4" 1 3.50 3.50
CODO DE PVC DE 1/2" 6 0.50 3.00
LLAVE DE PASO T/ESFERICA DE 1/2" 2 6.20 12.40
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 X 1 1/2" 2 1.20 2.40
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 X 2" 4 1.10 4.40
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" DE 1 4.60 4.60
DIAMETRO
REDUCCION X BUSHING
3" DE LONGITUD
1/2 A 1/4 1 5.20 5.20
REDUCCION DE PVC DE 3/4" A 1/2" 3 1.10 3.30
TAPON HEMBRA DE PVC 3/4" 3 0.60 1.80
TEE DE CPVC DE 3/4" 3 1.00 3.00
UNION SIMPLE DE 1/2" PVC 6 0.50 3.00
TUBO DE PVC 63 mm C-10 16 8.40 134.40
0000044 2/8/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 3,459.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 70 13.60 952.00
PETROLEO DIESEL 2 230 10.90 2,507.00
0000045 2/8/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 480.00
MARTHA YSOLINA PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 20 24.00 480.00
0000046 2/11/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 1,038.50
MARTHA YSOLINA CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE X 110 YDS 5 4.50 22.50
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 74 4.00 296.00
ANCHO T/OFICIO
ARCHIVADOR REVISTERO 25 6.50 162.50
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO X 5 M 5 7.00 35.00
SEPARADOR DE DOCUMENTO CON DIVISIONES 5 5.00 25.00
DE 10 COLORES
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ 1 12.00 12.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
AGENDA GUBERNAMENTAL 2 22.00 44.00
TAJADOR DE MESA 2 28.00 56.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 2 24.00 48.00
PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE 50 0.20 10.00
GRAPA 26/6 X 5000 5 3.00 15.00
DISCO DVD REGRABABLE 100 1.20 120.00
CD GRABABLE CD-R 250 0.70 175.00
FUNDA DE PLASTICO PARA CD 350 0.05 17.50
0000047 2/11/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 480.00
MARTHA YSOLINA PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 20 24.00 480.00
0000048 2/11/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 143.00
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 15 4.00 60.00
ANCHO T/MEDIO
ARCHIVADOR OFICIO
REVISTERO 10 6.50 65.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI 4 4.50 18.00
0000049 2/11/2008 MAQUINARIAS JAAM S.A 372.00
TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA 2 186.00 372.00
0000050 2/11/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 225.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 2 35.00 70.00
TRODAT
SELLO 4923
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 5 30.00 150.00
TRODAT 524
SELLO DE JEBE "ANULADO" 1 5.00 5.00
0000051 2/14/2008 E. ROSAS REPRESENTACIONES E.I.R.L. 3,391.50
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 3,391.50 3,391.50
0000052 2/14/2008 VEGA FALCON SEVILLA VICENTE 1,785.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12 000 BTU 1 1,785.00 1,785.00
0000053 2/14/2008 E. ROSAS REPRESENTACIONES E.I.R.L. MINI SPLIT 1,904.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 1,904.00 1,904.00
0000054 2/20/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 643.10
BROCA PARA CEMENTO 3/16 1 3.20 3.20
CERA EN PASTA AMARILLA PARA PISO (GALON) 3 28.50 85.50
DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS) 2 7.80 15.60
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) X 4 L 1 7.20 7.20
LIMPIAVIDRIOS 1 5.20 5.20
LIMPIA VIDRIOS X 330 ML. 2 2.00 4.00
QUITA SARRO. 2 7.20 14.40
QUITA SARRO X 1 L 3 2.20 6.60
ESCOBA DE PLASTICO 3 7.80 23.40
ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 SUNCHOS 2 12.90 25.80
RECOGEDOR PLASTICO P/BASURA 4 5.00 20.00
SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA 2 2.00 4.00
GUANTES X PARES 1 7.90 7.90
TRAPO INDUSTRIAL 1 2.80 2.80
PULVERIZADOR DE PLASTICO 1 7.20 7.20
JABON LIQUIDO 1 9.80 9.80
CLAVO CON CABEZA X 1½" 1 6.00 6.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 1" 30 0.10 3.00
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 6 " 6 1.50 9.00
TUBO DE ABASTO PARA WATER TANQUE BAJO 1 10.00 10.00
TUBO DE ABASTO DE 5/8" TRENSADO 1 11.90 11.90
LLAVE DE PASO DE PASO 1/2" 3 6.20 18.60
CINTA AISLANTE C/NEGRO 7 2.50 17.50
CORDON MELLIZO Nº 18 X 100 m 25 1.20 30.00
CORDON MELLIZO 2 X 16 10 1.70 17.00
ENCHUFE 1 3.90 3.90
ENCHUFE ESPIGA PLANA 4 0.60 2.40
TOMACORRIENTE VISIBLE SIMPLE 1 4.30 4.30
TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA 2 5.70 11.40
ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO 9 1.50 13.50
REFLECTOR C/LAMPARA DE HALUGENUROS 6 29.50 177.00
INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS 8 3.30 26.40
(VOLADORES
MARTILLO Y RASTREROS)
PARA CARPINTEROYDEARACNIDOS
27 mm CON 1 14.90 14.90
UÑA SACACLAVO
PEGAMENTO TIPOYTEROKAL
MANGO DE
1/4MADERA
GALON 1 21.50 21.50
MASCARILLA DE PROTECCION 1 2.20 2.20
0000055 2/20/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 3,459.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 70 13.60 952.00
PETROLEO DIESEL 2 230 10.90 2,507.00
0000056 2/20/2008 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 4,995.79
SAN JOSE-CAÑETE EIRL. DISCO DIAMANTADO DE 7" 6 13.09 78.54
CLAVO CON CABEZA X 1½" 30 5.95 178.50
CLAVO CON CABEZA X 2½" 90 5.95 535.50
CLAVO CON CABEZA X 4" 60 5.95 357.00
PERNO CABEZA COCHE 3" 300 1.07 321.30
CHAPA PARA PUERTA DE 3 GOLPES 100 34.00 3,400.00
BROCHA DE 4" 6 20.83 124.95
0000057 2/20/2008 PAREDES CHAVEZ ERBIN DAVID 4,238.60
LISTON DE MADERA DE 2 X 2 X 4 120 10.97 1,316.04
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 4 55 11.76 646.58
LISTON DE MADERA DE 3 X 2 X 4 15 19.20 288.00
LISTON DE MADERA DE 1 X 3 X 4 120 7.20 864.00
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 9 40 16.50 660.00
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 11 15 21.60 324.00
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 12 55 2.55 139.98
0000058 2/20/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 8,996.00
PETROLEO DIESEL 2 865 10.40 8,996.00
0000061 2/22/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 1,635.00
E.I.R.L PETROLEO DIESEL 2 150 10.90 1,635.00
0000062 2/22/2008 PERUANA DE ESTACIONES DE 23,580.00
SERVICIOS S.A.C. GASOLINA DE 90 OCTANOS 200 13.40 2,680.00
PETROLEO DIESEL 2 2000 10.45 20,900.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
0000063 2/25/2008 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 16,900.00
DIDÁCTICOS SOCIEDAD ANONIMA LINTERNA DE MANO DE 2 PILAS 200 11.50 2,300.00
CERRADA - SISTED S.A.C. SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA 1000 1.00 1,000.00
CHALECO CON LOGOTIPO 400 34.00 13,600.00
0000064 2/25/2008 CORPORACION PLATINO S.R.L. 6,040.00
COMPUTADORA 2 3,020.00 6,040.00
0000065 2/25/2008 ROMERO MEJIA JUAN ALBERTO 24,000.00
BALON DE GAS PROPANO X 24 lb 200 120.00 24,000.00
0000066 2/25/2008 ESPINOZA GARRIDO NEPTALI 5,010.00
RIGOBERTO GORRO 30 8.50 255.00
CAMISA 30 26.00 780.00
PANTALON DE DRILL. 30 28.00 840.00
CHALECO CON LOGOTIPO 30 38.00 1,140.00
POLO CON LOGOTIPO 30 6.50 195.00
CASACA SIMPLE 30 60.00 1,800.00
0000067 2/25/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 3,289.00
S.A.C. ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO Nº 8 50 4.30 215.00
ALAMBRE Nº 16 50 4.30 215.00
CLAVO CON CABEZA X 2½" 10 4.30 43.00
CLAVO CON CABEZA X 2" 10 4.30 43.00
CLAVO CON CABEZA X 3" 10 4.30 43.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 150 18.00 2,700.00
HOJA DE SIERRA 6 5.00 30.00
0000068 2/25/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 1,280.00
S.A.C. FIERRO DE CONSTRUCCION DE 3/8" 80 16.00 1,280.00
0000069 2/25/2008 CANDELARIO MUÑOZ ARQUIPIO 236.00
VICTOR CASCOS 6 8.00 48.00
BOTAS DE JEBE 5 28.00 140.00
GUANTE DE CUERO CORTO 4 12.00 48.00
0000070 2/25/2008 VASQUEZ HUERTAS TARCILA 3,220.00
HERMINIA HORMIGON 40 46.00 1,840.00
PIEDRA MEDIANA 30 46.00 1,380.00
0000071 2/25/2008 INVERSIONES LOYBER S.A.C. 3,304.00
PETROLEO DIESEL 2 295 11.20 3,304.00
0000072 2/25/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 467.60
MARTHA YSOLINA CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS 1 29.00 29.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2" X 72 YDS 3 1.00 3.00
GOMA EN BARRA 40 GR 2 7.50 15.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 10 4.50 45.00
ANCHO T/MEDIO
FOLDER OFICIO
MANILA T/A-4 CON FASTENER X 50 1 9.00 9.00
UNIDADES
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 2 2.50 5.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 1 26.40 26.40
PERFORADOR 1 8.00 8.00
TABLERO DE MADERA T/OFICIO 1 6.50 6.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CALCULADORA PARA BOLSILLO 2 12.00 24.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 10 0.35 3.50
MEDIA NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 10 0.35 3.50
MEDIA ROJO(LAPICERO ) DE PUNTA FINA C/ AZUL
BOLIGRAFO 2 3.80 7.60
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 20 0.35 7.00
FINA
LAPIZCOLOR AZUL 5 0.50 2.50
PLUMON RESALTADOR 3 2.50 7.50
TAMPON C/CUBIERTA DE METAL T/GRANDE 1 2.80 2.80
COLOR AZULTAMPON C/AZUL
TINTA PARA 1 1.80 1.80
CUADERNO CUADRICULADO 5 2.40 12.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 4 24.00 96.00
PAPEL PERIODICO 52 g TAMAÑO OFICIO 500 0.01 6.50
LIBRO DE PLANILLAS X 100 HOJAS 1 18.50 18.50
CLIPS STANDAR 4 1.00 4.00
GRAPA 26/6 X 5000 1 2.50 2.50
FASTENER DE METAL X 100 UNI 1 5.00 5.00
MEMORIA USB CAP. 1 GB 2 58.00 116.00
0000073 2/25/2008 PAJUELO JAIMES ROSARIO DEL 2,860.00
CARMEN COMPUTADORA 1 2,860.00 2,860.00
0000074 2/25/2008 CANDELARIO MUÑOZ ARQUIPIO 807.00
VICTOR RASTRILLO 6 17.00 102.00
LAMPA TIPO CUCHARA 5 25.00 125.00
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CÁMARA 4 130.00 520.00
LLANTA SIN CAMARA PARA CARRETILLA (RUEDA 2 30.00 60.00
0000075 2/25/2008 ROMERO AVILA VICTOR HUGO PARA BUGUI PESADA) 291.00
CINTA DE AUDIO DE 90 min 10 1.50 15.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 12 3.00 36.00
DISCO DVD - R 200 0.70 140.00
CD GRABABLE CD-R 200 0.50 100.00
0000076 2/25/2008 SANTA CRUZ DIAZ JORGE DIOGENES 800.00
REVISTA DE TEMAS DE ACTUALIDAD 80 10.00 800.00
0000077 2/25/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 631.80
MARTHA YSOLINA CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS 5 28.00 140.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 3 4.00 12.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 X 25 UNI 3 4.20 12.60
MICA PORTAPAPELES T/A4 3 4.00 12.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 6 5.00 30.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 20 0.40 8.00
MEDIA AZUL (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA
BOLIGRAFO 20 0.40 8.00
MEDIA NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 20 0.40 8.00
MEDIA ROJO
PORTAMINAS 6 3.00 18.00
TAMPON C/CUBIERTA DE METAL T/GRANDE 2 3.50 7.00
COLOR
MINA 2HAZUL
X 12 UNI 3 14.40 43.20
TINTA PARA TAMPON C/AZUL 2 2.50 5.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CUADERNO CUADRICULADO 10 2.40 24.00
LIBRETA TOPOGRAFICA 12 3.00 36.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 6 24.00 144.00
LIBRO DE PLANILLAS X 100 HOJAS 1 19.00 19.00
CLIPS STANDAR 4 1.00 4.00
GRAPA 26/6 X 5000 3 3.00 9.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI 6 4.50 27.00
PAPEL PARA IMPRESORA. PLOTER 100 GR 91.4 1 65.00 65.00
0000078 2/26/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L CM X 100 1,186.20
ALCAYATA DE ACERO X 1 1/2 " 12 0.50 6.00
TARUGO DE PLASTICO DE 3/16" 500 0.10 50.00
CANDADO X 50 mm 2 27.90 55.80
TORNILLO AUTORROSCANTE 8 X 3/4" 236 0.10 23.60
CANDADO X 30 MM 2 11.20 22.40
CANDADO X 25 MM 1 12.90 12.90
ALDABA X 3" 2 1.90 3.80
CANALETA DE PLASTICO 20 mm X 12.5 mm X 10 20 11.90 238.00
mm
CEMENTO BLANCO 1 1.60 1.60
ALAMBRE PARA CONSTRUCCION Nº 16 1 4.80 4.80
LLAVE PARA LAVATORIO DE 1/2" 1 29.70 29.70
ACCESORIOS P/TANQUE DE WATER 1 31.00 31.00
CAÑO CON LLAVE ESFERICA 1 66.70 66.70
VALVULA DE CIERRE P/TANQUE WC 1 13.90 13.90
CABLE TELEFONICO 4 X 22 143 1.50 214.50
ALAMBRE ELECTRICO Nº 14 3 110.00 330.00
DRIZA 1/2" 2.975 24.00 71.40
CAJA ACRILICA PARA TELEFONO CON LLAVE 2 2.00 4.00
BROCHA DE 4" 1 4.90 4.90
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 X 1 1/2" 1 1.20 1.20
0000079 2/26/2008 LIBRERIA STUDIO DISTRIBUIDORA S. 450.00
R. L. LIBRO LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 6 75.00 450.00
0000080 2/27/2008 NORTH TRADING S.R.L. DEL AÑO 2008 34,650.00
CARPA PARA CAMPAMENTO 60 577.50 34,650.00
0000081 2/27/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 1,239.50
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 50 14.95 747.50
PETROLEO DIESEL 2 40 12.30 492.00
0000082 2/27/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 64.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 32.00 32.00
TRODAT
SELLO 4912
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 32.00 32.00
0000083 2/27/2008 RAMIREZ BENAVENTE CARMEN DORIS TRODAT 524 140.00
BOCAMAZA POSTERIOR PARA VEHICULO 1 45.00 45.00
TIMON 1 95.00 95.00
0000084 2/28/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 16,100.00
S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I 1000 16.10 16,100.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
0000085 2/28/2008 SERVICENTRO AUTOMOTRIZ RAMOS 391.00
S.A.C. MANGUERA DE PLASTICO X METROS 0.5 64.00 32.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 4 5 12.00 60.00
MANIJA DE METAL 1 8.00 8.00
CONDENSADOR PARA AUTOMOVILES Y 1 15.00 15.00
CAMIONETAS
BUJIA 4 8.00 32.00
SPRAY P/LAVAR CARBURADOR 1 15.00 15.00
SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO 2 75.00 150.00
FILTRO DE ACEITE LF 833 1 16.00 16.00
FILTRO DE GASOLINA. 1 28.00 28.00
CRUCETA DE CARDAN 419-20-11530 1 35.00 35.00
0000086 2/28/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 538.00
LIQUIDO DE FRENOS DE 1/8 2 15.00 30.00
REFRIGERANTE 1 22.00 22.00
SILICONA 999 PARA EMPAQUETADURAS 2 15.00 30.00
PLATINO PARA CAMIONETA HI LUX 4X2 TOYOTA 1 35.00 35.00
1997 1RZ DE BATERIA.
BORNES 2 3.50 7.00
CONDENSADOR P/TOYOTA 1 22.00 22.00
EMPAQUETADURA DE MOTOR 1 50.00 50.00
EMPAQUETADURA PARA ESCAPE 2 30.00 60.00
JUEGO BOMBIN FRENOS Y JEBES PARA 4 6.25 25.00
VEHICULO
SPRAY P/LAVAR CARBURADOR 1 25.00 25.00
TAPA DE RADIADOR 1 65.00 65.00
TAPA TANQUE GASOLINA C/LLAVE 1 25.00 25.00
LLAVE DE RUEDA 1 25.00 25.00
CABLE DE BUJIA 1 55.00 55.00
FILTRO DE AIRE 16546-9S001 PARA CAMIONETA 1 50.00 50.00
NISSAN FRONTIER
FILTRO DE GASOLINA. 1 12.00 12.00
0000087 2/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 478.50
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 20 4.00 80.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 100 0.16 16.00
MICA PORTAPAPELES T/A4 5 4.50 22.50
SEPARADOR DE PLASTICO CON PESTAÑA A4 X 5 5.00 25.00
10 UNI
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 1 64.00 64.00
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL 06 1 68.00 68.00
DIGITOS
GRAPA 23/10 X 1000 2 3.50 7.00
MEMORIA DE 2 GB USB 2.0 2 98.00 196.00
0000088 2/28/2008 LOLI CASTILLO YAN JORGE 2,500.00
FILTRO HIDRAULICO 38HF6101 PARA TRACTOR 2 90.00 180.00
DE ORUGA
FILTRO HIDRAULICO 38HF6319 PARA 1 160.00 160.00
ESCAVADORA
FILTRO DE ACEITE 38LF747 PARA TRACTOR DE 2 75.00 150.00
ORUGA
FILTRO DE ACEITE 38LF3551 PARA TRACTOR DE 1 200.00 200.00
ORUGA
FILTRO DE AIRE PRIMARIO AF-1934M PARA 1 185.00 185.00
TRACTOR
FILTRO DENEUMATICO
AIRE SECUNDARIO AF-1935M PARA 1 130.00 130.00
TRACTOR NEUMATICO
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FILTRO DE AIRE 38AF4504M PARA TRACTOR DE 1 295.00 295.00
ORUGA
FILTRO DE AIRE 38AF1791 PARA TRACTOR DE 1 150.00 150.00
ORUGA
FILTRO DE PETROLEO 38FF5253 PARA TRACTOR 4 55.00 220.00
DE ORUGA
FILTRO DE PETROLEO 38FF5076 PARA 1 60.00 60.00
ESCAVADORA
FILTRO DE PETROLEO LFP466987 PARA 4 32.50 130.00
MOTONIVELADORA
FILTRO SEPARADOR 38FS19532 PARA CAMION 4 82.50 330.00
VOLQUETE
FILTRO DE CORROSION PARA TRACTOR ORUGA 4 50.00 200.00
FILTRO DE TRANSMISION PARA TRACTOR 2 55.00 110.00
0000089 2/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA ORUGA 116.00
MARTHA YSOLINA MEMORIA USB CAP. 1 GB 2 58.00 116.00
0000090 2/28/2008 CORPORACION PLATINO S.R.L. 804.30
CARGADOR DE BATERIA PARA AA Y AAA 1 133.90 133.90
TARJETA DE MEMORIA P/CAMARA FOTOGRAFICA 1 496.90 496.90
DIGITAL
ESTUCHE DE CUERO PARA CAMARA 1 173.50 173.50
0000091 2/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA FOTOGRAFICA 456.40
MARTHA YSOLINA TACHO DE PLASTICO PARA BASURA 2 18.00 36.00
GOMA EN BARRA 45 GR 2 2.20 4.40
NOTAS AUTOADHESIVAS DE 3" X 3" COLORES X 3 2.50 7.50
100 UNIDADESDE CARTON CON PALANCA LOMO
ARCHIVADOR 20 4.00 80.00
ANCHO T/OFICIO
ARCHIVADOR REVISTERO 20 6.50 130.00
FOLDER MANILA T/A4 24 0.19 4.50
MICA TRANSPARENTE TIPO SOBRE T/A-4 X 10 2 4.50 9.00
UNI
SEPARADOR DE PLASTICO CON PESTAÑA A4 X 1 5.00 5.00
10 UNI
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 2 64.00 128.00
TARJETERO PERSONAL 1 10.00 10.00
CUADERNO CUADRICULADO T/A4 X 200 HOJAS 4 8.00 32.00
FASTENER DE METAL X 100 UNI 2 5.00 10.00
0000096 2/28/2008 ALEJANDRINA S.A 571.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 2 44.00 88.00
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 80.00 80.00
FILTRO DE AIRE P/NISSAN 1 98.00 98.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 195.00 195.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-01T0A PARA 1 110.00 110.00
0000097 2/28/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 183.00
PLANCHA ELECTRICA A VAPOR 1 71.00 71.00
LICUADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 2 1 112.00 112.00
0000098 2/28/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY VELOCIDADES 680.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 50 13.60 680.00
0000099 2/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 411.40
MARTHA YSOLINA CUADERNO DE OBRA DE 50 FOLIOS 1 19.00 19.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 5 1.00 5.00
NOTAS AUTOADHESIVAS DE 3" X 3" X 100 HOJAS 3 2.50 7.50
C/AMARILLO
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 1 48.00 48.00
ANCHO
FOLDERT/A-4
MANILA T/A4 X 100 UNI 1 17.00 17.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
SOBRE MANILA T/A4 X 100 UNI 1 14.00 14.00
SEPARADOR DE DOCUMENTOS PLASTIFICADO T/ 4 4.50 18.00
A-4 X 5 UNIDADES
CORRECTOR DIVERSOS
LIQUIDO COLORES
TIPO LAPICERO 4 5.00 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA 7 0.40 2.80
COLOR AZUL(LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA
BOLIGRAFO 5 0.40 2.00
COLOR NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA 5 0.40 2.00
COLOR
PLUMONROJO
RESALTADOR 5 2.50 12.50
PORTAMINAS 12 3.00 36.00
MINA DE LAPIZ 0.5 MM 10 1.20 12.00
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS 4 2.40 9.60
LIBRETA DE CAMPO 3 3.00 9.00
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 5 24.00 120.00
LIBRO DE PLANILLAS X 100 HOJAS 1 17.00 17.00
CLIPS Nº 10 5 1.00 5.00
GRAPA 23/6 X 1000 5 2.50 12.50
FASTENER DE METAL X 100 UNI 3 5.00 15.00
LIGA Nº 18 3 2.50 7.50
0000100 2/28/2008 FERRETERIA J & G S.R.L. 448.00
CASCO DE SEGURIDAD 10 15.00 150.00
MASCARILLA DE PROTECCION 1 58.00 58.00
LENTES PROTECTORES 6 10.00 60.00
CHALECO CON LOGOTIPO 12 15.00 180.00
0000101 2/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 2,084.00
MARTHA YSOLINA TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 423/428 2 1,042.00 2,084.00
0000102 2/28/2008 MEDRANO DAVILA NANCY VERONICA 1,724.00
PICO 10 24.80 248.00
CORDEL DE NYLON Nº 16 X 300 MTS 3 8.00 24.00
LAMPA RECTA 5 25.80 129.00
LAMPA TIPO CUCHARA 10 24.80 248.00
BARRA DE ALUMINIO 3 1/4" X 1" X 6 m 5 120.00 600.00
GUANTE DE CUERO CORTO 50 9.50 475.00
MARZO 426,038.91
0000103 3/6/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 267.00
LIQUIDO REFRIGERANTE 1 22.00 22.00
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 2 30.00 60.00
BOBINA 12V PARA VEHICULO 1 85.00 85.00
FILTRO DE AIRE 279900 2 50.00 100.00
0000104 3/10/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 2,865.80
S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I 178 16.10 2,865.80
0000105 3/10/2008 MOY QUESADA IRIS LASTENIA 874.13
DETERGENTE INDUSTRIAL 5 5.08 25.40
ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR 2 2.98 5.95
ROPA CON BASE
ESCOBILLON DE MADERA
DE CERDA 2 10.12 20.23
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ESCOBILLONES PARA BARRER 2 12.50 24.99
ESPONJA VERDE LAVA VAJILLAS 2 2.14 4.28
FRANELA 2 7.14 14.28
TACHO DE PLASTICO PARA BASURA 2 12.50 24.99
TRAPO INDUSTRIAL 50 5.71 285.60
JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIANO 2 2.38 4.76
BICARBONATO DE SODIO 6 0.60 3.57
ALCOHOL 96º X 1 L 1 8.93 8.93
ALCOHOL YODADO X 1 L 1 2.98 2.98
ALGODON HIDROFILO X 100 g 1 2.38 2.38
ESPARADRAPO 1" X 5 1 11.31 11.31
GASA QUIRURGICA 1 2.38 2.38
HISOPO APLICADOR DE PLASTICO CON PUNTA 1 3.51 3.51
DE ALGODON
VENDA X 100
ELASTICA 2 XUNI
5" 6 2.98 17.85
VENDITA ADHESIVA 1 6.19 6.19
PARCHE ARNICA GRANDE 6 7.09 42.54
IBUPROFENO 400 mg TAB 10 1.07 10.71
PARACETAMOL 500 mg TAB 20 1.67 33.32
DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 30 g 3 22.28 66.83
AMOXICILINA 500 mg TAB 20 1.79 35.70
ERITROMICINA 500 mg TAB 20 0.71 14.28
TETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg TAB 20 0.95 19.04
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 20 1.79 35.70
160 mg TAB
MUCOPOLISACARIDO SULFATADO 1 .6 g/100 g 1 26.91 26.91
CRM
OTROS25 ANTISEPTICOS
g Y DESINFECTANTES SOL 1 8.68 8.68
200 mL
LIDOCAINA + SULFADIAZINA 2 g + 1 g/100 g CRM 3 19.18 57.54
15 g
MENTOL + METILSALICILATO 10 g + 29 g/100 g 3 3.33 10.00
UNG 35 g
BARNIZ TRANSPARENTE 1 43.32 43.32
0000106 3/10/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 3,190.00
CERRADA - CRITICAL SAC. TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 10 55.00 550.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82220 CYAN
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 10 55.00 550.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82520 CYAN
IMPRESORA CLARO
EPSON STYLUS PHOTO 10 55.00 550.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82320 MAGENTA
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 8 55.00 440.00
R270
TINTACOD.
PARAREF. T82620 MAGENTA
IMPRESORA CLAROPHOTO
EPSON STYLUS 10 55.00 550.00
R270 COD.
TINTA PARAREF. T82420 AMARILLO
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 10 55.00 550.00
0000107 3/10/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L R270 COD. REF. T82120 NEGRO 2,219.00
ALAMBRE DE COBRE Nº 12 X 100 m 4 180.90 723.60
CANALETA DE PVC X 3/4" 10 3.20 32.00
CANALETA 30 11.90 357.00
CANALETA DE PVC X 1/2" 10 2.70 27.00
CINTA AISLANTE 6 2.50 15.00
ALAMBRE TW Nº 14 120 1.15 138.00
CORDON MELLIZO 2 X 14 1 294.80 294.80
CAJA PARA LLAVE TERMICA 1 6.80 6.80
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TAPA CIEGA CIRCULAR DE PLASTICO 4 1.40 5.60
LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA 20 A 1 110.20 110.20
ENCHUFE ESPIGA PLANA 4 3.90 15.60
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR 2 7.00 14.00
INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 2 3.80 7.60
TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON 1 12.50 12.50
LINEA TIERRA
TOMACORRIENTE VISIBLE TRIPLE DADO 2 9.40 18.80
TOMACORRIENTE DOBLE VISIBLE LINEA TIERRA- 30 11.60 348.00
DOMINO
FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W 2 8.50 17.00
FLUORESCENTE RECTO 40 W 6 5.00 30.00
SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO 1 7.20 7.20
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 5.20 10.40
CINTA MASKING TAPE 1" X 30 yd 2 3.20 6.40
PEGAMENTO TIPO TEROKAL 1/4 GALON 1 21.50 21.50
0000108 3/10/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 3,216.00
CABLE Nº12 X 100 m 5 219.80 1,099.00
CABLE TELEFONICO 4 X 22 2 221.00 442.00
CABLE ELECTRICO TW Nº10 X 100 MTS. 5 335.00 1,675.00
0000109 3/10/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 1,056.20
BROCA PARA CEMENTO 3/16 1 3.20 3.20
BROCA DE ACERO RAPIDO 3/8" 1 8.80 8.80
BROCA PARA CONCRETO 1/4" 2 4.00 8.00
ESCOBILLA DE FIERRO CON MANGO DE MADERA 2 1.90 3.80
CERA EN PASTA AMARILLA PARA PISO (GALON) 3 28.50 85.50
CERA EN PASTA ROJA PARA PISO (GALON) 2 28.50 57.00
PERFUMADOR DE AMBIENTE X GALON 6 6.80 40.80
DETERGENTE INDUSTRIAL 15 4.17 62.50
LIMPIA VIDRIOS X 330 ML. 8 2.00 16.00
LIMPIA VIDRIOS 2 5.20 10.40
BALDE DE PLASTICO 1 7.90 7.90
ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO 2 21.90 43.80
ERIZO
GUANTEX 30
DEcm
JEBE INDUSTRIAL 4 7.90 31.60
TRAPO INDUSTRIAL 5 2.80 14.00
JABON LIQUIDO 6 9.80 58.80
TARUGO DE PLASTICO DE 3/16" 500 0.10 50.00
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 1/2" 12 0.30 3.60
CERROJO DE ALUMINIO X 4" 2 3.00 6.00
TORNILLO AUTORROSCANTE 8 X ½" 600 0.10 60.00
BALDE DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA X 20 L 1 19.00 19.00
ACEITE INDUSTRIAL WD-40 1 12.90 12.90
TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENSADO DE 5/8" 1 10.00 10.00
CORDON MELLIZO Nº 16 AWG 1 180.00 180.00
TAPA CIEGA RECTANGULAR COLOR BLANCO 24 1.40 33.60
INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR 1 10.80 10.80
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
INTERRUPTOR TRIPLE PARA EMPOTRAR 1 11.50 11.50
INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 1 3.80 3.80
INTERRUPTOR SIMPLE 3 3.80 11.40
TOMACORRIENTE TRIPLE 5 9.40 47.00
FOCO AHORRADOR 20 W 2 13.20 26.40
LINTERNA TIPO LAPICERO 1 11.90 11.90
SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO 1 7.20 7.20
CUCHILLA CUTTER 4" 1 1.50 1.50
DRIZA DE NYLON (KILOGRAMO) 1.825 24.00 43.80
RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO 2 2.20 4.40
PEGAMENTO PARA PVC X 118 ML C/AZUL 2 7.80 15.60
SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 1 16.90 16.90
GUANTE DE JEBE INDUSTRIAL CALIBRE 50 Nº 8 2 4.80 9.60
CAÑA CORTA
GRAPAS PARA CABLE 3/4 X 100 1 4.00 4.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 X 2" 1 2.20 2.20
UNION SIMPLE DE 1/2" PVC 2 0.50 1.00
0000110 3/12/2008 BARDALES PINEDO JUAN CARLOS 2,259.56
RODAJE SKF 1 490.94 490.94
ORINGS CIRCULAR 2 182.47 364.94
RETENES PARA TRANSPORTE PESADO 2 701.84 1,403.68
0000111 3/12/2008 RAMIREZ BENAVENTE CARMEN DORIS 816.00
CINTA AISLANTE 6 3.50 21.00
CABLE AUTOMOTRIZ Nº 14 50 1.80 90.00
FUSIBLE TIPO UÑA DE 10 AMP 50 0.50 25.00
FUSIBLE TIPO UÑA DE 15 AM 50 0.50 25.00
FOCO TIPO LAGRIMA 5 2.00 10.00
FOCO DE HALOGENURO 70 W 830 RTS 10 15.00 150.00
FOCO DE DOS CONTACTOS 12V 50 W 20 3.50 70.00
FOCO DE UN CONTACTO 12V 50W 20 3.00 60.00
FOCO DE YODO DE 24 V 100/90 W 10 26.00 260.00
BORNES DE BATERIA. 50 1.50 75.00
FARO INTERMITENTE 2 15.00 30.00
0000112 3/14/2008 FERRETERIA J & G S.R.L. 360.00
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CÁMARA 2 180.00 360.00
0000113 3/14/2008 PLASTICOS UCAYALI S.R.L. 1,191.70
ALAMBRE DE AMARRE DE FIERRO Nº 16 5 13.50 67.50
BOLSA DE POLIETILENO 8" X 12" X 3 um 1000 0.11 105.00
BOLSA DE POLIETILENO 11" X 16" X 3 um 1000 0.18 176.00
BOLSA DE POLIETILENO 5" X 10" X 2 um 1000 0.04 36.00
BOLSA DE PLASTICO 4 X 8 20 0.80 16.00
CAJA DE PLASTICO CON TAPA 20 cm X 15 cm X 6 400 1.24 495.20
cm
CAJA DE PLASTICO 40 cm X 60 cm X 30 cm 400 0.53 212.00
BOLSAS SELLABLES 5 X 5 CM X 100 UNIDADES 20 4.20 84.00
0000114 3/14/2008 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE 809.20
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
PAPEL MEMBRETADO "SECRETARIA GENERAL" 2 238.00 476.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 47.60 47.60
TRODAT 4912
LIBRO EMPASTADO CIR/MAYOR CIR/MENOR 8 35.70 285.60
0000116 3/14/2008 COMSA COMERCIAL SAN ANTONIO 1,113.80
S.C.R.L. SOGA DE ASBESTO DE ALTA LUMINA 1" DE 15 11.00 165.00
DIAMETRO
BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 22 L 2 219.90 439.80
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CÁMARA 3 115.00 345.00
PINTURA ESMALTE 4 41.00 164.00
0000117 3/14/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 1,671.00
MARTHA YSOLINA TABLERO GENERAL 4 5.00 20.00
CARTULINA C/ BLANCA 50 X 60 100 0.26 26.00
CARTULINA PLASTIFICADA 100 0.80 80.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 20 4.50 90.00
GOMA LIQUIDA 60 CC 1 6.50 6.50
NOTAS AUTOADHESIVAS DE 2 X 3" X 12 TACOS X 1 3.00 3.00
100 HOJAS
CINTA C/AMARILLO
MASKING TAPE 1" 20 2.50 50.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 1 48.00 48.00
ANCHO T/A-4 T/A4
SOBRE MANILA 300 0.14 42.00
BINDER CLIP DE 2" ( 50 MM ) 3412 2 12.00 24.00
BINDER CLIPS 1 1/4" 3 6.00 18.00
TIJERA DE ESCRITORIO 7" 20 1.00 20.00
PORTA CD'S 100 0.06 5.50
ESCALIMETRO 4 6.50 26.00
LAPIZ 40 0.60 24.00
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA 12 2.70 32.40
C/NEGRO
PLUMON MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA Nº 10 4.50 45.00
152 COLOR
PLUMON AZUL
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA Nº 4 7.00 28.00
152 C/DIVERSOS
PLUMON DE TINTA INDELEBLE N° 27 C/NEGRO 12 2.50 30.00
PORTAMINAS 12 2.80 33.60
MINA DE LAPIZ 2.00 MM. X 12 UNI 24 1.00 24.00
CUADERNO CUADRICULADO 12 3.50 42.00
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 20 28.00 560.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 1 33.00 33.00
PAPEL MILIMETRADO 30 6.00 180.00
PAPEL SEDA 500 0.13 65.00
DISCO DVD - R 50 1.50 75.00
CD GRABABLE CD-R 50 0.80 40.00
0000118 3/14/2008 VASQUEZ HUERTAS DE FRANCIA 805.00
FELICITA LUZ ESTERA DE CAÑA CHANCADA 20 12.00 240.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 10 17.50 175.00
FIERRO CORRUGADO 3/8" 15 16.00 240.00
PALO DE EUCALIPTO 2" X 2.5 m 30 5.00 150.00
0000119 3/14/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 986.00
E.I.R.L GASOLINA DE 84 OCTANOS 85 11.60 986.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
0000120 3/14/2008 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES 3,100.00
ATLANTIC E.I.R.L. ARENA FINA 30 40.00 1,200.00
ARENA GRUESA 30 40.00 1,200.00
HORMIGON 20 35.00 700.00
0000121 3/14/2008 GEOMIR DEL PERU E.I.R.L. 357.00
PANEL COLGANTE DE ALUMINIO DE 1.20 X 0.50 M 4 89.25 357.00
0000122 3/14/2008 COMSA COMERCIAL SAN ANTONIO 3,451.30
S.C.R.L. MALLA METALICA DE 1.20 M DE ANCHO 1 100.00 100.00
BALDE DE PLASTICO 20 6.00 120.00
ESCOBA DE PLASTICO 6 7.00 42.00
ESCOBILLON DE CERDA 6 12.00 72.00
ASPERSOR SECTORIAL DE BRONCE 3/4" PARA 6 16.40 98.40
AGUA
GUANTE DE JEBE 10 6.00 60.00
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1" 1 5.00 5.00
CLAVO CON CABEZA X 2" 3 4.50 13.50
CLAVO CON CABEZA X 4" 4 4.50 18.00
CORDEL DE NYLON Nº 16 X 300 MTS 15 5.50 82.50
ALAMBRE DE AMARRE DE FIERRO Nº 16 1 4.50 4.50
ESCALERA 2 94.50 189.00
CORDEL DE NYLON PARA PESCA 10 0.65 6.50
INFLADOR PARA PELOTA 1 13.00 13.00
PILA ALCALINA 12 9.70 116.40
LINTERNA DE 2 PILAS 2 6.00 12.00
LINTERNA DE LARGO ALCANCE ANTIGOLPES DE 1 18.00 18.00
4 PILAS
BADILEJO 5 4.50 22.50
ESPATULA 15 7.50 112.50
FROTACHO. 8 13.00 104.00
LAMPA TIPO CUCHARA 3 29.00 87.00
CEPILLO PARA CARPINTERO METALICO 4" 80 4.60 368.00
WINCHA 5 M 5 16.50 82.50
NIVELES 6 5.00 30.00
NIVEL DE MANO 12" 3 16.00 48.00
BATEA DE ALBAÑIL 20 4.00 80.00
GUANTES QUIRURGICO DESCARTABLES X 9 2 25.00 50.00
UNID
LENTE PROTECTOR 20 5.00 100.00
RAFIA 2 10.00 20.00
PABILO N° 20 X 200 M 30 3.50 105.00
LATAS 30 3.00 90.00
GALONERAS 15 5.00 75.00
RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO 20 5.50 110.00
PAPEL ALUMINIO 7.62 M X 45 CM 5 7.50 37.50
TINA BATEA DE PLASTICO X 10 L 4 6.00 24.00
THINER ACRILICO SELLADO 5 15.50 77.50
TALCO AMERICANO 100 1.00 100.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
BROCHA DE 3" 5 10.50 52.50
BROCHA DE 4" 5 18.00 90.00
BROCHA DE 5" 5 25.00 125.00
WAIPE 10 3.00 30.00
MASCARILLA DESCARTABLE 2 19.00 38.00
AGUJA DE MANO 10 0.50 5.00
BOMBIN PARA EMBRAGUE 5 21.00 105.00
LLANTA CON CÁMARA PARA CARRETILLA 7 13.50 94.50
CAMARA 10.00-15 7 11.00 77.00
GUANTES DE CUERO 20 7.00 140.00
0000123 3/14/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 240.00
BATERIA 13 PLACAS 12 V 1 240.00 240.00
0000124 3/14/2008 CORPORACION PLATINO S.R.L. 10,558.80
BANNER DE 2.5 X 1.5 M 20 502.80 10,056.00
BANDEROLA EN BANNER DE 2.0 m X 90 cm 1 502.80 502.80
0000125 3/14/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 203.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 4 32.00 128.00
TRODAT
SELLO DE4912
ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 3 25.00 75.00
0000126 3/17/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE TRODAT 4922 3,200.00
S.A.C. VARILLA DE FIERRO DE 3/8" 200 16.00 3,200.00
0000127 3/17/2008 JARA JARA HERIBERTO VISITACION 3,296.02
BARRA DE ACERO 2 3.62 7.23
BARRA DE ACERO 1.50 m APROX 10 85.01 850.14
TABLA DE 1" X 8" X 10" 2 21.71 43.42
LISTON DE MADERA 1" X 8" X 3 M 2 26.38 52.76
LISTON DE MADERA 1" X 1/2" X 10" PIES 37 63.31 2,342.47
0000128 3/17/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 2,855.50
S.A.C. CLAVO 4" 10 5.00 50.00
CEMENTO PORTLAND TIPO V 100 25.00 2,500.00
YESO X 20 KG 3 8.50 25.50
VARILLA DE ACERO DE 5/8" X 6 M 25 7.00 175.00
IMPERMEABILIZANTE SIKA LIQUIDO PARA 15 7.00 105.00
0000129 3/17/2008 CANDELARIO MUÑOZ ARQUIPIO PAREDES SALITROSAS 291.00
VICTOR YESO X 20 KG 6 10.00 60.00
CORDEL DE NYLON Nº 16 X 300 MTS 1 25.00 25.00
SOGA DE NYLON. 1 15.00 15.00
LATAS 10 6.00 60.00
AGUJA DE COSER A MANO X 100 UNI CABEZA 2 2.00 4.00
AMARILLA
TIJERA PARA COSTURERA 1 7.00 7.00
LLANTA SIN CAMARA PARA CARRETILLA (RUEDA 4 30.00 120.00
0000130 3/17/2008 JARA JARA HERIBERTO VISITACION PARA BUGUI PESADA) 3,342.92
BARRA DE ACERO 1.50 m APROX 70 16.96 1,187.20
FIERRO TIPO REGLA DE 2.88 MT 2 22.61 45.22
TABLA DE 1" X 8" X 10" 70 30.15 2,110.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
0000131 3/17/2008 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES 2,600.70
ATLANTIC E.I.R.L. ARENA GRUESA 20 40.00 800.00
HORMIGON 30.45 46.00 1,400.70
PIEDRA CHANCADA DE 1/2". 10 40.00 400.00
0000132 3/17/2008 CARRION LUNA GRABIEL MANUEL 3,395.00
AFIRMADO 97 35.00 3,395.00
0000133 3/17/2008 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 1,667.50
DIDÁCTICOS SOCIEDAD ANONIMA ARNES DE SEGURIDAD 4 99.50 398.00
CERRADA - SISTED S.A.C. PLASTICO DE DOBLE ANCHO. 50 2.50 125.00
SOGA DE NYLON. 45 4.90 220.50
CASCOS 8 15.00 120.00
LENTES PROTECTORES 8 8.00 64.00
GUANTE TERMICO 8 15.00 120.00
CARPA PARA CAMPAMENTO 1 620.00 620.00
0000134 3/17/2008 FERRETERIA J & G S.R.L. 300.50
MACHETE 4 15.00 60.00
TRAPO INDUSTRIAL 5 4.00 20.00
CANDADO Nº 50 1 38.00 38.00
ALDABA X 3" 1 5.00 5.00
CINTA AISLANTE 2 2.50 5.00
LAMPA TIPO CUCHARA 3 32.00 96.00
PINCEL Nº 0 3 1.50 4.50
GUANTE DE CUERO CORTO 6 12.00 72.00
0000135 3/17/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 680.00
S.A.C. PIEDRA CHANCADA DE 1/2" X M3 17 40.00 680.00
0000136 3/17/2008 NORBIL FRANCO SALAZAR ORDOÑEZ 2,799.60
TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 423/428 4 699.90 2,799.60
0000138 3/17/2008 ESPINOZA GARRIDO NEPTALI 1,728.00
RIGOBERTO CHALECO CON LOGOTIPO 48 36.00 1,728.00
0000139 3/17/2008 MEDRANO DAVILA NANCY VERONICA 1,350.00
CARPA PARA CAMPAMENTO GRANDE 1 1,350.00 1,350.00
0000140 3/17/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 20,648.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 300 13.60 4,080.00
PETROLEO DIESEL 2 1520 10.90 16,568.00
0000141 3/17/2008 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 600.00
LEVILSA EIRL SILLA GIRATORIA DE METAL GRADUABLES 3 200.00 600.00
0000142 3/19/2008 MELENDEZ VASQUEZ FRANK JUNIOR 1,795.50
CAJA RECTANGULAR 300 1.36 408.00
CAJA RECTANGULAR PARA ENDOSAR 350 1.85 647.50
CAJA DE CARTON CORRUGADO 12 cm X 23.5 cm 400 1.85 740.00
0000143 3/24/2008 ALPAMAYO DATA NETWORK S.A.C. X 33 cm 19,661.43
CINTILLO PLASTICO CHICO 2 23.49 46.98
TARUGO DE PLASTICO 15 23.97 359.50
TORNILLOS AUTORROSCANTES 15 23.97 359.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ACCESORIO PARA CANALETA DIVISION EN T 50 X 146 3.47 507.30
20 2 VIAS
ORDENADOR HORIZONTAL DE 2RU 1 84.68 84.68
JACK CAT - 5 ( RJ-45 ) 60 11.73 703.80
CANALETA 212 14.85 3,149.00
TUBO DE PVC SAP 3/4" 23 9.28 213.44
REGLETA ELECTRICA DE 6 TOMAS 2 131.57 263.13
CINTA AISLANTE 5 4.70 23.50
CAJA RECTANGULAR DE PVC 2" X 4" 60 5.41 324.87
TAPA CIEGA CUADRADA METALICA 60 1.43 85.80
PLACAS DE 02 SALIDAS 60 4.46 267.60
ETIQUETA PARA IDENTIFICACION 1 119.42 119.42
CINTA MASKING TAPE 1" 3 4.70 14.10
PATCH PANEL DE 48 PUERTOS 2 483.89 967.78
GABINETE DE COMUNICACIONES 2 1,964.17 3,928.34
CABLE UTP - CAT 5E DE 300 M 137 60.13 8,237.39
ANCLAJE DE FIERRO 1 5.31 5.31
0000144 3/24/2008 ALPAMAYO DATA NETWORK S.A.C. 3,957.73
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1 3,957.73 3,957.73
0000145 3/24/2008 JARA JARA HERIBERTO VISITACION 3,200.00
MADERA TORNILLO ACABADO 800 4.00 3,200.00
0000146 3/24/2008 LABORATORIOS DIESEL HUACHO 501.00
S.A.C. TOBERAS PARA TRANSPORTE PESADO 1 501.00 501.00
0000147 3/25/2008 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES 3,260.00
ATLANTIC E.I.R.L. ARENA GRUESA 30 40.00 1,200.00
HORMIGON 10 46.00 460.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2". 40 40.00 1,600.00
0000148 3/25/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 25,679.60
GASOLINA DE 90 OCTANOS 363 13.80 5,009.40
KEROSENE 5 13.00 65.00
PETROLEO DIESEL 2 1873.2 11.00 20,605.20
0000149 3/25/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 480.00
DISCO DURO DE 250 GB 1 320.00 320.00
LECTORA GRABADORA CD - WR/DVD 1 160.00 160.00
0000150 3/25/2008 CORPORACION SOL LATINO S.A.C. 11,600.00
NIVEL TOPOGRAFICO 1 2,400.00 2,400.00
TEODOLITO ELECTRONICO 1 9,200.00 9,200.00
0000151 3/25/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 2,646.70
GASOLINA DE 90 OCTANOS 199 13.30 2,646.70
0000152 3/25/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 120.00
FUENTE DE PODER. 2 60.00 120.00
0000153 3/25/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 141,870.40
GASOLINA DE 90 OCTANOS 400 13.40 5,360.00
PETROLEO DIESEL 2 13126 10.40 136,510.40
0000154 3/25/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 3,415.00
S.A.C.
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CEMENTO PORTLAND TIPO I 65 17.50 1,137.50
FIERRO CORRUGADO 1/2" 90 23.00 2,070.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 35 4.00 140.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 15 4.50 67.50
0000155 3/25/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 2,057.90
BROCA DE ACERO 1/8" 1 1.80 1.80
BROCA DE ACERO 3/16" 1 2.00 2.00
BROCA DE ACERO 9/64" 1 1.90 1.90
TACHUELA N° 2 (AL PESO) 1 8.10 8.10
TORNILLOS AUTORROSCANTES 200 0.10 20.00
CANDADO X 40 MM 4 14.80 59.20
CINTA AISLANTE 23 2.50 57.50
CORDON MELLIZO 2 X 12 AWG X 100 m 1 412.00 412.00
CABLE TELEFONICO 2 X 22 25 1.00 25.00
CABLE TELEFONICO 4 X 22 1 221.00 221.00
ALAMBRE TW Nº 14 40 1.20 48.00
ALAMBRE ELECTRICO Nº 14 2 110.00 220.00
CORDON MELLIZO Nº 16 AWG 1 179.90 179.90
CAJA PARA LLAVE TERMICA 4 2.40 9.60
LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO RIEL 2 X 16 AMP 2 48.90 97.80
LLAVE TERMOMAGNETICA 3DA TIPO RIEL 2 X 32 2 48.90 97.80
ENCHUFE 8 3.30 26.40
SOCKET DE LOZA 3 1.60 4.80
TOMACORRIENTE DOBLE VISIBLE 20 11.60 232.00
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE 15 9.40 141.00
ADAPTADOR DE ENCHUFE CON PUESTA A 14 1.50 21.00
TIERRA Y VICEVERSA
FOCO AHORRADOR LUZ 3 21.90 65.70
DRIZA DE NYLON (KILOGRAMO) 4 24.00 96.00
PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g 2 4.70 9.40
0000156 3/25/2008 ALEJANDRINA S.A 549.10
ACEITE LUBRICANTE 40 3 5.50 16.50
ACEITE DE MOTOR X 1/4 GALON 8 8.70 69.60
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 75.00 75.00
FILTRO DE AIRE 16546-9S001 PARA CAMIONETA 1 90.00 90.00
NISSAN FRONTIER
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 190.00 190.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-01T0A PARA 1 108.00 108.00
0000157 3/26/2008 TAI LOY S.A. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 8,918.00
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 350 25.48 8,918.00
0000158 3/26/2008 CANDELARIO MUÑOZ ARQUIPIO 2,822.26
VICTOR TUBO DE FIERRO 3" 8 66.00 528.00
CLAVO 4" 17 4.30 73.10
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 " 5 4.30 21.50
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 3 " 2 4.30 8.60
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 1/2" 4 4.30 17.20
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CAL BLANCA 43 10.00 430.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 12 18.00 216.00
CEMENTO PORTLAND TIPO V 18 25.00 450.00
LADRILLOS KING KONG 406 0.33 133.98
OCRE 2 8.50 17.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 7 25.00 175.00
ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA 2 25.00 50.00
FIERRO CORRUGADO 3/8" 1 16.00 16.00
FIERRO CORRUGADO 1/2" 5 27.00 135.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 13 4.30 55.90
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 3 10.00 30.00
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 0.13 22.00 2.86
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA C/VERDE 1 250.00 250.00
PINTURA CATALIZADOR 1 90.00 90.00
PINTURA ESMALTE 0.13 24.00 3.12
HOJA DE SIERRA 1 5.00 5.00
TUBO 2" 4 3.50 14.00
TUBO DE FIERRO 4" X 3 m 2 50.00 100.00
0000159 3/26/2008 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 1,426.00
SAN JOSE-CAÑETE EIRL. RASTRILLO 5 19.00 95.00
PICO CON MANGO 6 47.00 282.00
CINCEL DE 8" 3 9.00 27.00
LAMPA TIPO CUCHARA 9 35.00 315.00
COMBA DE 25 LB 1 147.00 147.00
BARRETA 2 64.00 128.00
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CÁMARA 3 144.00 432.00
0000160 3/26/2008 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 352.00
SAN JOSE-CAÑETE EIRL. CASCOS 8 20.00 160.00
MASCARILLA DE PROTECCION 8 14.00 112.00
GUANTES DE CUERO 8 10.00 80.00
0000161 3/26/2008 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 1,090.00
SAN JOSE-CAÑETE EIRL. ESCRITORIO DE MADERA 2 260.00 520.00
PIZARRA ACRILICA 2 185.00 370.00
SILLA TAPIZADA 4 50.00 200.00
0000162 3/26/2008 FLORENCIO PEREZ BENITO ISMELIN 8,780.00
(AUTOPASA) ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 110 42.00 4,620.00
GRASA EP-2 1 200.00 200.00
ACEITE HIDARULICO DE SEA-10 110 36.00 3,960.00
0000163 3/26/2008 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 5,034.00
SAN JOSE-CAÑETE EIRL. LIJA Nº 120 8 2.00 16.00
ACERO CORRUGADO 3/4" FY=4200 KG/CM2 X 9 74 14.50 1,073.00
MTS
CLAVOGRADO
PARA 60
MADERA C/CABEZA DE 3" 15 4.50 67.50
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2" 5 4.50 22.50
ARENA GRUESA 7 40.00 280.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CEMENTO PORTLAND TIPO I 110 17.80 1,958.00
YESO X 20 KG 12 8.50 102.00
GRAVA DE CANTO RODADO DE 1/4" X 1/8" 8 45.00 360.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 21 4.50 94.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 14 4.50 63.00
MADERA TORNILLO (DIFERENTES MEDIDAS) 10 4.50 45.00
LISTON DE MADERA TORNILLO 205 4.50 922.50
PINTURA ESMALTE, COLORES VARIOS 1 30.00 30.00
0000164 3/26/2008 FERRETERIA J & G S.R.L. 703.50
CLAVO DE FIERRO CON CABEZA DE 3 " 5 4.00 20.00
CLAVO DE FIERRO DE 3/4" (AL PESO) 5 4.50 22.50
CLAVO DE FIERRO DE 4" (AL PESO) 6 4.00 24.00
TABLA DE 1" X 8" X 10" 6 34.00 204.00
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 4 4 54.00 216.00
LISTON DE MADERA DE 1 X 3 X 4 14 13.00 182.00
PINTURA ESMALTE 1 35.00 35.00
0000165 3/26/2008 MURRIETA BARRERA LITA LUSMITH 1,000.00
FOLDER MANILA T/A4 500 2.00 1,000.00
0000166 3/26/2008 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 2,430.00
DIDÁCTICOS SOCIEDAD ANONIMA CASCOS 25 16.50 412.50
CERRADA - SISTED S.A.C. BOTAS DE JEBE 25 28.40 710.00
LENTES PROTECTORES 25 6.80 170.00
GUANTE TERMICO 25 15.90 397.50
GUANTES C/ BLANCO 40 18.50 740.00
0000167 3/26/2008 ALEJANDRINA S.A 200.00
FAJA DE VENTILADOR 1 200.00 200.00
0000168 3/26/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 180.00
SILICONA 999 PARA EMPAQUETADURAS 1 20.00 20.00
FOCO 12 V 50 W 1 5.00 5.00
TAPA DE RADIADOR 1 20.00 20.00
FAJA DE ALTERNADOR 1 20.00 20.00
CLAXON CORNETA 1 115.00 115.00
0000169 3/26/2008 FERRETERIA J & G S.R.L. 2,403.00
PEGAMENTO PARA PVC 27 89.00 2,403.00
0000170 3/26/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 480.00
MARTHA YSOLINA PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 20 24.00 480.00
0000171 3/31/2008 TAI LOY S.A. 1,486.54
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 200 3.84 768.00
HOJAS
PAPEL CARBON T/ A4 AZUL 2 11.27 22.54
LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO 50 10.92 546.00
TAMAÑO OFICIOVARIOS
PAPEL LUSTRE X 200 HOJAS
COLORES 1000 0.15 150.00
0000172 3/31/2008 TAI LOY S.A. 4,824.10
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 50 3.10 155.00
3" X 55 YDS
NOTAS AUTOADHESIVAS 654 (76 MM X 76 MM) 500 1.47 735.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
NOTAS AUTOADHESIVAS Nº 656 (51 MM X 76 MM) 500 1.18 590.00
MICA PORTAPAPELES T/A4 2000 0.37 740.00
MICA PORTAPAPELES T/OFICIO 1000 0.37 370.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 20 52.87 1,057.40
ESPONJERO DE JEBE REDONDO 50 1.31 65.50
PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA V/COLORES 80 1.74 139.20
PLUMON RESALTADOR Nº 48 VARIOS COLORES 180 1.74 313.20
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA 120 2.29 274.80
DELGADA
TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/CHICO 50 2.56 128.00
COLOR NEGRO
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO 100 2.56 256.00
0000173 3/31/2008 TAI LOY S.A. MEDIANO 12,873.42
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YDS 120 1.76 210.90
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 36" YDS 240 0.43 102.60
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 72" YDS 120 0.91 109.44
CINTA MASKING TAPE 1/2 X 40 YDS 80 1.12 89.68
ARCHIVADOR PLASTIFICADO CON PALANCA 1000 2.60 2,603.00
LOMO
FOLDER ANCHO T/OFICIO
COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO 1500 0.49 741.00
T/ OFICIOMANILA T/OFICIO
FOLDER 2000 0.16 323.00
FOLDER MANILA T/A4 2500 0.15 380.00
COLECTOR REVISTERO DE METAL LOMO ANCHO 20 7.14 142.88
TAMAÑO
COLECTOR OFICIO
REVISTERO DE METAL LOMO 50 4.33 216.60
ANGOSTO TAMAÑO
SOBRE MANILA T/A4OFICIO 100 5.61 561.45
SOBRE MANILA T/OFICIO (PAQ X 50 UNI) 60 5.84 350.55
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ 240 0.44 104.88
BORRADOR MIXTO T/GRANDE 120 0.21 25.08
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS T/ CHICO PARA 1 A 30 2.85 85.50
7 HOJAS
PERFORADOR DE 02 ESPIGAST/ GRANDE PARA 30 5.96 178.70
15 A 20 CLIPS
PORTA HOJASACRILICO IMANTADO 50 2.04 102.13
REGLA DE PLASTICO 30 CM. 100 0.36 36.10
REGLA DE PLASTICO 60 CM 10 2.40 24.03
SACAGRAPA DE METAL INDUSTRIAL 100 1.05 105.45
TAJADOR DE METAL SIMPLE P` LAPIZ DE 100 0.34 34.20
BOLSILLODE
TAJADOR T/ESCOLAR
PLASTICO SIMPLE P/ LAPIZ C/ 10 22.96 229.62
SOPORTE
TIJERA DE P/MESA
ESCRITORIO 7" 100 2.46 246.05
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 20 6.97 139.46
YARDAS
CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL T/MEDIANO 100 0.29 29.45
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 300 1.91 572.85
PUNTA FINA NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 300 1.91 572.85
PUNTA FINA ROJO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 300 1.91 572.85
PUNTA FINA AZUL
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA 1000 0.21 209.00
COLOR NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 1000 0.21 209.00
FINA
LAPIZCOLOR AZUL 1000 0.15 152.00
PORTAMINAS 0.5 MM 100 0.81 80.75
TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/CHICO 100 2.43 243.20
COLOR NEGRO
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO 100 2.43 243.20
MEDIANO
MINA DE LAPIZ 0.5 MM HB 40 0.76 30.40
ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT 4911 50 4.37 218.50
ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT 4912 50 4.84 241.75
ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT 4923 50 5.33 266.48
TINTA PARA TAMPON C/AZUL 50 1.28 64.13
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO 50 1.28 64.13
BLOCK DE TAQUIGRAFIA X 70 HOJAS 150 1.70 255.00
PAPEL CARBON T/A4 NEGRO 2 8.23 16.46
CARTULINA TIPO OPALINA 180 g DE 50 cm X 65 1 21.71 21.71
cm
CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 3 GRANDE X 12 250 1.34 334.88
UNIDADES
CLIPS STANDAR 500 0.36 180.50
GRAPA 23/6 X 1000 20 2.00 40.09
GRAPA 26/6 X 5000 200 1.42 283.10
FASTENER DE METAL X 100 UNI 200 3.64 727.70
LIGA DELGADA 50 2.02 101.18
0000174 3/31/2008 SANCHEZ GONZALES EDUARDO 5,428.50
BELISARIO ANGULO 1" 8 179.50 1,436.00
SOLDADURA CELLOCORD 3/32" 6 9.00 54.00
ARCO DE SIERRA 4 45.00 180.00
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA C/VERDE 1 250.00 250.00
THINNER ACRILICO 1 45.00 45.00
CODO 2" 6 15.00 90.00
CODO 1" 6 15.00 90.00
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" 11 298.50 3,283.50
0000175 3/31/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 7,790.00
S.A.C. ACERO CORRUGADO 3/4" FY=4200 KG/CM2 X 9 2200 3.20 7,040.00
MTS GRADO
ADITIVO 60
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 15 25.00 375.00
ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO 15 25.00 375.00
0000176 3/31/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 45,780.00
E.I.R.L PETROLEO DIESEL 2 4200 10.90 45,780.00
0000177 3/31/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 878.00
IMPRESORA LASER JET 1020 2 439.00 878.00
ABRIL 385,190.91
0000178 4/7/2008 TOTAL ARTEFACTOS SA 2,848.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 799.00 799.00
CAMARA DE VIDEO DIGITAL 1 2,049.00 2,049.00
0000179 4/7/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 668.00
MARTHA YSOLINA PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA57A 2 105.00 210.00
PORTA SELLOS ACRILICO DE 8 AGUJEROS 2 7.00 14.00
TINTA PARA IMPRESORA HP DESK JET 3845 - 2 72.00 144.00
C8727AN NEGRO
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1160 1 300.00 300.00
0000180 4/7/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 265.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TECLADO PS/2 2 25.00 50.00
FUENTE DE PODER. 1 65.00 65.00
LECTORA GRABADORA CD - WR/DVD 1 150.00 150.00
0000181 4/7/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 580.00
MARTHA YSOLINA PAPEL BOND 90 g DE 42" X 45 m PARA PLOTTER 1 60.00 60.00
TINTA PARA IMPRESORA PLOTTER HP 4 130.00 520.00
0000182 4/7/2008 ALEJANDRINA S.A DESINGJET 800 C4844A 115.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 1 68.00 68.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 4 1 19.00 19.00
FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 1 28.00 28.00
0000183 4/7/2008 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL 2,290.96
MADERERA SAN FERNANDO LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 180 66 1.60 105.60
LIJA DE AGUA Nº 180 6 1.90 11.40
LIJA DE AGUA Nº 220 12 1.31 15.72
TORNILLO DE ACERO TIPO SPACK DE 1" 1000 0.06 60.00
TORNILLO DE ACERO TIPO SPACK DE 2" 400 0.08 32.00
TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX DE 2" X 3/8" 200 0.09 18.00
TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4.5 mm X 25 mm 2000 0.09 180.00
MANIJA DE PLASTICO MEDIA LUNA 100 2.00 200.00
TORNILLOS AUTORROSCANTES 1000 0.09 90.00
UNIONES DOBLE P/MELAMINE COLOR BLANCO 600 0.70 420.00
C/ TORNILLOS
TAPA TORNILLO P/MELAMINE C/GRIS 1.4 50.00 70.00
CORREDERAS DE METAL 16" 100 4.60 460.00
PORTA TECLADO DE PLASTICO COLOR NEGRO 2 15.00 30.00
THINER ACRILICO SELLADO 8 15.00 120.00
PEGAMENTO PARA ENCHAPE 6.75 46.85 316.24
WAIPE 8 9.00 72.00
CORREDERAS 300 0.30 90.00
0000184 4/8/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 191.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 3 32.00 96.00
TRODAT
SELLO 4912
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 3 25.00 75.00
TRODAT 4922
SELLO DE MADERA STANDAR 4 5.00 20.00
0000185 4/10/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 8,300.00
S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG 500 16.60 8,300.00
0000186 4/10/2008 DISTRIBUIDORA VICKY EVA SAC 4,760.00
CEMENTO PORTLAND TIPO V 200 23.80 4,760.00
0000187 4/10/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 255.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 5 32.00 160.00
TRODAT
SELLO 4912
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 2 25.00 50.00
TRODAT 4922
SELLO DE MADERA STANDAR 1 15.00 15.00
ALMOHADILLA PARA SELLO SHINY-PRINTER S822 1 30.00 30.00
0000188 4/10/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 308.30
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 5 4.00 20.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 30 0.16 4.80
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FORRO AUTOADHESIVO DE 3 M LARGO C/AZUL 2 7.00 14.00
PIONER PLASTICO 2 ANILLOS T/GRANDE 4 10.00 40.00
SOBRE MANILA T/A4 X 50 UNI 1 7.00 7.00
MICA PORTAPAPELES T/A4 24 0.40 9.60
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ 3 1.00 3.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 2 2.50 5.00
ENGRAPADOR STANDARD 1 10.00 10.00
PERFORADOR 1 10.00 10.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA 0.5 1 42.00 42.00
C/AZUL X 12 UNI
PORTAMINAS 0.5 MM 3 2.50 7.50
MINA DE LAPIZ 0.5 MM 1 14.40 14.40
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 4 29.00 116.00
CLIPS STANDAR 2 1.00 2.00
GRAPA 26/6 X 5000 1 3.00 3.00
0000189 4/10/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 159.00
CERRADA - CRITICAL SAC. DISCO DURO 80 GB 1 159.00 159.00
0000190 4/11/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 269.00
LIQUIDO PARA FRENOS X 12 fl oz ( APROX 354 1 8.00 8.00
mL )
PLATINO P/NISSAN 1 15.00 15.00
BORNES DE BATERIA. 2 3.00 6.00
CONDENSADOR PARA AUTOMOVILES Y 1 25.00 25.00
CAMIONETAS
BUJIA 4 10.00 40.00
BOBINAS PARA VEHICULOS 1 80.00 80.00
CLAXON CARACOL IMPORTADO 1 85.00 85.00
FILTRO DE GASOLINA. 1 10.00 10.00
0000191 4/11/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 175.00
ACCESORIOS DE BOMBIN DE EMBRAGUE 1 25.00 25.00
PINES Y BOCINAS DE DIRECCION 1 150.00 150.00
0000192 4/11/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 358.50
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 15 4.00 60.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 X 25 UNI 5 4.00 20.00
PAPEL BOND 75 GR T/A-3 2 58.00 116.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 5 22.50 112.50
FASTENER DE METAL X 50 UNI 10 5.00 50.00
0000193 4/15/2008 EUROSHOP S.A. 457.92
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 54.88 54.88
FILTRO DE AIRE 10093 1 91.20 91.20
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 311.84 311.84
0000194 4/15/2008 COMPUSHOP S.A.C. 14,701.00
TARJETA WIRELESS ACCESS POINT 1 671.00 671.00
TARJETA DE RED INALAMBRICA 50 280.60 14,030.00
0000195 4/15/2008 EFC & SERVICIOS S.R.L. 3,438.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 191 18.00 3,438.00
0000196 4/16/2008 FERRETERIA J & G S.R.L. 45,900.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TUBO DE PVC ISO 4435 D=10" S-20 170 270.00 45,900.00
0000197 4/16/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH 1,375.00
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 20 7.00 140.00
(POLIPROPILENO)
CASCOS 20 15.00 300.00
BOTAS DE JEBE 10 25.00 250.00
CHALECO CON LOGOTIPO 10 20.00 200.00
POLO DE ALGODON MANGA CORTA 13 25.00 325.00
GUANTES DE CUERO 20 8.00 160.00
0000198 4/16/2008 SOLTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS 124.15
SAC MEMORIA STICK PRO DUO 2 GB 1 124.15 124.15
0000199 4/16/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 387.00
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 15 4.00 60.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
DE PLASTICO TAPA TRANSPARENTE T/A- 12 3.00 36.00
4 C/FASTENER
MICA TRANSPARENTE TIPO SOBRE T/A-4 X 10 10 4.00 40.00
UNI
PAPEL BOND 75 GR T/A-3 2 58.00 116.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 6 22.50 135.00
0000200 4/16/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 344.00
MARTHA YSOLINA CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS 3 28.00 84.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 6 4.00 24.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 X 25 UNI 3 4.00 12.00
MICA TRANSPARENTE TIPO SOBRE T/A-4 X 10 3 4.00 12.00
UNI
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 3 2.50 7.50
ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA 2 10.00 20.00
PERFORADOR 2 10.00 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 20 0.40 8.00
MEDIA AZUL (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA
BOLIGRAFO 20 0.40 8.00
MEDIA NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 20 0.40 8.00
MEDIA ROJOCUADRICULADO
CUADERNO 5 2.40 12.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 3 22.50 67.50
LIBRO DE PLANILLAS X 100 HOJAS 1 18.00 18.00
CLIPS STANDAR 4 1.00 4.00
GRAPA 26/6 X 5000 3 3.00 9.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI 6 5.00 30.00
0000201 4/21/2008 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. 2,148.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 1,999.00 1,999.00
TARJETA DE MEMORIA DE 2 GB 1 149.00 149.00
0000203 4/21/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 4,958.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 60 13.60 816.00
PETROLEO DIESEL 2 380 10.90 4,142.00
0000207 4/22/2008 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. 1,793.70
TARJETA DE MEMORIA P/CAMARA FOTOGRAFICA 3 29.90 89.70
DIGITAL
CARGADOR DE PILAS 3 69.00 207.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 3 499.00 1,497.00
0000208 4/22/2008 OLISAM DISTRIBUIDORES S.A.C. 2,816.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
LLANTA 750 X 16 4 386.00 1,544.00
LLANTA 750 X 16 CAMINERA 2 369.00 738.00
PROTECTORES PARA NEUMATICOS Nº 16 6 39.00 234.00
CAMARA 750 X 16 6 50.00 300.00
0000209 4/22/2008 LOPEZ TELLO CESAR AMADOR 559.00
BOTIQUIN DE MADERA 1 22.00 22.00
BOTIQUIN DE METAL 1 17.00 17.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 2 KG 1 80.00 80.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 12 KG 1 160.00 160.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG. 2 140.00 280.00
0000210 4/22/2008 INFORMATICA S.R.LTDA 664.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1210 1 152.00 152.00
TONER P/ IMPRESORA HP LASER JET 1 232.00 232.00
1000/1200/1220
TONER P/IMPRESORA HP LASER 1010 Q2612A 1 280.00 280.00
0000211 4/22/2008 SERVICENTRO AUTOMOTRIZ RAMOS 1,215.00
S.A.C. ABRAZADERA 1½ 2 2.50 5.00
GRASA LUBRICANTE DE 1/4 KILO 2 17.50 35.00
LIQUIDO DE FRENO DE 1/4 1 15.00 15.00
REFRIGERANTE 3 15.00 45.00
ACEITE DE MOTOR 1.5 60.00 90.00
PLATINO 1 17.50 17.50
CONDENSADOR PARA VEHICULO 1 17.50 17.50
BUJIA 4 10.00 40.00
DISCO DE EMBRAGUE 1 150.00 150.00
NIPLE CAÑERIA FRENOS PARA VEHICULO 2 15.00 30.00
PLATO DE EMBRAGE 1 180.00 180.00
TUBO DE ESCAPE CON SILENCIADOR 1 240.00 240.00
SPRAY LIMPIA CARBURADOR 2 15.00 30.00
MANGUERA DE FRENO POSTERIOR P/TOYOTA 2 40.00 80.00
CAÑERIA DE BRONCE 1/8" X 2.5 m PARA 2 15.00 30.00
CAMIONETA
COLLARIN 1 110.00 110.00
ACCESORIO DE CARBURADOR 1 25.00 25.00
FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 1 15.00 15.00
FILTRO DE AIRE 10093 1 40.00 40.00
FILTRO DE GASOLINA. 2 10.00 20.00
0000212 4/22/2008 PAREDES CHAVEZ ERBIN DAVID 2,694.05
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 4 26 22.75 591.50
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 9 12 6.21 74.52
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 11 195 4.95 965.25
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 12 105 7.46 782.78
VIGA DE MADERA 4" X 2" X 8' 4 70.00 280.00
0000213 4/22/2008 MEDRANO DAVILA NANCY VERONICA 1,967.50
PLASTICO REFORZADO DOBLE ANCHO 53 5.50 291.50
ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO RC-250 11 136.00 1,496.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
PLANCHA DE TECNOPOR 10 18.00 180.00
0000214 4/28/2008 SERVICIOS ELECTRICOS Y 38,050.75
DISTRIBUIDORA PERUANA S.R.L. PERNO DE FIERRO CON OJAL ABIERTO 16 mm X 124 7.00 868.00
254 mm DE
PERNO CON TUERCAS
FIERRO CONYOJAL
VOLANDAS
ABIERTO 16 mm X 93 8.00 744.00
354
PERNOmm DE
CON TUERCAS
FIERRO Y VOLANDAS
NEGRO 5/8" X 1/4" 45 7.00 315.00
TIRAFON DE ALUMINIO DE 3 1/2" X 1/4" 50 1.20 60.00
ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO CUADRADA 528 1.00 528.00
PLANA DE 18
ARANDELA DEmm
ACERO GALVANIZADO CUADRADA 180 1.00 180.00
CURVA
CAJA DE DE 18 mm
DERIVACION PARA CANALETA DE PISOS 8 60.00 480.00
X 75 X 17
POSTE DE MADERA IMPORTADA PARA LINEAS Y 8 780.00 6,240.00
REDES DE
POSTE PRIMARIAS
MADERADE 12 m CLASE
IMPORTADA 5 LINEAS Y
PARA 20 710.00 14,200.00
REDES
CRUCETA PRIMARIAS DE DE
DE MADERA 12 m
5XCLASE 6 MM
4 X 2400 10 79.00 790.00
CRUCETA DE MADERA 4 X 4 X 6 5 240.00 1,200.00
TEMPLADOR OJO DE GANCHO DE 3/8 X 8 170 2.08 353.60
CABLE ELECTRICO Nº 14 TW X 100 m 300 4.00 1,200.00
ALAMBRE TW Nº 16 60 0.68 40.80
CAJA DE MEDIDOR PARA INSTALACIONES 85 45.00 3,825.00
ELECTRICAS
MEDIDOR ELECTRICO MONOFASICO 85 55.00 4,675.00
ELECTRODO DE COBRE ELECTROLITICO DE 25 9 40.00 360.00
MM
CURVA DE PVC SAP 3/4" PESADA 55 0.57 31.35
CONECTOR DE BRONCE 5/8" 9 2.50 22.50
CONECTOR BIMETALICO PARA CONDUCTOR 35 28 4.50 126.00
MM2
CONECTOR DE BRONCE 1" 9 3.50 31.50
CONECTOR DE DOBLE VIA PARA CABLE DE 25 28 7.50 210.00
mm2
PORTA FUSIBLE PARA POSTES 1 700.00 700.00
THORGEL-DOSIS QUIMICA PARA POZO A TIERRA 9 50.00 450.00
POLEA DE ALUMINIO FUNDIDO 310 mm DE 12 35.00 420.00
0000215 4/28/2008 SERVICIOS ELECTRICOS Y DIAMETRO 29,385.40
DISTRIBUIDORA PERUANA S.R.L. HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO de 0,7 X 19,1 mm 8 7.00 56.00
PERNO DE ACERO M8 X 15 mm 43 7.50 322.50
PERNO DE ACERO DE 4 mm X 50 mm 50 10.30 515.00
PERNO DE ACERO DE 10 mm X 25 mm 18 7.50 135.00
PERNO DE ACERO DE 8 mm X 20 mm 40 4.00 160.00
PERNO DE FIERRO CON OJAL ABIERTO 16 mm X 130 8.00 1,040.00
254 mm DE
PERNO CON TUERCAS
FIERRO CONYOJAL
VOLANDAS
ABIERTO 16 mm X 28 6.50 182.00
354 mm CON
TUERCA TUERCAS
DE FIERRO Y VOLANDAS
GALVANIZADO TIPO OJO DE 75 5.00 375.00
5/8"
ARANDELA DE ALUMINIO DE 12 mm 74 2.00 148.00
ARANDELA DE ALUMINIO DE 18 mm 130 4.00 520.00
TARUGO DE MADERA DE 1/2" 55 0.63 34.65
ARMELLA DE FIERRO DE 1/2" 85 1.50 127.50
ALAMBRE DE AMARRE DE FIERRO Nº 16 129 1.30 167.70
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11 m 200 daN 13 390.00 5,070.00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11 m 300 daN 25 400.00 10,000.00
TUBO DE PVC SAP 3/4" 9 1.55 13.95
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CINTA NO ADHESIVA PARA AISLAR CABLE DE 117 1.30 152.10
ALTA TENSIONDE ALEACION DE ALUMINIO DE 35
CONDUCTOR 4430 2.10 9,303.00
mm2
PORTA LINEAS DE FIERRO TRES VIAS PARA 80 3.50 280.00
ELECTRIFICACION
PERNO CABEZA DE COCHE 3/8 X 1 COMPLETO 100 3.33 333.00
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" 30 15.00 450.00
0000216 4/28/2008 SERVICIOS ELECTRICOS Y 42,839.56
DISTRIBUIDORA PERUANA S.R.L. ALAMBRE DE ACERO DE PUAS N° 12 84 0.30 25.20
ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO Nº 12 300 0.30 90.00
GRAPA DE FIERRO GALVANIZADO DE 5/8" 2500 0.33 825.00
GRAPA DE FIERRO NEGRO DE 1/2" 66 2.50 165.00
GRAPA DE PVC AISLANTE PLANO DE 6 mm 56 9.00 504.00
VARILLA DE ACERO DE 5/8" X 6 M 125 33.00 4,125.00
BLOQUE DE CONCRETO X 40 X 40 X 20 CM 153 25.00 3,825.00
PERILLA PARA PERSIANA 38 5.50 209.00
Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Diam. 2.40 m 28 33.00 924.00
Long. C/Ojal Guardacabo,
CONTRAPUNTA SOLDADA Tuerca
DE 51y mm
Contratuerca
X 800 mm 10 33.00 330.00
CON
CABLE GRAPA AJUSTE
RIGIDO PARA CABLE
DE 7 HILOS Nº 10 270 3.60 972.00
CONDUCTOR 12 AWG 298 9.70 2,890.60
CONDUCTOR COBRE (CU) TIPO WP (CPI), 1725 3.50 6,037.50
CABLEADO DECOBRE
CONDUCTOR 6 MM2 (CU) TIPO WP (CPI), 30 17.10 513.00
CABLEADO
CONDUCTOR DECOBRE
10 MM2(CU) TIPO WP (CPI), 28.5 5.36 152.76
CABLEADO DE 16OPTICA
CABLE DE FIBRA MM2 4.8 MM 2000 3.60 7,200.00
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE RECOCIDO 118 7.50 885.00
PARA PUESTA
VARILLA A TIERRA
DE ARMAR DE 16 mm2
DE ALUMINIO DE SECCIÓN
TIPO 50 9.80 490.00
PREFORMADO
CAJA DE REGISTRO PARADECABLE DE AAAC
CONCRETO 25 mm2
C/TAPA 6 25.00 150.00
P/SISTEMA
PLACAS DEDE 02 PUESTA
SALIDASA TIERRA (MEDIA 6 20.00 120.00
TENSION)
MORDAZA DE ANCLAJE CONICA TERMINAL 260 8.50 2,210.00
CONECTOR DE BRONCE 1" 35 3.50 122.50
AMORTIGUADOR DE VIBRACION TIPO 184 35.00 6,440.00
STOCKBRIDGE
ELECTRODO DEPARA CABLE
TIERRA DE ALUMINIO 25 mm
P/EMG 35 45.00 1,575.00
PLACA DE ALUMINIO 10 cm X 10 cm 28 35.00 980.00
SOPORTE UNIVERSAL NACIONAL 83 13.00 1,079.00
0000217 4/28/2008 SERVICIOS ELECTRICOS Y 29,771.80
DISTRIBUIDORA PERUANA S.R.L. ABRAZADERA DE PVC DE 110 mm X 1/2" 18 1.40 25.20
GRAPA DE FIERRO GALVANIZADO DE 5/8" 43 10.00 430.00
GRAPA DE PVC AISLANTE PLANO DE 6 mm 18 9.80 176.40
GRILLETE TIPO LIRA DE 1/2 100 10.00 1,000.00
ESPIGA RECTA PARA CABEZA DE POSTE Y 57 20.00 1,140.00
AISLADOR
CABLE 56-3
ELECTRICO TIPO THW 25 MM2 DE 820 6.91 5,666.20
DIAMETRO
CONDUCTOR COBRE (CU) TIPO WP (CPI), 472 7.50 3,540.00
CABLEADO
CABLE DE 10 MM2 DE ALUMINIO 3 X 25 X
AUTOPORTANTE 300 8.28 2,484.00
N25 MM2
CABLE NYY 2 - 1 X 6 MM 6 11.00 66.00
CABLE NYY 3 X 1 X 120 mm2 20 15.00 300.00
TABLERO ELECTRICO PARA DISTRIBUCION 2 2,000.00 4,000.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
PASTORAL DE CONCRETO DE 02 BRAZOS 9 70.00 630.00
CONECTOR TIPO CUÑA PARA CONDUCTOR 25 40 7.28 291.20
MM2
CONECTOR TIPO CUÑA PARA CONDUCTOR 35 40 10.20 408.00
MM2
CONECTOR BIMETALICO PARA CONDUCTOR 35 72 10.20 734.40
MM2
CONECTOR DE ALUMINIO/COBRE TIPO CUÑA 114 8.60 980.40
CALIBRE
LAMPARA25AL/25CU
DE VAPOR 10 28.00 280.00
LUMINARIA 1000 V EQUIPO COMPLETO 9 180.00 1,620.00
TRANSFORMADOR 100 AMP 5 KVA 1 6,000.00 6,000.00
0000218 4/28/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 3,500.00
LLANTA 1200-20 TCF 18 PR DELANTERA 1 1,100.00 1,100.00
LLANTA 1200-20 TCF 18 PR POSTERIOR 2 1,200.00 2,400.00
0000219 4/28/2008 LOPEZ CHIRIBOGA ORLANDO 2,796.50
GUILLERMO MOTOBOMBA 1 2,796.50 2,796.50
0000220 4/28/2008 PORTUGUEZ SANCHEZ MANUEL 119.00
NATIVIDAD MANGUERA HIDRAHULICA DE JEBE Y LONA R2 1 119.00 119.00
0000222 4/28/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 1/2" X 1.70 m TIPO HEMBRA 3,320.00
COMPRESORA 12/24 V 1 2,060.00 2,060.00
TAMBOR DE FRENO 2 630.00 1,260.00
0000223 4/28/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 1,180.00
FAJA DE FRENO PARA SISTEMA DE FRENO DE 3 340.00 1,020.00
CAMION VOLVO NL 10 6X4 COD. REF. 6889618
FRENO COMPLETO 1 110.00 110.00
FILTRO DE ACEITE LF-9 1 50.00 50.00
0000224 4/28/2008 DISTRIBUIDORA JHAZMIN SAC. 3,487.00
ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA Y 1 130.00 130.00
SISTEMA HIDRAULICOSAE 25W 50
ACEITE LUBRICANTE 1 42.00 42.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 15 165.00 2,475.00
GRASA EP -2 4 210.00 840.00
0000225 4/28/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 1,170.00
S.A.C. ARENA GRUESA 8 45.00 360.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 45 18.00 810.00
0000226 4/28/2008 NEGOCIOS E INVERSIONES HUIRON 1,190.00
SAC. AFIRMADO 250 4.76 1,190.00
0000227 4/28/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH 1,716.50
ALAMBRE Nº 16 3 4.50 13.50
FIERRO LISO DE ½ 8 28.00 224.00
CAL HIDRATADA X 5 kg 1 30.60 30.60
CEMENTO PORTLAND TIPO I 16 18.00 288.00
TAPA Y MARCO DE F/FUNDIDO DE 12" X 24" 2 240.00 480.00
TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE 1 24.50 24.50
TUBO DE ABASTO DE 5/8 1 45.00 45.00
CINTA AISLANTE GRANDE 1 2.50 2.50
PEGAMENTO PARA PVC X 1/16 gal 1 30.00 30.00
HOJA DE SIERRA 1 4.50 4.50
CODO 2" 1 5.00 5.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CODO DE 45º DE PVC 4" SAL 1 2.90 2.90
CODO DE PVC SAL 2" X 90º 1 2.00 2.00
UNION DE 2" PVC 1 3.50 3.50
TUBO DE PVC SAP 10" 1 13.50 13.50
UNION PVC SAP 1" 2 3.50 7.00
UNION DE PVC SAP 63 mm 1 5.00 5.00
TUBO PVC SAP DE 160 mm X 6 m S-25 3 125.00 375.00
TUBO DE PVC 3/4" 6 15.00 90.00
TUBO DE PVC LIVIANO 1" 2 15.00 30.00
TUBO DE PVC 4" X 5 m 2 20.00 40.00
0000228 4/28/2008 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 298.00
SAN JOSE-CAÑETE EIRL. LENTES PROTECTORES 8 11.00 88.00
MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA 3 70.00 210.00
0000229 4/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA CABALLERO 150.00
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 4 4.50 18.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 25 0.18 4.50
SOBRE MANILA T/A4 50 0.14 7.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 3 3.00 9.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 1 10.00 10.00
PERFORADOR 1 8.50 8.50
BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 35 DIVERSOS 15 0.50 7.50
COLORES
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 3 2.50 7.50
HOJAS
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 3 23.00 69.00
CLIPS STANDAR 4 1.00 4.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI 1 5.00 5.00
0000230 4/28/2008 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES 3,200.00
ATLANTIC E.I.R.L. ARENA FINA 30 40.00 1,200.00
ARENA GRUESA 20 40.00 800.00
HORMIGON 10 40.00 400.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2". 20 40.00 800.00
0000231 4/28/2008 CARRION LUNA GRABIEL MANUEL 7,050.00
AFIRMADO 235 30.00 7,050.00
0000232 4/28/2008 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL 2,387.60
MADERERA SAN FERNANDO MADERA COPAIBA DE 2" X 3" X 10 ft 24 99.48 2,387.60
0000233 4/28/2008 HIDALGO CAYCHO ANGEL MARTIN 335.30
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 6 5.50 33.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 25 0.40 10.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 2 9.80 19.60
SOBRE MANILA T/A4 25 0.35 8.80
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 2 2.80 5.60
ENGRAPADOR STANDARD 1 34.50 34.50
PERFORADOR 2 10.00 20.00
PORTA CLIPS ACRILICO IMANTADO 2 6.50 13.00
PORTA LAPICERO REDONDO DE PLASTICO 2 5.50 11.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
REGLA DE PLASTICO 30 CM. 2 1.25 2.50
TABLERO DE ACRILICO DE MANO T/A4 2 11.80 23.60
TAJADOR DE METAL CHICO 2 1.00 2.00
ESPONJERO DE JEBE REDONDO 2 2.50 5.00
CALCULADORA PARA BOLSILLO 2 23.00 46.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 35 DIVERSOS 6 1.00 6.00
COLORES
LAPIZ 6 1.00 6.00
PLUMON RESALTADOR 4 3.00 12.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA 6 3.30 19.80
GRUESA
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 1 25.00 25.00
PAPEL CARBON T/A-4 1 8.50 8.50
PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES 6 0.40 2.40
CLIPS STANDAR 2 1.00 2.00
GRAPA 26/6 X 5000 2 3.00 6.00
FASTENER DE METAL X 100 UNI 2 6.50 13.00
0000234 4/30/2008 CONSTRUCCIONES PANACASA S A C 6,978.28
ACERO CORRUGADO 3/8" GRADO 60 7 8.50 59.50
ACERO CORRUGADO 3/8" 3 16.00 48.00
ACERO CORRUGADO 1/2" 10 26.00 260.00
ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO Nº 16 (AL 20 4.50 90.00
PESO)
ESTERA DE CAÑA CHANCADA 10 19.50 195.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 87 18.00 1,566.00
LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS 1030 0.65 669.50
CILINDRO DE METAL X 55 GALONES 4 75.00 300.00
MADERA TORNILLO ACABADO 409 4.50 1,840.50
PALO DE EUCALIPTO 2" X 2.0 m 110 14.30 1,573.00
LLAVE DE PASO DE PASO 1/2" 2 5.00 10.00
TUBO DE PVC LIVIANO PARA LUZ 6 3.50 21.00
CURVA DE PVC SEL 3/4" LIVIANO 11 0.50 5.50
FILTRO TIPO YEE 1/2" 7 3.50 24.50
FILTRO TIPO YEE 1" 7 10.50 73.50
HOJA DE SIERRA 4 4.50 18.00
LLANTA SIN CAMARA PARA CARRETILLA (RUEDA 1 45.00 45.00
PARA
CODOBUGUI
DE PVC PESADA)
DE 1/2" 28 1.26 35.28
MANGUERA DE TEFLON DE 1/8" 20 2.00 40.00
TEE DE 4" X 4" 4 8.00 32.00
TUBO DE PVC 3/4" 6 12.00 72.00
0000236 4/30/2008 CHIPANA FLORES FABIO 88,946.55
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 4 17 77.35 1,314.95
LISTON DE MADERA DE 1 X 3 X 4 21 53.55 1,124.55
TABLA DE MADERA BOLAINA MACHIMBRADA 12600 2.98 37,485.00
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 9 23 65.45 1,505.35
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 11 4 53.55 214.20
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 12 10 65.45 654.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
VIGA DE MADERA DE 2" X 3" X 2.60 M. 42 77.35 3,248.70
PANEL PARA DIVISION DE AMBIENTES DE TELA Y 70 155.00 10,849.83
VIDRIOPARA
PANEL 1.70 mDIVISION
X 1.20 mDE AMBIENTES DE TELA Y 70 155.00 10,849.83
VIDRIOPARA
PANEL 1.70 mDIVISION
X 75 cm DE AMBIENTES DE TELA Y 70 155.00 10,849.83
VIDRIO 1.70 mDIVISION
PANEL PARA X 60 cm DE AMBIENTES DE TELA Y 70 155.00 10,849.83
0000237 4/30/2008 MAESTRO HOME CENTER S.A.C. VIDRIO 1.70 m X 30 cm 10,233.60
CLAVO DE FIERRO DE 1" 166 3.60 597.60
CLAVO DE FIERRO DE 1/2" 2 129.50 259.00
CLAVO DE FIERRO DE 1 1/2" 400 3.60 1,440.00
PERNO DE FIERRO DE 5/16" X 1" CON TUERCA 150 2.80 420.00
INTERRUPTOR SIMPLE 300 2.50 750.00
PINTURA LATEX 300 18.90 5,670.00
IMPRIMANTE PARA PARED X 30 KILOS 50 15.50 775.00
RODILLO DE 12" 10 11.70 117.00
BROCHA DE 2" 5 6.60 33.00
BROCHA DE 4" 10 17.20 172.00
MAYO 604,009.37
0000238 5/5/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 145.00
TAPA TANQUE GASOLINA C/LLAVE 1 25.00 25.00
FILTRO DE AIRE A-1008 PARA CAMION 2 60.00 120.00
0000239 5/5/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. MITSUBISHI 523.00
REFRIGERANTE PARA MOTOR DE VEHICULO 1 40.00 40.00
LIQUIDO REFRIGERANTE 4 22.00 88.00
AGUA DESTILADA PARA BATERIA 10 1.00 10.00
AMORTIGUADOR POSTERIOR 2 80.00 160.00
BOMBIN DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA 1 90.00 90.00
TOYOTA
BUJIA AÑO 1995 1 10.00 10.00
RELAY CARGA 1 85.00 85.00
CAMARA PARA LLANTA 700 X 15 1 40.00 40.00
0000240 5/5/2008 ALEJANDRINA S.A 589.70
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR PETROLERO 8 10.71 85.70
X 1/4 GALON
REFRIGERANTE EN LIQUIDO X 1/4 GALON 1 4.00 4.00
REFRIGERANTE 1 30.00 30.00
LIQUIDO REFRIGERANTE 1 4.00 4.00
ELEMENTO DE FILTRO PARA PETROLEO 1 78.00 78.00
FILTRO DE AIRE 16546-9S001 PARA CAMIONETA 1 90.00 90.00
NISSAN FRONTIER
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 190.00 190.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-01T0A PARA 1 108.00 108.00
0000241 5/5/2008 ALEJANDRINA S.A CAMIONETA NISSAN FRONTIER 883.00
HUACHA DE PRESION 2 5.00 10.00
REFRIGERANTE PARA MOTOR DE VEHICULO 1 25.00 25.00
ELEMENTO DE FILTRO PARA PETROLEO 2 78.00 156.00
FILTRO DE AIRE 16546-9S001 PARA CAMIONETA 1 92.00 92.00
NISSAN FRONTIER
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 2 190.00 380.00
FILTRO DE GASOLINA. 2 110.00 220.00
0000242 5/5/2008 ALEJANDRINA S.A 486.30
HUACHA DE PRESION 1 5.00 5.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 9 10.70 96.30
ELEMENTO DE FILTRO PARA PETROLEO 1 80.00 80.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 195.00 195.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-01T0A PARA 1 110.00 110.00
0000243 5/5/2008 ALEJANDRINA S.A CAMIONETA NISSAN FRONTIER 113.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 1 65.00 65.00
FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 1 25.00 25.00
FILTRO DE AIRE 10093 1 23.00 23.00
0000244 5/5/2008 ALEJANDRINA S.A 60.20
ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90 PARA 5 4.00 20.00
TRANSMISION MECANICA
PESA PARA BALANCEO DE 10 g 4 1.98 7.90
PESA PARA BALANCEO DE 40 g 2 1.97 3.94
PESA PARA BALANCEO DE 80 g 3 2.49 7.48
PESA PARA BALANCEO DE 100 g 6 3.48 20.88
0000245 5/7/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 786.60
ALAMBRE Nº 12 3 180.90 542.70
CAJA DE PVC P/TOMACORRIENTE CON 4 2.90 11.60
TORNILLOS
LLAVE TERMOMAGNETICA 3DA TIPO RIEL 2 X 32 1 53.50 53.50
LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO RIEL 2 X 20 AMP 1 53.50 53.50
TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL 3 10.90 32.70
P/EMPOTRAR
ARRANCADOR 40 W 14 1.20 16.80
FLUORESCENTE RECTO LUZ DIA 36 W 8 6.50 52.00
FOCO AHORRADOR LUZ 2 11.90 23.80
0000246 5/7/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 609.50
PALO DE ESCOBA DE MADERA 1 2.00 2.00
ACIDO MURIATICO X 1 L 12 2.70 32.40
CERA EN PASTA AMARILLA PARA PISO (GALON) 4 26.50 106.00
DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS) 7 6.20 43.40
PERFUMADOR DE AMBIENTE X GALON 3 6.80 20.40
AMBIENTADOR 5 6.00 30.00
AMBIENTADOR LIQUIDO. 1 15.90 15.90
DETERGENTE INDUSTRIAL 2 4.50 9.00
DETERGENTE A GRANEL X 15 KILOS 1 62.50 62.50
KRESO 1 5.20 5.20
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) X 4 L 3 7.20 21.60
LIMPIA VIDRIOS X 330 ML. 7 2.50 17.50
LIMPIA VIDRIOS 1 6.90 6.90
ESCOBA CERDA PLASTICA 1 11.50 11.50
ESCOBA DE PLASTICO 1 9.20 9.20
ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO 1 7.50 7.50
DE 30 cm
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ESCOBILLA DE MANO 2 2.50 5.00
RECOGEDOR PLASTICO P/BASURA 2 5.20 10.40
SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA 2 2.00 4.00
TRAPEADOR COMPLETO DE 60 CM 1 12.50 12.50
TRAPO INDUSTRIAL 10 2.80 28.00
JABON LIQUIDO 4 9.80 39.20
INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS 1 10.90 10.90
(VOLADORES Y RASTREROS)
INSECTICIDA EN POLVO AL 5%Y X
ARACNIDOS
100 G 1 1.00 1.00
INSECTICIDA PARA PULGAS X 360 mL 3 3.50 10.50
RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO 1 2.20 2.20
OTROS ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES SOL 3 6.90 20.70
180 mL ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES SOL
OTROS 2 2.90 5.80
200 mL DE CUERO CORTO
GUANTE 2 9.50 19.00
GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL MANGA LARGA 1 13.50 13.50
GUANTES DE CUERO 2 12.90 25.80
0000247 5/7/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 731.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 8 32.00 256.00
TRODAT
SELLO 4912
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 9 25.00 225.00
TRODAT 4922
SELLO DE MADERA STANDAR 9 5.00 45.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 65.00 65.00
TRODAT 4927
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 2 70.00 140.00
0000248 5/8/2008 MEDRANO DAVILA NANCY VERONICA TRODAT 2910 6,500.00
MEZCLADOR DE CONCRETO 1 6,500.00 6,500.00
0000249 5/8/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 223.00
EMPAQUETADURA DE MOTOR 2 45.00 90.00
EMPAQUETADURA PARA ESCAPE 1 55.00 55.00
ARANDELA DE CARTER 12 0.50 6.00
TAPON DE CULATA 4 18.00 72.00
0000250 5/8/2008 TAI LOY S.A. 11,822.42
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 465 25.42 11,822.42
0000251 5/8/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 315.00
CERRADA - CRITICAL SAC. DISCO DURO 80 GB 7200 RPM 1 300.00 300.00
MOUSE OPTICO 1 15.00 15.00
0000252 5/8/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 167.00
CERRADA - CRITICAL SAC. DISCO DURO 80 GB 7200 RPM 1 167.00 167.00
0000253 5/8/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 60.00
FUENTE DE PODER. 1 60.00 60.00
0000254 5/8/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 120.00
FUENTE DE PODER. 2 60.00 120.00
0000255 5/8/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 600.00
MANGUERA HIDRAULICA DE JEBE LONA R12 1/2" 1 600.00 600.00
0000256 5/8/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA X 1.50 m TIPO HEMBRA 240.00
MARTHA YSOLINA PAPEL PARA IMPRESORA. PLOTER 100 GR 91.4 4 60.00 240.00
0000257 5/9/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. CM X 100 290.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
BATERIA 15 PLACAS 12V 1 290.00 290.00
0000258 5/9/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 290.00
BATERIA 15 PLACAS 12V 1 290.00 290.00
0000259 5/9/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 183.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 3 32.00 96.00
TRODAT
SELLO 4912
DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 2 25.00 50.00
TRODAT 4922
SELLO DE MADERA STANDAR 1 5.00 5.00
ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT 4927 2 16.00 32.00
0000260 5/12/2008 MARTINEZ CISNEROS CONTRATISTAS 44,200.00
GENERALES S.C.R.L. AFIRMADO FINO 1300 34.00 44,200.00
0000261 5/12/2008 ROMERO AVILA VICTOR HUGO 321.00
BATERIA 9V 6 8.50 51.00
PILA ALCALINA "AA" 24 1.75 42.00
CINTA DE VIDEO MINI DVD DE 60 MINUTOS 10 3.00 30.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 6 3.00 18.00
DISCO DVD X 50 UNI 2 90.00 180.00
0000262 5/12/2008 YONG YI MAURO ALFONSO 906.00
AGUA DE MESA PLASTICO RETORNABLE X 19 L 60 14.50 870.00
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L 2 18.00 36.00
0000263 5/12/2008 ABRAXAS COMB. & DER. S.A.C. 24,422.52
PETROLEO DIESEL 2 2253 10.84 24,422.52
0000264 5/12/2008 CHAGRAY LOZA FELIX ALBERTO 571.20
CONECTOR TIPO N PARA CABLE RG - 214 1 571.20 571.20
0000265 5/12/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 387.00
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR REVISTERO 12 6.50 78.00
MEMORIA USB CAP. 1 GB 5 38.00 190.00
MEMORIA DE 2 GB USB 2.0 2 59.50 119.00
0000266 5/12/2008 E. ROSAS REPRESENTACIONES E.I.R.L. 2,745.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 2,745.00 2,745.00
0000267 5/13/2008 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 44,188.40
DIDÁCTICOS SOCIEDAD ANONIMA ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO Nº 8 184 4.30 791.20
CERRADA - SISTED S.A.C. BARRA DE ACERO 1.50 m APROX 38 9.50 361.00
ACERO CORRUGADO 3/8" 34 63.80 2,169.20
TUBO DE FIERRO 3" 17 185.00 3,145.00
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2½" 200 4.40 880.00
FIERRO CORRUGADO 1/2 880 4.30 3,784.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 50 4.50 225.00
REJILLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 35 CM X 65 167.00 10,855.00
35 CM DE FIERRO 4" X 3 m
TUBO 6 382.00 2,292.00
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" BRONCE 2 1,695.00 3,390.00
VALVULA COMPUERTA DE 4" BRONCE 28 582.00 16,296.00
0000268 5/13/2008 INVERSIONES PANAMERICANA SAC. - 35,604.00
IPASA ASFALTO EN FRIO 92 387.00 35,604.00
0000269 5/13/2008 MUGRUZA SUSANIBAR MIGUEL ANGEL 539.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
DESTORNILLADOR DE 10 UNI 1 50.00 50.00
LLAVES MIXTA 10,11,12,13,14,15 1 170.00 170.00
ALICATE UNIVERSAL 1 34.00 34.00
LINTERNA GRANDE 1 30.00 30.00
CONO DE SEGURIDAD 70 cm 1 40.00 40.00
TRIANGULO SEGURIDAD 1 25.00 25.00
RELOJ MARCADOR DE ACEITE PARA CAMIONETA 1 80.00 80.00
LLAVE DE RUEDA 1 110.00 110.00
0000270 5/13/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 740.00
RELAY DE 12 V 4 16.00 64.00
RELAY 10 A 24V 2 18.00 36.00
INTERRUPTOR DE LUZ DE 75 A 2 25.00 50.00
ALARMA 1 80.00 80.00
CABLE PARA BATERIA Nº 00 10 45.00 450.00
FARO INTERMITENTE 2 30.00 60.00
0000271 5/13/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 457.00
PULSADOR VISIBLE 3 15.00 45.00
RELAY 10 A 24V 4 18.00 72.00
INTERRUPTOR DE LUZ DE 75 A 2 25.00 50.00
ALARMA 1 80.00 80.00
FLASHER INTERMITENTE 1 20.00 20.00
RELAY CARGA 1 35.00 35.00
CLAXON DE 24 V 2 40.00 80.00
CHAPA DE CONTACTO 24 V 1 75.00 75.00
0000272 5/13/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 1,100.00
CINTILLO PLASTICO CHICO 20 1.00 20.00
CINTA AISLANTE GRANDE 10 3.50 35.00
CABLE AUTOMOTRIZ Nº 10 50 4.00 200.00
CABLE AUTOMOTRIZ Nº 14 50 3.00 150.00
FUSIBLE DE VIDRIO 50 AMP. 20 0.50 10.00
FOCO DE IODO 12V 100/90 10 20.00 200.00
FOCO 12 V 50 W 10 1.00 10.00
FOCO DE YODO DE 24 V 100/90 W 10 25.00 250.00
FOCO DE 24V 10W 10 1.00 10.00
AGUA TRIDESTILADA X 1 L 10 3.50 35.00
BORNES DE BATERIA. 50 2.00 100.00
FOCO DE PELIGRO 12V 20 2.00 40.00
FOCO PELIGRO - 12V 20 2.00 40.00
0000273 5/13/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 2,642.40
TARUGO DE PLASTICO DE 3/16" 212 0.10 21.20
TARUGO DE PLASTICO DE 1/4" 343 0.10 34.30
CANALETA 14 11.90 166.60
SILICONA SELLADORA TRANSPARENTE TUBO X 3 12.90 38.70
10 ONZAISLANTE GRANDE
CINTA 13 2.50 32.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CABLE Nº 14 240 1.30 312.00
CORDON MELLIZO 2 X 12 AWG X 100 m 3 454.00 1,362.00
CABLE TELEFONICO 4 X 22 20 1.50 30.00
PULSADOR DE TIMBRE 1 2.60 2.60
LLAVE TERMICA 3 X 60 AMP 1 140.40 140.40
LLAVE TERMICA 3 X 40 AMP 1 121.90 121.90
LLAVE TERMICA 3 X 30 AMP 1 121.90 121.90
TUBO DE PVC LIVIANO PARA LUZ 23 3.10 71.30
CURVA DE PVC SEL 3/4" LIVIANO 43 0.20 8.60
PILA ALCALINA "AA" 1 4.50 4.50
PILA ALCALINA "AAA" 1 5.80 5.80
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA TIERRA 6 12.90 77.40
VISIBLE
FOCO DE LUZ HALOGENA 500 W 240 V 1 19.50 19.50
REACTOR 20 W 1 14.50 14.50
FILAMENTO PARA REFLECTOR 1500 W 2 11.50 23.00
APLICADOR PARA TUBO DE SILICONA 1 8.20 8.20
CAJA ACRILICA PARA TELEFONO CON LLAVE 2 2.00 4.00
PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO AFRICANO 1/4 1 21.50 21.50
0000274 5/13/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L gal 278.04
BROCA PARA CEMENTO 1 4.00 4.00
CLAVO CON CABEZA X 1½" 0.05 6.80 0.34
CLAVO DE FIERRO DE 3/4" (AL PESO) 0.5 9.20 4.60
ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO CUADRADA 24 0.10 2.40
PLANA DE 18
ARANDELA DEmm
ZINC PLANA DE 5/16" 24 0.10 2.40
PICAPORTE DE FIERRO ZINCADO DE 2 1/2" X 15 2 2.20 4.40
cm
CANDADO X 30 MM 1 12.90 12.90
CANDADO X 40 MM 2 15.50 31.00
CANDADO X 25 MM 1 8.90 8.90
LIMA PLANA 6" 1 9.70 9.70
LIMA MEDIA CARA DE 12" 1 13.00 13.00
DESARMADOR PLANO Y ESTRELLA 4 3.20 12.80
ALICATE DE PRESION 7" 1 10.50 10.50
CINTA MASKING TAPE 1/2 X 40 YDS 4 2.30 9.20
CINTA MASKING TAPE 1" 2 3.20 6.40
THINNER ESTANDAR 1 18.50 18.50
COLA SINTETICA. 1 5.30 5.30
PEGAMENTO PARA PVC X 1 LITRO 1 2.20 2.20
BROCHA DE 3" 1 5.90 5.90
HOJA DE SIERRA 5 4.60 23.00
TIJERA PARA CORTAR TELA 1 42.80 42.80
PERCHERO AUTO ADHESIVO 3 3.20 9.60
ADAPTADOR DE PVC 1/2" 2 0.50 1.00
DESAGUE PARA LAVATORIO STANDAR 3 6.70 20.10
LLAVE DE PASO T/ESFERICA DE 1/2" 3 4.20 12.60
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
MANGUERA DE PVC DE 1" 1.5 3.00 4.50
0000275 5/13/2008 ALEJANDRINA S.A 312.00
AMORTIGUADOR POSTERIOR 2 156.00 312.00
0000277 5/16/2008 PORTUGUEZ SANCHEZ OTTO PABLO 1,481.55
RETEN 1 23.80 23.80
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA 2 95.20 190.40
PORTATIL
GATA EN GENERAL 1 113.05 113.05
LLANTA Nº 15 LT 235 - 75-R-15 1 273.70 273.70
CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULO 2 26.78 53.55
PURIFICADOR AIRE 1 226.10 226.10
SENSOR TEMPERATURA PARA VEHICULO 1 65.45 65.45
BOMBA DE GASOLINA 1 214.20 214.20
RESORTE DE VALVULA DE ADMISION 1 95.20 95.20
RETEN DOBLE DE ALTERNADOR PARA 1 35.70 35.70
CAMIONETA
LLAVE DE RUEDA 1 41.65 41.65
GUIAS DE VALVULA 35 KVA COD. 01007 1 71.40 71.40
FILTRO DE GASOLINA. 1 23.80 23.80
EMPAQUETADURA DE ALUMINIO CON 1 53.55 53.55
0000278 5/16/2008 LAZARO URBINA YESICA KARIN POLICLORURO ASBESTADO CON GRAFITO PARA 1,963.50
CULATA
ADOBESDE CAMIONETA TOYOTA 3000 0.30 892.50
TIERRA CERNIDA 30 35.70 1,071.00
0000279 5/16/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 1,972.00
E.I.R.L GASOLINA DE 84 OCTANOS 170 11.60 1,972.00
0000280 5/16/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 9,320.00
GASOLINA DE 90 OCTANOS 300 13.40 4,020.00
PETROLEO DIESEL 2 500 10.60 5,300.00
0000281 5/16/2008 TOTAL ARTEFACTOS SA 799.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 799.00 799.00
0000282 5/16/2008 LOPEZ TELLO CESAR AMADOR 200.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 1 85.00 85.00
DE 2 kg
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 1 115.00 115.00
0000283 5/16/2008 PAREDES CHAVEZ ERBIN DAVID DE 4 kg 4,250.00
LISTON DE MADERA DE 2 X 2 X 4 250 17.00 4,250.00
0000284 5/16/2008 CHIPANA FLORES FABIO 3,570.00
TABLA DE MADERA BOLAINA MACHIMBRADA 1200 2.98 3,570.00
0000285 5/16/2008 HIDALGO CAYCHO ANGEL MARTIN 494.55
ESCOBA CERDA PLASTICA 4 10.50 42.00
RECOGEDOR PLASTICO P/BASURA 2 11.00 22.00
BOLSA DE POLIETILENO 8" X 12" X 3 um 3 42.50 127.50
BOLSA DE POLIETILENO 11" X 16" X 3 um 10 1.70 17.00
BOLSA DE POLIETILENO 5" X 10" X 2 um 10 1.20 12.00
BANDEJA DE ACRILICO DE 3 PISOS 2 42.50 85.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 36 YDS 2 1.00 2.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 16 5.50 88.00
ANCHO T/OFICIO
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FOLDER MANILA T/A4 15 0.45 6.75
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 2 9.80 19.60
SOBRE MANILA T/A4 12 0.40 4.80
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 1 3.00 3.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 2 25.00 50.00
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL 16 0.40 6.40
CLIPS STANDAR 2 1.00 2.00
GRAPA 26/6 X 5000 1 3.50 3.50
FASTENER DE METAL X 50 UNI 15 0.20 3.00
0000287 5/16/2008 VASQUEZ REVATTA EDWIN GUSTAVO 101.15
AGUA NO POTABLE 2000 0.05 101.15
0000288 5/16/2008 FERRETERIA LALO S.A.C. 1,414.00
DISCO DIAMANTADO DE 7" 6 35.00 210.00
ESCALERA 1 150.00 150.00
ARCO DE SIERRA 5 15.00 75.00
JUEGO DE FORMONES X 3 PIEZAS 2 32.00 64.00
SET DE DESARMADORES PLANO Y ESTRELLA 4 15.00 60.00
LLAVE INGLESA 12" 2 45.00 90.00
ALICATE 6 12.00 72.00
NIVELES 6 18.00 108.00
CAJA DE HERRAMIENTAS CON DIVISION 6 95.00 570.00
MULTIPLE
TIJERA ESPECIAL PARA CORTAR CANALETA 1 15.00 15.00
0000323 5/19/2008 ALEJANDRINA S.A 591.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 40º 2 45.00 90.00
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR PETROLERO 4 5.50 22.00
X 1/4 GALON
SILICONA 4 2.00 8.00
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 75.00 75.00
ARANDELA DE CARTER 1 5.00 5.00
FILTRO DE AIRE P/NISSAN 1 90.00 90.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 192.00 192.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-01T0A PARA 1 109.00 109.00
0000324 5/20/2008 FERRIMOL & CIA SAC CAMIONETA NISSAN FRONTIER 14,651.80
BROCA DE ACERO RAPIDO 3/8" 2 7.00 14.00
LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 150 40 1.53 61.20
LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 120 X 1/2" 40 1.55 62.00
LIJA PARA PULIR FIERRO 8 2.00 16.00
ANGULO 1 1/4" X 2 X 6 MTS 1 34.00 34.00
ANGULO 1" 10 120.00 1,200.00
ANGULO 3" X 3" X 1/4" 1 30.00 30.00
TARUGO DE PLASTICO 36 0.35 12.60
PLANCHA DE ASBESTO 1/32" X 1.5 m 1 350.00 350.00
TUBO DE PVC SAP 3/4" 58 52.00 3,016.00
PINTURA CATALIZADOR 2 90.00 180.00
PINTURA BASE. 4 245.00 980.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
PINTURA ESMALTE 2 36.00 72.00
THINNER ACRILICO 8 16.00 128.00
PEGAMENTO 1 3.00 3.00
CODO 2" 2 18.00 36.00
CODO 1" 4 14.00 56.00
TUBO RETANGULAR DE FIERRO 2" X 4" X 1/8" 1 190.00 190.00
TUBO DE PVC SAL 315 mm X 6 mm 1 19.00 19.00
TUBO DE PVC 200 mm S-25 68 50.00 3,400.00
TUBO DE PVC 63 mm C-10 1 350.00 350.00
TUBO DE PVC 3/4" 17 36.00 612.00
TUBO DE PVC LIVIANO 1" 25 98.00 2,450.00
TUBO DE PVC 4" X 5 m 46 30.00 1,380.00
0000325 5/20/2008 EFC & SERVICIOS S.R.L. 11,928.00
ACERO CORRUGADO 3/8" 64 21.00 1,344.00
ACERO CORRUGADO 1/2" 86 32.00 2,752.00
ACERO CORRUGADO 5/8" 40 56.60 2,264.00
CLAVOS PARA MADERA 3" 20 5.50 110.00
ARENA GRUESA 20 45.00 900.00
HORMIGON 5 35.00 175.00
PIEDRA CHANCADA 3/4" 25 85.00 2,125.00
YESO X 20 KG 30 7.90 237.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 30 5.50 165.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 20 5.50 110.00
PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO 8 57.80 462.40
PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO 12 57.80 693.60
PINTURA TRAFICO 10 35.00 350.00
PINTURA ESMALTE 5 39.00 195.00
THINNER. 3 15.00 45.00
0000326 5/20/2008 EFC & SERVICIOS S.R.L. 495.00
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA C/VERDE 1 200.00 200.00
PINTURA CATALIZADOR 1 100.00 100.00
PINTURA ESMALTE 5 39.00 195.00
0000327 5/21/2008 MATURRANO PEÑA SINDARA MARISOL 1,482.00
FILTRO DE PETROLEO PARA TRACTOR 2 124.00 248.00
FILTRO DE ACEITE LF-9 2 150.00 300.00
FILTRO DE ACEITE PRIMARIO 466634-3 PARA 1 180.00 180.00
CAMIONDE
FILTRO CISTERNA
ACEITE SECUNDARIO 466634-3 PARA 1 280.00 280.00
CAMION CISTERNA 38FS19532 PARA CAMION
FILTRO SEPARADOR 1 116.00 116.00
VOLQUETE
FILTRO DE TRANSMISION PARA CARGADOR 1 188.00 188.00
FRONTAL
FILTRO HIDRAULICO PARA CARGADOR FRONTAL 1 170.00 170.00
0000328 5/21/2008 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES 980.00
ATLANTIC E.I.R.L. BATERIA 23 PLACAS 12V 2 490.00 980.00
0000329 5/21/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 344.00
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 6 4.50 27.00
ANCHO T/OFICIO
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO X 5 M 6 3.50 21.00
SOBRE MANILA T/A4 X 50 UNI 3 7.00 21.00
SEPARADOR DE DOCUMENTOS PLASTIFICADO T/ 5 6.50 32.50
A-4 X 5 UNIDADES
CORRECTOR DIVERSOS
LIQUIDO COLORES
TIPO LAPICERO 2 2.50 5.00
ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA 1 30.00 30.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 20 0.40 8.00
MEDIA AZUL (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA
BOLIGRAFO 20 0.40 8.00
MEDIA ROJO( LAPICERO ) TINTA LIQUIDA 0.5
BOLIGRAFO 12 2.00 24.00
C/AZUL
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 5 2.40 12.00
HOJAS
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 6 24.00 144.00
CLIPS STANDAR 4 1.00 4.00
GRAPA 26/6 X 5000 3 2.50 7.50
0000330 5/23/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 8,100.00
E.I.R.L PETROLEO DIESEL 2 750 10.80 8,100.00
0000331 5/23/2008 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES 1,200.00
ATLANTIC E.I.R.L. SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO 2 600.00 1,200.00
0000333 5/23/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 1,436.00
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA 1 1,436.00 1,436.00
0000334 5/23/2008 ORGANIZACION NACIONAL DE 892.50
SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG. 5 178.50 892.50
0000335 5/23/2008 E.I.R.L.
MATURRANO PEÑA SINDARA MARISOL 2,900.00
PLASTICO REFORZADO DOBLE ANCHO 1 200.00 200.00
TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA 500 L 3 900.00 2,700.00
0000336 5/26/2008 E. ROSAS REPRESENTACIONES E.I.R.L. 694.10
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 694.10 694.10
0000337 5/26/2008 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS 1,500.00
ALTERNADOR DE 24 V 1 1,500.00 1,500.00
0000338 5/26/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 932.00
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 10 5.00 50.00
ANCHO T/OFICIO
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 5 24.00 120.00
TINTA P/IMPRESORA HP Nº 10 NEGRO 6 55.00 330.00
TINTA PARA IMPRESORA HP 1315 NEGRO 6 72.00 432.00
0000339 5/26/2008 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES 2,107.00
ATLANTIC E.I.R.L. FILTRO DE PETROLEO PARA TRACTOR 3 30.00 90.00
FILTRO DE PETROLEO PARA EXCAVADORA 2 38.00 76.00
FILTRO DE PETROLEO 7111-2% 4 35.00 140.00
FILTRO DE ACEITE PH 20 1 90.00 90.00
FILTRO DE AIRE 70316-A 1 398.00 398.00
FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 2 58.00 116.00
FILTRO DE ACEITE LF 833 1 118.00 118.00
FILTRO DE ACEITE LF-9 1 48.00 48.00
FILTRO DE ACEITE 38LF747 PARA TRACTOR DE 1 58.00 58.00
ORUGA
FILTRO DE ACEITE 38LF3551 PARA TRACTOR DE 1 94.00 94.00
ORUGA
FILTRO DE ACEITE PARA CARGADOR FRONTAL 1 93.00 93.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FILTRO DE AIRE P/NISSAN 1 260.00 260.00
FILTRO DE AIRE 279900 1 210.00 210.00
FILTRO DE AIRE 10093 1 125.00 125.00
FILTRO DE AIRE 38AF4504M PARA TRACTOR DE 1 48.00 48.00
ORUGA
FILTRO DE ACEITE P/MOTO CBX 750 1 143.00 143.00
0000340 5/26/2008 MATURRANO PEÑA SINDARA MARISOL 1,970.00
FILTRO DE PETROLEO PARA EXCAVADORA 1 36.00 36.00
FILTRO DE PETROLEO PARA CAMIONETA 1 64.00 64.00
FILTRO DE AGUA. 2 62.00 124.00
FILTRO DE ACEITE PH 20 1 64.00 64.00
FILTROS HIDRAULICOS 1 86.00 86.00
FILTRO HIDRAULICO 38HF6319 PARA 1 210.00 210.00
ESCAVADORA
FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 1 36.00 36.00
FILTRO DE ACEITE LF-9 1 156.00 156.00
FILTRO DE ACEITE PARA CARGADOR FRONTAL 2 58.00 116.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO AF-1934M PARA 1 450.00 450.00
TRACTOR
FILTRO DENEUMATICO
AIRE SECUNDARIO AF-1935M PARA 1 290.00 290.00
TRACTOR NEUMATICO
FILTRO PARA PETROLEO 3 30.00 90.00
FILTRO DE AGUA 2 110.00 220.00
FILTRO DE ACEITE PARA TRACTOR ORUGA 1 28.00 28.00
0000341 5/26/2008 SERVICENTRO AUTOMOTRIZ RAMOS 1,111.00
S.A.C. ABRAZADERA 1½ 4 2.50 10.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 25W 50 1.5 72.00 108.00
LIQUIDO DE FRENO DE 1/4 1 5.00 5.00
REFRIGERANTE 2 15.00 30.00
CRUCETA DE 3 MM 2 45.00 90.00
FAJA DE MOTOR 1 30.00 30.00
PLATINO 1 22.00 22.00
RODAJE 3606 1 150.00 150.00
BUJIA 4 8.00 32.00
SOPORTE CAJA CAMBIOS 1 180.00 180.00
SUPLE SUSPENSION 2 15.00 30.00
CABLE DE ENCENDIDO E16 1 10.00 10.00
MANGUERA INFERIOR P/RADIADOR 1 30.00 30.00
MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 2L,3L,LN85 1 50.00 50.00
SPRAY LIMPIA CARBURADOR 2 15.00 30.00
SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO 1 80.00 80.00
BOMBAS DE AGUA 1 180.00 180.00
FILTRO DE ACEITE LF-9 1 14.00 14.00
FILTRO DE GASOLINA. 1 30.00 30.00
0000342 5/26/2008 FUENTES RIVERA SAMAR GINO 335.00
WALDO FORRO AUTOADHESIVO 0.45 X 3 MT. 30 9.00 270.00
REGLA DE METAL 1 m 1 23.00 23.00
REGLA ESCALIMETRO DE 30 cm 2 12.00 24.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ESCALIMETRO 1 18.00 18.00
0000343 5/26/2008 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 825.00
PLANO TOPOGRAFICO ESCALA 1:10000 25 33.00 825.00
0000344 5/28/2008 DISTRIBUIDORA VICKY EVA SAC 7,614.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 423 18.00 7,614.00
0000345 5/28/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH 9,922.50
CODO DE PVC DE 2" 81 122.50 9,922.50
0000346 5/28/2008 PAJAR CAYSAHUANA FERNANDO 10,273.40
TRIPLAY DE 8 MM 30 78.98 2,369.40
MADERA TORNILLO ACABADO 1300 6.08 7,904.00
0000347 5/28/2008 FERRETERIA LALO S.A.C. 2,631.00
PICO 5 85.00 425.00
BADILEJO 5 15.00 75.00
BADILEJO 4" 3 9.00 27.00
PLANCHA PARA BATIR 5 18.00 90.00
LAMPA 3 85.00 255.00
LAMPA TIPO CUCHARA 5 85.00 425.00
SERRUCHO 18 MM 2 28.00 56.00
BARRETA 5 35.00 175.00
WINCHA 5 M 3 8.00 24.00
NIVEL DE MANO 12" 3 22.00 66.00
NIVEL PELVICO DE BURBUJA CON PLOMADA 3 8.00 24.00
INCLUIDA
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CÁMARA 5 180.00 900.00
BROCHA DE 4" 3 12.00 36.00
ESPATULA DE 4" 3 6.00 18.00
MANGUERA DE JEBE LONA 1/2" 10 3.50 35.00
0000348 5/28/2008 FERRETERIA LALO S.A.C. 2,147.00
ACERO CORRUGADO 1/2" 35 22.20 777.00
ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO Nº 17 (AL 12 5.90 70.80
PESO)
CLAVO CON CABEZA X 3" 45 5.90 265.50
PERNO DE ACERO M8 X 15 mm 9 6.50 58.50
PERNO DE ACERO 3/8" X 4 1/8" 130 6.00 780.00
PERNO DE FIERRO DE 1/2" X 2" 2 15.00 30.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 28 5.90 165.20
0000349 5/28/2008 FLORENCIO PEREZ BENITO ISMELIN 2,977.75
(AUTOPASA) GASOLINA DE 90 OCTANOS 215 13.85 2,977.75
0000350 5/28/2008 MARUTTI INVERSIONES SOCIEDAD 375.00
ANONIMA CERRADA ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO RC-250 5 75.00 375.00
0000351 5/28/2008 TRANSPORTE CASSA EIRL. 2,637.50
PETROLEO DIESEL 2 250 10.55 2,637.50
0000352 5/28/2008 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 9,595.90
DIDÁCTICOS SOCIEDAD ANONIMA ARENA FINA 4 45.00 180.00
CERRADA - SISTED S.A.C. ARENA GRUESA 93 41.50 3,859.50
HORMIGON GRUESO 76 42.00 3,192.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
PIEDRA MEDIANA 30 42.50 1,275.00
PIEDRA CHANCADA 3/4" 26 41.90 1,089.40
0000353 5/28/2008 OLISAM DISTRIBUIDORES S.A.C. 1,500.00
LLANTA 235/75 R-15 L/T 4 375.00 1,500.00
0000354 5/28/2008 SERVICENTRO AUTOMOTRIZ RAMOS 319.00
S.A.C. ACEITE PARA MOTOR GTX 1.75 68.00 119.00
FILTRO DE AIRE 70316-A 1 45.00 45.00
PLATINO 1 15.00 15.00
CONDENSADOR PARA AUTOMOVILES Y 1 15.00 15.00
CAMIONETAS
BUJIA 4 8.00 32.00
SPRAY LIMPIA CARBURADOR 2 18.00 36.00
FILTRO DE ACEITE LF-9 1 12.00 12.00
FILTRO DE GASOLINA. 1 45.00 45.00
0000355 5/28/2008 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. 1,800.00
BIDON DE PLASTICO CON TAPA 3 600.00 1,800.00
0000356 5/28/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 2,000.00
LLANTA 1100-20 TCF 16 PR POSTERIOR 2 1,000.00 2,000.00
0000358 5/30/2008 J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR 30,250.00
S.A.C. EQUIPO DE CURACIONES (TIJERA PINZA 5 650.00 3,250.00
DISECCION PINZA KELL
EQUIPO SCANNER PARA VEJIGA 2 980.00 1,960.00
LAMPARA CUELLO DE GANSO 4 175.00 700.00
EQUIPO CEFALORAQUIDEO 3 450.00 1,350.00
EQUIPO DE CRIOCIRUGIA 5 550.00 2,750.00
EQUIPO PARA MAMOGRAFIA 4 850.00 3,400.00
LAMPARA CIALITICA RODABLE 1 550.00 550.00
MICROSCOPIO BINOCULAR 1 4,470.00 4,470.00
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES 1 415.00 415.00
PARA
MESANIÑOS
PORTA ASPIRADORA RODABLE 3 185.00 555.00
NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS 2 490.00 980.00
PORTA BOLSA METALICO RODABLE 4 240.00 960.00
PORTA SUERO METALICO RODABLE 8 190.00 1,520.00
SILLA DE RUEDA PLEGABLE 2 450.00 900.00
SILLA PARA TOMA DE MUESTRA CON BRAZO 1 490.00 490.00
EQUIPO DE ABRASION 3 480.00 1,440.00
ESCALINATA METALICA DE 2 PELDAÑOS 5 140.00 700.00
SILLON GIRATORIO (OTROS) 8 370.00 2,960.00
TABURETE GIRATORIO DE METAL 6 150.00 900.00
0000359 5/30/2008 J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR 30,900.00
S.A.C. VITRINA DE METAL EXHIBIDORA 3 520.00 1,560.00
DEPOSITO DE BARRO 620 L PARA MADURACION 10 300.00 3,000.00
DE PISCO
BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS 5 250.00 1,250.00
CAMA QUIRURGICA C/ BARANDAS 2 1,650.00 3,300.00
CAMA QUIRURGICA CON BARANDA Y VARILLA 2 1,450.00 2,900.00
CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 3 410.00 1,230.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CAMILLA DE METAL CON BARANDA Y FRENO 2 1,320.00 2,640.00
CAMILLA GINECOLOGICA 3 500.00 1,500.00
COCHE DE CURACION DE METAL C/1 CAJON 9 280.00 2,520.00
CUNA PARA LACTANTE 1 550.00 550.00
BALANZA DIGITAL PARA LACTANTE CAPACIDAD 5 690.00 3,450.00
16 KILOS MECANICA
BALANZA 4 950.00 3,800.00
VITRINA DE METAL 4 800.00 3,200.00
0000360 5/30/2008 DIMSER S.A.C. 21,384.00
MODULO DE MADERA 18 1,188.00 21,384.00
0000361 5/30/2008 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 73,080.00
J & G E.I.R.L. MODULO DE MADERA 29 2,520.00 73,080.00
0000362 5/30/2008 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 87,360.00
J & G E.I.R.L. MODULO DE MADERA 26 3,360.00 87,360.00
0000363 5/30/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 300.00
MARTHA YSOLINA PAPEL PARA IMPRESORA. PLOTER 100 GR 91.4 5 60.00 300.00
0000364 5/30/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH CM X 100 37,200.00
TUBO PVC SAP DE 160 mm X 6 m S-25 124 300.00 37,200.00
0000365 5/30/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 2,027.00
VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE 5 55.00 275.00
REPRODUCTOR DE DVD 2 250.00 500.00
TELEVISOR A COLORES 21" 2 626.00 1,252.00
0000366 5/30/2008 INGENERIA DE LA INFORMATICA S.A. 1,279.00
IMPRESORA LASER 1 1,279.00 1,279.00
0000367 5/30/2008 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. 999.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 999.00 999.00
0000368 5/30/2008 YANAC FALCON BRIAN MAXIMO 245.90
RASTRILLO 4 10.00 40.00
ARMELLA DE FIERRO DE 4" 4 0.70 2.80
CANDADO X 50 mm 2 13.00 26.00
YESO X 20 KG 1 25.00 25.00
ALAMBRE DE AMARRE DE FIERRO Nº 16 10 5.50 55.00
TAPON DE PVC HEMBRA DE 1/2" 1 6.00 6.00
PINTURA EN SPRAY X 400 mL 1 8.00 8.00
PINTURA LATEX 1 40.00 40.00
THINNER ACRILICO 1 15.00 15.00
TUBO DE PASE DE AGUA 1 6.00 6.00
ADAPTADOR DE PVC 3/4" HEMBRA 1 0.60 0.60
CODO DE 45º DE PVC 4" SAL 1 0.70 0.70
UNION DE 2" PVC 4 0.70 2.80
TUBO 2" 2 9.00 18.00
JUNIO 548,132.29
0000369 6/2/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 115.00
FOCO HALOGENO 24 V 250 W 1 40.00 40.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CLAXON CARACOL IMPORTADO 1 75.00 75.00
0000370 6/2/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 556.00
FOCO 12 V 10 W 1 3.00 3.00
LLANTA ARO 14 RADIAL 205/70R14 2 235.00 470.00
PITON TR14 2 3.00 6.00
TAPA DE RADIADOR 1 25.00 25.00
BUJIA PARA CAMIONETA 4 13.00 52.00
0000371 6/2/2008 ALEJANDRINA S.A 81.50
ACEITE DE MOTOR X 1/4 GALON 3 5.50 16.50
ACEITE PARA MOTOR GTX 4 5 13.00 65.00
0000372 6/2/2008 ALEJANDRINA S.A 525.70
ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 8 10.71 85.70
LIQUIDO REFRIGERANTE X LITRO 1 5.00 5.00
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 80.00 80.00
AMORTIGUADOR DELANTERO 2 175.00 350.00
ARANDELA DE CARTER 1 5.00 5.00
0000373 6/4/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 263.50
LIQUIDO FRENOS X 8 fl oz ( APROX 237 mL ) 2 15.00 30.00
LIQUIDO REFRIGERANTE 2 22.00 44.00
FOCO 12 V 10 W 1 3.50 3.50
BUJIA 4 9.00 36.00
SPRAY LIMPIA CARBURADOR 1 18.00 18.00
TAPA DE DISTRIBUIDOR P/NISSAN 1 35.00 35.00
FARO DE LUZ DELANTERO DE CARRO 1 25.00 25.00
FILTRO DE AIRE P/NISSAN 1 65.00 65.00
FILTRO DE GASOLINA. 1 7.00 7.00
0000374 6/4/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 180.00
FARO PARA VEHICULO NEBLINERO REDONDO X 1 115.00 115.00
1000 W
ELEVADOR LUZ PARA VEHICULO 1 65.00 65.00
0000375 6/4/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 259.50
CEMENTO BLANCO 2 1.60 3.20
TAPAS PARA BUZONES DE DESAGUE DE FIERRO 2 27.20 54.40
FUNDIDO
CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO 2 18.90 37.80
TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENSADO DE 1/2" 2 10.50 21.00
TAPON DE PVC HEMBRA DE 1/2" 6 0.80 4.80
LLAVE DE PASO DE PASO 1/2" 1 11.90 11.90
CINTA TEFLON 9 1.50 13.50
CURVA DE PVC SEL 1" 10 0.90 9.00
ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO DE 3 A 2 2 0.50 1.00
PEGAMENTO P/PVC 2 11.80 23.60
PEGAMENTO P.V.C. 1 11.90 11.90
ADAPTADOR DE 1/2" 14 1.00 14.00
CODO 1/2" 6 1.60 9.60
REDUCCION DE PVC DE 3/4" A 1/2" 2 0.80 1.60
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TAPON HEMBRA DE PVC 3/4" 6 0.50 3.00
TEE DE 1/2" 4 0.50 2.00
UNION SIMPLE DE 1/2" PVC 10 1.20 12.00
TUBO DE PVC SAP 1/2" 3 8.40 25.20
0000376 6/4/2008 BISSO BUSTAMANTE CARLOS 354.00
RODOLFO SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO REDONDO 1 35.00 35.00
SELLO DE MADERA STANDAR 23 9.00 207.00
SELLO FECHADOR AUTOMATICO Nº 5460 1 12.00 12.00
SELLO ENTINTAJE AUTOMATICO PARA TRODAT 2 25.00 50.00
GRABADO /VARIOS
SELLO FECHADOR 1 50.00 50.00
0000377 6/4/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 2,162.80
LIJA DE AGUA Nº 320 1 1.00 1.00
CANALETA DE PLASTICO 20 mm X 12.5 mm X 10 16 3.20 51.20
mm
CINTA AISLANTE GRANDE 6 2.50 15.00
CABLE TELEFONICO 4 X 22 1 221.00 221.00
CORDON MELLIZO 2 X 14 1 303.80 303.80
ENCHUFE CON LINEA A TIERRA 4 3.30 13.20
ENCHUFE MULTIPLE 33 1.80 59.40
ENCHUFE 4 4.70 18.80
INTERRUPTOR VISIBLE SIMPLE 3 4.30 12.90
SOCKET LUZ 1 1.50 1.50
TOMACORRIENTE DOBLE VISIBLE LINEA TIERRA- 26 13.50 351.00
DOMINO
TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA 12 12.90 154.80
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE 6 9.80 58.80
ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO 6 1.80 10.80
ARRANCADOR 16 1.20 19.20
FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W 5 8.50 42.50
FLUORESCENTE RECTO 40 W 16 6.50 104.00
FOCO DE 24V 10W 1 1.00 1.00
CINTA MASKING TAPE 1" X 30 yd 6 3.20 19.20
PINTURA TRAFICO 3 59.80 179.40
PINTURA EN SPRAY X 400 mL 3 8.90 26.70
PINTURA ESMALTE X 1/2 gal 1 24.00 24.00
PINTURA ESMALTE X 1/4 gal 1 12.80 12.80
PINTURA ESMALTE 4 44.50 178.00
PINTURA LATEX 1 108.70 108.70
PINTURA EN SPRAY COLOR MARFIL X 400 mL 1 16.90 16.90
THINNER ACRILICO 4 19.30 77.20
ANTICORROSIVO 1 38.20 38.20
PEGAMENTO TIPO TEROKAL 1/4 GALON 1 21.50 21.50
BROCHA DE 3" 1 3.30 3.30
BROCHA DE 6" 2 7.60 15.20
BROCHA 1/2" 2 0.90 1.80
0000378 6/6/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 1,776.00
CERRADA - CRITICAL SAC.
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FUENTE ATX 500 W 3 79.00 237.00
PLACA MADRE PC CHIPS P4 P23G SOCKET 3 181.00 543.00
LGA775
LECTORA GRABADORA CD - WR/DVD 2 117.00 234.00
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ 2 318.00 636.00
MEMORIA RAM 512 MB 2 63.00 126.00
0000379 6/6/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 23,767.97
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 663.886 13.60 9,028.85
PETROLEO DIESEL 2 1352.213 10.90 14,739.12
0000380 6/6/2008 NAVARRETE PESCORAN DE RAMOS 16,900.15
LILI MARGOT FIERRO CORRUGADO 3/8" 82 25.90 2,123.80
FIERRO CORRUGADO 1/2" 184 47.00 8,648.00
MADERA TORNILLO (DIFERENTES MEDIDAS) 1225.67 5.00 6,128.35
0000381 6/9/2008 EDITORA PERU 2,190.00
SUSCRIPCION A DIARIO EL PERUANO 3 730.00 2,190.00
0000382 6/9/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 490.50
MARTHA YSOLINA PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO A4 3 30.00 90.00
PARA IMPRESORA
CARTULINA X 20
DE HILO T/A-4 C/ BLANCO 60 1.00 60.00
ETIQUETA DE REGISTRO 300 0.03 7.50
SOBRE C/ BLANCO DE PAPEL BOND 80 GRS T/ 200 0.07 13.00
PARTE
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 1 24.00 24.00
PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA 3 7.00 21.00
INSTANTANEO
CD GRABABLE CD-R 200 0.70 140.00
DISCO DVD X 50 UNI 2 60.00 120.00
MOUSE OPTICO 1 15.00 15.00
0000383 6/9/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 1,100.00
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 76.923 14.30 1,100.00
0000384 6/9/2008 AGRUPACION DE LIMITADOS FISICOS 1,275.00
ORTOPEDIA "SAN JUAN DE DIOS" BOLIGRAFO (LAPICERO) PUNTA FINA Nº 035 C/ 15 85.00 1,275.00
0000385 6/9/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA DIVERSOS X 50 UNID. 600.00
MARTHA YSOLINA TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1160 2 300.00 600.00
0000386 6/9/2008 CARRILLO JAVIER CARMEN ROSA 1,275.00
CASACA SIMPLE 15 85.00 1,275.00
0000387 6/9/2008 MUGRUZA SUSANIBAR MIGUEL ANGEL 250.00
GATA HIDRAULICA DE 6 t 1 250.00 250.00
0000388 6/9/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 812.20
MARTHA YSOLINA PELICULA PARA FAX PANASONIC KX - FP153 1 95.00 95.00
CABLE USB DE 1.8 MTR 2 14.00 28.00
PILA ALCALINA "AAA" 48 1.70 81.60
PILA ALCALINA 12 5.00 60.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 5.00 10.00
BANDEJA DE ACRILICO DE 3 PISOS 4 35.00 140.00
GOMA EN BARRA 40 GR 3 7.00 21.00
CINTA MASKING TAPE 1" X 30 yd 1 5.50 5.50
FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO 3 7.00 21.00
TRANSPARENTE DE 50 cm X 2.5 m
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 2 2.50 5.00
AGENDA DIARIO 1 12.00 12.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 1 15.00 15.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 2 60.00 120.00
PLUMON RESALTADOR 14 2.50 35.00
CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50 UNI 4 3.50 14.00
CHINCHE C/CABEZA DORADA X 100UN 1 1.50 1.50
FASTENER DE METAL X 50 UNI 6 5.00 30.00
COLA SINTETICA. 2 3.80 7.60
MOUSE OPTICO 3 16.00 48.00
MEMORIA DE 2 GB USB 2.0 1 62.00 62.00
0000389 6/10/2008 YONG YI MAURO ALFONSO 1,450.00
AGUA DE MESA PLASTICO RETORNABLE X 19 L 100 14.50 1,450.00
0000390 6/11/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 954.00
CERRADA - CRITICAL SAC. MEMORIA DDR 1 GB 6 159.00 954.00
0000391 6/13/2008 TRACK DIESEL PERU S.R.L. 4,871.40
JUEGO DE PERNOS DE FIERRO NEGRO Y 14 7.40 103.60
TUERCAS
PERNO CONPARA EXCAVADORA
TUERCA X 6 PIEZAS
PARA ZAPATA COD.
178-32-05000 12 225.00 2,700.00
REF.
DE 2073205030
TRACTOR
CANTONERA ORUGA
IZQUIERDA 175-71-22272 PARA 1 435.00 435.00
TRACTOR ORUGA
CANTONERA DERECHA 175-71-22282 PARA 1 435.00 435.00
TRACTOR
CUCHILLA ORUGA
CENTRAL PARA TRACTOR DE ORUGA 2 398.00 796.00
COD. REF.
PERNO 154-70-11314
MASTER 154-32-21261 PARA TRACTOR 16 18.20 291.20
ORUGA
PERNO CON TUERCA PARA ZAPATA 207-32-05050 14 7.90 110.60
0000392 6/13/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA DE VOLQUETE 248.00
CERRADA - CRITICAL SAC. DISCO DURO 80 GB 1 160.00 160.00
MEMORIA 1GB DDR2 1 88.00 88.00
0000393 6/16/2008 EMPRESA HUPESA S.A.C. 44,108.19
PETROLEO DIESEL 2 4161.15 10.60 44,108.19
0000394 6/16/2008 EMPRESA HUPESA S.A.C. 6,528.00
GASOLINA DE 90 OCTANOS 480 13.60 6,528.00
0000395 6/16/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 641.00
CERRADA - CRITICAL SAC. FUENTE ATX 500 W 1 79.00 79.00
PLACA MADRE PC CHIPS P4 P23G SOCKET 1 181.00 181.00
LGA775
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ 1 318.00 318.00
MEMORIA RAM 512 MB 1 63.00 63.00
0000396 6/16/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 477.20
MARTHA YSOLINA MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 2 2.50 5.00
CINTA DE EMBALAJE 2 X 40 YDS TRANSPARENTE 2 4.50 9.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2" X 72 YDS 4 2.00 8.00
NOTAS AUTOADHESIVAS DE 2 X 3" X 12 TACOS X 2 10.50 21.00
100 HOJAS C/AMARILLO
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 10 4.20 42.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 X 100 UNI 0.5 13.00 6.50
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 4 7.00 28.00
SOBRE MANILA T/OFICIO (PAQ X 50 UNI) 1 8.00 8.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6 1 26.50 26.50
PERFORADOR 1 8.50 8.50
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 1 9.00 9.00
YARDAS
BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 35 DIVERSOS 18 0.30 5.40
COLORES
PLUMON Nº 49 RESALTADOR AMARILLO 6 2.20 13.20
PLUMON MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA Nº 6 2.60 15.60
152 C/DIVERSOS
PORTAMINAS 4 2.50 10.00
SELLO DE RECEPCION PARA TRODAT 2910 1 48.00 48.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 1 5.00 5.00
TRODAT CARGO
TAMPON C/CUBIERTA DE METAL T/GRANDE 2 3.00 6.00
COLOR AZULCUADRICULADO T/A4 X 200 HOJAS
CUADERNO 10 2.20 22.00
CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 3 4.50 13.50
HOJAS
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 5 26.00 130.00
PAPEL CARBON T/ A4 AZUL 1 16.00 16.00
CLIPS STANDAR 5 1.00 5.00
CHINCHE C/CABEZA COLORES X 100UN 5 2.00 10.00
GRAPA 26/6 X 5000 1 2.50 2.50
COLA SINTETICA X 1/4 GALON 1 3.50 3.50
0000397 6/16/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH 165.00
ESCOBA CERDA PLASTICA 2 5.00 10.00
RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE 2 10.00 20.00
TACHO DE PLASTICO PARA BASURA 2 15.00 30.00
WINCHA 5 M 1 5.00 5.00
WINCHA METALICA 50 M 2 25.00 50.00
FRANELA COLOR ROJO 10 5.00 50.00
0000398 6/16/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 271.00
LIQUIDO PARA FRENOS X 12 fl oz ( APROX 354 1 15.00 15.00
mL )
BATERIA 13 PLACAS 12 V 1 250.00 250.00
BORNES DE BATERIA. 2 3.00 6.00
0000399 6/17/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 605.00
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 24 4.50 108.00
ANCHO T/OFICIO
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1210 2 125.00 250.00
BOLIGRAFO ( LAPICERO ) TINTA LIQUIDA 0.5 6 3.50 21.00
C/AZUL
BOLIGRAFO ( LAPICERO ) TINTA LIQUIDA 0.5 6 3.50 21.00
C/NEGRO
BOLIGRAFO ( LAPICERO ) TINTA LIQUIDA 0.5 6 3.50 21.00
C/ROJO
PLUMON Nº 49 RESALTADOR AMARILLO 12 2.50 30.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 6 24.00 144.00
CLIPS STANDAR 4 1.00 4.00
GRAPA 26/6 X 5000 2 3.00 6.00
0000400 6/17/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 130.00
MARTHA YSOLINA PAPEL PARA FAX 210 X 30 20 6.50 130.00
0000401 6/17/2008 ALEJANDRINA S.A 111.00
FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA 1 28.00 28.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 1 65.00 65.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ACEITE PARA MOTOR GTX 4 1 18.00 18.00
0000402 6/17/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 876.20
BROCA PARA CEMENTO 5/16" 1 4.40 4.40
BROCA PARA CEMENTO 3/16 2 4.00 8.00
BROCA PARA CONCRETO 1/4" 1 3.20 3.20
JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 11 PIEZAS 1 9.70 9.70
ESCOBILLA DE COPA DE BRONCE 2 1/2" 1 28.50 28.50
ALAMBRE DE COBRE Nº 14 X 100 m 1 130.00 130.00
CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO 2 29.50 59.00
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO 750 mL 4 2.90 11.60
AMBIENTADOR LIQUIDO. 1 6.80 6.80
DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 2 6.90 13.80
mL
DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 250 3 6.00 18.00
mL
LIMPIA VIDRIOS X 330 ML. 2 2.50 5.00
ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON 1 2.50 2.50
BASE
JABON LIQUIDO 1 9.80 9.80
TARUGO DE PLASTICO DE 3/16" 300 0.10 30.00
PERNO DE FIERRO DE 1/4" X 1" CON TUERCA 50 0.20 10.00
PERNO DE FIERRO DE 5/16" X 1" 110 0.30 33.00
CERROJO DE ALUMINIO X 2" 6 3.30 19.80
CERROJO DE FIERRO X 3" 5 2.00 10.00
CERRADURA MECANICA PARA ESCRITORIO DE 1 28.90 28.90
MADERA
TORNILLO AUTORROSCANTE 8 X ½" 115 0.10 11.50
ACEITE INDUSTRIAL WD-40 2 12.90 25.80
CAJA DE PASE DE TELEFONO 3 CONTACTOS 1 2.00 2.00
CHAPA PARA ESCRITORIO 1 20.50 20.50
CANALETA DE PVC X 2" 20 11.90 238.00
INSECTICIDA PARA PULGAS X 360 mL 2 3.50 7.00
CUCHILLA CUTTER 4" 1 3.70 3.70
DESARMADOR PLANO 1/4" X 8" 2 4.30 8.60
ALICATE DE PINZA 8" 1 33.90 33.90
WINCHA 5 M 1 21.50 21.50
ESCUADRA DE METAL DE 12" 4 0.80 3.20
DRIZA DE NYLON (KILOGRAMO) 2 24.00 48.00
SILICONA 1 10.50 10.50
0000403 6/18/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 2,824.00
COMPUTADORA PENTIUM IV 1 2,368.00 2,368.00
IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL (SCANER, 1 456.00 456.00
0000404 6/18/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. IMPRESORA, FOTOCOPIADORA) PCS 2355 1,680.00
LLANTA 205/80R16 4 420.00 1,680.00
0000405 6/18/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 166.00
CAFETERA ELECTRICA 1 72.00 72.00
HERVIDOR ELECTRICO 1 94.00 94.00
0000406 6/19/2008 INSTITUTO CUANTO 300.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
LIBRO ANUARIO ESTADISTICO PERU EN 1 300.00 300.00
0000407 6/19/2008 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. NUMEROS DEL AÑO 2007 + CD 2,800.00
PETROLEO DIESEL 2 250 11.20 2,800.00
0000408 6/19/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH 1,047.50
MAYOLICA 12 27.00 324.00
FILETE PVC PARA MAYOLICA 3 4.50 13.50
LLAVE CROMADA DE 1/2"CON PERILLA PARA 2 30.00 60.00
URINARIO
LAVATORIO CERAMICO VITRIFICADO 1 100.00 100.00
ACCESORIOS P/TANQUE DE WATER 2 100.00 200.00
URINARIO LOZA 2 130.00 260.00
UÑA PARA LAVATORIO 2 5.00 10.00
PEGAMENTO PARA MAYOLICA POR 25 KILOS 4 20.00 80.00
0000411 6/20/2008 PEZO MORALES PATRICIA 178.50
MAGDALENA ARENA FINA 1 178.50 178.50
0000412 6/20/2008 CARLOS ANTONIO CURIOSO APONTE 993.20
ACIDO MURIATICO. 5 2.50 12.50
CERA AL AGUA PARA PISO. 5 12.00 60.00
CERA EN PASTA ROJA PARA PISO (GALON) 4 30.00 120.00
DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS) 4 10.00 40.00
PERFUMADOR DE AMBIENTE X GALON 5 12.00 60.00
PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO 20 1.00 20.00
DETERGENTE GRANULADO X 500 GR 3 65.00 195.00
DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg 12 7.50 90.00
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) X 4 L 5 10.00 50.00
LIMPIA VIDRIOS X 4 L 5 15.00 75.00
QUITA SARRO. 4 10.00 40.00
TRAPEADOR DE YUTE 6 3.00 18.00
PAÑO LIMPIADOR 3 8.00 24.00
JABON LIQUIDO 5 15.00 75.00
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 20 UNIDADES 3 13.90 41.70
COLOR
BOLSA DEBLANCO
POLIETILENO 40" X 26" 4 18.00 72.00
0000413 6/20/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 1,771.00
S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I 110 16.10 1,771.00
0000414 6/23/2008 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA. 2,746.00
CARBURUNDUM 7 10.00 70.00
CINTA DE ALUMINIO CON HILO REFORZADO DE 10 5.00 50.00
2" X 50 yd
AFLOJA TODO EN SPRAY X 8 ONZAS 10 15.00 150.00
SILICONA BLANCA 10 9.00 90.00
CINTA TEFLON 15 1.00 15.00
CINTA AISLANTE 10 3.00 30.00
AZUL DE BROMOFENOL X 10 g 10 4.00 40.00
PINTURA ESMALTE 5 32.00 160.00
PINTURA ESMALTE BLANCO HUMO 2 32.00 64.00
THINER ACRILICO SELLADO 8 16.00 128.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA 9 7.00 63.00
INSTANTANEO
PEGAMENTO 8 40.00 320.00
PEGAMENTO LOCTITE 10 95.00 950.00
PEGAMENTO POLIURETANO X 310 mL 11 7.00 77.00
RELEVADOR ARRANQUE 15 14.00 210.00
ORING COD. REF. 0700012016 PARA CARGADOR 1 130.00 130.00
FRONTAL
ORING KOMATSU
COD. REF. 070013028 PARA CARGADOR 1 150.00 150.00
FRONTAL
PERMATEXKOMATSU
DE EMPAQUETADURA 7 7.00 49.00
0000415 6/23/2008 INSTITUTO CUANTO 300.00
LIBRO ANUARIO ESTADISTICO PERU EN 1 300.00 300.00
0000416 6/23/2008 MAESTRO HOME CENTER S.A.C. NUMEROS DEL AÑO 2007 + CD 899.10
CAJA DE SEGURIDAD 9 99.90 899.10
0000417 6/23/2008 IT SOFTWARE & ANEXOS S.C.R.L. 33,000.00
COMPUTADORA 7 2,279.22 15,954.55
COMPUTADORA 3.0 Ghz 1 2,498.82 2,498.82
IMPRESORA (OTRAS) 7 1,399.44 9,796.08
PANTALLA ECRAM PARA PROYECCION 1 689.67 689.67
MULTIMEDIA
PROYECTOR MULTIMEDIA 1 4,060.88 4,060.88
0000418 6/24/2008 EFC & SERVICIOS S.R.L. 3,495.00
ARENA GRUESA 55 45.00 2,475.00
PIEDRA CHANCADA 3/4" 12 85.00 1,020.00
0000419 6/24/2008 EFC & SERVICIOS S.R.L. 3,438.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 191 18.00 3,438.00
0000420 6/24/2008 EFC & SERVICIOS S.R.L. 1,584.00
FIERRO CORRUGADO 1/2" 36 44.00 1,584.00
0000421 6/24/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 228.00
BUJIA 4 9.00 36.00
CLAXON CORNETA 1 175.00 175.00
FILTRO DE GASOLINA. 1 17.00 17.00
0000422 6/24/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 996.50
MARTHA YSOLINA BANDEJA DE ACRILICO DE 1 PISO 2 13.00 26.00
BANDEJA DE ACRILICO DE 2 PISOS 3 25.00 75.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 72 YDS 5 3.00 15.00
GOMA EN BARRA 25 GR 3 6.00 18.00
CINTA MASKING TAPE 3/4" X 20 yd 5 1.50 7.50
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 20 4.50 90.00
ANCHO T/OFICIO
ARCHIVADOR REVISTERO 10 7.00 70.00
FOLDER MANILA T/A4 X 100 UNI 3 17.00 51.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 3 2.50 7.50
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 2 60.00 120.00
PERFORADOR 2 12.00 24.00
PORTA LAPICERO REDONDO DE PLASTICO 3 3.00 9.00
PLUMON RESALTADOR 3 2.50 7.50
MINA DE LAPIZ 0.5 MM 3 14.40 43.20
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS 3 3.50 10.50
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 10 24.00 240.00
PAPEL CARBON T/A-4 1 16.00 16.00
CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 2 MEDIANO X 50 5 3.50 17.50
UNIDADES
GRAPA 26/6 X 5000 5 3.00 15.00
LIGA Nº 18 X 1/4 LBS 3 2.60 7.80
COLA SINTETICA X 1/4 GALON 3 2.00 6.00
CD GRABABLE CD-R 50 0.70 35.00
MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB 1 85.00 85.00
0000423 6/24/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 717.60
MARTHA YSOLINA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 72 YDS 2 3.00 6.00
GOMA EN BARRA 40 GR 3 7.50 22.50
NOTAS ADHESIVAS 3" X 2" X 100 HOJAS 10 3.00 30.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 10 4.50 45.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 50 0.17 8.50
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 3 7.00 21.00
PIONER CON 3 ANILLOS T/A-4 6 11.00 66.00
SOBRE MANILA T/A4 50 0.14 7.00
MICA PORTAPAPELES T/A4 50 0.45 22.50
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 5 2.50 12.50
ENGRAPADOR DE METAL T/.GRANDE 1 60.00 60.00
PERFORADOR 1 17.00 17.00
SACAGRAPAS 4 3.00 12.00
CUCHILLA CORTADORA DE PAPEL 2 1.50 3.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA 6 0.40 2.40
COLOR AZUL(LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA
BOLIGRAFO 6 0.40 2.40
COLOR NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA 6 0.40 2.40
COLOR
LAPIZ ROJO 12 0.50 6.00
PLUMON MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA Nº 5 2.50 12.50
152 C/DIVERSOS
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 5 2.40 12.00
HOJAS
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 10 24.00 240.00
CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 2 MEDIANO X 50 5 3.50 17.50
UNIDADES
CLIPS STANDAR 5 1.00 5.00
CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12 UNIDADES 4 3.50 14.00
GRAPA 26/6 X 5000 3 3.00 9.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI 2 5.00 10.00
LIGA Nº 18 X 1/4 LBS 5 2.60 13.00
DISKETTE DE 3.5 X 10 UNI 2 8.00 16.00
CD REGRABABLE DE 700 MB 8 2.80 22.40
0000424 6/24/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 1,400.00
MARTHA YSOLINA TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 5 280.00 1,400.00
0000425 6/26/2008 T P AUTOMOTRIZ S.R.L. 2,427.89
AMORTIGUADOR DELANTERO 2 525.39 1,050.78
AMORTIGUADOR POSTERIOR 2 482.34 964.68
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
AMORTIGUADOR POSTERIOR 6900 2 206.22 412.43
0000426 6/26/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH 320.00
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CÁMARA 2 160.00 320.00
0000427 6/26/2008 OLISAM DISTRIBUIDORES S.A.C. 1,840.00
BATERIA 23 PLACAS 12V 4 460.00 1,840.00
0000428 6/26/2008 CORPORACION PLATINO S.R.L. 10,558.80
BANNER DE 2.5 X 1.5 M 20 502.80 10,056.00
BANDEROLA EN BANNER DE 2.0 m X 90 cm 1 502.80 502.80
0000429 6/27/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 905.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 905.00 905.00
0000430 6/27/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 5,500.00
PETROLEO DIESEL 2 500 11.00 5,500.00
0000431 6/27/2008 HIDALGO CAYCHO ANGEL MARTIN 342.90
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 36 YDS 1 2.20 2.20
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 10 5.50 55.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 50 0.50 25.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 2 9.80 19.60
SOBRE MANILA T/A4 30 0.40 12.00
ENGRAPADOR STANDARD 1 34.50 34.50
TABLERO DE ACRILICO DE MANO T/A4 2 9.50 19.00
PORTA NOTA AUTOADHESIVA T/ POST IT 3 25.20 75.60
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 10 0.50 5.00
FINA COLOR (LAPICERO)
BOLIGRAFO AZUL DE TINTA SECA PUNTA 10 0.50 5.00
FINA
PAPELNEGRO
BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 3 25.00 75.00
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL 10 0.40 4.00
CLIPS STANDAR 1 1.00 1.00
GRAPA 26/6 X 5000 1 3.50 3.50
FASTENER DE METAL X 50 UNI 1 6.50 6.50
0000432 6/27/2008 CASTRO VIDAL OSWALDO JAIME 1,440.00
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA MOD. DI 183 2 180.00 360.00
TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3420 2 540.00 1,080.00
0000433 6/27/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 200.00
MARTHA YSOLINA TARJETA TELEFONICA 2 100.00 200.00
0000434 6/27/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH 325.00
CODO 2" 2 5.00 10.00
TEE DE 2" 1 7.00 7.00
TUBO 2" 2 41.50 83.00
TUBO DE PVC 3/4" 18 12.50 225.00
0000435 6/30/2008 CORPORACION FERRETERA JUAN 337,383.00
PABLO II S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I 19730 17.10 337,383.00
0000436 6/30/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 330.00
CERRADA - CRITICAL SAC. IMPRESORA LASER 1 330.00 330.00
0000437 6/30/2008 RICAPA ESPIRITU JUAN DE LA CRUZ 2,300.00
CRISOLOGOMO PETROLEO DIESEL 2 200 11.50 2,300.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
0000438 6/30/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 406.00
CERRADA - CRITICAL SAC. IMPRESORA LASER 1 406.00 406.00
0000439 6/30/2008 INSTITUTO CUANTO 500.00
LIBRO ANUARIO ESTADISTICO PERU EN 1 500.00 500.00
0000440 6/30/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L NUMEROS DEL AÑO 2007 + CD 2,637.60
CABLE ELECTRICO Nº 12 12 219.80 2,637.60
0000441 6/30/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 2,999.40
CINTA AISLANTE GRANDE 16 2.90 46.40
CABLE ELECTRICO Nº 14 TW X 100 m 6 160.80 964.80
CAJA RECTANGULAR DE PVC 2" X 4" 27 1.40 37.80
LLAVE TERMICA 2 X 20 AMP 6 53.50 321.00
LLAVE TERMICA 2 X 30 AMP 6 53.50 321.00
CURVA DE PVC 3/4" SEL 72 0.20 14.40
INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR 2 11.90 23.80
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR 12 8.20 98.40
INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 8 4.30 34.40
TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON 66 13.50 891.00
LINEA TIERRA
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE 1 9.80 9.80
ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO DE 3 A 2 4 1.80 7.20
FLUORESCENTE RECTO LUZ DIA 36 W 62 3.70 229.40
0000442 6/30/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 781.50
MARTHA YSOLINA PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA57A 2 105.00 210.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 12 4.50 54.00
ANCHO T/OFICIO
ARCHIVADOR REVISTERO 10 7.00 70.00
ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT 4913 5 8.50 42.50
TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 810/840/845 - 2 130.00 260.00
OJ 750C/920C
TINTA NEGRO (C6615D)
PARA IMPRESORA LEXMARK 12A1970 1 145.00 145.00
JULIO NEGRO 448,667.30
0000443 7/1/2008 CHIARELLA JULIO ROSPIGLIOSI 2,409.00
MANUEL FRANCISCO ALFOMBRA ALTO TRANSITO 66 36.50 2,409.00
0000444 7/1/2008 ALEJANDRINA S.A 479.00
HUACHA DE PRESION 1 5.00 5.00
ACEITE LUBRICANTE 40 8 9.00 72.00
REFRIGERANTE EN LIQUIDO X 1/4 GALON 5 4.00 20.00
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 78.00 78.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 195.00 195.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-01T0A PARA 1 109.00 109.00
0000446 7/3/2008 ALEJANDRINA S.A CAMIONETA NISSAN FRONTIER 780.00
ACEITE DE MOTOR 2 45.00 90.00
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 78.00 78.00
ARANDELA DE CARTER 1 5.00 5.00
FILTRO DE SEDIMENTACION 1 108.50 108.50
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 2 195.00 390.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-01T0A PARA 1 108.50 108.50
0000447 7/3/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L CAMIONETA NISSAN FRONTIER 333.00
AMOLADORA DE MANO DE 4 1/2" POR 750 W - 1 333.00 333.00
0000448 7/3/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 11000 RPM 822.90
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" 1 36.90 36.90
ACIDO MURIATICO. 4 2.70 10.80
DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS) 1 6.20 6.20
PERFUMADOR DE AMBIENTE X GALON 1 6.80 6.80
LIMPIA VIDRIOS X 330 ML. 4 2.50 10.00
ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 SUNCHOS 2 13.90 27.80
GUANTE DE JEBE 2 4.80 9.60
JABON LIQUIDO PERFUMADO 1 9.80 9.80
PERNO DE ACERO DE 1" X 3" 10 0.50 5.00
LLAVE PARA LAVATORIO 2 112.00 224.00
TUBO DE ABASTO DE 5/8 3 10.80 32.40
TUBO DE ABASTO DE 5/8" TRENSADO 4 11.90 47.60
ACCESORIOS P/TANQUE DE WATER 3 15.90 47.70
LLAVE DE PASO DE PASO 1/2" 3 4.20 12.60
DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO DE INODORO 1 13.90 13.90
UÑA PARA LAVATORIO 10 1.25 12.50
CINTA TEFLON 11 1.50 16.50
CINCEL DE PUNTA 2 9.20 18.40
CUCHILLA CUTTER 4" 1 3.70 3.70
CUCHILLA CHICA 9 MM 1 16.90 16.90
COMBA DE 4 LIBRAS 1 7.20 7.20
ALICATE DE CORTE 6" 1 33.50 33.50
ALICATE DE CORTE 4" 1 18.90 18.90
PEGAMENTO 2 11.80 23.60
PEGAMENTO P.V.C. 2 11.90 23.80
ANCLAJE DE FIERRO 8 0.50 4.00
GUANTE DE HILO UNISEX 1 4.90 4.90
GUANTE DE BADANA UNISEX 1 7.20 7.20
ADAPTADOR DE PVC 1/2" 18 0.50 9.00
CODO 1/2" 16 0.50 8.00
CODO 4" 3 3.30 9.90
CODO DE PVC DE 2" 14 0.80 11.20
CODO DE PVC DE 1/2" 13 1.00 13.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" X 2 1/2" 4 1.50 6.00
LARGO
REDUCCION DE PVC DE 3/4" A 1/2" 2 0.80 1.60
TEE DE 1/2" 12 0.50 6.00
TEE DE 2" 5 1.30 6.50
TEE DE 4" X 4" 1 4.40 4.40
UNION SIMPLE DE 1/2" PVC 6 0.50 3.00
VALVULA FLOTADOR 3/4" 1 16.50 16.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
REDUCCION DE PVC 1" X 1/2" 2 0.80 1.60
TUBO DE PVC SAP 1/2" 2 7.80 15.60
TUBO DE PVC 3/4" 2 9.20 18.40
0000449 7/4/2008 TAI LOY S.A. 12,637.35
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 500 25.27 12,637.35
0000450 7/4/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 200.00
CARGADOR PARA PILAS TIPO AA 1 150.00 150.00
PILA RECARGABLES AA 1 50.00 50.00
0000451 7/4/2008 IZOO S. A. 2,792.00
LLANTA 265/70R16 4 698.00 2,792.00
0000452 7/4/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 18,305.39
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 344.903 14.21 4,901.07
PETROLEO DIESEL 2 1186.223 11.30 13,404.32
0000453 7/4/2008 PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. 200.00
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES 1 200.00 200.00
0000454 7/7/2008 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY 38,150.00
E.I.R.L PETROLEO DIESEL 2 3376.1061 11.30 38,150.00
0000455 7/7/2008 SODIMAC PERU S.A. 799.90
ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO DE 24 1 799.90 799.90
0000456 7/7/2008 SODIMAC PERU S.A. PASOS 678.16
JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 13 PIEZAS 1 34.99 34.99
LINTERNA DE MANO T / STANDARD 1 44.99 44.99
WINCHA METALICA 5 m 1 36.99 36.99
WINCHA METALICA 50 m 1 79.99 79.99
SERRUCHO TAMAÑO STANDART 1 31.90 31.90
BOTAS DE JEBE 1 54.80 54.80
BOTA DE JEBE 1 54.80 54.80
MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX 1 129.80 129.80
CINTURON DE SEGURIDAD (JUEGO) 1 209.90 209.90
0000457 7/9/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 905.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 905.00 905.00
0000458 7/10/2008 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 8,312.40
DIDÁCTICOS SOCIEDAD ANONIMA BROCA PARA MADERA 1" 3 29.90 89.70
CERRADA - SISTED S.A.C. BROCA PARA MADERA 3/4" 5 23.50 117.50
BROCA PARA MADERA 1/2" 2 27.60 55.20
CINCEL DE PUNTA 4 38.00 152.00
CINCEL DE 8" 4 35.00 140.00
LAMPA 6 48.00 288.00
LAMPA TIPO CUCHARA 12 43.00 516.00
ARCO DE SIERRA 4 18.00 72.00
COMBA DE 4 LIBRAS 2 50.00 100.00
COMBA DE 8 lb 4 58.00 232.00
MARTILLO 2 28.50 57.00
BARRETA 6 125.00 750.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ARNES DE SEGURIDAD 6 79.50 477.00
SOGA DE NYLON. 300 9.50 2,850.00
CASCOS 10 15.00 150.00
GUANTE DE CUERO CORTO 36 18.00 648.00
HOJA DE SIERRA 24 12.00 288.00
BOTA DE JEBE 24 31.00 744.00
ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE 10 58.60 586.00
0000459 7/10/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA UNISEX 1,047.00
MARTHA YSOLINA TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 423/428 1 1,047.00 1,047.00
0000460 7/10/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 814.50
MARTHA YSOLINA PILA ALCALINA "AA" 48 2.00 96.00
ARCHIVADOR REVISTERO 20 7.00 140.00
COLA SINTETICA X 1 kg 1 6.00 6.00
DISCO DVD - R 15 1.50 22.50
TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3420 1 550.00 550.00
0000461 7/10/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 243.50
MARTHA YSOLINA TACHO DE PLASTICO PARA BASURA 2 18.00 36.00
BANDEJA DE ACRILICO DE 3 PISOS 3 35.00 105.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 1 60.00 60.00
PERFORADOR 1 18.00 18.00
PORTA LAPICERO REDONDO DE PLASTICO 3 3.50 10.50
PORTA SELLOS ACRILICO DE 8 AGUJEROS 2 7.00 14.00
0000462 7/10/2008 CORPORACION PLATINO S.R.L. 6,853.80
TINTA PARA PLOTEER BT-92 (XAAR XJ128) 18 60.80 1,094.40
NEGRO
TINTA PARA PLOTEER BT-92 (XAAR XJ128) 18 60.80 1,094.40
MAGENTA
TINTA PARA PLOTEER BT-92 (XAAR XJ128) 24 60.80 1,459.20
YELLOW
TINTA PARA PLOTEER BT-92 (XAAR XJ128) SYAN 18 60.80 1,094.40
LIMPIADOR DE CABEZAL PARA IMPRESORA 30 33.90 1,017.00
SOLUCION LIMPIADORA DE CABEZAL PARA 18 60.80 1,094.40
0000463 7/11/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA PLOTTER X 1 L 1,397.30
MARTHA YSOLINA CARTULINA ESCOLAR 10 0.27 2.70
CINTA MASKING TAPE 2" X 40 yd 11 5.00 55.00
FOLDER MANILA T/A4 500 0.16 80.00
SOBRE MANILA T/A4 250 0.13 32.50
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 1 55.00 55.00
ENGRAPADOR MEDIANO 1 75.00 75.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 35 DIVERSOS 500 0.25 125.00
COLORES
PLUMON PUNTA GRUESA No 47 AZUL 6 21.60 129.60
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 20 24.00 480.00
PAPELOGRAFO C/ BLANCO 50 0.20 10.00
GRAPA 26/6 X 5000 3 2.50 7.50
FASTENER DE METAL X 50 UNI 10 4.50 45.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 1 300.00 300.00
0000464 7/14/2008 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L. 1,024.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
SELLO (FECHADOR) TRODAT MODELO Nº 1010 1 15.00 15.00
SELLO FECHADOR TRODAT 2910/U24 4 70.00 280.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 12 32.00 384.00
TRODAT
SELLO DE4912
ENTINTAJE AUTOMATICO PARA 13 25.00 325.00
TRODAT
SELLO DE4922
MADERA STANDAR 4 5.00 20.00
0000465 7/14/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 170.00
DISCO DURO DE 80 GB IDE DE 7200 RPM 1 170.00 170.00
0000466 7/14/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 1,379.80
MARTHA YSOLINA CARTULINA ESCOLAR 10 0.27 2.70
CINTA MASKING TAPE 2" X 40 yd 10 5.00 50.00
FOLDER MANILA T/A4 500 0.16 80.00
SOBRE MANILA T/A4 250 0.13 32.50
BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 35 DIVERSOS 500 0.25 125.00
COLORES
PLUMON PUNTA GRUESA No 47 AZUL 6 21.60 129.60
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 25 24.00 600.00
PAPELOGRAFO C/ BLANCO 50 0.20 10.00
GRAPA 26/6 X 5000 2 2.50 5.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI 10 4.50 45.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 1 300.00 300.00
0000467 7/14/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 674.00
CERRADA - CRITICAL SAC. FUENTE DE PODER. 1 79.00 79.00
PLACA MADRE PC CHIPS P4 P23G SOCKET 1 182.00 182.00
LGA775
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ 1 316.00 316.00
MEMORIA 1GB DDR2 1 97.00 97.00
0000468 7/15/2008 DIAZ CASTILLO PILAR NOEMI 3,236.30
TABLERO DE ACRILICO DE MANO T/A4 71 8.50 603.50
PAPELOGRAFO C/ BLANCO 6 90.80 544.80
PIZARRA ACRILICA 36 58.00 2,088.00
0000469 7/15/2008 DIAZ CASTILLO PILAR NOEMI 2,700.40
TABLERO DE ACRILICO DE MANO T/A4 40 8.50 340.00
PAPELOGRAFO C/ BLANCO 3 90.80 272.40
PIZARRA ACRILICA 36 58.00 2,088.00
0000470 7/15/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 233.50
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 15 4.50 67.50
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 50 0.18 9.00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 50 0.14 7.00
PORTAMINAS 2 3.00 6.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 6 24.00 144.00
0000471 7/15/2008 COMUNIDAD CAMPESINA LOMERA DE 2,500.00
HUARAL AFIRMADO 5000 0.50 2,500.00
0000472 7/15/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 1,899.70
TARUGO PVC 200 0.10 20.00
TARUGO DE PLASTICO 25 0.20 5.00
TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE 200 0.10 20.00
CABEZA FLAT 8" X 1/2"
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CANDADO X 25 MM 1 8.90 8.90
CANALETA DE PVC X 3/4" 10 3.20 32.00
CANALETA DE PVC X 1/2" 6 2.70 16.20
CINTA AISLANTE 2 2.90 5.80
CINTA AISLANTE GRANDE 1 4.50 4.50
CORDON MELLIZO 2 X 12 AWG X 100 m 1 454.30 454.30
CABLE TELEFONICO 2 X 22 40 1.00 40.00
CAJA PARA LLAVE TERMICA 1 5.60 5.60
CAJA OCTOGONAL DE PVC 12 1.40 16.80
LLAVE TERMICA 2 X 40 AMP 2 53.50 107.00
LLAVE TERMICA 25 AMP 2 75.00 150.00
INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 4 4.30 17.20
SOCKET C/PORTA ARRANCADOR 1 2.40 2.40
P/FLUORESCENTE
TOMACORRIENTE DOBLE VISIBLE 5 12.90 64.50
ADAPTADOR 220-110 V 5 1.80 9.00
ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE DE 4 A 65 12 1.20 14.40
W 220 V FLUORESCENTE 32 W
EQUIPO 8 17.20 137.60
LINTERNA DE MANO T / STANDARD 1 11.90 11.90
SOQUETE PARA FLUORESCENTE RECTO DE 40 1 10.20 10.20
W
TRANSFORMADOR DE 40 WATTS 1 13.80 13.80
PLANTILLA DE ALUMINIO DE LETRAS ARIAL 1 42.50 42.50
MAYUSCULA
PLANTILLA X ALUMINIO
DE 20 cm DE NUMEROS ARIAL X 1 21.50 21.50
20 cm
APLICADOR DE SILICONA 1 7.60 7.60
DRIZA 1/2" 7 24.00 168.00
CINTA MASKING TAPE 3/4 X 40 YDS 1 2.70 2.70
CHINCHE C/CABEZA DORADA X 100UN 1 5.00 5.00
PINTURA EN SPRAY X 400 mL 3 8.90 26.70
PINTURA ESMALTE X 5 gal 1 108.70 108.70
PINTURA LATEX 2 12.50 25.00
PINTURA ESMALTE BLANCO HUMO 2 21.00 42.00
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO 6 21.00 126.00
CATERPILLAR
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 1 44.50 44.50
PINTURA LATEX COLOR AZUL CALIPSO 2 22.00 44.00
THINNER ACRILICO 1 19.30 19.30
IMPRIMANTE PARA PARED BOLSA X 5KG 1 2.50 2.50
SILICONA 1 14.90 14.90
BROCHA DE 2" 1 8.80 8.80
SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 1 22.90 22.90
0000473 7/16/2008 TAI LOY S.A. 1,514.20
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 670 2.26 1,514.20
0000474 7/16/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA HOJAS 998.00
MARTHA YSOLINA FOLDER MANILA T/A4 X 100 UNI 1 16.00 16.00
ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT 4912 4 8.00 32.00
TONER P/IMPRESORA HP LASER 1010 Q2612A 1 280.00 280.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1160 2 280.00 560.00
MEMORIA DE 2 GB USB 2.0 2 55.00 110.00
0000475 7/16/2008 TAI LOY S.A. 975.39
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 36 1.64 59.04
CINTA MASKING TAPE 3/4" X 55 YDS 75 2.53 189.75
TAJADOR DE METAL SIMPLE P` LAPIZ DE 670 0.45 301.50
BOLSILLO T/ESCOLAR
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 200 0.22 44.00
FINA AZUL (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA
BOLIGRAFO 200 0.22 44.00
FINA
LAPIZNEGRO
GRAFITO Nº 2 1350 0.16 216.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA Nº 123 VARIOS 70 1.33 93.10
COLORES
PLUMON PUNTA DELGADA DIVERSOS COLORES 80 0.35 28.00
0000476 7/16/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 110.00
MARTHA YSOLINA MEMORIA DE 2 GB USB 2.0 2 55.00 110.00
0000477 7/16/2008 TAI LOY S.A. 1,510.08
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 72 1.64 118.08
CINTA DE EMBALAJE 2 X 40 YDS TRANSPARENTE 130 1.37 178.10
TAJADOR DE METAL SIMPLE P` LAPIZ DE 1150 0.45 517.50
BOLSILLO T/ESCOLAR
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 250 0.22 55.00
FINA AZUL (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA
BOLIGRAFO 250 0.22 55.00
FINA
LAPIZNEGRO
GRAFITO Nº 2 2300 0.16 368.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA Nº 123 VARIOS 130 1.33 172.90
COLORES
PLUMON PUNTA DELGADA DIVERSOS COLORES 130 0.35 45.50
0000478 7/16/2008 TAI LOY S.A. 2,599.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 1150 2.26 2,599.00
0000479 7/16/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA HOJAS 822.90
MARTHA YSOLINA ANILLO PLASTICO DE 3/4 - COLOR NEGRO 25 0.50 12.50
ANILLO DE PLASTICO DE 2" 25 1.16 29.00
CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS 1 28.00 28.00
NOTAS ADHESIVAS 3" X 2" X 100 HOJAS 2 3.00 6.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 6 4.50 27.00
ANCHO T/OFICIO
ARCHIVADOR REVISTERO 5 7.00 35.00
FOLDER MANILA T/A4 50 0.18 9.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 2 7.00 14.00
SOBRE MANILA T/A4 100 0.14 14.00
MICA PORTAPAPELES T/A4 25 0.30 7.50
MICAS TRANSPARENTE TIPO SOBRE T/A-4 25 0.30 7.50
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 2 5.00 10.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 1 60.00 60.00
PERFORADOR 1 12.00 12.00
SACAGRAPAS 2 2.50 5.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 2 42.00 84.00
PUNTA FINA GRADO 2B
LAPIZ NEGRO 3 9.00 27.00
PLUMON Nº 49 RESALTADOR AMARILLO 10 2.20 22.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR 2 3.50 7.00
AZUL
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 6 2.40 14.40
HOJAS
CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO 12 3.50 42.00
TAMAÑO A4 X75
PAPEL BOND 100
GRHOJAS
T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 8 24.00 192.00
PAPEL CARBON T/ A4 AZUL 2 16.00 32.00
PAPEL COPIA 35 g TAMAÑO A4 4 15.00 60.00
GRAPA 26/6 X 5000 2 3.00 6.00
MEMORIA DE 2 GB USB 2.0 1 60.00 60.00
0000480 7/17/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 567.00
MARTHA YSOLINA BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO 1350 0.42 567.00
0000481 7/17/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA GRANDE 142.00
MARTHA YSOLINA FOLDER DE PLASTICO TAPA TRANSPARENTE T/A- 71 2.00 142.00
4 C/FASTENER
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO 2300 0.42 966.00
0000482 7/17/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA GRANDE 589.10
MARTHA YSOLINA CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 500 g 1 3.50 3.50
TACHO DE PLASTICO PARA BASURA 3 18.00 54.00
MICA TRANSPARENTE T/A4 30 0.40 12.00
GOMA EN BARRA 40 GR 3 7.00 21.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 6 4.50 27.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 50 0.18 9.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 2 7.00 14.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 3 55.00 165.00
PORTA LAPICERO REDONDO DE PLASTICO 2 3.00 6.00
TABLERO DE ACRILICO DE MANO T/A4 3 6.80 20.40
PORTA TARJETERO ACRILICO PARA 600 2 23.50 47.00
TARJETAS
CALCULADORA PARA BOLSILLO 3 25.00 75.00
PLUMON RESALTADOR 6 2.00 12.00
SELLO DE JEBE "URGENTE" 1 10.00 10.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 3 2.40 7.20
HOJAS
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 4 24.00 96.00
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL 10 0.30 3.00
DISKETTE DE 3.5 HD 1.44 MB 1 7.00 7.00
0000483 7/18/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 45,430.00
LLANTA 1100-20 TCF 16 PR POSTERIOR 24 1,083.33 26,000.00
LLANTA 1200-20 TCF 18 PR POSTERIOR 8 1,362.50 10,900.00
LLANTA 12 X 20 - 18 PLY INLUYE CAMARA Y 2 1,200.00 2,400.00
PROTETOR
LLANTA 11 X 20 - 16 PLY INLUYE CAMARA Y 6 1,021.67 6,130.00
0000484 7/18/2008 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PROTETOR 46,110.00
MADERERA SAN FERNANDO PLANCHA DE FIBRA CEMENTO DE 1.80 m X 60 cm 1450 31.80 46,110.00
0000485 7/18/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA X 3.5 mm 540.00
MARTHA YSOLINA TONER P/IMPRESORA HP LASER 1010 Q2612A 1 260.00 260.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 1 280.00 280.00
0000486 7/18/2008 ALPAMAYO DATA NETWORK S.A.C. ( C7115A ) NEGRO 26,546.22
SOFTWARE DE PROTECCION FIREWALL 5 4,088.01 20,440.07
SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA 1 6,106.15 6,106.15
RED - FIREWALL
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
0000487 7/18/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 134.60
ACIDO MURIATICO. 8 2.70 21.60
CERA EN PASTA AMARILLA PARA PISO (GALON) 1 29.50 29.50
DESINFECTANTE DE PINO (GALON X 4 LITROS) 2 6.20 12.40
AROMATIZADOR DE AMBIENTES ( SPRAY) 3 6.00 18.00
PERFUMADOR DE AMBIENTE X GALON 2 6.80 13.60
PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO 4 1.00 4.00
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) X 4 L 2 7.80 15.60
LIMPIAVIDRIOS 1 6.90 6.90
GUANTES DE JEBE DOMESTICO 2 6.50 13.00
0000488 7/18/2008 TRANSPORTE CASSA EIRL. 2,737.50
PETROLEO DIESEL 2 250 10.95 2,737.50
0000489 7/18/2008 ANDEX DEL NORTE S.A. 8,620.80
GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G/2 1920 4.49 8,620.80
0000490 7/18/2008 DISTRIBUIDORA RONALDO GLOBAL 12,970.00
S.A.C. ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA Y 20 60.00 1,200.00
SISTEMA HIDRAULICOSAE 10 W X 5 GALONES
ACEITE LUBRICANTE 40 178.00 7,120.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 30º X 5 GALONES 15 200.00 3,000.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 30 55.00 1,650.00
0000491 7/21/2008 PAREDES CHAVEZ ERBIN DAVID 1,684.20
LISTONES DE MADERA DE 5 X 4 X 12 10 13.60 136.00
LISTONES DE MADERA DE 4 X 4 X 12 60 5.10 306.00
LISTONES DE MADERA DE 3 X 3 X 12 80 7.93 634.70
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 11 40 1.99 79.50
LISTON DE MADERA DE 1 X 2 X 12 40 9.38 375.00
LISTONES DE MADERA DE 2 X 2 X 2.5 10 15.30 153.00
0000492 7/21/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 2,800.00
GASOLINA DE 90 OCTANOS 200 14.00 2,800.00
0000493 7/21/2008 OLISAM DISTRIBUIDORES S.A.C. 912.50
LLANTA 750 X 16 DELANTERA CAMINERA 2 369.00 738.00
PROTECTOR DE CAMARA PARA LLANTA 2 32.25 64.50
CAMARA 750 X 16 2 55.00 110.00
0000494 7/21/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 128.00
RETEN 1 38.00 38.00
RODAJE DE EJE POSTERIOR PARA CAMIONETA 1 90.00 90.00
0000496 7/22/2008 ROSALES RODRIGUEZ FRANCISCO 1,244.00
PICO CON MANGO 2 50.00 100.00
BALDE DE PLASTICO 10 15.00 150.00
GUANTE DE JEBE 4 10.00 40.00
CILINDRO DE METAL X 55 GALONES 2 60.00 120.00
CINCEL PLANO DE 12" 3 15.00 45.00
LAMPA RECTA 2 55.00 110.00
LAMPA TIPO CUCHARA 3 55.00 165.00
COMBA DE 20 LIBRAS 1 95.00 95.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
MARTILLO 1 35.00 35.00
PUNTA GRANDE Nº 14 3 15.00 45.00
ALICATE 1 20.00 20.00
BATEA DE ALBAÑIL 2 35.00 70.00
LENTE PROTECTOR 3 20.00 60.00
BROCHA DE 4" 2 30.00 60.00
GUANTE DE CUERO CORTO 3 15.00 45.00
HOJA DE SIERRA 12 7.00 84.00
0000497 7/22/2008 ANGELES VARGAS MIRELLA ROSARIO 3,275.00
ARENA GRUESA 20 40.00 800.00
HORMIGON 15 40.00 600.00
PIEDRA CHANCADA 3/4" 25 75.00 1,875.00
0000498 7/22/2008 ROSALES RODRIGUEZ FRANCISCO 1,599.00
MACHETE TIPO SABLE 2 25.00 50.00
CLAVO CON CABEZA X 2½" 10 9.50 95.00
CLAVO CON CABEZA X 4" 5 9.50 47.50
HACHA DE ACERO INOXIDABLE 2 75.00 150.00
CANDADO X 40 MM 2 45.00 90.00
YESO X 20 KG 10 10.00 100.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 15 12.00 180.00
COLCHONETA DE ESPUMA PLASTIFICADA 2 X 1 X 4 115.00 460.00
2
PILA ALCALINA "AA" 48 1.67 80.00
LINTERNA DE MANO DE 2 PILAS 2 12.00 24.00
BARRETA 2 45.00 90.00
WINCHA 5 M 2 8.00 16.00
WINCHA METALICA 50 M 1 60.00 60.00
SOGA DE NYLON. 15 4.50 67.50
SOGA DE NYLON DE 1/2" 20 3.50 70.00
PINTURA ESMALTE X 1/4 gal 1 15.00 15.00
PINCEL Nº 0 1 4.00 4.00
0000499 7/22/2008 CUEVA LA ROSA RAFAEL 500.00
MANGUERA DE JEBE LONA 2" 30 16.67 500.00
0000501 7/23/2008 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS 3,268.00
PERNO DE FIERRO DE 3/4" X 3" CON TUERCA 52 9.00 468.00
CUCHILLA DE CORTE DE 13 HUECOS PARA 4 700.00 2,800.00
0000502 7/23/2008 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH MOTONIVELADORA 12,456.00
LIJA Nº 40 5 2.00 10.00
ALAMBRE Nº 16 20 6.00 120.00
MALLA METALICA DE 1.20 M DE ANCHO 5 4.00 20.00
GRASA EN PASTA X 1 kg 2 65.00 130.00
CAJA PARA AGUA Y DESAGUE 33 90.00 2,970.00
TAPA Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA 10 220.00 2,200.00
DESAGUE
ANILLO DEDE 60DE
PVC CM315
DIAMETRO
mm 60 6.00 360.00
CINTA AISLANTE 1 2.50 2.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
LINTERNA DE 2 PILAS 1 12.50 12.50
PINTURA TRAFICO 1 55.00 55.00
PINTURA ESMALTE 1 45.00 45.00
THINER ACRILICO SELLADO 1 16.00 16.00
PEGAMENTO 2 120.00 240.00
CINTA DE SEGURIDAD PARA OBRAS C/AMARILLO 3 65.00 195.00
HOJA DE SIERRA 10 5.00 50.00
PLATO PRESOR EMBRAGUE 30 20.00 600.00
CODO DE PVC 110 mm X 45º 30 15.00 450.00
VALVULA CHECK 1 1/2" 1 550.00 550.00
TUBO DE PVC 200 mm S-25 1 350.00 350.00
TUBO PVC SAP DE 160 mm X 6 m S-25 34 120.00 4,080.00
0000503 7/23/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 674.00
CERRADA - CRITICAL SAC. FUENTE DE PODER. 1 79.00 79.00
PLACA MADRE PC CHIPS P4 P23G SOCKET 1 182.00 182.00
LGA775
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ 1 316.00 316.00
MEMORIA 1GB DDR2 1 97.00 97.00
0000504 7/23/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 170.00
DISCO DURO DE 80 GB IDE DE 7200 RPM 1 170.00 170.00
0000505 7/23/2008 FLORENCIO PEREZ BENITO ISMELIN 570.00
(AUTOPASA) GRASA EP -2 3 190.00 570.00
0000506 7/23/2008 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS 510.00
RODAJE 3606 1 200.00 200.00
COLLARIN 1 240.00 240.00
MANGUERA DE JEBE DE COMBUSTIBLE DE 1/4" 1 70.00 70.00
0000507 7/23/2008 FLORENCIO PEREZ BENITO ISMELIN 61,410.00
(AUTOPASA) GASOLINA DE 90 OCTANOS 400 14.15 5,660.00
PETROLEO DIESEL 2 5000 11.15 55,750.00
0000508 7/24/2008 FERRETERIA J & G S.R.L. 38,700.00
TUBO DE PVC 200 mm S-25 180 215.00 38,700.00
0000509 7/24/2008 OLAYA ADRIANZEN TITO 23,125.00
TONER P/ IMPRESORA HP LASER JET 50 185.00 9,250.00
1000/1200/1220
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 75 185.00 13,875.00
0000510 7/24/2008 SHOGALAN S.A.C. 4,170.26
ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W X 5 GALONES 2 156.28 312.56
ACEITE LUBRICANTE SAE 30º X 5 GALONES 2 154.85 309.70
ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 20 177.40 3,548.00
0000511 7/24/2008 HOME ELECTRONIC S.A.C. 1,120.00
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA 1 624.00 624.00
HORNO MICROONDAS 1 444.00 444.00
SANDWICHERA 1 52.00 52.00
0000512 7/25/2008 VASQUEZ HUERTAS TARCILA 2,034.58
HERMINIA PIEDRA MEDIANA 44.23 46.00 2,034.58
0000513 7/25/2008 FERRETERIA Y MATIZADO GALAXIA 563.00
E.I.R.L.
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
LIJA Nº 80 4 2.00 8.00
LIJA PARA PULIR CIRCULAR N° 60 6 2.00 12.00
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 0.5 44.00 22.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.5 128.00 64.00
PINTURA TRAFICO 4 60.00 240.00
PINTURA ESMALTE BLANCO COLONIAL 1 36.00 36.00
PINTURA ESMALTE 0.125 56.00 7.00
PINTURA ESMALTE BLANCO HUMO 0.125 56.00 7.00
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS CLARO 0.125 56.00 7.00
THINNER ACRILICO 10 16.00 160.00
0000514 7/25/2008 COMER. SAN LORENZO DEL NORTE 3,207.69
S.A.C. CLAVO CON CABEZA X 2" 20 5.50 110.00
CLAVO CON CABEZA X 4" 24 5.50 132.00
CLAVO CON CABEZA X 3" 30 5.50 165.00
CEMENTO PORTLAND TIPO V 100 25.00 2,500.00
ALAMBRE DE AMARRE DE FIERRO Nº 16 54.67 5.50 300.69
0000515 7/25/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 1,980.45
E.I.R.L GASOLINA DE 84 OCTANOS 163 12.15 1,980.45
0000517 7/30/2008 NAVARRETE PESCORAN DE RAMOS 3,001.50
LILI MARGOT MACHETE 3 25.50 76.50
PICO CON MANGO 20 26.50 530.00
HACHA DE 4 LIBRAS CON MANGO 1 52.00 52.00
CINCEL DE PUNTA 6 8.00 48.00
LAMPA TIPO CUCHARA 20 27.00 540.00
LIMA REDONDA 3 5.00 15.00
BARRETA 12 135.00 1,620.00
MANGO DE MADERA PARA COMBA 6 3.00 18.00
WINCHA 5 M 3 22.00 66.00
HOJA DE SIERRA 6 6.00 36.00
0000518 7/30/2008 MAQUINARIAS JAAM S.A 7,976.65
CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA 1 398.00 398.00
BIZHUB
TONER PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA TN 114 4 119.00 476.00
REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA 1 77.00 77.00
BIZHUB
FOTOCOPIADORA DIGITAL 1 7,025.65 7,025.65
0000519 7/30/2008 INVERSIONES LOYBER S.A.C. 1,064.00
PETROLEO DIESEL 2 95 11.20 1,064.00
0000520 7/31/2008 ABRAXAS COMB. & DER. S.A.C. 2,998.80
PETROLEO DIESEL 2 280 10.71 2,998.80
0000521 7/31/2008 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL 2,630.00
DISCO DURO SATA DE 500 GB 7200 RPM 1 260.00 260.00
MAINBOARD INTEL LGA775 945GCZ DDR2 1 480.00 480.00
MOUSE OPTICO 1 21.00 21.00
CASE ATX CON FUENTE DE PODER DE 500 1 165.00 165.00
WATTS
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ 1 849.00 849.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
TARJETA DE VIDEO PCI 512 MB 1 240.00 240.00
MEMORIA DDR2 2 GB 1 480.00 480.00
MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW 1 135.00 135.00
AGOSTO 322,575.30
0000523 8/4/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 269.00
MARTHA YSOLINA MICA PARA ANILLAR T/A-4 100 0.25 25.00
ESPIRAL DE PLASTICO 9 mm 100 0.07 7.00
GOMA EN BARRA 25 GR 8 6.00 48.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 24 4.50 108.00
ANCHO
FORRO T/OFICIO
DE PLASTICO T/OFICIO 3 7.00 21.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 8 5.00 40.00
PLUMON RESALTADOR 8 2.50 20.00
0000524 8/4/2008 NORBIL FRANCO SALAZAR ORDOÑEZ 2,700.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 423/428 3 900.00 2,700.00
0000525 8/4/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 831.00
MARTHA YSOLINA GOMA EN BARRA 25 GR 3 6.00 18.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 30 4.50 135.00
ANCHO T/OFICIO
ARCHIVADOR REVISTERO 20 7.00 140.00
FOLDER MANILA T/A4 150 0.18 27.00
MICA PORTAPAPELES T/A4 5 4.00 20.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 5 2.50 12.50
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 3 55.00 165.00
TARJETERO PERSONAL 3 25.00 75.00
PORTA NOTA AUTOADHESIVA T/ POST IT 5 3.00 15.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 064 DIVERSOS 1 8.00 8.00
COLORES
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 1 42.00 42.00
PUNTA FINA
LAPIZ Nº 2 CON BORRADOR X 12 UNI 1 6.00 6.00
PLUMON RESALTADOR 1 2.50 2.50
BLOCK DE TAQUIGRAFIA 5 3.00 15.00
CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS 10 2.40 24.00
CLIPS STANDAR 2 1.00 2.00
GRAPA 26/6 X 5000 2 3.00 6.00
CD GRABABLE CD-R 60 0.80 48.00
MEMORIA USB CAP. 1 GB 2 35.00 70.00
0000526 8/4/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 1,331.10
MARTHA YSOLINA BATERIA 9V 8 9.00 72.00
PILA ALCALINA "AA" 12 2.00 24.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 30 5.00 150.00
2" X 110
CINTA yd
MASKING TAPE 2" X 40 yd 5 5.00 25.00
CINTA MASKING TAPE 3/4 X 40 YDS 20 2.50 50.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 3 2.50 7.50
PLUMON PUNTA DELGADA DIVERSOS COLORES 13 25.00 325.00
PAPELOGRAFO C/ BLANCO 100 0.20 20.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CHINCHE C/CABEZA DORADA X 100UN 5 2.00 10.00
COLA SINTETICA X 500 mL 2 3.80 7.60
CD GRABABLE CD-R 50 0.80 40.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 2 300.00 600.00
0000527 8/4/2008 NORTH TRADING S.R.L. 80,850.00
CARPA PARA CAMPAMENTO 140 577.50 80,850.00
0000528 8/5/2008 ALPAMAYO DATA NETWORK S.A.C. 13,719.96
KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA TERMICA 1 220.90 220.90
ZEBRA
TARJETAP430I
BLANCA DE PVC 1 147.26 147.26
CINTA PARA IMPRESORA DE TRANSFERENCIA 1 343.61 343.61
TERMICA
IMPRESORA DE DE
TARJETAS PVC PARA 170 IMAGENES
TARJETAS 1 13,008.19 13,008.19
0000529 8/6/2008 T P AUTOMOTRIZ S.R.L. 461.30
AMORTIGUADOR DELANTERO 1 461.30 461.30
0000530 8/6/2008 EUROSHOP S.A. 459.60
ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 70R-13440-00 1 56.56 56.56
FILTRO DE AIRE 10093 1 91.20 91.20
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 311.84 311.84
0000531 8/6/2008 M Y K NIKAIDO S. R. L. 1,980.00
LLANTA 235/70R16 4 495.00 1,980.00
0000532 8/8/2008 CORPORACION ROMURSA S.A 492.66
CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA PANASONIC 6 49.98 299.88
KX 2020
CINTA CORRECTORA 6 32.13 192.78
0000534 8/8/2008 MOLLO PALOMINO LUIS ALBERTO 3,799.80
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1160 20 189.99 3,799.80
0000535 8/11/2008 TRACK DIESEL PERU S.R.L. 19,928.16
PERNO DE ACERO DE 24 mm X 100 mm 20 9.50 190.00
PERNO DE ACERO DE 14 mm X 40 mm 6 8.50 51.00
PERNO DE ACERO DE 10 mm X 25 mm 4 9.50 38.00
TUERCA DE FIERRO PARA ZAPATA 178-32-11220 320 3.32 1,062.40
TUERCA DE FIERRO DE 1/4" 20 3.32 66.40
TUERCA PARA CANTONERAS 10 3.32 33.20
FILTRO DE PETROLEO 7111-2% 2 36.10 72.20
CUCHILLA 175-70-26310 PARA TRACTOR ORUGA 2 520.00 1,040.00
BATERIA 23 PLACAS 12V 2 585.00 1,170.00
FILTRO DE ACEITE LF 833 2 70.68 141.36
PERNO DE ZAPATA CODIGO 175-32-11210 PARA 320 5.60 1,792.00
TRACTOR DEDERECHA
CANTONERA ORUGA KOMATSU
E IZQUIERDA PARA 2 350.00 700.00
TRACTOR
ZAPATA DENEUMATICO
560 mm PARA TRACTOR ORUGA 80 166.30 13,304.00
FILTRO HIDRAULICO PARA CARGADOR FRONTAL 2 133.80 267.60
0000536 8/11/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 4,273.50
E.I.R.L PETROLEO DIESEL 1 385 11.10 4,273.50
0000537 8/11/2008 SHOGALAN S.A.C. 4,101.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W X 5 GALONES 5 170.00 850.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 30º X 5 GALONES 5 175.00 875.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
ACEITE LUBRICANTE SAE 90º X 5 GALONES 4 159.00 636.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 85W/140 2 160.00 320.00
ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50 GASOLINERO 4 205.00 820.00
X 5 gal EP-2
GRASA 3 200.00 600.00
0000538 8/11/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 674.00
CERRADA - CRITICAL SAC. FUENTE DE PODER. 1 79.00 79.00
PLACA MADRE PC CHIPS P4 P23G SOCKET 1 182.00 182.00
LGA775
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.0 GHZ 1 316.00 316.00
MEMORIA 1GB DDR2 1 97.00 97.00
0000539 8/12/2008 ROSALES RODRIGUEZ FRANCISCO 3,075.00
FIERRO DE CONSTRUCCION DE 5/8" 50 61.50 3,075.00
0000540 8/12/2008 MATURRANO PEÑA SINDARA MARISOL 2,450.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2". 70 35.00 2,450.00
0000541 8/12/2008 EFC & SERVICIOS S.R.L. 1,207.37
MADERA TORNILLO SECO 267 4.52 1,207.37
0000542 8/12/2008 CONSORCIO CONAF E.I.R.L. 2,622.50
ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO Nº 8 150 9.60 1,440.00
PICO CON MANGO 4 36.00 144.00
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1" 15 8.50 127.50
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2½" 15 8.50 127.50
CLAVOS PARA MADERA 3" 15 8.50 127.50
LAMPA RECTA 4 48.00 192.00
LAMPA TIPO CUCHARA 3 46.00 138.00
COMBA DE 6 LIBRAS CON MANGO 3 82.00 246.00
MARTILLO 2 28.00 56.00
PUNTA GRANDE Nº 14 3 8.00 24.00
0000543 8/13/2008 ALEJANDRINA S.A 96.00
ACEITE PARA MOTOR GTX 1 77.00 77.00
FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 1 19.00 19.00
0000544 8/13/2008 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 2,400.00
DIDÁCTICOS SOCIEDAD ANONIMA ANILLO DE PVC DE 315 mm 300 8.00 2,400.00
0000545 8/13/2008 CERRADA
ZAPATA - SISTED S.A.C.
MANRIQUE DE BORJA 1,338.30
MARTHA YSOLINA FRANELA 1 6.00 6.00
PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA57A 2 105.00 210.00
BANDEJA DE ACRILICO DE 2 PISOS 2 25.00 50.00
GOMA EN BARRA 40 GR 5 7.50 37.50
NOTAS ADHESIVAS 3" X 2" X 100 HOJAS 2 3.00 6.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 2 7.00 14.00
PORTA CD EN ESTUCHE DE LONA X 25 UNI 2 6.50 13.00
PLUMON Nº 49 RESALTADOR AMARILLO 5 2.50 12.50
PLUMON Nº 49 RESALTADOR VERDE 5 2.50 12.50
BLOCK DE TAQUIGRAFIA 5 3.00 15.00
CUADERNO INDICE ALFABETICO X 100 HOJAS 5 3.50 17.50
CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS 5 3.50 17.50
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50 UNI 2 3.50 7.00
LIGA DELGADA 3 2.60 7.80
COLA SINTETICA X 1/4 GALON 1 2.00 2.00
CD REGRABABLE 700 MB CD-RW X 50 UNI 1 150.00 150.00
TINTA PARA IMPRESORA HP DESK JET 3845 - 2 65.00 130.00
C8727AN NEGRO
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1160 2 260.00 520.00
MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB 2 55.00 110.00
0000546 8/13/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 613.40
ALCAYATA DE ACERO X 1 1/2 " 16 0.30 4.80
CLAVO DE ACERO NEGRO DE 1 " 200 0.05 10.00
CAJA DE PASO C/MARFIL X 2 X 4 3 6.20 18.60
CEMENTO BLANCO 3 1.80 5.40
YESO 12 0.50 6.00
OCRE COLOR ROJO 2 11.40 22.80
PORCELANA BLANCA 5 1.50 7.50
ACCESORIOS P/TANQUE DE WATER 1 31.90 31.90
LLAVE DE PASO DE PASO 1/2" 1 6.20 6.20
PERNO DE FIJACION PVC PARA INODORO DEL 2 1.00 2.00
TANQUE A TAZA
ANILLO DE CERA PARA INODORO 2 4.20 8.40
JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO 2 15.90 31.80
PARA
CINTATANQUE
TEFLON DE INODORO 4 1.50 6.00
INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA CISTERNA DE 1 16.90 16.90
AGUA
WINCHA PASACABLE DE 10 m 1 12.80 12.80
CINCEL DE PUNTA 1 9.80 9.80
CINCEL DE 8" 1 7.20 7.20
DESARMADOR PLANO 3/16" X 6" 1 7.20 7.20
DESARMADOR ESTRELLA 1/4" X 8" 1 4.30 4.30
SET DE DESARMADORES PLANO Y ESTRELLA 3 3.20 9.60
MARTILLO 1 17.90 17.90
MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON 1 21.90 21.90
UÑA SACACLAVO
LLAVE Y MANGO3/4"
DE PASO ESFERICA DE P/
MADERA
AGUA 1 46.50 46.50
WINCHA 5 M 1 10.50 10.50
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 5 4.20 21.00
GALONERAS 10 5.50 55.00
PEGAMENTO P.V.C. 1 11.90 11.90
PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG 1 15.50 15.50
HOJA DE SIERRA 2 4.60 9.20
ADAPTADOR DE PVC 3/4" HEMBRA 6 0.60 3.60
CODO 1" 4 1.00 4.00
CODO DE PVC DE 1/2" 2 0.50 1.00
CODO 90º DE PVC SAL 3/4" 12 0.80 9.60
FORMADOR DE EMPAQUETADURA 1 5.50 5.50
NIPLE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" 4 1.00 4.00
REDUCCION TIPO BUSHING DE 1" X 3/4" 3 0.80 2.40
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
REDUCCION DE PVC DE 3/4" A 1/2" 4 0.80 3.20
TEE PVC DE 1" A PRESION 2 1.30 2.60
TRAMPA PARA LAVATORIO 1 1/4" 2 6.70 13.40
UNION SIMPLE DE 1/2" PVC 2 0.50 1.00
UNION PVC SAP 1" 7 1.00 7.00
UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO 4 3.60 14.40
GALVANIZADO
VALVULA CHECKDEDE3/4"
BRONCE 3/4" 1 41.50 41.50
TUBO DE PVC 3/4" 4 9.80 39.20
TUBO DE PVC DE 1" X 3 m 2 11.20 22.40
0000547 8/14/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 160.00
MARTHA YSOLINA MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB 2 80.00 160.00
0000548 8/14/2008 NORBIL FRANCO SALAZAR ORDOÑEZ 1,731.00
TINTA PARA IMPRESORA HP 1315 NEGRO 6 48.00 288.00
TINTA PARA IMPRESORA HP 56 NEGRO 6 48.00 288.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 3 195.00 585.00
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3 190.00 570.00
0000549 8/14/2008 SERVICIOS GENERALES MISTI E.I.R.L. 1000/1100/1200/1220 1,000.00
PALO DE EUCALIPTO 2" X 2.5 m 200 5.00 1,000.00
0000550 8/15/2008 TAI LOY S.A. 12,727.25
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 500 25.45 12,727.25
0000551 8/15/2008 TAI LOY S.A. 5,539.20
MICA PARA ANILLAR T/A-4 1000 0.24 240.00
MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 500 0.23 115.00
BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS 300 1.70 510.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 300 3.84 1,152.00
HOJAS
CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS 100 3.84 384.00
PAPEL CARBON T/ A4 AZUL 20 11.68 233.60
PAPEL CARBON T/A4 NEGRO 20 8.23 164.60
LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS 100 5.56 556.00
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS 200 10.92 2,184.00
0000552 8/15/2008 NAVARRETE PESCORAN DE RAMOS 2,380.00
LILI MARGOT CASCO DE SEGURIDAD 36 8.50 306.00
BOTAS DE JEBE 4 325.00 1,300.00
GUANTE TERMICO 36 9.50 342.00
CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS 36 12.00 432.00
0000553 8/15/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L UNISEX TALLA M 1,090.60
CINTA AISLANTE GRANDE 1 2.90 2.90
CABLE MELLIZO 2 X 12 X 100 M 1 450.00 450.00
CAJA PARA LLAVE TERMICA 1 2.40 2.40
CAJA PARA LLAVE TERMICA DE 8 POLOS PARA 1 5.60 5.60
RIEL
LLAVE TERMICA 2 X 40 AMP 1 74.50 74.50
LLAVE TERMOMAGNETICA 3DA TIPO RIEL 2 X 32 2 53.50 107.00
ENCHUFE CON LINEA A TIERRA 6 4.70 28.20
ENCHUFE 6 2.20 13.20
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR 2 11.90 23.80
SOCKET PLASTICO SIMPLE DE TECHO P/FOCO 5 0.80 4.00
TOMACORRIENTE VISIBLE SIMPLE 3 4.60 13.80
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA TIERRA 12 12.90 154.80
VISIBLE
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE 13 9.80 127.40
ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO DE 3 A 2 8 1.80 14.40
EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 20 WATTS 1 15.80 15.80
LAMPARA FLUORESCENTE RECTO LUZ BLANCA 3 6.50 19.50
36 W
TRANSFORMADOR PARA FLUORECENTE 40 W 1 13.80 13.80
FLUORESCENTE RECTO DE LUZ BLANCA PARA 3 6.50 19.50
0000554 8/15/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L FOTOTERAPIA 20 W 1,675.00
CANALETA DE PVC X 1/2" 2 5.90 11.80
CABLE ELECTRICO Nº 16 15 10.80 162.00
CABLE ELECTRICO TIPO THW 30 10.80 324.00
LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO RIEL 2 X 16 AMP 7 53.50 374.50
LLAVE TERMICA 2 X 20 AMP 7 53.50 374.50
LLAVE TERMICA 3 X 40 AMP 1 132.00 132.00
LLAVE TERMICA 3 X 30 AMP 2 133.70 267.40
CURVA DE PVC SAP LUZ 1" 6 0.50 3.00
TUBO DE PVC LIVIANO 1" 6 4.30 25.80
0000555 8/15/2008 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L 1,103.00
VARILLA RIEL DE FIERRO PARA LLAVE 2 3.60 7.20
TERMOMAGNETICA
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 10 0.50 5.00
CINTA AISLANTE GRANDE 2 2.90 5.80
CABLE ELECTRICO TIPO THW 1 181.00 181.00
LLAVE TERMICA 2 X 20 AMP 7 55.30 387.10
LLAVE TERMICA 3 X 60 AMP 1 129.80 129.80
LLAVE TERMOMAGNETICA P/TORNILLO 2 X 15 7 55.30 387.10
0000556 8/18/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 300.00
MARTHA YSOLINA PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA57A 2 105.00 210.00
FOLDER MANILA T/A4 X 25 UNI 2 4.50 9.00
PLUMON RESALTADOR 30 2.50 75.00
FASTENER DE METAL X 50 UNI 1 6.00 6.00
0000557 8/18/2008 NORBIL FRANCO SALAZAR ORDOÑEZ 370.00
TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3420 1 370.00 370.00
0000558 8/18/2008 TAI LOY S.A. 13,060.45
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 50 1.64 82.00
CINTA DE EMBALAJE 2 X 40 YDS TRANSPARENTE 200 1.37 274.00
BANDEJA DE ACRILICO DE 2 PISOS 10 17.74 177.40
NOTAS AUTOADHESIVAS 654 (76 MM X 76 MM) 300 1.43 429.00
NOTAS AUTOADHESIVAS Nº 656 (51 MM X 76 MM) 500 0.99 495.00
CINTA MASKING TAPE 1/2 X 40 YDS 100 1.22 122.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 1000 2.90 2,900.00
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/OFICIO 2000 0.20 400.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FOLDER MANILA T/A4 3000 0.20 600.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 150 3.81 571.50
SOBRE MANILA T/A4 50 6.76 338.00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 30 8.10 243.00
MICA PORTAPAPELES T/A4 2000 0.37 740.00
MICA PORTAPAPELES T/OFICIO 1000 0.37 370.00
BORRADOR MIXTO T/GRANDE 300 0.19 57.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 50 23.87 1,193.50
PERFORADOR DE 02 ESPIGAST/ GRANDE PARA 30 6.47 194.10
15 A 20 CLIPS
PORTA HOJASACRILICO IMANTADO 50 2.30 115.00
REGLA DE PLASTICO 30 CM. 100 0.40 40.00
SACAGRAPAS 100 1.11 111.00
TAJADOR DE METAL SIMPLE P` LAPIZ DE 100 0.45 45.00
BOLSILLO
TAJADOR DE T/ESCOLAR
METAL PARA ESCRITORIO 10 23.19 231.90
TIJERA DE ESCRITORIO 7" 50 2.16 108.00
ESPONJERO DE JEBE REDONDO 20 1.29 25.80
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 20 7.43 148.60
YARDAS
CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL T/MEDIANO 50 1.04 52.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 200 2.04 408.00
PUNTA FINA NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 200 2.04 408.00
PUNTA FINA ROJO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 200 2.04 408.00
PUNTA FINA AZUL
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 500 0.22 110.00
FINA AZUL (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA
BOLIGRAFO 500 0.22 110.00
FINA
LAPIZNEGRO 500 0.16 80.00
PLUMON RESALTADOR Nº 48 VARIOS COLORES 200 1.70 340.00
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA 50 1.78 89.00
BISELADA
PORTAMINAS 0.5 MM 100 0.81 81.00
MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B 200 0.83 166.00
GRAPA 23/8 X 1000 30 2.13 63.90
GRAPA 26/6 X 5000 150 1.60 240.00
FASTENER DE METAL X 100 UNI 100 4.25 425.00
LIGA DELGADA Nº 18 X 1/4 LIBRA 10 2.26 22.60
LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb 5 9.03 45.15
0000559 8/18/2008 ESTACION DE SERVICIOS RIMEER 23,548.41
E.I.R.L GASOLINA DE 90 OCTANOS 481.59 14.21 6,843.39
PETROLEO DIESEL 2 1478.32 11.30 16,705.02
0000560 8/18/2008 ALEJANDRINA S.A 636.00
FRANELA 2 4.00 8.00
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR PETROLERO 8 11.00 88.00
X 1/4 GALONFILTRO DE ACEITE 70R-13440-00
ELEMENTO 1 79.00 79.00
ELEMENTO FILTRO AIRE 1 95.00 95.00
ARANDELA DE CARTER 1 6.00 6.00
TOPE DE PERNO 1/2" X 2" PARA CAMIONETA 4 13.00 52.00
FILTRO DE SEDIMENTACION 1 113.00 113.00
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
FILTRO DE COMBUSTIBLE TD 27 1 195.00 195.00
0000561 8/18/2008 ALPAMAYO DATA NETWORK S.A.C. 3,400.00
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 1 3,400.00 3,400.00
0000562 8/18/2008 INFORMATICA S.R.LTDA PROYECTOR MULTIMEDIA 304.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1210 2 152.00 304.00
0000563 8/20/2008 FLORENCIO PEREZ BENITO ISMELIN 39,195.00
(AUTOPASA) GASOLINA DE 90 OCTANOS 300 14.15 4,245.00
PETROLEO DIESEL 2 3000 11.65 34,950.00
0000564 8/20/2008 AMABLE SANCHEZ MIRTHA SOLEDAD 2,290.00
PETROLEO DIESEL 2 200 11.45 2,290.00
0000565 8/20/2008 DIAZ CASTILLO PILAR NOEMI 1,425.00
PIZARRA ACRILICA 190 7.50 1,425.00
0000566 8/20/2008 AGRUPACION DE LIMITADOS FISICOS 1,700.00
ORTOPEDIA "SAN JUAN DE DIOS" BOLIGRAFO (LAPICERO) PUNTA FINA Nº 035 C/ 20 85.00 1,700.00
0000569 8/21/2008 CONSTRUCCIONES PANACASA S A C DIVERSOS X 50 UNID. 2,821.50
LIJA DE AGUA 78 2.00 156.00
OCRE 1 18.50 18.50
PORCELANA BLANCA 20 6.00 120.00
PASTA MURAL ( IMPRIMANTE/ PASTA DE 2 15.00 30.00
MURO/APAREJO)
CAJA PARA DESAGUE 10" X 20" 3 150.00 450.00
MAYOLICA 4 30.00 120.00
REJILLA DE DUCHA 3" CROMADA 4 12.00 48.00
CAJA DE MEDIDOR PARA INSTALACIONES 2 35.00 70.00
ELECTRICAS
CAJA DE PLASTICO 40 cm X 60 cm X 30 cm 10 1.50 15.00
PINTURA ESMALTE 2 55.00 110.00
PINTURA LATEX 38 18.00 684.00
THINNER ACRILICO 10 18.00 180.00
IMPRIMANTE PARA PARED X 30 KILOS 12 15.00 180.00
SELLADORA DE ALTA RESISTENCIA 2 18.00 36.00
PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG 25 18.00 450.00
RODILLO DE 12" 6 15.00 90.00
TUBO DE PVC 3/4" 8 3.50 28.00
TUBO DE PVC LIVIANO 1" 6 6.00 36.00
0000570 8/21/2008 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. 2,950.00
PETROLEO DIESEL 2 250 11.80 2,950.00
0000571 8/21/2008 OLAYA ADRIANZEN TITO 13,875.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 75 185.00 13,875.00
0000572 8/22/2008 CHAVEZ VERDE ROLY CANDELARIO 3,485.00
MADERA DE TRIPLAY LUPUNA 4" X 8" X 10 MM 4 90.00 360.00
TRIPLAY DE 8 MM 18 65.00 1,170.00
MADERA TORNILLO (DIFERENTES MEDIDAS) 30 50.00 1,500.00
LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" X 10" 15 25.00 375.00
ESTACA DE MADERA 40 2.00 80.00
0000573 8/22/2008 FUENTES RIVERA RIOS FLOR DE 3,375.00
MARIA
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
PETROLEO DIESEL 2 250 13.50 3,375.00
0000574 8/27/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 506.20
MARTHA YSOLINA CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE X 110 YDS 6 5.50 33.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 72 YDS 2 3.50 7.00
GOMA EN BARRA 25 GR 2 6.00 12.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 6 4.50 27.00
ANCHO
FORRO T/OFICIO
DE PLASTICO T/OFICIO X 5 M 3 7.00 21.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 12 3.50 42.00
PUNTA FINA NEGRO
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA 12 0.40 4.80
FINA NEGRO
PLUMON RESALTADOR 3 2.50 7.50
PORTAMINAS 3 3.00 9.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 6 2.40 14.40
HOJAS
LIBRETA DE CAMPO 3 3.00 9.00
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 10 28.00 280.00
PAPEL CARBON T/A-4 1 15.50 15.50
GRAPA 26/6 X 5000 2 3.00 6.00
PEGAMENTO INSTANTANEO X 60 mL 3 6.00 18.00
0000575 8/27/2008 OLISAM DISTRIBUIDORES S.A.C. 630.00
BATERIA 15 PLACAS 12V 2 315.00 630.00
0000576 8/27/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 320.00
MARTHA YSOLINA TONER P/IMPRESORA KONICA MINOLTA PAGE 2 160.00 320.00
0000578 8/28/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA PRO 1350 620.00
CERRADA - CRITICAL SAC. IMPRESORA LASER 1 620.00 620.00
0000579 8/28/2008 FERNANDEZ CASTILLO ROSA 8,520.00
VANESSA COMPUTADORA 2 1,800.00 3,600.00
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1 4,920.00 4,920.00
0000580 8/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 163.50
MARTHA YSOLINA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 5 4.50 22.50
ANCHO
FOLDERT/OFICIO
MANILA T/A4 100 0.18 18.00
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR 5 24.00 120.00
GRAPA 26/6 X 5000 1 3.00 3.00
0000582 8/28/2008 LI CHANG FABIAN 13,710.23
COMPUTADORA 3 1,800.00 5,400.00
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1 4,150.23 4,150.23
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 760.00 760.00
PROYECTOR MULTIMEDIA 1 3,400.00 3,400.00
0000583 8/28/2008 ZAPATA MANRIQUE DE BORJA 175.50
MARTHA YSOLINA PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 1 16.00 16.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 15 4.50 67.50
ANCHO
TABLEROT/OFICIO
DE ACRILICO DE MANO T/A4 6 6.00 36.00
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 2 28.00 56.00
0000584 8/28/2008 EMPRESA HUPESA S.A.C. 3,495.31
PETROLEO DIESEL 2 299 11.69 3,495.31
0000585 8/28/2008 CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA 317.00
CERRADA - CRITICAL SAC.
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº O/C FECHA PROVEEDOR DETALLE CANTIDAD P. U. SUB TOTAL TOTAL O/C TOTAL MES
IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL (SCANER, 1 317.00 317.00
0000587 8/29/2008 SLAMB E.I.R.L. IMPRESORA, FOTOCOPIADORA) PCS 2355 4,302.50
PANTALLA ECRAM PARA PROYECCION 1 517.50 517.50
MULTIMEDIA
PROYECTOR MULTIMEDIA 1 3,785.00 3,785.00

TOTAL S/. 3,136,944.60 S/. 3,136,944.60

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