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UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Nombre: Maybe Malena Gutierrez Calderon Curso: 4 "A" Fecha: 12/01/2018

NEGOCIO EL RINCON S.A


LIBRO MAYOR

CUENTA: CAJA CODIGO # 01 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 135000.00 135000.00
02/08 Apertura cta. Cte. Bco. Pichincha 02 120000.00 15000.00
04/08 Venta mercaderia s/f #001 04 17103.66 32103.66
05/08 Arriendo bodega 6 meses 05 614.57 32718.23
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 6911.82 39630.05
07/08 Deposito de lo recaudado 07 39630.05 0.00
10/08 Venta mercaderia s/f #003 09 15508.80 15508.80
11/08 Devolucion en venta 10 5913.60 9595.20
13/08 Compra mercaderia s/f #071 11 1296.00 8299.20
14/08 Contrato seguro contra incendio 12 1219.20 7080.00
17/08 Devolucion en compra 15 15680.00 22760.00
17/08 Venta mercaderia s/f #004 16 7464.30 30224.30
18/08 Deposito de lo recaudado 17 30224.30 0.00
21/08 Cancelarnos una deuda vencida 19 2812.95 2812.95
22/08 Venta mercaderia s/f #005 20 6712.50 9525.45
23/08 Venta mercaderia s/f #006 21 7430.37 16955.82
25/08 Compra mercaderia s/f #099 23 3634.93 13320.89
28/08 Cancelacion de ctas. por cobrar de socios 25 4100.00 17420.89
29/08 Cancelar servicios basicos e internet 26 438.60 16982.29
30/08 Cancelarnos una deuda 27 1678.12 18660.41
30/08 Deposito de lo recaudado 28 18660.41 0.00
TOTALES 221017.09 221017.09 0.00

CUENTA: Cuentas por cobrar CODIGO # 02 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/04 Aportacion socios 01 12300.00 12300.00
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 2679.00 14979.00
21/08 Cancelarnos deuda vencida 19 2679.00 12300.00
22/08 Venta mercaderia s/f #005 20 1678.12 13978.12
28/08 Cancelacion de ctas. por cobrar de socios 25 4100.00 9878.12
30/08 Nos cancelan deuda pendiente 27 1678.12 8200.00
TOTALES 16657.12 8457.12 8200.00

CUENTA: INVENTARIO Y MERCADERIA CODIGO # 03 FOLIO # 01


# ASIENTO SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 158000.00 158000.00
TOTALES 158000.00 158000.00
CUENTA: EDIFICIO CODIGO # 04 FOLIO # 01
SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 125000.00 125000.00
TOTALES 125000.00 125000.00

CUENTA: MUEBLES DE OFICINA CODIGO # 05 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 4200.00 4200.00
TOTALES 4200.00 4200.00

CUENTA: EQUIPOS DE OFICINA CODIGO # 06 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 6500.00 6500.00
TOTALES 6500.00 6500.00

CUENTA: CUENTA POR PAGAR CODIGO # 07 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 38000.00 38000.00
24/08 Cancelar parte deuda de aportaciones 22 15000.00 23000.00
TOTALES 15000.00 38000.00 23000.00

CUENTA: HIPOTECA POR PAGAR CODIGO # 08 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 50000.00 50000.00
27/08 Abono hipoteca 24 5000.00 45000.00
TOTALES 5000.00 50000.00 45000.00

CUENTA: CAPITAL SOCIAL CODIGO # 09 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
01/08 Aportacion socios 01 353000.00 353000.00
TOTALES 353000.00 353000.00
CUENTA: BANCO CODIGO # 10 FOLIO # 01
SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
02/08 Apertura cta. Cte. Bco. Pichincha 02 120000.00 120000.00
03/08 Contrato publicidad 03 975.36 119024.64
07/08 Deposito de lo recaudado 07 39630.05 158654.69
09/08 Compra de computadora 08 1288.00 157366.69
15/08 Cancelar primera quincena de sueldo 13 1600.00 155766.69
16/08 Compra mercaderia s/f #081 14 44714.88 111051.81
18/08 Deposito de lo recaudado 17 30224.30 141276.11
20/08 Compra de vehiculo 18 9072.00 132204.11
24/08 Cancelar una parte deuda pendiente 22 15000.00 117204.11
25/08 Compra mercaderia s/f #099 23 8481.50 108722.61
27/08 Abono de hipoteca 24 5000.00 103722.61
30/08 Deposito de lo recaudado 28 18660.41 122383.02
30/08 Pago sueldo segunda quincena 29 1200.00 121183.02
TOTALES 208514.76 87331.74 121183.02

CUENTA: PUBLICIDAD PREPAGADA CODIGO # 11 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
03/08 Contrato de publicidad un año 03 960.00 960.00
TOTALES 960.00 960.00

CUENTA: IVA PAGADO CODIGO # 12 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
03/08 Contrato publicidad un año 03 115.20 115.20
09/08 Compra de computadora 08 138.00 253.20
13/08 Compra mercaderia s/f #071 11 1296.00 1549.20
14/08 Contrato seguro contra incendios 12 144.00 1693.20
16/08 Compra mercaderia s/f #081 14 4790.88 6484.08
17/08 Devolucion en compra 15 1680.00 4804.08
20/08 Compra de vehiculo 18 3240.00 8044.08
25/08 Compra mercaderia s/f #099 23 1353.79 9397.87
29/08 Cancelar servicios basicos e internet 26 18.60 9416.47
TOTALES 11096.47 1680.00 9416.47
CUENTA: R.F. IMPUESTO A LA RENTA CODIGO # 13 FOLIO # 01
SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
03/08 Contrato publicidad un año 03 19.20 19.20
04/08 Venta mercaderia s/f #001 04 159.25 159.25
05/08 Arriendo bodega por 6 meses 05 51.43 210.68
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 89.30 299.98
14/08 Contrato seguro contra incendios 12 24.00 43.20
17/08 Venta mercaderia s/f #004 16 69.50 369.48
22/08 Venta mercaderia s/f #005 20 78.13 447.61
23/08 Venta mercaderia s/f #006 21 69.18 516.79
25/08 Compra mercaderia s/f #099 23 112.82 156.02
TOTALES 516.79 156.02 516.79 156.02

CUENTA: R.F. IMPUESTO AL IVA CODIGO # 14 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
03/08 Contrato publicidad un año 03 80.64 80.64
04/08 Venta mercaderia s/f #001 04 573.31 573.31
05/08 Arriendo bodega por 6 meses 05 54.00 627.31
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 321.48 948.79
14/08 Contrato seguro contra incendios 12 100.80 181.44
17/08 Venta mercaderia s/f #004 16 250.20 1198.99
22/08 Venta mercaderia s/f #005 20 281.25 1480.24
23/08 Venta mercaderia s/f #006 21 249.06 1729.30
25/08 Compra mercaderia s/f #099 23 406.14 587.58
TOTALES 1729.30 587.58 1729.30 587.58

CUENTA: DESCUENTO EN VENTA CODIGO # 15 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
04/08 Venta mercaderia s/f #001 04 1384.80 1384.80
23/08 Venta mercaderia s/f #006 21 441.60 1826.40
TOTALES 1826.40 1826.40

CUENTA: VENTA CODIGO # 16 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
04/08 Venta mercaderia s/f #001 04 17310.00 17310.00
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 8930.00 26240.00
09/08 Venta mercaderia s/f #003 09 21540.00 47780.00
17/08 Venta mercaderia s/f #004 16 6950.00 54730.00
22/08 Venta mercaderia s/f #005 20 7812.50 62542.50
23/08 Venta mercaderia s/f #006 21 7360.00 69902.50
TOTALES 69902.50 69902.50

CUENTA: IVA COBRADO CODIGO # 17 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
04/08 Venta mercaderia s/f #001 04 1911.02 1911.02
05/08 Arriendo bodega por 6 meses 05 77.14 1988.16
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 1071.60 3059.76
10/08 Venta mercaderia s/f #003 09 2584.80 5644.56
11/08 Devolucion en venta 10 633.60 5010.96
17/08 Venta mercaderia s/f #004 16 834.00 5844.96
22/08 Venta mercaderia s/f #005 20 937.50 6782.46
23/08 Venta mercaderia s/f #006 21 830.21 7612.67
TOTALES 633.60 8246.27 7612.67

CUENTA: ARRIENDO PRECOBRADO CODIGO # 18 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
05/08 Arriendo bodega por 6 meses 05 642.86 642.86
TOTALES 642.86 642.86

CUENTA: RECARGO POR COBRAR CODIGO # 19 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 133.95 133.95
21/08 Cancelarnos una deuda vencida 19 133.95 0.00
TOTALES 133.95 133.95 0.00

CUENTA: RECARGO EN VENTA CODIGO # 20 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
06/08 Venta mercaderia s/f #002 06 133.95 133.95
TOTALES 133.95 133.95

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION CODIGO # 21 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
09/08 Compra de una computadora 08 1250.00 1250.00
TOTALES 1250.00 1250.00
CUENTA: DESCUENTO EN COMPRA CODIGO # 22 FOLIO # 01
SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
09/08 Compra de una computadora 08 100.00 100.00
16/08 Compra mercaderia s/f #081 14 4436.00 4536.00
25/08 Compra mercaderia s/f #099 23 1538.40 1638.40
TOTALES 6074.40 6074.40

CUENTA: DOCUMENTO POR COBRAR CODIGO # 23 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10/08 Venta mercaderia s/f #003 09 8616.00 8616.00
TOTALES 8616.00 8616.00

CUENTA: DEVOLUCION EN VENTA CODIGO # 24 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
11/08 Devolucion en venta 10 5280.00 5280.00
TOTALES 5280.00 5280.00

CUENTA: COMPRA CODIGO # 25 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
13/08 Compra mercaderia s/f #071 11 10800.00 10800.00
16/08 Compra mercaderia s/f #081 14 44360.00 55160.00
25/08 Compra mercaderia s/f #099 23 12820.00 67980.00
TOTALES 67980.00 67980.00

CUENTA: GASTO POR INTERES CODIGO # 26 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
13/08 Compra mercaderia s/f #071 11 378.00 378.00
TOTALES 378.00 378.00

CUENTA: DOCUMENTO POR PAGAR CODIGO # 27 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
13/08 Compra mercaderia s/f #071 11 10800.00 10800.00
20/08 Compra vehiculo 18 21168.00 31968.00
TOTALES 31968.00 31968.00
CUENTA: INTERES POR PAGAR CODIGO # 28 FOLIO # 01
SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
13/08 Compra mercaderia s/f #071 11 378.00 378.00
TOTALES 378.00 378.00

CUENTA: SEGURO PREPAGADO CODIGO # 29 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
14/08 Contrato seguro contra incendios 12 1200.00 1200.00
TOTALES 1200.00 1200.00

CUENTA: GASTO SUELDO Y SALARIO CODIGO # 30 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
15/08 Cancelar primera quincena sueldo 13 1600.00 1600.00
31/08 Cancelar segunda quincena sueldo 29 1600.00 3200.00
TOTALES 3200.00 3200.00

CUENTA: DEVOLUCION EN COMPRA CODIGO # 31 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
17/08 Devolucion en compra 15 14000.00 14000.00
TOTALES 14000.00 14000.00

CUENTA: VEHICULO CODIGO # 32 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
20/08 Compra de vehiculo 18 27000.00 27000.00
TOTALES 27000.00 27000.00

CUENTA: SERVICIOS BASICOS CODIGO # 33 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
29/08 Cancelacion servicios basicos e internet 18 420.00 420.00
TOTALES 420.00 420.00

CUENTA: SUELDO POR PAGAR CODIGO # 34 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/08 Cancelar segunda quincena de sueldo 29 400.00 400.00
TOTALES 400.00 400.00
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Nombre: Maybe Malena Gutiérrez Calderón Curso: 4 "A" Fecha: 19/01/2018

CUENTA: PUBLICIDAD PREPAGADA CODIGO # 11 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
03/08 Contrato de publicidad un año 03 960.00 960.00
31/12 Ajuste gasto por publicidad A4 392.00 568.00
TOTALES 960.00 392.00 568.00

CUENTA: ARRIENDO PRECOBRADO CODIGO # 18 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
05/08 Arriendo bodega por 6 meses 05 642.86 642.86
31/12 Ajuste renta por arriendo A5 517.86 125.00
TOTALES 517.86 642.86 125.00

CUENTA: SEGURO PREPAGADO CODIGO # 29 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
14/08 Contrato seguro contra incendios 12 1200.00 1200.00
31/12 Ajuste gasto seguro A7 453.33 746.67
TOTALES 1200.00 453.33 746.67

CUENTA: GASTO DEPRECIACION EDIFICIO CODIGO # 35 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación edificio A1 2604.17 2604.17
TOTALES 2604.17 2604.17

CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CODIGO # 36 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación edificio A1 2604.17 2604.17
TOTALES 2604.17 2604.17

CUENTA: GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA CODIGO # 37 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación muebles de oficina A2 175.00 175.00
TOTALES 175.00 175.00

CUENTA: DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA CODIGO # 38 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación muebles de oficina A2 175.00 175.00
TOTALES 175.00 175.00

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI


Nombre: Maybe Malena Gutiérrez Calderón Curso: 4 "A" Fecha: 12/01/2018

CUENTA: GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA CODIGO # 39 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación equipos de oficina A3 270.83 270.83
TOTALES 270.83 270.83

CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE OFICINA CODIGO # 40 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación equipos de oficina A3 270.83 270.83
TOTALES 270.83 270.83

CUENTA: GASTO POR PUBLICIDAD CODIGO # 41 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste gasto por publicidad A4 392.00 392.00
TOTALES 392.00 392.00

CUENTA: RENTA POR ARRIENDO CODIGO # 42 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste renta por arriendo A5 517.86 517.86
TOTALES 517.86 517.86

CUENTA: GASTO DEPRECIACION EQ. DE COMPUTACION CODIGO # 43 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación eq. de computación A6 163.19 163.19
TOTALES 163.19 163.19
CUENTA: DEPRECIACION ACUM. EQ. DE COMPUTACION CODIGO # 44 FOLIO # 01
SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación eq. de computación A6 163.19 163.19
TOTALES 163.19 163.19

CUENTA: GASTO POR SEGURO CODIGO # 45 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste gasto por seguro A7 453.33 453.33
TOTALES 453.33 453.33

CUENTA: GASTO DEPRECIACION VEHICULO CODIGO # 46 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación vehículo A8 1950.00 1950.00
TOTALES 1950.00 1950.00

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI


Nombre: Maybe Malena Gutiérrez Calderón Curso: 4 "A" Fecha: 19/01/2018

CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO CODIGO # 47 FOLIO # 01


SUMA SALDO
FECHA CONCEPTO # ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
31/12 Ajuste depreciación vehículo A8 1950.00 1950.00
TOTALES 1950.00 1950.00
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Nombre: Maybe Malena Gutierrez Calderon Curso: 4 "A" Fecha: 19/01/2018

EMPRESA MERO Y HERMANOS


BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2016

# DE SUMAS SALDOS
CUENTAS
CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja 40191.00 36642.20 3548.80
2 Inventario y mercaderia 110000.00 110000.00
3 Terreno 12000.00 12000.00
4 Edificio 85000.00 85000.00
5 Muebles de oficina 1700.00 1700.00
6 Equipos de oficina 2300.00 2300.00
7 Vehículo 22000.00 22000.00
8 Hipoteca por pagar 32000.00 32000.00
9 Capital Social 216000.00 216000.00
10 Banco 36642.20 15359.92 21282.28
11 Venta 24273.21 24273.21
12 IVA cobrado 2912.79 2912.79
13 Cuenta por cobrar 908.80 548.80 360.00
14 Compra 15540.00 15540.00
15 IVA pagado 2035.92 2035.92
16 Documento por pagar 4592.00 4592.00
17 Documento por cobrar 1635.00 1635.00
18 Arriendo prepagado 2160.00 2160.00
19 Gasto sueldo 1600.00 1600.00
20 Cuenta por pagar 1479.74 1479.74
21 Descuento en compra 734.00 734.00
22 Servicios basicos 150.00 150.00
23 Sueldo por pagar 800.00 800.00
24 Gasto depreciación edificio 3187.50 3187.50
25 Depreciaciación acumulada edificio 3187.50 3187.50
26 Gasto depreciación muebles de oficina 127.50 127.50
27 Depreciaciación acum. muebles oficina 127.50 127.50
28 Gasto depreciación eq. de computacion 172.50 172.50
29 Depreciación acum. eq. de computacion 172.50 172.50
30 Gasto depreciación vehículo 2062.50 2062.50
31 Depreciación acumulada vehículo 2062.50 2062.50
32 Gasto arriendo 2160.00 2160.00
TOTALES $ 343,052.66 $ 343,052.66 $ 286,862.00 $ 286,862.00
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Nombre: Maybe Malena Gutierrez Calderon Curso: 4 "A" Fecha: 19/01/2018

NEGOCIO RINCON S.A


BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
# DE SUMAS SALDOS
CUENTAS
CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja 221017.09 221017.09
2 Cuenta por cobrar 16657.12 8457.12 8200.00
3 Inventario y mercaderia 158000.00 158000.00
4 Edificio 125000.00 125000.00
5 Muebles de oficina 4200.00 4200.00
6 Equipos de oficina 6500.00 6500.00
7 Cuenta por pagar 15000.00 38000.00 23000.00
8 Hipoteca por pagar 5000.00 50000.00 45000.00
9 Capital Social 353000.00 353000.00
10 Banco 208514.76 87331.74 121183.02
11 Publicidad prepagada 960.00 392.00 568.00
12 IVA pagado 11096.47 1680.00 9416.47
13 R.F. Impuesto a la renta 516.79 156.02 516.79 156.02
14 R.F. Impuesto al IVA 1729.30 587.58 1729.30 587.58
15 Descuento en venta 1826.40 1826.40
16 Venta 69902.50 69902.50
17 IVA cobrado 633.60 8246.27 7612.67
18 Arriendo precobrado 517.86 642.86 125.00
19 Recargo por cobrar 133.95 133.95
20 Recargo en venta 133.95 133.95
21 Equipo de computacion 1250.00 1250.00
22 Descuento en compra 6074.40 6074.40
23 Documento por cobrar 8616.00 8616.00
24 Devolucion en venta 5280.00 5280.00
25 Compra 67980.00 67980.00
26 Gasto por interes 378.00 378.00
27 Documento por pagar 31968.00 31968.00
28 Interes por pagar 378.00 378.00
29 Seguro prepagado 1200.00 453.33 746.67
30 Gasto sueldo y salario 3200.00 3200.00
31 Devolucion en compra 14000.00 14000.00
32 Vehiculo 27000.00 27000.00
33 Servicios basicos 420.00 420.00
34 Sueldo por pagar 400.00 400.00
35 Gasto depreciación edificio 2604.17 2604.17
36 Depreciación acumulada edificio 2604.17 2604.17
37 Gasto depreciación muebles de oficina 175.00 175.00
38 Depreciación acum. muebles de oficina 175.00 175.00
39 Gasto depreciación equipos de oficina 270.83 270.83
40 Depreciación acum. equipos de oficina 270.83 270.83
41 Gasto por publicidad 392.00 392.00
42 Renta por arriendo 517.86 517.86
43 Gasto depreciación eq. de computación 163.19 163.19
44 Depreciación acum. eq. de computación 163.19 163.19
45 Gasto por seguro 453.33 453.33
46 Gasto depreciación vehículo 1950.00 1950.00
47 Depreciación acumulada vehículo 1950.00 1950.00
TOTALES $ 898,635.86 $ 898,635.86 $ 558,019.17 $ 558,019.17
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Nombre: Maybe Malena Gutiérrez Calderón Curso: 4 "A"
Fecha: 19/01/2018

NEGOCIO RINCÓN S.A.


MAYORIZACION ABREVIADA

PUBLICIDAD PREPAGADA (11)


DEBE HABER
03/08/2017 (03) $ 960.00 $ 392.00 (A4)31/12/2017
$ 960.00 $ 392.00
(-) $ 392.00
Saldo deudor $ 568.00

ARRIENDO PRECOBRADO (18)


DEBE HABER
05/08/2017 (05) $ 517.86 $ 642.86 (A5)31/12/2017
$ 517.86 $ 642.86
$ 517.86 (-)
$ 125.00 Saldo acreedor

SEGURO PREPAGADO (29)


DEBE HABER
14/08/2017 (12) $ 1,200.00 $ 453.33 (A7)31/12/2017
$ 1,200.00 $ 453.33
(-) $ 453.33
Saldo deudor $ 746.67

GASTO DEPRECIACION EDIFICIO (35)


DEBE HABER
31/12/2017 (A1) $ 2,604.17 $ -
$ 2,604.17 $ -
(-) $ -
Saldo deudor $ 2,604.17

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO (36)


DEBE HABER
$ - $ 2,604.17 (A1) 31/12/2017
$ - $ 2,604.17
$ - (-)
$ 2,604.17 Saldo acreedor
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Nombre: Maybe Malena Gutiérrez Calderón Curso: 4 "A"
Fecha: 19/01/2018

GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA (37)


DEBE HABER
31/12/2017 (A2) $ 175.00 $ -
$ 175.00 $ -
(-) $ -
Saldo deudor $ 175.00

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA (38)


DEBE HABER
$ - $ 175.00 (A2) 31/12/2017
$ - $ 175.00
$ - (-)
$ 175.00 Saldo acreedor

GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA (39)


DEBE HABER
31/12/2017 (A3) $ 270.83 $ -
$ 270.83 $ -
(-) $ -
Saldo deudor $ 270.83

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA (40)


DEBE HABER
$ - $ 270.83 (A3) 31/12/2017
$ - $ 270.83
$ - (-)
$ 270.83 Saldo acreedor

GASTO POR PUBLICIDAD (41)


DEBE HABER
31/12/2017 (A4) $ 392.00 $ -
$ 392.00 $ -
(-) $ -
Saldo deudor $ 392.00

RENTA POR ARRIENDO (42)


DEBE HABER
$ - $ 517.00 (A5) 31/12/2017
$ - $ 517.86
$ - (-)
$ 517.86 Saldo acreedor

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI


Nombre: Maybe Malena Gutiérrez Calderón Curso: 4 "A"
Fecha: 19/01/2018

GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION (43)


DEBE HABER
31/12/2017 (A6) $ 163.19 $ -
$ 163.19 $ -
(-) $ -
Saldo deudor $ 163.19

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA (44)


DEBE HABER
$ - $ 163.19 (A6) 31/12/2017
$ - $ 163.19
$ - (-)
$ 163.19 Saldo acreedor

GASTO POR SEGURO (45)


DEBE HABER
31/12/2017 (A7) $ 453.33 $ -
$ 453.33 $ -
(-) $ -
Saldo deudor $ 453.33

GASTO DEPRECIACION VEHICULO (46)


DEBE HABER
31/12/2017 (A8) $ 1,950.00 $ -
$ 1,950.00 $ -
(-) $ -
Saldo deudor $ 1,950.00

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO (47)


DEBE HABER
$ - $ 1,950.00 (A8) 31/12/2017
$ - $ 1,950.00
$ - (-)
$ 1,950.00 Saldo acreedor

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