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Paredes Alzamora Raquel

Cal Conrad, Charles 317 Ur Urrunaga Sct 3703 Mzt 009

JOSE LEONARDO ORTIZ


CHICLAYO
LAMBAYEQUE

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Recibo N° : 0004-922965602
Cliente / Cuenta : 279314574 / 794213403
Fecha de Emisión : 10/08/2016 Total a Pagar :
RUC / DNI : 33655417 Último día de pago
Categoría : Residencial 22/08/2016 S/ 96.45
Mes : AGOSTO

Número de Teléfono Deuda anterior al 01/08


S/ 100.32
74438754
DETALLE DE FACTURACIÓN Precio S/ IGV Importe Total S/

1.- Servicios 89.90


Dúo Fijo 89.90
LíneaPremium Plana 79(01/08 a 31/08) 24.85 4.47
Movistar Internet (01/08 a 31/08) 51.34 9.24
Otros Servicios 0.00
Velocidad de Internet 4M (01/08 a 31/08) 0.00 0.00
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios 0.01

Saldo por Redondeo al Mes 0.03 0.00


Redondeo del Mes -0.02 0.00
3.- Consumo de Llamadas 0.64

Llamadas Celulares Locales 0.54 0.10


4.- Financiamientos, Instalación, Equipos, Aviso de Pago y Otros 5.90

Cuota 07/24 Venta de Equipo Router 5.90 0.00


Total de Servicios a Pagar 82.64 13.81 96.45

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES


Llamadas Celulares Locales Llamadas Tiempo
del 01/07/2016 al 31/07/2016 Realizadas Consumido Importe S/

Llamadas Celulares Locales a MOVISTAR 4 320 seg 0.54


Llamadas locales por segundo a Movistar
Nº Destino Fecha Hora H Mint. Importe Nº Destino Fecha Hora H Mint. Importe
Inicio (S/) Inicio (S/)

Movistar 998618455 17 JUL 15:32:19 U 0h 0m41s 0.0697 Movistar 998618455 21 JUL 13:07:41 U 0h 0m52s 0.0884
Movistar 942411084 27 JUL 15:48:35 U 0h 0m 1s 0.0017 Movistar 942411084 27 JUL 15:49:57 U 0h 3m46s 0.3842
TOTAL 0h 5m20s 0.5440

Evolutivo Mensual
100
80
Soles

60
40
20
0 Mar Abr May Jun Jul Ago

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