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TALLER DE COSTOS 2 ASIGNACION DEL COSTO

LA COMPAÑÍA MANEJA COSTOS POR PROOCESOS Y PARA LA TRANSFORMACION DEL PRODUCTO XYZ REQUIERE CUATRO P

Aug-18

DISTRIBUCION:

CONCEPTO DPTO CORTE DPTO COSTURA DPTO MONTAJE


Nº EMPLEADOS 15 21 20
COSTO MAQUINARIA 94,800,000 132,720,000 87,595,000
COSTO MUEBLES Y ENSERES 24,640,000 27,104,000 17,889,000
COSTO EQ COMPUTO Y COM
CONSUMO KILOWATIOS 1,680 2,688 2,580
AREA M2 182 291 279
UNIDADES PRODUCIDAS 80,000 76,000 68,400

CIFS COSTO BASE TP


DEPRECIACION INMUEBLES 2,418,293 AREA 1,509.5
DEPRECIACION MAQUINARIA 3,614,488 COSTO MAQ 0.008922
SERVICIO ENERGIA 11,805,075 KILOWATIOS 830.9
SERVICIO ACUEDUCTO 616,196 EMPLEADOS 5,453.1
SERVICIO TELEFONICO 528,234 DIRECTO NO 528,234
SEGURO DE INCENDIO 1,992,948 AREA 1,244.0
SEGURO TERREMOTO 1,976,172 AREA 1,233.57
ELEMENTOS DE CAFETERIA 289,832 DIRECTO NO 289,832
SERVICIO ASEO 1,775,130 AREA 1,108.1
SERVICIO VIGILANCIA 3,387,325 AREA 2,114.4
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE 973,943 COSTO MYE 0.008922
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO 249,182 COSTO EQUIPO CC 0.01784
IMPUESTO PREDIAL - AREA -
MANTENIMIENTO MAq Y EQUIPO 12,472,490 COSTO MAQ 0.03079

CONSUMO DIRECTO INDIRECTO


DPTO CORTE 1,089,612,547 1,410,000
DPTO COSTURA 101,636,984 988,600
DPTO MONTAJE 157,108,197 130,000
DPTO ACABADO 75,884,259 353,000
ALMACEN DE MATERIALES 290,000
CONTROL CALIDAD 518,300
CAFETERIA 593,260
MANTENIMIENTO 574,360
PERSONAL

PERSONAL DIRECTO INDIRECTO NIVEL EFICIENCIA


DPTO CORTE 12,264,000 91%
DPTO COSTURA 19,111,400 91%
DPTO MONTAJE 18,702,600 90%
DPTO ACABADO 14,716,800 91%
ALMACEN DE MATERIALES 12,264,000
CONTROL CALIDAD 15,768,000
CAFETERIA 6,132,000
MANTENIMIENTO 8,584,800
PERSONAL 15,184,000

FACTOR PRESTACIONAL
PENSION 12%
ARL 1.44%
CCF 4%
VACACIONES 6.30%
INTERESES 1%
PRIMA 8.33%
CESANTIA 8.33%
PRIMA EXTRA 16.67%
58.07%
DEL PRODUCTO XYZ REQUIERE CUATRO PROCESOS ( PRODUCTIVOS ) Y CINCO (APOYO)

DPTO ACABADO ALMACEN DE MATERCONTROL CALIDAD CAFETERIA PERSONAL


17 11 9 7 8
49,053,000 17,659,000 13,244,000
10,018,000 8,615,000 6,461,000 3,554,000 6,220,000
4,560,000 3,420,000 5,985,000
1,961 1,490 1,132 860 1,032
212 373 97 45 63
62,928

DPTO CORTE DPTO COSTURA DPTO MONTAJE DPTO ACABADO ALMACEN DE MATERIALES
274,737 439,278 421,163 320,024 563,061
845,774 1,184,083 781,493 437,634 157,548
1,395,969 2,233,550 2,143,809 1,629,461 1,238,091
81,796 114,514 109,061 92,702 59,984

226,415 362,015 347,086 263,736 464,026


224,509 358,968 344,165 261,516 460,120

201,669 322,449 309,152 234,911 413,311


384,827 615,301 589,927 448,260 788,684
219,830 241,813 159,600 89,377 76,860
- - - - 81,366
- - - - -
2,918,507 4,085,909 2,696,694 1,510,142 543,649
6,774,032 9,957,879 7,902,151 5,287,764 4,846,699

DIAS TRABAJADOSFACTOR PRESTACIO TOTAL DEVENGADO COSTO GASTO


8,993,600 5,222,584 14,216,184 12,936,727 1,279,457
14,015,027 8,138,526 22,153,553 20,159,733 1,993,820
13,715,240 7,964,440 21,679,680 19,511,712 2,167,968
10,792,320 6,267,100 17,059,420 15,524,072 1,535,348
8,993,600 5,222,584 14,216,184
11,563,200 6,714,750 18,277,950
4,496,800 2,611,292 7,108,092
6,295,520 3,655,808 9,951,328
11,134,933 6,466,056 17,600,989
MANTENIMIENTO SUMATORIA
5 113
10,065,000 405,136,000
4,665,000 109,166,000
13,965,000
784 14,207
60 1,602
287,328

CONTROL CALIDAD CAFETERIA PERSONAL MANTENIMIENTO


SUMATORIA
146,426 67,930 95,101 90,573 2,418,293
118,159 - - 89,797 3,614,488
940,617 714,603 857,524 651,452 11,805,075
49,078 38,171 43,624 27,265 616,196
-
120,672 55,982 78,374 74,642 1,992,948
119,656 55,510 77,715 74,014 1,976,172
-
107,483 49,863 69,808 66,484 1,775,130
205,100 95,150 133,209 126,866 3,387,325
57,643 31,708 55,493 41,620 973,943
61,024 - 106,792 - 249,182
- - - - -
407,729 - - 309,860 12,472,490
2,333,586 1,108,917 1,517,641 1,552,573
TALLER DE COSTOS 2 ASIGNACION DEL COSTO

LA COMPAÑÍA MANEJA COSTOS POR PROOCESOS Y PARA LA TRANSFORMACION DEL PRODUCTO XYZ REQUIERE CUATRO P

Jul-18

DISTRIBUCION:

CONCEPTO DPTO CORTE DPTO COSTURA DPTO MONTAJE


Nº EMPLEADOS 15 21 20
COSTO MAQUINARIA 94,800,000 132,720,000 87,595,000
COSTO MUEBLES Y ENSERES 24,640,000 27,104,000 17,889,000
COSTO EQ COMPUTO Y COM
CONSUMO KILOWATIOS 1,680 2,688 2,580
AREA M2 182 291 279
UNIDADES PRODUCIDAS 80,000 76,000 68,400

CIFS COSTO BASE TP


DEPRECIACION INMUEBLES 2,324,326 AREA 1,450.9
DEPRECIACION MAQUINARIA 3,474,041 COSTO MAQ 0.008575
SERVICIO ENERGIA 11,549,012 KILOWATIOS 812.9
SERVICIO ACUEDUCTO 583,392 EMPLEADOS 5,162.8
SERVICIO TELEFONICO 495,875 DIRECTO NO 495,875
SEGURO DE INCENDIO 1,915,508 AREA 1,195.7
SEGURO TERREMOTO 1,899,385 AREA 1,185.63
ELEMENTOS DE CAFETERIA 276,904 DIRECTO NO 276,904
SERVICIO ASEO 1,706,154 AREA 1,065.0
SERVICIO VIGILANCIA 3,255,705 AREA 2,032.3
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE 936,098 COSTO MYE 0.008575
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO 239,500 COSTO EQUIPO CC 0.01715
IMPUESTO PREDIAL 1,662,195 AREA 1,037.6
MANTENIMIENTO MAq Y EQUIPO 9,390,284 COSTO MAQ 0.02318

CONSUMO DIRECTO INDIRECTO


DPTO CORTE 1,153,280,000 1,306,000
DPTO COSTURA 108,756,000 1,026,000
DPTO MONTAJE 148,633,200 280,000
DPTO ACABADO 67,537,476 319,000
ALMACEN DE MATERIALES 287,100
CONTROL CALIDAD 416,300
CAFETERIA 582,800
MANTENIMIENTO 874,200
PERSONAL

PERSONAL DIRECTO INDIRECTO NIVEL EFICIENCIA


DPTO CORTE 12,264,000 95%
DPTO COSTURA 19,111,400 91%
DPTO MONTAJE 18,702,600 94%
DPTO ACABADO 14,716,800 96%
ALMACEN DE MATERIALES 12,264,000
CONTROL CALIDAD 15,768,000
CAFETERIA 6,132,000
MANTENIMIENTO 8,584,800
PERSONAL 15,184,000

FACTOR PRESTACIONAL
PENSION 12%
ARL 1.44%
CCF 4%
VACACIONES 6.30%
INTERESES 1%
PRIMA 8.33%
CESANTIA 8.33%
PRIMA EXTRA 16.67%
58.07%
DEL PRODUCTO XYZ REQUIERE CUATRO PROCESOS ( PRODUCTIVOS ) Y CINCO (APOYO)

DPTO ACABADO ALMACEN DE MATERCONTROL CALIDAD CAFETERIA PERSONAL MANTENIMIENTO


17 11 9 7 8 5
49,053,000 17,659,000 13,244,000 10,065,000
10,018,000 8,615,000 6,461,000 3,554,000 6,220,000 4,665,000
4,560,000 3,420,000 5,985,000
1,961 1,490 1,132 860 1,032 784
212 373 97 45 63 60
62,928

DPTO CORTE DPTO COSTURA DPTO MONTAJE DPTO ACABADO


ALMACEN DE MATERIALES
CONTROL CALIDAD
264,062 422,209 404,798 307,589 541,182 140,736
812,910 1,138,074 751,127 420,629 151,426 113,567
1,365,689 2,185,102 2,097,308 1,594,116 1,211,236 920,214
77,441 108,418 103,255 87,767 56,790 46,465

217,617 347,948 333,600 253,488 445,995 115,983


215,785 345,019 330,792 251,354 442,241 115,006

193,833 309,919 297,139 225,783 397,251 103,306


369,874 591,392 567,005 430,842 758,039 197,131
211,288 232,417 153,398 85,904 73,874 55,403
- - - - 78,204 58,653
188,839 301,934 289,483 219,966 387,015 100,645
2,197,284 3,076,198 2,030,286 1,136,955 409,302 306,971
6,114,622 9,058,631 7,358,191 5,014,395 4,952,555 2,274,081

DIAS TRABAJADOSFACTOR PRESTACIO TOTAL DEVENGADO COSTO GASTO


8,993,600 5,222,584 14,216,184 13,505,374 710,809
14,015,027 8,138,526 22,153,553 20,159,733 1,993,820
13,715,240 7,964,440 21,679,680 20,378,899 1,300,781
10,792,320 6,267,100 17,059,420 16,377,043 682,377
8,993,600 5,222,584 14,216,184
11,563,200 6,714,750 18,277,950
4,496,800 2,611,292 7,108,092
6,295,520 3,655,808 9,951,328
11,134,933 6,466,056 17,600,989
SUMATORIA
113
405,136,000
109,166,000
13,965,000
14,207
1,602
287,328

CAFETERIA PERSONAL MANTENIMIENTO


SUMATORIA
65,290 91,406 87,053 2,324,326
- - 86,307 3,474,041
699,103 838,923 637,321 11,549,012
36,139 41,302 25,814 583,392
-
53,806 75,329 71,742 1,915,508
53,354 74,695 71,138 1,899,385
-
47,926 67,096 63,901 1,706,154
91,452 128,033 121,937 3,255,705
30,476 53,336 40,002 936,098
- 102,643 - 239,500
46,691 65,367 62,254 1,662,195
- - 233,288 9,390,284
1,124,236 1,538,131 1,500,758 38,935,600

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