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POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento del
PIP.
SERVICIO DE LA DEMANDA:
POBLACIN DEMANDANTE
La poblacin de referencia es la provincia de Huamanga, segn el
Censo 2007 y actualizada al ao 2017 de 284 100 habitantes.
Donde:
Pf = Poblacin a estimarse
Pi = Poblacin inicial (ao base 2007)
Tc= Tasa de crecimiento anual
n= Nmero de aos
0 Aos 1 Aos 2 Aos 3 Aos 4 Aos 5 Aos 6 Aos 7 Aos 8 Aos 9 Aos 10 Aos
Poblacion
632 655 679 704 729 756 783 812 841 872 903
Benificiada
- La Demanda con y sin proyecto tiene como unidades MM3 de agua para
el servicio hdrico.
- La Poblacin Demandante Referencial y la Poblacin Demandante
Efectiva tienen como unidades personas/ao
EFICIENCIA DE RIEGO
SIN PROYECTO
RIEGO POR GRAVEDAD
Conduccin 70% 0.7
Distribucin 70% 0.7
Aplicacin 55% 0.55
Promedio ponderado 31% 0.31
Calendario agrcola.
CULTIVO PRINCIPAL CALENDARIO AGRICOLA CULTIVO ROT.
ESPECIE AREA(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESPECIE EXT.(Ha)
PAPA 30 P P P P P P P P P P P P
TRIGO 8 TR TR TR TR TR TRIGO
ALFALFA 9 A A A A A A A A A A A A ALFALFA
HABA 15 HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HABA
ARVEJA 9 AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR ARVEJA
MAIZ 12 MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
QUINUA 23 QU QU QU QU QU
CEBADA 14 CE CE CE CE CE CE
Kc(POND.) 120 0.57 0.36 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.55 0.58
La demanda en la situacin sin de los productores de la junta de usurarios Pampamarca Alta y Pampamarca Baja
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
N Das 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Coeficiente del Cultivo Kc ponderado 0.57 0.36 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.55 0.58
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/da 4.73 4.45 4.12 3.71 3.43 3.16 3.26 3.79 4.38 4.91 4.73 5.04
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/mes 146.77 124.71 127.64 111.31 106.24 94.84 101.19 117.58 131.52 152.22 141.97 156.36
Ocurrencia de precipit. al 75% P 75% 154.78 147.00 153.02 56.52 5.23 6.08 12.84 12.50 18.62 49.77 55.87 101.28
Precipitacin Efectiva PE mm 100.45 95.10 95.40 47.50 0.22 1.03 7.06 6.75 12.94 41.54 46.96 80.58
Uso Consuntivo ETc mm/mes 83.40 45.42 61.42 54.54 63.53 60.13 73.67 63.02 60.17 78.51 78.62 90.83
Necesidad de Riego Neto NRn mm (17.04) (49.68) (33.98) 7.05 63.31 59.11 66.61 56.27 47.23 36.96 31.65 10.25
Necesidad de Riego Bruto NRb mm (26.22) (76.44) (52.28) 10.84 97.40 90.93 102.48 86.58 72.67 56.87 48.70 15.77
Eficiencia de Riego % 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Horas de Riego Hriego hrs 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Caudal Unitario Neto QUn m3/ha (262.23) (764.38) (522.83) 108.41 974.02 909.31 1,024.83 865.76 726.68 568.66 486.95 157.69
Mdulo de Riego Mr lt/seg/ha (0.39) (1.26) (0.78) 0.17 1.45 1.40 1.53 1.29 1.12 0.85 0.75 0.24
Caudal Unitario Demandado QUd lt/seg (46.99) (151.66) (53.10) 10.04 109.10 105.24 114.79 96.97 99.81 75.58 90.18 28.26
1.2.1.2 ANLISIS DE LA DEMANDA CON PROYECTO
Para la formulacin del escenario con proyecto se considera como
demanda hdrica, al igual que el primer caso la demanda de agua de uso
agrcola para un rea de 120 Ha en campaa.
DEMANDA AGRCOLA
En el anlisis de la demanda hdrico para uso agrcola se ha
considerado la evapotranspiracin potencial y precipitacin efectiva
considerada en la demanda sin proyecto y la nueva cedula del cultivo y
eficiencia de riego, considerando las mejoras en el servicio por la ejecucin del
proyecto.
Los clculos y consideraciones se sustentan en los cuadros, de la demanda
hdrica con Proyecto de La Comisin de Usuarios Pampamarca Alta y
Pampamarca Baja.
EFICIENCIA DE RIEGO
CON ASPERSION
RIEGO POR GRAVEDAD
Conduccin 85% 0.85
Distribucin 70% 0.70
Aplicacin 80% 0.80
Promedio ponderado 35% 0.35
Calendario agrcola en la situacin con proyecto est determinado por cada etapa del desarrollo fisiolgico del cultivo.
Kc(POND.) 133 0.72 0.50 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.65 0.71
Anlisis de Demanda en la Situacin con Proyecto.
La demanda en la situacin con proyecto est determinado una rea de cultivo de 133.00 has,
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
N Das 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Coeficiente del Cultivo Kc ponderado 0.72 0.50 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.65 0.71
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/da 4.73 4.45 4.12 3.71 3.43 3.16 3.26 3.79 4.38 4.91 4.73 5.04
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/mes 146.77 124.71 127.64 111.31 106.24 94.84 101.19 117.58 131.52 152.22 141.97 156.36
Ocurrencia de precipit. al 75% P 75% 154.78 147.00 153.02 56.52 5.23 6.08 12.84 12.50 18.62 49.77 55.87 101.28
Precipitacin Efectiva PE mm 100.45 95.10 95.40 47.50 0.22 1.03 7.06 6.75 12.94 41.54 46.96 80.58
Uso Consuntivo ETc mm/mes 105.90 62.15 61.42 54.54 63.53 60.13 73.67 63.02 60.17 78.51 92.22 110.31
Necesidad de Riego Neto NRn mm 5.46 (32.95) (33.98) 7.05 63.31 59.11 66.61 56.27 47.23 36.96 45.26 29.73
Necesidad de Riego Bruto NRb mm 7.28 (43.94) (45.31) 9.40 84.41 78.81 88.82 75.03 62.98 49.28 60.34 39.64
Eficiencia de Riego % 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Horas de Riego Hriego hrs 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Caudal Unitario Neto QUn m3/ha 72.79 (439.37) (453.12) 93.95 844.15 788.07 888.19 750.33 629.79 492.84 603.43 396.40
Mdulo de Riego Mr lt/seg/ha 0.08 (0.54) (0.51) 0.11 0.95 0.91 0.99 0.84 0.73 0.55 0.70 0.44
Caudal Unitario Demandado QUd lt/seg 9.78 (65.38) (34.51) 6.52 70.91 68.41 74.61 63.03 64.87 49.13 83.81 53.28
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Caudal Ofertada por da (2m3/seg) 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Tiempo seg/mes 216,000 201,600 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000
OFERTA
volumen ofertado(hm3) 0.016 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
caudal ofertado (m3/seg) 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Agua Superficial
La oferta hdrica disponible con proyecto en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja es de 0.075
m3 de agua superficial con el aporte del Proyecto Cachi.
Para determinar la disponibilidad de agua en la Comisin de usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, se ha tenido que
realizar el anlisis y evaluacin de la informacin de precipitacin y de las descargas en las estaciones de aforo del Estudio
hidrolgico.
BALANCE HIDRICO DE CONSUMO HIDRICO CON PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Mes (das) 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Caudal Ofertada por da (2m3/seg) 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Tiempo seg/mes 216,000 201,600 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000
OFERTA
volumen ofertado (Hm3) 0.0162 0.0151 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.193
caudalm/seg 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Agua Superficial
La oferta hdrica disponible con proyecto en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja es de 0.075
m3 de agua superficial con el aporte del Proyecto Cachi.
Para determinar la disponibilidad de agua en la Comisin de usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, se ha tenido que
realizar el anlisis y evaluacin de la informacin de precipitacin y de las descargas en las estaciones de aforo del Estudio
hidrolgico.
DEMANDA
Demanda Agrcola (m3/seg) 0.000 0.000 0.000 0.010 0.109 0.105 0.115 0.097 0.100 0.076 0.090 0.028 0.730
Demanda m/mes 0.00 0.00 0.00 2,168.15 23,564.93 22,732.79 24,794.26 20,945.91 21,558.08 16,326.03 19,478.18 6,104.15 1.58E+05
Balance Hidrico 0.000 0.015 0.016 0.006 -0.093 -0.089 -0.099 -0.081 -0.084 -0.059 -0.074 -0.012
Demanda Agrcola (hm3) 0.000 0.000 0.000 0.002 0.024 0.023 0.025 0.021 0.022 0.016 0.019 0.006 0.158
DEMANDA CON PROYECTO
Agua Superficial
La oferta hdrica disponible con proyecto en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja es de 0.075
m3 de agua superficial con el aporte del Proyecto Cachi.
Para determinar la disponibilidad de agua en la Comisin de usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, se ha tenido que
realizar el anlisis y evaluacin de la informacin de precipitacin y de las descargas en las estaciones de aforo del Estudio
hidrolgico.
DEMANDA
Demanda Agrcola (m3/seg) 0.010 0.000 0.000 0.007 0.071 0.068 0.075 0.063 0.065 0.049 0.084 0.053 0.544
Demanda m/mes 2113.28 0.00 0.00 1409.30 15317.20 14776.31 16116.27 13614.84 14012.75 10611.92 18102.97 11508.27 2.21E-07
Balance Hidrico 0.01 0.015 0.016 0.010 -0.055 -0.052 -0.058 -0.047 -0.049 -0.033 -0.068 -0.037
Demanda Agrcola (Hm3) 0.002 0.000 0.000 0.001 0.015 0.015 0.016 0.014 0.014 0.011 0.018 0.012 0.118
1.2.3 BRECHA OFERTA DEMANDA
PLAN DE NEGOCIOS
ANLISIS DE MERCADO
a. Plaza de la produccin en la Comisin de usuarios de Pampamarca.
La produccin agrcola en Ayacucho es para subsistencia familiar en su
mayor porcentaje, igual pasa en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta
y Pampamarca Baja, el mayor porcentaje es para el mercado local y regional
(71%); consideramos que el 29 % restante es para el autoconsumo.
Al mejorar la productividad (rendimiento/Ha), el restante ira al mercado local o
regional; asimismo en las reas incorporadas (13 has), ser programado con
cultivos como: la quinua, papa, maz, etc.
Tambin pastos para el ganado ovino, caprino y animales menores que las
familias cran en una tcnica semi-extensiva.
Familia: Solancea
Especie: Solanum tuberosum L
RENDIMIENTO
EXPORTACIN DE PAPA
El valor FOB de las exportaciones de papa en los ltimos 10 aos creci en 1.791%,
con una tasa de crecimiento promedio anual de 34%. En el ao 2013, alcanz un valor
record de 1 651 millones de US$, mayor en 78% al del ao 2012.
Reino: Vegetal
Divisin: Fanergamas
Subdivisin: Angiosperma
Clase: Monocotiledneas
Orden: Graminales
Familia: Gramnea
Tribu: Maydeas
Gnero: Zea
Especie: Zea mays L.
Rendimientos
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN:
En el proyecto ha considerado el componente de capacitacin dirigido a los
agricultores en fortalecimiento organizacional, formacin de cadenas
productivas, para negociar alianzas estratgicas con la empresa privada y el
sector pblico que asegure la instalacin de cultivos rentables.
C. Mercado de destino.
La produccin agrcola en Ayacucho es para subsistencia familiar en su mayor
porcentaje, igual pasa en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y
Pampamarca Baja, el mayor porcentaje es para la venta en el mercado local y
regional (71%); consideramos que el 29 % restante es para el autoconsumo y
dentro de ello est considerado la alimentacin propia de los agricultores,
semilla y animales.
DESTINO TOTAL
CONSUMO SEMILLA DESTINO TOTAL MERCADO
N CONSUMO
RENDIMIEN PRODUCCION
DESCRIPCION HECTAREAS CONSUMO PER TOTAL DE
TO (kg./Ha) TOTAL (TM) SEMILLA TOTAL DE
(ha) POBLACION CAPITA CONSUMO TM % Kg. %
(Kg./Ha) SEMILLA TM
(Kg./Ha/Ao) TM/Ao
EN RIEGO
PAPA 20.00 12,000.00 240,000.00 2,796.00 0.50 1.40 2,500.00 50.00 51.40 0.02% 239,948.60 100.00%
TRIGO 8.00 995.00 7,960.00 2,796.00 7.20 20.13 50.00 0.40 20.53 0.26% 7,939.47 99.75%
ALFALFA 9.00 900.00 8,100.00 2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,100.00 100.00%
HABA 9.00 2,000.00 18,000.00 2,796.00 8.50 23.77 20.00 0.18 23.95 0.13% 17,976.05 99.87%
ARBEJA 5.00 909.00 4,545.00 2,796.00 3.90 10.90 15.00 0.08 10.98 0.24% 4,534.02 99.76%
MAIZ 7.00 950.00 6,650.00 2,796.00 10.50 29.36 60.00 0.42 29.78 0.45% 6,620.22 99.56%
QUINUA 23.00 1,300.00 29,900.00 2,796.00 1.20 3.36 10.00 0.23 3.59 0.01% 29,896.41 99.99%
CEBADA 14.00 1,000.00 14,000.00 2,796.00 1.00 2.80 0.00 0.00 2.80 0.02% 13,997.20 99.98%
EN SECANO
PAPA 10.00 12,000.00 120,000.00 2,796.00 0.50 1.40 2.00 0.02 1.42 0.00% 119998.582 100.00%
TRIGO 0.00 995.00 0.00 2,796.00 7.20 20.13 30.00 0.00 20.13 0.00% -20.1312 0.00%
ALFALFA 0.00 900.00 0.00 2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
HABA 6.00 2,000.00 12,000.00 2,796.00 8.50 23.77 20.00 0.12 23.89 0.20% 11976.114 99.80%
ARBEJA 4.00 909.00 3,636.00 2,796.00 3.90 10.90 15.00 0.06 10.96 0.30% 3625.0356 99.70%
MAIZ 5.00 950.00 4,750.00 2,796.00 10.50 29.36 60.00 0.30 29.66 0.62% 4720.342 99.38%
QUINUA 0.00 1,300.00 0.00 2,796.00 1.20 3.36 10.00 0.00 3.36 0.00% -3.3552 0.00%
CEBADA 0.00 1,000.00 0.00 2,796.00 1.00 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00% -2.796 0.00%
B. Costos de Produccin:
COSTO POR KILOGRAMO (S/. Por Kgr) COSTO POR HECTARIA (S/. Por Ha) PRECIOS EN CHACRAS/.
PRODUCTO Por Kgr.
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
P.M (S/.) P.P (S/.) P.M (S/.) P.P(S/.) P.M (S/.) P.P (S/.) P.M (S/.) P.P (S/.) P.M (S/.) P.P (S/.)
EN RIEGO
PAPA 1.50 1.26 1.50 1.26 18,000.00 15,120.00 22,500.00 18,900.00 4.00 3.36
TRIGO 1.36 1.14 1.36 1.14 1,353.20 1,136.69 4,080.00 3,427.20 1.90 1.60
ALFALFA 0.13 0.11 0.13 0.11 117.00 98.28 117.00 98.28 0.23 0.19
HABA 1.60 1.34 1.60 1.34 3,200.00 2,688.00 6,400.00 5,376.00 2.30 1.93
ARBEJA 1.72 1.44 1.72 1.44 1,563.48 1,313.32 5,160.00 4,334.40 2.41 2.02
MAIZ 2.25 1.89 2.25 1.89 2,137.50 1,795.50 6,300.00 5,292.00 3.15 2.65
QUINUA 2.50 2.10 2.50 2.10 3,250.00 2,730.00 5,000.00 4,200.00 7.73 6.49
CEBADA 0.50 0.42 0.50 0.42 500.00 420.00 750.00 630.00 0.99 0.83
EN SECANO
PAPA 1.50 1.26 1.50 1.26 18,000.00 15,120.00 22,500.00 18,900.00 4.00 3.36
TRIGO 1.36 1.14 1.36 1.14 1,353.20 1,136.69 4,080.00 3,427.20 1.90 1.60
ALFALFA 0.13 0.11 0.13 0.11 117.00 98.28 117.00 98.28 0.23 0.19
HABA 1.60 1.34 1.60 1.34 3,200.00 2,688.00 6,400.00 5,376.00 2.30 1.93
ARBEJA 1.72 1.44 1.72 1.44 1,563.48 1,313.32 5,160.00 4,334.40 2.41 2.02
MAIZ 2.25 1.89 2.25 1.89 2,137.50 1,795.50 6,300.00 5,292.00 3.15 2.65
QUINUA 2.50 2.10 2.50 2.10 3,250.00 2,730.00 5,000.00 4,200.00 7.73 6.49
CEBADA 0.50 0.42 0.50 0.42 500.00 420.00 750.00 630.00 0.99 0.83
C. Rendimiento (Kg/ha)
El rendimiento con proyecto de los principales cultivos instalados y reas
nuevas incorporadas con proyecto (335 has), se determinan de acuerdo al ciclo
vegetativo de los cultivos: anual en los cultivos transitorios y por diez aos en
los cultivos permanentes caso de los frutales.
ALTERNATIVA 1:
Los costos de la inversin inicial, para la alternativa 01 es de S/. 1,520,767.97
Nuevos Soles a Precios Privados, el detalle de la inversin de los componentes
del proyecto se
RUBRO
ALTERNATIVA 1
TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 1,344,337.28
INFRAESTRUCTURA S/. 1,270,291.84
EQUIPAMIENTO S/. 74,045.44
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 62,190.69
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 1 S/. 1,520,767.97
ALTERNATIVA 2:
ALTERNATIVA 2
RUBRO
TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 2,471,926.89
INFRAESTRUCTURA S/. 2,374,387.86
EQUIPAMIENTO S/. 97,539.03
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 113,587.31
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 2 S/. 2,699,754.20
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 01
RUBRO
ALTERNATIVA 1
COSTO DIRECTO G.Gen utilidad 10% IGV. 18% TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 80,000.00 S/. 14,400.00 S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 1,054,079.48 S/. 1,344,337.28
INFRAESTRUCTURA S/. 981,375.03 S/. 98,137.50 S/. 190,779.31 S/. 1,270,291.84
EQUIPAMIENTO S/. 57,204.45 S/. 5,720.45 S/. 11,120.55 S/. 74,045.44
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 8,000.00 S/. 800.00 S/. 1,440.00 S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 7,500.00 S/. 750.00 S/. 1,350.00 S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 52,703.97 S/. 9,486.72 S/. 62,190.69
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 1 S/. 1,520,767.97
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 2
RUBRO
COSTO DIRECTO G.Gen utilidad 10% IGV. 18% TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 80,000.00 S/. 14,400.00 S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 1,925,208.66 S/. 2,471,926.89
INFRAESTRUCTURA S/. 1,834,354.03 S/. 183,435.40 S/. 356,598.42 S/. 2,374,387.86
EQUIPAMIENTO S/. 75,354.63 S/. 7,535.46 S/. 14,648.94 S/. 97,539.03
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 8,000.00 S/. 800.00 S/. 1,440.00 S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 7,500.00 S/. 750.00 S/. 1,350.00 S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 96,260.43 S/. 17,326.88 S/. 113,587.31
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 2 S/. 2,699,754.20
1.4.2 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Al igual que en la situacin Sin Proyecto, para la condicin Con Proyecto los gastos de operacin y mantenimiento del
sistema de riego sern asumidos por los usuarios de la Localidad de Pampamarca Alta y Baja.
MATERIALES
Tuberia PVC Glb 2.00 250.00 50.00 550.00
Cemento Porland tipo I Glb 4.00 22.00 8.80 96.80
Compuerta Metlica Glb 3.00 120.00 36.00 396.00
Valv ula Compuerta Glb 3.00 100.00 30.00 330.00
Filtros Glb 4.00 100.00 40.00 440.00
Varios Glb 1.00 150.00 15.00 165.00
REMUNERACIONES
Pintura de Compuerta Glb 2.00 100.00 20.00 220.00
Cambio de tuberias malogradas Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Cambio de Accesorios de Riego Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza de Canal Entubado Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Reparacin de partes malogradas Glb 4.00 50.00 20.00 220.00
MATERIALES
Tuberia PVC Glb 2.00 250.00 50.00 550.00
Cemento Porland tipo I Glb 4.00 22.00 8.80 96.80
Compuerta Metlica Glb 3.00 120.00 36.00 396.00
Valv ula Compuerta Glb 3.00 100.00 30.00 330.00
Filtros Glb 4.00 100.00 40.00 440.00
Varios Glb 1.00 150.00 15.00 165.00
REMUNERACIONES
Pintura de Compuerta Glb 2.00 100.00 20.00 220.00
Cambio de tuberias malogradas Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Cambio de Accesorios de Riego Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza de Canal Entubado Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Reparacin de partes malogradas Glb 4.00 50.00 20.00 220.00
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- INVERCION 1,291,361.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,130,809.79
MEDIIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 9,318.40
CAPACITACION 8,736.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 56,593.53
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 85,904.00
B.- COSTOS DE OPER. Y MANTE. 0.00 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,291,361.72 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,291,361.72 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82
ALTERNATIVA 2
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- INVERCION 2,286,505.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 2,079,183.13
MEDIIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 9,318.40
CAPACITACION 8,736.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 103,364.45
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 85,904.00
B.- COSTOS DE OPER. Y MANTE. 0.00 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,286,505.98 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 2,286,505.98 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52