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Informe Administracin Documental

Para cualquier empresa es importante tener un ptimo control,


centralizacin y manejo de sus documentos a travs normas y
polticas internas, de modo que puedan ser consultados a futuro
de forma rpida y eficaz. Es por ello que una buena gestin
documental garantiza el orden y control de grandes de volmenes
de informacin documental externo e interno de cualquier
entidad que maneje correspondencia.
1. Recepcin de documentos administrativos de una
franquicia a sede principal:

La anfitrion/a (recepcionista, El responsable abre la


secretaria, ejecutiva) recibe la correspondencia, realiza la revision
Remitente enva la documentacin
correspondencia externa, firmado de anexos, datos de emisor, direccion
externa a la sede principal.
por quien fue recibido, as como de franquicia, asunto, firmas. Todos
fecha, hora y sello. los anexos deben estar completos.

Verificados los documentos se


Depende de la planilla de control de
procede a la radicacin de o los
correspondencia de la empresa, la Se clasifican los documentos de
mismos, sino tiene firma se envia al
unidad de correspondencia informe administrativo de las
rea correspondiente, de tal manera
procedera a remitir o radicar esta de franquicias remitentes y se organizan
que ellos tomen la decision del
acuerdo a esta, a traves de una en un foleo destinado al rea.
proceso a seguir con la
planilla de registro.
documentacion.

El rea receptora recibe los


Se realiza un rotulo de clasificacion documentos y determina a largo
ubicada en la unidad de conservacion plazo si estos documentos
utilizada en el expendiente como administrativos seran de utilidad o
unidad de distribucin. no para el archivo central de la
empresa.
2. Recepcin de correspondencia de carcter informativo:

La anfitrion/a (recepcionista,
Remitente enva la documentacin secretaria, ejecutiva) recibe la Se procede a la clasificacin de los
(revistas, diarios, libros, folletos, correspondencia de caracter documentos de informacin ya
promociones, publicaciones, informativo, revisando la misma sea de caracter personal o
invitaciones) (datos de rea o gerencia a quien insttucional.
va remitido, contenido)

La documentacion es remitida al
Este tipo de documentacion no se Se procede a clasificarlos y departamento pertinente,
radica, pero se controla a traves organizarlos en unidades de normalmente este tipo de
de un formato de control de conservacion escogida para su documentos tiene como destino
entrega. distriucin. final la eliminacin de estos
despus de ser usados.

3. Recepcin de memorandos:

La anfitrion/a (recepcionista,
secretaria, ejecutiva) recibe la
La dependencia de Talento Humano
correspondencia interna y procede a
envia un memorando de informacin
su revisin (asunto, anexos, estado de
a la dependencia de Calidad.
documentacin, firmas, dependencia
remitente)

Se procede a la Radicacin de o los


Se clasifican los memorandos de
memorandos, registrandolos en la
acuerdo a la dependencia emisora y
planilla interna de control, de acuerdo
se distribuye con un rotulo de asunto
al codigo de dependencia remitente,
y a que departamento ir diriido.
fecha, hora, entre otros datos.

Al ser entreado al correspondiente


departamento tendra que remitir un
Depende de su importancia legal,
anexo de recibido con las
algunos memorandos seran
correspondientes firmas, fechas y
archivados por los departamentos y
horas de departamento o
otros seran eliminados.
individualmente a las personas a
quienes fueron remitidos.
4. Recepcin de Formularios de Inspeccin de Seguridad
Laboral realizado por los distintos analistas del rea a la
dependencia General de Seguridad y Salud Laboral,
utilizando correo interno.

El departamento de Seguridad Laboral La anfitrion/a (recepcionista, secretaria,


envia los formularios de inspeccion del ejecutiva) recibe la correspondencia
mes a la Gerencia principal de ese interna y procede a su revisin (asunto,
departamento. Usando como canal de anexos, estado de documentacin,
comunicacin el correo interno de la firmas, dependencia remitente, codigos
empresa. de formulario)

La Gerencia a la que va remitida la revisa


Se procede a la Radicacin de la
y hace un respaldo de las mismas para
informacin, realizando un correo con
su conservacin, normalmente las
remitencia a los interesados y a la
Gerencias comparten archivos
unidad de correspondencia, para su
codificados para la consulta de estos
debido control.
documentos cuando se es necesario.

Caebe destacar que los analista o


departamentos de Seguridad que
realizaron o llenaron los formularios de
inspeccin mantienen los documentos
en fisicos en archivos por fechas y areas
de inspeccin en legajos hasta que
deban ser llevados a archivo central.
5. Recepcin de documentos en una entidad bancaria:

La ejecutiva/o comercial recibe la


La persona natural o juridica recauda documentacin y procede a su Se procede a la Radicacin de los
documentos (requisitos) para la revisin (asunto, anexos, estado de documentos, asi como al reistro de
emisin de una Tarjeta de Credito. documentacin, firmas, datos, los mismo en el sistema.
codigo de formularios, referencias)

El ejecutivo toma los documentos y El ejecutivo lo envia a la unidad de


los coloca en unidades de correspondencia, para que estos los
Se clasifican los documentos de conservacin, con etiqueta de radiquen igualmente y lo direccionen
solicitud de Tarjeta de Credito segn registro e identificacin (sellos, a la Gerencia principal de Solicitudes
a donde se vaya a redireccionar. firmas, fecha de emisin, direccin de Tarjeta de Creditos, a traves de
de departamento a donde va servicios de correspondencia interna
remitido) o externa.

El destino Final de estas solicitudes


estaran ubicadas en el archivo
principal de la Gerencia de
Solicitudes hasta que estos sean
actualizados.

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