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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN

DE RIESGOS

Nombre
Cargo

Elaborado por
Hernn Muoz de la Fuente
Encargado de Prevencin de
riesgos

Revisado por
Alfonso Fuentes Morn
Gerente de Administracin y
control presupuestario

Rev. 001
Fecha 06/09/2011
Cd. P-01

Aprobado por
Andrs Lagos Vicua
Gerente General

Fecha

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN


DE RIESGOS

Rev. 001
Fecha 06/09/2011
Cd. P-01

1. OBJETIVO:
Dar a conocer la metodologa y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en Banchile Administradora general de
fondos, con el objeto de facilitar las decisiones para el control.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y/o servicios de Banchile, que se
realizan en condiciones rutinarias, no rutinaria y de emergencia, incluidas las modificaciones o
ampliaciones menores, que se encuentren dentro del alcance definido para el Sistema de
Gestin. As tambin aplica al personal propio de la empresa, contratistas, visitantes y en
general a cualquier persona que tenga acceso al sitio.
3. RESPONSABILIDADES:
La Gerencia tiene la responsabilidad de otorgar los recursos necesarios para la implementacin
y uso del procedimiento.
El representante de la gerencia es responsable revisar y asegurar el cumplimiento de este
procedimiento.
El Coordinador del Sistema de gestin, ser responsable del registro, cumplimiento y del
seguimiento de los resultados generados a partir de este procedimiento.
Los Jefes de rea, son responsables de identificar los peligros que puedan afectar a los
colaboradores, contratistas o cualquier otra persona que ingrese a sus instalaciones.
El equipo de SSO, tendr a cargo el proceso de Identificacin de peligros/evaluacin de riesgo.
Colaboradores, tienen la responsabilidad de participar en la identificacin de peligros, y en la
investigacin de incidentes.
4. TERMINOLOGA
Peligro:
Fuente, situacin o acto con potencial de producir un dao, en trminos de una lesin o
enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o una combinacin de
stos.
Enfermedad:
Condicin fsica o mental adversa e identificable que suceden y/o empeoran por alguna
actividad de trabajo y/o una situacin relacionada con el trabajo.
Evaluacin de Riesgos:
Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no aceptable,
tomando en consideracin la adecuacin de cualquier control existente.
Riesgo:
Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso o
exposicin y la severidad del dao o enfermedad que puede ser causado por el evento o la
exposicin.
Incidente:
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurra o podra haber ocurrido un
dao, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), fatalidad.

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Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o una
fatalidad.
Nota2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao, deterioro
de la salud o fatalidad como cuasi accidente
Consecuencia (C):
Resultado de un incidente en trminos de lesiones, se considerar como el efecto ms
probable que ocurra dado el incidente.
Severidad (S):
Magnitud del dao a la salud o enfermedad asociado a una exposicin peligrosa, se
considerar como el efecto ms probable que ocurra dado la exposicin.
Probabilidad (P):
Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor fundamental asociado al
riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va
a depender de experiencias pasadas, del tiempo de exposicin de la persona, de las
capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de
trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables.
Exposicin (E):
Relacin entre concentracin y el tiempo en que una persona o grupo se encuentra en contacto
con un agente fsico, qumico, biolgico.
Condicin de Operacin:
Contexto en el que se presentan los peligros, pudiendo ser: condicin de operacin Rutinaria,
No Rutinaria (actividad que se desarrolla distinta a lo planificado) y de Emergencia (evento no
planeado, poco frecuente y cuyas consecuencias constituyen un peligro para las personas y/o
instalaciones.
Magnitud del Riesgo (MR):
Estimacin cuantitativa del riesgo, expresada por la combinacin de valores de la Probabilidad
y Consecuencia de ocurrencia de un evento o la Exposicin y la Severidad del Dao.
MR = (P ^ E) x (C ^ S)
Riesgo Aceptable:
Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable o aceptable para la organizacin,
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Poltica de SSO.
Evaluacin Significancia:
Valor de la MR que la empresa define aceptar y por sobre la cual se activan todas las medidas
de control definidas por la organizacin.
Valor Residual:
Valor final de la MR asociada a un riesgo evaluado previamente como no aceptable y que
resulta al implementar las medidas de control definidas por la empresa para disminuir la
probabilidad y/o consecuencia de ste.

5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


5.1 Identificacin de peligros:
La identificacin de peligros se registrar en la Matriz de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos, siguiendo los siguientes pasos:

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Establecer todas las actividades/tareas asociadas a las reas de trabajo, que se encuentren
dentro del alcance del Sistema de gestin de manera secuencial. Identificar el o los peligro(s)
que pueden tener o estar relacionados en la ejecucin de la actividad/tarea.
A cada peligro existente, se le asocian incidentes y daos que podrn ocurrir (Eventos).
La identificacin de peligros debe considerar: Actividades de rutina, no-rutina, y de
emergencia, para todo el personal con acceso a los lugares de trabajo (incluyendo contratistas
y visitas)
Se deber considerar el comportamiento, capacidades y otros factores humanos, que puedan
incidir en la generacin de una situacin de peligro.
Se debern identificar peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar la
salud y seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de
trabajo, entendiendo que bajo su control se encuentran contratistas, subcontratistas,
trabajadores propios y visitas.
Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por trabajos relacionados a
actividades que estn bajo el control de la organizacin, se debern identificar y evaluar.
Considerar infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, si son proporcionados
por la organizacin o por terceros.
Realizar identificacin de peligros previa materializacin de cambios o propuestas de cambios
en la organizacin ya sea de actividades, materiales, ambiente, colaboradores, contratistas o
cualquier otro factor que pudiese generar una situacin de peligro o influir en la probabilidad,
consecuencia, nivel de exposicin o severidad del dao.
Identificar cada vez que se realizan modificaciones al Sistema de Gestin SSO, incluyendo
cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos y actividades deber ser
considerada en una evaluacin.
Considerar requisitos legales aplicables
5.2 Evaluacin y control del riesgo.
Una vez identificados los peligros, se debe evaluar la magnitud de los riesgos asociados para
decidir si estos son o no aceptables, en funcin de su PROBABILIDAD (P) de ocurrencia o nivel
de EXPOSICIN (E) por la CONSECUENCIA (C) o SEVERIDAD (S) del dao. La Magnitud del
Riesgo (MR) se determinar de acuerdo a la siguiente relacin:
MR = (P ^ E) x (C ^ S)

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Los criterios para definir Probabilidad o Exposicin son:

Los criterios para definir consecuencias son:

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La Magnitud del Riesgo (MR) para un incidente, se obtendr al multiplicar la Probabilidad (P) y
la Consecuencia (C), generndose la siguiente matriz:

La Magnitud del Riesgo (MR) para una enfermedad profesional, se obtendr al multiplicar la
Exposicin (E) y la Severidad (S), generndose la siguiente matriz:

La MR se clasificar segn el siguiente criterio:


MAGNITUD DEL RIESGO

CLASIFICACION DEL RIESGO

8 a 16

SIGNIFICATIVO

3a6

MODERADO

1a2

ACEPTABLE

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De acuerdo a la clasificacin del riesgo, se definirn las acciones a seguir para la eliminacin,
control o aceptabilidad del riesgo evaluado, de acuerdo a la siguiente matriz:

CLASIFICACION
SIGNIFICATIVO

CONTROLES
La tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar
controles que reduzcan la probabilidad y/o la
consecuencia

MODERADO

Se debe continuar con los controles existentes y


monitorear su efectividad

ACEPTABLE

No se requieren controles adicionales a los


existentes

Evaluar los riesgos con las medidas de control existentes en el lugar, teniendo en cuenta la
exposicin a peligros especficos, la posibilidad de falla de las medidas de control y la potencial
severidad de las consecuencias de lesiones o daos.
Por ltimo se proceder a la evaluacin de las medidas de control del riesgo para determinar si
son suficientes para reducir el riesgo a un nivel aceptable.
Cuando se determinen controles o se consideren cambios para los existentes, se debe dar
consideracin a la reduccin de los riesgos segn la siguiente jerarqua:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin/advertencia y/o controles administrativos
Equipo de proteccin personal
5.3 Difusin, operatividad y registro de la identificacin, evaluacin y medidas de
control.
Una vez completada la MIPER, se debe hacer llegar al Representante de la gerencia para
revisin y al gerente general para su aprobacin, para posteriormente proceder a su difusin,
conocimiento, aplicacin y registro en el Sistema de Gestin.
Los resultados obtenidos de la matriz de identificacin de peligros y evaluacin deben ser
utilizados en las siguientes condiciones:
En la planificacin de la capacitacin y entrenamiento de los colaboradores.
En la planificacin de la obligacin de Informar
En La planificacin para el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos.
En la planificacin y ejecucin de Inspecciones y Observaciones de terreno
En la investigacin de incidentes

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En la planificacin de los trabajos, al momento de asignar los recursos y actividades.


En la confeccin de los procedimientos o instructivos,
Los Registros podrn ser mantenidos de la forma y el periodo que la organizacin defina.
5.4 Actualizacin.
A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un cambio relevante ya sea de tipo
tecnolgico, de procesos, de insumos, de nuevos productos, servicios, de legislacin, o sobre
el sistema de gestin de SSO se deber realizar una nueva identificacin de peligros y
evaluacin y control de riesgos.
6. REGISTROS
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control operacional (MIPER).
Plan de Accin
7. REFERENCIAS
Norma OHSAS 18.001:2007 Requisito 4.3.1 Planificacin para la Identificacin del Peligro,
Evaluacin del Riesgo y Control del Riesgo.
8. ANEXOS
ANEXO N 1: Matriz de identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos.
9. MODIFICACIONES
Fecha

Rev.
01

Descripcin
Lanzamiento de Procedimiento

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Fecha 06/09/2011
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ANEXO 1

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