Está en la página 1de 13

PROCEDIMIENTO PARA LA

IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 1 de 13
Fecha de Aprobacin:

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE


PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DEL
RIESGO

ELABORADO POR
Nombre: None Landauro
Cargo: Coordinador de Servicios
de Medio Ambiente

REVISADO POR
Nombre: Javier Vidal
Cargo: Gerente de Operaciones

APROBADO POR
Nombre: William Fullerton
Cargo: Gerente Central Adjunto
de Operaciones

Nombre: Sal Castillo


Cargo: Coordinador de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional
Nombre: Stuart Rivera
Cargo: Safety Officer
Nombre: Rina Jaimes
Cargo: Analista de Calidad

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

I.

00

Control de revisin

Descripcin

N Rev.

EHS-P-24
Revisin
Pgina 2 de 13
Fecha de Aprobacin:

Pg.

Emisin

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

II.

EHS-P-24
Revisin
Pgina 3 de 13
Fecha de Aprobacin:

Tabla de contenido.

TEM

PAG.

I.

CONTROL DE REVISIN

II.

TABLA DE CONTENIDO.

1.

OBJETIVO

2.

REA DE APLICACIN

3.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.

DEFINICIONES

5.

PROCEDIMIENTO

6.

REGISTROS

11

7.

RESPONSABILIDADES

11

8.

ANEXOS

12

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 4 de 13
Fecha de Aprobacin:

1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los
riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades
comprendidas en los diferentes procesos de LAP que se desarrollan en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) con la finalidad de reducir los
riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin.
2. REA DE APLICACIN
Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport
Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo las
actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y
visitantes
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1

Regulacin Aeronutica del Per N 139, Certificacin de Aerdromos

3.2

Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil


Internacional

3.3

Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI

3.4

Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional


para Aeropuertos, SIGESOA.

3.5

Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia

3.6

Especificacin OHSAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud


Ocupacional

4. DEFINICIONES
4.1

Peligro: Condicin, fuente o situacin con potencial de causar dao a personas,


daos a equipos o a estructuras, perdida de material o reduccin de la capacidad
de desarrollar una funcin especfica.

4.2

Riesgo: Es la posibilidad de dao o prdida, lo que incluye la probabilidad de


ocurrencia y severidad de las consecuencias del dao o perdida.

4.3

Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la


probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y

la severidad de sus

consecuencias.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

4.4

EHS-P-24
Revisin
Pgina 5 de 13
Fecha de Aprobacin:

Evaluacin del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y
determinar si es tolerable o significativo para la organizacin.

4.5

Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerado
por la organizacin y la poltica de Seguridad y Salud de LAP.

4.6

Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable.

4.7

Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el


apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos.

5. PROCEDIMIENTO
5.1

Designacin del Equipo de Trabajo


Las gerencias administrativas y operativas de LAP designarn un responsable
de rea para que realice la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en
todos sus procesos, los cuales dependiendo del rea sern centralizados y
coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional y Coordinador General de
Seguridad y Medio Ambiente

5.2

Identificacin de Peligros y Riesgos

5.2.1 Los responsables de rea identificarn los procesos, subprocesos y actividades


de tareas rutinarias y no rutinarias de LAP, contratistas, concesionarios,
proveedores y pasajeros, hasta un nivel que permita identificar con precisin los
peligros y riesgos. Esta informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA,
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
5.2.2 Para la identificacin de peligros y riesgos se puede usar la lista de ejemplos de
peligros y riesgos del anexo A y de:

5.3
5.3.1

Informe de Accidentes e Incidentes anteriores

Requisitos Legales

Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS)

Reporte de Inspecciones pasadas, entre otros.

Evaluacin de Riesgos
Los responsables de rea asignan los valores de probabilidad y consecuencia
utilizando los cuadros 1 y 2 de criterios de probabilidad y consecuencia
indicados en el Anexo 2.

5.3.2

El riesgo es evaluado y clasificado considerando las indicaciones del cuadro 3


del Anexo 2, determinando si son significativos o tolerables para LAP. La
informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

5.2.3

EHS-P-24
Revisin
Pgina 6 de 13
Fecha de Aprobacin:

La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser actualizada


regularmente cada ao y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas
actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control
necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios.

5.4
5.4.1

Control de Riesgos Significativos


Los responsables de rea, con apoyo del Coordinador general de Seguridad y
Medio Ambiente, elaboran un resumen de los riesgos significativos
registrndolos

en

el

formato

EHS-P24-FB,

Control

analizados

respecto

de

los

Riesgos

Significativos.
5.4.2

Los

riesgos

significativos

son

los

controles

implementados; y controles que necesitan ser implementados para reducir el


nivel de riesgo de tal manera que sea tolerable para la LAP, colocando la
informacin en el formato EHS-P24-FB.
5.4.3

Una vez analizado el Coordinador general de Seguridad y Medio Ambiente y


los responsables del rea elaboran los Programas de Gestin de Seguridad y
Salud, en el cual se determinar por cada riesgo significativo los objetivos,
metas, actividades para alcanzarlos, y los recursos, plazos y responsables de
stas actividades. EHS-P24-FC

5.4.4

Los Programas debern ser elevados a las diversas gerencias para su


aprobacin y ejecucin en los plazos establecidos, siendo de responsabilidad
del Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente

realizar el

seguimiento.

6. Registros

Registro
EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Lugar de
Almacenamiento

Tiempo mnimo
Almacenamiento

Cada gerencia /
EHS

3 aos

EHS-P-24-FB, Control de Riesgos


Significativos

EHS

EHS-P-24-FC, Programas de Gestin de


Seguridad y Salud

EHS

3 aos
3 aos

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 7 de 13
Fecha de Aprobacin:

7. Responsabilidades
7.1

Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente

7.1.1

Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de


Peligros y Evaluacin de Riesgos Ocupacionales.

7.1.2

Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control


en coordinacin con cada responsable del rea.

7.1.3

Elaborar los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional; y


realizar el seguimiento de cumplimiento.

7.2

Oficial de Seguridad Operacional

7.2.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos operacionales.
7.3
7.3.1

Responsable de cada rea


Realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en su rea.

8. Anexos
8.1

Anexo 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos

8.2

Anexo 2: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las


Consecuencias y Niveles de Riesgo

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

Formatted: Spanish
(Spain-Modern Sort)

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 8 de 13
Fecha de Aprobacin:

ANEXO 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos


EJEMPLO DE PELIGROS
OPERACIONALES





FOD en el rea de movimiento

 Equipos mal ubicados en el puesto de


estacionamiento

Incursiones en pista
Presencia de aves en el aterrizaje y despegue
Mala comunicacinNo seguir procedimientos
operacionales

 Obstculos no sealizados
 Exceso de velocidad
 Derrames de combustibles

MECNICO





Pisos resbaladizos o disparejos






Objetos sobresalientes

Altura inadecuada sobre la cabeza


Partes expuestas de mquinas en movimiento.
Guardas de seguridad en mal estado o fuera de
servicio
Objetos cortantes o punzantes en pisos

FSICOS
 Ruido
 Iluminacin insuficiente o mal direccionada.
 Ambientes trmicamente inadecuados: fro o
calor

 Radiaciones Ionizantes
 Radiaciones No Ionizantes
 Vibraciones

Proyecciones de partculas u objetos


Zonas de trabajos en reas de trnsito vehicular

QUMICOS
 Rtulos inadecuados o inexistentes de
sustancias peligrosas

 Envases daados de sustancias que pueden

ser inhaladas (gases, polvo, vapores, humos)

 Manipuleo inadecuado de sustancias que


pueden causar lesiones por contacto o
absorcin por la piel

 Almacenamiento inadecuado de sustancias que

ERGONMICOS
 Diseo inadecuadas del puesto de trabajo:

Altura del plano de trabajo, zona de alcance


ptima del rea de trabajo, etc






Posturas incorrectas de trabajo


Levantamiento inadecuado de cargas
Movimientos repetitivos o montonos
Inactividad muscular o carga postural esttica

pueden causar contaminacin y daos a la


salud

 Exposicin prolongada a sustancias qumicas


ELCTRICOS
 Cables sin aislamiento o expuestos
 Energizacin de equipos
 Falta de sealizacin
OTROS
 Fuga de gases inflamables
 Escape de lquidos combustibles.
 Superficies calientes

BIOLGICOS
 Presencia de virus
 Presencia de hongos
 Presencia de bacterias
TRABAJO PELIGROSOS
 Trabajos en altura mayores a 1.80 m.
 Trabajos en o cerca de circuitos elctricos
energizados

 Trabajos en caliente
 Trabajos en espacios confinados

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 9 de 13
Fecha de Aprobacin:

EJEMPLO DE RIESGOS
OPERACIONALES
 Ingesta de FOD en turbina de aeronaves
 Choque de vehculos, animales, etc con
aeronaves

 Impacto de aves en aeronaves


 Incendios con aeronaves
 Interrupcin de las operaciones areas

 Daos estructurales
 Choque entre vehculos
 Atropellos

|MECNICO





Cada al mismo nivel






FSICOS
 Lesiones en el rgano visual por Iluminacin
deficiente

Cada de objetos a diferente nivel


Cada de personas a distinto nivel

 Deslumbramiento por iluminacin mal

Atrapamiento por o entre objetos (mquinas,


derrumbes, etc)

Riesgos a la salud por:

Atropellos o golpes por vehculos.

 Exposicin a niveles altos de ruido (Ejm:

Golpes o choques con objetos


Impacto de objetos proyectados
Pisadas sobre objetos punzocortantes

direccionada

Hipoacusia)

 Exposicin a ambientes trmicamente


inadecuados: fro o calor

 Exposicin a radiaciones Ionizantes


 Exposicin a radiaciones No Ionizantes
 Exposicin a vibraciones

QUMICOS
 Ingestin de sustancias dainas
 Inhalacin de gases, polvos, vapores, humos



metlicos
Contacto de la piel con sustancias que pueden
causar lesiones drmicas o ser absorbidas por
ella.
Contacto de los ojos con sustancias que
puedan daarlos

BIOLGICOS
Riesgos a la salud por
 Exposicin a virus

 Exposicin a hongos
 Exposicin a bacterias

ELCTRICOS






ERGONMICOS

Contacto elctrico directo

Riesgos Ergonmicos por

Contacto elctrico indirecto






Corto circuito
Fogonazos
Incendio y/o explosin

Manipulacin manual de objetos pesados


Movimientos repetitivos
Posturas inadecuadas
Carga postural esttica o inactividad muscular

OTROS
 Incendio y/o explosin por fuga de gases

inflamables, escape de lquidos combustibles,


superficies calientes, etc.

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 10 de 13
Fecha de Aprobacin:

ANEXO 2: Determinacin de Probabilidad, Consecuencias y


Niveles de Riesgo
A. OPERACIONAL
Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia
PROBABILIDAD
OCURRENCIA
IMPROBABLE

REMOTA

PROBABLE

FRECUENTE

EXPRESIN INTUITIVA
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o
puede ocurrir en circunstancias excepcionales.
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 2 3 veces por cada 70000
operaciones areas o puede ocurrir en algn
momento.
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones
areas o probablemente ocurra en algn momento.
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000
operaciones areas o se espera que ocurra en
muchas circunstancias.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 11 de 13
Fecha de Aprobacin:

Cuadro 2: Severidad de las consecuencias


EXPRESIN INTUITIVA
SEVERIDAD
CONSECUENCIAS

MENOR

Se presentan lesiones que


no necesitan descanso
mdico, como golpes,
cortes, quemaduras leves
o similares.

MODERADO

Se presentan lesiones con


descansos mdicos no
mayores a un mes, como
laceraciones, quemaduras,
conmociones o similares.

PELIGROSA

CATASTRFICA

MATERIAL /

PERSONAS

Son aquellos que causan


lesiones y Prdida de
facultades fsicas en forma
temporal mayor a un mes,
como quemaduras graves,
fracturas o similares.
Son aquellos que causan la
muerte o incapacidad fsica
permanente, como
amputaciones, prdida de
alguno de los sentidos u
otros.

EQUIPO
Cuando no afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.
Cuando afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura, pero es
posible repararlas sin mayor
inversin.
Cuando afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura
temporalmente e interviene
el seguro.
Limitacin en su
operatividad de manera
total y permanente de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.

Interrupcin Operaciones
Areas
No implica un atraso en
las operaciones areas de
ms de 5 minutos.

Implica atraso en las


operaciones areas de
ms de 5 minutos y
menos de 30 minutos.

Reduce la capacidad
operativa del aeropuerto
por ms de 30 minutos
pero menos de 12 horas.

Cuando se paraliza las


operaciones areas por
ms de 12 horas.

Cuadro 3: Nivel de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo
y significativos aquellos con niveles medio y alto.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 12 de 13
Fecha de Aprobacin:

B. OCUPACIONAL
Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Ocasional

Poco Frecuente

Frecuente

Expresin Intuitiva
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a un mes o existen controles
para el riesgo y son efectivos.
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a una semana y menores a un
ao o existen controles para el riesgo
pero no son efectivos,
El personal o la instalacin estn
expuestos al peligro diariamente o en
periodos menores a una semana o no
existen controles para el riesgo.

Cuadro 2: Severidad de las Consecuencias


SEVERIDAD DE LAS
CONSECUENCIAS

Expresin Intuitiva

Lesiones Leves

Lesiones Serias

Lesiones Graves o
Fatales

Aquellas que impliquen asistencia mdica de


primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a
24 horas.
Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas,
irritacin de los ojos, dolores de cabeza no
permanentes, quemaduras de primer grado, etc.
Las instalaciones involucradas no sufren daos que
afecten su operatividad.
Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a
la prdida de las facultades fsicas de una persona,
por ms de 24 horas de forma temporal.
Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o
tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas,
dermatitis, intoxicaciones, etc.
Las instalaciones afectadas salen de servicio
pero es posible repararlas.
Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo
a una persona de forma permanente.
Para el caso de las lesiones fatales no se considera
el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte.
Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la
audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto
grado, etc.
Las instalaciones afectadas no pueden ser
reparadas, necesitan ser cambiadas.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

EHS-P-24
Revisin
Pgina 13 de 13
Fecha de Aprobacin:

Cuadro 3: Niveles de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo
bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
Controlada

También podría gustarte