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FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS

A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL


(P-IGEPS)

A. INFORMACIN GENERAL
Departamento:

Provincia:

La Paz

Municipio:

Murillo

1205

El Alto

A1. Datos poblacionales (CNPV 2012)


POBLACIN
Mujeres

POBLACIN
ECONMICAMENTE ACTIVA

437.501

Varones
TOTAL

PORCENTAJE
(PEA/POBLACIN)

112.346

25,7%

406.433

135.222

33,3%

843.934

247.568

29,3%

A2. Datos de la entidad


Tipo de entidad:

Nombre de la entidad:

Municipal

Gobierno Autnomo Municipal de El Alto de La Paz

Concejo Municipal (Elecciones 2005)


Nombre

Ap. Paterno

Ap. Materno

Partido

Concejo Municipal (Elecciones 2010)


Sexo

1
2

ROBERTO
DE LA CRUZ
WILSON GONZ SORIA

FLORES
PAZ

M-17
MAS

Hombre

3
4
5

JOSE LUIS
PAREDES
GUSTAVO ADO MORALES
BERTHA BEAT ACARAPI

MUOZ

Hombre

ACARAPI

PP
MAS
PP

6
7
8

MARIO OSCAR VASQUEZ


FANOR
NAVA
MARCO ANTO CUETO

VILLAMOR
SANTIESTEBA
POMA

PP
PP
PP

Hombre

Mujer

ZAMBRANA
ARGANI

PP
PP
PP

9 ELENA
HUANCA
10 LUIS ENRIQUE RICALDI
11 EFRAIN SEVER ARGANI

Nombre

Hombre
Hombre

Mujer
Hombre
Hombre

Ap. Paterno

Hombre

Partido

Sexo

ANTONIO
VAQUEDA
AYDEE VERONI MNDEZ

FERNANDEZ
QUISBERTH

Hombre
UN
MAS-IPS Mujer

3
4
5

DELIA FRANCIS PEALOZA


ELSA
CHAMBILLA
FELIX
LOAYZA

MENDOZA
QUISPE
ROJAS

MAS-IPS Mujer
MAS-IPS Mujer
MAS-IPS Hombre

6
7
8

MARINA
MURILLO
NESTOR
ESTACA
OSCAR ZENON HUANCA

MIRANDA
LARICO
SILVA

UN
MSM
MSM

CORIZA
CALDERON
CHURA

Mujer
MSM
MAS-IPS Hombre
MAS-IPS Hombre

9 PRIMITIVA MA ACARAPI
10 WALTER BENJ ALBORTA
11 ZACARIAS
MAQUERA

Hombre

Ap. Materno

1
2

Mujer
Hombre
Hombre

B. PROGRAMACIN Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA (En Bs.)


B1. Presupuesto Total vs Presupuesto destinado a P-IGEPS (Programacin y Ejecucin)
GESTIN

PRESUPUESTO
ENTIDAD
(A)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.287.542.146
1.332.960.000
1.595.680.000
1.448.690.000
1.797.100.000
1.709.420.000

PRESUPUESTO
P-IGEPS
(B)

5.614.141
1.581.901
2.128.235
2.571.355
6.930.440
13.908.927

%
(C=B/A)

EJECUCIN
ENTIDAD
(D)

% EJEC.
ENTIDAD
(E=D/A)

0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
0,4%
0,8%

837.037.346
702.120.000
829.740.000
930.150.000
1.135.040.000
0

65,0%
52,7%
52,0%
64,2%
63,2%
0,0%

% de Participacin de P-IGEPS
0,90%

0,81%

0,70%
0,60%
0,44%

4.166.765
740.597
1.487.487
2.416.934
4.477.837
0

2014
2013

64,6%
63%

2012

64%
69,9%

52%
46,8%
53%

2010

0,30%
0,20%

0,12%

0,13%

74,2%
46,8%
69,9%
94,0%
64,6%
0,0%

0,0%
0%

2011

0,39%

0,40%

% EJEC.
P-IGEPS
(G=F/B)

% de Ejecucin (total y P-IGEPS)

0,80%

0,50%

EJECUCIN
P-IGEPS
(F)

0,18%

2009

65%

94,0%

74,2%

0,10%

0%

0,00%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

20%

40%

EJECUCIN PPTO ENTIDAD

60%

80%

100%

EJECUCION P-IGEPS

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)

C. PRESUPUESTO DESTINADO A P-IGEPS


C1. Ejecucin del presupuesto por fuente de financiamiento y organismo financiador
GESTIN

ORGANISMO FINANCIADOR

PROGRAMADO
(Bs.)

TOTAL GESTIN 2009


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
UNFPA
UNICEF

Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin


Fondo de las NN.UU. para la Infancia

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO


TGN-CT
TGN-IDH
RECESPM
OTPRO

Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria


Tesoro General de la Nacin Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino
Otros Recursos Especficos

TOTAL GESTIN 2010


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
UNFPA

RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino


TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria

TOTAL GESTIN 2011


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO
RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino
TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria

TOTAL GESTIN 2012


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO
TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria
RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino

TOTAL GESTIN 2013


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
AIF

Agencia Internacional de Fomento (BM)

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO


TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria
RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino

TOTAL GESTIN 2014


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
AIF

Agencia Internacional de Fomento (BM)

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO


RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino
TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria

Estructura del financiamiento de P-IGEPS


2014

82,2%

2013

35,7%
100,0%

0,0%

2011

100,0%

0,0%

2010

90,4%
38,6%

100%

74,2%
95,5%

156.523
3.288.702

0
3.288.696

0,0%
100,0%

2.168.916

878.069

40,5%

1.381.140
160.000
216.212
411.564

710.082
0
167.987
0

51,4%
0,0%
77,7%
0,0%

1.581.901
151.695

740.597
45.505

46,8%
30,0%

151.695

45.505

30,0%

1.430.206

695.092

48,6%

332.736
1.097.470

32.736
662.357

9,8%
60,4%

2.128.235
2.128.235

1.487.487
1.487.487

69,9%
69,9%

668.616
1.459.619

412.845
1.074.642

61,7%
73,6%

2.571.355

2.416.934

94,0%

2.571.355

2.416.934

94,0%

1.540.171
1.031.184

1.505.074
911.860

97,7%
88,4%

6.930.440
2.471.420

4.477.837
270.074

64,6%
10,9%

2.471.420

270.074

10,9%

4.459.020

4.207.763

94,4%

2.847.140
1.611.880

2.632.628
1.575.135

92,5%
97,7%

13.908.927
2.471.420

0
0

0,0%
0,0%

2.471.420

0,0%

11.437.507

0,0%

370.000
11.067.507

0
0

0,0%
0,0%

95,5%

94,0%

9,6%

94,4%

69,9%

75%

2012

2009

4.166.765
3.288.696

% de Ejecucin de P-IGEPS por fuente

17,8%

64,3%

5.614.141
3.445.225

Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO

EJECUTADO
(Bs.)

50% 40,5%

48,6%
30,0%

25%

10,9%

61,4%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0%
0%

25%
FIN INTERNO

50%
FIN EXTERNO

75%

100%

2009

2010

2011
INTERNO

2012
EXTERNO

2013

2014

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)

C2. Ejecucin del presupuesto por grupo de gasto


GESTIN

100
SERVICIOS
PERS.

200
SERVICIOS
NO PERS.

300
MATERIALES
Y SUMIN.

2.009

0,0%

55,3%

60,4%

400
ACTIVOS
REALES

500
ACTIVOS
FINANC.

79,6%

0,0%

600
SERVICIO
DEUDA

700
TRANSFER.

800
IMP, REGAL
Y TASAS

900
OTROS
GASTOS

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL

74,2%

PROGRAMADO

639.941

768.078

4.206.122

5.614.141

EJECUTADO

353.594

463.799

3.349.372

4.166.765

2.010

0,0%

62,9%

54,4%

13,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

46,8%

PROGRAMADO

465.364

723.230

393.307

1.581.901

EJECUTADO

292.766

393.501

54.330

740.597

PROGRAMADO

1.383.983

398.962

345.290

2.128.235

EJECUTADO

840.568

388.924

257.996

1.487.487

2.011

0,0%

2.012

60,7%

0,0%

97,5%

96,0%

74,7%

92,2%

0,0%

29,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

69,9%

0,0%

94,0%

PROGRAMADO

2.155.966

357.599

57.790

2.571.355

EJECUTADO

2.070.331

329.603

17.000

2.416.934

2.013

0,0%

97,8%

29,6%

33,8%

3.462.956

1.912.335

1.555.149

6.930.440

3.386.728

565.716

525.394

4.477.837

PROGRAMADO

12.549.760

10.000

1.349.167

13.908.927

EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO
2.014

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

64,6%

0,0%

0,0%

C3. Ejecucin del presupuesto por tipo de gasto


GASTO DE INVERSIN (Bs.)

2.009

CANTIDAD
DE
PROYECTOS
25

5.614.141

4.166.765

74,2%

0,0%

5.614.141

4.166.765

74,2%

2.010

23

915.921

562.684

61,4%

665.980

177.913

26,7%

1.581.901

740.597

46,8%

2.011

13

1.878.235

1.289.558

68,7%

250.000

197.930

79,2%

2.128.235

1.487.487

69,9%

2.012

14

2.571.355

2.416.934

94,0%

0,0%

2.571.355

2.416.934

94,0%

2.013

13

4.459.020

4.207.763

94,4%

2.471.420

270.074

10,9%

6.930.440

4.477.837

64,6%

2.014

10.088.340

0,0%

3.820.587

0,0%

13.908.927

0,0%

GESTIN

GASTO CORRIENTE (Bs.)


PROGRAMADO

EJECUTADO

% EJEC

PROGRAMADO

EJECUTADO

Composicin del presupuesto por tipo de Gasto

PROGRAMADO

14.000.000
3.820.587

12.000.000

%EJEC

EJECUTADO

% de Ejecucin por tipo de gasto


100%

16.000.000

75%

10.000.000

94,0% 94,4%
79,2%
74,2%
68,7%
61,4%

50%

8.000.000
6.000.000

TOTAL (Bs.)
% EJEC.

2.471.420
10.088.340

4.000.000

5.614.141
0 4.459.020
250.000
665.9801.878.2352.571.355
915.921
0

26,7%
25%

2.000.000

2009

2010

CORRIENTE

2011

2012

2013

INVERSIN

10,9%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0%

2014

2009

2010

2011

INVERSION

2012

CORRIENTE

2013

2014

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)

C3. Ejecucin del presupuesto por tipo de gasto y estructura programtica


GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.009

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y LA MUJER

D-0 CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD (FASE


I) L/DISTRITAL
D-0 CONSTRUCCION CASA DE LA MUJER Z/DIST.

PROGR.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)

EJEC.

PROGR.

EJEC.

5.614.141

4.166.765

74,2%

#Nm!

5.614.141

4.166.765

74,2%

0,0%

200.000

0,0%

0,0%

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

5.614.141

4.166.765

74,2%

5.614.141

4.166.765

74,2%

200.000

0,0%

46.040

0,0%

0,0%

46.040

0,0%

150.000

113.340

75,6%

0,0%

150.000

113.340

75,6%

D-0 EQ. DE LA DEFEN. DE LA NIEZ, ADOLES. Y


SERV. LEG. INTEG

88.623

82.385

93,0%

0,0%

88.623

82.385

93,0%

D-0 EQ. PROY. PROT. DER. DE LA NIEZ Y ADOLES.


BOL. C. NATs

23.500

22.610

96,2%

0,0%

23.500

22.610

96,2%

D-0 EQ. Y FORT. A ACT. DE DES. DEL ADULTO


MAYOR Y PERSONA CO

23.778

23.778

100,0%

0,0%

23.778

23.778

######

D-0 EQ. Y FORT. COMEDOR NIO (A) ADOLESC.


TRAB. DE Y EN LA

34.562

3.055

8,8%

0,0%

34.562

3.055

8,8%

D-0 EQUIP. FORT.SERV.LEGAL INTEGRAL MCPAL.


(SLIMS) Z/DIST

63.225

63.225

100,0%

0,0%

63.225

63.225

######

163.323

0,0%

0,0%

163.323

0,0%

60.000

31.202

52,0%

0,0%

60.000

31.202

52,0%

100.000

69.361

69,4%

0,0%

100.000

69.361

69,4%

D-0 FORTALECIMIENTO A LA FORMACION EN


LIDERAZGO JUVENIL L/DI

30.000

9.435

31,5%

0,0%

30.000

9.435

31,5%

D-0 FORTALECIMIENTO ACT. ADOLECESCIA Y


JUVENTUD

29.619

29.619

100,0%

0,0%

29.619

29.619

######

D-0 FORTALECIMIENTO DEFENSORIA DE LA NIEZ Y


ADOLECENCIA L/D

90.000

13.999

15,6%

0,0%

90.000

13.999

15,6%

210.000

123.861

59,0%

0,0%

210.000

123.861

59,0%

70.000

41.219

58,9%

0,0%

70.000

41.219

58,9%

D-0 IMPLEMENT. DEFENSORIA DE LA NIEZ


ADOLESC.ALTO NOCTURA

300.000

211.961

70,7%

0,0%

300.000

211.961

70,7%

D-0 PROMOV. FORTAL.


VIVENC.FAM.ARMON.ESTABLE ZZ/DISTRITAL

26.205

24.020

91,7%

0,0%

26.205

24.020

91,7%

3.288.702

3.288.696

100,0%

0,0%

3.288.702

3.288.696

######

20.000

0,0%

0,0%

20.000

0,0%

571.564

0,0%

0,0%

571.564

0,0%

25.000

15.000

60,0%

0,0%

25.000

15.000

60,0%

D-0 DERECHO A LA IDENTIDAD EN LA CIUDAD DE EL


ALTO L/DISTRI.

D-0 FORT. INST. MODELO TRANS. ATENCION


ADOLESC. CONV UNFPHA

D-0 FORT.Y EQUIP.AL PROG.DE INTERV.EDUCAC.D


LA PERSONA C DIS
D-0 FORTAL.,EQUIP.Y DIFUSION D LOS
SERVIC.LEGALES INTEG.SLIM

D-0 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE FAMILIA


L/DISTRITAL

D-0 FORTALECIMIENTO PROGRAMA VEJEZ DIGNA


L/DISTRITAL

D-0 PROTEGIENDO LOS DERECHOS DE LA NIEZ


BOL. (GMEA-UNICEF)
D-12 FORTALECIMIENTO CENTRO D ACOGIDA DE
NIOS POBRES D-12 L
D-8 CONSTRUCCIN DE 4 AULAS (PROY. CUNA)
CONTRAPARTE GMEA
FORTALECIMIENTO AREA DE DESARROLLO SOCIAL
L/DISTRITAL

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.010

PROGR.

EJEC.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


%

PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

915.921

562.684

61,4%

665.980

177.913

26,7%

1.581.901

740.597

46,8%

422.501

196.213

46,4%

31.507

0,0%

454.008

196.213

43,2%

0,0%

31.507

0,0%

31.507

0,0%

D-0 EQUIP. FORTL.D/DEFENS.D/NIEZ Y ADOLESC.


24 HRS.D/CIUD

250.000

62.668

25,1%

0,0%

250.000

62.668

25,1%

D-0 FORTALECIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA DE


NIOS POBRES D-12

20.000

19.447

97,2%

0,0%

20.000

19.447

97,2%

D-0 FORTALECIMIENTO DE LA MUJER


PRODUCTORA DE LA CIUD.E.ALTO

54.000

48.199

89,3%

0,0%

54.000

48.199

89,3%

D-0 FORTALECIMIENTO DEFENSORIA DE LA NIEZ Y


ADOLECENCIA

42.001

37.700

89,8%

0,0%

42.001

37.700

89,8%

D-0 PREV. DISP. EN PERS. D/SALUD. Y MUJER.


EMBARAZ.MUNIC.E.A

56.500

28.200

49,9%

0,0%

56.500

28.200

49,9%

493.420

366.470

74,3%

634.473

177.913

28,0%

1.127.893

544.383

48,3%

0,0%

0,0%

0,0%

28.500

28.500

100,0%

0,0%

28.500

28.500

######

D-0 EQUIP. FORT. ACTIV. D/DES. ADULT. MAY.


PERS.CON DISPACID

0,0%

14.000

13.913

99,4%

14.000

13.913

99,4%

D-0 FORT. EQUIP. DIF. SERV. LEG.INTEG. SLIM


C/POLIT. MCPAL.P

0,0%

100.000

89.057

89,1%

100.000

89.057

89,1%

D-0 FORT. EQUIP. PROG. INTERV. EDUCAC.


PERS.CON DISPACID.

0,0%

39.978

28.643

71,6%

39.978

28.643

71,6%

D-0 FORT.E INST.DEL MOD.TRANS.DE ATEN.AL


ADOLES. L/DISTRITAL

0,0%

158.495

46.300

29,2%

158.495

46.300

29,2%

D-0 FORTALECIMIENTO A LA FORMACION EN


LIDERAZGO JUVENIL

20.565

19.375

94,2%

0,0%

20.565

19.375

94,2%

D-0 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION Y


MOVILIZACION JUV

60.000

57.922

96,5%

0,0%

60.000

57.922

96,5%

D-0 FORTALECIMIENTO CENTROS ADAS ATIPIRIS

180.162

130.911

72,7%

0,0%

180.162

130.911

72,7%

D-0 FORTALECIMIENTO DE EL BUEN TRATO DE LA


INCLUSION SOCIAL

25.000

4.308

17,2%

0,0%

25.000

4.308

17,2%

D-0 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE FAMILIA

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y LA MUJER

D-0 EQUIP. FORT. COMED.


NIA(O)ADOLESC.TRABAJ.Y EN CALLE(CON

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO


D-0 CONSTRUC.D/AMBIENTES P/DGGS, DNAS Y
SLIMS D-1(UNICEF-GME
D-0 DERECHO A LA IDENTIDAD EN LA CIUDAD DE EL
ALTO

44.193

44.192

100,0%

0,0%

44.193

44.192

######

D-0 FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A


PERSONAS DISPACID

0,0%

22.000

0,0%

22.000

0,0%

D-0 IMPLEMENTACION DE LA DEFENSORIA DE LA


NIEZ Y ADOL.ALTO

135.000

81.262

60,2%

0,0%

135.000

81.262

60,2%

D-0CONST.CENTRO DE REHAB.Y CAP.D PERS.CON


DEPEN.D ALC Y DROG

0,0%

300.000

0,0%

300.000

0,0%

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO

EJEC.

1.878.235

1.289.558

68,7%

250.000

197.930

79,2%

798.693

587.467

73,6%

0,0%

116.483

70.083

60,2%

D-0 FORTALECIMIENTO DEFENSORIA DE NIEZ Y


ADOLECENCIA

24.290

24.290

100,0%

FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES


MUNICIPALES SLIMS

657.920

493.094

74,9%

TOTAL GESTIN

2.011

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y LA MUJER

D-0 EQUIP. Y FORTAL. DEFENSORIA LA NINEZ Y


ADOLESCENCIA

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO

PROGR.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

2.128.235

1.487.487

69,9%

798.693

587.467

73,6%

0,0%

116.483

70.083

60,2%

0,0%

24.290

24.290

######

0,0%

657.920

493.094

74,9%

1.079.542

702.091

65,0%

250.000

197.930

79,2%

1.329.542

900.020

67,7%

CONST. AUQUI UTA COMPLEJO Z/TUPAC KATARI


(FASE II) D-5

0,0%

200.000

197.930

99,0%

200.000

197.930

99,0%

CONST. AUQUI UTA LOS POSITOS Z/H. POTOSI 2DA


SEC. DISTRITO 5

0,0%

50.000

0,0%

50.000

0,0%

CONST. DE AMBIENTES P/DGGS, DNAS Y SLIMS D-1


(UNICEF - GMEA) Z/ DISTRITAL

0,0%

0,0%

0,0%

D-0 APOYO IMPLEMENTACION DE 3 DEFENSORIAS


DE NIEZ Y ADOLEC.

400.000

277.894

69,5%

0,0%

400.000

277.894

69,5%

D-0 APOYO PROG.ADOLECENTES Y JOVENES


CULTIVANDO OPORTUNIDADE

356.000

108.797

30,6%

0,0%

356.000

108.797

30,6%

D-0 APOYO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION AL


ADULTO MAYOR

92.158

85.294

92,6%

0,0%

92.158

85.294

92,6%

D-0 IMPLEM.DEFENS.DE LA NIEZ Y ADOLESC. DE


EL ALTO NOCTURNA

37.646

37.646

100,0%

0,0%

37.646

37.646

######

100.000

98.759

98,8%

0,0%

100.000

98.759

98,8%

93.738

93.701

100,0%

0,0%

93.738

93.701

######

D-0 IMPLEMENTACION PROGRAMA MUJER


PRODUCTORA
D-0 PREV. Y ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO

EJEC.

2.571.355

2.416.934

94,0%

#Nm!

2.124.225

1.973.284

92,9%

0,0%

2.571.355

2.416.934

94,0%

2.124.225

1.973.284

D- 0 APOYO PROG JOVE CONSTRUYENDO


OPORTUNI P/ EL VIVIR BIEN

72.150

66.725

92,5%

92,9%

0,0%

72.150

66.725

92,5%

D-12 FORTALECIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA DE


NIOS

20.000

0,0%

0,0%

20.000

0,0%

EQUIP. Y FORTAL. DEFENSORIA LA NINEZ Y


ADOLESCENCIA L/DISTRITAL

11.800

11.800

100,0%

0,0%

11.800

11.800

######

847.040

845.727

99,8%

0,0%

847.040

845.727

99,8%

1.173.235

1.049.032

89,4%

0,0%

1.173.235

1.049.032

89,4%

447.130

443.651

99,2%

0,0%

447.130

443.651

99,2%

7.850

6.898

87,9%

0,0%

7.850

6.898

87,9%

80.000

77.878

97,3%

0,0%

80.000

77.878

97,3%

D-0 IMPLEMENTACION PROGRAMA MUJER


PRODUCTORA

100.000

100.000

100,0%

0,0%

100.000

100.000

######

D-0 PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A LA


PERSONA CON DISCAPACIDAD

259.280

258.875

99,8%

0,0%

259.280

258.875

99,8%

2.012

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y FAMILIA

FORTAL. DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES


MUNICIPALES SLIMS (2012)
FORTAL. DEFENSORIA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
(2012)
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO
D-0 APOYO PROGRAMA ADOLECENTES Y JOVENES
CULTIVANDO OPORTUNIDADES
D-0 APOYO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR

PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)
EJEC.

TOTAL GESTIN

PROGR.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


PROGR.

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.013

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y FAMILIA

CONST. ALBERGUE TRANSITORIO DISTRITAL

PROGR.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)

EJEC.

PROGR.

EJEC.

4.459.020

4.207.763

94,4%

2.471.420

270.074

10,9%

2.464.780

2.328.879

94,5%

2.471.420

270.074

10,9%

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

6.930.440

4.477.837

64,6%

4.936.200

2.598.953

52,7%

0,0%

0,0%

0,0%

1.865.080

1.749.458

93,8%

0,0%

1.865.080

1.749.458

93,8%

FORTALECIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA DE NIOS

20.000

0,0%

0,0%

20.000

0,0%

IMPLEM. PROY. DESARROLLO Y CUIDADO DE LA


INFANCIA TEMP. EN LOS DIST. URB. MAS POBRES Y
VULNERABLES D

0,0%

2.471.420

270.074

10,9%

2.471.420

270.074

10,9%

579.700

579.421

100,0%

0,0%

579.700

579.421

######

1.994.240

1.878.884

94,2%

0,0%

1.994.240

1.878.884

94,2%

1.272.320

1.223.455

96,2%

0,0%

1.272.320

1.223.455

96,2%

FORTAL. A LA PROMOCION DIFUSION DE VALORES


Y PRINCIPIOS CIUDADANOS

40.000

40.000

100,0%

0,0%

40.000

40.000

######

FORTAL. AL PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION


AL ADULTO MAYOR 2013

228.400

225.431

98,7%

0,0%

228.400

225.431

98,7%

FORTAL. PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO


OPORTUNIDADES PARA EL VIVIR BIEN

100.000

97.928

97,9%

0,0%

100.000

97.928

97,9%

IMPLEM. DE ALBERGUES TRANSITORIOS DE


INVIERNO EN LA CIUDAD DE EL ALTO

233.520

176.098

75,4%

0,0%

233.520

176.098

75,4%

IMPLEM. PROGRAMA MUJER PRODUCTORA

120.000

115.973

96,6%

0,0%

120.000

115.973

96,6%

FORTAL. DEFENSORIA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA


(2013)

PREVEN. Y ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA


CON DISCAPACIDAD 2013
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO

FORTAL. DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES


MUNICIPALES SLIMS (2013)

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.014

PROGR.

EJEC.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


%

PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

10.088.340

0,0%

3.820.587

0,0%

13.908.927

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y FAMILIA

10.088.340

0,0%

3.653.404

0,0%

13.741.744

0,0%

FORTAL. DEFENSORIA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA


2014

1.970.320

0,0%

0,0%

1.970.320

0,0%

CONST. CENTRO INFANTIL (CONCLUSION)


CHARAPAQUI I DISTRITO - 3

0,0%

482.988

0,0%

482.988

0,0%

CONST. CENTRO INFANTIL FASE II CENTRAL VILLA


DOLORES DISTRITO - 1

0,0%

370.000

0,0%

370.000

0,0%

CONST. CENTRO INFANTIL MANITOS (FASE IV)


NUEVOS HORIZONTES II DISTRITO - 2

0,0%

328.996

0,0%

328.996

0,0%

FORTAL. DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES


MUNICIPALES SLIMS 2014

1.318.020

0,0%

0,0%

1.318.020

0,0%

IMPLEM. PROY. DESARROLLO Y CUIDADO DE LA


INFANCIA TEMP. EN LOS DIST. URB. MAS POBRES Y
VULNERABLES DISTRITAL

0,0%

2.471.420

0,0%

2.471.420

0,0%

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INFANTIL


(PAN MANITOS) - 2014

6.800.000

0,0%

0,0%

6.800.000

0,0%

######

167.183

0,0%

167.183

0,0%

0,0%

167.183

0,0%

167.183

0,0%

25 PROMOCIN Y POLTICAS DE GNERO


CONST. MURO PERIMETRAL CASA DE LA MUJER
DISTRITAL

0,0%

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