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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

AUDITORIA INTERNA


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NDICE

Pgina

INTRODUCCIN 02

1. OBJETIVOS DEL MANUAL 03

1.1 OBJETIVO GENERAL
1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

2. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 04

2.1 MISIN
2.2 VISIN

3. ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PBLICAS 05

4. AUDITORIA INTERNA 06

4.1 MISIN
4.2 VISIN

5. FUNCIONES DE LA AUDITORIA INTERNA 07

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 08

7. DESCRIPCIN DE PUESTOS 10

DIRECCION

7.1 DIRECTOR 12

7.2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR 15

7.3 SUBDIRECTOR 17

7.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL SUBDIRECTOR 20

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS

7.5 JEFE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 23

7.6 ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 27

7.7 AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 31
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7.8 ENCARGADO DE COMPRAS 33

7.9 ENCARGADO DE ALMACN DE SUMINISTROS 35

7.10 ENCARGADO DE INVENTARIO 37

7.11 ENCARGADO DE INFORMTICA 40

7.12 ENCARGADO DE INFORMACIN Y RECEPCIN DE DOCUMENTOS 43

7.13 ENCARGADO DE ARCHIVO 45

7.14 MENSAJERO 48

7.15 CONDUCTOR DE VEHCULO 50

DEPARTAMENTO DE AUDITORAS FINANCIERAS

7.16 JEFE DE DEPARTAMENTO 53

7.17 SECRETARIA 56

7.18 JEFE DE SECCIN DE AUDITORAS FINANCIERAS 58

7.19 AUDITOR INTERNO 61

7.20 JEFE DE SECCIN DE AUDITORAS ESPECIALES 64

7.21 AUDITOR INTERNO 67

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVOS Y DE PROCESOS

7.22 JEFE DE DEPARTAMENTO 71

7.23 SECRETARIA 74

7.24 JEFE DE SECCIN DE AUDITORAS ADMINISTRATIVAS 76

7.25 AUDITOR INTERNO 79

7.26 JEFE DE SECCIN DE AUDITORIAS DE GESTIN 83

7.27 AUDITOR INTERNO 86

8. NMINA DE PUESTOS 89
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INTRODUCCION

En cumplimiento a lo establecido en el Artculo 77, del Reglamento Orgnico Interno del
Ministerio de Finanzas Pblicas, Acuerdo Gubernativo No. 394-2008, se presenta el Manual
de Organizacin y Funciones de la Auditora Interna, que contiene la organizacin y
funciones de la dependencia; as como, la descripcin de funciones y requisitos del puesto de
los funcionarios y empleados, con el objeto de suministrar un instrumento de consulta y
orientacin para el desarrollo de las actividades.

En tal sentido, en el desarrollo del Manual se tom en consideracin la visin y misin de la
dependencia, sus objetivos, marco jurdico, estructura organizacional y descripcin de puestos.

Este Manual debe contribuir de manera sustantiva, a mejorar los procesos de gestin de la
institucin, a travs de su contribucin en aspectos como los que se mencionan a continuacin:

1. Determinar las funciones y estructura organizacional de la dependencia, para cumplir
eficientemente con las atribuciones que le competen;
2. Establecer las atribuciones, grado de autoridad y responsabilidad de los puestos de trabajo;
3. Determinar los requisitos de calificacin, cualidades y habilidades personales, tcnicas y
profesionales para cada puesto de trabajo;
4. Proporcionar las bases para el establecimiento y desarrollo de un sistema de salarios;
5. Reclutar y seleccionar al personal idneo para la dependencia, en coordinacin con la
Direccin de Recursos Humanos del Ministerio;
6. Fomentar la formacin, capacitacin y adiestramiento para cumplir con el perfil del
personal de esta dependencia;
7. Propiciar la productividad del personal y su respectivo puesto de trabajo, para alcanzar la
eficacia y eficiencia en los resultados de los trabajos asignados;
8. Proporcionar las bases para la evaluacin del funcionamiento y desempeo del quehacer
de la dependencia; as como, los diversos puestos de trabajo; y,
9. Contar con un instrumento tcnico y legal, de uso y aplicacin obligatoria para los
funcionarios y empleados de esta dependencia.

El Manual de Organizacin y Funciones se desarrolla a partir del puesto oficial de las distintas
reas que conforman la estructura organizacional, identificando adicionalmente al puesto
funcional, las actividades que deben realizarse, conocimientos y experiencia requeridos para
cada puesto, con el propsito que una persona pueda desarrollar las funciones del puesto de
trabajo con eficacia y eficiencia; sumando sus conocimientos, cualidades, y destrezas al
equipo de trabajo que integra la Institucin.

En la medida que se contribuya a mantener una estructura organizacional adecuada y se
cumplan con los requisitos contenidos en la descripcin de las funciones y puestos
correspondientes, este Manual facilitar la misin y visin de la Auditora Interna, obteniendo
resultados concretos del servicio prestado, tanto a entidades del Sector Pblico, como al pas
en general.


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1. OBJETIVOS DEL MANUAL

GENERAL

Poner a disposicin de los funcionarios y empleados de la Auditora Interna, una
descripcin ordenada y sistemtica de las funciones, responsabilidades y requisitos de
calificacin y destrezas del personal de acuerdo a las especificidades del trabajo a
realizar en cada actividad; complementarias a las establecidas en el Reglamento
Orgnico Interno del Ministerio de Finanzas Pblicas.

ESPECFICOS

1. Disponer de un compendio que rena la estructura organizacional y funciones; as
como, descripcin de funciones de cada puesto de trabajo de esta dependencia, que
permita su conocimiento, comprensin y aplicacin;

2. Proveer al personal de auditora, de un instrumento tcnico que utilice como gua en
la ejecucin de sus labores, coadyuvando con ello a establecer condiciones
uniformes de administracin, comportamiento laboral, entendimiento operativo y de
adecuacin funcional de conformidad con las leyes vigentes;

3. Que este Manual se aplique bajo criterios tcnicos, legales, prcticos y
estandarizados para que los funcionarios y empleados de esta dependencia, ejecuten
sus actividades en cumplimiento con lo que se establece en el mismo, y las
desarrollen con eficacia y eficiencia;

4. Uniformar en un slo documento las funciones que deben desarrollar los
funcionarios y empleados, identificando las vinculaciones entre los diferentes
departamentos y unidad, para facilitar la coordinacin y evitar las posibles
duplicaciones;

5. Que se cumpla con la misin, visin y funciones de la dependencia; as como, las
atribuciones y requisitos que requiera el puesto correspondiente;

6. Apoyar la induccin de personal contratado para que tenga informacin exacta y
clara de sus atribuciones y desarrollo de las actividades que debe realizar;

7. Sentar las bases para una evaluacin de desempeo en cumplimiento de lo descrito
en el Manual para cada puesto; y,

8. Presentar un documento prctico de consulta, para las personas que necesiten tener
conocimiento sobre la organizacin y funciones de la dependencia y atribuciones de
cada puesto.



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2. MISIN Y VISIN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PBLICAS













































2.1 MISIN

Generar y administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado,
de manera eficaz, equitativa y transparente, para alcanzar el bien comn.

2.2 VISIN

Ser ejemplo de administracin y gestin pblica, que por sus resultados,
impacta positivamente en el desarrollo de Guatemala.

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3. ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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4. AUDITORIA INTERNA







































4.1 MISIN

Asesorar a las Autoridades del Ministerio de Finanzas Pblicas y sus
dependencias, evaluando el control interno y verificando que las
actividades, registros y operaciones, se ajusten a las disposiciones legales
y reglamentarias internas y externas, mediante la realizacin de auditoras
financieras, administrativas, especiales, de gestin y otras especficas, con
base en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; presentando el
correspondiente informe que debe contener hallazgos, recomendaciones y
comentarios.
4.2 VISIN

Ser el ente que preste apoyo a las Autoridades del Ministerio de Finanzas
Pblicas y sus dependencias, mediante la evaluacin permanente del
control interno, que permita evidenciar que la informacin financiera y
administrativa, se realiza con eficacia, eficiencia, economa y
transparencia.

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5. FUNCIONES DE AUDITORA INTERNA

La Auditora Interna es la dependencia del Ministerio de Finanzas Pblicas, responsable
de verificar y analizar permanentemente los registros contables y financieros que
realizan las dependencias del Ministerio, con el propsito de promover un proceso
transparente y efectivo de rendicin de cuentas de la administracin de los recursos.

FUNCIONES

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de
Finanzas Pblicas, son funciones generales de Auditora Interna, las siguientes:

1. Realizar peridicamente, auditoras financieras, administrativas, especiales y de
gestin en las distintas dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas, de
conformidad con los planes de trabajo del Ministerio y otras especficas que
requiera el Despacho Ministerial, con el fin de fortalecer el desempeo de las
funciones que se desarrollan;

2. Elaborar el plan anual de trabajo, estipulando tiempos y prioridades, de conformidad
con las Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa emitidas por la
Contralora General de Cuentas, previendo la ejecucin de auditoras especiales
ordenadas por el Despacho Ministerial;

3. Elaborar programas de trabajo para evaluar los procedimientos de control interno,
de conformidad con las funciones de cada dependencia del Ministerio, con el fin de
obtener resultados eficientes;

4. Realizar las actividades con estricto apego a las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa,
leyes, acuerdos y normas que rijan la organizacin y actividad de cada dependencia
del Ministerio, as como las de ejecucin del gasto pblico;

5. Prestar apoyo a las diferentes dependencias del Ministerio, relacionado con
intervenciones, tales como: entrega y recepcin de cargos de funcionarios pblicos
y otros que lo ameriten; impresin de formularios que conlleven recepcin de
fondos y otros con caractersticas especiales, todas a solicitud de dichas
dependencias y visto bueno del Despacho Ministerial;

6. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas,
que afectan los intereses del Estado;

7. Practicar auditoras a los Fideicomisos, Deuda Pblica, Prstamos, Donaciones y
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, de conformidad con el Plan Anual de
Auditora;

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8. Realizar auditoras oportunas de Control Interno, con el objetivo de fortalecerlo,
recomendando la implementacin de nuevos sistemas, de conformidad con las
necesidades y avances tecnolgicos;

9. Presentar informes al Despacho Ministerial con respecto a los hallazgos
determinados en las dependencias auditadas, formulando las recomendaciones
respectivas;

10. Evaluar el proceso productivo, practicar auditoras a la produccin y existencias de
especies fiscales en el Taller Nacional de Grabados en Acero; as como, participar
en la destruccin de las mismas que se encuentren fenecidas, segn mandato para la
Exdireccin de Inspecciones Fiscales, establecido en el Reglamento de la Ley del
Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Acuerdo
Gubernativo No. 737-92;

11. Desarrollar las funciones que la Contralora General de Cuentas establezca para las
unidades de Auditora Interna de las entidades pblicas; y,

12. Desarrollar otras funciones que le asigne la Ley y el Despacho Ministerial.

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Auditora Interna se estructura de la manera
siguiente:

1. Direccin
2. Subdireccin
3. Unidad de Servicios Administrativos Internos
4. Departamento de Auditoras Financieras
5. Departamento de Auditoras Administrativas y de Procesos
















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M MI IN NI IS ST TE ER RI IO O D DE E F FI IN NA AN NZ ZA AS S P P B BL LI IC CA AS S
A AU UD DI IT TO OR RI IA A I IN NT TE ER RN NA A









































DESPACHO MINISTERIAL
AUDITORIA INTERNA
DIRECCIN

SUBDIRECCIN
UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
INTERNOS
DEPARTAMENTO DE
AUDITORIAS
FINANCIERAS
DEPARTAMENTO DE
AUDITORIAS
ADMINISTRATIVAS Y DE
PROCESOS
Seccin de Auditoras
Especiales
Seccin de Auditoras
Financieras
Seccin de Auditoras
Administrativas
Seccin de Auditoras
de Gestin
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7. DESCRIPCIN DE PUESTOS

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DIRECCIN

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7.1 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Director Tcnico II
Nombre Funcional del Puesto: Director de Auditora Interna
Ubicacin Administrativa: Direccin
Jefe Inmediato Superior: Ministro de Finanzas Pblicas
Subalternos: Subdirector
Secretaria de Direccin
Jefes Departamento de Auditoras
Jefes Seccin de Auditoras
Jefe Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Personal que conforma la Auditora Interna


FUNCIONES

El Director es el funcionario superior de la dependencia y responsable ante el Despacho
Ministerial de la administracin de la misma.

Sus funciones son las siguientes:

1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de Auditora Interna;

2. Aprobar el Plan Anual de Auditora, Plan Operativo Anual, Memoria Anual de
Labores, Informes de Auditora y otras actividades;

3. Elevar a consideracin del Despacho Ministerial para su aprobacin, el Plan Anual
de Auditora;

4. Dar seguimiento y control a la ejecucin y cumplimiento del Plan Anual de
Auditora y Plan Operativo Anual, conjuntamente con el Subdirector;

5. Presentar al Despacho Ministerial para su aprobacin, el presupuesto anual de
gastos, para la realizacin de sus actividades durante el siguiente ao fiscal;

6. Promover un proceso transparente y efectivo de rendicin de cuentas sobre el uso y
administracin de los recursos de las dependencias del Ministerio;

7. Promover la observancia de la legislacin, normas y polticas a las que est sujeto el
Ministerio; as como el cumplimiento de sus objetivos, metas y presupuesto
aprobado;

8. Autorizar las comisiones y aprobar los nombramientos de auditora;

9. Informar a la dependencia auditada, los resultados de las auditoras practicadas;
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10. Informar al Despacho Ministerial, los hallazgos determinados en las dependencias
auditadas, las recomendaciones correspondientes y su implementacin;

11. Resolver las consultas que en materia de su competencia, le formule el personal de
Auditora Interna y dependencias de este Ministerio;

12. Mantener comunicacin y coordinacin con el Despacho Ministerial y con la
Contralora General de Cuentas, en asuntos relacionados con su competencia;

13. Aprobar los proyectos de Manuales de Organizacin y Funciones de Auditora
Interna; as como normas, procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que
sean necesarios para incrementar en forma sostenida la eficiencia de Auditora
Interna y del Ministerio, y elevarlos a la consideracin del Despacho Ministerial
para su aprobacin;

14. Promover y aprobar la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de Auditora Interna;

15. Autorizar documentalmente los Comprobantes nicos de Registro de Pago.

16. Velar y fomentar la capacitacin y profesionalizacin del recurso humano de
Auditora Interna;

17. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, para garantizar el
funcionamiento eficiente de Auditora Interna;

18. Desarrollar las funciones que la Contralora General de Cuentas establezca para las
Unidades de Auditora Interna de las entidades pblicas; y,

19. Realizar otras tareas asignadas por el Despacho Ministerial.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Un ao de experiencia como Subdirector Tcnico II o Asesor Profesional
Especializado IV.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
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Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.



































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7.2 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asistente Profesional IV
Nombre Funcional del Puesto: Asistente Administrativo del Despacho de
Auditora Interna
Ubicacin Administrativa: Direccin
Jefe Inmediato Superior: Director de Auditora Interna
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es la responsable de brindar apoyo secretarial al Director de Auditora Interna, en
preparacin de la agenda diaria, coordinacin de reuniones de trabajo y otras actividades
concernientes al puesto.

Sus funciones son las siguientes:

1. Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia de la Direccin;

2. Coordinar las reuniones de trabajo que realice el Director de Auditora Interna;

3. Elaborar diariamente la agenda de trabajo;

4. Redactar y elaborar oficios, providencias, memorandos, circulares y otros
documentos que sean requeridos;

5. Archivar la documentacin que se genera en el Despacho del Director;

6. Llevar registro y control del archivo permanente de la Auditora Interna;

7. Tomar dictados taquigrficos para la elaboracin de la correspondencia y otros
documentos relacionados;

8. Actualizar el directorio de los funcionarios del Despacho Ministerial, dependencias
del Ministerio de Finanzas Pblicas, de los Ministerios y Secretaras de Estado;

9. Atender al pblico en general que requiera informacin;

10. Requerir, controlar y entregar materiales y tiles de oficina al Director;

11. Realizar otras actividades secretariales que le sean asignadas;
12. Atender al Subdirector de Auditora Interna, en ausencia de su Asistente
Administrativo;

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13. Leer y revisar el Diario de Centro Amrica, recopilando informacin relacionada
con publicaciones legales;

14. Atender y efectuar llamadas telefnicas para el Despacho del Director; y,

15. Asistir a reuniones y sesiones de trabajo para tomar notas taquigrficas y hacer las
correspondientes transcripciones.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Secretaria Bilinge.
Acreditar el sptimo semestre de la Carrera de Administracin de Empresas o
carreras afines.
Dos aos de experiencia como Asistente Profesional II o puestos similares.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Discrecin en el desempeo de sus funciones.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para redactar.
Puntualidad en el cumplimiento de sus labores.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Honesta, accesible y honrada.
Ordenada y disciplinada.
Entre otras.











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7.3 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Subdirector Tcnico II
Nombre Funcional del Puesto: Subdirector de Auditora Interna
Ubicacin Administrativa: Direccin
Jefe Inmediato Superior: Director de Auditora Interna
Subalternos: Secretaria de Subdireccin
Jefes Departamento de Auditoras
Jefes Seccin de Auditoras
Jefe Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Personal que conforma la Auditora Interna


FUNCIONES

El Subdirector sustituye al Director en caso de ausencia temporal, ocupa la jerarqua
inmediata inferior a la del Director, por lo que debe apoyarlo en las actividades que
realiza.

Sus funciones son las siguientes:

1. Coordinar con los Jefes de Departamento la elaboracin del Plan Anual de
Auditora y con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, el Plan
Operativo Anual y elevarlos a consideracin del Director;

2. Elaborar la Memoria Anual de Labores con base en los Informes de Auditora,
intervenciones y otras actividades, presentados por los Departamentos de Auditora
y Unidad de Servicios Administrativos Internos, y elevarla a consideracin del
Director;

3. Coordinar con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, la
elaboracin del presupuesto anual de gastos, para la realizacin de las actividades de
la Auditora durante el siguiente ao fiscal;

4. Dar seguimiento y control a la ejecucin y cumplimiento del Plan Anual de
Auditora y Plan Operativo Anual, conjuntamente con el Director;

5. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de Auditora y otras intervenciones,
considerando los criterios de importancia relativa, revisin selectiva, administracin
del riesgo, relacin costo- beneficio y estndares tcnicos desarrollados;

6. Coordinar las Auditoras Internas en las diferentes dependencias del Ministerio,
tomando en consideracin las normas internas, Normas Generales de Control
Interno Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa;
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as como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar el uso adecuado de los
recursos y su administracin;

7. Verificar selectivamente la documentacin y papeles de trabajo que respalde los
Informes de Auditora;

8. Mantener el registro y control de la ejecucin de las auditoras practicadas, para
informacin oportuna a las autoridades competentes que la soliciten;

9. Velar y fomentar conjuntamente con el Director por la capacitacin y
profesionalizacin del recurso humano de la Auditora Interna;

10. Velar que el personal cumpla debidamente sus obligaciones, a travs del Plan Anual
de Auditora y ejecucin del trabajo de auditora, conforme a las normas internas,
Normas Generales de Control Interno Gubernamental y Normas de Auditora
Gubernamental Interna y Externa;

11. Velar porque los Auditores Internos observen el Cdigo de tica del Ministerio de
Finanzas Pblicas, procedimientos emitidos por la Contralora General de Cuentas y
los de carcter general que rigen la profesin de Auditora;

12. Asistir en representacin del Director, a comisiones y actividades que se le
deleguen;

13. Autorizar documentalmente los Comprobantes nicos de Registro de Pago, por
delegacin del Director.

14. Elaborar Informes Gerenciales de Auditora Interna;

15. Coordinar con los Jefes de Departamento, la elaboracin de los proyectos de
Manuales de Organizacin y Funciones de Auditora Interna; as como normas,
procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que sean necesarios para
incrementar en forma sostenida la eficiencia de Auditora Interna y del Ministerio, y
elevarlos a consideracin del Director, para su aprobacin;

16. Promover y coordinar con los Jefes de Departamento y de Unidad, la actualizacin
y modificacin de los Manuales de Procesos y Procedimientos de Auditora Interna;

17. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, para garantizar el
funcionamiento eficiente de Auditora Interna; y,

18. Realizar otras tareas asignadas por el Director.




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PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado IV.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.
























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7.4 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asistente Profesional II
Nombre Funcional del Puesto: Asistente Administrativo del Despacho de la
Subdireccin
Ubicacin Administrativa: Direccin
Inmediato Superior: Subdirector de Auditora Interna
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es la responsable de brindar apoyo secretarial al Subdirector de Auditora Interna, en
preparacin de la agenda diaria, coordinacin de reuniones de trabajo y otras actividades
concernientes al puesto.

Sus funciones son las siguientes:

1. Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia de la Subdireccin;

2. Coordinar las reuniones de trabajo que realice el Subdirector de Auditora Interna;

3. Elaborar diariamente la agenda de trabajo;

4. Redactar y elaborar oficios, providencias, memorandos, circulares y otros
documentos que sean requeridos;

5. Archivar la documentacin que se genera en el Despacho del subdirector;

6. Apoyar a la Asistente Administrativo de la Direccin, para llevar el registro y
control del archivo permanente de la Auditora Interna;

7. Tomar dictados taquigrficos para la elaboracin de la correspondencia y otros
documentos relacionados;

8. Actualizar el directorio de los funcionarios del Despacho Ministerial, dependencias
del Ministerio de Finanzas Pblicas, de los Ministerios y Secretaras de Estado;

9. Atender al pblico en general que requiera informacin;

10. Requerir, controlar y entregar materiales y tiles de oficina al subdirector;

11. Realizar otras actividades secretariales que le sean asignadas;

12. Atender al Director de Auditora Interna, en ausencia de su Asistente
Administrativo;
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13. Leer y revisar el Diario de Centro Amrica, recopilando informacin relacionada
con publicaciones legales;

14. Atender y efectuar llamadas telefnicas para el Despacho del subdirector; y,

15. Asistir a reuniones y sesiones de trabajo para tomar notas taquigrficas y hacer las
correspondientes transcripciones.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Secretaria Bilinge.
Acreditar el quinto semestre de la Carrera de Administracin de Empresas o
carreras afines.
Dos aos de experiencia como Secretaria Ejecutiva IV o puestos similares.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Discrecin en el desempeo de sus funciones.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para redactar.
Puntualidad en el cumplimiento de sus labores.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Honesta, accesible y honrada.
Ordenada y disciplinada.
Entre otras.














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UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS INTERNOS
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7.5 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado III
Nombre Funcional del Puesto: Jefe de la Unidad de Servicios
Administrativos Internos
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Director / Subdirector de Auditora Interna
Subalternos: Personal que conforma la Unidad de Servicios
Administrativos Internos


FUNCIONES

Es el responsable de coordinar las actividades logsticas de los Despachos de Direccin y
Subdireccin, Departamentos, Secciones y Unidad, que conforman la Auditora Interna;
as como las funciones que desempea el personal a su cargo, relacionadas con la
ejecucin presupuestaria, financiero contables, compras, suministros, mantenimiento de
equipo, entre otras; velando por el mximo aprovechamiento de los recursos asignados a
la Auditora Interna.

Sus funciones son las siguientes:

1. Elaborar el anteproyecto del presupuesto de egresos y el Plan Operativo Anual, de
la Auditora Interna;

2. Supervisar las actividades del personal de la Unidad a su cargo;

3. Velar porque los procedimientos y registros contables, financieros, administrativos
y computarizados, se realicen en forma eficiente y con apego a las leyes que los
rigen;

4. Velar por el buen funcionamiento de las instalaciones, bienes muebles, equipo de
oficina, cmputo y vehculos automotores al servicio de la Auditoria Interna;

5. Ejercer control sobre la correcta ejecucin del presupuesto y aplicacin de los
procesos relacionados a los gastos financieros, compras, contratacin de servicios,
administracin de los Fondos de Caja Chica y Rotativo Interno, de conformidad
con la normativa que lo regula y amparados con la documentacin respectiva;

6. Coordinar la administracin del Fondo Rotativo Interno;

7. Controlar el registro de cheques emitidos a travs de conciliaciones bancarias
mensuales;

8. Coordinar que los pagos autorizados por el Director, se realicen oportunamente y
cumpliendo los requisitos legales;
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9. Velar porque exista un adecuado registro de entrada, trmite y salida de la
correspondencia y expedientes a cargo de la Auditora Interna;

10. Velar porque en la Auditora Interna, se atiendan nicamente llamadas telefnicas
de ndole oficial; as como del buen funcionamiento de la planta y los telfonos
internos;

11. Coordinar y supervisar las tareas de mensajera, conductor de vehculos para
transportar a los Auditores Internos o personal autorizado para realizar comisiones
oficiales;

12. Velar por el uso racional de las mquinas fotocopiadoras y su mantenimiento,
implementando para el efecto los controles correspondientes;

13. Supervisar que el Encargado de Informtica, asegure el buen funcionamiento, y
actualizacin de programas y vacunas del sistema computarizado al servicio de la
Auditora Interna;

14. Certificar las fotocopias que se reproducen de la documentacin oficial
resguardada en los archivos de la Auditora Interna y, otros documentos no
oficiales que puedan servir de prueba o evidencia a los Auditores Internos, en la
realizacin de las auditoras que se practican de acuerdo al Plan Anual de
Auditoras;

15. Velar por el buen funcionamiento de los sistemas y fortalecimiento de los controles
internos, financieros, administrativos, informticos e implementarlos cuando no
existan;

16. Velar porque la Caja Fiscal se elabore correctamente y se presente oportunamente a
la Contralora General de Cuentas;

17. Elaborar cuatrimestralmente la programacin presupuestaria de la Auditora
Interna, coordinar y supervisar el proceso de compras y contrataciones autorizadas
por la Direccin;

18. Atender y velar para que el personal de contabilidad, atienda y cumpla las
instrucciones emanadas de la Direccin Financiera, relacionadas a la ejecucin y
control del presupuesto;

19. Velar porque se elabore y actualice el inventario de los activos fijos y fungibles, la
elaboracin de tarjetas de responsabilidad y resguardos por cada empleado de la
Auditora Interna, debiendo presentar anualmente a las Direcciones de
Contabilidad del Estado y Bienes del Estado el informe correspondiente;

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20. Aprobar y velar porque se ingrese en la Aplicacin de Inventarios de Activos Fijos
del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB- (Inventario) los registros
correspondientes a los Activos Fijos de la Auditora Interna;

21. Ordenar y supervisar que en forma semestral, se realice el inventario de los activos
fijos y bienes fungibles, as como de los CDS que contienen los programas,
software, antivirus y licencias;

22. Velar porque el Encargado del Almacn de Suministros, realice inventario en
forma mensual de la existencia de tiles de oficina y materiales; as como, que el
registro y control de los mismos por medio de tarjeta kardex, se encuentren
actualizados, con base a las facturas, Constancias de Ingresos a Almacn y a
Inventario y Requisiciones;

23. Ingresar y aprobar dentro del Sistema de Gestin SIGES- las distintas rdenes de
Compra que se generen para el pago por la adquisicin de bienes y/o servicios
efectuadas por la Auditora Interna;

24. Ingresar y aprobar en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, el
Comprobante nico de Registro -CUR- con Clase de Registro Comprometido y
Devengado (Pago Nmina Mensual de Sueldos, Tiempo Extraordinario,
Proveedores, FR03, Reintegros de Sueldos o Devoluciones);

25. Proponer los proyectos de Manuales de Organizacin y Funciones de la Unidad; as
como normas, procedimientos administrativos y tcnicos que sean necesarios para
incrementar la eficiencia y elevarlos a consideracin del Director o Subdirector; y,

26. Proponer la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de la Unidad a su cargo;

27. Velar porque el personal de la Unidad a su cargo, observe el Cdigo de tica del
Ministerio de Finanzas Pblicas y Decreto No. 1748 del Congreso de la Repblica,
Ley de Servicio Civil y su Reglamento;

28. Dirigir reuniones de trabajo que se llevan a cabo con el personal de la Unidad; as
como, la induccin correspondiente;

29. Aplicar las medidas disciplinarias en los caso que proceda, al personal de la
Unidad, para garantizar el funcionamiento eficiente de la Auditora Interna; y,

30. Realizar otras tareas asignadas por el Director o Subdirector, y todas aquellas que a
la Unidad de Servicios Administrativos Internos corresponda;




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PERFIL DEL PUESTO:

a) Educacin y Experiencia:
Licenciado en Administracin de Empresas o carreras afines, Colegiado activo.
Cuatro aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado II o I.
Conocimientos en Administracin Financiera y Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN WEB-.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.























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7.6 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado I
Nombre Funcional del Puesto: Encargado de Contabilidad y Presupuesto
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Unidad de Servicios Administrativo
Internos
Subalternos: Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto

FUNCIONES:

Es el responsable de planificar, coordinar, dirigir, supervisar y ejecutar las actividades
financiero contables de la Auditoria Interna.

Sus funciones son las siguientes:

1. Supervisar las actividades que tiene asignadas el Auxiliar de Contabilidad y
Presupuesto, para un mejor desempeo de sus funciones;

2. Realizar la actualizacin de las Tarjetas de Ejecucin Presupuestaria, y del Sistema
Computarizado, con relacin a las modificaciones presupuestarias, estableciendo
para el efecto los saldos reales del Presupuesto asignado a la Auditora Interna;

3. Llevar el control y registro analtico del Presupuesto, Fondo Rotativo Interno y
Caja Chica;

4. Codificar los artculos que vienen detallados en las facturas de las compras
realizadas por medio de cheques, de acuerdo al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias;

5. Elaboracin de cheques para pago a proveedores y de las compras autorizadas por
el Despacho de la Direccin;

6. Recibir facturas, Constancias de Ingreso a Almacn y a Inventario;

7. Apertura del Fondo Rotativo Interno asignado a la Auditora Interna, por medio de
las Tarjetas de Ejecucin Presupuestaria autorizadas por la Contralora General de
Cuentas;

8. Elaboracin y presentacin ante la Contralora General de Cuentas de la forma
200-A-3, Caja Fiscal;

9. Elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto y Plan Operativo Anual, -POA-;

10. Elaborar la Forma FR03 Documento de Rendicin de Fondo Rotativo, para
solicitar el reintegro ante la Direccin Financiera;
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11. Elaboracin de Nminas y Ordenes de Compra, pago de tiempo extraordinario;

12. Actualizar el archivo de los reintegros recibidos del Fondo Rotativo Interno, as
como de los documentos de soporte debidamente foliados de las Cajas Fiscales;

13. Programar y coordinar con el Encargado de Almacn y Suministros y el Jefe de la
Unidad de Servicios Administrativos Internos, las distintas compras autorizadas
por los Despachos de la Direccin y Subdireccin de Auditora Interna;

14. Elaborar listado de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) de los
trabajadores de la Auditora Interna afectos, para remitirlos al Departamento de
Nminas y Salarios de la Direccin de Recursos Humanos;

15. Liquidar el Fondo Rotativo Interno, ante la Direccin Financiera y cierre de las
Tarjetas de Ejecucin Presupuestaria;

16. Participar en las reuniones que promueven las Direcciones de este Ministerio, en
relacin a normas y lineamientos para la Ejecucin Presupuestaria;

17. Coordinar con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, el pago
de la habilitacin de libros, hojas movibles, tarjetas Kardex, Tarjetas de
responsabilidad, de Activos Fijos, Tarjetas de Control Presupuestario, ante la
Contralora General de Cuentas;

18. Proporcionar a los proveedores, el Comprobante de Retencin del Impuesto Sobre
la Renta por los servicios prestados a la Auditora Interna, los cuales son generados
en el Sistema de Gestin SIGES-; (RETEN IVA-SAT);

19. Elaborar transferencias dentro del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN- y
gestionarlas ante la Direccin Financiera, para su respectiva aprobacin;

20. Colaborar con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, en la
prctica del Inventario de Activos Fijos, Fungibles y Suministros de Almacn;

21. Rendir informes sobre la Ejecucin Presupuestaria (Programacin Financiera
Indicativa Anual, Cuatrimestral, Mensual y Cuota no Devengada), a la Direccin
Financiera;

22. Previa autorizacin del Director o Subdirector, realizar los trmites necesarios para
incrementos, transferencias y creaciones de renglones presupuestarios, dentro del
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-;

23. Solicitar ante El Crdito Hipotecario Nacional, la chequera para el manejo de la
cuenta monetaria de la Auditora Interna;

24. Emitir cheques para la reposicin del Fondo de Caja Chica;
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25. Ordenar y distribuir los documentos de soporte, segn rengln de gastos para la
elaboracin del listado para reintegro del Fondo Rotativo, previo a la solicitud de
reintegro;

26. Elaborar oficios para el acreditamiento en cuentas bancarias personales, de los
empleados de la Auditora Interna, para el pago de tiempo extraordinario;

27. Elaborar en forma mensual, la Ejecucin de la Produccin de Bienes y Servicios y
presentarla ante la Direccin Financiera;

28. Elaborar y solicitar Comprobante nico de Registro CUR- con Clase de Registro
Comprometido y/o Devengado; as mismo, generar reportes para la obtencin de
las firmas respectivas;

29. Generar y aprobar el Comprobante nico de Registro CUR- con Clase de
Registro Comprometido y Devengado (Pago Nmina Mensual de Sueldos, Tiempo
Extraordinario, Proveedores, FR03, Reintegros de Sueldos o Devoluciones);

30. Elaborar otros informes requeridos por la Direccin Financiera del Ministerio de
Finanzas Pblicas;

31. Archivar ordenadamente la correspondencia que ingresa y egresa a la Seccin de
Contabilidad y Presupuesto;

32. Otras funciones asignadas por la Jefatura de la Unidad de Servicios
Administrativos Internos y por los Despachos de la Direccin y Subdireccin;


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditora, Colegiado activo.
Tres aos de experiencia en puestos similares.
Conocimientos en el rea de Presupuesto, Administracin Financiera, Sistema
Integrado de Administracin Financiera -SIAF-, Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN WEB-, Sistema de Gestin -SIGES-, GUATECOMPRAS
y Contabilidad Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
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Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.



























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7.7 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Asistente Profesional I
Nombre Funcional del Puesto: Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe de Contabilidad y Presupuesto
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de apoyar en el desarrollo de actividades relativas a la prctica
presupuestaria, financiera y contable de la Auditora Interna.

Sus funciones son las siguientes:

1. Llevar en forma eficiente el control y registro del Fondo de Caja Chica;

2. Efectuar pagos por medio del Fondo de Caja Chica, de los compromisos de la
Auditora Interna;

3. Registrar en el Libro Auxiliar, las facturas pagadas con cargo al Fondo de Caja
Chica;

4. Dar seguimiento al trmite de las rdenes de compra, fondo rotativo, tiempo
extraordinario y transferencias en la Direccin Financiera;

5. Archivar ordenadamente copia de las rdenes de compra a proveedores, otras
remuneraciones por tiempo extraordinario al personal y Listados de (FR-03) cuyo
trmite ha sido concluido;

6. Apoyar en la elaboracin del anteproyecto de presupuesto y plan operativo anual
-P.O.A.;

7. Listar los comprobantes de gastos pagados con cargo al Fondo de Caja Chica y,
solicitar al Contador el reintegro correspondiente;

8. Apoyar en la liquidacin del Fondo Rotativo Interno ante la Direccin Financiera y
cierre de tarjetas presupuestarias;

9. Apoyar en la apertura del Fondo Rotativo Interno, asignado a la Auditora Interna,
por medio de las tarjetas presupuestarias autorizadas por la Contralora General de
Cuentas;

10. Mantener actualizado el archivo de los listados de los reintegros del Fondo de Caja
Chica;
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11. Codificar los artculos que vienen detallados en las facturas por compras realizadas
por medio del Fondo de Caja Chica, de acuerdo al Manual de Clasificacin
Presupuestaria;

12. Participar en las reuniones que promuevan las autoridades de este Ministerio en
relacin a normas y lineamientos para la ejecucin presupuestaria;

13. Coordinar con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, el pago
en concepto de habilitacin de libros y hojas movibles, tarjetas kardex, tarjetas de
responsabilidad de activos fijos, tarjetas de ejecucin presupuestaria de la
Auditora Interna ante la Contralora General de Cuentas;

14. Apoyar al Jefe de Contabilidad y Presupuesto en la elaboracin de formularios de
retenciones del Impuesto Sobre la Renta, por los servicios prestados a la Auditora
Interna;

15. Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas registradas en El Crdito
Hipotecario Nacional; y,

16. Otras funciones asignadas por la Jefatura de la Unidad de Servicios
Administrativos Internos y por los Despachos de la Direccin y Subdireccin.

PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Quinto semestre de la Licenciatura de Contador Pblico y Auditor.
Perito Contador.
Un ao de experiencia como Tcnico Profesional III en la especialidad que el
puesto requiera.
Conocimientos en el rea de Presupuesto, Administracin Financiera, Sistema
Integrado de Administracin Financiera -SIAF-, Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN WEB-, Sistema de Gestin -SIGES-, GUATECOMPRAS y
Contabilidad Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.
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7.8 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Asistente Profesional III
Nombre Funcional del Puesto: Encargado de Compras
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de realizar actividades relacionadas con la atencin de todos
los requerimientos de compras autorizados por el Despacho de la Direccin y
Subdireccin de la Auditora Interna.

Sus funciones son las siguientes

1. Revisar, clasificar y programar las compras autorizadas en la Forma
SCMCS/MFP/005 Solicitud de Compra de Materiales, Suministros y/o
Contratacin de Servicios, autorizadas por los Despachos de la Direccin y
Subdireccin de la Auditora Interna;

2. Presentar a la Jefatura de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, el
sumario de cotizaciones de las empresas participantes en el evento, cuando la
compra sea mayor de Q. 500.00. Cuando el costo del producto o servicio a adquirir
sea menor a dicha cantidad, la compra ser directa;

3. En compras directas, solicitara el efectivo al Auxiliar de Contabilidad y
Presupuesto, a quien le firmara el vale correspondiente, el cual liquidara en el plazo
establecido, presentando la factura correspondiente; as mismo, realizar el mismo
procedimiento con el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, cuando la compra se
efectu por medio de cheque;

4. Efectuada la compra, trasladar fotocopia de la factura juntamente con el bien o
suministro, al Encargado de Almacn de Suministros para el ingreso respectivo;

5. Cuando la adquisicin sea un Activo Fijo o un Bien Fungible, deber de informar
al Encargado de Inventario para que se proceda a la asignacin del nmero de
inventario correspondiente;

6. En los casos que el costo del bien o servicio a adquirir exceda la cantidad de
Q. 3,000.00, proceder a realizar la Orden de Compra correspondiente, dentro del
Sistema de Gestin, -SIGES-; y,

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
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7. Otras funciones y actividades que le sean asignadas por la Jefatura de la Unidad de
Servicios Administrativos Internos y por los Despachos de la Direccin y
Subdireccin.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Sptimo semestre aprobado o su equivalente en cursos de una carrera
universitaria en el campo de la Administracin;
Acreditar un ao de experiencia como Tcnico Profesional III;
Acreditar cuatro aos de experiencia en labores de programacin y anlisis de
sistemas que incluya un ao de supervisin de personal;
Slidos conocimientos en el rea de Presupuesto, Administracin
Financiera, Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF-,
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- , Sistema de Gestin SIGES-,
GUATECOMRPAS y Contabilidad Gubernamental; y
Dos aos de experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.















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7.9 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Asistente Profesional III
Nombre Funcional del Puesto: Encargado de Almacn de
Suministros
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Inmediato Superior: Jefe Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de realizar tareas o actividades relacionadas con la
administracin, registro y control de los suministros, mobiliario de oficina y
equipo de cmputo que adquiera la Auditora Interna.

Sus funciones son las siguientes

1. Recibir los suministros, verificando las especificaciones de los mismos con base a
las facturas y requerimientos, as como almacenarlos adecuadamente;

2. Elaborar la Forma 1-H Constancia de Ingreso a Almacn y a Inventario y recabar
las firmas respectivas;

3. Registrar en las tarjetas de control de existencias (Kardex), la adquisicin de los
suministros, mobiliario y equipo, realizando para el efecto una tarjeta por cada
producto;

4. Revisar tarjetas Kardex, para establecer saldos de existencias fsicas y determinar
necesidades de compra;

5. Archivar facturas, requisiciones, formularios de ingreso a almacn y tarjetas
kardex, para mantener en orden dichos documentos;

6. Efectuar limpieza a los suministros existentes en el almacn;

7. Mantener actualizado el control y registro de los suministros existentes en el
almacn, tanto en tarjetas Kardex como del Sistema Computarizado;

8. Verificar el estado de las estanteras donde se ubican los suministros, para la
seguridad y preservacin de los mismos, procurando su buen estado y
funcionamiento;

9. Practicar inventario fsico a los suministros existentes en el almacn, en
coordinacin con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos;
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
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10. Atender el despacho de las requisiciones de suministros presentadas por el personal
de la Auditora Interna, previa autorizacin del Jefe de la Unidad de Servicios
Administrativos Internos;

11. Registrar en las tarjetas de control de existencias, los descargos de los materiales y
suministros despachados;

12. Solicitar la compra de suministros para mantener niveles de existencia adecuados
en el almacn, en coordinacin con los Jefes de Contabilidad y Presupuesto y de la
Unidad de Servicios Administrativos Internos;

13. Coordinar con el Encargado de Inventario, la grabacin del cdigo correlativo del
control de Activos Fijos y Bienes Fungibles que ingresan a Almacn;

14. Participar en reuniones de trabajo con personal de otras dependencias, para unificar
criterios, tendentes a implantar mejores controles de existencias de materiales y
suministros; y,

15. Otras funciones asignadas por la Jefatura de la Unidad de Servicios
Administrativos Internos y por los Despachos de la Direccin y Subdireccin.

PERFIL DEL PUESTO:

a) Educacin y Experiencia:
Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de la
carrera de Contadura Pblica y Auditoria.
Un ao de experiencia como Asistente Profesional II o Jefe Tcnico
Profesional II, en la especialidad que el puesto requiera.
Slidos conocimientos en el manejo y registro de suministros.
Dos aos de experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto.
Acreditar cursos de capacitacin y adiestramiento en aspectos contables y
control de suministros.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.
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7.10 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Asistente Profesional III
Nombre Funcional del Puesto: Encargado de Inventario
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de realizar actividades relacionadas con la administracin,
registro y control de los Activos Fijos y Fungibles de la Auditora Interna.

Sus funciones son las siguientes

1. Revisar fsicamente los activos fijos y fungibles, asignados al personal de la
Auditora Interna;

2. Mantener actualizados los libros generales de inventario de Activos Fijos y Bienes
Fungibles;

3. Mantener actualizadas las tarjetas de responsabilidad y resguardos de cada uno de
los colaboradores de la Auditora Interna;

4. Presentar anualmente el informe de Activos Fijos a las Direcciones de Bienes del
Estado y Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Pblicas;

5. Practicar semestralmente inventario fsico, de todos los bienes al servicio de la
Auditora Interna;

6. Revisar la codificacin de los Activos Fijos y Fungibles de la Auditora Interna,
con el fin de mantenerla visible, para su fcil localizacin;

7. Realizar las alzas y bajas en el libro auxiliar de los Activos Fijos y reportarlas a la
Direccin de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Pblicas;

8. Atender los cargos y descargos de los Activos Fijos que solicitan los colaboradores
de la Auditora Interna;

9. Coordinar con el Encargado de Almacn de Suministros, la asignacin del los
nmeros de inventario que le corresponden a los Activos Fijos, previo a que el Jefe
de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, autorice el despacho en el
formulario de Requisicin de Utiles de Oficina y Suministros;

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
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10. Coordinar con el Encargado de Informtica los cargos y descargos del equipo de
cmputo;

11. Reportar al Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, los Activos
Fijos y Fungibles que se encuentran en mal estado, para su pronta reparacin, si
es el caso, gestionar la baja correspondiente;

12. Participar en las actas de entrega, cuando algn colaborador de la Auditora
Interna, se retira del Ministerio de Finanzas Pblicas;

13. Coordinar con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, los
movimientos internos de los Activos Fijos y Fungibles, para mejorar su ubicacin;

14. Realizar gestiones inherentes al cargo ante la Contralora General de Cuentas;

15. Extender finiquitos, cuando los colaboradores de la Auditora Interna, se retiren del
Ministerio de Finanzas Pblicas;

16. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por las Direcciones: de Contabilidad
del Estado, Financiera, Bienes del Estado y Sistema Integrado de Administracin
Financiera (SIAF);

17. Mantener debidamente archivados todos los documentos que se formularon en las
gestiones de alzas, bajas y adquisicin de los Activos Fijos al servicio de la
Auditora Interna;

18. Resguardar y controlar el equipo de cmputo que se encuentra en bodega;

19. Mantener control cruzado con el Encargado de Informtica, sobre el equipo de
cmputo;

20. Resguardar fsicamente y controlar las licencias originales de software;

21. Realizar inventario fsico del equipo de cmputo en coordinacin con el Encargado
de Informtica;

22. Mantener actualizadas las leyes que se relacionan con la administracin de Activos
Fijos;

23. Previo a que el Sistema de Inventario en el SICOIN-WEB, proporcione el nmero
de inventario, este se le asignar al resguardo de los colaboradores de la Auditora
Interna, y luego se marcar en los Activos Fijos asignados; y,

24. Otras funciones y actividades que le sean asignadas por la Jefatura de la Unidad de
Servicios Administrativos Internos y por los Despachos de la Direccin y
Subdireccin.
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PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Poseer el sptimo ciclo aprobado o su equivalente en cursos de una carrera
universitaria en el campo de la Administracin;
Acreditar un ao de experiencia como Tcnico Profesional III;
Acreditar cuatro aos de experiencia en labores de programacin y anlisis de
sistemas que incluya un ao de supervisin de personal;
Slidos conocimientos en el rea de Presupuesto, Administracin
Financiera, Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF-,
Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN- , Sistema de Gestin SIGES- y
Contabilidad Gubernamental; y
Dos aos de experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.




















MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
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7.11 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Jefe Tcnico Profesional en Informtica
Nombre Funcional del Puesto: Encargado de Informtica
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de brindar asesora y apoyo al personal de la Auditoria Interna, sobre
la utilizacin de Sistemas Informticos.

Sus funciones son las siguientes

1. Brindar soporte a los usuarios del Sistema Informtico, en cuanto a instalacin,
configuracin y mantenimiento del software instalado en el equipo al servicio de la
Auditora Interna;

2. Asesorar al personal en aspectos relacionados al uso del software y hardware;

3. Supervisar el uso y manejo del equipo de cmputo;

4. Dar mantenimiento preventivo al equipo de cmputo de la Auditora Interna;

5. Realizar copias de seguridad (BACKUP) de las bases de datos instaladas;

6. Instalar antivirus al equipo de cmputo que resulta con daos;

7. Diagnstico, reparacin o reemplazo del equipo de cmputo daado;

8. Mantener actualizadas las bases de datos de control de equipo de cmputo;

9. Apoyar a los Departamentos de Auditorias Financieras y Administrativas y de
Procesos de acuerdo al Plan Anual de Auditora;

10. Elaborar bases de datos para controles administrativos y de auditoras;

11. Participar en juntas de cotizacin integradas para la compra de equipo de cmputo;
Realizar actualizaciones de software instalados en los equipos de cmputo;

12. Coordinar con el Encargado de Inventario los cargos y descargos de equipo de
cmputo;
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13. Mantener control cruzado con el Encargado de Inventario, sobre el equipo de
cmputo;

14. Realizar inventario fsico del equipo de cmputo en coordinacin con el Encargado
de Inventario;

15. Solicitar y coordinar con el Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos
Internos la compra de accesorios internos y externos para el equipo de cmputo;

16. Colaborar en el desarrollo de presentaciones, creacin de diapositivas y
preparacin de herramientas de apoyo;

17. Llevar control de usuarios de acceso a las diferentes aplicaciones instaladas en
los sistemas: Integrado de Administracin Financiera SIAF-, de Contabilidad
Integrada SICOIN-, de Nminas, entre otros;

18. Capacitar o instruir al usuario final en la utilizacin de algunas
herramientas informticas;

19. Analizar, disear, elaborar e implementar programas y/o sistemas
solicitados;

20. Brindar apoyo a los distintos Departamentos y Secciones que conforman la
Auditora Interna, cuando el servicio lo requiera; y,

21. Otras funciones y actividades que le sean asignadas por la Jefatura de la
Unidad de Servicios Administrativos Internos y por los Despachos de la Direccin
y Subdireccin.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Poseer el sptimo ciclo aprobado o su equivalente en cursos de una carrera
universitaria en el campo de la informtica o computacin;
Acreditar un ao de experiencia como Tcnico Profesional en Informtica IV;
Acreditar cuatro aos de experiencia en labores de programacin y anlisis de
sistemas que incluya un ao de supervisin de personal;

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
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Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.



MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


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7.12 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Tcnico III
Nombre Funcional del Puesto: Encargado de Informacin y Recepcin de
Documentos.
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Unidad de Servicios Administrativo
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de ejecutar tareas que requieren la aplicacin de conocimientos
tcnicos generales en recepcin, manejo de documentos, expedientes oficiales y otros
documentos que son remitidos a la Auditoria Interna, llevando para el efecto un estricto
control de su ingreso, traslado y egreso.

Sus Funciones son las siguientes:

1. Brindar atencin al pblico resolviendo consultas relacionadas con documentos y
expedientes que se encuentran en trmite o fueron resueltos en la Auditoria Interna;

2. Aceptar los expedientes y documentos oficiales y otros que son remitidos a la
Auditoria Interna, sellando de recibido y anotando nmero de control interno;

3. Registra los expedientes y documentos en el Sistema Computarizado, previo a su
traslado para el trmite respectivo, de acuerdo a la naturaleza del asunto
identificado en los mismos;

4. Analizar el contenido de los expedientes, documentos y correspondencia remitidos
a la Auditora Interna, para la elaboracin de la boleta de traslado interno a los
diferentes Departamentos, Secciones y Unidad que corresponda;

5. Archivar la documentacin generada por el trmite de los expedientes ingresados a
la Auditora Interna;

6. Numerar y controlar el correlativo de providencias para evacuar documentos y
expedientes; asimismo, elaborar los conocimientos en el libro autorizado por la
Contralora General de Cuentas, para el traslado de los mismos a otras
Dependencias de este Ministerio;

7. Controlar en el Sistema Computarizado y dar seguimiento a oficios, providencias y
otros documentos que se elaboran en la Auditora Interna, remitidos a otras
Dependencias, Ministerios, Instituciones, etc;
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


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8. Llevar registro y archivo de informes de auditoras tcnicos y gerenciales, emitidos
por los Departamentos de Auditoras Financieras y Administrativas y de Procesos;

9. Emitir informes mensuales relacionados con el ingreso y egreso de expedientes y
correspondencia;

10. Brindar apoyo a los distintos Departamentos, Secciones y Unidad, que conforman
la Auditora Interna, cuando el servicio lo requiera;

11. Atender la planta telefnica; y,

12. Otras funciones asignadas por la Jefatura de la Unidad de Servicios
Administrativos Internos y por los Despachos de la Direccin y Subdireccin.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Acreditar ttulo o diploma de una carrera de nivel medio.
Seis meses de experiencia como Tcnico II, en la especialidad que el puesto
requiera.
Un ao de experiencia en tareas relacionadas con el manejo de documentacin
tcnica.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de Software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.









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7.13 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Asistente Profesional III
Nombre Funcional del Puesto: Encargado de Archivo
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de llevar control y custodia de la documentacin oficial que se
encuentra archivada y proporcionar informacin oportuna que requiera el personal de la
Auditora Interna, as como atender solicitudes de otras Dependencias del Ministerio de
Finanzas Pblicas.

Sus funciones son las siguientes:

1. Recopilar, revisar y clasificar las Leyes que son publicadas en el Diario de Centro
Amrica;

2. Recibir y archivar la documentacin remitida por los Departamentos, Secciones y
Unidad, que conforman la Auditora Interna;

3. Clasificar la documentacin que ingresa al archivo de acuerdo al ordenamiento
establecido;

4. Llevar el registro y control de la documentacin archivada, a efecto de disponer de
la misma en el menor tiempo posible, cuando sta sea solicitada;

5. Elaborar oficios, providencias y reportes para trasladar la informacin solicitada
por los Despachos y Departamentos de la Auditora Interna;

6. Trasladar documentos para fotocopiar, de acuerdo a los requerimientos de
reproduccin;

7. Coordinar la encuadernacin de los documentos que quedarn archivados para
futuras consultas;

8. Revisar y foliar los archivadores, que contienen documentos oficiales que
pertenecen a los Departamentos, Secciones y Unidad, que conforman la Auditora
Interna para su consulta;

9. Elaborar y estampar afiches a los archivadores, para identificarlos por la clase de
documento que se encuentran clasificados dentro de los mismos;
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10. Resguardar y custodiar los documentos oficiales que se encuentran en el Archivo
General;

11. Ordenar por Departamento, todos los documentos que ingresan al Archivo General;

12. Permitir la consulta de la recopilacin de Leyes al personal de la Auditora Interna;

13. Mantener en buenas condiciones la higiene en el Archivo General;

14. Mantener en buenas condiciones los documentos que existen en el Archivo
General;

15. Llevar estricto control del ingreso y egreso de documentos que se requieren para su
consulta;

16. Realizar las gestiones ante el Despacho del Director de Auditora Interna, a travs
de la Jefatura de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, para obtener la
autorizacin legal, previo a la destruccin de los documentos vencidos de acuerdo
al perodo establecido en la Ley de la materia;

17. Destruir la documentacin oficial vencida o prescrita y entregarla a la Direccin de
Servicios Administrativos del Ministerio de Finanzas Pblicas;

18. Brindar apoyo a los distintos Departamentos, Secciones y Unidad, que conforman
la Auditora Interna, cuando los mismos lo requieran; y,

19. Otras funciones y actividades que le sean asignadas por la Jefatura de la Unidad de
Servicios Administrativos Internos y por los Despachos de Direccin y
Subdireccin.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de
una carrera universitaria afn al puesto.
Seis meses de experiencia como Asistente Profesional II o Jefe Tcnico
Profesional II, en la especialidad que el puesto requiera; o,
Un ao de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.

b) Otros Requisitos:
Excelentes relaciones humanas.
Conocimientos de Archivo
Habilidad para trabajar en equipo.
Iniciativa.
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Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Conocimientos de Sistemas Computarizados.
Analtico.
Entre otras.





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7.14 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Trabajador Operativo IV
Nombre Funcional del Puesto: Mensajero
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de ejecutar tareas relativas al traslado de la documentacin oficial a
Dependencias del Ministerio y otras Instituciones.

Sus funciones son las siguientes:

1. Distribuir correspondencia, expedientes y cualquier otro documento oficial, dentro
y fuera de la Auditora Interna;

2. Atender el servicio de reproduccin de fotocopias;

3. Recoger los Diarios de Centro Amrica en la Tipografa Nacional y distribuirlos
entre los Despachos de Direccin, Subdireccin y Departamentos de la Auditora
Interna;

4. Hacer limpieza en el Despacho de la Direccin y Subdireccin de Auditora Interna
y de las oficinas en general;

5. Cambiar garrafones de agua pura en los oasis, para el consumo del personal de la
Auditora Interna;

6. Velar por la limpieza de los oasis de agua pura;

7. Lavar y mantener limpios los utensilios empleados en el servicio de caf de la
Direccin y Subdireccin;

8. Dar mantenimiento y cuidado a las plantas ornamentales ubicadas dentro y fuera de
la Auditora Interna;

9. Colaborar en tareas auxiliares de oficina;

10. Rendir informe mensual de la cantidad de fotocopias reproducidas, adjuntando los
vales de autorizacin correspondientes; y,

11. Otras tareas relacionadas con el puesto que le sean encomendadas.
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PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:

Haber aprobado sexto ao de educacin primaria.
Acreditar tres aos de experiencia en labores de mensajera.

b) Otros Requisitos:
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.












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7.15 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Titulo Oficial del Puesto: Trabajador Operativo IV
Nombre Funcional del Puesto: Conductor de Vehculos
Ubicacin Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Internos
Jefe Inmediato Superior: Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos
Internos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable del cuidado y mantenimiento de los vehculos automotores al
servicio de la Auditoria Interna, los cuales son empleados para el traslado de su
personal; as como, la distribucin de la documentacin oficial a los diferentes
Ministerios e Instituciones, entre otros.

Sus funciones son las siguientes:

1. Atender las instrucciones directas del Jefe de la Unidad de Servicios
Administrativos Internos;

2. Velar por la limpieza y buen funcionamiento de los vehculos al servicio de la
Auditoria Interna;

3. Revisar el funcionamiento, y niveles de lubricantes, etc.;

4. Solicitar combustible para proveer a los vehculos automotores;

5. Efectuar reparaciones sencillas y reportar al Jefe de la Unidad de Servicios
administrativos Internos, los desperfectos que requieran atencin especial;

6. Reportar al Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, cualquier
desperfecto mecnico que afecte el buen funcionamiento de los vehculos
automotores al servicio de la Auditora Interna;

7. Controlar el consumo de combustible y lubricantes de los vehculos, llevando
registro de los kilmetros recorridos por los mismos, con el fin de darle
mantenimiento en el tiempo programado;

8. Transportar personal de la Auditora Interna, a los lugares en los que se realizan
las comisiones oficiales;

9. Transportar personal de la Auditora Interna a sus residencias, despus de laborar
jornada extraordinaria;

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51
10. Entregar documentos oficiales y correspondencia a las diferentes Instituciones
Estatales o privadas; y,

11. Atender otras comisiones que le sean asignadas por los Despachos de la
Direccin y Subdireccin de Auditoria Interna.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Acreditar un ao de experiencia como Trabajador Operativo III en la
especialidad de conductor de vehculos y haber aprobado el sexto ao de
educacin primaria; o haber aprobado el cuarto ao de educacin primaria y
acreditar tres aos como conductor de vehculos.
Poseer licencia de conducir profesional.

b) Otros Requisitos:
Excelentes relaciones humanas.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Puntualidad en el cumplimiento de sus labores.
Discrecin en el desempeo de sus funciones.
Entre otras.



















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AUDITORIA INTERNA


52














































DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS
FINANCIERAS
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AUDITORIA INTERNA


53
7.16 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado IV
Nombre Funcional del Puesto: Jefe Departamento de Auditoras
Financieras
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Financieras
Jefe Inmediato Superior: Director y Subdirector de Auditora Interna
Subalternos: Jefe Seccin de Auditoras Financieras
Jefe Seccin de Auditoras Especiales
Secretaria del Departamento
Auditores Internos que conforman el
Departamento de Auditoras Financieras


FUNCIONES

Es el responsable de planificar y coordinar las Auditoras Financieras y Especiales de
conformidad con el Plan Anual de Auditora, tomando en consideracin las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental
Interna y Externa; as como otras disposiciones legales aplicables.

Sus funciones son las siguientes:

1. Elaborar el Plan Anual de las Auditoras Financieras y Especiales a realizarse,
estimando tiempos y objetivos de las mismas;

2. Supervisar el cumplimiento de las Auditoras Financieras y Especiales, de
conformidad con el Plan Anual de Auditoras;

3. Aprobar los Programas de cada Auditora;

4. Velar y coordinar la realizacin de las auditoras e intervenciones siguientes:

4.1 Auditoras Financieras en las dependencias del Ministerio de Finanzas
Pblicas;

4.2 Auditoras Especiales, Fondos Especiales (Privativos), Fideicomisos, Deuda
Pblica, Prstamos, Donaciones y Obligaciones del Estado a Cargo del
Tesoro;

4.3 Intervenciones, tales como: entrega y recepcin de cargos de funcionarios
pblicos y otros que lo ameriten; impresin de formularios que conlleven
recepcin de fondos y otros con caractersticas especiales, a solicitud de las
dependencias con el visto bueno del Despacho Ministerial;

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54
4.4 Evaluacin del proceso productivo, practicar auditoras a la produccin y
existencias de especies fiscales en el Taller Nacional de Grabados en Acero;
as como, participar en la destruccin de las mismas que se encuentren
fenecidas, segn mandato para la Exdireccin de Inspecciones Fiscales,
establecido en el Reglamento de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de
Papel Sellado Especial para Protocolos, Acuerdo Gubernativo No. 737-92.

5. Coordinar la realizacin de Auditoras Financieras y Especiales, ordenadas por el
Despacho Ministerial;

6. Presentar al Despacho de la Direccin o Subdireccin los Informes de las Auditoras
ejecutadas, para su aprobacin;

7. Establecer y mantener el registro y control de la ejecucin de las auditoras
practicadas, para informacin oportuna a las autoridades que las soliciten;

8. Proponer los proyectos de Manuales de Organizacin y Funciones de Auditora
Interna; as como normas, procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que
sean necesarios para incrementar la eficiencia de la Auditora Interna y del
Ministerio, y elevarlos a consideracin del Director o Subdirector;

9. Proponer la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de las Auditoras Financieras y Especiales a cargo del
Departamento;

10. Velar que el personal del Departamento cumpla debidamente sus obligaciones, de
conformidad con el Plan Anual de Auditora y ejecucin del trabajo de auditora,
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como
otras leyes aplicables;

11. Velar porque los Auditores Internos del Departamento, observen el Cdigo de tica
del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos emitidos por la Contralora
General de Cuentas y los de carcter general que rigen la profesin de Auditora;

12. Dirigir reuniones de trabajo que se llevan a cabo con el personal del Departamento;

13. Atender consultas y requerimientos del Despacho Ministerial, Autoridades de las
dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas y Jefes de las Secciones de
Auditoras Financieras y Especiales;

14. Revisar Nombramientos, Informes de Auditora y correspondencia relacionada con
el Departamento, y elevarlos al Despacho del Director o Subdirector para su
consideracin y aprobacin;

15. Elaborar informes gerenciales de Auditora Interna;
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AUDITORIA INTERNA


55
16. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, al personal del
Departamento, para garantizar el funcionamiento eficiente de la Auditora Interna;

17. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado; y,

18. Realizar otras tareas asignadas por el Director o Subdirector de Auditora Interna.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Dos aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado III.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.















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AUDITORIA INTERNA


56
7.17 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Secretaria Ejecutiva IV
Nombre Funcional del Puesto: Secretaria del Departamento de Auditoras
Financieras
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Financieras
Jefe Inmediato Superior: Jefe Departamento de Auditoras Financieras
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es la responsable de realizar las labores secretariales, que requieren el dominio y
experiencia en la toma y transcripcin de dictados taquigrficos, mecanografa y manejo
de equipo de oficina, tcnicas de archivo y redaccin de correspondencia.

Sus funciones son las siguientes:

1. Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar correspondencia del Departamento;

2. Preparar y llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de
carcter oficial;

3. Elaborar nombramiento, redactar y mecanografiar correspondencia de conformidad
con las instrucciones recibidas;

4. Tomar dictados taquigrficos para elaborar correspondencia y otros documentos;

5. Leer y revisar el Diario de Centro Amrica, recopilando informacin sobre leyes,
reglamentos y otros, relacionados con el quehacer del Ministerio de Finanzas
Pblicas;

6. Llevar registro y control correlativo de nombramientos, informes de auditora,
informes gerenciales, providencias, oficios y otra documentacin oficial
relacionada;

7. Organizar y mantener actualizado el archivo del Departamento;

8. Llenar mecanogrficamente formularios impresos;

9. Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Seccin;

10. Servir de apoyo en actividades secretariales a otros Departamentos, cuando sea
requerido;

11. Brindar apoyo secretarial a los Auditores Internos;
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


57

12. Realizar otras tareas afines que se le encomienden;

13. Digitar dictmenes, informes, programas de auditora y otros documentos que se
elaboran en el Departamento;

14. Requerir, controlar y entregar materiales y tiles de oficina al personal del
Departamento;

15. Atender llamadas telefnicas relacionadas a la actividad del Departamento; y,

16. Otras tareas que le asigne el Jefe de Departamento y Seccin.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Secretaria Bilinge o Comercial.
Dos aos de experiencia como Secretario Ejecutivo III o puestos similares.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Discrecin en el desempeo de sus funciones
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para redactar.
Puntualidad en el cumplimiento de sus labores.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Honesta, accesible y honrada.
Ordenada y disciplinada.
Entre otras.












MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


58
7.18 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado III
Nombre Funcional del Puesto: Jefe Seccin de Auditoras Financieras
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Financieras
Jefe Inmediato Superior: Jefe Departamento de Auditoras Financieras
Subalternos: Auditores Internos que conforman la Seccin
de Auditoras Financieras


FUNCIONES

Es el responsable de coordinar, supervisar y evaluar las Auditoras Financieras de
conformidad con el Plan Anual de Auditoras; as como apoyar al Jefe del
Departamento, en las actividades que realiza.

Sus funciones son las siguientes:

1. Elaborar en coordinacin con el Jefe de Departamento, el Plan Anual de las
Auditoras Financieras a realizarse, estimando tiempos y objetivos de las mismas;

2. Revisar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, elaborados
por los Auditores Internos, para cada auditora a realizarse;

3. Coordinar y supervisar la realizacin de las Auditoras Financieras en las
dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas, y velar porque las mismas se
efecten observando las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como,
otras leyes aplicables;

4. Velar porque se audite peridicamente en las dependencias del Ministerio de
Finanzas Pblicas, la ejecucin presupuestaria, sus registros y operaciones
contables; as como, la administracin del Fondo Rotativo Interno;

5. Supervisar que en las Auditoras Financieras, se realice lo siguiente:

5.1 Evaluar el control interno de las operaciones financieras, con el objeto de
fortalecerlo y recomendar la implementacin de nuevos sistemas de
conformidad con las necesidades;

5.2 Efectuar arqueos de Caja Chica e integracin del Fondo Rotativo Interno de
las dependencias de este Ministerio;

5.3 Verificar conciliaciones bancarias;

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AUDITORIA INTERNA


59
5.4 Verificar las compras de materiales, suministros, bienes y contratacin de
servicios; y,

5.5 Verificar las operaciones de las Cajas Fiscales.

6. Supervisar las Auditoras Financieras en casos especiales, ordenadas por el
Despacho Ministerial;

7. Presentar al Jefe del Departamento, los Informes de las Auditoras ejecutadas, para
su consideracin y elevarlo al Despacho del Director o Subdirector para su
aprobacin;

8. Proponer en coordinacin con el Jefe del Departamento, los proyectos de Manuales
de Organizacin y Funciones de Auditora Interna; as como normas,
procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que sean necesarios para
incrementar la eficiencia de la Auditora Interna y del Ministerio, y elevarlos a
consideracin del Director o Subdirector;

9. Proponer en coordinacin con el Jefe del Departamento, la actualizacin y
modificacin de los Manuales de Procesos y Procedimientos de las Auditoras
Financieras;

10. Supervisar que el personal de la Seccin, cumpla debidamente sus obligaciones, de
conformidad con el Plan Anual de Auditora y ejecucin del trabajo de auditora,
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como
otras leyes aplicables;

11. Supervisar que los Auditores Internos de la Seccin, observen el Cdigo de tica
del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos emitidos por la Contralora
General de Cuentas y los de carcter general que rigen la profesin de Auditora;

12. Realizar induccin a los Auditores Internos, sobre las reas a auditar;

13. Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos;

14. Revisar papeles de trabajo y la documentacin que respalde los hallazgos
establecidos en las auditoras; as como, las actas administrativas e Informes de
Auditora;

15. Atender consultas y requerimientos del Despacho Ministerial, Autoridades de las
dependencias de este Ministerio, Director, Subdirector, Jefe de Departamento y
Auditores Internos;

16. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, a los Auditores
Internos, para garantizar el funcionamiento eficiente de la Auditora Interna;
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


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17. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado;

18. Sustituir al Jefe de Departamento, en caso de ausencia; y,

19. Realizar otras tareas asignadas por el Director, Subdirector y Jefe de Departamento.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado II o I.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.















MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


61
7.19 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado I
Nombre Funcional del Puesto: Auditor Interno de la Seccin de Auditoras
Financieras
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Financieras
Jefe Inmediato Superior: Jefe Seccin de Auditoras Financieras y
Jefe Departamento de Auditoras Financieras
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de la verificacin, evaluacin y anlisis de los registros y operaciones
contables y financieras que realizan las dependencias del Ministerio de Finanzas
Pblicas, con el propsito de que los recursos asignados sean administrados con eficacia,
eficiencia y economa, asegurando que su utilizacin est orientada a alcanzar los
objetivos y metas propuestos dentro del marco de polticas institucionales para
promover, un proceso transparente y efectivo de rendicin de cuentas.

Sus funciones son las siguientes:

1. Realizar auditoras financieras en las dependencias del Ministerio de Finanzas
Pblicas y otras actividades que le sean asignadas, mediante nombramiento emitido
por el Jefe de Departamento, con el visto bueno del Director o Subdirector;

2. Realizar las auditoras observando las normas internas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y
Externa; as como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar la adecuada
administracin de los recursos asignados;

3. Elaborar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, de
conformidad con las operaciones contables, financieras y legales, acordes a cada
auditora y trasladarlos al Jefe de Seccin para su revisin;

4. Realizar en las Auditoras Financieras, lo siguiente:

4.1 Generar de los Sistemas de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, de
Gestin -SIGES- y GUATECOMPRAS, los reportes que considere necesario
para la auditora a realizarse;

4.2 Evaluar y analizar el control interno de las operaciones contables y
financieras, identificando reas crticas que requieren un examen profundo; as
como determinar su grado de confiabilidad, con el objeto de fortalecerlo y
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AUDITORIA INTERNA


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recomendar la implementacin de nuevos sistemas de conformidad con las
necesidades;

4.3 Comprobar que todos los registros contables y financieros se realicen
oportunamente;

4.4 Efectuar arqueos de Caja Chica e integracin del Fondo Rotativo Interno de
las dependencias de este Ministerio; as como verificar los registros, las
liquidaciones correspondientes y que la documentacin de respaldo en
original, llene los requisitos legales;

4.5 Verificar libros de bancos, cheques, estados de cuentas y conciliaciones
bancarias;

4.6 Verificar la ejecucin presupuestaria, sus registros y operaciones contables;

4.7 Verificar que las compras de materiales, suministros, bienes y contratacin de
servicios, llenen los requisitos legales;

4.8 Verificar las operaciones de las Cajas Fiscales con los registros, documentos y
libros, segn los ingresos y egresos existentes y las cuentas que se utilizan;

4.9 Verificar que las personas objeto de fiscalizacin, cumplan con las
disposiciones legales vigentes en el desempeo de sus funciones y
atribuciones;

4.10 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicacin
de pruebas de control y procedimientos sustantivos que permitan fundamentar
razonablemente los hallazgos que formule respecto a la dependencia auditada;

4.11 Elaborar papeles de trabajo que documenten y respalden la auditora realizada;

4.12 Comunicar durante el desarrollo de la auditora, a las autoridades de la
dependencia y al personal responsable, las deficiencias establecidas, con el
propsito que implementen las recomendaciones en forma oportuna; y,

4.13 Verificar la implementacin de las recomendaciones formuladas, durante el
desarrollo de la auditora.

5. Presentar al Jefe de Seccin, los informes de las Auditoras ejecutadas, para su
revisin, observando la estructura y contenido que se especifican en el Manual de
Auditora y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa, emitidas por la
Contralora General de Cuentas; as como, especificar las recomendaciones
atendidas, en proceso, parcialmente atendidas y no atendidas;

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


63
6. Ejecutar sus funciones con apego a las polticas, metodologas, procedimientos y
normas tcnicas que emitan los Jefes de Seccin y Departamento para alcanzar el
grado de eficiencia, eficacia y economa en los resultados de los trabajos asignados;

7. Mantenerse actualizado respecto de las leyes, reglamentos, disposiciones y
pronunciamientos tcnicos, que tengan relacin con el desempeo de sus funciones;

8. Emplear diligencia, sagacidad, astucia e iniciativa en todas sus actuaciones, sin
dejar de observar cortesa, prudencia y compostura en sus actuaciones, debido a la
representacin y las funciones que ejerce. Debe evitar polmicas con los auditados,
concretndose al cumplimiento de su cometido de acuerdo con la Ley, en sus
atribuciones;

9. Observar el Cdigo de tica del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos
emitidos por la Contralora General de Cuentas y los de carcter general que rigen la
profesin de Auditora;

10. Proponer la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de las Auditoras Financieras;

11. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado; y,

12. Realizar otras tareas asignadas por el Jefe de Seccin, Jefe de Departamento,
Director o Subdirector.

PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


64
7.20 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado III
Nombre Funcional del Puesto: Jefe Seccin de Auditoras Especiales
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Financieras
Jefe Inmediato Superior: Jefe Departamento de Auditoras Financieras
Subalternos: Auditores Internos que conforman la Seccin
de Auditoras Especiales


FUNCIONES

Es el responsable de coordinar, supervisar y evaluar las Auditoras Especiales de
conformidad con el Plan Anual de Auditoras; as como apoyar al Jefe del
Departamento, en las actividades que realiza.

Sus funciones son las siguientes:

1. Elaborar en coordinacin con el Jefe de Departamento, el Plan Anual de las
Auditoras Especiales a realizarse, estimando tiempos y objetivos de las mismas;

2. Revisar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, elaborados
por los Auditores Internos;

3. Velar porque las Auditoras Especiales e Intervenciones, se efecten observando las
normas internas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Normas de
Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como otras leyes aplicables;

4. Coordinar y supervisar las Auditoras Especiales e Intervenciones siguientes:

4.1 Fondos Especiales (Privativos), arqueos sorpresivos de los Fondos de Caja
Chica e integracin del Fondo Rotativo Interno de las dependencias de este
Ministerio;

4.2 Fideicomisos, Deuda Pblica, Prstamos, Donaciones y Obligaciones del
Estado a Cargo del Tesoro;

4.3 Intervenciones como: entrega y recepcin de cargos de funcionarios pblicos y
otros que lo ameriten; impresin de formularios que conlleven recepcin de
fondos y otros con caractersticas especiales; todas a solicitud de las
dependencias y visto bueno del Despacho Ministerial;

4.4 Evaluaciones del proceso productivo, practicar auditoras a la produccin y
existencias de especies fiscales en el Taller Nacional de Grabados en Acero;
as como, participar en la destruccin de las mismas que se encuentren
fenecidas, segn mandato para la Exdireccin de Inspecciones Fiscales,
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


65
establecido en el Reglamento de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de
Papel Sellado Especial para Protocolos, Acuerdo Gubernativo No. 737-92; y,

4.5 Verificar el traslado de las copias de los contratos a la Contralora General de
Cuentas, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

5. Supervisar la realizacin de Auditoras Especiales, ordenadas por el Despacho
Ministerial;

6. Supervisar que en las Auditoras Especiales, se evale el control interno de las
operaciones financieras, con el objeto de fortalecerlo y recomendar la
implementacin de nuevos sistemas de conformidad con las necesidades;

7. Presentar al Jefe del Departamento, los Informes de las Auditoras ejecutadas, para
su consideracin y elevarlo al Despacho del Director o Subdirector para su
aprobacin;

8. Proponer en coordinacin con el Jefe de Departamento, los proyectos de Manuales
de Organizacin y Funciones de Auditora Interna; as como normas,
procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que sean necesarios para
incrementar la eficiencia de la Auditora Interna y del Ministerio, y elevarlos a
consideracin del Director o Subdirector;

9. Proponer en coordinacin con el Jefe del Departamento, la actualizacin y
modificacin de los Manuales de Procesos y Procedimientos de las Auditoras
Especiales e Intervenciones;

10. Supervisar que el personal de la Seccin, cumpla debidamente sus obligaciones, de
conformidad con el Plan Anual de Auditora y ejecucin del trabajo de auditora,
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como
otras leyes aplicables;

11. Supervisar que los Auditores Internos de la Seccin, observen el Cdigo de tica
del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos emitidos por la Contralora
General de Cuentas y los de carcter general que rigen la profesin de Auditora;

12. Realizar induccin a los Auditores Internos, sobre las reas a auditar;

13. Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos;

14. Revisar papeles de trabajo y la documentacin que respalde los hallazgos
establecidos en las auditora; as como, las actas administrativas e Informes de
Auditora;

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


66
15. Atender consultas y requerimientos del Despacho Ministerial, Autoridades de las
dependencias de este Ministerio, Director, Subdirector, Jefe de Departamento y
Auditores Internos;

16. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, a los Auditores Internos
para garantizar el funcionamiento eficiente de la Auditora Interna;

17. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado;

18. Sustituir al Jefe de Departamento, en caso de ausencia; y,

19. Realizar otras tareas asignadas por el Director, Subdirector y Jefe de Departamento.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado II o I.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.









MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


67
7.21 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado I
Nombre Funcional del Puesto: Auditor Interno de la Seccin de Auditoras
Especiales
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Financieras
Jefe Inmediato Superior: Jefe Seccin de Auditoras Especiales y Jefe
Departamento de Auditoras Financieras
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de la verificacin, anlisis y evaluacin sobre una operacin o grupo
de operaciones especficas de la entidad, instituciones, proyectos, programas y contratos,
con el propsito que los recursos asignados sean administrados con eficacia, eficiencia y
economa, asegurando que su utilizacin est orientada a alcanzar los objetivos y metas
propuestos dentro del marco de polticas institucionales, para promover un proceso
transparente y efectivo de rendicin de cuentas.

Sus funciones son las siguientes:

1. Realizar auditoras especiales, intervenciones y otras actividades que le sean
asignadas, mediante nombramiento emitido por el Jefe del Departamento, con el
visto bueno del Director o Subdirector;

2. Realizar las auditoras observando las normas internas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y
Externa; as como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar la adecuada
administracin de los recursos asignados;

3. Elaborar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, de
conformidad con las operaciones contables, financieras y legales, acordes a cada
auditora o intervencin y trasladarlos al Jefe de Seccin para su revisin;

4. Verificar las operaciones de ingresos, registros y administracin de los Fondos
Especiales (Privativos), asignacin, ejecucin y liquidacin;

5. Practicar arqueos sorpresivos de los Fondos de Caja Chica e integracin del Fondo
Rotativo Interno de las dependencias de este Ministerio;

6. Practicar auditoras a los Fideicomisos, Deuda Pblica, Prstamos, Donaciones y
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, de conformidad con el Plan Anual de
Auditora y las leyes que lo rigen;

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


68
7. Realizar las intervenciones siguientes: entrega y recepcin de cargos de
funcionarios pblicos y otros que lo ameriten; impresin de formularios que
conlleven recepcin de fondos y otros con caractersticas especiales, todas a
solicitud de las dependencias y visto bueno del Despacho Ministerial;

8. Evaluar el proceso productivo, practicar auditoras a la produccin y existencias de
especies fiscales en el Taller Nacional de Grabados en Acero; as como, participar
en la destruccin de las mismas que se encuentren fenecidas, segn mandato para la
Exdireccin de Inspecciones Fiscales, establecido en el Reglamento de la Ley del
Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Acuerdo
Gubernativo No. 737-92;

9. Verificar el traslado de las copias de los contratos a la Contralora General de
Cuentas, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado;

10. Realizar en las Auditoras Especiales, lo siguiente:

10.1 Generar de los Sistemas de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, de
Gestin -SIGES- y Gestin de Anlisis de la Deuda -SIGADE-, los reportes
que considere necesarios para la auditora a realizar;

10.2 Evaluar y analizar el control interno de las operaciones financieras,
identificando reas crticas que requieren un examen profundo; as como
determinar su grado de confiabilidad, con el objeto de fortalecerlo y
recomendar la implementacin de nuevos sistemas de conformidad con las
necesidades;

10.3 Comprobar que todos los registros contables y financieros se realicen
oportunamente;

10.4 Verificar que las personas, dependencias o instituciones objeto de
fiscalizacin, cumplan con las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a
los contratos, escrituras de constitucin y otros segn la naturaleza de cada
auditora;

10.5 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicacin
de pruebas de control y procedimientos sustantivos que permitan fundamentar
razonablemente los hallazgos que formule respecto a la auditora realizada;

10.6 Elaborar papeles de trabajo que documenten y respalden la auditora realizada;

10.7 Comunicar durante el desarrollo de la auditora, a las autoridades
correspondientes, los hallazgos establecidos, con el propsito que
implementen las recomendaciones en forma oportuna; y,

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


69
10.8 Verificar la implementacin de las recomendaciones formuladas durante el
desarrollo de la auditora;

11. Presentar al Jefe de Seccin, los informes de las Auditoras ejecutadas, para su
revisin, observando la estructura y contenido que se especifican en el Manual de
Auditora y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa, emitidas por la
Contralora General de Cuentas; as como, especificar las recomendaciones
atendidas, en proceso, parcialmente atendidas y no atendidas;

12. Ejecutar sus funciones con apego a las polticas, metodologas, procedimientos y
normas tcnicas, que emitan los Jefes de Seccin y Departamento, para alcanzar el
grado de eficiencia, eficacia y economa en los resultados de los trabajos asignados;

13. Mantenerse actualizado respecto de las leyes, reglamentos, disposiciones y
pronunciamientos tcnicos, que tengan relacin con el desempeo de sus funciones;

14. Emplear diligencia, sagacidad, astucia e iniciativa en todas sus actuaciones, sin
dejar de observar cortesa, prudencia y compostura en sus actuaciones, debido a la
representacin y las funciones que ejerce. Debe evitar polmicas con los auditados,
concretndose al cumplimiento de su cometido de acuerdo con la Ley, en sus
atribuciones;

15. Observar el Cdigo de tica del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos
emitidos por la Contralora General de Cuentas y los de carcter general que rigen la
profesin de Auditora;

16. Proponer la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de las Auditoras Especiales;

17. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado; y,

18. Realizar otras tareas asignadas por el Jefe de Seccin, Jefe de Departamento, o
Director o Subdirector de Auditora Interna.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.



MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


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b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.

































MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


71
7.22 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado IV
Nombre Funcional del Puesto: Jefe Departamento de Auditoras
Administrativas y de Procesos
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Administrativas y
de Procesos
Jefe Inmediato Superior: Director y Subdirector de Auditora Interna
Subalternos: Jefe Seccin de Auditoras Administrativas
Jefe Seccin de Auditoras de Gestin
Secretaria del Departamento
Auditores Internos que conforman el
Departamento de Auditoras Administrativas y
de Procesos


FUNCIONES

Es el responsable de planificar y coordinar las Auditoras Administrativas y de Gestin
de conformidad con el Plan Anual de Auditora, tomando en consideracin las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental
Interna y Externa; as como otras disposiciones legales aplicables.

Sus funciones son las siguientes:

1. Elaborar el Plan Anual de las Auditoras Administrativas y de Gestin a realizarse,
estimando tiempos y objetivos de las mismas;

2. Supervisar el cumplimiento de las Auditoras Administrativas y de Gestin, de
conformidad con el Plan Anual de las Auditoras;

3. Aprobar los Programas de Auditora;

4. Velar y coordinar la realizacin de las Auditoras Administrativas y de Gestin en
las dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas;

5. Coordinar la realizacin de Auditoras Administrativas y de Gestin en casos
especiales, ordenadas por el Despacho Ministerial;

6. Presentar al Despacho de la Direccin o Subdireccin los Informes de las Auditoras
ejecutadas, para su aprobacin;

7. Establecer y mantener el registro y control de la ejecucin de las auditoras
practicadas, para informacin oportuna a las autoridades que las soliciten;

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


72
8. Proponer los proyectos de Manuales de Organizacin y Funciones de Auditora
Interna; as como, normas, procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que
sean necesarios para incrementar la eficiencia de la Auditora Interna y del
Ministerio, y elevarlos a consideracin del Director o Subdirector;

9. Proponer la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de las Auditoras Administrativas y de Gestin del Departamento;

10. Velar que el personal del departamento cumpla debidamente sus obligaciones, de
conformidad con el Plan Anual de Auditora y ejecucin del trabajo de auditora,
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como
otras leyes aplicables;

11. Velar porque los Auditores Internos del departamento, observen el Cdigo de tica
del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos emitidos por la Contralora
General de Cuentas y los de carcter general que rigen la profesin de Auditora;

12. Dirigir reuniones de trabajo que se llevan a cabo con los Auditores Internos;

13. Atender consultas y requerimientos del Despacho Ministerial, Autoridades de las
dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas y Jefes de las Secciones de
Auditoras Administrativas y de Gestin;

14. Revisar Nombramientos, Informes de Auditora y correspondencia relacionada con
el Departamento, y elevarlos al Despacho del Director o Subdirector para su
consideracin y aprobacin;

15. Elaborar informes gerenciales de Auditora Interna;

16. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, al personal del
Departamento, para garantizar el funcionamiento eficiente de la Auditora Interna;

17. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado; y,

18. Realizar otras tareas asignadas por el Director o Subdirector de Auditora Interna.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Dos aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado III.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


73


b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.





























MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


74
7.23 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Secretaria Ejecutiva IV
Nombre Funcional del Puesto: Secretaria del Departamento de Auditoras
Administrativas y de Procesos
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Administrativas y
de Procesos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Departamento de Auditora
Administrativas y de Procesos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es la responsable de realizar las labores secretariales, que requieren el dominio y
experiencia en la toma y transcripcin de dictados taquigrficos, mecanografa y manejo
de equipo de oficina, tcnicas de archivo y redaccin de correspondencia.

Sus funciones son las siguientes:

1. Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar correspondencia del Departamento;

2. Preparar y llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de
carcter oficial;

3. Redactar y mecanografiar correspondencia de conformidad con las instrucciones
recibidas;

4. Tomar dictados taquigrficos para elaborar correspondencia y otros documentos;

5. Leer y revisar el Diario de Centro Amrica, recopilando informacin sobre leyes,
reglamentos y otros, relacionados con el que hacer del Ministerio de Finanzas
Pblicas;

6. Llevar registro y control correlativo de nombramientos, informes de auditora,
informes gerenciales, providencias, oficios y otra documentacin oficial relacionada;

7. Organizar y mantener actualizado el archivo del Departamento;

8. Llenar mecanogrficamente formularios impresos;

9. Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Seccin;

10. Servir de apoyo en actividades secretariales a otros Departamentos, cuando sea
requerido;

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


75
11. Brindar apoyo secretarial a los Auditores Internos;

12. Realizar otras tareas afines que se le encomienden;

13. Digitar dictmenes, informes, programas de auditora y otros documentos que se
elaboran en el Departamento;

14. Requerir, controlar y entregar materiales y tiles de oficina;

15. Atender llamadas telefnicas relacionadas a la actividad del Departamento; y,

16. Otras tareas que le asigne el Jefe del Departamento y Seccin.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Secretaria Bilinge o Comercial.
Dos aos de experiencia como Secretario Ejecutivo III, o puestos similares.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Discrecin en el desempeo de sus funciones
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para redactar.
Puntualidad en el cumplimiento de sus labores.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Honesta, accesible y honrada.
Ordenada y disciplinada.
Entre otras.












MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


76
7.24 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado III
Nombre Funcional del Puesto: Jefe Seccin de Auditoras Administrativas
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Administrativas y
de Procesos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Departamento de Auditoras
Administrativas y de Procesos
Subalternos: Auditores Internos que conforman la Seccin
de Auditoras Administrativas


FUNCIONES

Es el responsable de coordinar, supervisar y evaluar las Auditoras Administrativas de
conformidad con el Plan Anual de Auditoras; as como, apoyar al Jefe del
Departamento en las actividades que realiza.

Sus funciones son las siguientes:

1. Elaborar en coordinacin con el Jefe del Departamento, el Plan Anual de las
Auditoras Administrativas a realizarse, estimando tiempos y objetivos de las
mismas;

2. Revisar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, elaborados
por los Auditores Internos, para cada auditora a realizarse;

3. Coordinar y supervisar la realizacin de las Auditoras Administrativas en las
dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas, y velar porque las mismas se
efecten observando las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como,
otras leyes aplicables;

4. Supervisar que en las Auditoras Administrativas, se realice lo siguiente:

4.1 Evaluar el control interno de las operaciones administrativas, con el objeto de
fortalecerlo y recomendar la implementacin de nuevos sistemas de
conformidad con las necesidades;

4.2 Verificar los registros y operaciones en el Almacn de Materiales y
Suministros;

4.4 Practicar inventario de materiales, suministros, activos fijos y bienes fungibles;

4.4 Verificar los registros y operaciones de los Activos Fijos y Bienes Fungibles, en
los libros de inventario, aplicacin de Inventario de Activos Fijos en el Sistema
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


77
de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, Tarjetas de Responsabilidad y
Resguardo de Bienes; y

4.5 Verificar el registro y movimientos de personal de las dependencias.

5. Supervisar las Auditoras Administrativas en casos especiales, ordenas por el
Despacho Ministerial;

6. Presentar al Jefe de Departamento, los Informes de las Auditoras ejecutadas, para
su consideracin y aprobacin del Director o Subdirector;

7. Proponer en coordinacin con el Jefe de Departamento, los proyectos de Manuales
de Organizacin y Funciones de Auditora Interna; as como normas,
procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que sean necesarios para
incrementar la eficiencia de la Auditora Interna y del Ministerio, y elevarlos a
consideracin del Director o Subdirector;

8. Proponer en coordinacin con el Jefe de Departamento, la actualizacin y
modificacin de los Manuales de Procesos y Procedimientos de las Auditoras
Administrativas;

9. Supervisar que el personal de la Seccin, cumpla debidamente sus obligaciones, de
conformidad con el Plan Anual de Auditora y ejecucin del trabajo de auditora,
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como
otras leyes aplicables;

10. Supervisar que los Auditores Internos de la Seccin, observen el Cdigo de tica
del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos emitidos por la Contralora
General de Cuentas y los de carcter general que rigen la profesin de Auditora;

11. Realizar induccin a los Auditores Internos, sobre las reas a auditar;

12. Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos;

13. Revisar papeles de trabajo y la documentacin que respalde los hallazgos
establecidos en las auditoras; as como, las actas administrativas e Informes de
Auditora;

14. Atender consultas y requerimientos del Despacho Ministerial, Autoridades de las
dependencias de este Ministerio, Director, Subdirector, Jefe de Departamento y
Auditores Internos;

15. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, a los Auditores
Internos, para garantizar el funcionamiento eficiente de la Auditora Interna;

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


78
16. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado;

17. Sustituir al Jefe de Departamento, en caso de ausencia; y,

18. Realizar otras tareas asignadas por el Director, Subdirector y Jefe de Departamento.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado II o I.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.
















MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


79
7.25 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado I
Nombre Funcional del Puesto: Auditor Interno de la Seccin de Auditoras
Administrativas
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Administrativas y
de Procesos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Seccin de Auditoras Administrativas y
Jefe Departamento de Auditoras
Administrativas y de Procesos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de la verificacin, evaluacin y anlisis de los registros y operaciones
administrativas, en cuanto al recurso humano, almacn de materiales y suministros; as
como los activos fijos y bienes fungibles en las dependencias del Ministerio de Finanzas
Pblicas, con el propsito de realizar las operaciones con eficacia, eficiencia y economa
para el logro de sus resultados.

Sus funciones son las siguientes:

1. Realizar auditoras administrativas en las dependencias del Ministerio de Finanzas
Pblicas y otras actividades que le sean asignadas, mediante nombramiento emitido
por el Jefe del Departamento, con el visto bueno del Director o Subdirector;

2. Realizar las auditoras observando la normas internas, Normas Generales de Control
Interno Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as
como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar la adecuada administracin de
los recursos asignados;

3. Elaborar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, de
conformidad con la organizacin, actividades administrativas y legales, acordes a
cada auditora y trasladarlos al Jefe de Seccin para su revisin;

4. Realizar en las Auditoras Administrativas, lo siguiente:

4.1 Generar de los Sistemas de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, de
Gestin -SIGES- y Sistema de Nminas y Registro de Personal
-GUATENOMINAS-, los reportes que considere necesario para la auditora a
realizarse;

4.2 Evaluar y analizar el control interno de las operaciones administrativas,
identificando reas crticas que requieren un examen profundo; as como
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


80
determinar su grado de confiabilidad, con el objeto de fortalecerlo y
recomendar la implementacin de nuevos sistemas de conformidad con las
necesidades;

4.3 Comprobar que todos los registros administrativos se realicen oportunamente;

4.4 Verificar los registros y operaciones de los ingresos y egresos de materiales,
suministros, activos fijos y bienes fungibles en el Almacn; as como, el
control y resguardo de los mismos de acuerdo a los preceptos legales
aplicables;

4.5 Verificar que las compras de materiales, suministros, activos fijos y bienes
fungibles, se ingresen al Almacn;

4.6 Practicar inventario a los materiales, suministros, activos fijos y bienes
fungibles;

4.7 Verificar los registros y operaciones de activos fijos y bienes fungibles, en los
libros de Inventario, aplicacin de Inventario de Activos Fijos en el Sistema
de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, Tarjetas de Responsabilidad y
Resguardo de Bienes;

4.8 Verificar el control y resguardo de los activos fijos y bienes fungibles;

4.9 Verificar que las dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas, cumplan
con elaborar y presentar el Inventario de Activos Fijos a las Direcciones de
Contabilidad del Estado y Bienes del Estado;

4.10 Verificar en el Sistema de Nminas y Registro de Personal
-GUATENOMINAS-, el registro y movimientos de personal de las
dependencias de este Ministerio;

4.11 Verificar que las personas objeto de fiscalizacin, cumplan con las
disposiciones legales vigentes en el desempeo de sus funciones y
atribuciones;

4.12 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicacin
de pruebas de control y procedimientos sustantivos que permitan fundamentar
razonablemente los hallazgos que formule respecto a la dependencia auditada;

4.13 Elaborar papeles de trabajo que documenten y respalden la auditora
realizada;

4.14 Comunicar durante el desarrollo de la auditora, a las autoridades de la
dependencia y al personal responsable, las deficiencias establecidas, con el
propsito que implementen las recomendaciones en forma oportuna; y,
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


81

4.15 Verificar la implementacin de las recomendaciones formuladas, durante el
desarrollo de la auditora.

5. Presentar al Jefe de Seccin, los Informes de las Auditoras ejecutadas, para su
revisin, observando la estructura y contenido que se especifican en el Manual de
Auditora y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa, emitidas por la
Contralora General de Cuentas; as como, especificar las recomendaciones
atendidas, en proceso, parcialmente atendidas y no atendidas;

6. Ejecutar sus funciones con apego a las polticas, metodologas, procedimientos, y
normas tcnicas, que emitan los Jefes de Seccin y Departamento, para alcanzar el
grado de eficacia, eficiencia, y economa en los resultados de los trabajos asignados;

7. Mantenerse actualizado respecto de las leyes, reglamentos, disposiciones y
pronunciamientos tcnicos, que tengan relacin con el desempeo de sus funciones;

8. Emplear diligencia, sagacidad, astucia e iniciativa en todas sus actuaciones, sin
dejar de observar cortesa, prudencia y compostura en sus actuaciones, debido a la
representacin y las funciones que ejerce. Debe evitar polmicas con los auditados,
concretndose al cumplimiento de su cometido de acuerdo con la Ley, en sus
atribuciones;

9. Observar el Cdigo de tica del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos
emitidos por la Contralora General de Cuentas y los de carcter general que rigen la
profesin de Auditora;

10. Proponer la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de las Auditoras Administrativas;

11. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado; y,

12. Realizar otras tareas asignadas por el Jefe de Seccin, Jefe de Departamento,
Director o Subdirector de Auditora Interna.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.


MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


82

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.
































MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


83
7.26 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado III
Nombre Funcional del Puesto: Jefe Seccin de Auditoras de Gestin
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Administrativas y
de Procesos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Departamento de Auditoras
Administrativas y de Procesos
Subalternos: Auditores Internos que conforman la Seccin
de Auditoras de Gestin


FUNCIONES

Es el responsable de coordinar, supervisar y evaluar las Auditoras de Gestin de
conformidad con el Plan Anual de Auditoras; as como, apoyar al Jefe del
Departamento en las actividades que realiza.

Sus funciones son las siguientes:

1. Elaborar en coordinacin con el Jefe de Departamento, el Plan Anual de las
Auditoras de Gestin a realizarse, estimando tiempos y objetivos de las mismas;

2. Revisar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, elaborados
por los Auditores Internos, para cada auditora a realizarse;

3. Coordinar y supervisar la realizacin de las Auditoras de Gestin en las
dependencias del Ministerio de Finanzas Pblicas, y velar porque las mismas se
efecten observando las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como
otras leyes aplicables;

4. Supervisar que en las Auditoras de Gestin, se realice lo siguiente:

4.1 Evaluar el control interno de las operaciones y procesos administrativos, con
el objeto de fortalecerlo y recomendar la implementacin de nuevos sistemas
de conformidad con las necesidades;

4.2 Efectuar evaluaciones y anlisis del Plan Operativo Anual, organizacin y las
actividades que realizan las dependencias de este Ministerio;

4.3 Evaluar mtodos, procedimientos, medidas de control y de resguardo, para
garantizar la adecuada proteccin de la informacin correspondiente; y,

4.4 Verificar las operaciones y procesos administrativos del quehacer de las
dependencias auditadas.
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84

5. Supervisar las Auditoras de Gestin en casos especiales, ordenadas por el
Despacho Ministerial;

6. Presentar al Jefe de Departamento, los informes de las Auditoras ejecutadas, para
su consideracin y aprobacin del Director o Subdirector;

7. Proponer en coordinacin con el Jefe de Departamento, los proyectos de Manuales
de Organizacin y Funciones de Auditora Interna; as como normas,
procedimientos administrativos, tcnicos y legales, que sean necesarios para
incrementar la eficiencia de la Auditora Interna y del Ministerio, y elevarlos a
consideracin del Director o Subdirector;

8. Proponer en coordinacin con el Jefe de Departamento, la actualizacin y
modificacin de los Manuales de Procesos y Procedimientos de las Auditoras de
Gestin;

9. Supervisar que el personal de la Seccin, cumpla debidamente sus obligaciones, de
conformidad con el Plan Anual de Auditora y ejecucin del trabajo de auditora,
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa; as como
otras leyes aplicables;

10. Supervisar que los Auditores Internos de la Seccin, observen el Cdigo de tica
del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos emitidos por la Contralora
General de Cuentas y los de carcter general que rigen la profesin de Auditora;

11. Realizar induccin a los Auditores Internos, sobre las reas a auditar;

12. Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos;

13. Revisar papeles de trabajo y la documentacin que respalde los hallazgos
establecidos en las auditoras; as como las actas administrativas e Informes de
Auditora;

14. Atender consultas y requerimientos del Despacho Ministerial, Autoridades de las
dependencias de este Ministerio, Director, Subdirector, Jefe de Departamento y
Auditores Internos;

15. Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, a los Auditores
Internos, para garantizar el funcionamiento eficiente de la Auditora Interna;

16. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado;

17. Sustituir al Jefe de Departamento, en caso de ausencia; y,
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18. Realizar otras tareas asignadas por el Director, Subdirector y Jefe de Departamento.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia como Asesor Profesional Especializado II o I.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Liderazgo.
Don de mando.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.




















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7.27 DESCRIPCIN DEL PUESTO

Ttulo Oficial del Puesto: Asesor Profesional Especializado I
Nombre Funcional del Puesto: Auditor Interno de la Seccin de Auditoras
de Gestin
Ubicacin Administrativa: Departamento de Auditoras Administrativas y
de Procesos
Jefe Inmediato Superior: Jefe Seccin de Auditoras de Gestin y
Jefe de Departamento de Auditoras
Administrativas y de Procesos
Subalternos: Ninguno


FUNCIONES

Es el responsable de la verificacin, evaluacin y anlisis de las polticas, controles y
procesos administrativos de las dependencias, en relacin al Acuerdo Gubernativo No.
394-2008, Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Finanzas Pblicas, Manual de
Organizacin y Funciones y Plan Operativo Anual, con el propsito que se realicen las
actividades y operaciones dentro de los parmetros de una gestin con eficacia y
eficiencia para el logro de las metas, en concordancia con la razn de ser de la
dependencia auditada.

Sus funciones son las siguientes:

1. Realizar auditoras de gestin en las dependencias del Ministerio de Finanzas
Pblicas y otras actividades que le sean asignadas, mediante nombramiento emitido
por el Jefe de Departamento, con el visto bueno del Director o Subdirector;

2. Realizar las auditoras observando las normas internas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, Normas de Auditora Gubernamental Interna y
Externa; as como otras leyes aplicables; con el fin de garantizar una adecuada
gestin;

3. Elaborar los Programas de Auditora y Cuestionarios de Control Interno, de
conformidad con la organizacin, actividades administrativas y legales, acordes a
cada auditora y trasladarlos al Jefe de Seccin para su revisin;

4. Realizar en las Auditoras de Gestin, lo siguiente:

4.1 Generar de los Sistemas de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, de
Gestin -SIGES-, GUATECOMPRAS, Sistema de Nminas y Registro de
Personal -GUATENOMINAS- y otros, los reportes que considere necesarios
para la auditora a realizarse;

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4.2 Evaluar y analizar el control interno de las operaciones y procesos
administrativos, identificando reas crticas que requieren un examen
profundo; as como determinar su grado de confiabilidad, con el objeto de
fortalecerlo y recomendar la implementacin de nuevos sistemas de
conformidad con las necesidades;

4.3 Comprobar que todos los procesos, procedimientos administrativos y de
control, se realicen oportunamente;

4.4 Verificar que las personas responsables de los procesos y operaciones
administrativas, cumplan con las disposiciones legales aplicables en el
desempeo de sus funciones y atribuciones;

4.5 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicacin
de pruebas de control y procedimientos sustantivos que permitan fundamentar
razonablemente los hallazgos que formule respecto a la dependencia auditada;

4.6 Elaborar papeles de trabajo que documenten y respalden la auditora realizada;

4.7 Comunicar durante el desarrollo de la auditora, a las autoridades de la
dependencia y al personal responsable, las deficiencias establecidas, con el
propsito que implementen las recomendaciones en forma oportuna; y,

4.8 Verificar la implementacin de las recomendaciones formuladas, durante el
desarrollo de la auditora.

5. Presentar al Jefe de Seccin, los Informes de las Auditoras ejecutadas, para su
revisin, observando la estructura y contenido que se especifican en el Manual de
Auditora y Normas de Auditora Gubernamental Interna y Externa, emitidas por la
Contralora General de Cuentas; as como, especificar las recomendaciones
atendidas, en proceso, parcialmente atendidas y no atendidas;

6. Ejecutar sus funciones con apego a las polticas, metodologas, procedimientos y
normas tcnicas, que emitan los Jefes de Seccin y Departamento, para alcanzar el
grado de eficiencia, eficacia y economa en los resultados de los trabajos asignados;

7. Mantenerse actualizado respecto de las leyes, reglamentos, disposiciones y
pronunciamientos tcnicos, que tengan relacin con el desempeo de sus funciones;

8. Emplear diligencia, sagacidad, astucia e iniciativa en todas sus actuaciones, sin
dejar de observar cortesa, prudencia y compostura en sus actuaciones, debido a la
representacin y las funciones que ejerce. Debe evitar polmicas con los auditados,
concretndose al cumplimiento de su cometido de acuerdo con la Ley, en sus
atribuciones;

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9. Observar el Cdigo de tica del Ministerio de Finanzas Pblicas, procedimientos
emitidos por la Contralora General de Cuentas y los de carcter general que rigen la
profesin de Auditora;

10. Proponer la actualizacin y modificacin de los Manuales de Procesos y
Procedimientos de las Auditoras de Gestin;

11. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisin de posibles delitos o faltas
que afecten los intereses del Estado; y,

12. Realizar otras tareas asignadas por el Jefe de Seccin, Jefe de Departamento,
Director o Subdirector.


PERFIL DEL PUESTO

a) Educacin y Experiencia:
Contador Pblico y Auditor, Colegiado Activo.
Cuatro aos de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.
Conocimientos de Auditora Gubernamental.

b) Otros Requisitos:
Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office.
Excelentes relaciones humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para diagnosticar y solucionar problemas.
Capacidad de anlisis.
Iniciativa.
Honorable.
Responsable.
Discreto, honesto, accesible y honrado.
Ordenado y disciplinado.
Entre otras.












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8. NMINA DE PUESTOS


NMINA DE PUESTOS DE LA AUDITORA INTERNA
PERSONAL 011 Y 022
No. TTULO OFICIAL DEL PUESTO
TTULO FUNCIONAL DEL
PUESTO
RENGLN
DIRECCIN
1 Director Tcnico II (8070) Director de Auditora Interna 011
2 Asistente Profesional IV (9740) Asistente Administrativo de
Director
011
SUBDIRECCIN
3 Subdirector Tcnico II (8020) Subdirector de Auditora
Interna
011
4 Asistente Profesional II (9720) Asistente Administrativo de
Subdirector
011
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
5 Asesor Profesional Especializado III (9830) Jefe Unidad de Servicios
Administrativos Internos
011
6 Profesional I (5010) Contador 011
7 Asistente Profesional I (9710) Auxiliar de Contabilidad 022
8 Asistente Profesional III (9730) Encargado de Inventario 011
9 Asistente Profesional III (9730) Encargado de Almacn y
Suministros
011
10 Trabajador Operativo IV (1040) Mensajero 011
11 Asistente Profesional III (9730) Encargado de Archivo 011
12 Jefe Tcnico Profesional en Informtica
(4250)
Encargado de Informtica 011
13 Tcnico III (3030) Receptor de Documentos 022
14 Trabajador Operativo IV (1040) Conductor de Vehculo 011
DEPARTAMENTO DE AUDITORAS FINANCIERAS
15 Asesor Profesional Especializado IV (9840) Jefe Departamento de
Auditoras Financieras
011
16 Secretario Ejecutivo IV (6210) Secretaria de Departamento 022
SECCIN DE AUDITORAS FINANCIERAS
17 Asesor Profesional Especializado III (9830) Jefe Seccin de Auditoras
Financieras
011
18 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
19 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
20 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
21 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
22 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
23 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
24 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


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25 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
26 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
27 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
28 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
29 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
SECCIN DE AUDITORAS ESPECIALES
30 Asesor Profesional Especializado III (9830) Jefe Seccin de Auditoras
Especiales
011
31 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
32 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
33 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
34 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
35 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
36 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
37 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
38 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
39 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
40 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
DEPARTAMENTO DE AUDITORAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
40 Asesor Profesional Especializado IV (9840) Jefe Departamento de
Auditoras Administrativas y de
Procesos
011
41 Secretario Ejecutivo IV (6210) Secretaria de Departamento 011
SECCIN DE AUDITORAS ADMINISTRATIVAS
42 Asesor Profesional Especializado III (9830) Jefe Seccin de Auditoras
Administrativas
011
43 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
44 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
45 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
46 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
47 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
48 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
49 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
50 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
51 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
52 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
53 Asesor Profesional Especializado I ( 0412) Auditor Interno 011
54 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
SECCIN DE AUDITORAS DE GESTIN
55 Asesor Profesional Especializado III (9830) Jefe Seccin de Auditoras
Administrativas
011
56 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
57 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
58 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
AUDITORIA INTERNA


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59 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
60 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
61 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
62 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
63 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
64 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011
65 Asesor Profesional Especializado I (9810) Auditor Interno 011

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