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FIN

Fecha:
Recursos e informacin necesarios para
la operacin y seguimiento:
Punto(s) de seguimiento y anlisis:
Mtodo de seguimiento:
Acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
Se requiere documentar el proceso:
Responsable del proceso:
Nombre de los participantes:
Autorizacin:
Proveedor Entradas Salidas Cliente
El proceso es medible
clculo
? Objetivo (s) Indicador Mtodo de
Cuantitativo ( )
Por atributos ( )
Especificaciones:
PLANIFICACIN DE PROCESO
Proceso:
Diagrama de flujo:
Revisin de la direccin.
Documentos del SGC.
Responsables de rea
Involucrados en ste
Proceso.
Reporte de Representante
de la Direccin y Gerentes
de Calidad, Industria y,
Manufactura y
Mantenimiento de acuerdo a
lo indicado en el
procedimiento de revisin de
la direccin.
Minuta de acuerdos y
seguimiento
Acciones de mejora
Director General
S.
Asegurar la
pertinencia,
adecuacin y
eficacia continua del
Sistema de Gestin
de la Calidad.
Cumplimiento a las
revisiones de la
direccin.
N/A
a. Reporte enviado en tiempo y forma al Director General.
b. Informacin disponible para elaboracin de reportes.
c. Indicadores actualizados.
2b,c, y 4b.
a. Verificacin documental
b. Reunin de seguimiento
a. Dar un seguimiento adecuado a los compromisos.
b. Realizar las reuniones de revisin de la direccin.
S
Director General
17 de Octubre de 2011
Ing. Jos Ramos Alonso
Ing. Miguel Angel Olguin Lugo
Ing. Abel Morales Len
C.P Juan Germn Martnez Ramrez
X
D-DG-01
Director General
(a)
INICIO
Autoriza orden del da
Para reunin
Llevan a cabo reunin
1
2
3
4
Gerente de Calidad, Industria y
Manufactura y Mantenimiento
(c),
Representante de
la direccin
(b)
Elaboran reporte para revisin
Y entregan a Director General
C.P Juan Germn Martnez Ramrez
Director General
Autorizacin:
Revis Contenido:
Mtra. Adriana Valadez Lugo
Representante de la Direccin
Integra minuta
acuerdos
Informacin generada
de procesos del SGC y
lo requerido en la norma
ISO 9001:2008
.

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