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Informe o Econmic l Anua
d Cmaras e Comerc io
El contenido de este informe se puede reproducir total o parcialmente, citando su procedencia. Informe Elaborado por los Servicios de Estudios de las Cmaras de Comercio
ndice
Economa Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Economa Internacional en 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsiones 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 5 8 10 11 14 16 17 20 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86
Economa Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Economa Nacional en 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsiones 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desarrollo Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividad Econmica en 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsiones 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andaluca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aragn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principado de Asturias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castilla y Len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castilla - La Mancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunidad Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunidad de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regin de Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunidad Foral de Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pas Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Economa Internacional
ECONOMA INTERNACIONAL
EE.UU. Zona Euro Japn Iberoamrica China India
saneamiento del sistema financiero. La mejora de la confianza empresarial, ante las expectativas de un ciclo econmico ms alentador, apoy la reconstruccin del ciclo de inventarios e impuls la produccin industrial, que lleg a superar los niveles registrados antes de la crisis. El comercio exterior jug un papel muy importante en el balance positivo de la economa, sobre todo por la intensa recuperacin econmica del primer semestre del ao. Respecto al mercado laboral, los indicadores globales de empleo mejoraron frente al ao anterior, aunque con notables diferencias entre economas.
La economa mundial experiment una ligera desaceleracin en el segundo semestre del ao 2010
Durante la segunda mitad del ao, la actividad econmica fue perdiendo impulso en la medida en que finalizaban las medidas extraordinarias de poltica monetaria y fiscal y se agudizaban los desequilibrios tanto internos como externos. La persistente debilidad de las economas avanzadas fue el principal factor limitativo del crecimiento econmico. El impacto de la crisis fue especialmente severo en las cifras de empleo de los pases desarrollados, limitando la capacidad de recuperacin del consumo de los hogares. La confianza de los consumidores
A partir de finales de 2009, la economa mundial entr en una fase de recuperacin, que cobr intensidad en la primer mitad de 2010. El impulso econmico se deriv de los estmulos monetarios y fiscales y del paulatino
PIB
Inflacin
Exportaciones
Importaciones
2009 Estados Unidos Japn rea Euro Europa Central y del Este Latinoamrica Asia en desarrollo Mundo -2,6 -6,3 -4,1 -3,6 -1,7 7,2 -0,5
EEUU
El consumo privado cobr impulso en el ltimo trimestre del ao
La evolucin de la actividad econmica de EE.UU. durante 2010 fue muy divergente entre trimestres. A principios de ao se observ un fuerte repunte de la industria manufacturera y de otros sectores, que contribuyeron a estabilizar el crecimiento y continuar con el proceso de recuperacin iniciado a finales de 2009. La evolucin del consumo no fue muy halagea durante la primera mitad del ejercicio, entre otras razones por el ajuste del balance de los hogares y la magnitud del deterioro del mercado de trabajo. La tasa de paro se mantuvo muy elevada e incluso lleg a registrar en el conjunto del ao un 9,6%, nivel superior al del ao precedente. En el cuarto trimestre el consumo adquiri mayor protagonismo gracias a la relativa mejora de las cifras de empleo y de las condiciones de crdito. La inversin empresarial en bienes de equipo y software present una evolucin favorable, mientras que la inversin residencial mostr mayores dificultades para continuar con la recuperacin, debido a la finalizacin de ayudas al sector de la vivienda.
Zona Euro
En el segundo semestre se acrecent la crisis de
deuda soberana
Tasa de paro
5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
ECONOMA INTERNACIONAL
La actividad econmica de la eurozona registr crecimientos positivos ms pronunciados durante el primer semestre del ao 2010. La recuperacin se apoy fundamentalmente en el dinamismo de las exportaciones y en los estmulos monetarios y fiscales, que se fueron retirando gradualmente durante la segunda mitad del ejercicio. La persistente debilidad del mercado laboral y la restriccin del crdito impidieron grandes avances en la inversin y el consumo privado. El crecimiento fue muy dispar entre economas. Mientras que en pases como Alemania y Francia mejoraba sustancialmente la actividad econmica y descenda el desempleo, sobre todo en el pas germano, en otros Estados Miembros el mercado laboral segua muy deprimido y se acrecentaban los problemas de consolidacin fiscal y del sistema financiero. En el mes de mayo, el Eurogrupo aprob la ayuda financiera a Grecia para estabilizar sus finanzas y apoyar la recuperacin. Despus de la aprobacin de la ayuda a Grecia surgieron presiones relacionadas con la sostenibilidad fiscal de otras economas europeas, incrementndose los diferenciales de deuda pblica a diez aos de algunos pases perifricos respecto a los bonos alemanes.
Asia
El motor de crecimiento mundial durante 2010 fue
Asia en desarrollo
El apoyo monetario y fiscal y el buen comportamiento del comercio fundamentaron el avance econmico de la primera parte del ao de esta rea econmica. China e India lideraron el crecimiento, con tasas superiores al 10%. Durante el segundo semestre, la aportacin de la demanda externa al PIB fue ms modesta, pero fue compensada en parte por el avance de la demanda interna, sobre todo en India e Indonesia, que registraron elevadas tasas de crecimiento de las ventas minoristas. China continu con un avance robusto durante el segundo semestre, pero con un tono ms modesto por la retirada de estmulos fiscales y las medidas restrictivas del mercado inmobiliario. En la mayora de estos pases se registraron descensos en el desempleo como consecuencia del dinamismo econmico. Las preocupaciones se centraron en la elevada inflacin y en los riesgos de sobrecalentamiento.
Japn
Fuerte apreciacin del yen y riesgos de deflacin Tras el elevado crecimiento de la economa nipona durante el primer trimestre del ao, la actividad comenz a moderar el ritmo de recuperacin, debido a la retirada gradual de los estmulos a la demanda y la moderacin del comercio mundial. La elevada apreciacin del yen y la evolucin negativa de la inflacin se convirtieron en los principales riesgos para esta economa. El Banco de Japn vendi yenes para estabilizar el mercado de divisas, continu con la poltica monetaria acomodaticia, dejando los tipos oficiales de inters cercanos a cero, y aprob un plan de estmulo para la economa.
Inflacin
Iberoamrica
La mayora de los pases de Amrica Latina se recuperaron rpidamente de la crisis
El crecimiento del PIB alcanz el 6,1%, tras el -1,7% del ao anterior. Al igual que el resto de reas econmicas, el avance fue ms robusto durante el primer semestre del ao. La demanda interna fue el principal motor de crecimiento, gracias a la formacin bruta de capital fijo y al consumo privado. Las presiones inflacionistas, por la elevada actividad, y las fuertes entradas de capital llevaron a algunos bancos centrales a tomar medidas restrictivas incrementando las tasas de inters.
Saldo presupuestario
En porcentaje del PIB
EE.UU. UE 27
4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Previsiones 2011
La recuperacin mundial continuar, aunque con riesgos a la baja
Durante el ao 2011, la actividad econmica mundial seguir recuperndose de la crisis financiera global de 2008, aunque con un ritmo menos acelerado que el ao anterior. La prdida de confianza por el recrudecimiento de la crisis financiera en Europa, los problemas de elevado desempleo de algunas economas avanzadas y las presiones inflacionistas para las emergentes se configuran como los principales factores limitativos del crecimiento. Los diferenciales de crecimiento entre economas
seguirn sin corregirse
economas avanzadas afianzarn la recuperacin, aunque moderadamente y con patrones muy divergentes entre pases. Respecto a las economas avanzadas, el resurgimiento de las tensiones de deuda soberana en Europa podra actuar negativamente sobre los mercados financieros internacionales si las reformas econmicas no mejoran la credibilidad de la consolidacin fiscal. Por otro lado, si se recrudecen los problemas geopolticos de pases del Norte de frica y Oriente Medio se podran crear mayores presiones inflacionistas, lo que abre la posibilidad de un cambio en la poltica monetaria de los principales bancos centrales hacia un tono ms restrictivo, con subidas paulatinas de los tipos oficiales. El Banco Central Europeo ya ha comenzado el ciclo de subidas y se espera que las mantenga a lo largo de 2011, al no cumplirse el objetivo de estabilidad de precios de la autoridad monetaria. En las economas emergentes podran acentuarse las presiones inflacionistas e incrementarse los temores de sobrecalentamiento. No obstante, la poltica monetaria, junto con la adopcin de medidas macroeconmicas y prudenciales, podra ayudar a reducir estas vulnerabilidades.
En general, la produccin industrial mantendr un ritmo vigoroso, al igual que la inversin, y la evolucin del consumo privado ser ms favorable, gracias a las mejores perspectivas del mercado laboral y de la paulatina recuperacin de las condiciones de financiacin. Por otra parte, el sector exterior, que ha jugado un papel relevante en la recuperacin de la economa internacional, seguir aportando al crecimiento, aunque tendr una menor presencia como consecuencia del alza de la inflacin y las volatilidades en el mercado de divisas. Por pases, los diferenciales de crecimiento entre las economas emergentes y pases desarrollados seguirn sin corregirse. Las emergentes continuarn liderando el crecimiento, con tasas superiores al 6%, mientras que las
EEUU
La economa se recupera, al mismo tiempo que se
incrementa el endeudamiento pblico
El dinamismo mostrado por la economa estadounidense presenta buenas perspectivas para el conjunto del ao, aunque no supone una aceleracin del ritmo de expansin. La actividad econmica se ver beneficiada por la demanda interna que asumir un papel ms relevante
Cifra de negocio
16
Empleo
Inversin
Suecia Estonia Polonia Dinamarca Blgica Letonia Chipre Bulgaria Portugal Eslovenia Malta Austria Holanda Francia Eslovaquia UE-27 Italia Reino Unido Luxemburgo Rep. Checa Hungra Espaa Rumania Grecia -60 -40 -20 0 Saldos netos* 20 40 60
Saldos netos*: diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan un descenso. Fuente: Perspectivas Empresariales 2010-2011. Europa y Espaa. Cmaras de Comercio.
ECONOMA INTERNACIONAL
como fuente de crecimiento, gracias a unas perspectivas econmicas ms favorables, a la mejora de las condiciones financieras y a los programas de estmulo a la demanda. Los factores limitativos del crecimiento radican en el persistente desempleo y en la fragilidad del mercado inmobiliario, a lo que se une el elevado endeudamiento pblico, generado por los estmulos de poltica fiscal. y con perspectivas de recuperacin hasta finales de 2011. El Gobierno nipn est efectuando un importante gasto para reparar los daos, lo que acrecienta, por otro lado, los riesgos sobre la elevada deuda pblica.
Asia
Seguir creciendo vigorosamente en 2011, liderado
por China e India
Zona Euro
Las tensiones financieras suponen un riesgo para
la recuperacin
El PIB de la eurozona crecer a un ritmo ms modesto que el ao anterior, en torno al 1,6%. En general, los datos macroeconmicos sern favorables, sobre todo por la aportacin del sector exterior, aunque tambin se prev una ligera recuperacin de la demanda interna por una mejora relativa del mercado laboral. Las perspectivas seguirn muy divergentes entre pases, las economas centrales lideradas por Alemania seguirn siendo el principal motor de crecimiento de la eurozona, mientras que en algunos pases perifricos persistirn los problemas econmicos y las dificultades financieras y fiscales, sobre todo en Grecia, Irlanda y Portugal.
Los factores impulsores del crecimiento en Asia vendrn desde la demanda interna, acorde con las condiciones del mercado laboral. El sector exterior estimular igualmente el crecimiento, aunque con un tono ms moderado que el ao anterior. Entre las causas de esta moderacin se encuentra el impacto del desastre ocurrido en Japn sobre los flujos comerciales y la desaceleracin de la demanda de exportaciones procedente de otras economas, entre ellas las europeas. Por pases, China e India liderarn el crecimiento, aunque el primero de ellos con presiones por un posible sobrecalentamiento de la economa.
Iberoamrica
Crecimiento vigoroso, con riesgo de sobrecalentamiento en Brasil
Japn
El sesmo ocurrido en marzo tendr un importante
impacto sobre la economa
Los efectos del terremoto y posterior tsunami incidirn negativamente en el balance del ao de esta economa. La produccin industrial y el comercio exterior se han visto muy afectados por el cierre de fbricas y el cese de actividad por la escasez nuclear. Los ajustes de los sectores sern ms intensos en la primera mitad del ao
Inversin
El crecimiento mostrado por las economas de Amrica Latina se mantendr vigoroso en 2011, pero con un patrn ms consolidado. Brasil encabezar el crecimiento, pero continuar con riesgo de sobrecalentamiento, presiones inflacionistas y elevada volatilidad cambiaria. La autoridad monetaria de esta economa continuar con un tono restrictivo en su poltica y se espera que se mantengan las medidas para limitar el excesivo crecimiento del crdito. La evolucin de la economa en Mxico ir ms acorde con la economa estadounidense, dada la dependencia que tiene de la demanda de exportaciones de este pas.
Empleo
Letonia Malta Polonia Italia Estonia Blgica Suecia Bulgaria Eslovaquia Dinamarca Eslovenia Chipre Alemania Hungra UE-27 Francia Luxemburgo Portugal Holanda Rumania Austria Reino Unido Rep. Checa Espaa Grecia -40 -20 0 Saldos netos* 20 40
Letonia Blgica Estonia Suecia Malta Dinamarca Chipre Polonia Bulgaria Austria Francia Holanda Luxemburgo Alemania Reino Unido Portugal UE-27 Eslovaquia Hungra Italia Rep. Checa Rumania Espaa Eslovenia Grecia -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Saldos netos* Media UE-27**: media ponderada
Saldos netos*: diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan un descenso. Fuente: Perspectivas Empresariales 2010-2011. Europa y Espaa. Cmaras de Comercio.
Economa Nacional
ECONOMA NACIONAL
DatoDato Participacin en Espaa Participacin en UE-27
Poblacin (Padrn 2006) 7.236.459 personas Poblacin (2010) 45.989.016 personas Superficie Superficie 87.595 km2 km2 504.645 2 2 Densidad de poblacin Densidad de poblacin 93 personas/km 83 personas/km Empresas (DIRCE 2010) Empresas (DIRCE 2006) 3.291.263 empresas 376.646 empresas PIBcpita per cpita (CRE 2010) 23.063 euros/habitante PIB per (CRE, 2006)
10.041 euros
18,2 % 9,2% 17,3 % 11,7% 80,6% (*) 105,1 % (*) 14,3% 14,5 % 94,2% (*) 71,5 % (*)
Fuentes: INE y Eurostat.
Demanda nacional
Recuperacin del consumo de los hogares, aunque
provocada por estmulos externos (Plan 2000E, subida del IVA). crecimiento positivas.
La contribucin negativa de la demanda domstica al crecimiento de 2010 fue de 1,2 puntos porcentuales, muy inferior en valor absoluto a la aportacin que esta partida tuvo en el crecimiento durante 2009 (-6,4%). Esta mejora relativa tuvo su base en el consumo de los hogares, cuyo crecimiento fue positivo, 1,3% interanual, avance notable si se compara con el dato registrado un ao antes (-4,3%). El comportamiento de esta magnitud durante 2010 se vio incentivado por las polticas de estmulo lanzadas por el ejecutivo, como el Plan 2000E para la adquisicin de vehculos, y por el adelanto de las decisiones de consumo derivado de la aplicacin de la subida del IVA en julio. Por su parte, el consumo pblico retrocedi un 0,7% en el conjunto de 2010, cuando un ao antes creca a ritmos del 3,2%. La situacin de crisis y la necesidad de controlar el dficit pblico han perjudicado esta partida en 2010.
Crecimiento sectorial (CNE base 2000)*
VAB INDUSTRIA VAB CONSTRUCCIN VAB SERVICIOS DE MERCADO
2008
Demanda Demanda nacional (2) Gasto en consumo final Consumo final de los hogares Consumo final de las AAPP Formacin bruta de capital fijo Bienes de equipo Construccin Otros productos Variacin de existencias (2) Demanda externa (2) Exportaciones Importaciones -0,6 5,4 -4,4 -1,8 -5,5 -4,3 0,1 1,4 -1,0 -4,9 -0,5
2009
-6,4 -4,3 3,2 -16,0 -24,8 -11,9 -16,2 0,0 2,7 -11,6 -17,8
2010
-1,2 1,3 -0,7 -7,6 1,8 -11,1 -8,2 0,1 1,0 10,3 5,4
6% 4% 2% 0%
Oferta Agricultura y pesca Energa Industria Construccin Servicios Mercado No mercado PIB a pm
-2%
-2,1%
-1,3%
-1%
-6,2%
-6,3%
-13,6%
(1) Corregido de efectos estacionales y de calendario (2) Contribucin al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales Fuente: INE.
2008
2009
2010
11
Sectores productivos
La industria retorn a crecimientos positivos empujada por las ramas orientadas en mayor medida a la exportacin
Se mantuvo el entorno recesivo en el sector constructor Tras el importante ajuste registrado en 2009 (-13,6%), la industria volvi a la senda de crecimiento positivo en 2010 (0,9%). Sin ser una tasa elevada, al menos es positiva y estuvo sustentada por las ramas de actividad que se orientan en mayor medida a la exportacin. Fue, por tanto, la demanda externa la que contribuy a la recuperacin del sector. El sector servicios tambin present un crecimiento positivo en 2010, del 0,5%, mejorando la tasa negativa de 2009 (-1,0%). Volvieron a ser los servicios de no mercado los que marcaron la pauta del sector, con un avance del 0,8%, aunque los servicios destinados al mercado tambin crecieron (0,4%). La evolucin de esta ltima partida a lo largo de 2010 fue mejorando paulatinamente, alcanzando en el ltimo trimestre del ao un avance del 1,3%, casi un punto porcentual superior a la media del conjunto del periodo. Finalmente, el sector constructor no slo no recuper tasas de crecimiento positivas en 2010, sino que intensific la cada de 2009 (variacin del -6,3% en 2010 frente al -6,2% en 2006).
Demanda externa
El pilar del crecimiento en el que sustent la economa espaola en 2010
Importante crecimiento de las exportaciones derivado de la recuperacin de las principales economas de la Unin Europea
En 2010 la demanda externa tuvo una aportacin al crecimiento positiva, de 1 punto porcentual, inferior a los 2,7 puntos del ao anterior. Al contrario de lo ocurrido en 2009, donde el origen de la aportacin positiva estuvo en la abrupta cada de las importaciones, muy superior a la de las exportaciones, en 2010 la contribucin positiva de la demanda externa fue ms sana, en el sentido de que estuvo soportada por una significativa recuperacin de las ventas al exterior. En 2010 la recuperacin de las principales economas de la Unin Europea permiti una notable recuperacin de las exportaciones. Las ventas al exterior crecieron un 10,3%, cuando un ao antes registraban descensos del 11,6%. El comportamiento de las exportaciones fue muy estable en el conjunto del ao, con avances trimestrales que en ningn caso fueron inferiores al 9,4% interanual.
Crecimiento del PIB y componentes de la demanda (CNE base 2000)
Tasa Crecimiento PIB real
Mercado de trabajo
Destruccin de empleo importante, aunque sin llegar a los niveles de 2009
Notables ganancias de productividad en la industria El contexto en el que se desenvolvi la economa espaola durante 2010 no ha sido favorable para el mercado de traEvolucin del mercado de trabajo
Variacin de ocupados (miles) Variacin de parados (miles)
6% 4% 2% 0%
Demanda Nacional
3,6%
4,0%
3,6% 0,9%
1.500
1.026
1.280
1.119
1.000 500
-0,1%
728
Demanda Externa
0
-93
-3,7%
-1.211
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12
ECONOMA NACIONAL
bajo. El ao concluy con 4,7 millones de parados, 370 mil ms que la cifra registrada al cierre de 2009. La tasa de paro alcanz el 20,3% de la poblacin activa. Salvo en el sector servicios, en el cual el nmero de parados al finalizar 2010 no cambi respecto al confirmado un ao antes, en industria y construccin el nmero de parados disminuy, en 96 mil personas y 176 mil, respectivamente. El incremento del paro hay que buscarlo en los parados que buscan su primer empleo y en los de larga duracin. El nmero de personas sin trabajar en estos dos segmentos agregados se increment en 478 mil individuos durante 2010. En trminos de empleo equivalente a tiempo completo, el nmero de ocupados descendi en todos los sectores, sobre todo en la construccin: -12,4%. En la industria el nmero de ocupados disminuy un 5% y en los servicios un 0,6%. Al contrastar estos datos de empleo con el crecimiento sectorial se pueden confirmar ganancias de productividad importantes en 2010. Sobre todo en industria y construccin, con crecimientos de la productividad del 5,9% y el 6,1%, respectivamente. La productividad del sector servicios se mantuvo ms estable, con un avance del 1%. en 2009). En este caso, excluidos los componentes ms voltiles, el crecimiento no cabe achacrselo a presiones por el lado de la demanda, dada la debilidad de sta, sino ms bien al traslado a precios de parte del encarecimiento producido en las materias primas energticas.
Precios
Escalada de los precios derivada del incremento del
coste de la energa
En 2010 se produjo una ligera mejora de la situacin de las cuentas pblicas. El dficit presupuestario sigui siendo muy elevado, aunque inferior en valor absoluto al registrado al finalizar 2009 (9,2% del PIB en 2010 frente al 11,1% en 2009). El esfuerzo para controlar el dficit pblico recay en su totalidad en la Administracin Central, desde donde se tomaron una serie de medidas que permitieron reducir su dficit en 4,4 puntos porcentuales de PIB, dejndolo en el 5%. Por el contrario, se increment el dficit de las Comunidades Autnomas, 3,4% del PIB (2% en 2009) y se mantuvo constante el dficit de las Corporaciones Locales (0,6% del PIB). Finalmente, la Seguridad Social registr dficit por primera vez en 12 aos (0,2% del PIB). El avance que realiza el Banco de Espaa sobre la Central de Balances Trimestral hasta el cuarto trimestre de 2010 indica que las empresas no financieras experimentaron una ligera recuperacin de su actividad productiva en 2010, perodo en el que el VAB creci un 3,7% en trminos nominales, lo que contrasta con la tasa negativa registrada un ao antes (8,3%). El crecimiento de 2010 se asent principalmente en la primera parte del ao. La desaceleracin de la actividad en la segunda mitad del ao estuvo relacionada con el impacto negativo que tuvo la finalizacin del Plan 2000E sobre la adquisicin de automviles, y con la anticipacin del gasto de los consumidores para evitar el incremento del IVA que se produjo el 1 de julio de 2010.
Al cierre de 2010 la inflacin se situ en el 3% interanual, 2,2 puntos porcentuales superior al dato de final de 2009 (0,8%). La causa de este comportamiento de los precios se encuentra en el encarecimiento de la energa, petrleo bsicamente. La inflacin subyacente mostr una evolucin ms moderada. Se increment un 1,5% interanual en 2010 (0,3%
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-0,1% 0,7% 0,9% 1,7%
IPC Subyacente IPC General
1,5%
-0,12 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2008
2009
2010
Fuente: INE.
13
Previsiones 2011
La economa registrar crecimiento positivo en 2011 tras dos aos en recesin El crecimiento es insuficiente como para crear empleo. La tasa de paro es improba-
El marco en el que se desenvuelve la economa espaola no cambiar a lo largo de 2011: endeudamiento muy alto de familias y empresas, tasa de paro superior al 20% de la poblacin activa, inflacin en niveles elevados y dficit pblico todava en cotas importantes. En un entorno como ste, la demanda domstica mantendr un comportamiento similar al registrado en 2010, sin capacidad para contribuir al crecimiento de la economa. La tasa de paro, la cual no se prev que baje del 20% en el conjunto del ao, supone un lastre para la demanda interior de bienes y servicios. A esto hay que aadirle la necesidad de que las familias continen reduciendo su elevado apalancamiento, la restriccin en el crdito al consumo por parte de las entidades financieras, un entorno inflacionista que reduce la renta disponible de los hogares y que puede agravar ms la situacin con subidas de tipos de inters, y un dficit pblico que es posible que requiera de un incremento de la carga impositiva. El resultado ser una demanda nacional en estancamiento a lo largo de todo 2011. Parece claro, entonces, que el pilar de crecimiento de la economa espaola seguir siendo la demanda externa. As lo confirman los indicadores disponibles referentes a los
primeros meses del ao. La recuperacin de las principales economas europeas impulsarn las ventas al exterior de las empresas espaolas que, ante la apata de la demanda interna, seguirn buscando en el mercado internacional una salida para sus productos o servicios. Esto ocurrir sobre todo en aquellas ramas de actividad con mayor vocacin exportadora. El turismo tambin se beneficiar del entorno econmico favorable en los principales pases emisores, a lo que hay que aadir la complicada situacin geopoltica de los pases del norte de frica, competencia del sector espaol. Los primeros datos disponibles en 2011 confirman un repunte de la demanda en destinos tursticos espaoles coincidiendo con las revueltas en los pases rabes. Las previsiones para la temporada estival tambin son favorables. Por tanto, se dibuja un escenario en el que el turismo y las ramas de actividad industrial ms orientadas a la exportacin se configuran como el principal pilar de crecimiento de la economa espaola. La aportacin positiva de la demanda externa ser parecida a la registrada en 2010, aunque el desequilibrio exterior de
Crecimiento y Productividad
Productividad Crecimiento PIB real Crecimiento empleo
3,5% 3,0% Confianza empresarial (en saldos) 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Crecimiento productividad
0,06
0,02
-0,02
-0,04
14
ECONOMA NACIONAL
la economa espaola podra dejar de mejorar en 2011. Y eso no ser debido a un incremento significativo de las importaciones, en lo que se refiere a cantidades, ya que la demanda domstica no favorece este hecho. El problema viene por el lado de los precios de las importaciones energticas. La elevada dependencia energtica de la economa espaola, que no se corrige, y la escalada de los precios de la energa, petrleo y gas natural principalmente, que es muy probable que se mantenga a lo largo del ao, provocarn un incremento del valor de las importaciones, como ya se produjo en 2010, impidiendo que el dficit exterior se site por debajo del 3% del PIB. Hay instituciones que prevn incluso un empeoramiento del saldo por Balanza de Pagos en este ao. Por sectores, como se ha mencionado, sern las actividades productivas con mayor orientacin exportadora las que evolucionen de manera ms favorable. Por el contrario, aquellas actividades que se dirigen en mayor medida al mercado interno, como puede ser la produccin de bienes de consumo duradero o la construccin, es previsible que se mantengan estancadas. En lo que se refiere a este ltimo sector, las condiciones para una recuperacin estn lejos de producirse. Todava existe un importante parque de viviendas al que es necesario dar salida si en algn momento se pretende que la obra residencial se recupere. El problema es que no se da el contexto adecuado. Las condiciones de financiacin para la compra de vivienda siguen siendo muy restrictivas, el entorno inflacionista podra seguir provocando subidas de los tipos de inters de referencia para la concesin de hipotecas y es posible que exista todava una sobrevaloracin de los precios que sera conveniente abordar. Por otro lado, dada la necesidad de cumplir con los compromisos presupuestarios, la obra pblica se mantendr estancada, incidiendo an ms en los problemas del sector. Teniendo en cuenta el marco descrito, es de esperar que la economa espaola registre un crecimiento positivo en el conjunto de 2011, aunque muy dbil. Si bien el Gobierno prev un crecimiento del 1,3%, el consenso de analistas no es tan optimista y rebaja esta cifra al 0,8%. En cualquier caso, no ser un crecimiento suficiente para que la economa pueda crear empleo, independientemente de que durante ciertos periodos la estacionalidad provoque una reduccin del paro registrado. Al final, el paro se mantendr por encima del 20% de la poblacin activa. Al igual que ya sucediera en 2010, el reto ms importante al que tiene que enfrentarse la economa espaola en 2011 es el control del dficit pblico. El compromiso adquirido por el Ejecutivo es que el dficit se site en el 6% del PIB al finalizar el ao, lo que es difcil que se cumpla si se confirma un crecimiento econmico inferior al 1% respecto al PIB de 2010. Es posible que sea necesario adoptar medidas adicionales que posibiliten el cumplimiento de los compromisos de dficit adquiridos. Como se ha detallado, la coyuntura econmica a la que se enfrenta la economa espaola no es favorable. En este caso, slo cabe profundizar en las reformas estructurales para revertir la situacin. A lo largo del ao es imprescindible progresar en las reformas del sistema financiero y del mercado de trabajo, pero tambin sera conveniente plantear las reformas necesarias para mejorar la competitividad de la economa espaola en el medio y largo plazo, como pueden ser la reforma del sistema educativo, la reforma del modelo energtico o la de la justicia.
8,0 2,7
PIB
0,8
1,3
0,8
0,8
0,9
(1) Equipo y otros (2) Contribucin al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales
15
Desarrollo Regional
DESARROLLO REGIONAL
Producto Interior Bruto 2010. Participacin sobre el total de Espaa
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria
Fuente: INE.
Com. de Madrid 17,9% Regin de Murcia 2,6% Com. F. de Navarra 1,8% Pas Vasco 6,3% La Rioja 0,7% Ceuta y Melilla 0,3%
1,8 1,2 0,8 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,8 -0,9 -0,9
Ranking de crecimiento
Disminuy la dispersin de las tasas de crecimiento Navarra, Pas Vasco y Castilla y Len lideraron el
crecimiento
El proceso de convergencia de las tasas de crecimiento de las distintas comunidades autnomas que tuvo lugar durante la poca de expansin y que retrocedi durante las crisis, se retom en 2010. As, la horquilla en la que se situaron los incrementos de todas las autonomas (diferencia entre el crecimiento de la regin de cabeza y la de cola) fue de 2,1 puntos en 2010, frente a los 3,2 puntos registrados en 2009, pero lejos de los 1,1 puntos logrados antes de la crisis, en 2007. En 2010, nueve regiones espaolas siguieron contrayendo su Producto Interior Bruto, aunque la intensidad de la cada fue claramente inferior a del ao precedente; 17
-1,5
UE 27 Com. Foral de Navarra Pas Vasco Castilla y Len P. de Asturias Cantabria Catalua Galicia Ceuta Com. de Madrid Extremadura Melilla ESPAA Baleares La Rioja Aragn Regin de Murcia Com. Valenciana Canarias Castilla-La Mancha Andaluca
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
El patrn de crecimiento fue comn en las comunidades autnomas. Por el lado de la demanda, fueron generalizadas en las regiones espaolas la aportacin negativa de la demanda interna y la contribucin positiva de la demanda exterior. Esta ltima compens, parcial o totalmente, segn los casos, a la primera. El comportamiento negativo de la demanda interna se explic por la debilidad del consumo (tanto privado como
IPC
Fuente: INE.
Fuente: Aduanas.
18
DESARROLLO REGIONAL
rios en los que hay un mayor peso de la industria qumica, metalrgica y fabricacin de vehculos. Es destacable que todas las comunidades autnomas que se han situado por encima de la media nacional en el ranking de crecimiento regional hayan registrado avances de la industria superiores al promedio espaol y adems posean una mayor especializacin en el mismo. Ese es el caso de Cantabria, Asturias, Navarra, Castilla y Len, Catalua y el Pas Vasco. En Aragn, la evolucin negativa de los servicios contrarrest el comportamiento positivo de la industria, lo que la alej de las posiciones ms favorables de la clasificacin regional. El comportamiento industrial ms desfavorable lo registr La Rioja, con una aportacin de la industria al avance de su economa de -0,4 puntos. La contraccin del sector de la construccin rest aproximadamente medio punto de crecimiento a la mayor parte de las regiones espaolas. Destacan tres comunidades autnomas (Castilla La Mancha, Canarias y la Comunidad Valenciana) por la contribucin ms negativa de este sector a su economa (de alrededor de un punto porcentual negativo en lugar de medio). En las tres regiones citadas, esto se explic porque la mayor intensidad de cada la actividad constructora se uni a la mayor importancia de este sector en la economa de estas regiones. La contribucin del sector servicios al crecimiento regional fue bastante homognea en las comunidades autnomas, del orden de 0,5 puntos de porcentaje. Las mayores contribuciones las registraron Madrid, Baleares y Cantabria (alrededor de 0,6 puntos) y la ms negativa Aragn (-0,5 puntos). La aportacin del sector primario al crecimiento regional fue prcticamente nula en las autonomas. La ms positiva fue la de Castilla y Len (0,2 puntos) y la ms negativa la de Murcia (-0,2%).
Empleo
Superior a la media
19
Previsiones 2011
El crecimiento econmico ser dbil y homogneo entre las distintas comunidades
autnomas
El sector exterior es clave en la evolucin econmica de todas las regiones Las regiones industriales siguen a la cabeza del crecimiento Solo en dos autonomas se conseguir crear empleo Para 2011 las previsiones apuntan a tasas de variacin del PIB positivas, aunque reducidas, en todas las Comunidades Autnomas; entre los analistas, las expectativas de lenta recuperacin econmica son unnimes. Se vaticina un nuevo acercamiento de las tasas de crecimiento de las comunidades autnomas, como ocurriera en 2010. Los crecimientos regionales para 2011 se esperan muy homogneos. As, los analistas fijan en alrededor de un punto porcentual la horquilla en la que se situarn los avances de las distintas autonomas, frente a los 2,1 puntos y 3,0 puntos registrados en 2010 y 2009, respectivamente. La horquilla de 2011 es similar a la que se registraba antes de la crisis (1,1 puntos en 2007), aunque entonces era el resultado de un elevado ritmo de expansin en todas las autonomas, mientras que ahora es fruto de una debilidad generalizada. El patrn de crecimiento econmico de 2010 se prolonga para 2011, donde el sector exterior sigue siendo clave en la evolucin de la economa de todas las regiones. Desde el lado de la demanda, el impulso continuar procediendo de las exportaciones, mientras que la demanda nacional continuar estancada.
0,7 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,4 0,7 0,8 0,7 0,9 0,6 1,4 0,7 1,2 1,3 1,1 0,9
0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 0,9 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 0,6 1,5 1,4 1,2 0,8
0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,5 0,2 0,7 0,8 0,7 0,2 1,0 0,9 0,4 1,0 1,1 0,8 0,7
0,4 -0,8 0,7 0,0 -0,6 -0,1 1,0 0,4 0,6 0,5 0,3 0,8 1,5 0,7 0,1 0,8 0,9 0,6
1,3 ----0,8-1,3 0,4 --0,4 1,0 0,9 1,2 --1,0 --1,4 1,7 1,4 1,1 1,3
0,7 0,4 0,7 0,6 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 0,9 1,2 0,8 1,2 1,2 1,0 0,9
* Consenso incluye alguna otra previsin que no se muestra en esta tabla. Ver las previsiones que figuran en el informe de la Comunidad Autnoma correspondiente. Nota: Los datos de las Consejeras se refieren al crecimiento del PIB, excepto en Baleares (VAB). Los datos del BBVA y FUNCAS se refieren al crecimiento del PIB (a pb Funcas) y los de HISPALINK al crecimiento del VAB.
20
DESARROLLO REGIONAL
Por el lado de la oferta, el crecimiento ms elevado lo seguir registrando la industria, gracias al impulso de las ramas ms orientadas a las exportaciones. Por tanto, sern de nuevo las regiones ms industriales las que presenten el comportamiento ms favorable. As, los analistas coinciden en que Navarra, el Pas Vasco y La Rioja se encontrarn en los primeros lugares del ranking de crecimiento regional. El consenso de revisiones sita el avance de estas autonomas en 2011 ligeramente por encima del 1%. Para el turismo tambin se prev una evolucin favorable en 2011. En los primeros meses del ao ya ha empezado a reflejar el aumento de la renta de nuestros principales clientes extranjeros y la menor competencia de algunos destinos del norte de frica debido a su inestabilidad geopoltica. La mejora vendr por el lado del turismo extranjero, porque para el nacional se vaticina un comportamiento similar al de 2010. En general, todas las regiones prevn una mejora de esta actividad, pero las ms especializadas en el turismo extranjero sern las que reciban el mayor impulso. Esa es la razn fundamental de la diferencia de crecimiento entre dos regiones tursticas como son Baleares y Canarias. Para esta ltima se prev un menor crecimiento debido a su mayor peso de turismo nacional. El sector de la construccin seguir lastrando el crecimiento de las economas regionales, debido al ajuste de la construccin residencial y a la contraccin de la obra pblica derivada de las polticas de reduccin del dficit pblico. Extremadura y Castilla La Mancha destacan entre las autonomas ms expuestas a este sector por el mayor peso relativo de este sector en sus economas, mientras la Comunidad Valenciana y Navarra sobresalen por la previsin de una tasa ms negativa, debido a la necesidad de absorber un mayor exceso de viviendas en el caso de la Comunidad Valenciana, y a un retraso del ajuste de la edificacin residencial en el caso de Navarra. En el sector servicios destacan las previsiones de crecimiento inferiores a la media nacional de Aragn, Canarias, Castilla La Mancha y Extremadura. La diferenciacin entre el comportamiento de los servicios destinados a la venta y los no comercializables es importante en todas las regiones (por la evolucin moderadamente al alza que muestran los primeros frente a la baja de los segundos), pero destaca una mayor discrepancia en el caso de la Comunidad de Madrid y de Canarias. Las perspectivas del mercado de trabajo siguen siendo desfavorables. Todas las comunidades tienen dificultades para conseguir un aumento estable y sostenido del empleo.
-20
-10
10
20
30
40
Inversin
Saldos netos*
UNIN EUROPEA Asturias Castilla y Len Catalua La Rioja Pas Vasco Navarra Ceuta Com. Valenciana Galicia ESPAA Extremadura Murcia Castilla-La Mancha Madrid Canarias Cantabria Andaluca Aragn Baleares -40
-30
-20
-10
10
20
Empleo
Saldos netos*
Catalua La Rioja UNIN EUROPEA Asturias Extremadura Pas Vasco Com. Valenciana Murcia Castilla y Len ESPAA Galicia Navarra Andaluca Canarias Ceuta Madrid Cantabria Castilla-La Mancha Baleares Aragn -40
-30
-20
-10
10
* Diferencia entre el porcentaje de empresarios que seala un aumento y el que espera un descenso. Fuente: Perspectivas Empresariales para 2011. Cmaras de Comercio.
21
Indicadores de Coyuntura
ANDALUCA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -23,8 139.945 15.874 --(-28,9) 4.622.151 27.352 5.948.158 ----14.338.125 40.682.784 104.316 230.252 6 623 207.915 12.736 14.333.864 18.009.137 -14,1
2010
2009
2010
137.738 16.470 --(-16,2) 4.155.686 21.232 3.275.896 ----14.396.886 40.915.967 104.850 226.342 4 606 202.388 12.481 18.471.761 23.217.793
-23,0 -41,0 -14,5 ---56,2 -49,8 -15,5 -13,6 -5,7 -8,8 -7,8 0,2 -1,1 -11,1 61,4 -7,6 ---14,7 -33,9
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-1,6 3,8 -4,3 ---10,1 -22,4 -44,9 -2,7 -2,8 0,4 0,6 0,5 -1,7 -27,6 -2,7 -2,7 -2,0 28,9 28,9
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
h h h h h h i h h h h h i i i h
h h i
h h i i i
i i h h h h h h i h h
-------------
-------------
-------------
-------------
h h h h h h
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
22
ANDALUCA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
La construccin registr la mayor cada de la
actividad, seguida de la industria
Todos los sectores experimentaron descensos de la actividad, excepto servicios, siendo la construccin el que present la reduccin de mayor intensidad. No obstante, en el ltimo trimestre de 2010 se observ una cierta recuperacin de los sectores agrario y energtico. El VAB agrario experiment un retroceso en el conjunto del ao del 0,9%, aunque se registrase un dato positivo durante el ltimo trimestre que estuvo ligado a la recogida de la aceituna. Como dato a destacar, tras cuatro aos de descensos consecutivos, aument el empleo en el sector agrario. La industria registr en 2010 el tercer descenso anual consecutivo en su actividad (-1,6%, -13,4% y -3,1% en 2008, 2009 y 2010, respectivamente), cuando a nivel nacional se lograron en 2010 datos positivos (0,9%), por lo que la industria andaluza continu sin mostrar signos de recuperacin. Las ramas energticas mostraron una recuperacin en el segundo semestre del ao (creciAportacin sectorial al crecimiento regional
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
2,0 2,4 2,2 2,7 2,5 2,9 2,8
Demanda
La formacin bruta de capital acentu su
cada en el ltimo trimestre de 2010
Puntos de Porcentaje
El notable descenso de la inversin (-7,9%) lastr el crecimiento de la economa andaluza, especialmente la inversin en construccin que mantuvo su tendencia contractiva. El consumo de los hogares andaluces rompi la tendencia negativa de los dos ejercicios anteriores, registrando un moderado crecimiento del 1,0%. El consumo pblico descendi respecto a ejercicios anteriores, pasando de un crecimiento del 6,1% en 2007 a un retroceso del 0,7% en 2010, como consecuencia del proceso de consolidacin fiscal. La demanda externa contrarrest en parte la negativa evolucin de la demanda regional, gracias al notable crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (6,8%) y a la moderada subida de las importaciones (2,3%). El sector exterior andaluz realiz una aportacin positiva de 1,1 puntos al PIB en el conjunto de 2010.
0,3
3,5
3,4
0,5
4,1
0,7
3,6
0,5
3,7
0,6
4,1
0,4
3,6
0,1
0,6
1,5 -0,1 -0,2 -0,6 -0,1 0,2 -1,3 0,0 -0,2 -0,7 0,0 0,0
-0,9
-3,6
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
23
Precios
La inflacin cerr el ao con una fuerte tendencia alcista
El repunte de precios registrado en 2010 (crecimiento del IPC del 3,2% sobre un aumento del 0,6% en 2009) ha sido consecuencia del alza de los precios de los productos energticos y de las materias primas, as como de la subida de impuestos. La fuerte aceleracin del crecimiento de precios industriales (incremento del 10% en 2010 frente a un 3% en 2009) anticipa nuevas subidas en los precios de consumo, permaneciendo ms estables los precios de los servicios.
Presupuestos
Las cuentas para 2011 sern las ms duras de
la autonoma andaluza
Mercado de trabajo
Andaluca acumula cuatro aos de incrementos del paro y tres aos de destruccin de empleo
Segn los datos de la Encuesta de Poblacin Activa que elabora el INE, entre el cuarto trimestre de 2009 y el mismo perodo de 2010 el paro creci en 93.400 personas, lo que supuso un aumento del 9%, mientras que el nmero de ocupados se redujo en 44.400 personas, un 1,5%. En los ltimos tres aos se han perdido en Andaluca alrededor de 371.800 empleos, afectando el desempleo a cerca de 603.300 personas ms que en el ltimo trimestre de 2007. La tasa de paro se situ a finales de 2010 en el 28,4% de la poblacin activa.
Comercio exterior
30% 9.000 6.000 3.000 0 -3.000 -6.000 -9.000 -12.000
El Presupuesto de la Comunidad Autnoma Andaluza para 2011 se reduce un 6,1% respecto al Presupuesto aprobado en 2010 y se sita en los 31.682,2 millones de euros. Los gastos de personal se reducen un 4,5%, pero incrementan su participacin en 5 dcimas porcentuales, hasta representar un 30,8% del total. El captulo de gastos corrientes y servicios cuenta con 13 millones ms que en 2010, al aumentar las partidas de atencin a personas dependientes y los gastos de funcionamiento de los tribunales de justicia. El crecimiento ms elevado (15,9%) se produce en los gastos financieros debido al endeudamiento incurrido para hacer frente a la crisis. En materia de inversin se prev una fuerte reduccin (-24,3%), pasando a representar un 3,6% del PIB. En los ingresos, destaca el aumento del peso de los ingresos tributarios, que pasa del 29,9% en 2010 a un 45,8% en 2011, como consecuencia del nuevo sistema de financiacin de las comunidades autnomas, que supone una mayor cesin en la recaudacin por IRPF, IVA, etc. y un menor volumen de transferencias de la financiacin de los servicios traspasados. Por otro lado, la Junta prev incrementar en un 94,2% los ingresos por Tributos Propios como consecuencia de nuevas figuras tributarias creadas en 2010.
Mercado de Trabajo
4.500.000 4.000.000 Saldo comercial. Millones de euros 3.500.000 3.000.000 Personas 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Activos Parados
Ocupados
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
24
ANDALUCA
Previsiones 2011
La recuperacin econmica se prev lenta y difcil El sector de la construccin y el escaso avance de la demanda interna lastrarn la
recuperacin
Para 2011 se prev que el PIB andaluz registre un crecimiento positivo, aunque inferior al de la media espaola, incrementndose, por tanto, nuestra diferencia desfavorable respecto a otras comunidades autnomas. Se prev que el sector de la construccin siga registrando duros ajustes que lastrarn el crecimiento de la economa andaluza, dado su elevado nivel de dependencia del mismo. El sector servicios seguir presentando datos positivos gracias a la recuperacin del turismo, que ser uno de los principales pilares de la economa andaluza junto con las exportaciones. Desde el punto de vista del gasto, se prev que el consumo privado registre datos de crecimiento positivo, aunque probablemente no superar el exiguo 1% registrado en 2010. La explicacin de este comportamiento se basa en la restriccin del acceso al crdito y las malas expectativas de los andaluces en cuanto a la recuperacin de las variables que condicionan las decisiones de gasto en los hogares. El gasto pblico y la inversin se espera que mantengan en 2011 registros negativos, como consecuencia del severo proceso de ajuste que est realizando la administracin regional. En el mercado de trabajo, se vaticina para 2011 un nuevo incremento del desempleo, como consecuencia de la incorporacin de nuevos trabajadores al mercado laboral y del descenso del empleo (el retroceso del sector de la construccin superar probablemente los leves crecimientos del resto de sectores).
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
Analistas Econmicos de Andaluca cuarto trimestre 2010 BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Junta de Andaluca octubre 2010 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
29 (30) 33 (31)
48 (47) 26 (23)
23 (23) 41 (46)
6 (7) -8 (-15)
28 (26) 29 (26)
49 (50) 30 (26)
23 (24) 41 (48)
52 (45) 49 (45)
36 (45) 30 (32)
12 (10) 21 (23)
40 (35) 28 (22)
17 (14) 24 (19)
53 (62) 35 (38)
30 (24) 41 (43)
12 (17) 19 (19)
50 (54) 39 (37)
38 (29) 42 (44)
22 (17) 9 (11)
51 (5 2) 34 (29)
27 (31) 57 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
25
Indicadores de Coyuntura
ARAGN
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -34,5 23.473 4.460 --(-28,9) 964.223 5.003 1.170.922 ----1.988.880 4.160.634 32.873 46.974 5 180 43.276 1.843 6.897.977 6.080.984 -22,9
2010
2009
2010
21.954 3.542 --(-16,2) 1.343.010 6.163 585.872 ----2.169.935 4.417.225 34.285 46.940 4 195 42.177 1.863 8.484.527 7.058.499
-18,8 -64,0 -16,9 ---47,1 -37,6 -3,6 -12,5 -5,2 -18,3 -20,5 6,3 -0,2 10,8 114,3 -5,0 ---18,7 -24,1
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-6,5 -20,6 0,3 --39,3 23,2 -50,0 -0,3 -1,9 9,1 6,2 4,3 -0,1 -19,9 8,3 -2,5 1,1 23,0 16,1
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
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i i h h h h i h i h i
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
26
ARAGN
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
El sector industrial fue el que present la evolucin ms positiva
Demanda
La debilidad de la demanda fue el principal problema para el desarrollo de la actividad empresarial to negativo gonesa
El valor aadido bruto (VAB) agrario creci un 1,7% a lo largo del ejercicio, frente al 3,8% del ao anterior y a la cada del 1,3% de Espaa. Esta mejora fue consecuencia principalmente del buen comportamiento del subsector agrcola aragons. El empleo en agricultura aument un 22,3%. La industria registr una tasa de crecimiento del 2,3%, lo que supone una sustancial mejora en relacin al ejercicio 2009 (-16,1%). En Espaa el crecimiento fue del 0,9%. Por mercados, los industriales percibieron un mejor comportamiento de la demanda exterior que de la interna. Pese a la mejora sealada, sigue siendo preocupante el nivel de uso de la capacidad productiva en Aragn: un 25,2% de las industrias aragonesas reconoce utilizar menos del 49% de su capacidad productiva. El empleo industrial se redujo un 2,7%.
La inversin sigui presentando tasas de crecimien El sector exterior volvi a tirar de la economa ara-
El consumo de los hogares creci un 1,2%, mejorando 5,6 puntos respecto al ejercicio 2009, segn los datos del Gobierno de Aragn. La inversin volvi a presentar tasas de crecimiento negativo. La inversin en construccin se contrajo un -10,7% (un -10,4% en 2009), segn los datos del Gobierno de Aragn, mientras que la inversin en bienes de equipo se redujo un 0,7%, frente al descenso del 25% del ao anterior. Por lo que respecta a la inversin industrial, esta se dirigi principalmente a maquinaria y equipo productivo (en un 28,4% de los casos) y a I+D, patentes, tecnologa y diseo industrial (10,8%). La demanda externa se caracteriz por el mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones, por lo que la economa aragonesa volvi a sacar partido de los mercados internacionales. La tasa de cobertura de la regin (exportaciones en porcentaje de las importaciones) fue del 120%. Vehculos, maquinaria mecnica y papel y cartn fueron los captulos aragoneses ms demandados en los mercados internacionales. Mientras que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido fueron los principales destinos de los productos aragoneses.
4,0
0,2
3,7 2,8
1,6 0,6 0,5 1,8 0,5 1,1 -0,2
3,5 3,2
0,6 1,5 0,3 0,5 0,1
4,1
0,4
4,5
0,2
2,9
0,4
0,6
2,3 2,4
3,0
2,0
2,0 0,5 0,5 0,1 -0,1 0,6 0,4 -0,5 0,6 0,4 0,6 0,2 0,4 1,9
Puntos de Porcentaje
0,8
0,1 -0,5 -3,0 -0,4 -0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,4 0,1 -0,4
0,0
0,4 -0,1
-0,5
-2,0
-0,5
-4,0
-0,6 -0,6
-4,5
-6,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
27
Precios
La inflacin aragonesa cerr el ejercicio en el 2,9%,
por encima del objetivo europeo (2%)
Mercado de trabajo
El mercado laboral continu resintindose, aunque
se redujo el ritmo de destruccin de empleo
El ndice General de Precios de Consumo creci en Aragn un 2,9% (un 3% en Espaa). A lo largo del ejercicio la tendencia fue claramente alcista. Los subgrupos que ms influyeron en este aumento (con tasas de dos dgitos) fueron tabaco; bienes y servicios relativos a los vehculos; electricidad, gas y otros combustibles; y artculos de uso personal. El ndice de precios industriales subi un 5% en Aragn (un 5,3% a nivel nacional), frente al -2,4% del ao anterior. Un factor determinante de este aumento fue el encarecimiento de las materias primas. Los salarios pactados en convenio aumentaron un 1,3%, al igual que en Espaa, y el coste laboral por trabajador y mes tambin se desaceler, creciendo un 0,6% frente al 2,3% de 2009 (en Espaa la subida fue similar, del 0,5%).
Aragn mantiene una tasa de paro inferior a la media nacional. No obstante, la debilidad econmica ha provocado que de ser la quinta comunidad con menor tasa de paro en 2009, haya pasado a ser la octava en 2010. Por lo que respecta al empleo, el nmero de Afiliados a la Seguridad Social volvi a recortarse, aunque la reduccin (-1,9%, idntica a la nacional) fue de menor intensidad que la registrada en el ejercicio anterior (-6,5). Los datos de la Encuesta de Poblacin Activa confirman tambin esta tendencia, mostrando una nueva cada de la poblacin ocupada (-4,1%), ms moderada que la del 2009 (-6,1%). Por sectores, la agricultura fue el nico sector que logr crear empleo neto (6.275 puestos). Industria y construccin destruyeron empleo, aunque a menor ritmo que en 2009 (tasa de crecimiento del -2,7% y del -7% respectivamente). El empleo en servicios sufri una merma del 5,9%, empeorando el dato de ejercicio previo (-1,9%). Esta evolucin del empleo es fruto de la traslacin lgica de la crisis, que comenz en el sector secundario y que finalmente ha alcanzado al sector terciario. El paro registrado, segn datos del Servicio Pblico de Empleo Estatal, se ha incrementado en Aragn un 13,3% en media anual (un 11,4% en Espaa), frente al avance del 67,7% del ao previo.
Comercio exterior
25% 1.500
Presupuestos
El Presupuesto de la Comunidad Autnoma para
2011 se recorta en un 7,5%
El Presupuesto consolidado del Gobierno de Aragn para 2011 asciende a 5.294 millones de euros (un 7,5% inferior al de 2010). En lo referente a los ingresos, los impuestos indirectos representan el 31,2% de los ingresos, los directos el 27% y las transferencias corrientes el 20,8%. Por el lado del gasto, los departamentos con mayor peso (un 64,1% del total consolidado) son Salud y Consumo; Educacin, Cultura y Deporte; y Agricultura y Alimentacin. Por captulos de gasto, los correspondientes a operaciones corrientes absorben el 82,7%, representando los gastos de personal el 38,4% del total y las transferencias corrientes el 29,5%. Las operaciones de capital suponen el 17,3% del gasto total, del que el 8,5% corresponde a transferencias de capital y el 5,7% a inversiones reales.
Mercado de Trabajo
700.000
Activos
15%
1.000
Parados
Ocupados
-1.000
-25%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
28
ARAGN
Previsiones 2011
Las previsiones de consenso sitan el crecimiento de la economa aragonesa en
2011 en el 0,4%
Los empresarios aragoneses confan en el fin de las cadas de su cifra de negocios en 2011, coincidiendo con los analistas, cuya prediccin de consenso respecto al crecimiento de la economa aragonesa se sita en el 0,4%. Al comparar con Espaa, las perspectivas nacionales son ligeramente ms positivas que las aragonesas. En trminos de empleo la situacin es ms negativa, ya que los empresarios esperan que se siga destruyendo empleo, aunque a menor ritmo que en 2010. Como consecuencia, se prev que la tasa de paro todava pueda crecer unas dcimas a lo largo del ejercicio 2011. En materia de inversin se esperan nuevas contracciones, es decir, las empresas seguirn desapalancndose, ya sea por estrategia propia de negocio ante la actual coyuntura o por problemas de acceso al crdito. En el caso concreto de las industrias, la inversin se dirigir en un 17,2% a mejorar el producto, en un 10,4% a reducir costes laborales y en un 9,3% a fabricar nuevos productos dentro de la misma gama. Por mercados, los empresarios aragoneses siguen depositando mayor confianza en los internacionales que en la debilitada demanda interna. Hecho diferencial que sita a las empresas internacionalizadas en la lanzadera de la recuperacin. Por sectores, el sector secundario se muestra ms optimista que el terciario. Esto se debe a la confianza que tienen en los mercados internacionales y al hecho de que este sector se vio inmerso en la crisis con anterioridad al sector servicios, por lo que lleva ms tiempo llevando a cabo los necesarios ajustes.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 Economic Strategies and Initiatives (ESI) febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
29 (30) 25 (31)
39 (47) 25 (23)
32 (23) 50 (46)
22 (26) 22 (26)
52 (50) 30 (26)
26 (24) 48 (48)
49 (45) 54 (45)
29 (45) 16 (32)
22 (10) 30 (23)
27 (35) 24 (22)
5 (14) 10 (19)
58 (62) 44 (38)
37 (24) 46 (43)
8 (17) 13 (19)
52 (54) 40 (37)
40 (29) 47 (44)
19 (17) 13 (11)
36 (52) 21 (29)
45 (31) 66 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
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Indicadores de Coyuntura
PRINCIPADO DE ASTURIAS
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -38,4 23.464 2.608 --(-28,9) 861.763 7.834 862.745 ----1.396.631 2.891.186 21.645 26.562 4 95 31.076 1.153 2.529.980 2.765.935 -18,6
2010
2009
2010
19.276 2.428 --(-16,2) 702.636 6.407 1.214.578 ----1.441.377 2.996.498 22.428 26.460 4 82 30.527 1.230 3.444.031 3.662.810
4,8 -27,6 -15,7 ---43,2 -30,6 -26,2 -12,6 -2,5 -6,2 -8,2 2,6 0,0 5,0 90,0 -3,2 ---20,6 -42,2
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-17,8 -6,9 4,3 ---18,5 -18,2 40,8 1,4 -1,3 3,2 3,6 3,6 -0,4 -14,1 -13,7 -1,8 6,7 36,1 32,4
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
i h h h h h h h h h h h i i i h
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Demanda
El consumo de los hogares y la inversin privada continuaron retrocediendo
El consumo de las familias se redujo, debilitado por el aumento del paro, la subida de impuestos y la desconfianza. El ndice de ventas al por menor descendi el 1,3% y la matriculacin de turismos se desplom ms del 17%, la mayor del pas. La inversin tambin ofreci resultados negativos. La construccin residencial en 2010 descendi ms del 18%, tanto en superficie construida como en licencias; las cifras de matriculacin de vehculos de carga continuaron disminuyendo, aunque se aminor la cada respecto a 2009; y el descenso de la importacin de bienes de inversin fue superior al 36%. En la demanda externa se produjo un importante crecimiento de los flujos comerciales con otros pases. Las exportaciones de bienes aumentaron el 36,1% y las importaciones el 32,4%, mantenindose una balanza comercial negativa que alcanza un dficit de 218,8 millones de euros, con una tasa de cobertura de 94%.
4,3 3,5
0,3 0,4
3,2 2,2
0,3 1,3
3,4
0,1
2,4
0,5 1,1 0,2
1,7
2,2
0,3
0,6
2,4 2,8
2,2 1,8 0,2 -0,1 -0,1 0,4 0,0 -0,1 0,8 0,7 0,0 0,4 0,1 0,0
1,8
1,1
0,1 -0,1 -0,5 -0,1 0,0 0,1
Puntos de Porcentaje
0,6 -0,1
0,3
0,0 -0,7
Sectores Productivos
Las exportaciones favorecieron la recuperacin de la actividad industrial
-2,8
-4,1
El sector agrario tuvo un comportamiento negativo en 2010, consecuencia de la evolucin desfavorable de las principales producciones. Tanto el sacrificio de ganado como la produccin de leche de vaca disminuyeron, as como los precios de ambos productos, siguiendo
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
31
Precios
El crecimiento interanual del IPC regional se
situ en el 3,2%, dos dcimas por encima de la tasa nacional
El crecimiento de los precios de consumo fue ligeramente superior en Asturias que en el conjunto nacional, con una inflacin acumulada en el ao del 3,2%. Las mayores subidas se observan en Bebidas alcohlicas y tabaco (15,6%), Transporte (8,6%) y Vivienda (6,9%), mientras que las principales bajadas correspondieron a Ocio y cultura (-1,2%), Comunicaciones (-0,7%) y Medicina (-0,3%). Los precios industriales subieron un 4,5% respecto a 2009, mientras que los costes laborales por trabajador aumentaron un 0,8%, cifra bastante inferior a la registrada en 2009 (4,4%).
Presupuestos
Se realiza un esfuerzo pblico para suavizar
los efectos de la crisis econmica
Mercado de trabajo
La mejora de la actividad econmica no se
traslad al mercado laboral, que cerr el ao con datos negativos
El paro afect a 78.754 personas de media anual, con un crecimiento del 9,7% respecto al ao anterior, siendo generalizado en todos los sectores econmicos, aunque los mayores porcentajes se registraron en la construccin y los servicios. El nmero medio de ocupados se situ en 404.100, cifra que supone una cada del 3,8% respecto al ao anterior. La media de afiliados a la Seguridad Social se redujo un 1,5%, respecto a 2009.
En lo que se refiere al Sector Pblico, la Junta General del Principado de Asturias, ha aprobado para el ao 2011 unas cuentas que ascienden a 4.133,5 millones de euros, lo que supone una reduccin del 6,7% respecto al presupuesto inicial de 2010. En la Ley de Presupuestos para el ao 2011, el Gobierno del Principado de Asturias ha tenido en cuenta la cada de los ingresos tributarios provocada por la coyuntura econmica, y ha fijado las prioridades en unos claros compromisos con el desarrollo econmico de Asturias y la calidad de los servicios pblicos. Se han elaborado siguiendo cuatro lneas de actuacin fundamentales: compromiso con la estabilidad presupuestaria, mantenimiento de la calidad y prestacin de los servicios pblicos, fomento de la actividad econmica y el empleo y reforzamiento de la austeridad en el funcionamiento ordinario de la Administracin.
Comercio exterior
40% 2.000 1.500
Mercado de Trabajo
600.000
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
500.000
400.000 Personas
300.000
200.000
100.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
32
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Previsiones 2011
Las expectativas apuntan a una lenta recuperacin econmica El mejor comportamiento lo registrarn la industria y los servicios La cada del consumo y la inversin seguir afectando a la economa
Tras los sntomas de recuperacin registrados en 2010, los analistas prevn para 2011 un crecimiento positivo, aunque muy moderado, de la economa asturiana. Los analistas tambin coinciden en que dicho incremento se situar muy prximo al de la media nacional. As, el consenso actual prev un crecimiento del PIB de la economa asturiana del 0,7% en 2011, frente al 0,8% de la media espaola. Por sectores, destacan la mayor actividad del sector industrial y de los servicios destinados a la venta, que ejercern de locomotora de la economa regional. Para la industria, tanto Hispalink como Funcas prevn un avance del orden del 1,5%. Para los servicios la prediccin de Hispalink apunta a un crecimiento del 1% y la de Funcas del 1,4%. Los servicios no destinados a la venta seguirn estando muy afectados por los ajustes presupuestarios. En el sector de la construccin se estima un ajuste ms moderado que en aos anteriores. El sector primario se espera que contine ofreciendo datos negativos en 2011. Las expectativas de los empresarios asturianos, recogidas en las Encuestas de Perspectivas que realiza la Cmara, concuerdan con las previsiones de los analistas. As, los empresarios esperan que su cifra negocio mejore en 2011 respecto a 2010, aunque prevn que esta mejora proceda de la demanda exterior y no de la debilitada demanda interna. Para el empleo y la inversin las perspectivas de los empresarios son de estancamiento.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de FUNCAS e HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
32 (30) 28 (31)
35 (47) 20 (23)
33 (23) 52 (46)
26 (26) 22 (26)
36 (50) 16 (26)
38 (24) 62 (48)
47 (45) 37 (45)
46 (45) 52 (32)
7 (10) 11 (23)
40 (35) 26 (22)
16 (14) 20 (19)
69 (62) 55 (38)
15 (24) 25 (43)
1 (-10) -5 (-24)
24 (17) 17 (19)
55 (54) 52 (37)
21 (29) 31 (44)
17 (17) 9 (11)
33 (52) 22 (29)
50 (31) 69 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
33
Indicadores de Coyuntura
BALEARES
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -2,1 25.060 2.928 --(-28,9) 750.631 3.713 825.645 ----7.172.634 46.028.554 19.154 43.570 6 214 38.234 2.144 1.186.742 1.317.897 -8,8
2010
2009
2010
29.664 2.986 --(-16,2) 498.867 3.338 509.832 ----7.555.293 48.675.674 19.912 43.497 5 186 37.247 1.964 808.974 1.558.557
-27,3 -38,1 -19,4 ---44,8 -46,1 58,8 -12,7 -9,8 -10,0 -7,2 4,5 2,3 10,9 41,7 -5,7 ---21,2 -29,3
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
18,4 2,0 -8,3 ---33,5 -10,1 -38,3 3,8 -2,4 5,3 5,8 4,0 -0,2 -21,7 -13,1 -2,6 -8,4 -31,8 18,3
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
h h h i h h i h h h h i i i i h
i h i
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i i h i h g h h i h i
-------------
-------------
-------------
-------------
h h h h h h
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
34
BALEARES
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
La actividad turstica contrarest en parte la
aportacin negativa del resto de los sectores
Demanda
El consumo interno se mantuvo dbil y las
exportaciones se redujeron ms de un 30%
Desde el lado de la oferta, el sector que mejor se comport fue el de servicios, reduciendo su aportacin al decrecimiento del PIB. La industria continu registrando valores negativos, pero ms suaves que en 2009. Su Valor Aadido Bruto (VAB) disminuy un 6,2% respecto al ao anterior, frente al 0,9% de aumento logrado como media en el conjunto de Espaa. En las Illes Balears, la mayora de las variables de actividad analizadas para el conjunto del ao registra-
Desde el lado de la demanda, el consumo interno continu debilitado. El mantenimiento de un tipo de inters reducido fue insuficiente para tirar del consumo interno, debido al gran nmero de parados y al elevado apalancamiento financiero de las familias. Las perspectivas empresariales mejoraron respecto al ao anterior, aunque continuaron con saldo negativo. Para el conjunto del ao, el ndice de comercio al por menor se redujo un 2,4%, frente al -9,8% de 2009. A nivel nacional el ndice disminuy un 1,1%. Por lo que respecta al comercio exterior, en 2010 el saldo continu siendo deficitario (749,6 millones de euros) y su comportamiento empeor ms de un 400% respecto al ao anterior. Su contribucin al PIB fue ms negativa que en 2009 debido al aumento de las importaciones (18,3%) y al descenso de las exportaciones (-31,8%). Para 2011 se espera que las exportaciones sigan mejorando debido a la recuperacin de los principales pases europeos importadores de productos insulares y a la consolidacin de las importaciones resultado de la recuperacin del propio consumo interno.
3,2
0,3
3,4 0,1
1,5 0,9
0,2 0,5 0,3 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,2 0,2 -0,1
1,0
1,2
0,3 0,0 0,1 1,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,0 -0,2 -0,3 -0,6
Puntos de Porcentaje
0,0 -1,0
0,0 -0,9
-0,8
-2,0
-1,6
-3,0
-0,5
-4,0 -5,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-3,9
2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
35
Mercado de trabajo
La situacin de la poblacin parada sigui
preocupando
El mercado laboral continu debilitado. El nmero de afiliados se sigui reduciendo: se pas de un 6,5% en 2009 a un -2,6% en 2010. El ritmo de descenso fue ms elevado en la autonoma que en el conjunto de Espaa (-1,9%). Se registraron 82.882 parados de media anual, un 11,4% ms que en 2009 (ao en el que el paro registrado creci un 51,4%). La tasa de paro se situ al final del ejercicio en el 22,2%, por encima de la media nacional, que fue del 20,3%. La nica cifra positiva fue el crecimiento del empleo en el sector servicios (2,3% de media anual).
Precios
La inflacin se fue acelerando a lo largo del
ao hasta alcanzar una tasa del 2,7%
El ao 2010 se cerr con una tasa de inflacin del 2,7%, 1,9 puntos porcentuales superior a la de 2009. Los precios se haban estado reduciendo hasta julio de 2009, mes en que se registr una tasa mnima del -1,1%. A partir de entonces, se produjo una recuperacin progresiva de la tasa del IPC, hasta situarse en el 2,7% a finales de 2010, tasa similar a la media nacional (3,0%). Los precios se han ido acelerando resultado del ascenso del precio de los productos energticos y de otras partidas inflacionistas como la alimentacin, la vivienda y la hostelera. Los salarios en convenio siguieron creciendo (1,8%) en un contexto de desaceleracin econmica, aunque ms moderadamente que en 2009 (2,3%).
Comercio exterior
35% 1.500
Mercado de Trabajo
700.000 600.000 Saldo comercial. Millones de euros
Activos
25% 15% 5%
1.000
500
Parados
Ocupados
-1.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
36
BALEARES
Previsiones 2011
La actividad, aunque se mantendr dbil, mejorar respecto a 2010 Continuar la debilidad de la actividad industrial y el ajuste de la construccin En el turismo, se consolidar la mejora de los mercados europeos
Todas las instituciones prevn un aumento de la actividad de las Illes Balears para 2011. Las previsiones oscilan entre el 0,5% del Centre de Recerca Econmica y el 1,3% de la Consejera de Economa, pasando por previsiones intermedias (como las del BBVA, Hispalink o FUNCAS). La recuperacin de la actividad se explica, bsicamente, por los servicios. El escenario ms probable contempla que el consumo domstico mejore a partir del segundo semestre, con la mejora de la actividad turstica, aunque todava no ser suficiente para remontar la situacin laboral, y que el sector de la construccin y la industria auxiliar sigan ajustndose a la baja. Desde el punto de vista macroeconmico destacan el mantenimiento del elevado dficit pblico y el probable comportamiento futuro al alza del euribor. Por sectores, se prev que la actividad industrial contine disminuyendo, arrastrada, en parte, por el sector de la construccin. La actividad constructora privada se seguir ajustando a la baja y la pblica se estancar, por segundo ao consecutivo, debido a los planes de ajuste previstos con objeto de reducir el dficit. Los servicios se convertirn, un ao ms, en el pilar de la actividad econmica balear, ya que se espera que la temporada turstica mejore respecto a la de 2010. La Conselleria de Turisme estima un aumento del 9% en el nmero de turistas, hasta superar los 12 millones, y un crecimiento sustancial de la tasa de ocupacin de la planta hotelera abierta, creando ms de 11.000 nuevos puestos de trabajo. Los principales mercados tursticos europeos consolidarn su comportamiento. El alemn y el britnico consolidarn el nmero de turistas y el gasto medio, mientras que el nacional seguir una evolucin similar a la de 2010.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 Centre de Recerca Econmica (CRE) febrero 2011 FUNCAS abril 2011 Gobern Illes Balears diciembre 2010 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK y la Consejera son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
17 (30) 26 (31)
57 (47) 34 (23)
26 (23) 40 (46)
14 (26) 24 (26)
53 (50) 29 (26)
33 (24) 47 (48)
29 (45) 34 (45)
54 (45) 39 (32)
17 (10) 27 (23)
12 (35) 7 (22)
6 (14) 12 (19)
64 (62) 40 (38)
30 (24) 48 (43)
10 (17) 13 (19)
44 (54) 34 (37)
46 (29) 53 (44)
20 (17) 12 (11)
44 (52) 36 (29)
36 (31) 52 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
37
Indicadores de Coyuntura
CANARIAS
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -26,8 32.198 7.363 --(-28,9) 671.067 3.478 1.041.393 ----6.612.419 45.287.533 23.030 55.871 7 106 57.978 2.788 1.521.483 3.669.716 -20,4
2010
2009
2010
37.383 7.434 --(-16,2) 480.420 2.061 957.874 ----7.128.745 50.131.606 23.457 54.526 5 194 56.195 2.754 1.945.029 4.704.463
-29,4 -29,0 -11,2 ---66,5 -68,6 -14,0 -16,1 -7,5 -11,8 -8,5 3,2 -0,2 -15,9 96,3 -7,5 ---33,1 -33,4
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
16,1 1,0 -0,5 ---28,4 -40,7 -8,0 -3,6 -2,1 7,8 10,7 1,9 -2,4 -31,4 83,0 -3,1 -1,2 27,8 28,2
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
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i i h h h h h h i h i
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
38
CANARIAS
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Demanda
Mejoraron el consumo y la inversin, pero
mantuvieron tasas medias anuales negativas
La debilidad de la demanda interna se ha convertido en el principal lastre en el camino de la recuperacin econmica canaria. Un consumo retrado por el nivel de paro histrico alcanzado en el Archipilago (29%). Desempleados en muchos casos de larga duracin, sin derecho a prestacin y afectados por un alto endeudamiento, en una economa en la que el crdito no acaba de fluir. Por estos motivos el consumo cerr el ejercicio con tasas anuales negativas, a pesar de su evolucin favorable a medida que avanzaba el ao. la inversin se contrajo a tasas ms moderadas que en 2009, fruto de la mejora de su componente en bienes de equipo y el comportamiento negativo de la inversin en construccin. Respecto al comercio exterior, cabe destacar el nuevo aumento de las exportaciones, que se incrementaron un 27,8% en 2010, hasta alcanzar 1.945 millones de euros. Este avance est concentrado fundamentalmente en los captulos 27 y 99, combustibles y aceites minerales y reservado a usos especficos por las autoridades, respectivamente.
3,1 2,4
0,3 0,6
3,1
0,3
3,2
0,1
3,2
0,4 1,5
2,9
2,7 1,7 2,3 2,6 0,0 0,0 0,1 0,3 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 1,0 -0,5 -0,2 -1,3
Puntos de Porcentaje
0,3
0,0 -0,8
Sectores Productivos
El sector turstico impuls la recuperacin La desagregacin del Producto Interior Bruto confirma que 2010 fue un ao de duro ajuste para el conjunto de
-4,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
39
Precios
La inflacin repunt al paso marcado por el
precio del petrleo
Canarias cerr el ao como la Comunidad Autnoma menos inflacionista de Espaa, con una tasa de variacin anual del 2%, un punto por debajo de la media nacional. La tendencia al alza fue una constante a lo largo de todo el ejercicio, inducida fundamentalmente por el aumento de los carburantes, que en un ao incrementaron su precio un 19,5%, y por sus efectos sobre los transportes (8,7%) y los productos energticos (16,6%). Sin embargo, la inflacin subyacente fue mucho ms moderada, con tan solo un crecimiento anual del 0,4%.
Presupuestos
Los ajustes pblicos reducen los impulsos a
la actividad productiva
Mercado de trabajo
La tasa de paro continu lastrando la economa canaria
Canarias acab el ao 2010 con 314.400 parados, 20.600 ms que en 2009, lo que supuso un avance de la tasa de paro en un ao de 2,1 puntos porcentuales, hasta situarse en el 29% de la poblacin activa, la ms elevada de todo el territorio nacional. La prdida de fuerza de trabajo durante el ao fue del 3,4%, con 27.000 ocupados menos en el cuarto trimestre de 2010 que en el mismo perodo de 2009, segn la EPA. Se produjo una moderacin tanto
En los presupuestos de 2011, los ingresos no financieros bajan un 4,3%, con un importe previsto de 6.013,7 millones de euros. Los gastos no financieros se reducen un 11,8%, hasta alcanzar los 6.611,9 millones de euros. Las operaciones corrientes disminuyen un 9,4%, debido fundamentalmente al esfuerzo realizado para la reduccin de los gastos en bienes corrientes y servicios, en transferencias corrientes y de personal. Las operaciones de capital experimentan una disminucin del 24,3%, que afecta tanto a las inversiones reales como a las transferencias de capital en similares cuantas en trminos absolutos. El dficit previsto es del 1,3% del PIB regional.
Comercio exterior
250% 25.000
Mercado de Trabajo
1.200.000
Activos Parados
200%
20.000
150%
15.000
800.000 Personas
Ocupados
100% 50%
10.000 5.000
600.000
400.000
0%
200.000
-50%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
40
CANARIAS
Previsiones 2011
El ao 2011 ser un ejercicio de transicin hacia la recuperacin econmica El turismo ser la base de la recuperacin El principal reto econmico y social es reducir la tasa de paro
Si en el ao 2010 fue la industria la que explic en gran parte las diferencias de crecimiento entre comunidades autnomas, en 2011 puede ser la recuperacin que est experimentando la actividad turstica la que marque las diferencias, impulsando avances en el sector servicios. Un estmulo que se reflejar especialmente en el territorio canario, dado el elevado peso especfico que tiene este subsector en el conjunto de la economa, pero en el que tambin pesar la debilidad de la demanda interna, restando capacidad de crecimiento al Archipilago. Si a estas circunstancias aadimos el recorte que han de asumir las administraciones pblicas, se puede afirmar que 2011 ser un ao en el que continuarn los ajustes, un ejercicio de transicin hacia la recuperacin, que an se mostrar dbil, lenta y no exenta de riesgos e incertidumbres. En este sentido, los principales analistas regionales ya apuntan tasas de variacin positivas, si bien es verdad que an por debajo de la media del crecimiento esperado para el conjunto del pas. La horquilla de las previsiones abarca desde una leve cada del 0,6% que da el Instituto Flores Lemus a un crecimiento del 0,8% que estima el BBVA, que incluso llega a ascender al 1% si tomamos en cuenta la ltima estimacin del ejecutivo regional revisada a comienzos de 2011 por las buenas perspectivas que hay sobre la evolucin del sector turstico (en el momento de elaboracin de los presupuestos la estimacin era de un crecimiento del 0,4%). Este amplio intervalo de previsiones refleja las debilidades e incertidumbres que an acechan a la economa de Canaria, por lo que es importante no bajar la guardia y continuar trabajando en el corto plazo para recuperar la ocupacin y la confianza de empresas y familias, sin dejar de lado la necesidad de abordar un Plan Econmico Regional que afronte la evolucin hacia un modelo econmico ms competitivo y productivo. Un plan consensuado y evaluado en el tiempo. Informe elaborado por las Cmaras de la Comunidad Autnoma de Canarias
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 Gobierno de Canarias octubre 2010 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
15 (30) 23 (31)
68 (47) 26 (23)
17 (23) 51 (46)
21 (26) 18 (26)
63 (50) 38 (26)
16 (24) 44 (48)
22 (45) 29 (45)
70 (45) 27 (32)
8 (10) 44 (23)
8 (14) 12 (19)
69 (62) 43 (38)
23 (24) 45 (43)
11 (17) 21 (19)
58 (54) 29 (37)
31 (29) 50 (44)
14 (17) 7 (11)
54 (52) 35 (29)
32 (31) 58 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
41
Indicadores de Coyuntura
CANTABRIA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -41,3 12.094 1.402 --(-28,9) 565.550 3.138 425.312 ----1.105.346 2.558.085 11.071 15.859 5 79 18.365 670 1.829.100 1.506.394 -27,1
2010
2009
2010
11.234 1.295 --(-16,2) 615.148 3.683 325.049 ----1.063.145 2.499.509 11.633 15.858 4 27 17.996 735 2.280.397 1.965.147
-1,1 -30,1 -13,9 ---27,8 -41,6 -8,0 -10,4 -2,9 2,8 2,4 6,0 -0,2 3,5 192,6 -4,1 ---24,1 -42,8
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-7,1 -7,6 7,8 --8,8 17,4 -23,6 3,3 0,9 -3,8 -2,3 5,1 0,0 -24,2 -65,8 -2,0 9,7 24,7 30,5
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
42
CANTABRIA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
Los sectores industrial y servicios registraron tasas positivas de crecimiento
Demanda
Significativa recuperacin de los flujos
comerciales con el exterior
El consumo se mantuvo dbil. El indicador turismos matriculados registr crecimientos durante la vigencia del Plan E de ayudas para la adquisicin de vehculos, la variable present crecimientos, para descender bruscamente a partir de julio, cerrando el ao 2010 con 860 matriculaciones menos que en 2009 (-7,1% en tasa interanual). La inversin sigui retrocediendo, aunque a menor ritmo que en 2009. Los indicadores muestran un comportamiento dispar: las importaciones en bienes de equipo crecieron un 34,9%, mientras que la matriculacin de vehculos de carga decreci un 7,6%. La variacin de las exportaciones de bienes recuper el signo positivo (24,7%). Las ramas exportadoras que registraron mayores crecimientos fueron materias primas (64,9%), alimentos (40,9%) y bienes de consumo duradero (35,3%). La Unin Europea (UE-27) es el destino del 69,7% de las exportaciones cntabras, siendo Francia (17,9% del total), Alemania (16,5%) e Italia (8,3%) sus principales mercados. Las importaciones de bienes crecieron un 30,5% respecto al ao 2009, siendo la rama de productos energticos la que registr la mayor tasa de crecimiento interanual, 107%, seguida de las materias primas, con una variacin de 69,1%. En el conjunto del pas las importaciones crecieron un 14,2%.
El sector primario cntabro present una tasa de decrecimiento del PIB del 5,3% respecto al ao anterior. La rama ganadera redujo nuevamente el nmero de explotaciones un 7,1%, a lo que se uni un descenso en el nmero de reses del 6,0%. En el sector pesquero se redujo el peso de la pesca desembarcada un 25,6%, aunque el valor de la misma se increment un 8,4%. En el ao 2010 se abri de nuevo la campaa de la anchoa despus de tres aos sin costera. El sector industrial en la regin se recuper de forma importante en el ao 2010. Segn las primeras estimaciones de la Contabilidad Regional de Espaa publicadas por el INE, el valor aadido bruto industrial creci un 4,9% en 2010 frente al descenso del 13,7% de 2009. El incremento en la tasa interanual del ndice de Produccin
Aportacin sectorial al crecimiento regional
6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
2,4 1,9 0,7
4,8
0,4
3,5
0,5
3,9
0,4
3,6
0,1
3,0
Puntos de Porcentaje
1,2 0,1
1,0
0,1 0,1
0,1 0,6
0,2
0,7 -0,1
-2,4
-1,0
-0,8
-3,0
-0,5
-4,0 -5,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-3,5
2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
43
Industrial fue del 7,8% en 2010, siendo las ramas de bienes intermedios (15,9%) y bienes de consumo no duradero (9,8%) las que registraron los mayores crecimientos, junto con las industrias manufactureras (9,2%). El sector de la construccin continu su particular correccin, que se ha traducido en una contraccin de su valor aadido bruto del 8,6%. El sector residencial muestra pequeas seales de recuperacin, ya que las variables superficie a construir y nmero de viviendas visadas registraron tasas positivas de crecimiento interanual, 8,8% y 17,4% respectivamente. En julio de 2010 el Ministerio de Fomento anunci su plan de reduccin de inversiones, resultando Cantabria una de las regiones ms perjudicadas con la paralizacin de la obra para la realizacin de la autova entre Solares y Torrelavega. Los servicios han presentado una tasa de crecimiento positiva en 2010. El valor aadido bruto del sector creci un 0,9% y la cifra de negocio aument un 3,3% respecto a 2009. Por ramas, el ndice de Comercio al por menor present una variacin superior al promedio nacional (0,9% frente a -1,1%) mientras que el turismo registr variaciones negativas tanto en el nmero de viajeros como en las pernoctaciones (-3,8% y -2,3% respectivamente). El Puerto de Santander cerr el ejercicio con un aumento del trfico de mercancas en el ao 2010 del 11,9% en relacin al ao 2009, ascendiendo el volumen total de mercancas transportadas a 4,9 millones de toneladas.
incremento del paro. De esta forma, la tasa de paro en la regin aument hasta situarse en el 14,9% en 2010, aunque continu por debajo de la tasa nacional (20,3%). La afiliacin a la Seguridad Social cerr 2010 con 3.283 afiliados menos en promedio, lo que supone una reduccin del 1,5% respecto a 2009, frente al descenso del 1,9% del conjunto del pas.
Precios
La inflacin se sito en una tasa del 3,1%,
una dcima por encima de la media nacional
El crecimiento de los precios en Cantabria se situ por encima de la media nacional, acelerndose desde el 1% de diciembre de 2009 al 3,1% de diciembre de 2010. Por grupos, fueron carburantes y combustibles (18,3%) y productos energticos (15,7%) los que registraron las mayores tasas de variacin anual. La inflacin subyacente evolucion al alza, situndose en diciembre de 2010 en una tasa del 1,6%, 1,3 puntos superior a la alcanzada en el mismo mes de 2009. Los precios industriales registraron un aumento del 6,6%, superior a la variacin registrada en el conjunto de la nacin (5,3%).
Presupuestos
La dotacin presupuestaria para 2011 asciende a 2.396 millones de euros
Mercado de trabajo
La tasa de paro creci 2,3 en puntos porcentuales
En el ao 2010 el paro creci en 7.600 personas, segn la Encuesta de Poblacin Activa, lo que supuso un aumento del 22,8% respecto a 2009. La poblacin activa se redujo ligeramente (-1,6%), compensando de manera parcial el
Comercio exterior
40% 400 300
El presupuesto para 2011 asciende a 2.396 millones de euros, de los que el 93% se corresponden con gastos no financieros, de los cuales el 74% cubren el rea social. En el rea social, los gastos ms significativos son Sanidad, Educacin y los Servicios Sociales (Ley de Dependencia), mientras que en el rea econmica corresponden a infraestructuras y al sector primario (agricultura, pesca y alimentacin). Los ingresos no financieros aumentan un 0,3% respecto a 2010, y los gastos no financieros se reducen un 6,7%.
Mercado de Trabajo
300.000
Activos
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
200
250.000
Parados
200.000 Personas
Ocupados
150.000
100.000
50.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
44
CANTABRIA
Previsiones 2011
Cantabria registrar un crecimiento similar a la media de Espaa Industria y servicios con tasas positivas de crecimiento Los empresarios cntabros en el grupo de los ms pesimistas respecto a la marcha
de sus negocios
Las previsiones de crecimiento para Cantabria segn Hispalink y la Fundacin de Cajas de Ahorro (Funcas) arrojan tasas positivas de crecimiento, aunque muy moderadas, que no implicarn creacin de empleo. La intensa crisis econmica vivida entre 2008 y 2009 trajo consigo una importante destruccin de empleo y el desplome del consumo privado. El dato de consenso respecto al crecimiento de la economa cntabra en 2011 se sita en torno al 0,5%. Se percibe una mejora paulatina de la actividad industrial y del sector exterior fundamentalmente. El sector constructor proseguir su ajuste y en 2011 mantendr una aportacin negativa a la economa. La tasa de paro se incrementar hasta aproximarse al 13,7%, segn las previsiones de Funcas. Para 2011 los empresarios cntabros muestran unas perspectivas pesimistas, segn se desprende de la encuesta que realizan anualmente las Cmaras de Comercio europeas y espaolas. El nico apartado en el que los empresarios prevn unos resultados favorables es en exportaciones, y no en la magnitud suficiente como para compensar la cada de la demanda interna. Para todas las variables analizadas, las perspectivas para 2011 de los empresarios son menos negativas que los resultados obtenidos en 2010, salvo en el empleo. Durante 2011 los empresarios prevn que las plantillas se reduzcan nuevamente y que no se realicen nuevas inversiones productivas.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de FUNCAS e HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
23 (30) 25 (31)
45 (47) 27 (23)
32 (23) 48 (46)
19 (26) 18 (26)
46 (50) 32 (26)
35 (24) 50 (48)
28 (45) 59 (45)
56 (45) 28 (32)
16 (10) 13 (23)
12 (35) 46 (22)
3 (14) 31 (19)
74 (62) 46 (38)
23 (24) 23 (43)
11 (17) 19 (19)
55 (54) 34 (37)
34 (29) 47 (44)
20 (17) 12 (11)
38 (52) 29 (29)
42 (31) 59 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
45
Indicadores de Coyuntura
CASTILLA Y LEN
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -22,9 48.454 6.199 --(-28,9) 2.237.570 9.350 3.736.029 ----4.196.020 7.165.587 60.321 73.152 4 270 74.484 3.019 9.340.713 7.822.443 -16,8
2010
2009
2010
43.423 5.625 --(-16,2) 1.790.071 8.598 1.996.030 ----4.230.430 7.178.093 61.426 72.374 3 280 73.192 3.150 10.499.971 8.818.252
3,7 -27,4 -15,2 ---44,8 -52,4 -3,4 -13,2 -1,6 -4,8 -6,0 4,6 0,1 -0,7 110,9 -3,8 ---2,7 -12,0
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-10,4 -9,3 3,5 ---20,0 -8,0 -46,6 0,1 1,1 0,8 0,2 1,8 -1,1 -23,6 3,7 -1,7 4,3 12,4 12,7
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
46
CASTILLA Y LEN
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
El sector de la construccin fue el nico que
registr un descenso
En la evolucin econmica por sectores se observa una clara mejora respecto al ao anterior del sector agrario y el industrial, un retroceso de la construccin y un estancamiento de los servicios. El agrario fue el sector que registr un mayor crecimiento del valor aadido bruto (VAB) en 2010 (4,1%), tras la cada de 2009 (-10,8%), con una mejora progresiva a lo largo del ao. Hemos de tener en cuenta que este sector depende de las condiciones meteorolgicas, que fueron favorables en 2010. La variacin del VAB de la industria fue del 1,7% en 2010. Durante todo el ao 2009 fue negativa, pero en 2010 logr tasas positivas superiores al 1% en todos los trimestres. La industria tiene un peso del 15,9% en la economa regional, el segundo despus de los servicios (59,8%).
Aportacin sectorial al crecimiento regional
5,0 4,0 3,0 2,0
0,2
Demanda
El consumo privado recuper el signo positivo La demanda exterior compens la aportacin
negativa de la demanda interna
El consumo privado experiment una sensible mejora, al pasar de una tasa del -2,8% en 2009 al 0,6% en 2010 (con tasas positivas cercanas al 1% en los tres ltimos trimestres), mientras que el consumo pblico decreci ligeramente (-0,3%). La inversin disminuy una media del 4,9% en el ao, siendo la tasa de descenso aproximadamente la mitad que la del ao anterior (9,9%). La evolucin de la inversin en bienes de equipo fue positiva, al pasar de tasas negativas en 2009, a ligeros crecimientos en 2010, pero la inversin en construccin mantuvo retrocesos similares a los de 2009, del orden del 9%. La aportacin de la demanda externa fue positiva, de 0,9 puntos porcentuales, debido al mayor incremento de las exportaciones que de las importaciones (2,7% y 1,4%, respectivamente).
Puntos de Porcentaje
3,3
0,4
3,2
0,6
3,3 3,1
0,4 0,6
3,8
0,4
3,9
0,1
2,5
1,5 2,1 0,3
1,0
0,8
0,8
-0,2
0,8
-2,2
-3,3
2010
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
47
El retroceso de la construccin se mantuvo en cifras negativas similares a las de ejercicios anteriores, con una cada del 6,6% durante el ao 2010. La edificacin no residencial prolong su retroceso, debido a la disminucin de la obra pblica civil, mientras que la edificacin residencial suaviz su comportamiento contractivo. La tasa de empleados en el sector tambin fue negativa todos los trimestres de 2010, con un 8,2% de media anual, si bien es cierto que el descenso del empleo fue muy inferior al del ao anterior. El VAB del sector servicios registr un comportamiento de prctico estancamiento. En los servicios de mercado hubo un cambio de tendencia moderadamente positiva, pasndose de tasas del orden del 1% negativas en 2009 a ligeramente positivas en 2010 (alrededor del 0,2%). Por el contrario, los servicios de no mercado desaceleraron su ritmo de crecimiento hasta experimentar un prctico estancamiento en 2010. El empleo en el sector servicios mantuvo una tendencia positiva durante todos los trimestres del ao.
res incrementos del IPC se registraron en los grupos de bebidas alcohlicas y tabaco (15,7%) y transporte (8,9%) y descendieron los precios de los grupos de ocio y cultura (-1%), comunicaciones (-0,7%) y medicina (-0,6%). La variacin de los costes laborales se desaceler drsticamente, pasando de un 3,0% en 2009 a un -0,7% en 2010. El coste laboral por hora efectiva disminuy en el sector de la construccin y en el sector servicios y aument en la industria, un -6,7%, -0,4% y 3,8%, respectivamente.
Presupuestos
Austeridad en el gasto por la disminucin de
los ingresos ordinarios
Mercado de trabajo
Subi la tasa de paro hasta situarse en el
15,8%
El ao 2010 fue un mal ao para el mercado laboral de la regin. Segn la EPA, el nmero total de ocupados descendi en un 1,9% de media anual (un retroceso del 4,7% en 2009). Por sectores, Servicios fue el nico que mantuvo una tasa positiva (del 1,7%), mientras que la Industria fue la que ms empleo destruy en trminos relativos (tasa del -10,5%). La tasa de paro aument en 1,6 puntos, hasta situarse en el 15,8% al final del ejercicio.
El lmite impuesto por el Gobierno para el dficit de las comunidades (1,3% del PIB) y el recorte de recursos por el nuevo modelo de financiacin autonmica provocan una reduccin en el gasto de la Comunidad. Los Presupuestos para 2011 son de 10.045 millones de euros, con un descenso de 530 millones de euros, del 5% respecto a los de 2010. Los gastos de personal y el gasto corriente no social se reducen un 4,7% y un 4,3%, respectivamente, y se incrementa el gasto social hasta casi un 70% del total. Ciencia y Tecnologa se llevan el 3,2% del presupuesto. Pese a los recortes, se incrementan en 97 millones los prstamos financieros (que no computan a efectos de la deuda). Se crean algunos beneficios fiscales, entre los que destacan la supresin de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y otros beneficios destinados a reactivar el sector de la construccin. Se destinarn al pago de la Deuda Pblica 389,2 millones de euros, en torno a un 3,8% del presupuesto. Esto se explica por un aumento de la Deuda Pblica respecto al ao anterior del 21,4%.
Mercado de Trabajo
Precios
La inflacin cerr el ao con una tasa del 3,2% La evolucin de los precios en la regin sigui la tendencia nacional, situndose dos dcimas por encima. Los mayoComercio exterior
15% 1.800
1.400.000 1.200.000 Saldo comercial. Millones de euros 1.000.000 Personas 800.000 600.000 400.000 200.000 0
Activos Parados
10%
1.200
5%
600
Ocupados
0%
-5%
-600
-10%
-1.200
-15%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1.800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
48
CASTILLA Y LEN
Previsiones 2011
Se prev un tmido crecimiento del PIB del 0,7% El sector de la construccin mantendr el proceso de ajuste Las perspectivas de los empresarios de aumento de la cifra de negocio son muy
moderadas
Las previsiones de los distintos organismos apuntan a un tmido crecimiento del PIB de Castilla y Len en 2011. El consenso de previsiones sita el crecimiento regional en 2011 en un 0,7%, similar al logrado en 2010 y prximo al previsto para el conjunto de Espaa en 2011 (0,9%). Por sectores, las previsiones indican un crecimiento similar al de la media espaola en el sector agrcola y en los servicios, sectores que, segn Funcas, podran registrar tasas prximas al 1,4%, tanto en Castilla y Len como en Espaa. En el sector servicios se espera un incremento importante del sector turstico, favorecido por la mejora en la situacin econmica internacional. Sin embargo, para la construccin se prevn tasas negativas e inferiores a la media nacional (-6,2% y -5,6%, respectivamente, segn Funcas). El exceso de oferta en el mercado inmobiliario mantiene parada la construccin de obra nueva. En la industria se prev un aumento moderado, destacando una recuperacin y aumento de la importancia de la industria agroalimentaria en la regin. Las encuestas que realiza la Cmara a los empresarios reflejan unas expectativas de ligero crecimiento de las ventas nacionales, las exportaciones y las importaciones en 20011. La tasa de paro contina creciendo al ritmo de la media espaola. La previsin de los empresarios castellano-leoneses es de mantenimiento o disminucin del empleo en la mayora de los casos, con lo cual, si tenemos en cuenta la congelacin de las plazas pblicas, indicara un mantenimiento o aumento de las tasa de paro durante el ejercicio 2011. Entre las medidas econmicas propuestas para 2011 destaca la inversin en innovacin para mejorar la rentabilidad del sector agrario, as como la promocin del espaol como recurso econmico.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Junta de Castilla y Len marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
33 (30) 30 (31)
43 (47) 22 (23)
24 (23) 48 (46)
34 (26) 27 (26)
40 (50) 22 (26)
26 (24) 51 (48)
39 (45) 52 (45)
55 (45) 32 (32)
6 (10) 16 (23)
33 (35) 36 (22)
16 (14) 23 (19)
58 (62) 35 (38)
26 (24) 42 (43)
30 (17) 25 (19)
40 (54) 30 (37)
30 (29) 45 (44)
23 (17) 10 (11)
41 (52) 28 (29)
36 (31) 62 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
49
Indicadores de Coyuntura
CASTILLA - LA MANCHA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -22,9 34.589 4.817 --(-28,9) 2.114.934 8.578 1.474.802 ----1.979.017 3.536.256 34.384 54.473 5 167 57.292 2.729 2.898.560 4.622.368 -20,0
2010
2009
2010
37.095 4.858 --(-16,2) 1.492.848 6.669 1.675.456 ----1.973.770 3.494.811 35.017 53.392 4 205 55.449 2.721 3.407.838 5.155.191
-16,2 -40,9 -11,9 ---52,9 -61,6 -31,6 -16,2 -5,3 -6,7 -7,4 3,8 1,0 -7,0 30,5 -7,8 ---6,6 -30,8
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
7,2 0,9 0,5 ---29,4 -22,3 13,6 0,3 -1,4 -0,3 -1,2 1,8 -2,0 -25,9 22,8 -3,2 -0,3 17,6 11,5
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
h h h h h h h h h h h i i i i h
h h i
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i i h h h h h h i h h
-------------
-------------
-------------
-------------
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
50
CASTILLA-LA MANCHA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
La industria se benefici de la recuperacin
de las exportaciones
Por lo que se refiere a la evolucin econmica por sectores, 2010 se caracteriz por la mejora del sector industrial y del sector servicios y la prolongacin del comportamiento contractivo de la construccin. El valor aadido bruto (VAB) del sector agrario registr una tasa de variacin del -0,1%, segn el INE. La afiliacin de este sector a la Seguridad Social registr una tasa interanual negativa del 6,4% y la Encuesta de Poblacin Activa, que elabora el INE, muestra un descenso medio anual del 1,6% en su nmero de ocupados, frente a la reduccin del 6,2% de 2009. La mejora de la industria en la economa castellanomanchega, tanto la manufacturera como la energtica, fue motivada por el impulso de las exportaciones y por los incrementos del VAB en las industrias energticas. Segn
Aportacin sectorial al crecimiento regional
5,0
0,6
Demanda
Mantenimiento de la debilidad del consumo y
retroceso de la inversin
4,4
0,4
4,7
0,2
4,0
0,3
3,6
0,5
El consumo privado mejor su comportamiento respecto al ao anterior, a tenor de los resultados de los indicadores. As, la matriculacin de turismos se increment un 7,2% y el comercio al por menor fren su ritmo de descenso medio anual desde el 5,3% en 2009 hasta el 1,4% en 2010. La inversin sigui arrojando tasas negativas, aunque ms moderadas que las de 2009, sobre todo en bienes de equipo. Cabe destacar el aumento del dinamismo de la demanda del extranjero. Su aportacin positiva a la variacin del PIB se debi a un mayor ascenso de las exportaciones (17,6%) que de las importaciones (11,5%), con un incremento de la tasa de cobertura, que se situ en el 66,1%.
3,2
3,0
2,3
3,5
0,6
3,2
0,4
3,3
2,9 3,3 2,6 2,0 0,6 0,2 0,6 0,3 0,5 0,7 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 -0,1 -1,1 -2,2 0,0
1,6 1,9 0,8 0,1 0,6 0,4 0,4 0,0 0,5 0,0 -0,1 2,3
2,0
1,5
Puntos de Porcentaje
-0,9
-0,8
-3,0 -4,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-0,5
-3,2
2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
51
Precios
La inflacin se aceler hasta el 3,4% El crecimiento de los precios de consumo pas del 0,5% en diciembre de 2009 al 3,4% en diciembre de 2010, debido, principalmente, a las alzas de los precios alimentarios y a la evolucin inflacionista del petrleo en los ltimos meses del ao. Los precios industriales aceleraron su ritmo de crecimiento, registrando una tasa del 6% en 2010, frente al 1,6% de 2009. Sin embargo, los costes laborales por trabajador se desaceleraron, pasando de 2.281 euros al mes de media anual en 2009 a 2.267 para igual concepto y periodo en 2010, lo que se tradujo en un descenso anual del 0,6%.
Presupuestos
Los Presupuestos para 2011 se reducen un 5% Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ao 2011 ascienden a 8.616 millones de euros, lo que supone una reduccin del 5% respecto a los de 2010. Se trata de unos presupuestos marcados por la crisis y la necesidad de equilibrar las finanzas pblicas, que se articulan en torno a tres principios: el impulso a la actividad econmica, la profundizacin en la solidaridad social y la contencin del gasto. En ellos se prev una disminucin de la recaudacin, en torno al 4% para los tributos propios, y una reduccin de los gastos prxima al 10% en todas las Consejeras y Organismos Autnomos, excepto en las reas consideradas prioritarias como Salud y Bienestar Social.
Mercado de trabajo
La evolucin negativa del empleo provoc un
nuevo ascenso de la tasa de paro
El mercado de trabajo tuvo una evolucin negativa, ya que continu reducindose el empleo y aumentando el paro, aunque a ritmos ms moderados que en 2009. El nmero de ocupados pas de un descenso del 5,8% en 2009 a otro del 2,2% en 2010 y el nmero de afiliados a
Comercio exterior
40% 6.000 4.500 3.000 1.500 0 -1.500 -3.000 -4.500 -6.000
Mercado de Trabajo
1.200.000
800.000 Personas
Parados
600.000
Ocupados
400.000
200.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
52
CASTILLA-LA MANCHA
Previsiones 2011
La actividad econmica se incrementar en torno al 0,5% La industria y los servicios registrarn leves crecimientos y la construccin
El consenso de previsiones muestra un crecimiento de la economa de Castilla La Mancha del 0,5% para 2011, frente al descenso del 0,9% registrado en 2010. Con ello, se prev una mejora de la actividad respecto al ao anterior, aunque el crecimiento previsto es todava muy dbil, prximo al estancamiento. La recuperacin del consumo y de la inversin seguir estando limitada por el elevado desempleo, el nivel de endeudamiento y la dificultad de acceso al crdito. Se espera que la demanda exterior registre un mayor dinamismo, de manera que compense en parte la debilidad de la demanda interior. Por sectores, las mejores perspectivas las presentan la industria y los servicios de mercado. Las ramas industriales probablemente se vern moderadamente impulsadas por las exportaciones. La construccin seguir en proceso de ajuste, aunque ya ha pasado la fase ms dura, con lo que continuar registrando tasas de variacin negativas, pero desaceleradas respecto a los ltimos aos. Los servicios de mercado registrarn un reducido impulso por la va del comercio, si bien son buenas las expectativas del turismo. Las Encuestas de Perspectivas Empresariales que realizan las Cmaras reflejan unas moderadas expectativas de mejora de la cifra de negocio para 2011. Sin embargo, las perspectivas sobre la evolucin del empleo y la inversin continan siendo negativas. Las perspectivas a corto plazo continan mostrando dificultades. A largo plazo, los desequilibrios cuestionan el crecimiento. Tambin preocupa la competitividad de las empresas castellano-manchegas, sobre todo frente a las empresas del exterior.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Junta de Castilla - La Mancha marzo 2011 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
15 (30) 24 (31)
59 (47) 26 (23)
26 (23) 50 (46)
15 (26) 22 (26)
58 (50) 31 (26)
27 (24) 47 (48)
46 (45) 54 (45)
44 (45) 33 (32)
10 (10) 13 (23)
36 (35) 41 (22)
8 (14) 16 (19)
64 (62) 47 (38)
28 (24) 37 (43)
13 (17) 16 (19)
57 (54) 39 (37)
30 (29) 45 (44)
10 (17) 2 (11)
53 (52) 37 (29)
37 (31) 61 (60)
Informe elaborado por los Servicios de Estudios del Consejo Regional de Cmaras de Castilla-La Mancha y la Cmara de Albacete
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
53
Indicadores de Coyuntura
CATALUA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -42,8 141.070 22.234 --(-28,9) 2.961.296 16.607 7.053.105 ----14.036.507 40.854.824 191.380 344.937 5 1.413 239.111 14.607 41.157.467 58.595.176 -21,9
2010
2009
2010
153.424 23.119 --(-16,2) 2.771.214 18.540 4.179.708 ----15.779.716 45.484.289 196.590 342.251 4 1.353 231.692 14.384 48.594.509 66.924.097
-13,4 -30,8 -15,7 ---35,0 -42,3 10,3 -12,9 -4,8 -2,6 -2,7 5,6 3,4 5,2 99,9 -6,5 ---18,2 -23,1
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
8,8 4,0 4,5 ---6,4 11,6 -40,7 2,3 0,8 12,4 11,3 2,7 -0,8 -13,2 -4,2 -3,1 -1,5 18,1 14,2
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
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i h h h h h h h i h h
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
54
CATALUA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Demanda
El consumo de los hogares comenz a recuperarse, pero fue dbil
La cada de la demanda interna se suaviz, impulsada por la recuperacin del consumo de los hogares, que creci un 1,7% anual en 2010, segn estimaciones del Idescat, despus de dos aos consecutivos de cada. El consumo pblico se estanc, como consecuencia de la puesta en marcha del plan de austeridad del gasto pblico a partir de la segunda mitad del ao. La inversin cay a un ritmo ms moderado que en 2009, favorecida por el comportamiento de la inversin en bienes de equipo, que an no creci pero empez a dar seales positivas. Pese al buen comportamiento de la exportacin, que creci el 12,6% anual, la importacin tambin aument con fuerza (8,7%). Por ello, la contribucin positiva de la demanda externa al crecimiento del PIB se redujo a tres dcimas en el ao 2010.
3,7
0,3
3,8 2,4
0,4
3,0
0,6
3,3
0,4
3,3
0,6
0,4
3,3
0,1
2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 2001 2002 2003
0,5 1,0 0,0 1,9 1,9
Puntos de Porcentaje
Sectores Productivos
La industria tuvo el mayor crecimiento gracias a la exportacin
0,2
0,0
0,1
En el ao 2010 destac la recuperacin de la actividad en la industria y en los servicios, que registraron aumentos del VAB del 1,8% y del 0,4%, respectivamente. El VAB agrario tambin creci, por segundo ao consecutivo, aunque a un ritmo inferior que el ao anterior (0,4%). En cambio, el VAB del sector de la construccin se contrajo, por tercer ao consecutivo, y lo hizo el 6,1%, prcticamen-
-4,2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
55
Presupuestos
Los Presupuestos para 2011 contemplan una
reduccin del gasto real del 10% de media
Mercado de trabajo
La tasa de paro se situ en el nivel ms alto
de los ltimos 14 aos
Los Presupuestos de la Generalitat de Catalua para 2011 estuvieron condicionados por la situacin de prrroga presupuestaria, como consecuencia de la disolucin del Parlamento y la convocatoria de elecciones, que se celebraron el 28 de noviembre del 2010. En febrero de 2011 se aprobaron las normas a las que se tena que ajustar la elaboracin del presupuesto y los principios que deberan regirlo: la austeridad, la eficiencia, la eficacia, y la transparencia. Bajo estas premisas, a principios de ao, el Gobierno cataln aprob un Plan de Reequilibrio Econmico Financiero para el ao 2011, que contempla una reduccin del gasto real del 10%, en media, un plan de venta de activos y polticas de mejora de la rentabilidad del patrimonio. Tambin se ha impulsado el plan estratgico de turismo 2011-2015 y se ha encargado un nuevo plan energtico 2012-2020 y un plan de agilidad normativa a todos los departamentos. Asimismo, en la cumbre econmica celebrada el 25 de marzo, se acord presentar al Parlamento un proyecto de Ley Marco de simplificacin y reduccin de cargas administrativas, integrar y reformar la formacin profesional y la continuada, impulsar un nuevo modelo de gestin de las infraestructuras estratgicas, racionalizar el marco fiscal de la actividad productiva, llevar a cabo polticas de fomento de la ocupacin y dar soporte a los sectores sociales ms perjudicados por la crisis.
La cada de la ocupacin se fue moderando a medida que avanzaba el ao, y lo cerr prcticamente estancada (-0,1% en el cuarto trimestre, segn la EPA). Sin embargo, la tasa de paro acab en el 18%, la ms elevada desde principios de 1997. La tasa de actividad fue del 62,9% en el cuarto trimestre del 2010, siete dcimas menos que en 2009.
Precios
El precio del petrleo elev la inflacin al 3%
en diciembre
La evolucin alcista del precio del petrleo a partir del mes de julio elev la inflacin hasta el 3% en diciembre. Sin embargo, tambin impulsaron la inflacin el aumento del IVA y de los impuestos sobre las labores del tabaco que, en gran medida, se trasladaron a los precios de consumo, y el aumento de algunos servicios para el hogar, como la luz y el gas. La inflacin subyacente tambin se elev, pero se mantuvo contenida (1,6% en diciembre), dada la debilidad de la demanda interna. Los costes
Comercio exterior
20% 15% 20.000 15.000
Mercado de Trabajo
4.500.000 4.000.000 Saldo comercial. Millones de euros 3.500.000 3.000.000 Personas 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Activos Parados
10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ocupados
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
56
CATALUA
Previsiones 2011
Se prev que el PIB crezca un 0,9% La inversin en bienes de equipo podra empezar a recuperarse La exportacin continuara liderando el impulso del crecimiento
Las previsiones de la Cmara de Comercio de Barcelona sitan el crecimiento del PIB cataln en el 0,9% en 2011, en lnea con otros organismos que hacen previsiones para Catalua. La industria y los servicios sern los sectores que determinarn este crecimiento, ya que la construccin seguir registrando una cada del VAB, aunque ms moderada que en 2010. La Cmara prev que el VAB de la industria crecer el 2% y el de los servicios el 1,4%, sobre todo impulsado por el turismo, aunque tambin por algunos servicios a las empresas como las actividades informticas, la I+D y servicios tcnicos, o la publicidad y servicios audiovisuales. La exportacin ser el factor clave para ambos sectores. Se espera que sta aumente a un ritmo inferior al del ao pasado, pero elevado (por encima del 7%) y suficiente para impulsar la inversin en bienes de equipo, para la que se prev un crecimiento positivo en 2011 (del 1%), despus de dos aos y medio de cada. Mientras que todava no se espera una recuperacin de la inversin en construccin. Y para el consumo de los hogares se vaticina atona (0,9%) dada la elevada tasa de paro y las incertidumbres que todava planean sobre las perspectivas econmicas en el medio plazo. Aunque el ritmo de crecimiento previsto para la economa catalana es dbil, las perspectivas empresariales para 2011 en Catalua son mejores que para el resto de comunidades autnomas, segn la encuesta de Eurocmaras. Por otro lado, cabe sealar que los empresarios catalanes prevn un ligero crecimiento de la ocupacin y de las ventas interiores en 2011, por primera vez desde que se inici la crisis. Asimismo, las perspectivas de evolucin de la exportacin son ms favorables en Catalua que en ninguna otra comunidad autnoma, e incluso mejores que en la Unin Europea.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 Caixa de Catalunya I semestre 2011 Cmara de Comercio de Barcelona mayo 2011 FUNCAS abril 2011 Generalitat de Catalunya mayo 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
39 (30) 35 (31)
45 (47) 25 (23)
16 (23) 40 (46)
23 (7) -5 (-15)
33 (26) 30 (26)
50 (50) 27 (26)
17 (24) 43 (48)
56 (45) 53 (45)
33 (45) 24 (32)
11 (10) 23 (23)
45 (35) 30 (22)
20 (14) 23 (19)
68 (62) 34 (38)
12 (24) 43 (43)
23 (17) 25 (19)
54 (54) 38 (37)
23 (29) 37 (44)
20 (17) 16 (11)
56 (52) 30 (29)
24 (31) 54 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
57
Indicadores de Coyuntura
COMUNIDAD VALENCIANA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -31,0 98.630 13.324 --(-28,9) 2.248.579 11.464 2.880.082 ----6.973.035 23.628.351 98.457 180.287 6 808 145.980 8.825 16.474.541 16.199.925 -12,8
2010
2009
2010
106.206 11.069 --(-16,2) 2.111.342 9.596 1.838.959 ----7.010.891 23.949.998 96.217 178.098 4 775 140.302 9.356 18.694.139 19.419.289
-26,5 -35,9 -15,8 ---64,6 -63,8 -11,0 -14,6 -8,4 -4,1 -3,4 -0,6 -0,2 1,6 103,5 -9,4 ---14,9 -29,5
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
7,7 -16,9 0,3 ---6,1 -16,3 -36,1 1,6 -1,0 0,5 1,4 -2,3 -1,2 -28,6 -4,1 -3,9 6,0 13,5 19,9
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
h h h h h h i h h h h i i i i h
h h i
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i i h i h h h h i h i
-------------
-------------
-------------
-------------
h h h h h h
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
58
COMUNIDAD VALENCIANA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
Mayor retroceso de la construccin y estabilidad en industria y servicios
Demanda
Moderada recuperacin del consumo y dinamismo de las exportaciones
El consumo privado en la Comunidad Valenciana experiment en 2010 una moderada senda de recuperacin. Segn estimaciones de Funcas, el consumo privado se habra incrementado, en trminos nominales, un 3,8%, tasa ligeramente superior a la media espaola (3,2%). Registr una mayor recuperacin durante la primera mitad del ao y especialmente en el segundo trimestre, impulsada por la finalizacin de algunas ayudas pblicas y el aumento de los tipos impositivos del IVA el 1 de julio, lo que provoc un adelantamiento en las decisiones de compra de los consumidores. La inversin es la variable de la demanda ms castigada por la crisis econmica, y cuya recuperacin est siendo ms lenta. Segn las estimaciones de Funcas, en 2010 habra retrocedido un 6%. Las empresas valencianas han seguido recortando la inversin, debido al exceso de capacidad productiva, a los procesos de reestructuracin empresarial y a la escasez de liquidez crediticia. La crisis que atraviesa el sector de la construccin sigue repercutiendo negativamente en la inversin en construccin, tanto en el sector inmobiliario como en obra civil. El comercio exterior valenciano experiment una significativa recuperacin en 2010. Las exportaciones se
En el sector primario, destaca la situacin del subsector pesquero valenciano, el cual se ha deteriorado notablemente, tanto en trminos de produccin como de rentabilidad. La campaa citrcola 2009/2010 finaliz con un moderado aumento de los precios, que permiti compensar parcialmente la cada de la produccin, situacin inversa a la que ha ocurrido en la campaa 2010/2011. La industria valenciana registr en 2010 una ligera recuperacin, un 0,3%, porcentaje que si bien es reducido, supone la primera tasa positiva despus de tres aos
4,6
0,4
4,0
0,4
3,2
0,1
2,6
0,4
2,6 2,9
Puntos de Porcentaje
2,1
0,8
0,0 -2,0
-0,6
-4,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
59
Precios
Petrleo y alimentos presionaron la inflacin
hasta el 2,9%
A pesar de la debilidad de la demanda de consumo, durante el ao 2010 la tasa de inflacin mostr una senda al alza, pasado de una tasa del 0,8% en diciembre de 2009, al 2,9% un ao despus. La explicacin de este comportamiento se encuentra en el aumento de los precios del petrleo y de los alimentos sin elaborar, tal y como refleja el diferencial con la inflacin subyacente, lo cual contrasta con la cada de los mismos experimentada a lo largo de 2008 y 2009.
Presupuestos
Cada de ingresos y aumento de la deuda
pblica hasta el 17,2% del PIB
Mercado de trabajo
El retroceso del empleo sigue siendo ms
intenso que la media espaola
Las cuentas de la Generalitat Valenciana finalizaron 2010 con un dficit de casi 380 millones de euros, el cual se deriva de la contraccin de los ingresos no financieros en un 10,6% (por menor recaudacin fiscal y por el retraso de las transferencias del Estado). Los gastos no financieros tambin se han recortado, pero en menor medida: -3,7%. Destacar el esfuerzo por mantener la inversin pblica en sanidad, educacin y del Plan de Confianza de inversin productiva en Municipios. La consecuencia ha sido el aumento de la deuda de la Generalitat Valenciana hasta los 17.600 millones de euros, un 22% superior a la de 2009, cantidad que supone el 17,2% del PIB e implica un aumento sustancial de los costes financieros.
Mercado de Trabajo
El mercado laboral fren el notable deterioro que vena registrando desde mediados de 2008. Aun as, la poblacin ocupada en la Comunidad Valenciana se contrajo a un mayor ritmo (-4,3%) que la media espaola (-2,3%). Si analizamos la evolucin a lo largo del ao, se obserComercio exterior
30% 6.000
3.000.000
20%
4.000
Activos Parados
10%
2.000
2.000.000 Personas
0%
1.500.000
Ocupados
-10%
-2.000
1.000.000
-20%
-4.000
500.000
-30%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-6.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
60
COMUNIDAD VALENCIANA
Previsiones 2011
El dbil crecimiento de la actividad no permitir crear empleo, pero si frenar el
El ao 2011 va a venir marcado por la debilidad en el proceso de recuperacin econmica. Tras dos aos de recesin, la economa valenciana volver a tasas positivas de crecimiento, con un aumento estimado del 0,8%, aunque muy por debajo del nivel necesario para crear empleo (en torno al 2%). El sector de la construccin ser el nico que durante 2011 contine registrando una tendencia a la baja, reduciendo su peso en el conjunto de la economa valenciana seguir reducindose. La Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor stock de viviendas pendientes de venta. Asimismo, las expectativas de inversin en obra civil tampoco son muy optimistas, debido a la necesidad de las Administraciones Pblicas de recortar los dficits. Las previsiones para la industria valenciana apuntan una continuidad en el comportamiento observado durante 2010. En general, los empresarios esperan una ligera mejora del mercado nacional, pero el sector exterior seguir siendo el motor de las ventas de los productos valencianos industriales. Se espera una recuperacin del sector servicios, similar a la media espaola, siendo las actividades de mercado las ms dinmicas: turismo, comercio y transporte relacionado con el comercio exterior. Los servicios personales pueden verse afectados por el previsible estancamiento de la renta disponible de los hogares (debido a la reducida creacin de empleo, aumento de tipos de inters y precios al alza), y los servicios a las empresas crecern en tanto en cuanto se recupere la actividad empresarial. Sin duda, los servicios de no mercado (relacionados con el sector pblico) mantendrn un comportamiento contractivo. La recuperacin econmica prevista para 2011 ser probablemente insuficiente para generar empleo neto en el conjunto de la economa valenciana, si bien se espera que frene la tendencia al alza del nmero de parados.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 Generalitat valenciana septiembre 2010 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
35 (30) 34 (31)
49 (47) 22 (23)
16 (23) 44 (46)
25 (26) 28 (26)
56 (50) 26 (26)
19 (24) 46 (48)
48 (45) 46 (45)
45 (45) 28 (32)
7 (10) 26 (23)
41 (35) 20 (22)
14 (14) 14 (19)
64 (62) 38 (38)
22 (24) 48 (43)
17 (17) 18 (19)
56 (54) 37 (37)
27 (29) 45 (44)
19 (17) 13 (11)
55 (52) 36 (29)
26 (31) 51 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
61
Indicadores de Coyuntura
EXTREMADURA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -25,9 17.580 2.221 --(-28,9) 1.015.151 6.325 1.225.559 ----1.150.045 2.078.910 16.250 21.932 6 61 27.348 1.119 1.162.419 911.374 -18,4
2010
2009
2010
16.877 2.225 --(-16,2) 750.023 4.645 770.016 ----1.157.152 2.064.935 16.640 21.759 4 48 26.903 1.127 1.251.045 972.280
-2,0 -32,5 -14,2 ---36,3 -32,4 62,3 -8,3 -3,4 1,0 -1,0 5,0 0,7 -7,0 90,6 -4,1 ---5,9 -33,7
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-4,0 0,2 6,7 ---26,1 -26,6 -37,2 -0,9 -0,4 0,6 -0,7 2,4 -0,8 -24,6 -21,3 -1,6 0,7 7,6 6,7
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
i h h h h h i h h i h i i i i h
h h i
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-------------
-------------
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h h h h i g
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
62
EXTREMADURA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
La estructura sectorial extremea fue el
soporte de la economa durante la crisis
Esta tendencia de gradual reactivacin de la economa se ha reproducido en la evolucin de los distintos sectores, aunque no con la misma intensidad en todos ellos. El sector agrario fue el nico que empeor la tasa de variacin del VAB en 2010 en comparacin con la registrada en 2009 (-1,5% y 0,1%, respectivamente, segn el Instituto de Estadstica de Extremadura), lo que significa que la contribucin del sector agrcola al crecimiento de la regin fue negativa este ao. En el sector industrial, los datos disponibles para este periodo son, en cierto modo, contradictorios. Mientras que la produccin industrial aument muy por encima de la media nacional, el clima industrial registr tasas negativas, similares a las de los valores nacionales. En trminos globales, se observa un mejor comportamiento que en el ao anterior del valor aadido, tanto de las ramas indus-
Demanda
La demanda externa continu aumentando
su aportacin a la economa regional
Puntos de Porcentaje
Desde el punto de vista de la demanda, la evolucin del consumo fue ms favorable que la de la inversin. Aunque el comportamiento del consumo de los hogares super las expectativas, tanto el freno del gasto pblico como la debilidad de la inversin provocaron el retroceso del conjunto de la demanda interna. En lo que respecta a la inversin, su evolucin fue algo peor de lo previsto, a pesar de que la tendencia a la mejora de este componente de la demanda continu. El suave avance de la inversin en bienes de equipo result insuficiente para compensar el descenso de la inversin en la construccin, situacin que continuar en los prximos meses tal y como ponen de manifiesto los indicadores de este sector, que apuntan claramente al empeoramiento. En cuanto al sector exterior, el comercio internacional extremeo ha mantenido un cierto dinamismo desde el inicio de la crisis, configurndose como un elemento de soporte para la produccin extremea. Las exportaciones han registrado durante 2010 unas tasas de crecimiento bastante mejores que las arrojadas en el ejercicio anterior. Es probable que el sector exterior siga manteniendo una contribucin positiva al crecimiento del producto interior regional.
4,0
3,8
0,5
3,6
0,7
3,5
0,4
3,7
0,6
4,1
0,4
4,4
0,2
3,0
3,0
0,2 1,8 1,4 0,6 2,6
2,0
1,8
0,3 0,3 0,7 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0
1,0
0,5 0,5
0,0
0,0 -1,0
0,0
-1,0
-0,7 -0,1 -0,4
-2,0
-2,2
-3,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
63
Precios
La subida de los precios en Extremadura fue
similar a la del conjunto nacional
El ndice de Precios de Consumo cerr el ao con un crecimiento del 3%, tasa idntica a la registrada por la media nacional y superior a la del ao anterior (0,5% en Extremadura y 0,8% en Espaa). Este fuerte repunte fue consecuencia del encarecimiento de las materias primas, especialmente del petrleo, y de la subida del impuesto del tabaco. El diferencial de precios en Extremadura con respecto al conjunto nacional se increment en todos los grupos. Los precios industriales tambin presentaron una evolucin al alza, con un incremento del 4,7% (un -2,3% en 2009). Los costes laborales por trabajador y mes crecieron en la regin un 0,7% de media anual, casi cinco puntos menos que el ao anterior.
Mercado de trabajo
El deterioro del mercado laboral fue menos
intenso en Extremadura que en el conjunto de Espaa
Presupuestos
Los presupuestos de la Comunidad Autnoma
para 2011 disminuyen un 7,7%
La dbil recuperacin de la actividad econmica no permiti la reactivacin del mercado de trabajo, tal y como ponen de manifiesto los datos de la Encuesta de la Poblacin Activa. En el ao 2010 se produjo un descenso del empleo (-1,5% de media anual segn la EPA), un aumento del paro (8,6% de media anual segn las oficinas de empleo) y un ascenso de la tasa de desempleo (hasta el 23,9% al final del ejercicio desde el 21,3% registrado al trmino de 2009). El deterioro de estas variables fue menor al registrado en 2009 y al experimentado por el conjunto nacional, siendo Extremadura la comunidad autnoma cuyo mercado laboral muestra un menor deterioro durante esta crisis. La generacin de puestos de trabajo en el sector privado podra indicar un cambio de tendencia en los prximos meses.
La previsin de los ingresos consolidados de la Comunidad Autnoma de Extremadura destinados a financiar el conjunto de los gastos tendentes a cumplir los objetivos regionales para el ao 2011 asciende a 5.190,6 millones de euros, con un descenso respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior del 7,7%. De tales ingresos, el 89,4% corresponde a recursos procedentes de operaciones no financieras y el 10,6% restante a operaciones financieras. En la evolucin de los derechos que se prevn reconocer en el ejercicio 2011 por operaciones no financieras, destaca el aumento de los ingresos por operaciones de capital, en un 10,6% con respecto al ejercicio anterior. Esta evolucin es consecuencia tanto de la aplicacin del nuevo sistema de financiacin, como de las medidas de poltica fiscal adoptadas.
Comercio exterior
60% 800 600 400 200 0 -200 -400 -600
Mercado de Trabajo
600.000
Activos Parados
400.000 Personas
Ocupados
300.000
200.000
100.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
64
EXTREMADURA
Previsiones 2011
El crecimiento de Extremadura rondar el 0,6% en 2011 El comportamiento del sector exterior ser vital en la evolucin de la economa
extremea
Las previsiones para 2011 apuntan hacia tasas positivas de crecimiento regional en todas las comunidades autnomas, como consecuencia directa de la mejora prevista en el sector de servicios y en la industria. La recuperacin de algunos de nuestros socios comunitarios est teniendo efectos positivos sobre algunas regiones con clara vocacin exportadora, y tambin est empezando a sentirse en las regiones ms dependientes del turismo. En el caso de Extremadura, las exportaciones a la zona del euro, que representan ms del 80% del total, estn intensificando su crecimiento, segn los datos disponibles de principios de 2011. El repunte de las ventas exteriores hacia Alemania e Italia son la razn principal de esta mejora. Por sectores, las predicciones para el ao 2011 apuntan a una recuperacin de los sectores industrial y de servicios de mercado, similar a la de los respectivos sectores nacionales, y a la continuidad del comportamiento contractivo de la construccin. Las expectativas de los empresarios extremeos, recogidas a travs de las encuestas de perspectivas que realizan las Cmaras, muestran una mejora en materia de exportaciones, pero an se mantienen pesimistas respecto a la evolucin de la demanda interna. En trminos de empleo y de inversin las perspectivas para 2011 siguen siendo negativas, aunque los empresarios esperan deterioros de menor intensidad que los registrados en 2010. En definitiva, en 2011 continuar progresando la economa, aunque muy por debajo de su crecimiento potencial. El consumo avanzar gradualmente, aunque el contexto poco favorable del mercado laboral, la prdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el proceso de desapalancamiento del sector privado actuarn como factores de contencin. El entorno ms favorable de la economa mundial dar un impulso al sector exterior y ello probablemente estimule la inversin por parte de las empresas. Informe elaborado por la Cmara de Badajoz
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
24 (30) 25 (31)
48 (47) 34 (23)
28 (23) 41 (46)
26 (26) 26 (26)
46 (50) 34 (26)
28 (24) 40 (48)
21 (45) 20 (45)
74 (45) 70 (32)
5 (10) 10 (23)
16 (35) 10 (22)
17 (14) 29 (19)
60 (62) 49 (38)
23 (24) 22 (43)
-6 (-10) 7 (-24)
21 (17) 12 (19)
46 (54) 38 (37)
33 (29) 50 (44)
5 4
(17) (11)
53 (52) 32 (29)
42 (31) 64 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
65
Indicadores de Coyuntura
GALICIA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -18,0 59.821 5.657 --(-28,9) 1.896.045 7.771 2.699.705 ----3.398.518 7.443.541 49.415 69.236 4 345 85.998 3.828 13.759.214 12.928.154 -17,3
2010
2009
2010
54.729 5.459 --(-16,2) 1.299.854 5.513 1.844.928 ----3.798.645 8.196.397 51.425 69.053 3 336 84.532 4.039 15.158.980 13.823.972
1,9 -27,1 -15,2 ---56,1 -62,8 -5,5 -9,8 -2,4 -3,6 -4,4 6,7 2,6 -2,0 85,5 -3,6 ---11,9 -16,4
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-8,5 -3,5 -0,1 ---31,4 -29,1 -31,7 1,0 0,6 11,8 10,1 4,1 -0,3 -21,1 -2,6 -1,7 5,5 10,2 6,9
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
i h h g h h i h h h h i i i i h
h h i
h h i i i
i i i i i h i h i h i
-------------
-------------
-------------
-------------
h g h h h h
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
66
GALICIA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
Los servicios y la produccin de energa se
convirtieron en el soporte de la economa gallega
Del lado de la oferta, el sector primario, segn el IGE, experiment un crecimiento del 3,1% en la rama agraria y pesquera, ya que la ganadera pasa por momentos muy complicados, que abocan al cierre a muchas explotaciones. Por lo que respecta al sector industrial, a pesar de su variacin negativa, ha reflejado la notable mejora respecto al ao 2009, pasando de una tasa de variacin del -15,2% al -0,1%. Dentro de la industria, uno de los sectores que registr variaciones interanuales positivas fue la produccin de energa (3,5%). En construccin, persistieron los resultados negativos, debido tanto a una reduccin de la edificacin residencial como a la obra pblica. El VAB del sector se contrajo un 5,8%, a una tasa similar a la registrada en 2009. La licitacin oficial cay muchsimo en 2010, y no asume el papel de locomotora del sector. El sector sigue presentan-
Demanda
El gasto de las Administraciones Pblicas y
el comercio exterior contuvieron la contraccin de la demanda
La demanda interna tuvo una aportacin negativa a la variacin del PIB, que fue compensada por la contribucin positiva de la demanda exterior. A lo largo de 2010, se fren el descenso del consumo de las familias, aunque la mejora del primer semestre no se prolong en el segundo. Los indicadores muestran comportamientos contrapuestos: por un lado una cada de la matriculacin de vehculos de turismo del -8,5% y, por otro, un leve incremento del comercio al por menor, del 0,6%, frente a una cada del ao anterior del 2,4%. El consumo final de las Administraciones Pblicas es el nico componente de la demanda interna que mantuvo un crecimiento positivo, aunque muy reducido, del 0,2%, inferior a la tasa registrada en 2009 (4,7%). Respecto a la demanda de inversin, las estimaciones del IGE de formacin bruta de capital reflejan una contraccin del 6,2%, mejor que la del ao 2009 (-10%). El buen comportamiento del comercio exterior ha sido responsable en cierta medida de la evolucin menos desfavorable de la economa gallega. Segn los datos de Aduanas, las exportaciones aumentaron un 10,2% respecto a 2009. Las importaciones crecieron un 6,9%, debido a un ligero incremento de la demanda interna.
4,2
4,0 3,0 2,0
4,0
3,5
0,2
3,4
0,6
0,4
0,1
2,8 2,3
0,4 1,8 1,2 0,6 0,5 0,3 0,1
2,6
0,6
0,4
2,3 3,0 2,4 2,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 1,6 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0
1,7
Puntos de Porcentaje
0,1
-0,6
0,0 -2,2
-3,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
67
Precios
La inflacin se dispar La inflacin acumulada de la economa gallega en diciembre de 2010 fue del 3,1%. Los grupos ms inflacionistas fueron bebidas alcohlicas y tabaco y transporte y vivienda, mientras que la cada ms fuerte la experiment ocio y cultura, seguida de comunicaciones y medicina. En relacin con los convenios colectivos, el incremento salarial por convenio fue del 2,1%, superior a la media nacional (1,3%). Los costes laborales y salariales registraron aumentos del 2,4% y 3,0% respectivamente, inferiores al ao anterior (3,5% y 3,4%, respectivamente), pero superiores a la media nacional (0,5% y 0,9%, respectivamente).
Presupuestos
Los presupuestos de Galicia blindan el gasto
social, a pesar de los recortes
Mercado de trabajo
El comportamiento fue contractivo, lo que
situ la tasa de actividad en un 54,4%
El mercado de trabajo reflej, con su comportamiento contractivo, la crisis que est atravesando la economa. El nmero de personas ocupadas disminuy un 4,4% de media anual. La tasa de paro se situ en el 15,7% al final del ejercicio, es decir, 2,8 puntos por encima de la del ao anterior. La tasa de actividad experiment un ligero decrecimiento respecto al ao anterior (-1,2%). Los afiliados a la Seguridad Social registraron un decremento del 2,2%. El sector servicios es en el que menos disminuy el empleo, con un -1,7%, si bien lo hizo a mayor ritmo que en la media nacional (-0,3%), y la industria la que ms (-11,5%), seguida de la construccin (-9,1%). La destrucComercio exterior
25% 2.500 2.000
Los presupuestos de 2011, con 9.708 millones de euros, son inferiores en un 17% a los de 2010, es decir, son los segundos presupuestos a la baja. Los presupuestos nacen marcados por el desplome generalizado de los ingresos, en 1.978 millones de euros, y los recortes. Se recurrir al endeudamiento para poder invertir, a la financiacin privada para grandes obras y se recortar una media del 24% el gasto de funcionamiento de las Conselleras, con la excepcin del gasto social representado por Sanidad, Educacin y Accin y Promocin Social, que caern solamente un 5,5%. Los ajustes en estas tres ltimas son de un 4,9%, 6,6% y el 3,8%, respectivamente. El mayor recorte presupuestario que recuerda la autonoma supondr que las ciudades y grandes reas de poblacin no vern obras nuevas durante el ao 2011, salvo contadas excepciones. El objetivo del Gobierno es lograr un crecimiento del PIB del 1%.
Mercado de Trabajo
1.400.000 1.200.000 Saldo comercial. Millones de euros 1.000.000 Personas 800.000 600.000 400.000 200.000 0
Activos Parados
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ocupados
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
68
GALICIA
Previsiones 2011
Las previsiones son de inicio de la recuperacin El sector exterior tiene que abrirse a mercados emergentes En materia de empleo, la economa gallega evoluciona peor que la espaola
Las perspectivas para 2011 son de inicio de la recuperacin, segn se desprende de las previsiones de los analistas. Las predicciones ms favorables son las elaboradas por Funcas (PIB) e Hispalink (se refiere al VAB), que coinciden en situar el crecimiento de Galicia en el 1,0%, ligeramente por encima de la prediccin elaborada por ellos mismos para la media nacional. Los sectores con mejores perspectivas son la industria y los servicios, para ambos organismos. El Instituto Flores de Lemus estim en marzo de 2011 un crecimiento del 0,8% para el conjunto de 2011. El BBVA elabor en febrero de 2011 unas previsiones menos optimistas (0,6%), situando a Galicia a la cola del crecimiento regional; como causas ms directas seala el fin de las ayudas al sector del automvil y del Ao Santo. La Consellera de Economa hizo en otoo de 2010 una previsin de crecimiento econmico para 2011 del 1%, con motivo de la elaboracin de los presupuestos. El IGE advierte que en materia de empleo la economa gallega evoluciona peor que la espaola. Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales, realizada por las Cmaras de Comercio, muestran que, aun dentro del contexto de crisis, las expectativas para 2011 de la evolucin de la cifra de negocio de los empresarios gallegos son de leve mejora. Ello es fruto del pronstico favorable para las exportaciones, que compensan la atona del mercado interior, aun cuando tenemos un escollo, y es que no terminamos de abrirnos a mercados emergentes. Segn se refleja en las encuestas, los empresarios gallegos tienen intencin de seguir haciendo ajustes en sus plantillas, aunque sern de menor intensidad que los realizados en aos anteriores. La tasa de inversin y la confianza empresarial en el entorno que rodea la actividad de la empresa tambin mejora respecto a 2010, pero continan siendo negativas. Informe elaborado por la Cmara de A Corua
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Xunta de Galicia octubre 2010 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
30 (30) 33 (31)
41 (47) 20 (23)
29 (23) 47 (46)
28 (26) 31 (26)
43 (50) 19 (26)
29 (24) 50 (48)
44 (45) 33 (45)
45 (45) 41 (32)
11 (10) 26 (23)
33 (35) 7 (22)
16 (14) 22 (19)
56 (62) 36 (38)
28 (24) 42 (43)
22 (17) 26 (19)
45 (54) 33 (37)
33 (29) 41 (44)
22 (17) 7 (11)
38 (52) 27 (29)
40 (31) 66 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
69
Indicadores de Coyuntura
COMUNIDAD DE MADRID
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -28,9 223.612 35.557 --(-28,9) 4.294.500 18.335 4.542.721 ----8.868.331 16.577.669 328.778 443.450 6 878 186.030 15.943 19.244.090 49.210.282 -20,2
2010
2009
2010
283.067 49.481 --(-16,2) 3.571.439 16.147 3.119.710 ----9.812.454 18.560.724 311.701 440.056 5 822 182.011 17.229 20.948.415 50.450.568
-26,4 -42,2 -12,7 ---48,8 -45,6 53,8 -14,7 -7,0 -3,5 -3,2 1,9 0,8 10,9 151,6 -4,8 ---10,8 -19,8
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
26,6 39,2 -5,8 ---16,8 -11,9 -31,3 1,0 -1,6 10,6 12,0 -5,2 -0,8 -18,2 -6,4 -2,2 8,1 8,9 2,5
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
h h h h h h i h h h h i i i i h
h h i
h h i i i
i i h i h h h h i h h
-------------
-------------
-------------
-------------
h h h h i h
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
70
COMUNIDAD DE MADRID
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
El sector servicios logr sostener la actividad, frente a la atona de la industria y la construccin
Demanda
La demanda interna se recupera y las exportaciones crecen a buen ritmo
Puntos de Porcentaje
La mejora observada en el crecimiento de la economa madrilea durante el pasado ao se explica, en gran medida, por la recuperacin de la demanda interna desde unos niveles anormalmente bajos, tanto del consumo privado como de la inversin en bienes de equipo. El consumo privado se aceler ligeramente, en un contexto de menor destruccin de empleo, despus de un ao 2009 muy negativo. Esta mejora se ha producido a pesar de que la confianza del consumidor se ha mantenido en unos niveles muy bajos y ha habido un descenso de las rentas salariales y un repunte de la inflacin, lo que ha repercutido en un descenso de la tasa de ahorro. Por lo que se refiere a la inversin, su avance obedece exclusivamente a la inversin en equipo, en tanto que la inversin en construccin continu deprimida. Las cifras de comercio exterior, que proporciona el Departamento de Aduanas, ponen de manifiesto un notable dinamismo de las exportaciones, lo que unido a un comportamiento menos expansivo de las importaciones, propiciaron un nuevo recorte del dficit comercial y una mejora de la tasa de cobertura de 2,4 puntos. Las exportaciones madrileas se vieron beneficiadas por la mejora del contexto internacional y, en particular, de nuestros principales socios comerciales, llegando a aumentar un 8,9% en tasa interanual. Por su parte, las importaciones aumenta-
La industria madrilea prolong su recesin durante el pasado ao, al registrar una cada en su valor aadido bruto del 2%, segn datos del Instituto de Estadstica de la Comunidad de Madrid, si bien su comportamiento fue menos negativo que en el ejercicio precedente, en respuesta al dinamismo de las exportaciones y a la evolucin de la demanda interna. Los impulsos provenientes de estos factores no lograron contrarrestar las tendencias depresivas, como demuestra la evolucin de los principales indicadores de actividad, que registraron retrocesos, aunque de menor intensidad que el ao anterior. As, el ndice de Produccin Industrial cerr el ao en negativo, mientras que el empleo en el sector se redujo en un 5,6%, segn la Encuesta de Poblacin Activa que elabora el INE.
0,3
4,0 2,4
0,4
4,3
0,4
3,4
0,1
3,2 3,2
1,0
0,4 0,2 0,0 0,6 0,2 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 1,3 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0
0,0
-0,2 -0,6
-1,3
-0,5
-2,0 -3,0 -4,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-1,1 -0,5
-3,3
2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
71
Precios
Notable repunte inflacionista Por lo que se refiere a la inflacin, los datos del INE muestran una evolucin alcista en el tramo final del ejercicio, que ha elevado la tasa de inflacin hasta el 3,0%, debido al repunte de los precios de la energa y, en menor medida, al de la alimentacin, en cambio, los restantes grandes componentes del IPC se mantuvieron ms estables. Este comportamiento de los precios ha corrido en paralelo a la evolucin de la inflacin en Espaa y ha elevado nuestro diferencial con el promedio de la Zona Euro hasta siete dcimas. En cuanto a los salarios, tanto el coste salarial por trabajador y mes como los salarios en convenio mostraron un avance moderado, en ambos casos por debajo del crecimiento de la inflacin, con la consiguiente prdida de poder adquisitivo.
Presupuestos
Austeridad en las cuentas pblicas En cuanto a la actuacin del sector pblico, cabe destacar que el Presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2011 asciende a 16.924 millones de euros, un 9,4% menos que el del ao anterior. Es un Presupuesto basado en cuatro ejes fundamentales: austeridad, equilibrio presupuestario, rebajas de impuestos y solidaridad interterritorial. Sanidad es la cartera que recibe ms fondos, un 40,8%, le sigue Educacin, con un 26,0%, y Transportes, con un 8,7%. Los ingresos bajan un 3,4%.
Mercado de Trabajo
Mercado de trabajo
Contina la destruccin de empleo
Comercio exterior
15% 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000
Activos Parados
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
72
COMUNIDAD DE MADRID
Previsiones 2011
La recuperacin se consolida La economa madrilea comienza a crear empleo Riesgos en las previsiones de inflacin
Los pronsticos para la economa madrilea de cara al 2011 apuntan a que se prolongar la senda de recuperacin iniciada el pasado ejercicio, aunque sta seguir amortiguada por el impacto de las medidas de austeridad presupuestaria. De hecho, la recuperacin se inici en el segundo trimestre del pasado ao y fue fortalecindose a medida que avanzaba el ejercicio. De esta forma, se estima que el PIB regional crecer entre el 0,9% y el 1,5% en media anual, segn los diferentes institutos de prediccin. El crecimiento seguir acelerndose conforme avance el ao, y continuar expandindose en el ao 2012. Desde la vertiente de la demanda, cabe destacar que el consumo privado mantendr un crecimiento moderado, acorde con la evolucin de la renta disponible de los hogares. La inversin en bienes de equipo se revitalizar en un contexto de menor incertidumbre, mejora del entorno exterior y de las perspectivas de recuperacin de la actividad econmica. Por su parte, la inversin en construccin prolongar la senda contractiva tanto en vivienda como en obra civil, aunque reducir significativamente su retroceso. Respecto a la demanda externa, se espera un buen comportamiento de las exportaciones, basado en la fortaleza de los mercados exteriores, mientras que las importaciones crecern moderadamente. La mejora de la actividad tendr indudablemente una repercusin positiva sobre el mercado laboral, donde se espera un pequeo crecimiento del empleo y una consiguiente rebaja de la tasa de paro; tendencias que se consolidarn en los aos posteriores. En el terreno de los precios, la inflacin ha continuado repuntando al inicio de 2011, rebasando claramente el 3%, si bien, se espera que muestre un perfil descendente en los prximos meses, aunque habr que estar atentos a la evolucin del precio del petrleo, que podra desbaratar estas previsiones.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de FUNCAS e HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
23 (30) 24 (31)
48 (47) 17 (23)
29 (23) 59 (46)
17 (26) 21 (26)
53 (50) 16 (26)
30 (24) 63 (48)
42 (45) 38 (45)
51 (45) 36 (32)
7 (10) 26 (23)
35 (35) 12 (22)
10 (14) 13 (19)
61 (62) 36 (38)
29 (24) 51 (43)
10 (17) 9 (19)
63 (54) 40 (37)
27 (29) 51 (44)
8 (17) 7 (11)
57 (52) 20 (29)
35 (31) 73 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
73
Indicadores de Coyuntura
REGIN DE MURCIA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -17,0 22.812 2.728 --(-28,9) 1.069.802 5.450 885.455 ----1.030.860 2.647.930 23.144 48.705 5 226 40.771 2.349 4.323.184 6.348.565 -8,6
2010
2009
2010
23.469 3.243 --(-16,2) 565.066 3.318 464.169 ----1.038.209 2.715.355 23.888 48.306 4 197 39.001 2.276 4.963.602 7.446.621
-18,6 -42,4 -16,1 ---71,6 -67,2 -14,4 -14,7 -7,0 -13,3 -10,8 0,5 -1,4 -12,2 143,0 -10,2 ---5,4 -39,0
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
2,9 18,9 -3,4 ---47,2 -39,1 -47,6 3,4 -1,0 0,7 2,5 3,2 -0,8 -29,2 -12,8 -4,3 -3,1 14,8 17,3
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
74
REGIN DE MURCIA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
El sector servicios, que representa el 70% del
VAB regional, fue el nico que registr una tasa de crecimiento positiva
Demanda
La debilidad de la demanda interna se manifest tanto en la inversin como en el consumo
La actividad descendi en los grandes sectores productivos, salvo en el de servicios. La agricultura es el que obtuvo el descenso ms acusado, mientras la industria moder significativamente el retroceso que experiment en el ejercicio precedente. Despus de tres aos consecutivos de crecimiento, el Valor Aadido Bruto (VAB) agrario retrocedi un 4,7% en 2010. La afiliacin a la Seguridad Social en el sector disminuy levemente, y de manera ms acusada el consumo de energa elctrica. Sin embargo, las exportaciones agrcolas murcianas aumentaron un 10,3%.
La demanda interna ha estado condicionada por la disminucin del empleo, la cada de la renta disponible y la incertidumbre y desconfianza con la que evolucion la economa regional. El consumo privado permaneci dbil, aprecindose en la evolucin de algunos indicadores el impacto de la subida del IVA a mitad de ao, (que produjo el adelanto de algunas compras) y la desaparicin de las ayudas para la adquisicin de automviles. Las ventas del comercio al por menor descendieron un 1% en media anual. La inversin moder su tendencia contractiva del ejercicio anterior, en un contexto de menores expectativas de beneficios y de descenso del crdito al sector privado. La produccin industrial de bienes de equipo retrocedi un 10,1%, mientras la matriculacin de vehculos industriales se aceler hasta el 23,7% en el conjunto del ao. Por su parte, la inversin en construccin continu su ajuste. La demanda externa mantuvo una favorable evolucin a lo largo del ao, impulsada por la recuperacin de la economa mundial y, particularmente, de los principales pases europeos que son destino de la mayor parte de nuestras ventas. Las exportaciones crecieron un 14,8% y las compras al exterior un 17,3%, estas ltimas condicio-
4,4
0,4
3,9
0,5
4,0
0,7
4,3 3,1
0,4
0,7
4,2
0,4
4,2
0,2
2,2 0,6 0,5 0,3 -0,2 0,7 -0,7 0,7 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 2,3 0,0 -0,2 -0,5 0,0
Puntos de Porcentaje
1,6
0,1 -0,2 -0,2 -0,4 0,0 0,3
-1,8
-0,6
-3,4
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
75
Precios
La inflacin cerr el ao en el 3%, arrastrada por los precios del petrleo y las subidas impositivas
Los precios han experimentado continuos incrementos desde inicio de ao, hasta alcanzar una variacin del 3% al final del mismo, igual que en el marco nacional. Esta evolucin responde a las subidas impositivas y al precio del petrleo, y no a la reactivacin del consumo. El aumento de los costes laborales se desaceler, alcanzando el 2,8% de media anual, variacin ms intensa que el 0,5% reflejado en el mbito nacional. El principal componente de stos, el salarial, tuvo un aumento del 3,2%, frente al 0,9% de la media espaola.
Presupuestos
Contencin del gasto y reduccin de actuaciones de carcter inversor en los Presupuestos Generales de 2011
Mercado de trabajo
La tasa de paro sigui aumentando y se situ
en el 25% a final de ao
El aumento del paro en la Regin de Murcia, como consecuencia de la destruccin de empleo y del avance de
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma para 2011 ascienden a 4.919,8 millones de euros, lo que representa un descenso del 2,9% respecto al ejercicio 2010. Sus cifras, ms austeras que en pocas de bonanza, reflejan una contencin del gasto, reduccin de las actuaciones de carcter inversor y una redimensin de la actividad de la Comunidad, en un contexto de restricciones financieras.
Comercio exterior
30% 6.000 4.000
Mercado de Trabajo
800.000 700.000 Saldo comercial. Millones de euros 600.000 500.000 Personas 400.000 300.000 200.000 100.000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Activos Parados
Ocupados
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
76
REGIN DE MURCIA
Previsiones 2011
La economa regional retoma la tendencia de crecimiento Favorables perspectivas de las exportaciones regionales Todos los sectores salvo la construccin mantendrn tasas de crecimiento positivas
Tras el parntesis de los dos aos anteriores, para 2011 se espera un crecimiento de la economa regional positivo. En este sentido, Funcas prev un aumento del PIB del 0,6%, dos dcimas menos que el estimado por Hispalink, y en ambos casos ligeramente inferior al que pronostican para el conjunto de Espaa. Las previsiones del Gobierno Regional indican un crecimiento ms expansivo, que se concreta en el 1,4%. Para 2011 los empresarios murcianos prevn un aumento de la cifra de negocios total, impulsada por las exportaciones, que es la variable en la proyectan un mayor optimismo. Las ventas nacionales tendrn un comportamiento menos desfavorable que en 2010, segn la opinin de los empresarios. Los ajustes seguirn afectando, aunque de manera ms moderada, a la inversin y al empleo. El crecimiento econmico que experimentar la economa murciana no ser lo suficientemente consistente para crear empleo y reconducir la elevada tasa de paro regional. Todos los sectores, salvo el de la construccin, aumentarn su produccin, siendo el industrial el que alcance la tasa ms expansiva. La recuperacin del comercio mundial y de la economas de los principales pases europeos destino de nuestras exportaciones, incidir positivamente en stas, sustentando la mejora del sector industrial. Las previsiones indican tambin una favorable incidencia del turismo en el sector servicios. El tejido empresarial murciano tendr que tener en consideracin durante el prximo ejercicio la amenaza que supone para los precios el encarecimiento del petrleo, el contexto de dficit de las Administraciones Pblicas y las dificultades de financiacin y tesorera en la economa.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 Consejera de Economa octubre 2010 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
30 (30) 17 (31)
49 (47) 25 (23)
21 (23) 58 (46)
19 (26) 15 (26)
54 (50) 36 (26)
27 (24) 49 (48)
42 (45) 44 (45)
54 (45) 30 (32)
4 (10) 26 (23)
38 (35) 18 (22)
15 (14) 13 (19)
61 (62) 34 (38)
24 (24) 53 (43)
23 (17) 18 (19)
42 (54) 35 (37)
35 (29) 47 (44)
12 (17) 5 (11)
43 (52) 27 (29)
45 (31) 68 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
77
Indicadores de Coyuntura
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -27,2 14.770 1.853 --(-28,9) 884.464 2.879 804.746 ----710.090 1.349.513 16.495 23.859 3 64 18.265 943 5.450.002 3.562.232 -10,5
2010
2009
2010
12.934 1.734 --(-16,2) 571.792 2.727 333.606 ----726.604 1.362.676 17.097 23.788 3 79 17.965 962 7.407.251 4.466.907
15,1 -33,3 -22,2 ---20,0 -38,6 18,9 -13,4 -4,6 -5,2 -4,8 3,9 -0,3 1,7 45,5 -3,8 ---14,6 -28,2
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-12,4 -6,4 7,3 ---35,4 -5,3 -58,5 2,9 -1,6 2,3 1,0 3,7 -0,3 -22,6 23,4 -1,6 2,0 35,9 25,4
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
i h h h i h i h h h h i i i i h
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i i h i i h h h i h g
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i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
78
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
Solo la construccin mostr crecimientos
negativos a lo largo de todo el ao
Demanda
La demanda externa compens la aportacin
negativa de la demanda interior
El sector agrcola y ganadero experiment un comportamiento positivo, con un crecimiento del Valor Aadido Bruto (VAB) del 2,6% y tasas de crecimiento interanuales positivas en todos los trimestres, segn la Contabilidad Regional de Navarra. A diferencia del ao anterior, el sector industrial fue el que mejor comportamiento registr en 2010. El Valor Aadido Bruto (VAB) del sector aument un 3,4% con respecto a 2009. La evolucin de la actividad mejor a lo largo del ao, ya que el VAB del sector cay un 0,8% en el primer trimestre y creci un 5,3% en el ltimo. Sin embargo, el
Aportacin sectorial al crecimiento regional
5,0
El crecimiento de la economa navarra estuvo basado en la aportacin positiva de la demanda exterior, ya que la demanda interna rest una dcima al crecimiento de la Comunidad Foral. Esta cada, a su vez, estuvo fundamentalmente explicada por el descenso de la formacin bruta de capital fijo, que decreci un 1,5%. La inversin en bienes de equipo creci un 0,1%, siendo la inversin en construccin la que mantuvo un comportamiento contractivo, aunque en menor medida que en 2009 (descensos del 4% y 2,6% en 2009 y 2010, respectivamente). El consumo de las familias se recuper tmidamente respecto al ao anterior. En el conjunto de 2010 creci un 0,1%, si bien se fren la recuperacin en el segundo semestre del ao. El consumo pblico aument un 1,4%, con lo que sigui desacelerando su incremento (4,3% en 2009). De acuerdo a la informacin ofrecida por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, referida al comercio exterior de mercancas con otros pases, Navarra export bienes por valor de 7.407 millones de euros, un 35,9% ms que en 2009. Este incremento fue superior al experimentado por las
4,0
3,0
3,0
0,6
0,5
3,3
0,6
0,4
3,8
0,1
0,2
1,8 1,9 2,5 2,0 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,2 1,0 0,2 0,5 0,3 0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 1,9 1,1 0,0 -0,4 -1,7
2,0
Puntos de Porcentaje
1,6
1,4
1,9
1,6
0,1 0,4
1,0
1,2
0,2 0,8
1,0
0,0
-0,2
-1,0
-0,4 0,0 -0,4
-2,0
-2,5
2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
79
Presupuestos
Los Presupuestos de 2011 son un 5% inferiores a los de 2010
Mercado de trabajo
La crisis sigui incidiendo en el mercado
laboral, situando la tasa de paro en el 11,6%
Los Presupuestos generales de Navarra prevn un gasto pblico de 4.188,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 5% con respecto al ao anterior. Se trata de un recorte que est en la banda baja de ajustes presupuestarios, ya que la media de los recortes anunciados por el conjunto de las comunidades autnomas espaolas oscila entre el 8 y el 9%. Del gasto previsto, un 27% corresponde a gastos de personal, un 4,2% inferior al del ao anterior. Las transferencias corrientes son las partidas ms importantes del presupuesto, ya que suponen el 37,5% del mismo, un 0,9% ms elevado que el ao anterior. En conjunto, el gasto medio por ciudadano navarro previsto para 2011 ser de 6.642 euros, frente a los 7.071 euros del ao 2010. Se produce, por tanto, un esfuerzo de recorte del gasto pblico en trminos reales, que trata de compatibilizar el mantenimiento de las polticas sociales (suponen el 57,8% del gasto pblico total en 2011 frente al 56,7% en 2010) con la austeridad que requiere el control de las finanzas pblicas para no agravar en el futuro la carga de la Deuda Pblica.
Segn datos de la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadstica, la poblacin activa descendi en Navarra un 0,4% de media anual. La tasa de actividad se situ en el 60,1% y la de paro en el 11,8% (10,9% en 2009), en media anual. El nmero de personas ocupadas mostr una evolucin desigual a lo largo del ao, siendo en media anual de 271.825, con un descenso del 1,5% respecto a 2009. La afiliacin a la Seguridad Social registr una disminucin del 1,1% con respecto a 2009.
Precios
El IPC cerr el ao con un incremento del
2,8%
Comercio exterior
40% 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
Mercado de Trabajo
350.000
Activos
250.000
Ocupados
Personas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
80
Las previsiones realizadas plantean un escenario de crecimiento positivo para Navarra en 2011. Concretamente, el Gobierno de Navarra prev un aumento del PIB de la Comunidad Foral del 1,7% y el consenso de previsiones lo sita en el 1,2%. Las perspectivas de un mayor crecimiento en Navarra que en el conjunto de Espaa son compartidas por todos los analistas. Por el lado de la oferta, se espera que el valor aadido bruto industrial mantenga la senda de crecimiento y la agricultura y los servicios sigan mostrando un comportamiento positivo. Por el contrario, las previsiones para el sector de la construccin siguen siendo negativas. Por el lado de la demanda, se prev que la formacin bruta de capital siga debilitada, con una clara diferencia entre la inversin privada y la inversin pblica. La balanza comercial, que cerr 2010 con saldo positivo, se espera que siga siendo uno de los motores de la economa navarra en 2011. Las encuestas de perspectivas empresariales, que realiza la Cmara de Navarra, muestran las expectativas de mejora que tienen los empresarios sobre la evolucin de sus negocios en 2011. Dicha mejora se observa tanto en sus previsiones sobre la cifra de negocio, como sobre el empleo y la inversin. Es destacable que, mientras las expectativas de los empresarios ya arrojan para 2011 datos positivos para la variable cifra de negocio, an mantienen saldos negativos, aunque ms moderados que los de 2010, para las variables de empleo e inversin.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 Gobierno de Navarra septiembre 2010 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
36 (30) 35 (31)
38 (47) 22 (23)
26 (23) 43 (46)
10 (7) -8 (-15)
30 (26) 31 (26)
42 (50) 24 (26)
28 (24) 45 (48)
50 (45) 47 (45)
44 (45) 33 (32)
6 (10) 20 (23)
44 (35) 27 (22)
15 (14) 14 (19)
58 (62) 48 (38)
27 (24) 38 (43)
21 (17) 22 (19)
54 (54) 43 (37)
25 (29) 35 (44)
21 (17) 16 (11)
45 (52) 33 (29)
34 (31) 51 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
81
Indicadores de Coyuntura
PAS VASCO
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -37,0 44.941 5.434 --(-28,9) 1.811.378 8.362 2.933.671 ----2.061.661 3.843.874 72.456 82.569 4 338 61.924 2.954 14.603.055 12.277.640 -20,3
2010
2009
2010
42.629 5.577 --(-16,2) 1.548.412 7.794 2.755.484 ----2.241.537 4.184.217 73.920 82.894 3 328 61.294 3.144 17.544.895 15.256.935
1,8 -36,7 -21,0 ---32,6 -25,0 5,2 -13,2 -4,3 -2,4 -0,5 7,6 -1,8 10,0 91,0 -3,1 ---26,6 -41,1
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-5,1 2,6 0,9 ---14,5 -6,8 -6,1 2,8 -2,0 8,7 8,9 2,0 0,4 -15,3 -3,0 -1,0 6,4 20,1 24,3
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
i h h h h h i h h h h i h i i h
h h i
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i h h h h h h h i i h
10 -2 40 -8 -15 -30
-------------
-------------
-------------
-------------
h h h h h h
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
82
PAS VASCO
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
La construccin se mantuvo en recesin Los servicios y la industria registraron tasas
positivas de crecimiento
Demanda
La aportacin de la demanda interna se mantuvo en negativo a causa de la inversin
Desde el lado de la demanda, el balance del ao muestra el mantenimiento del descenso de la demanda interna (-0,7%), aunque notablemente inferior al de 2009, y con progresos tanto en el consumo familiar (0,8%) como en el gasto pblico (1,3%). Asimismo, durante la segunda mitad del ao, el conjunto de la demanda interna registr una dcima de avance en ambos trimestres. La inversin por su parte, an mantiene tasas interanuales muy negativas, con una cada del 6,0%. Los datos ms favorables los aporta la demanda exterior: la recuperacin de nuestros principales socios europeos (Alemania y Francia) se ha dejado notar en el comercio extranjero vasco, incrementndose las exportaciones de bienes en el conjunto de 2010 un 17,4% y un 24,1% en el caso de las importaciones. Tasas de incremento que superan a las del conjunto de Espaa (16,2% y 15,5% respectivamente). La seccin arancelaria que present un comportamiento ms dinmico fue la de Material de transportes, que aglutina un 15,4% del total exportado, seguida de Productos minerales y de Plsticos y Caucho. Prcticamente todas las secciones arancelarias que componen las importaciones han experimentado varia-
El Valor Aadido Bruto (VAB) del sector primario en el Pas Vasco ascendi a 367,9 millones de euros, suponiendo el 0,6% del total de Euskadi. Su variacin en 2010 implica un descenso medio del 2,8% respecto a un ao antes.
Aportacin sectorial al crecimiento regional
5,0 4,0 3,0 2,0
0,5
3,8
0,3
4,0
0,4
3,6
3,1
0,4
0,6
0,1
2,2 1,8
2,3
2,5
Puntos de Porcentaje
0,3 0,4 0,9 0,0 0,6 0,1 2,0 0,0 -0,1 -0,6 -0,1
1,4
0,4 0,0 0,5 0,0
0,1
0,8
-0,2
0,0
-2,4
-3,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
83
Precios
La inflacin vasca mostr un comportamiento paralelo a la estatal
El crecimiento de ndice de Precios al Consumo finaliz el ao en el 2,8%, mostrando un perfil de aceleracin a lo largo del ejercicio similar al del conjunto nacional. Las rbricas ms inflacionistas fueron Bebidas alcohlicas y tabaco y Transporte. En el extremo opuesto se situaron Ocio y cultura, con descensos en prcticamente todos los meses del ao, y Comunicaciones. El coste salarial medio fue de 2.206,3 euros, un 2,1% superior al de 2009.
Presupuestos
Los Presupuestos vascos para 2011 crecen
un 2,3%
Mercado de trabajo
Mejora levemente el mercado de trabajo,
segn el INE
El nmero de ocupados en el Pas Vasco se situ en 934.500 en el cuarto trimestre de 2010. Esta cifra supone un crecimiento de 14.600 personas, del 1,6%, respecto al mismo periodo de 2009. La cifra de parados era de 114.900 personas en el cuarto trimestre de 2010, lo que significa una disminucin de 8.200 personas, del 6,7%, respecto a un ao antes. Segn los datos publicados por el INE, la tasa de paro decreci en nueve dcimas respecto al ltimo trimestre de 2009, situndose en el 10,9%. Por sexos, la tasa de paro masculina fue del 10,3% y la femenina del 11,6% al final del 2010.
Para 2011, el Gobierno Vasco ha incrementado sus presupuestos en un 2,3%, alcanzando los 10.549,5 millones de euros. Este crecimiento se debe al incremento del presupuesto del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en un 59,9%, por las transferencias realizadas desde el Gobierno Central en materia de las polticas activas de empleo. Sanidad y Consumo es el Departamento con mayor peso en los presupuestos, suponiendo el 32,3% del total, con 3.406,7 millones de euros. Le sigue el Departamento de Educacin, Universidades e Investigacin, con un montante de 2.660,8 millones de euros, que corresponderan al 25,2% del presupuesto total. Por habitante, la inversin en Sanidad y Educacin es de 1.564,1 y 1.221,5 euros respectivamente, suponiendo una disminucin en ambos casos respecto al ejercicio anterior. Cada ciudadano del Pas Vasco aporta 4.806 euros al presupuesto. En la recaudacin para 2011 se espera una disminucin del 12,9% en los impuestos indirectos.
Comercio exterior
33% 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Mercado de Trabajo
1.200.000
Activos
Parados
800.000 Personas
Ocupados
600.000
400.000
200.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
84
PAS VASCO
Previsiones 2011
El crecimiento del PIB vasco por encima del 1% Se prev una tasa de crecimiento superior a la de Espaa
Las previsiones para 2011 apuntan a que el sector de la construccin seguir contrayndose y el industrial ser el sector ms dinmico. Los servicios y el sector primario evolucionarn positivamente. Todo ello provocar un incremento del PIB ligeramente superior al 1%. La Encuesta de Perspectivas Empresariales del Pas Vasco, que anualmente elaboran las Cmaras Vascas, apunta en esa lnea. La mayora de las empresas vascas esperan un estancamiento de la cifra de negocio en 2011 (una de cada dos empresas). Sin embargo, prcticamente un tercio de las mismas vaticina crecimientos en su cifra de negocios, frente a un 15% que prev reducciones. En definitiva, las expectativas para 2011 sealan una tenue mejora de la cifra de negocios (un 17% neto espera aumentarla) frente al 10% neto de 2010. El resultado es superior al del conjunto espaol (7%), pero se queda por debajo de la media europea (27%). Por sectores productivos, las expectativas ms favorables corresponden a la industria. El mercado exterior es la variable de la que se espera un mejor comportamiento. Aunque se frenar el ritmo del avance anotado en 2010, el incremento beneficiar a un 31% neto de las empresas, frente al 40% de empresas que han visto incrementar sus ventas externas en 2010. El comercio, el resto de servicios y, especialmente, la industria aumentarn sus ventas internacionales, segn las expectativas de los empresarios. Por lo que respecta al empleo, 6 de cada 10 empresas vascas esperan un mantenimiento de sus plantillas. La proporcin de empresarios que prev reducir su plantilla (22%) es ligeramente superior a la que espera aumentarla (16%). El nico sector productivo en el que se espera generar empleo es el comercio; la industria prev un mantenimiento en sus plantillas y los servicios y la construccin seguirn destruyendo empleo. Informe elaborado por las Cmaras de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 Gobierno Vasco febrero 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
32 (30) 43 (31)
53 (47) 24 (23)
15 (23) 33 (46)
17 (7) 10 (-15)
30 (26) 34 (26)
56 (50) 30 (26)
14 (24) 36 (48)
16 (2) -2 (-22)
38 (45) 54 (45)
55 (45) 32 (32)
7 (10) 14 (23)
31 (35) 40 (22)
16 (14) 31 (19)
62 (62) 30 (38)
22 (24) 39 (43)
-6 (-10) -8 (-24)
16 (17) 24 (19)
65 (54) 37 (37)
19 (29) 39 (44)
22 (17) 19 (11)
56 (52) 32 (29)
22 (31) 49 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
85
Indicadores de Coyuntura
LA RIOJA
DATO - Entre parntesis dato nacional PORCENTAJE DE VARIACIN - Entre parntesis tasa nacional -
2009
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculacin de turismos (unidades) Matriculacin de camiones y furgonetas (unidades) Produccin industrial (*) Clima industrial (1) (2) (*) Superficie a construir (m2) Viviendas visadas (unidades) Licitacin oficial (miles euros) Cifra de negocio sector servicios (*) Comercio al por menor (*) Viajeros en hoteles (nmero) Pernoctaciones en hoteles (nmero) Depsitos del sector privado en el sistema bancario (millones euros) (*) Crditos al sector privado del sistema bancario (millones euros) (*) Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) Deudores concursados (nmero) Empresas inscritas en la Seguridad Social (nmero) Sociedades mercantiles creadas (nmero) Exportaciones (miles euros) Importaciones (miles euros) -43,0 5.240 968 --(-28,9) 200.402 1.001 422.396 ----499.149 891.130 7.964 12.572 4 47 10.866 381 1.149.785 778.068 -34,4
2010
2009
2010
5.159 829 --(-16,2) 239.584 1.112 156.172 ----507.458 899.254 8.289 12.322 3 35 10.664 402 1.268.280 975.876
-2,9 -28,7 -15,7 ---67,7 -72,1 37,6 -10,9 -7,2 -6,3 -3,6 7,5 -0,5 -2,9 88,0 -4,4 ---8,7 -15,5
(-18,1) (-38,2) (-16,2) --(-51,4) (-51,0) (-2,3) (-13,7) (-5,7) (-6,4) (-6,1) (3,3) (1,1) (2,0) (96,1) (-6,4) (---) (-15,9) (-26,2)
-1,5 -14,4 -1,1 --19,6 11,1 -63,0 3,7 -1,6 1,7 0,9 4,1 -2,0 -16,2 -25,5 -1,9 5,5 10,3 25,4
(7,0) (8,5) (0,9) --(-16,0) (-13,0) (-33,1) (0,9) (-1,1) (5,8) (6,4) (-0,1) (-0,3) (-19,8) (-2,9) (-2,7) (2,3) (17,4) (14,2)
h h h h h h i h h h h i i i i h
h h i
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i i h h h h i h i h i
8 -6 32 3 2 -46
-------------
-------------
-------------
-------------
h h h h i g
i g Aceleracin / desaceleracin / mantenimiento (variacin del 5% en relacin con el ao inicial) de la tasa de 2010 respecto a la de 2009.
Media anual Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la produccin y existencias de productos terminados con signo contrario. Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que sealan una disminucin. Tasas de variacin interanual diciembre/diciembre. Datos a final de ao. Parados en porcentaje de la poblacin activa. Dato a final de ao. Activos en porcentaje de la poblacin de 16 y ms aos. Fuentes: Direccin General de Trfico, Instituto Nacional de Estadstica, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de Espaa, Ministerio de Economa: Dpto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo e inmigracin, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
86
LA RIOJA
Dato
Poblacin (Padrn 2011) Superficie Densidad de poblacin Empresas (DIRCE 2010) PIB per cpita (CRE 2010)
(*) Datos relativos Espaa=100
Participacin en Espaa
Sectores Productivos
El sector servicios fue el nico que registr
una tasa de variacin positiva
Demanda
Aument la demanda externa, pero se redujo
la tasa de cobertura
El sector Primario experiment en 2010 un retroceso del -0,5%, segn las estimaciones del INE, en lnea con la reduccin del consumo elctrico del sector (-0,1%). El empleo en el sector aument un 0,4% de media anual. La inscripcin de maquinaria agrcola se redujo en un 15,8%. La cosecha de uva en la parte riojana de la Denominacin de Origen de la Comunidad Autnoma de La Rioja alcanz los 253 millones de kilogramos (371 en todo el territorio de la Denominacin), lo que supone una reduccin del 9,9% respecto a 2009. El valor aadido bruto de la Industria disminuy un 1,8%. El ndice de Produccin Industrial se recuper respecto a 2009, con un descenso medio del 1,2% en 2010 frente al retroceso del 15,7% registrado en 2009. El ndice de Produccin de Bienes de Equipo sigui arrojando tasas
Puntos de Porcentaje
La demanda interna mantuvo un comportamiento negativo, aunque mejor respecto al ao anterior, tanto el consumo como la inversin en bienes de equipo. La produccin de bienes de consumo se redujo un 6,9% desde diciembre de 2009 hasta finales de 2010 y las matriculaciones de turismos descendieron un 1,5% de media anual. Sin embargo, las importaciones de bienes de consumo aumentaron un 5,6% de media anual. Respecto a la inversin, segn el ndice de Produccin Industrial que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, persisti la tasa negativa en Energa (-49,7% de tasa interanual en diciembre) y en Bienes Intermedios (-7,6%), pero se recuper la de Bienes de Equipo (25,9%), reflejo de la mejora de este tipo de inversin. En relacin con la demanda externa, se aprecia un aumento de las exportaciones de bienes (10,3%) y de las importaciones (25,4%). La tasa de cobertura se redujo, situndose en el 130%. El destino de las exportaciones no ha observado cambios en cuanto a los principales pases receptores (Francia y Alemania), ni tampoco sectorialmente (primera posicin para el sector bebidas, seguido del calzado y las manufacturas de fundicin, hierro y acero).
3,8
0,7
3,3
0,4
3,5
0,6
4,1
0,4
4,0
0,1
2,2 0,2
1,0 0,8 0,8 -0,5
0,3
2,0
1,7
2,2 2,0 1,7 2,6 0,6 0,4 0,2 -0,4 0,8 0,2
2,9
1,4
0,5 0,3 0,1 2,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,0
-0,3
-3,5
2009 2010
Agricultura Servicios
Industria Impuestos
87
Precios
El aumento de los precios se aceler, en
lnea con la media nacional
El crecimiento del IPC se situ a finales del 2010 en el 3%, tanto en La Rioja como en el conjunto nacional. Destacaron los importantes incrementos de precios en los gastos relacionados con las bebidas alcohlicas y el tabaco (15,6%), la vivienda (7,1%) y el transporte (9%), que reflejan en estos ltimos casos el aumento de precios de los carburantes: gasolina y gasleo de automocin y para calefaccin. Los costes laborales se redujeron levemente respecto a 2009 (-0,4% en tasa interanual del cuarto trimestre), situndose en 2.526,90 Euros. Por el contrario, los costes salariales aumentaron en un 1,1%, superando la media nacional, que se mantuvo sin cambios.
Presupuestos
Los recortes presupuestarios castigan especialmente a la inversin
Mercado de trabajo
Continu aumentando la tasa de paro y
recortndose el diferencial favorable de La Rioja respecto al conjunto de Espaa
La tasa de paro regional en La Rioja se situ al trmino de 2010 en el 15,7%, la ms reducida de Espaa despus de las tasas del Pas Vasco, Navarra y Cantabria. No obstante, se increment con respecto a 2009 en dos puntos porcentuales. El diferencial con respecto a la media espaola (20,3%) se recort en algunas dcimas. La cifra de poblacin activa se redujo de forma importante, situando la tasa de actividad en el 59,3% al final del
Comercio exterior
30% 25% 450 375
Los Presupuestos de la Comunidad Autnoma de La Rioja para 2011 son de 1.258,4 millones de euros, reducindose un 6,5% respecto al ejercicio anterior. Destacan los recortes del 7,7% en los Gastos de Personal; del 4,6% en los Bienes Corrientes y Servicios; de ms del 6% en las Polticas de Fomento del Empleo y Desarrollo y Formacin en I+D+i, aunque las actuaciones previstas en I+D+i son unas de las pocas que eluden el recorte econmico, con una aumento del 0,7%. El captulo relativo a las Inversiones reales es el que experimenta los mayores recortes, del 30,6%, con especial incidencia en las partidas de nuevas inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, y la reposicin asociada al funcionamiento de stos. Los Presupuestos mantienen la lnea de avales de 100 millones de euros para la financiacin econmica de las empresas riojanas.
Mercado de Trabajo
180.000 160.000 Saldo comercial. Millones de euros 140.000 120.000 Personas 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T4T
Activos Parados
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ocupados
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
88
LA RIOJA
Previsiones 2011
Para 2011 se prev un crecimiento econmico cercano al 1% El sector servicios y la industria impulsarn el crecimiento regional Se espera un aumento de la cifra de negocio, gracias al mejor comportamiento de la
Las previsiones de crecimiento econmico de La Rioja para 2011 se sitan ligeramente por encima de las de la media nacional. Todos los analistas econmicos coinciden en que el crecimiento positivo de La Rioja se consolidar a finales de 2011 o principios de 2012. Segn el consenso de predicciones de FUNCAS, BBVA, Instituto Flores de Lemus, Hispalink y el Instituto de Estadstica Regional, para 2011, el crecimiento de la economa riojana rondara el 1% (0,8% el del conjunto nacional). Sectorialmente, las expectativas ms favorables las presentan la industria y los servicios. Para ambos sectores se esperan avances positivos, cercanos o superiores al 1,5%. Para el sector servicios, Funcas e Hispalink coinciden en un previsible comportamiento ligeramente ms favorable de la Rioja en relacin con la media nacional. Por el contrario, se espera que el sector de la construccin contine ajustndose en 2011, en lnea con el comportamiento previsto para el conjunto de Espaa. La encuesta de Perspectivas Empresariales, que realizan las Cmaras de Comercio, muestra las expectativas de mejora importante de la cifra de negocio que tienen los empresarios riojanos para 2011. Estas perspectivas de mejora se explican tanto por el comportamiento ms positivo que prevn para la demanda interna como, y especialmente, por la evolucin favorable que esperan en las exportaciones. Para ambas variables los empresarios vaticinan un crecimiento superior al del conjunto nacional y en sintona con el de la media de la Unin Europea de los 27. A pesar de las mejoras estimadas, en 2011, la inversin productiva continuar estancada y habr un mantenimiento de las plantillas, segn las expectativas de los empresarios.
Previsiones de crecimiento Econmico en 2011 (*) Tasas reales de variacin del PIB
BBVA febrero 2011 FUNCAS abril 2011 HISPALINK diciembre 2010 Instituto de Estadstica Regional (1) mayo 2011 Instituto Flores de Lemus marzo 2011 Consenso
Los datos de HISPALINK son previsiones del VAB. (*) Entre parntesis datos del conjunto de Espaa. (1) Datos referidos al crecimiento del VAB no agrario.
Cifra de negocio expectativas 2011 resultados 2010 Ventas interiores expectativas 2011 resultados 2010 Exportaciones expectativas 2011 resultados 2010 Empleo expectativas 2011 resultados 2010 Inversiones expectativas 2011 resultados 2010 Confianza empresarial expectativas 2011 resultados 2010
46 (30) 41 (31)
37 (47) 26 (23)
17 (23) 33 (46)
29 (7) 8 (-15)
40 (26) 34 (26)
35 (50) 26 (26)
25 (24) 40 (48)
15 (2) -6 (-22)
46 (45) 41 (45)
50 (45) 50 (32)
4 (10) 9 (23)
42 (35) 32 (22)
19 (14) 33 (19)
67 (62) 37 (38)
14 (24) 30 (43)
5 (-10) 3 (-24)
19 (17) 34 (19)
60 (54) 34 (37)
21 (29) 32 (44)
-2 (-12) 2 (-25)
22 (17) 7 (11)
53 (52) 40 (29)
25 (31) 53 (60)
(*) Entre parntesis datos nacionales. (1) Diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumento" y "disminucin". Fuente: Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Espaa.
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En el ao 2010 se produjo una recuperacin de la actividad econmica mundial, hasta registrar un crecimiento del PIB del 5,0%, frente al -0,5% de 2009. Los mejores resultados se obtuvieron en la primera mitad del ao, y a partir de entonces el ritmo de actividad comenz a desacelerarse por el resurgimiento de las tensiones en los mercados financieros, el repunte del precio de las materias primas y la volatilidad en el mercado de divisas. El crecimiento econmico mundial se sustent en el dinamismo de las economas emergentes, principalmente China y Brasil. En los pases desarrollados destac un proceso de recuperacin ms lento en la zona euro que en el resto de las economas. En Espaa la actividad econmica mejor significativamente respecto a 2009, aunque el crecimiento del PIB en el conjunto del ao se mantuvo en negativo (-0,1% en 2010 y -3,7% en 2009). Las exportaciones fueron el soporte de la actividad econmica, compensando la debilidad de la demanda interna. Por sectores, la industria retorn a crecimientos positivos, impulsada por los avances de las ramas ms orientadas a las exportaciones, la construccin mantuvo un comportamiento contractivo y los servicios crecieron ligeramente. Durante el ao 2011, la actividad econmica mundial seguir recuperndose de la crisis financiera global de 2008, aunque con un ritmo menos acelerado que el de 2010. Los diferenciales de crecimiento entre las economas seguirn sin corregirse. La prdida de confianza por el recrudecimiento de la crisis financiera en Europa, los problemas de elevado desempleo de algunas economas avanzadas y las presiones inflacionistas para las emergentes se configuran como los principales factores limitativos del crecimiento.