- DocumentoKONSEP AKTIVAcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoCONTOH PROGRAM AUDITcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoSOAL REKONSILIASIcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoPRIVATE MK 2.pptxcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRangkuman Materi Perpajakan 1 Utscargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoLATIHAN PENGANTAR AKUNTANSI 1cargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN AKUNTANSI BIAYAcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoCURRENT COST ACCOUNTING MAKALAHcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- Documento8 CCA.pptxcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN MATERI TEORI AKUNTANSI TENTANG PENGUKURANcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoMATERI UAS AKP.docxcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRESUME IA UAS.docxcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoDEADLINE PERPAJAKANcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoKONSEP KEWAJIBAN DAN EKUITAScargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN TA UAS.pptxcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN MANAJEMEN KEUANGANcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoTA UTS PRINT.docxcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoTA PAK HERY.pptxcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN PENGAUDITAN 2 UNTUK UTScargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN AKUNTANSI MANAJEMEN UNTUK UAScargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN INTERNAT AUDIT UNTUK UAScargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoBAB 13 INTERNAL AUDIT KEY COMPETENCIES (KUNCI KOMPETENSI INTERNAL AUDIT)cargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN AKUNTANSI MANAJEMEN UTScargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoSistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Prosescargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRangkuman Internal Audit untuk UTScargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoCONTOH PIAGAM AUDITcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN INTERNAL CONTROL FRAMEWORKcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58 /POJK.04/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNALcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoSOX-Sarbanes Oxley Act (Rangkuman)cargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoAUDIT PROGRAM AND ESTABLISHING TEH AUDIT UNIVERSE (RANGKUMAN)cargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- Documento(RANGKUMAN) MELAKSANAKAN INTERNAL AUDIT SECARA EFEKTIFcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoINOVASI PENDIDIKAN MORAL MELALUI BIMBINGAN KONSELINGcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoINDUSTRIALISASIcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoPERENCANAAN AUDIT DAN PENILAIAN RISIKOcargado porDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoAnalisis Penerapan Konsep Minapolitan Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Indonesia (Autosaved)cargado porDamar Sasi Elsza Puspita