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Anlisis de la Norma ISO 14001 / 2004

INTRODUCCIN AL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

La solucin...
UNAS NORMAS INTERNACIONALES

PARA DAR CONFIANZA

UNAS DIRECTRICES Y REQUISITOS GENERALES

PARA TENER CONFIANZA

CUALQUIER CLIENTE CUALQUIER CONTRATO

CUALQUIER PROVEEDOR

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO14001/2004 Contenido de la norma ISO 14001/2004


1. Objeto y campo De aplicacin Poltica ambiental Planificacin 2. Referencias normativas

3. Trminos y definiciones

ISO 14001: 2004

Implementacin Y operacin Verificacin

4. Sistema de Gestin de calidad

Revisin por la direccin

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001:2004


Objeto y campo de aplicacin, Referencias Normativas, Trminos y Definiciones

Contenido captulo 1

Demostrar la capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Aumentar la satisfaccin del cliente

Objeto y Campo de aplicacin

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y son aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamao y producto / servicio suministrado.

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO14001:2004 Objeto y campo de aplicacin, Referencias Normativas, Trminos y Definiciones

Contenido captulo 2:
REFERENCIAS NORMATIVAS:
ISO 14001: 2004, No se citan referencias normativas

3. TRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin 3.2 Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 3.3 Medio ambiente:Entorno en cual una organizacin opera, incluido: Aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 3.4 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

3.5 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

3.6 Sistema de gestin ambiental(SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleado para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

3.7 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental que una organizacin establece. 3.8.Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. 3.9 Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

4. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 4.1. REQUISITOS GENERALES


Mejorar continuamente la eficacia Mantener Implementar Documentar Establecer Sistema de Gestin Ambiental

Anlisis de la norma ISO 9001/2000

4.2. POLITICA AMBIENTAL


La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que sta: a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades productos y servicios. b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin. c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la Organizacin relacione con sus aspectos ambientales.

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. e) Se documenta , implementa y mantiene. f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella. g) Esta a disposicin del pblico.

4.3. PLANIFICACION 4.3.1. Aspectos Ambientales:


Identificar los aspectos Ambientales de sus Actividades. Que puedan Controlar e Influir dentro del alcance del SGA. Impacto significativo en el medio ambiente.

Determinar aquellos aspectos

Que tienen o pueden

4.3.2. Requisitos legales:


La Organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.

Determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

4.3.3 Objetivos, metas y programas:


Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica ambiental. Asignacin de responsabilidades para cumplir los objetivos y metas en las funciones y niveles de la Organizacin.

Los programas deben incluir:

Los medios y plazos para lograrlos.

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.4.1 Recursos ,funciones, responsabilidades y autoridad: La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental.

Recursos humanos

Infraestructura

Recursos financieros

Recursos tecnolgicos

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir,documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz. Se debe designar uno o varios Representantes de la Direccin quien deben tener las siguientes responsabilidades: Asegurarse de que el SGA, se establece, implementa y mantiene. Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGA, para su revisin, incluyendo las recomendaciones de mejora.

4.4.2. Competencia, conciencia:

formacin

toma

de

La Organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos, sea COMPETENTE, tomando como base una Educacin, Formacin o experiencia adecuada. Se deben identificar las necesidades de formacin relacionadas con los aspectos ambientales y el SGA.

4.4.3. Comunicacin
La Organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la Organizacin. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

4.4.4. Documentacin:
La poltica, objetivos y metas ambientales. Descripcin del alcance del SGA. Descripcin de los elementos principales del SGA y su interaccin. Registros requeridos en la norma. Registros determinados por la organizacin como necesarios.

4.4.5 Control de documentos:


Aprobar documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar cuando sea necesario. Asegurarse de que se identifiquen los cambios. Asegurarse de que las versiones pertinentes estn disponibles en los puntos de uso. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificacin adecuada en el caso que se mantengan.

4.4.6 Control Operacional: La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas, mediante procedimientos.

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias:

La organizacin debe identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impacto en el medio ambiente y como responder ante ellos, estableciendo, implementando y manteniendo uno o varios procedimientos.

4.5 VERIFICACION
4.5.1 Seguimiento y medicin:

Establecer Implementar mantener

procedimientos

La Organizacin

Seguimiento y medicin. Equipos de medicin calibrados o verificados

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal:


Establecer procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

4.5.3. No conformidad , accin correctiva y accin preventiva


La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales.

Acciones correctivas y preventivas


El objetivo es eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales. Identificar la no conformidad (real o potencial) Determinar las causas. Evaluar la necesidad de implementar accin correctiva o accin preventiva. definir accin correctiva o accin preventiva (plan de accin) Registrar los resultados de las acciones implementadas. Revisar las acciones tomadas.

4.5.4. CONTROL DE REGISTROS Se debe realizar la identificacin, almacenamiento ,proteccin recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de los registros.

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4.5.5. AUDITORIA INTERNA: Verificar si las actividades y los resultados de gestin ambiental son conformes con las disposiciones planificadas, y determinar la eficacia del sistema: Se debe tener programacin priorizada. Deben ser realizadas por personal independiente del auditado. Los resultados de las auditorias se deben registrar Se debe tomar accin correctiva oportuna sobre las deficiencias encontradas durante la auditoria. Verificar y registrar la implementacin y la eficacia de la accin correctiva tomada. Los resultados se deben llevar a la Revisin gerencial.

4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN La revisin debe evaluar: La comunicaciones de las partes interesadas externas Desempeo ambiental de la organizacin Resultados de auditorias, acciones correctivas y preventivas. el grado de cumplimiento de objetivos y metas El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin Cambios que podran afectar al sistema de gestin ambiental Las recomendaciones para la mejora

GRACIAS POR SU PARTICIPACIN Y ASISTENCIA

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